Source: http://docplayer.pl/1080572-Sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-gminy-kolbaskowo-za-2010-rok-czesc-opisowa.html
Timestamp: 2017-02-25 07:47:54
Legal References Found: art.5
 art.267
 art. 61
 art. 30
 art. 186
 art. 267
 art.30
 art. 30
 art. 267
 art. 269
 art.30
 art. 199
 art. 267

Document Content:
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) - PDF
Download "Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)"
1 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości zł, zaś wydatki zł. Po dokonanych zmianach budżet przedstawia się następująco: - plan dochodów ,82 zł - plan wydatków ,82 zł Wprowadzone zmiany dotyczyły następujących tytułów: 1. Zwiększone zostały dotacje celowe dla gminy o ,82 zł z tego: - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami ,82 zł, - na realizację własnych zadań bieżących ,00 zł, - na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartego porozumienia ,00 zł, 2. Zwiększono dochody własne ( z tyt. podatków i opłat lokalnych i innych opłat ) o ,00 zł 3. Otrzymano środki z innych źródeł ,00 zł 4. Zwiększona została subwencja oświatowa o 8.440,00 zł 5. Zwiększono plan wpływów z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych o zł 6. Zmniejszono dochody majątkowe o ,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności ponieważ nie znalazły nabywców. przeznaczone do sprzedaży grunty pod budownictwo mieszkaniowe. Dokonano również korekt wewnętrznych w zakresie zaplanowanych wydatków poprzez przemieszczenie środków finansowych między poszczególnymi zadaniami. D OCHODY Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów budżetu gminy w wysokości ,61 zł ( co stanowi 104,4 % realizacji planu, Tab. Nr 1) przypada na : - dochody bieżące ,47 zł ( stanowią 99,0 % wpływów ogółem a 105,0 % realizacji planu) - dochody majątkowe ,14 zł ( stanowią 1,0 % wpływów ogółem a 67,6 % realizacji planu) 1.Dochody bieżące to wpływy z: podatków i opłat lokalnych ,61 zł ( 38,0 % dochodów ogółem, 73,8 % realizacji planu) pozostałych dochodów własnych ,47 zł2 2 (5,5 % dochodów ogółem, 84,3 % realizacji planu) udziałów we wpływach z podatku dochodowego ,21 zł (25,1 % dochodów ogółem, 104,3 % realizacji planu) subwencji ,00 zł (20,2 %dochodów ogółem, 100,0 % realizacji planu) dotacji (10,2 %dochodów ogółem, 97,3 % realizacji planu) innych źródeł (1,0 %dochodów ogółem, 73,5 % realizacji planu). dochody bieżące 20,2 1,0 10,2 25,1 38,0 5,5 podatki i opłaty lokalne ( 38,0 % ) pozostałe dochody własne ( 5,5 % ) udziały we wpływach z podatku dochodowego ( 25,1 %) subwencje ( 20,2 % ) dotacje ( 10,2 % ) inne żródła ( 1,0%) ,24 zł ,94 zł Podatki i opłaty lokalne to wpływy : 1) podatków: ,51 zł ( stanowią 28,0 % wpływów ogółem, a 59,1 % realizacji planu) od nieruchomości ,46 zł 104,8 % rolnego ,56 zł 80,6 % leśnego ,00 zł 95,5 % opłacanego w formie karty podatkowej ,29 zł 197,6 % od spadków i darowizn ,60 zł 139,3 % od środków transportowych ,49 zł 91,6 % od czynności cywilno-prawnych ,11 zł 201,0 % rekompensata utraconego podatku od nieruchomości ,00 zł 2) opłat ,10 zł ( stanowią 7,4 % wpływów ogółem, a 143,9 % realizacji planu) targowej ,79 zł 62,6 % skarbowej ,88 zł 72,0 % adiacenckiej ,66 zł % eksploatacyjnej 4.695,00 zł 93,9% za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,97 zł 102,6% za zajęcie pasa drogowego ,69 zł 139,4% planistyczna ,95 zł - za korzystanie ze środowiska ,61 zł 109,2 % 23 3 ( opłaty i kary wymierzane na podstawie ustawy o ochronie środowiska i środki zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp.Wodnej). opłata produktowa 3.318,55 zł - Pozostałe zrealizowane dochody własne w kwocie ,47 zł (stanowią 1,8 % wpływów ogółem, a 84,3 % realizacji planu) i są to: odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,85 zł pozostałe odsetki ,69 zł wpływy z usług (opłaty cmentarne) 3.600,00 zł wpływy z dzierżawy najmu(gruntów,lokali) ,09 zł użytkowanie wieczyste nieruchomości ,04 zł opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym w Kołbaskowie ,25 zł wpłaty gmin na dofinansowanie zadań bieżących ( zwroty opłat za przedszkola) ,36 zł dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych: ,59 zł a) wpływów z tytułu opłat za udostępnione dane adresowe 48,05 zł b) zwroty z tyt. wypłaconych świadczeń alimentacyjnych ,54 zł pieniężne darowizny 8.360,00 zł koszty upomnień, zwrot opłaty komorniczej ,27 zł wynagrodzenie płatnika 3.673,00 zł pozostałe (rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot dotacji ) ,21 zł zwrot wydatków niewygasających ,38 zł wpłata środków obrotowych z r-ku dochodów własnych ,74 zł Udziały w podatkach państwowych wyniosły ,21 zł (stanowią 19,7 % wpływów ogólnych dochodów a 45,2 % realizacji planu) podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł 102,1% podatek dochodowy od osób prawnych ,21 zł 144,6% W 2010 roku r. wpływy z subwencji to ,00 zł i przekazywana była w następujących częściach: równoważącej ,00zł wyrównawczej ,00 zł oświatowej ,00 zł 34 4 Zrealizowane w 2010 roku dochody gminy z tytułu otrzymanych dotacji celowych ( Tab. Nr 1,4)) to kwota ,24 zł ( i stanowią 10,1 % wpływów budżetu gminy a 97,3 % realizacji planu) z tego: dotacje celowe z budżetu państwa wyniosły ,05 zł w tym na: a) finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej( zadania zlecone zał. Nr 4)) ,59 zł dotyczą : - opieki społecznej ,65 zł - prowadzenia ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych ,00zł - przeprowadzenia spisu rolnego 9.125,97 zł - prowadzenia stałego wykazu wyborców 1.560,00 zł - wyborów Prezydenta RP ,00 zł - wyborów do rad gmin, wyborów wójta ,00 zł - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych ,97 zł b) finansowanie i dofinansowanie zadań własnych gminy na: ,46 zł - opiekę społeczną ,24 zł - pomoc materialną dla uczniów ,22 zł - oświatę 276,00 zł (sfinansowanie pracy komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych od rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego) dotacja celowa otrzymana na realizację zadań wspólnych jst.wykonywanych w ramach podpisanego porozumienia ,86 zł (opłaty za pobyt dzieci z terenu innej gminy w przedszkolach znajdujących się na terenie naszej gminy zał. Nr 5) dotacja otrzymana w ramach podpisanego porozumienia na realizację projektu Pobudka -obudź swój potencjał ,33 zł Środki z innych źródeł zrealizowano w wysokości ,94 zł i są to środki finansowe : - z Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie kosztów zatrudnienia osób w ramach robót publicznych ,02 zł, - bezzwrotne w ramach Zintegrowanego Programu Uczenia się Przez Całe Życie na realizację w ZS Przecław projektów: Energia Znak i zrozumienie ,92 zł - pomoc finansowa z gminy Dobra na dofinansowanie realizowanego projektu pn. Pomoc dzieciom krzywdzonym 5.000,00 zł. 45 5 2. Dochody z majątku gminy ( Tab.Nr 1) zrealizowano w kwocie ,14 zł ( stanowią 1,80% wpływów ogółem budżetu gminy a 67,6 % realizacji planu) i są to: wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( sprzedaż gruntów, budynków mieszkalnych, lokali, składników majątkowych). W 2010 roku łączne skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień ( bez ulg i zwolnień ustawowych),umorzeń i odroczeń terminu płatności wynikających z decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa to kwota ,33 zł i stanowi to 6,2 % zrealizowanych dochodów gminy obniżenia maksymalnych stawek podatków ,33 zł, udzielonych ulg i zwolnień ( bez ulg i zwolnień ustawowych) ,00 zł, umorzeń i odroczeń terminu płatności ,00 zł. W 2010 roku dochody budżetowe bieżące w stosunku do poziomu z 2009 roku wzrosły o ,53 zł, z tego ,61 zł to opłaty i kary wymierzane na podstawie ustawy o ochronie środowiska i środki zlikwidowanego w 2010 r.gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dochody z podatków i opłat zwiększyły się o ,75 zł podatek od nieruchomości ,40 zł, od czynności cywilno-prawnych o ,17 zł, opłata adiacencka wzrosła o ,17 zł. Zwiększyła się subwencja ogólna o ,00 zł z tego część oświatowa subwencji ogólnej o zł. Dotacje celowe wzrosły o zł z tego ,30 zł dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne. Wzrost dochodów spowodował wzrost poziomu dochodów przypadających na jednego mieszkańca w gminie. Relacja dochodów do średniej krajowej wzrosła powyżej 150 % i tym samym gmina zobowiązana jest w 2011 roku dokonywać wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin. WYDATKI W 2010 r. wydatki Gminy Kołbaskowo wyniosły ogółem ,49 zł ( w tym wydatki niewygasające ,92 zł) 77,0 % realizacji planu ( Tab. Nr 2) z tego : - wydatki bieżące w wysokości ,78 zł ( co stanowi 83,8 % zrealizowanych wydatków ogółem a 90,4 % realizacji planu wydatków bieżących) - wydatki inwestycyjne w wysokości ,71 zł (co stanowi 16,2 % zrealizowanych wydatków ogółem a 43,6 % realizacji planu wydatków majątkowych) 56 6 W wydatkach bieżących finansowano: 1. Zadania własne ,19 