Source: http://docplayer.pl/31201215-Plan-dochodow-budzetu-kalisza-na-2016-rok.html
Timestamp: 2019-01-24 07:53:09
Legal References Found: art.5
 art.5
 art.5
 art.5
 art.5
 art.5
 art.5
 art.5
 art.5
 art.5
 art.5
 art.5
 art.5
 art.5
 art.5
 art.5
 art.5
 art.5
 art.5
 art.5
 art.5
 art.5

Document Content:
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK - PDF
Download "PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK"
1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. Dział Treść /w zł, gr/ Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat DOCHODY WŁASNE , , , Leśnictwo , ,00 0,00 dochody bieżące, w tym: , ,00 0,00 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 400,00 400,00 0,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ wpływy ze sprzedaży wyrobów / 0840/ , ,00 0, Transport i łączność , , ,00 dochody bieżące, w tym: , , ,00 wpływy z różnych opłat / 0690/ , , ,00 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ , ,00 0,00 wpływy z różnych dochodów / 0970/ 900,00 400,00 500, Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 dochody bieżące, w tym: , , ,00 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności / 0470/ , , ,00 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości / 0550/ , , ,00 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ , , ,00 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami / 2360/ dochody majątkowe, w tym: wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności / 0760/ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości / 0770/ ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, Działalność usługowa , , ,00 dochody bieżące, w tym: , , ,00 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,00 0,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ wpływy z usług / 0830/ , , ,00 dochody majątkowe, w tym: ,00 0, ,00 środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ,00 0, ,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 / 6207/ ,00 0, , Administracja publiczna , ,00 0,00 dochody bieżące, w tym: , ,00 0,00 wpływy z różnych opłat / 0690/ , ,00 0,00 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,00 0,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ wpływy z różnych dochodów / 0970/ , ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,00 dochody bieżące, w tym: wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych / 0570/ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami / 2360/ , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 5
2 Dział Treść Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,00 dochody bieżące, w tym: , , ,00 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych / 0010/ , , ,00 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych / 0020/ , , ,00 wpływy z podatku od nieruchomości / 0310/ , ,00 0,00 wpływy z podatku rolnego / 0320/ , ,00 0,00 wpływy z podatku leśnego / 0330/ 3 800, ,00 0,00 wpływy z podatku od środków transportowych / 0340/ , ,00 0,00 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej / 0350/ , ,00 0,00 wpływy z podatku od spadków i darowizn / 0360/ , ,00 0,00 wpływy z opłaty skarbowej / 0410/ , ,00 0,00 wpływy z opłaty komunikacyjnej / 0420/ ,00 0, ,00 wpływy z opłaty targowej / 0430/ , ,00 0,00 wpływy z opłaty eksploatacyjnej / 0460/ 520,00 520,00 0,00 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych / 0480/ , ,00 0,00 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw / 0490/ , , ,00 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych / 0500/ , ,00 0,00 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy / 0650/ ,00 0, ,00 wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego / 0730/ , ,00 0,00 wpływy z dywidend / 0740/ , ,00 0,00 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat / 0910/ , ,00 0,00 wpływy z pozostałych odsetek / 0920/ 5 000, ,00 0,00 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych / 2680/ , ,00 0, Różne rozliczenia , , ,00 dochody bieżące, w tym: , , ,00 wpływy z pozostałych odsetek / 0920/ , ,00 0,00 subwencje ogólne z budżetu państwa / 2920/ , , , Oświata i wychowanie , , ,87 dochody bieżące, w tym: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ , , , , , ,00 wpływy z usług / 0830/ ,00 0, ,00 wpływy z różnych dochodów / 0970/ , , ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) / 2030/ , ,00 0,00 środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , , ,03 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł / 2701/ , , ,03 dochody majątkowe, w tym: dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych / 6300/ środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 / 6207/ , , , , ,00 0, , , , , , , Ochrona zdrowia 3 498,00 0, ,00 dochody bieżące, w tym: 3 498,00 0, ,00 wpływy z usług / 0830/ 3 498,00 0, , Pomoc społeczna , , ,00 dochody bieżące, w tym: , , ,00 wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej / 0680/ 1 200,00 0, ,00 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ 6 000, ,00 0,00 wpływy z usług / 0830/ , , ,00 wpływy z pozostałych odsetek / 0920/ , ,00 0,00 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej / 0960/ 3 000,00 0, ,00 6
3 Dział Treść Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat wpływy z różnych dochodów / 0970/ , ,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) / 2030/ , ,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu / 2130/ ,00 0, ,00 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami / 2360/ , ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,00 dochody bieżące, w tym: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ , , , , ,00 0,00 wpływy z usług / 0830/ , ,00 0,00 wpływy z różnych dochodów / 0970/ ,00 520, ,00 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami / 2360/ 1 165,00 0, ,00 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy / 2690/ środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 / 2007/ dochody majątkowe, w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 / 6207/ ,00 0, , , ,60 0, , ,60 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, ,00 dochody bieżące, w tym: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ ,00 0, , ,00 0, ,00 wpływy z różnych dochodów / 0970/ 750,00 0,00 750, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 dochody bieżące, w tym: , , ,00 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw / 0490/ , ,00 0,00 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych / 0580/ 7 500, , ,00 wpływy z różnych opłat / 0690/ , , ,00 wpływy z różnych dochodów / 0970/ , ,00 0,00 środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , ,00 0,00 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł / 2707/ , ,00 0,00 dochody majątkowe, w tym: środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych żródeł / 6290/ środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 / 6207/ , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, Kultura fizyczna , ,00 0,00 dochody majątkowe, w tym: środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych / 6280/ , ,00 0, , ,00 0,00 7
