Source: http://docplayer.pl/2996154-Sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-miasta-szczecinek-za-2010-rok.html
Timestamp: 2017-06-23 13:55:04
Legal References Found: art. 186
 art. 267
 art. 269
 art. 249
 art. 18
 art.40
 art.42
 art. 199
 art. 267
 art. 30
 art.267
 art. 61
 art. 30

Document Content:
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2010 rok - PDF
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2010 rok
Download "Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2010 rok"
1 USTALENIA OGÓLNE 21 grudnia 2009 roku Rada Miasta Szczecinek uchwaliła budżet miasta na 2010 rok, który zakładał uzyskanie dochodów w wysokości ,00 zł, w tym: dochodów bieżących w wysokości ,00 zł, dochodów majątkowych w wysokości ,00 zł. Założono, że na wydatki przeznaczy się kwotę ,00 zł, w tym: na wydatki bieżące w wysokości ,00 zł, na wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł.. Taki układ konstrukcyjny budżetu zakładał planowany deficyt budżetowy w wysokości ,00 zł, którego źródło pokrycia stanowiły planowane przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Tak uchwalony budżet miasta Szczecinka, w trakcie roku budżetowego, ulegał zmianom w wyniku podjętych uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Burmistrza Miasta. Zmiany po stronie dochodów dotyczyły: zwiększenia dotacji łącznie o kwotę ,47 zł w tym: zwiększenia dotacji na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,00 zł zwiększenia dotacji na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,00 zł zwiększenia dotacji na zadania bieżące z funduszy celowych ,00 zł zwiększenia dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST ,00 zł zwiększenia dotacji na zadania bieżące zlecone ,47 zł zwiększenia dotacji na zadania bieżące własne ,00 zł zwiększenia dotacji na zadania inwestycyjne własne ,00 zł zwiększenia dochodów własnych łącznie o kwotę ,00 zł w tym: zwiększenia wpływów za mandaty nałożone przez SM ,00 zł zwiększenia wpływów z usług ,00 zł zwiększenia wpływów za różne opłaty ,00 zł zwiększenia wpływów z tytułu różnych dochodów ,00 zł zwiększenia wpływów z tytułu dywidendy ,00 zł zwiększenia środków na dofinansowanie inwestycji ,00 zł zwiększenia środków z tytułu pomocy finansowej ,00 zł zwiększenia subwencji łącznie o kwotę ,00 zł w tym: zmniejszenia subwencji oświatowej ,00 zł zwiększenia subwencji wyrównawczej ,00 zł Ogółem dochody w trakcie 2010 roku zostały zwiększone o kwotę ,47 zł. Strona wydatkowa ulegała również zwiększeniom, które dotyczyły rozdysponowania środków finansowych, wynikających ze zwiększenia strony dochodowej. Ogółem wydatki zwiększono również o kwotę ,47 zł. strona 12 W wyniku wprowadzonych zmian ostateczny budżet miasta Szczecinek na 2009 rok wynosił po stronie: dochodów ,47 zł w tym: dochody bieżące dochody majątkowe ,47 zł ,00 zł wydatków ,47 zł w tym: wydatki bieżące ,50 zł wydatki majątkowe ,97 zł. Wielkość deficytu budżetowego wyniosła ,00 zł, a jego źródła pokrycia stanowiły planowane przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Plan budżetu miasta Szczecinek według uchwały na początek roku, plan po zmianach na koniec roku oraz wykonanie za 2010 rok przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan na początek 2010 roku Plan po zmianach na 2010 rok Wykonanie za 2010 rok w złotych % 4: Dochody ogółem , , ,67 96,8 w tym: Dochody bieżące , , ,01 101,6 Dochody majątkowe , , ,66 65,0 Wydatki ogółem , , ,60 93,9 w tym: Wydatki bieżące , , ,20 95,9 Wydatki majątkowe , , ,40 85,2 Z przedstawionej tabeli wynika, że dochody budżetu miasta zostały wykonane o 3,2 % poniżej planu po zmianach tj. na kwotę ,67 zł. Wydatki zostały zrealizowane o 6,1 % poniżej planu po zmianach tj. na kwotę ,60 zł. W roku budżetowym 2010 zaciągnięto kredyty i pożyczki na łączna kwotę ,26 zł w następujących instytucjach: kredyt w Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa dróg na Osiedlu Marcelin - I etap (kanalizacja deszczowa) w wysokości ,26 zł, kredyt w Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2010 rok w wysokości ,00 zł, kredyt w Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości ,00 zł. strona 23 W roku budżetowym 2010 spłacono raty kredytów i pożyczek na łączną kwotę ,00 zł w następujących instytucjach: w Banku PKO BP S.A. Centrum Korporacyjne w Koszalinie na sfinansowanie wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. Adaptacja kina Przyjaźń w Szczecinku na kompleks kulturalny ze sceną widowiskowo-kinową oraz nową siedzibą