zł co stanowi 89,9 % wydatków bieżących ogółem 2. Zadania zlecone ( Tab. Nr 4) ,59 zł co stanowi 10,1 % wydatków bieżących ogółem Wydatki bieżące obejmowały ( Tab. Nr 2) : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,21 zł co stanowi 42,4% wydatków bieżących ogółem z czego ,04 zł, 67,5 % stanowią wynagrodzenia pracowników oświaty. - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,21 zł co stanowi 15,0% wydatków bieżących ogółem z czego ,04 zł dot. oświaty, ,84 zł wypłaty z opieki społecznej) - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek ,48 zł co stanowi 36,8 % wydatków bieżących ogółem - dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące ,91 zł co stanowi 4,7 % wydatków bieżących ogółem - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o fin.publ. części związanej z realizacją zadań Gminy ,97 zł co stanowi 1,1 % wydatków bieżących ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeo ( 42,4 %) 4,7 1,1 świadczenia na rzecz osób fizycznych ( 15,0 %) 36,8 42,4 wydatki związane z realizacją zadao statutowych (36,8 %) 15 dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące ( 4,7 %) wydatki na programy finansowane udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pk.2 i 3 u.f.p.częścizwiązanej z realizacją zadao Gminy ( 1,1 % ) Wydatki majątkowe ( Tab. Nr 14) zrealizowane w wys ,71 zł obejmują: ( co stanowi 43,6 % realizacji planu) - inwestycje ,81 zł - zakupy inwestycyjne ,90 zł W ramach inwestycji gminnych finansowano następujące zadania : Przebudowa istniejącej kanalizacji melioracyjnej oraz deszczowej w m. Będargowo ( za wtórnik geodezyjny dla celów projektowych, zlecona została dokumentacja projektowa) Poprawa jakości wody poprzez likwidację rur azbestowo-cementowych na terenie gminy (sieć wodociągowa Kołbaskowo, projekt) 7.076,00 zł ,00 zł 67 7 Budowa wodociągu w m.kamieniec (w tym wydatki niewygasające ,84 zł) Budowa wodociągu w m.kamieniec - II etap ( za projekt budowlano-wykonawczy, koszt inwestycji zł) Doprowadzenie wody do dz.nr 125 w Kołbaskowie ( inwestycja zakończona) Doprowadzenie wody do kontenera socjalnego w m. Kołbaskowo ( inwestycja zakończona) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu ( za przygotowanie SIWZ na opracowanie projektu, oraz za opracowanie koncepcji rozbudowy oczyszczalni ścieków). Budowa wodociągu Warnik-Bobolin ( usługa geodezyjna- wykonanie wtórnika) Przebudowa drogi gminnej Nr Z w Ostoji (w tym wydatki niewygasające ,72 zł ) Przebudowa dróg gminnych w m.kurów ( za opracowanie dokumentacji projektowej) ,89 zł ,00 zł ,85 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,87 zł ,00 zł Przebudowa drogi gminnej S.Dolne-Kurów ,00 zł ( za weryfikację i uzupełnienie dokumentacji projektowej) Remont pobocza wraz z istniejącymi chodnikami, Przebudową istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, budowa zatoki autobusowej w Siadle-Dolnym ,26 zł ( inwestycja zakończona) Przebudowa drogi gminnej z kanalizacją deszczową w m.barnisław ,00 zł ( za wtórnik geodezyjny do celów projektowych, zlecona dokumentacja projektowa) Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin,Brüssow,Carmazow- Wallmow,Schenkenberg,Schönfeld,MescherinAngermünde Schwedt/Odra,Banie,Cedynia,Chojna,Gryfino,Kołbaskowo, Stare Czrnowo i Trzcinsko-Zdrój ,00 zł ( za wykonanie dokumentacji projektowej, inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków UE, oczekujemy na podpisanie umowy). Szlak Orła Bielika na odcinku Ustowo-Pargowo ( za opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla projektu ) Modernizacja budynku po jednostce wojskowej w m. Kołbaskowo na mieszkania komunalne i socjalne ( za przyłącze energetyczne i opracowanie dokumentacji projektowej) Przebudowa budynku garażowego na strażnicę OSP w Kołbaskowie ,00 zł ,80 zł ,60 zł ( za opracowane studium wykonalności dla projektu i opłatę za przyłączenie do sieci, inwestycja w trakcie realizacji, otrzymane dofinansowanie z UE ,82 zł). Budowa Europejskiego Centrum Wsparcia Młodzieży w Przecławiu pawilon żywieniowy na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu 1.422,61 zł 78 8 (wypisy geodezyjne działek do budowy obiektu i za tłumaczenie wniosku) przebudowa dla celów użytkowych poddasza w Przecławiu ( wypisy geodezyjne działek do budowy obiektu i za tłumaczenie wniosku) Termomodernizacja budynku ZPO w Kołbaskowie (budynek szkoły) Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu 1.422,61 zł ,17 zł ,22 zł ( za