4 Dział Treść Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 / 6207/ , ,00 0, , ,00 0,00 DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI , , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, ,00 dochody bieżące, w tym: ,00 0, ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / 2110/ ,00 0, , Działalność usługowa ,00 0, ,00 dochody bieżące, w tym: ,00 0, ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / 2110/ ,00 0, , Administracja publiczna , , ,00 dochody bieżące, w tym: , , ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami / , ,00 0, / dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / 2110/ ,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody bieżące, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami / 2010/ , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, ,00 dochody bieżące, w tym: ,00 0, ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / 2110/ ,00 0, , Wymiar sprawiedliwości ,00 0, ,00 dochody bieżące, w tym: ,00 0, ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / 2110/ ,00 0, , Ochrona zdrowia ,00 0, ,00 dochody bieżące, w tym: ,00 0, ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / 2110/ ,00 0, , Pomoc społeczna , ,00 0,00 dochody bieżące, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami / 2010/ , ,00 0, , ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, ,00 dochody bieżące, w tym: ,00 0, ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / 2110/ ,00 0, ,00 8
5 Dział Treść Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 5 000,00 0, , Administracja publiczna 5 000,00 0, ,00 dochody bieżące, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej / 2120/ 5 000,00 0, , ,00 0, ,00 DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , , Transport i łączność , ,00 0,00 dochody bieżące, w tym: dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego / 2310/ , ,00 0, , ,00 0, Pomoc społeczna ,00 0, ,00 dochody bieżące, w tym: dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego / 2320/ ,00 0, , ,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, ,00 dochody bieżące, w tym: dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorianego / 2320/ ,00 0, , ,00 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, ,00 dochody bieżące, w tym: dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego / 2320/ ,00 0, , ,00 0, ,00 DOCHODY OGÓŁEM , , ,87 9
6 Dział/ rozdz. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK Treść Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. Plan na 2016 r. /w zł, gr/ Kalisz Miasto Powiat ZADANIA WŁASNE , , , Rolnictwo i łowiectwo 9 440, ,00 0, Izby rolnicze 6 500, ,00 0,00 wydatki bieżące: 6 500, ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych 6 500, ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 6 500, ,00 0, Pozostała działalność 2 940, ,00 0,00 wydatki bieżące: 2 940, ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych 2 940, ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 2 940, ,00 0, Leśnictwo 7 656,00 0, , Gospodarka leśna 3 724,00 0, ,00 wydatki bieżące 3 724,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych 3 724,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 3 724,00 0, , Nadzór nad gospodarką leśną 3 932,00 0, ,00 wydatki bieżące 3 932,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych 3 932,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 3 932,00 0, , Przetwórstwo przemysłowe , ,00 0, Rozwój przedsiębiorczości , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane 3 836, ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 7 337, ,00 0, Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 wydatki majatkowe: , ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,00 0,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , ,00 0, Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, ,00 wydatki majątkowe: ,00 0, ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0, , Drogi publiczne gminne , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 wydatki majątkowe: , ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0, Pozostała działalność , , ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 wydatki majątkowe: , ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0,00 10
7 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat Turystyka , ,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 dotacje , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 wydatki majątkowe: , ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 dotacje , ,00 0,00 wydatki majątkowe: , ,00 0,00 dotacje i wpłaty , ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 wydatki majątkowe: , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , Pozostała działalność , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 wydatki majątkowe: , ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0, Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 wydatki majątkowe: ,00 0, ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0, ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,00 0, , Cmentarze , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane 5 000, ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 wydatki majątkowe: , ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0, Pozostała działalność , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 11
8 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat Starostwa powiatowe ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 dotacje ,00 0, , Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 0, Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 wydatki majątkowe: , ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 dotacje , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 wydatki majątkowe: , ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Policji , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Straż Graniczna , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane 7 900, ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 dotacje , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 wydatki majątkowe: , ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0, Obrona cywilna , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 4 950, ,00 0,00 wydatki bieżące: 4 950, ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych 4 950, ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 4 950, ,00 0, Straż gminna (miejska) , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 12