SZOK w wysokości ,00 zł, w Banku Gospodarstwa Krajowego oddział w Pile na sfinansowanie wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. Infrastruktura techniczna osiedla Zachód III w wysokości ,00 zł, w Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku na nabycie udziałów w Spółce Szpital w Szczecinku spółka z o.o.. w wysokości ,00 zł, w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Koszalinie na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego w 2008 roku w wysokości ,00 zł, w Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum miasta-ulice Podwale, Ogrodowa, Jana Pawła II w wysokości ,00 zł, w Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego, w części dotyczącej wydatków bieżących, zaplanowanego w budżecie Miasta Szczecinek na 2009 rok w wysokości ,00 zł, w Banku Gospodarstwa Krajowego oddział w Pile na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych, zaplanowanego w budżecie Miasta Szczecinek na 2009 rok w wysokości ,00 zł, w Banku Gospodarstwa Krajowego oddział w Pile na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Cmentarz komunalny-i etap w wysokości ,00 zł, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa i przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Piłsudskiego-Szczecińskiej w Szczecinku w wysokości ,00 zł, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na budowę schroniska dla zwierząt przy ulicy Rybackiej w Szczecinku w wysokości ,00 zł. WYKONANIE DOCHODÓW W 2010 roku zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości ,47 zł. Ostatecznie zrealizowano je w wysokości ,67 zł, co stanowi 96,8 % planowanych wpływów. Poniżej przedstawiono dochody budżetu miasta Szczecinek za 2010 rok według ich źródeł powstania. w złotych strona 34 Źródło dochodów Plan na początek 2010 roku Plan po zmianach na 2010 rok Wykonanie za 2010 rok Dochody z podatków i opłat , , ,59 105,9 Podatek od nieruchomości , , ,74 107,6 Podatek od środków transportowych , , ,63 94,3 Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,65 96,0 Podatek opłacany w formie karty podatkowej , , ,36 97,1 Podatek od spadków i darowizn , , ,90 119,8 Podatek leśny 8 500, , ,54 148,2 Podatek rolny , , ,29 92,1 Opłata od posiadania psów 1 000, , ,00 135,0 Opłata targowa , , ,00 130,2 Opłata skarbowa , , ,65 94,2 Opłata produktowa , , ,35 101,8 Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych , , ,60 114,2 Opłata za licencje 5 000, ,00 935,00 18,7 Inne opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw , , ,88 103,1 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu , , ,81 98,0 państwa W podatku dochodowym od osób fizycznych , , ,00 98,9 W podatku dochodowym od osób prawnych , , ,81 81,0 Dochody z majątku gminy , , ,78 50,6 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , ,27 37,0 Wpływy za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste , , ,97 104,0 Wpływy z najmu i dzierżawy , , ,29 145,7 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania , , ,25 73,9 w prawo własności Pozostałe dochody , , ,81 109,5 Mandaty nałożone przez Straż Miejską , , ,51 113,8 Wpływy z usług , , ,10 121,7 Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 925,00 925, , ,5 Odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat , , ,86 215,10 Pozostałe odsetki /w tym od środków na rachunkach bankowych/ , , ,68 202,9 Różne opłaty , , ,73 91,7 Różne dochody , , ,11 61,8 Darowizny, zapisy, spadki , , ,02 8,5 Dywidendy 0, , ,00 100,0 Zwrot dotacji niewykorzystanych plus należne odsetki 0,00 0, ,39 Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach , , ,00 126,2 Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł , , ,90 100,0 Środki z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez inne JST 0, , ,00 100,0 Subwencje , , ,00 100,00 Oświatowa , , ,00 100,0 Wyrównawcza 0, , ,00 100,0 Równoważąca , , ,00 100,0 Dotacje , , ,68 98,2 Na zadania bieżące zlecone , , ,01 99,5 Na zadania bieżące własne , , ,60 97,9 Na zadania inwestycyjne własne 0, , ,00 100,0 Na zadania bieżące własne w ramach programów finansowanych 0, , ,83 97,6 z udziałem środków europejskich Na zadania inwestycyjne własne w ramach programów , , ,24 89,5 finansowanych z udziałem środków europejskich Na zadania bieżące z funduszy celowych 0, , ,00 100,0 Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z BP , , ,00 100,0 Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST , , ,00 97,2 Na zadania inwestycyjne realizowane na podst. porozumień z JST 0,00 0, ,00 Dochody