opracowanie studium wykonalności, zmian w dokumentacji projektowej, opracowanie dokumentacji przetargowej, inwestycja dofinansowana środkami z UE w kwocie zł) Rozbudowa monitoringu w ZS w Przecławiu ( studium wykonalności dla projektu przy ubieganiu się o środki z unii) Oświetlenie uliczne w mjsc. Kołbaskowo przy Drodze Krajowej Nr 13 ( za opracowaną dokumentację projektową) Budowa świetlicy wiejskiej w Moczyłach ( opłata przyłączeniowa ) Budowa świetlicy wiejskiej w Stobnie ( opłata przyłączeniowa) Budowa świetlicy wiejskiej w Siadle-Górnym ( za opłatę przyłączeniową, zlecona dokumentacja projektowa) Budowa świetlicy wiejskiej w Barnisławiu ( przyłącze energetyczne, opracowanie dokumentacji projektowej) Przebudowa budynku na dz. 49/39 w m.kurów na świetlicę wiejską ( za opracowana dokumentację projektową) ,90 zł ,00 zł 1.557,18 zł 1.712,90 zł 1.245,74 zł ,50 zł ,00 zł Budowa skateparku w Przecławiu ,99 zł ( za projekt i plan odnowy miejscowości) Przyłącze energetyczne do kontenera socjalnego na boisku w Kołbaskowie 3.050,00 zł Przyłącze energetyczne do boiska w Przecławiu 934,31 zł ( opłata przyłączeniowa, zlecono dokumentację projektową) oraz : przekazane środki dla innych jednostek samorządu terytorialnego to kwota ,41 zł: 1) Na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego ,83 zł : dla Województwa Zachodniopomorskiego (na dofinansowanie zadania Budowa zbiornika retencyjnego wraz z remontem rowu melioracyjnego zgodnie z koncepcja hydrologiczną w m. Warzymice, Przecław i Ustowo ) ,10 zł dla Powiatu Polickiego ( na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w m.stobno) ,73 zł dla gminy Annapol (na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej powodzią) ,00 zł 89 9 2) dotacja celowa przekazana Gminie Dobra na inwestycję realizowaną na podstawie zawartego porozumienia ,58 zł Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt ,58 zł. Zakupy inwestycyjne wydano ,90 zł - sprzęt komputerowy i licencje ,70 zł ( w tym rozbudowa serwera w UG to kwota ,22 zł) - kserokopiarka ( ZS Przecław) 5.316,76 zł - grunty, urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne ,00 zł - pompa do przepompowni w m.przecław 6.786,62 zł - przystanek autobusowy 9.600,00 zł - maszyna do sprzątania sal lekcyjnych 7.320,00 zł - kuchnia gazowa (stołówka ZPO Kołbaskowo) 5.902,36 zł - szafa chłodnicza (stołówka ZPO Kołbaskowo) 4.089,44 zł - wózek bemarowy (stołówka ZPO Kołbaskowo) 3.599,00 zł - ciągnik-kosiarka ,02 zł - zakup kontenera socjalnego na boisko w Kołbaskowie ,00 zł Na remonty bieżące, istniejącej infrastruktury komunalnej wydano ,48 zł i były to remonty: dróg, chodników ,24 zł przystanków autobusowych ,28 zł urządzeń na placach zabaw ,72 zł budynków komunalnych ,16 zł pomieszczeń biurowych w budynku UG ,10 zł strażnic OSP 2.856,09 zł obiektów oświatowych ,27 zł ( w tym ,96 zł to wydatki niewygasające) oświetlenia ulicznego świetlic wiejskich obiektów sportowych ,43 zł ,99 zł ,20 zł. Dotacje celowe na zadania bieżące wydano ,91 zł (Tab.Nr 9,10,12,13) Środki przekazane w formie dotacji celowych na finansowanie: domowej opieki hospicyjnej dla terminalnie i nieuleczalnie chorych ,00 zł opieki nad dzieckiem i rodziną ,00 zł wypoczynek dzieci i młodzieży ,00 zł wychowania przedszkolnego ,91 zł kultury fizycznej i sportu ,00 zł działalności samorządowej instytucji 910 10 kultury(gminna Biblioteka Publiczna) reintegrację społeczną i zawodową mieszkańców gminy Kołbaskowo w centrum Integracji Społecznej ,00 zł ,00 zł Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco : I. Dział Rolnictwo i łowiectwo ,69 zł z tego : (co stanowi 53,6 % realizacji planu) Zadania własne ,72 zł Zadania zlecone ,97 zł 1. Melioracje wodne ,93 zł (co stanowi 81,3 % realizacji planu 1) zakup usług pozostałych ,83 zł konserwacja i utrzymanie rowów melioracyjnych ,83 zł konserwacja rowu Będargowo 5.717,00 zł udrożnienie sieci kanaliz.deszczowej w m.będargowo ,30 zł konserwacja rowu Smolęcin ,35 zł konserwacja rowu S.Dolne ,18 zł konserwacja rowu Przecław 5.000,00 zł 2) wydatki inwestycyjne ,10zł Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji melioracyjnej w m. Będargowo 7.076,00 zł ( za wtórnik geodezyjny dla celów projektowych, zlecona została dokumentacja projektowa) Budowa zbiornika retencyjnego wraz z remontem rowu melioracyjnego zgodnie z koncepcją hydrologiczną w miejsc. Warzymice, Przecław, Ustowo ( zadanie realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i gospodarki wodnej w Szczecinie stąd też udzielona pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego) ( Tab..Nr 11) ,10 zł 2.Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,10 zł (co stanowi 35,3 % realizacji planu 1)zakup usług pozostałych 4.357,20 zł dozór techniczny wodociąg Ustowo 4.357,20 zł 2) różne opłaty i składki 3.737,54 zł 3) wydatki inwestycyjne ,74 zł Poprawa jakości wody poprzez likwidację rur azbestowo-cementowych w gminie ,00 zł ( budowa sieci wodociągowej na dz,156/2,160,151,150,113/3 54,114/1,54,55 wraz z przyłączami w m. Kołbaskowo-dokumentacja projektowa) Budowa wodociągu w m.kamieniec (w tym wydatki niewygasające ,84 zł) ,89 zł 1011 11 Budowa wodociągu w m.kamieniec II etap ,00 zł ( za projekt budowlano-wykonawczy, koszt inwestycji zł) Doprowadzenie wody do dz.nr 125 w Kołbaskowie ,85 zł Doprowadzenie wody do kontenera socjalnego ( na działce nr 125 w Kołbaskowie) ,00 zł Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu ,00 zł ( za przygotowanie SIWZ na opracowanie dokumentacji projektowej oraz za opracowanie koncepcji rozbudowy oczyszczalni ścieków) Budowa wodociągu w m. Kamieniec II etap ,00 zł 3) zakupy inwestycyjne ,62 zł wykup sieci wodociągowych i sanitarnych ,62 zł 3. Izby rolnicze ,69 zł wpłata gminy na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej ( 2% zrealizowanych wpływów podatku rolnego) (co stanowi 82,3 % realizacji planu 4. Pozostała działalność ,97 zł (co stanowi 88,2 % realizacji planu Finansowano zadania własne i zadania zlecone. W ramach zadań własnych 2.500,00 zł : 1) zakup materiałów i wyposażenia 1.300,00 zł konkurs wieńców dożynkowych 1.300,00 zł 2) zakup usług pozostałych 1.200,00 zł prenumerata Aktualności Rolniczych 1.200,00 zł, W ramach zadań zleconych ,97 zł finansowano zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.241,22 zł 2) zakup usług pozostałych 502,10 zł opłaty pocztowe 502,10 zł 2) różne opłaty i składki (zwrot części podatku) ,65 zł II. Dział 020- Leśnictwo 5.000,00 zł (co stanowi 100,0 %realizacji planu ) Na odnowę i hodowlę zwierzyny na terenie gminy. Zadania własne 5.000,00 zł III. Dział 600 Transport i łączność z tego: ,78 zł (co stanowi 77,4 % realizacji planu) 1112 12 Zadania własne ,78 zł 1. Lokalny transport zbiorowy ,61 zł (co stanowi 99,7 % realizacji planu Usługi przewozowe na terenie gminy realizowane przez komunikację miejską m. Szczecina i innych przewoźników : autobusy pozostałe ,84 zł autobus linia 81, ,77 zł 2. Drogi publiczne powiatowe ,93 zł (co stanowi 67,6 % realizacji planu 1) zakup usług pozostałych 3.600,00 zł odśnieżanie dróg powiatowych 3.600,00 zł 2) różne opłaty i składki 1.269,20 zł opłata za zajęcie pasa drogowego 1.269,20 zł 3) wydatki inwestycyjne ,73 zł dotacja celowa dla Powiatu Polickiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w m.stobno. 3. Drogi publiczne gminne ,96 zł (co stanowi 75,1 % realizacji planu Utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.134,14 zł 2) zakup usług remontowych ,24 zł remonty dróg,chodników ,24 zł - utwardzenie pobocza przy drodze gminnej w Kurowie ,80 zł - remonty nawierzchni emulsją asfaltową i grysami w m.ostoja,przylep,stobno,przecław,barnisław, droga wspomagająca przy autostradzie A ,36 zł - profilowanie drogi gruntowej z zagęszczeniem w m.przylep ,00 zł - remont drogi poprzez profilowanie i zagęszczenie zabudowy wykonanej z tłucznia ;Kołbaskowo 450 m², Kurów 350 m², Moczyły 900 m² ,00 zł - remont drogi w Kołbaskowie m² ,88 zł - remont drogi w Moczyłach m² ,00 zł - remont drogi w Stobnie m², ,00 zł - profilowanie drogi w Kurowie ,00 zł - profilowanie dróg w Moczyłach i Barnisławiu ,00 zł, - remont cząstkowy drogi we wsi Kurów oraz pętli autobusowej w Przecławiu 5.380,20 zł. 3) zakup usług pozostałych ,00 zł odśnieżanie dróg ,67 zł przegląd i wymiana oznakowania dróg 7.805,19 zł dzierżawa skrzyni na piasek 2.433,90 zł 1213 13 pozostałe usługi 1.210,24 zł 4) różne opłaty i składki 261,15 zł ubezpieczenia dróg OC 261,15 zł 5) kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych ,00 zł odszkodowania za przejęte grunty pod drogi publiczne ,00 zł 6) kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych ,30 zł odszkodowania za przejęte grunty pod drogi publiczne ,30 zł 7) wydatki inwestycyjne ,13 zł na realizację zadania: Przebudowa dróg gminnych w m.kurów ,00 zł Przebudowa drogi gminnej Nr Z w Ostoji ,87 zł Przebudowa drogi gminnej Siadło-Dolne,Kurów ,00 zł Przebudowa