9 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat Zarządzanie kryzysowe , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane 4 810, ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Pozostała działalność , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane 4 810, ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 dotacje 2 970,00 0, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000, ,00 0, Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki na obsługę długu , , , Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym , ,00 0, Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , ,84 wydatki bieżące: , , ,84 wydatki jednostek budżetowych , , ,84 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,84 wydatki majątkowe: , ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0, Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 dotacje , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 wydatki majątkowe: , ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0, Szkoły podstawowe specjalne ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 870,00 0, ,00 wydatki majątkowe: ,00 0, ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 dotacje , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 037, ,00 0, Przedszkola , ,00 0,00 wydatki bieżące , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 dotacje , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 wydatki majątkowe: , ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,00 0,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 0,00 wydatki bieżące , ,00 0,00 dotacje , ,00 0,00 13
10 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat Gimnazja , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 dotacje , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,56 0, Gimnazja specjalne ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 dotacje ,00 0, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 851,00 0, , Dowożenie uczniów do szkół , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Licea ogólnokształcące ,03 0, ,03 wydatki bieżące: ,03 0, ,03 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 dotacje ,00 0, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,03 0, ,03 wydatki majątkowe: ,00 0, ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, , Szkoły zawodowe ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 dotacje ,00 0, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, ,00 wydatki majątkowe: ,00 0, ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0, ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,00 0, , Szkoły artystyczne ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 322,00 0, , Szkoły zawodowe specjalne ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 dotacje ,00 0, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 914,00 0, ,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 777,00 0, ,00 wydatki majątkowe: ,00 0, ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0, ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,00 0, , Inne formy kształcenia osobno niewymienione ,00 0, ,00 wydatki bieżące ,00 0, ,00 dotacje ,00 0, ,00 14
11 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 7 423, ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 300, ,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 dotacje , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 348,00 348,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 dotacje , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , Pozostała działalność , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 wydatki majątkowe: , ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0, Szkolnictwo wyższe , ,00 0, Uczelnie służb państwowych , ,00 0,00 wydatki majątkowe: , ,00 0,00 dotacje i wpłaty , ,00 0, Ochrona zdrowia , , , Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , , Programy polityki zdrowotnej , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Zapobieganie i zwalczanie AIDS 2 940, ,00 0,00 wydatki bieżące: 2 940, ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych 2 940, ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 2 940, ,00 0, Zwalczanie narkomanii , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 dotacje , ,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 dotacje , ,00 0, Izby wytrzeźwień 500,00 500,00 0,00 wydatki bieżące: 500,00 500,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych 500,00 500,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 500,00 500,00 0,00 15
12 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat Pozostała działalność , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 dotacje , ,00 0, Pomoc społeczna , , , Placówki opiekuńczo - wychowawcze , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Domy pomocy społecznej , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Ośrodki wsparcia , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 100,00 0, Rodziny zastępcze , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Wspieranie rodziny , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 dotacje , ,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,60 0,00 wydatki bieżące: , ,60 0,00 dotacje 9 000, ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,60 0, Dodatki mieszkaniowe , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 0, Zasiłki stałe , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 dotacje , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 0, Powiatowe centra pomocy rodzinie ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 960,00 0, ,00 16
13 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 0, Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 950,00 0,00 950, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych 3 400, ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 3 400, ,00 0,00 dotacje , ,00 0, Pozostała działalność , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 dotacje 200,00 200,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Żłobki , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 dotacje , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000, ,00 0,00 wydatki majątkowe: , ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,00 0,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 0, Kluby dziecięce , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 dotacje , ,00 0, Dzienni opiekunowie , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 dotacje , ,00 0, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 dotacje ,00 0, , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, , Powiatowe urzędy pracy ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, , Pozostała działalność , ,00 931,00 wydatki bieżące: , ,00 931,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 931,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 931,00 dotacje , ,00 0,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 0,00 17