ogółem , , ,67 96,8 Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych dochodów budżetu miasta Szczecinek za 2010 rok według ważniejszych źródeł ich powstawania. % 4:3 strona 45 1. Dochody z podatków i opłat Planowane dochody z tytułu podatków i opłat na koniec 2010 roku wyniosły ,00 zł. Realizacja dochodu z tego źródła za 2010 rok wyniosła ,59 zł, tj. 5,9 % powyżej planu. Dochody z podatków i opłat były w 2010 roku realizowane przez Urząd Miasta, Urzędy Skarbowe oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dochody realizowane przez Urząd Miasta to opłata skarbowa, opłata targowa, opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata planistyczna, opłata adiacencka, opłata za wpis do działalności gospodarczej, opłata za wydanie licencji za przewóz osób taksówką, opłata od posiadania psów oraz podatki: od nieruchomości, od środków transportowych, leśny i rolny. Plan dochodów z tych tytułów wynosił ,00 zł, a wykonanie wyniosło ,33 zł, tj. 106,6 % planu. Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w latach strona 56 Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy w Szczecinku i w 100 % przekazywane na rzecz tutejszego budżetu miasta to podatki: od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej oraz od spadków i darowizn. Plan dochodów z tych tytułów wynosił ,00 zł, a wykonanie wyniosło ,26 zł, tj. 113,4 % planu. Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji podatku od spadków i darowizn i podatku opłacanego w formie karty podatkowej w latach Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i w 100 % przekazywany na rzecz tutejszego budżetu miasta. strona 67 Plan dochodów z tego tytułu wynosił ,00 zł, a wykonanie wyniosło ,65 zł, tj. 96,0 % planu. Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji podatku od czynności cywilnoprawnych w latach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pobiera opłatę produktową i przekazuje na rzecz tutejszego budżetu miasta. Plan dochodów z tego tytułu wynosił ,00 zł, a wykonanie wyniosło ,35 zł, tj. 101,8 % planu. 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Planowane dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na koniec 2010 roku wyniosły ,00 zł. Realizacja tego źródła dochodu za 2010 rok wyniosła ,81 zł, tj. 98,0 % planu. Udział budżetu miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie na plan ,00 zł wykonanie wyniosło ,00 zł, tj. 98,9 % planu, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, gdzie na plan ,00 zł wykonanie wyniosło ,81 zł tj. 81,0 % planu. Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych w latach strona 7 8 3. Dochody z majątku gminy Planowano uzyskanie dochodów z tego źródła w wysokości ,00 zł, a realizacja wyniosła ,78 zł, tj. 50,6 % planu. Dochody z majątku gminy to: dochody z najmu i dzierżawy, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, sprzedaż mienia komunalnego, dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji dochodów z majątku gminy w latach Subwencje strona 89 Plan dochodów z subwencji na początek roku wynosił ,00 zł. W trakcie 2010 roku Ministerstwo Finansów zwiększyło miastu Szczecinek subwencję o kwotę ,00 zł /w tym: zmniejszyło subwencję oświatową o kwotę ,00 zł oraz przyznało subwencję wyrównawczą w kwocie ,00 zł w związku ze zmianą granic miasta/. Plan subwencji dla miasta Szczecinek po zmianach wynosił ,00 zł /w tym: subwencja oświatowa ,00 zł, subwencja równoważąca ,00 zł, subwencja wyrównawcza ,00 zł /. Planowana kwota subwencji wpłynęła na rachunek miasta Szczecinek w 100 %. Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji subwencji dla Miasta Szczecinek w latach Dotacje celowe 1. Dotacje celowe z budżetu państwa Na początek roku w uchwale budżetowej przyjęto plan dotacji z budżetu państwa w wysokości ,00 zł. W wyniku starań Burmistrza Miasta, w trakcie roku, Wojewoda Zachodniopomorski przyznał dla Miasta Szczecinek dodatkowe dotacje na zadania własne i zlecone. Ostatecznie na realizację zadań własnych Wojewoda przyznał miastu dotacje w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na: strona 910 dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ,00 zł wypłaty zasiłków okresowych ,00 zł wypłaty zasiłków stałych ,00 zł sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,00 zł dofinansowanie realizacji wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania ,00 zł dofinansowanie bieżącej działalności MOPS-u oraz wypłaty comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku ,00 zł realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku Wyprawka szkolna - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów ,00 zł realizację programu Radosna szkoła ,00 zł sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 552,00 zł realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy 1-go Maja w Szczecinku ,00 zł Dotacje zostały zrealizowane w wysokości ,60 zł tj. 98,4 % planowanych. Na realizację zadań bieżących zleconych Wojewoda przyznał miastu dotacje w wysokości ,47 zł z przeznaczeniem na: sfinansowanie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 zł realizację zadań zleconych realizowanych przez Urząd Miasta ,00 zł dofinansowanie działalności bieżącej środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi ,00 zł sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,00 zł wynagrodzenie za sprawowanie opieki ,00 zł specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 zł pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych ,00 zł zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych ,47 zł realizację zadań związanych z organizowaniem systemu ostrzegania i alarmowania w mieście ,00 zł Dotacje zostały zrealizowane w wysokości ,01 zł tj. 99,9 % planowanych. 2. Dotacje celowe na podstawie porozumień (umów) z budżetem państwa W wyniku podpisanego porozumienia Wojewoda przyznał miastu dotację w wysokości ,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarza wojennego. Dotacja została zrealizowana w 100 %. strona 1011 3. Dotacje celowe na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego W wyniku podpisanych porozumień Starosta Powiatu Szczecineckiego przyznał miastu dotację w wysokości ,00 zł, z przeznaczeniem na: realizację zadań z zakresu kultury i promocji ,00 zł prowadzenie biblioteki powiatowej ,00 zł rewitalizację jeziora Trzesiecko ,00 zł realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy 1-go Maja w Szczecinku I etap ,00 zł Dotacje zostały zrealizowane w wysokości ,00 zł tj. 97,4 % planowanych. 4. Inne dotacje celowe Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Koszalinie przyznał miastu dotację w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na: prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzenie wyborów samorządowych ,00 zł ,00 zł ,00 zł Dotacje zostały zrealizowane w wysokości ,00 zł tj. 83,5 % planowanych. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przyznał miastu dotację w wysokości 9 611,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego. Dotacja została zrealizowana w 100 %. Na podstawie podpisanej umowy Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przyznał miastu dotację w wysokości ,00 zł na realizację zadania pn. Rewitalizacja jeziora Trzesiecko wykonanie trzech zabiegów aeracji mobilnej w 2010 roku. Dotacja została zrealizowana w 100 %. Na podstawie podpisanych umów Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz Ministerstwo Finansów przyznały miastu dotację w łącznej wysokości ,00 zł, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację następujących projektów systemowych: Szansa realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Przyznana kwota dotacji w wysokości ,00 zł. Dotacja została zrealizowana w wysokości ,65 zł tj. 98,5 % planowanej. Każdy ma szansę na sukces realizowany przez Szkołę Podstawową nr 6. Przyznana kwota dotacji w wysokości ,00 zł. Dotacja została zrealizowana w wysokości ,18 zł tj. 96,2 % planowanej. strona 1112 Na podstawie podpisanych umów miasto Szczecinek otrzymało dotacje na dofinansowanie realizacji następujących trzech projektów inwestycyjnych współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata : Renowacja i modernizacja Zabytkowego Parku Miejskiego jako istotnego elementu szczecineckiej infrastruktury turystycznej. Etap od ul. Mickiewicza do ul. Lelewela. Zaplanowano dotację w wysokości ,00 zł. Wpłynęła w wysokości ,85 zł tj. 61,2 % planowanej. Uzbrojenie gruntów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Szczecinku Zaplanowano dotację w wysokości ,00 zł. Wpłynęła w wysokości ,59 zł tj. 110,5 % planowanej. Poprawa układu komunikacyjnego miasta Szczecinek przebudowa ulicy Polnej Zaplanowano dotację w wysokości ,00 zł. Wpłynęła w wysokości ,49 zł tj. 82,5 % planowanej. Na podstawie podpisanej umowy miasto Szczecinek otrzymało dotacje na dofinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pod nazwą Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Zaplanowano dotację w wysokości ,00 zł. Wpłynęła w wysokości ,31 zł tj. 75,7 % planowanej. Ostatecznie plan dochodów z dotacji wyniósł ,47 zł, a realizacja wyniosła ,68 zł, tj. 98,2 % planu. Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji dotacji dla Miasta Szczecinek w latach strona 1213 6. Pozostałe dochody W 2010 roku uzyskano następujące dochody: mandaty nałożone przez Straż Miejską w wysokości ,51 zł, wpływy z usług w wysokości ,10 zł, dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości ,51 zł, środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł w wysokości ,90 zł (w tym środki z Unii Europejskiej w ramach 7 Programu Ramowego - Inicjatywa Civitas Plus na realizację projektu CIVITAS RENAISSANCE w wysokości ,90 zł), środki z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Szczecinecki w wysokości 7 130,00 zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach w wysokości ,00 zł, odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat w wysokości ,86 zł, pozostałe odsetki (w tym od środków na rachunkach bankowych) w wysokości ,68 zł, wpływy z różnych opłat w wysokości ,73 zł (w tym środki z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości ,56 zł), wpływy z różnych dochodów w wysokości ,11 zł, wpływy z tytułu przejęcia spadku w wysokości 2 545,02 zł, wpływy z tytułu dywidendy w wysokości ,00 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz należne odsetki ,39 zł, Na planowane dochody w wysokości ,00 zł, zrealizowano ,81 zł, tj. 109,5 % planowanych wpływów. Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji pozostałych dochodów w latach z wyodrębnieniem dochodów jednorazowych właściwych dla danego roku i możliwych do uzyskania tylko w danym roku. strona 1314 W celu zobrazowania kształtowania się dochodów planowanych oraz wykonanych przez miasto Szczecinek na przestrzeni lat poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji dochodów budżetu miasta Szczecinek w latach z podziałem na plan według uchwały, plan na koniec roku oraz wykonanie. WYKONANIE WYDATKÓW Plan wydatków ogółem na 2010 rok wynosił ,47 zł. Wykonanie wyniosło ,60 zł co stanowi 93,9 % planu. Z wydatków zrealizowanych przypada na: wydatki majątkowe ,40 zł tj. 85,2 % planu w tym: wydatki inwestycyjne ,40 zł tj. 85,3 % planu wydatki bieżące z tego: ,20 zł tj. 95, % planu wynagrodzenia ,35 zł tj. 96,4 % planu pochodne od wynagrodzeń ,81 zł tj. 95,2 % planu pozostałe wydatki bieżące ,04 zł tj. 95,9 % planu Udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków stanowi 16,2 %. Realizacja wydatków ogółem stanowi 100,2 % wykonania wydatków w roku strona 1415 Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków w latach z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe. W y d a t k i b i e ż ą c e 1. Izby rolnicze Z budżetu miasta wydatkowano: na rzecz izb rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 924,11 zł, tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa ,80zł, (środki z budżetu Wojewody) na realizację zwrotu podatku akcyzowego 643,67 zł (środki z budżetu Wojewody) 2. Transport i łączność Wydatki w zakresie transportu i łączności w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco: w złotych Plan Wykonanie % Wyszczególnienie na początek roku po zmianach za 2010 rok wyk. pl. po zm. 1. Lokalny transport zbiorowy , , ,50 99,1 2. Drogi publiczne gminne , , ,16 85,6 OGÓŁEM , , ,66 92,9 strona 1516 Ad.1 Lokalny transport zbiorowy. Dla Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. przekazano kwotę ,50 zł tj. 99,1 % planu tytułem dopłat do spółki, które obejmowały: dofinansowanie zakupu 3 mikrobusów zasilanych gazem LPG (zadanie w ramach programu Civitas Renaissance) ,00 zł pokrycie straty bilansowej ,50 zł Ad.2 Drogi publiczne gminne 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ,92 zł 1110,84 m 2 remontu masą z recyklera, 390 m 2 masą bitumiczną z otaczarki, 2. Remonty chodników i nawierzchni z bruku ,98 zł ul. Limanowskiego - remont chodnika i zjazdów m 2, ul. Księżnej Elżbiety - zmiana nawierzchni na nawierzchnię z kostki polbruk starobruk i kostki kamiennej - 147,20 m 2, ul. Rzeczna - remont chodnika, zmiana nawierzchni na kostkę polbruk m 2 ul. Wyszyńskiego (przy budynku nr 55) remont chodnika, zmiana nawierzchni na kostkę polbruk - 115m 2, ul. Szewska - remont istniejącej jezdni z kostki brukowej (zmiana nawierzchni na nawierzchnię z kostki brukowej i kostki polbruk), remont istniejącego chodnika kostka polbruk - 454,65 m 2, drobne remonty chodników i nawierzchni z bruku w ul. Młynarska, Jagiełły, Boh. Warszawy, Grunwaldzka, Ordona, Kwiatowa, Zamkowa, Traugutta, Krakowska, Jesionowa, Ordona, Bagienna, Plac Wolności, Mickiewicza, Junacka, Derdowskiego, Drzymały - łącznie 733 m 2, przygotowanie projektu remontu ul. Mariackiej. 