drogi gminnej z kanalizacją deszczową w Barnisławiu ,00 zł Remont pobocza wraz z istniejącymi chodnikami, przebudową istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, budowa zatoki autobusowej w Siadle-Dolnym ,26 zł Pomoc finansowa dla gminy Annapol na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej powodzią ,00 zł 4. Pozostała działalność ,28 zł co stanowi 63,2 % realizacji planu) 1)zakup usług remontowych ,28 zł Remonty bieżące przystanków ( wymiana i czyszczenie blach, uzupełnienie ławek, malowanie ) 2) zakup usług pozostałych 1.800,00 zł Przeniesienie wiaty w m.siadło-dolne 3) zakupy inwestycyjne 9.600,00 zł Zakup przystanku autobusowego do m.będargowo IV. Dział 630 -Turystyka Zadania własne ,00 zł 1.Pozostała działalność ,00 zł (co stanowi 37,0 % realizacji planu) ,00 zł (co stanowi 37,0 % realizacji planu 1) zakup usług pozostałych 3.050,00 zł 1314 14 2) wydatki inwestycyjne ,00 zł Szlak Orła Bielika na odcinku Ustowo Pargowo ,00 zł ( opracowanie studium wykonalności dla projektu) Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin,Brüssow,Carmazow- Wallmow,Schenkenberg,Schönfeld,MescherinAngermünde Schwedt/Odra,Banie,Cedynia,Chojna,Gryfino,Kołbaskowo, Stare Czrnowo i Trzcinsko-Zdrój ,00 zł ( za wykonanie dokumentacji projektowej, inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków UE, oczekujemy na podpisanie umowy). V. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa ,64 zł z tego: Zadania własne ,64 zł (co stanowi 41,7 % realizacji planu) 1. Gospodarka gruntami, nieruchomościami ,82 zł (co stanowi 21,1 % realizacji planu 1) zakup usług pozostałych ,31 zł wyceny nieruchomości ,00 zł opłaty notarialne, skarbowe, sądowe 5.483,62 zł ogłoszenia prasowe 3.585,82 zł usługi prawne ( w zakresie gosp.gruntami) 6.954,00 zł aktualizacja ewidencji gruntów 5.596,87 zł wypisy z rejestru gruntów 103,00 zł wykonanie map 876,00 zł 2) różne opłaty i składki 5.692,01 zł opłaty roczne za grunty zajęte pod sieci wod.kanalizacyjne i za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 5.692,01 zł 3) koszty postępowania sądowego 8.052,50 zł opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych oraz wpisy w księgach 8.052,50 zł 2. Pozostała działalność ,82 zł (co stanowi 65,0 % realizacji planu Wydatki wynikające z gospodarowania budynkami komunalnymi 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 474,12 zł ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej 474,12 zł 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,45 zł 3) odpis na ZFŚS 1.047,84 zł 4) wpłaty na PFRON 924,43 zł 5) zakup materiałów i wyposażenia 3.628,89 zł 1415 15 zakup środków czystości 477,88 zł zakup materiałów budowlanych 2.959,32 zł zakup wyposażenia 191,69 zł 6) energia,woda,gaz ,59 zł 7) zakup usług remontowych ,16 zł remonty bieżące obiektów gminnych ,16 zł ( wpłaty na fundusz remontowy za lokal ( Biblioteka Przecław)we wspólnocie mieszkaniowej w Przecławiu 1.127,14 zł, pozostałe remonty bieżące w obiektach gminnych). 8) zakup usług pozostałych ,80 zł konserwacja,serwisy kotłowni 3.956,85 zł wywóz odpadów komunalnych 6.282,97 zł ochrona obiektów zabudowanych ( Barnisław) ,16 zł przegląd i ładowanie gaśnic 247,29 zł opłata za ścieki 1.754,63 zł usługi kominiarskie 732,00 zł wycena kosztów remontu obiektu gminnego (Przecław) 4.068,00 zł dzierżawa kontenera socjalnego i usługa dla transportowa kontenera 3.409,90 zł ( kontener dla pogorzelców z Ustowa). 9) różne opłaty i składki 193,74 zł 10)wydatki inwestycyjne ,80 zł Modernizacja budynku po jednostce wojskowej w m.kołbaskowo na mieszkania komunalne i socjalne ,80 zł. VI. Dział 710- Działalność usługowa z tego: Zadania własne ,34 zł ,34 zł co stanowi 40,7 % realizacji planu) 1.Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołbaskowo ,40 zł (co stanowi 46,1 % realizacji planu 1) zakup usług pozostałych ,40 zł zmiany miejscowych planów zagospodarowania gminy, bieżące opracowania planistyczne ,00 zł ogłoszenia prasowe ,40 zł wyceny nieruchomości w celu ustalenia opłaty planistycznej ,00 zł 2. Opracowania geodezyjne, kartograficzne ,00 zł 1516 16 (co stanowi 22,1 % realizacji planu 1) wynagrodzenia bezosobowe 1.750,00 zł 2) zakup usług pozostałych ,00 zł podziały geodezyjne ,00 zł 3) wykonanie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 700,00 zł 3. Cmentarze ,94 zł (co stanowi 35,2 % realizacji planu utrzymanie cmentarzy komunalnych w Będargowie i Kołbaskowie. 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,26 zł wynagrodzenie opiekuna cmentarza w Będargowie 2) zakup materiałów i wyposażenia 4.023,88 zł zakup materiałów budowlanych 44,75 zł zakup kosiarek do pielęgnacji zieleni 3.528,00 zł (cmentarz Będargowo) zakup paliwa do kosiarek 193,00 zł zakup narzędzi gospodarczych 258,13 zł 3) energia,woda,gaz 5.147,01 zł zużycie wody na cmentarzach komunalnych. 4) zakup usług remontowych 420,00 zł zbrojenie włazów cmentarz w Kołbaskowie 5) zakup usług pozostałych ,32 zł wywóz odpadów komunalnych ,32 zł prace porządkowe 428,00 zł wykonanie i montaż tablic informacyjnych 620,00 zł 6) różne opłaty i składki 94,47 zł VII. Dział 750- Administracja publiczna ,84 zł (co stanowi 90,5 % realizacji planu) z tego: Zadania własne ,87 zł Zadania zlecone ,97 zł 1. Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wydano ( Tab. Nr 4) ,00 zł z tego : ,05 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ,95 zł podróże służbowe krajowe. Ze środków własnych finansowane były wydatki: 1. Rady Gminy ,04 zł (co stanowi 91,6 % realizacji planu) 1617 17 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,33 zł diety radnych ,33zł 2) zakup materiałów i wyposażenia 3.318,83 zł zakup art.żywnościowych 1.813,90 zł materiały biurowe, 777,59 zł zakup kalendarzy 727,34 zł 3) zakup usług pozostałych ,42 zł obsługa prawna ,00 zł dzierżawa barku 13,42 zł usługa gastronomiczna 122,00 zł 4) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 824,02 zł 5) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 307,44 zł 2. Urzędu Gminy ,50 zł (co stanowi 90,6 % realizacji planu) 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.492,04 zł ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, i zakup okularów korekcyjnych 1.492,04 zł 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,16 zł 3) odpis na ZFŚS ,23 zł 4) wpłata na PFRON ,65 zł 5) zakup materiałów i wyposażenia ,13 zł paliwo, części do samochodu ,23 zł materiały biurowe, druki ,44 zł czasopisma,książki ,14 zł wyposażenie biura w sprzęt 7.639,98 zł kwiaty, krzewy 904,00 zł środki czystości 5.958,43 zł art.spożywcze(kawa,herbata,napoje,ciastka) 1.237,54 zł materiały do napraw i konserwacji sprzętu biurowego, remontów 2.664,51 zł zakup flag 1.385,86 zł 6)energia, woda, gaz ,34 zł 7) zakup usług remontowych ,00 zł remonty bieżące pomieszczeń biurowych ,10 zł naprawy i konserwacje kserokopiarek, 305,00 zł konserwacja systemu alarmowego 4.299,69 zł remont samochodu służbowego 8.400,61 zł 17 Pokazać jeszcze
S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : - Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Bardziej szczegółowo Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.
OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61 Bardziej szczegółowo Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia Bardziej szczegółowo OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.
OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu, Bardziej szczegółowo Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy Bardziej szczegółowo Wydatki budżetu gminy na 2016 r.
Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Bardziej szczegółowo BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ
ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Bardziej szczegółowo Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI
UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art. Bardziej szczegółowo Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.
Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup Bardziej szczegółowo Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania Bardziej szczegółowo Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011 Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy Bardziej szczegółowo z dnia 31 sierpnia 2010 roku
S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE Bardziej szczegółowo Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK
BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok.
Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Na podstawie art. 186 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca Bardziej szczegółowo Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe
Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa, Bardziej szczegółowo Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział Bardziej szczegółowo UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK
UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację Bardziej szczegółowo Materiały informacyjne do budżetu na rok 2016
DOCHODY Materiały informacyjne do budżetu na rok 2016 Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 35 371,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 371,00 5 371,00 Dotacja na prace geodezyjno-urządzeniowe Bardziej szczegółowo Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa Bardziej szczegółowo DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji
1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12 Bardziej szczegółowo Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.
2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy Bardziej szczegółowo DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00
Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo Bardziej szczegółowo Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa Bardziej szczegółowo DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.
DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012
ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca Bardziej szczegółowo PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015
INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.
UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Bardziej szczegółowo WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r.
Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych % DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 37 648 Bardziej szczegółowo UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU
UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011 Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269 Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Bardziej szczegółowo 2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00 Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r
D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Bardziej szczegółowo Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego Bardziej szczegółowo BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24 Bardziej szczegółowo Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie
Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012
ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 Bardziej szczegółowo Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent
WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Tuczna za rok 2013, sprawozdanie gminnej instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego Tuczna, Bardziej szczegółowo Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1096 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/164/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2012 roku zmieniającej Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia 14 grudnia Bardziej szczegółowo Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
Tabela Nr 1 Dochody bieżące Dochody str. 1 Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015 w zł. Wykonanie Bardziej szczegółowo Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku
Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka Bardziej szczegółowo WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na Bardziej szczegółowo DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42
DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z Bardziej szczegółowo Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.
Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne Bardziej szczegółowo Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan Bardziej szczegółowo 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki Bardziej szczegółowo Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.2.2015 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2015 Bardziej szczegółowo Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.
ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 Bardziej szczegółowo Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i Bardziej szczegółowo Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.
Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17 Bardziej szczegółowo Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie Bardziej szczegółowo 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej
2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o Bardziej szczegółowo Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00
Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Bardziej szczegółowo z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `