Source: https://www.scribd.com/document/60701508/Untitled
Timestamp: 2020-02-20 02:37:09
Legal References Found: art. 18
 art. 211
 art. 212
 art. 214
 art. 215
 art. 217
 art. 235
 art. 236
 art. 237
 art. 239
 art. 264
 art. 121
 art. 5

Document Content:
Nr 143/XXXI/2009
RADY GMINY W STAROŹREBACH
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finan- sach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwala, co następuje
§ 1. Dochody w łącznej kwocie 22 884 855 zł, w tym:
dochody bieşące w kwocie: 18 902 092zł,
dochody majątkowe w kwocie: 3 982 763zł,
§ 2.1. Wydatki w łącznej kwocie 24 702 680zł, w tym:
wydatki bieşące w kwocie 18 096 880zł,
wydatki majątkowe w kwocie 6 605 800zł,
2. Wydatki budşetu obejmują plan wydatków bieşących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.
3. Wydatki budşetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.
§ 3.1. Róşnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budşetu w kwocie 1 817 825zł., który zo- stanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
kredytów w kwocie 333 766zł,
wolnych środków jako nadwyşki środków pienięşnych na rachunku bieşącym budşetu gminy, wynikają- cych z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i poşyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 484 059zł.
4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i poşyczek zaciąganych
sfinansowanie przejściowego deficytu budşetu w kwocie 500 000zł,
sfinansowanie planowanego deficytu budşetu w kwocie 2 400 000zł,
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych poşyczek i kredytów w kwocie 2 066 234zł.
§ 5.1. Rezerwę ogólną w wysokości 150 000zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 16 000zł,
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 16 000zł.
§ 6.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 7.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaş napojów alkoholowych oraz wydatki
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-
wych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkoma- nii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
1) Gminnego Ośrodka Kultury w Staroŝrebach.
2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Staroŝrebach.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 8a.
§ 9.1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 30 000zł,
2) wydatki 54 800zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2010 rok.
§ 10.1. Wydatki budşetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
§ 11. Upowaşnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do:
1) zaciągania kredytów i poşyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budşetu do wysokości 500 000zł,
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze ŝródeł zagranicznych niepodlega- jących zwrotowi, do wysokości określonej w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działa- nia gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 3 000 000zł,
3) lokowania wolnych środków budşetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
§ 12. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata na- stępne.
§ 14. Uchwała wchodzi w şycie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy w Staroŝrebach:
Marek Ciećwierz
europejskie i
ze ŝródeł
niepodlegające
546 629zł
184 663zł
179 663zł
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych ŝródeł
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyj- nych i zakupów inwestycyjnych
Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administra- cji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek- tryczną, gaz i wodę
448 100zł
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyj- nych i zakupów inwestycyjnych
Wpływy z opłat za zarząd, uşytkowanie i uşytko- wanie wieczyste nieruchomości
Dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administra- cji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
1 219zł
Dotacje celowe przekazane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administra- cji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom /związkom gmin / ustawami
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo- şarowa
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobo- wości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
068 514zł
303 800zł
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaş alkoholu
577 326zł
574 886zł
936 900zł
2 936 900zł
2 660 700zł
276 200zł
22 884 855zł
18 902 092zł
3 982 763zł
3 627 763zł
Planowane wydatki na 2010 r
060zł
808 000zł
408 000zł
Róşne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej
997 317zł
581 707zł
Ochotnicze straşe poşarne
Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych naleşności budşe- towych
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poşyczek jedno- stek samorządu terytorialnego
028zł
529 356zł
008 157zł
629 746zł
Dowoşenie uczniów do szkół
050zł
Pozostała działalność /pracownicy gabinetu rehabilitacji/
368 810zł
662 000zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobiera- jące niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emery- talne i rentowe
24 702 680zł
18 096 880zł
6 605 800zł
Wydatki bieşące
Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
budşetowych
na wynagrodzenia
realizacją ich
statutowych
poręczeń i
i składki od nich naliczane
Róşne jednostki obsługi gospo- darki mieszkaniowej i komunal- nej
Gospodarka gruntami i nieru- chomościami
1 997 317zł
1 877 167zł
1 515 187zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownic- twa
Pobór podatków, opłat i nieopo- datkowanych naleşności budşetowych
Obsługa papierów wartościo- wych, kredytów i poşyczek jednostek samorządu terytorial- nego
016zł
Zespoły ekonomiczno-
administracyjne szkół
893 920zł
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie- czenia społecznego
553 320zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
Usługi opiekuńcze i specjali- styczne usługi opiekuńcze