3. Remont dróg gruntowych i żużlowych ,15 zł m 2 profilowania dróg gruntowych, m 2 profilowania dróg gruntowych z odziarnieniem, m 2 remontu cząstkowego dróg gruntowych, 400 m 2 wykonania nowej nawierzchni, zakup kruszywa mineralnego ton. 4. Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z remontem urządzeń bezpieczeństwa drogowego ,15 zł oznakowanie poziome: 2 116,30 m 2 malowania przejść dla pieszych, 933,76 m 2 malowania linii segregacyjnych, oznakowanie pionowe: 165 tarcz nowych znaków, 94 szt. nowych słupków, 42 szt. remontu słupków, bieżąca konserwacja i uzupełnienia progów zwalniających: 126 elementów progów do konserwacji, 66 szt. elementów progów do wymiany na nowe, 79 szt. nowych tabliczek z nazwami ulic, 50 szt. nowych słupków do tabliczek, mycie tablic znaków drogowych - 45,5 m Letnie i zimowe utrzymanie ulic ,00 zł jezdnie m 2, chodniki m 2, pasy zieleni m Ewidencja dróg ,00 zł. strona 1617 7. Opłaty, ubezpieczenia dróg i inne drobne wydatki ,96 zł. Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych w ostatnich 10-ciu latach. 3. Turystyka Realizacja zadań dotycząca prowadzenia plaż miejskich została zlecona dla Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Przekazana dotacja z budżetu miasta dla SzLOT na realizację tego zadania wyniosła ,00 zł, tj. 100% planu. 4. Gospodarka mieszkaniowa 1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o ,00 zł Dopłata do Spółki obejmowała: remont elewacji i dachów wspólnot mieszkaniowych ,00 zł inwentaryzacja budowlana w budynkach stanowiących własność Miasta Szczecinek ,00 zł, zagospodarowanie terenów przy budynkach wspólnot mieszkaniowych ,00 zł, dopłata z przeznaczeniem na inwestycję budownictwa mieszkaniowego ul. Karlińska ,00 zł, remonty nieruchomości ,00 zł, 2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki wyniosły ,93 zł tj. 97,2 % planu i obejmowały wyceny nieruchomości, podziały działek, wyrysy, wypisy z operatu ewidencji gruntów, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne, zakładanie ksiąg wieczystych, odszkodowania za nieruchomości. 3. Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych strona 1718 Wydatki wyniosły 66,79 zł tj. 66,8 % planu i stanowiły dopłatę do odsetek od zaciągniętych kredytów mieszkaniowych przez najemców, którzy wykupili mieszkania komunalne na własność. 4. Pozostała działalność Wydatki wyniosły ,91 zł tj. 98,3 % planu i dotyczyły odszkodowań z tytułu nie wskazania przez miasto lokalu socjalnego, koszty postępowania sądowego. 5. Działalność usługowa 1. Plany Zagospodarowania Przestrzennego. Wykonanie wydatków wyniosło ,50 zł tj. 78,5 % planu i obejmowało min. opracowanie planów, wykonanie map dla potrzeb sporządzenia planów, ogłoszenia prasowe, obsługa komisji urbanistyczno-architektonicznej, wykonanie 20 metalowych tabliczek oznakowań obiektów zabytkowych, wykonanie 24 Białych kart dla wytypowanych obiektów architektury z terenu CENTRUM.. 2. Cmentarze Wydatki na utrzymanie cmentarza wojennego wyniosły ,00 zł tj. 100,0 % planu, w tym środki z budżetu Wojewody ,00 zł 6. Administracja publiczna Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: w złotych Plan Wykonanie % Wyszczególnienie na początek roku po zmianach za 2010 rok wyk. pl. po zm. 1. Urzędy wojewódzkie , , ,61 92,3 2. Rady miast , , ,44 87,6 3. Urzędy miast , , ,16 91,5 4. Spis powszechny 9 611, ,00 100,0 4. Promocja jst , , ,44 96,5 5.Pozostała działalność , , ,56 78,4 O G Ó Ł E M , , ,21 88,6 Ad.1 Urzędy wojewódzkie Realizacja zadań zleconych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta, zostały sfinansowane ze środków budżetu województwa w wysokości ,00 zł (tj. 43,9 % wydatków ogółem) oraz ze środków budżetu miasta w wysokości ,61 zł (tj. 56,1 % wydatków ogółem). strona 1819 Ad.2 Rady miast Poniesione wydatki obejmowały diety radnych Rady Miasta i inne wydatki związane z obsługą Rady Miasta. Ad.3 Urzędy miast Wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie Urzędu Miasta w 2010 roku wyniosły ,16 zł i obejmowały min: płace i pochodne od płac ,15 zł, wpłaty na PFRON ,00 zł, delegacje służbowe 7 845,67 zł, materiały i wyposażenie ,96 zł, energia ,25 zł, zakup usług remontowych ,88 zł, zakup usług pozostałych ,08 zł, różne opłaty i składki ,20 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,19 zł, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych ,36 zł, szkolenia pracowników ,00 zł, zakup papieru i akcesoriów komputerowych ,69 zł, pozostałe ,73 zł. Ad. 4 Spis Powszechny Wydatki zostały poniesione ze środków Głównego Urzędu Statystycznego. Ad. 5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki obejmują min. Magazyn Samorządowy Miasta w TV kablowych: Zachód i Gawex, publikacja materiałów samorządu miejskiego w dwutygodniku Temat, tłumaczenia pisemne na potrzeby obcojęzycznych wersji strony internetowej Urzędu Miasta i korespondencji z miastami partnerskimi, druk zaproszeń na organizowane przez miasto oficjalne uroczystości, dystrybucja informacji zleconych poprzez serwisy Polskiej Agencji Prasowej, wykonanie herbów miast partnerskich, wydanie monografii Szczecinka. Ad.6 Pozostała działalność Poniesione wydatki obejmowały między innymi: 1. składki i opłaty ,74 zł Związek Miast Polskich 8 098,61 zł, AKRUX Sp. z o.o. -Polski Klub Infrastruktury Sportowej 2 196,00 zł, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego ,00 zł, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania ,40 zł, Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw Droga S ,35 zł, Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna ,00 zł, Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty ,38 zł z tego: a) działalność Biura Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty ,00 zł, b) działalność Jednostki realizującej Projekt pn. Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty ,38 zł, c) Składka związana z projektem "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty" 1 213,00 zł 2. zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego ,00 zł, Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej - XII Letni Kurs Pianistyczny zł Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. chor. Zdzisława Pilawy IV Rajd Niepodległości 100 zł Zlot wszystkich pokoleń harcerskich 200 zł Hufcowy Festiwal Kultury Harcerskiej i Piosenki Turystycznej 500 zł XXI Hufcowy Rajd Jesienny I znów jesteśmy razem 200 zł XX Rajd Ekologiczny I znów jesteśmy razem 200 zł strona 1920 Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe Nr 47 XIII Festiwal Kultury Krajów Anglojęzycznych zł polskie Stowarzyszenie Kultury Hip Hop Muzyka przeciwko przemocy przegląd zespołów tanecznych oraz wykonawców muzyki reggae zł Stowarzyszenie ATUT VII Jarmark Twórczości Osób Niepełnosprawnych zł Stowarzyszenie Caldera Czarny Płomień widowisko tańca z okazji lecia miasta zł Baśniowy konkurs dla przedszkolaków Zaczarowana Księga zł Szczecineckie przemiany wystawa standów przestrzeni publicznej zł II Zawody Sprawni jak zające zł. Polski Związek Niewidomych Wyjazdowe szkolenie rehabilitacyjno-integracyjne zł Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Program pomocy ludziom chorym na cukrzycę zł Stowarzyszenie Amazonek Turnus edukacyjno integracyjny zł Szczecinek na różowo Amazonki dla zdrowia kobiet zł Stowarzyszenie ATUT VIII Turniej Pływacki Osób Niepełnosprawnych zł Fundacja Miłosierdzie i Wiedza Klub Wsparcia Rodziny zł Fundacja NOA Klub Niezapominajka dla osób ze schorzeniami psychogeriatrycznymi w tym chorych na Alzheimera zł Caritas parafii pw. Miłosierdzia Bożego Razem ku radości istnienia wyjazd integracyjny dla dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną zł Społeczne Towarzystwo Oświatowe Uniwersytet Trzeciego Wieku zł. 3. Realizacja zadań w zakresie pozyskiwania środków pomocowych i preferencyjnych rozwoju lokalnego ,60 zł, 4. Pomoc powodzianom Sandomierz ,95 zł 5. Rada osiedla 5 077,50 zł, 6. realizacja zadań CIVITAS RENAISSANCE ,76 zł 7. wydatki wynikające z rozdysponowania rezerwy budżetowej ,01 zł. (opis w punkcie dotyczącym rozdysponowania rezerwy) Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków bieżących na administrację publiczną (w rozdziałach) w latach Uwaga! W celach porównawczych w latach rozdział Promocja jst dodano do rozdziału Pozostała działalność. strona 20 Pokazać jeszcze
OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61 Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK
BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów Bardziej szczegółowo DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i Bardziej szczegółowo BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24 Bardziej szczegółowo BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ Bardziej szczegółowo Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.
Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.
UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art. Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta Bardziej szczegółowo Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok
1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych Bardziej szczegółowo Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 Bardziej szczegółowo Wydatki budżetu gminy na 2016 r.
Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację Bardziej szczegółowo DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji
1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12 Bardziej szczegółowo Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50 Bardziej szczegółowo U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie Bardziej szczegółowo 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki Bardziej szczegółowo BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l Bardziej szczegółowo DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z Bardziej szczegółowo Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011 Bardziej szczegółowo Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.
Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO Bardziej szczegółowo DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.
DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku
Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia Bardziej szczegółowo Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe
Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa, Bardziej szczegółowo BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie Bardziej szczegółowo 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%
Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO Bardziej szczegółowo 751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Bardziej szczegółowo WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem
WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010 Bardziej szczegółowo PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK
BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec Bardziej szczegółowo Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody Bardziej szczegółowo 0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy Bardziej szczegółowo 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej
2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o Bardziej szczegółowo S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K
S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE Bardziej szczegółowo 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe
2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz. Bardziej szczegółowo Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok
Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku Bardziej szczegółowo 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Bardziej szczegółowo Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok
Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.
2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 Bardziej szczegółowo Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok
2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 Bardziej szczegółowo Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.
Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku
Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 Bardziej szczegółowo Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta Bardziej szczegółowo załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011
1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU Bardziej szczegółowo 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,
ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie Bardziej szczegółowo PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014
DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8 /2013 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 3 stycznia 2014 r. I. DOCHODY WŁASNE, w tym :.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 600,00.01095 Bardziej szczegółowo Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/
Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo Bardziej szczegółowo 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej
2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o Bardziej szczegółowo WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Bardziej szczegółowo Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek Bardziej szczegółowo Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział Bardziej szczegółowo PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia Bardziej szczegółowo Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.
Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00 Bardziej szczegółowo DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42
DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z Bardziej szczegółowo Planowane wydatki budżetu na 2011 rok
Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050 Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu Bardziej szczegółowo OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.
OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu, Bardziej szczegółowo Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.
Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I Bardziej szczegółowo Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia Bardziej szczegółowo DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-
Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ Bardziej szczegółowo PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok
PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów Bardziej szczegółowo WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r.
Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych % DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 37 648 Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK
BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec Bardziej szczegółowo PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK
13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00 Bardziej szczegółowo Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Bardziej szczegółowo z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI Bardziej szczegółowo UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK
UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.
S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń Bardziej szczegółowo ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze
Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje Bardziej szczegółowo PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016
Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, Bardziej szczegółowo Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.
Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: Bardziej szczegółowo 490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Dz. Rozdz Par. Treść Plan Udział po zmianach % 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.800,00 0 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach Bardziej szczegółowo Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku
Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego Bardziej szczegółowo D o c h o d y. 020 Leśnictwo 953, Wpływy z różnych opłat dzierżawa terenów łowieckich
D o c h o d y Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Paragraf Nazwy działów i paragrafów Plan na 2007 rok 020 Leśnictwo 953,- 0690 Wpływy z różnych opłat dzierżawa terenów łowieckich 953,- 600 Transport Bardziej szczegółowo Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent
Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bardziej szczegółowo Nazwa Dochody Realizacja
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja Bardziej szczegółowo Plan wydatków wg stanu na dzień r.
Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego Bardziej szczegółowo BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R.
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU w układzie Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy Bardziej szczegółowo Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.
Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa Bardziej szczegółowo Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze Bardziej szczegółowo Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia 28.12.2007 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 000,00 zł Rozdział 01095 Pozostała Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Bardziej szczegółowo REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.
ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres