Source: http://docplayer.pl/803053-Biuro-audytu-eagle-auditors.html
Timestamp: 2017-02-28 16:59:04
Legal References Found: Art. 68
 Art. 68
 art. 274
 art. 276
 art. 2
 art. 2
 art. 54

Document Content:
BIURO AUDYTU EAGLE AUDITORS - PDF
BIURO AUDYTU EAGLE AUDITORS
Download "BIURO AUDYTU EAGLE AUDITORS"
1 BIURO AUDYTU EAGLE AUDITORS wiedza i doświadczenie Audyty wewnętrzne, w tym jednostek samorządu terytorialnego Audyty projektów współfinansowanych ze środków UE Ochrona danych osobowych Bezpieczeństwo informacji Doradztwo Dane firmy EAGLE AUDITORS EDG: NIP: Regon: Adres siedziby: ul. Mehoffera 68c lok.14, Warszawa Web: e mail: Tel.: , Fax: (22)2 3 Warszawa, Szanowni Państwo, mając na względzie obowiązki Kierownika jednostki budżetowej określone przez ustawodawcę w: Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Art.274), Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, zachęcamy do zapoznania się z ofertą firmy EAGLE AUDITORS, która od 2008 roku świadczy min. usługi w zakresie audytu wewnętrznego, w tym usługi dla jednostek samorządu terytorialnego. Świadczona przez EAGLE AUDITORS usługa prowadzenia audytu wewnętrznego to profesjonalna działalność, której zasadniczym celem jest wspieranie Kierownika Jednostki w realizacji celów i zadań przez ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, w sposób aktywny, niezależny, profesjonalny i obiektywny, przynoszący wartość dodaną przez ujawnianie braków i słabości oraz przez wskazywanie sposobów podniesienia jakości i wydajności pracy. Proponowana przez nasz zespół metodyka pracy oraz profesjonalizm wraz z partnerskim traktowaniem przedstawicieli Jednostek Audytowanych był każdorazowo doceniany przez naszych Zleceniodawców i potwierdzany referencjami oraz bardzo dobrymi opiniami na temat współpracy. Nasi Klienci dla których zrealizowaliśmy już blisko 70 zadań audytowych, z czego ponad 30 zadań audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego doceniają jakość, uczciwość i rzetelność obsługi powierzonych nam zleceń, czego dowodzi kontynuowana, wieloletnia współpraca z poszczególnymi Jednostkami. Wychodząc naprzeciw sygnalizowanym przez naszych Klientów potrzebom, doradzamy również w zakresie wdrożenia: wymagań Ustawy z dnia roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, wymagań normy PN ISO/IEC 27001:2007 bezpieczeństwa informacji, której konieczność wdrożenia w instytucjach realizujących zadania publiczne wynika min. z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Dziękujemy za poświęcony czas i zapraszamy do współpracy. Z poważaniem, Właściciel EAGLE AUDITORS4 Świadczone usługi Bliskie i trwałe relacje z Klientami mają dla nas znaczenie zasadnicze. Każdy z naszych Klientów jest ważny i wyjątkowy, dlatego każdemu z nich oferujemy kompleksowe usługi, działając według jednolitych, międzynarodowych standardów i metodologii, dostarczając najwyższej jakości porad, opinii i ekspertyz. Nasz sukces jest zasługą komplementarnego zespołu naszych specjalistów o zróżnicowanym doświadczeniu zawodowym i cechach osobowościowych. Ponieważ jesteśmy przekonani, że usługi o wyjątkowej jakości mogą zapewnić Klientom tylko wyjątkowi pracownicy, wraz z naszym Partnerem Zarządzającym audytorem MF 835/2004 z wieloletnim doświadczeniem p. Marcinem Wójtowiczem dokładamy wszelkich starań, żeby właśnie takich ludzi nie zabrakło w naszej firmie. Zatrudniamy specjalistów posiadających wieloletnie, praktyczne doświadczenie w zakresie: 1. doradztwa oraz wdrażania wymagań Ustawy z dnia roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, 2. doradztwa oraz wdrażania wymagań normy PN ISO/IEC 27001:2007 bezpieczeństwa informacji, której konieczność wdrożenia w instytucjach realizujących zadania publiczne wynika min. z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych; 3. prowadzenia audytów: 1) wewnętrznych, w tym przede wszystkim jednostek samorządu terytorialnego, 2) projektów finansowanych ze środków UE, 3) informatycznych, 4) finansowych, 5) wdrożenia normy PN EN ISO 9001: 2001, 6) procedur, 4. wdrażania polityki rachunkowości, 5. optymalizacji procesów biznesowych w organizacji, 6. pozyskiwania środków UE dla wsparcia realizacji projektów inwestycyjnych i szkoleniowych. Realizujemy projekty na terenie Warszawy oraz wszędzie tam, gdzie pokierują nas Zleceniodawcy. Obsługujemy przedsiębiorstwa prywatne oraz jednostki sektora finansów publicznych.5 Opinie o współpracy z EAGLE AUDITORS Firma EAGLE AUDITORS od roku 2012 przeprowadza w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria zadania audytowe. Powierzone zadania wykonuje zgodnie ze standardami audytu, rzetelnie i terminowo. Polecam firmę EAGLE AUDITORS jako odpowiedzialnego i profesjonalnego partnera. Góra Kalwaria, Beata Kisiel, Sekretarz - Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Tel.: (22) wew. 104 W latach 2013 audyt wewnętrzny w Powiecie Bielskim prowadzony był przez Pana Marcina Wójtowicza, Audytora MF 835/2004, na podstawie kolejnych umów zawieranych z Konsorcjum EAGLE AUDITORS z siedzibą w Warszawie. Dotychczas współpraca z Panem Marcinem Wójtowiczem w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego układała się bardzo dobrze. Pan Wójtowicz zna bardzo dobrze zasady funkcjonowania samorządu powiatowego, strukturę organizacyjną starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Bielskiego, ich zadania i specyfikę, dlatego też powierzyliśmy kontynuowanie prowadzenia audytu wewnętrznego w Powiecie Bielskim w 2014 roku. Bielsk Podlaski, Ryszard Anusiewicz, Sekretarz Powiatu - Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, Tel.: (85) Mając na względzie dwuletnią wzorową współpracę rekomenduję firmę EAGLE AUDITORS do realizacji zadań audytowych w jednostkach samorządowych. Janów Lubelski, Bożena Czajkowska, Sekretarz Urząd Miejski w Janowie Lubelskim, Tel.: (15) , Z pełnym przekonaniem mogę polecić zespół EAGLE AUDITORS reprezentowany przez Państwa Katarzynę i Marcina Wójtowiczów, jako rzetelnego wykonawcę audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Zlecone przez nas zadania zostały wykonane z najwyższą starannością oraz dbałością o dobry kontakt z przedstawicielami Fundacji. Warszawa, Dominik Jagiełło, Prezes Zarządu Fundacja Hereditas, ul. Marszałkowska 58 lokal 24, Warszawa, Tel.:6 Niniejszym zaświadczam, iż firma EAGLE AUDITORS Katarzyna Wójtowicz świadczyła usługę prowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Leżajsk w roku Realizacja prac audytorskich została przeprowadzona w sposób profesjonalny i zgodnie z obowiązującymi standardami. Zaproponowana i wykorzystana przez firmę EAGLE AUDITORS metodyka prowadzenia prac przyczyniła się do sprawnej realizacji planu audytu przy minimalnym obciążeniu pracowników naszej jednostki. Czynności audytowe zostały wykonane przez zespół audytowy w składzie: Katarzyna Wójtowicz Koordynator audytu, Marcin Wójtowicz Audytor, terminowo i z należytą starannością. Dotychczasowa, pozytywnie oceniana współpraca z firmą EAGLE AUDITORS pozwala nam zarekomendować Katarzynę Wójtowicz jako rzetelnego i wiarygodnego partnera w prowadzeniu usług audytorskich. Leżajsk, Krzysztof Sobejko, Wójt Gminy Urząd Gminy Leżajsk, Tel.: (17) Współpraca z Panią Katarzyną Wójtowicz i Panem Marcinem Wójtowiczem przebiegała bez zarzutu. Potwierdzam zaangażowanie i profesjonalizm zespołu audytowego EAGLE AUDITORS oraz terminowość realizacji zadań określonych w umowie na lata 2012 i Czynności realizowane w Powiecie hajnowskim przebiegły sprawnie i bez zakłóceń dla funkcjonowania jednostki a wydane rekomendacje zostały przyjęte do realizacji. Hajnówka, Maria Owerczuk, Sekretarz - Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Tel.: (85) Konsorcjum EAGLE AUDITORS od roku realizuje usługę audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej. W ramach podpisanej umowy Pan Marcin Wójtowicz audytor wewnętrzny nr MF 835/2004 zrealizował następujące czynności: 1. analiza ryzyka do planu rocznego audytu, 2. opracowanie planu audytu wewnętrznego, 3. opracowanie programu realizacji zadania planowego w Urzędzie Miejskim zgodnie z zatwierdzonym rocznym planem audytu, 4. przeprowadzenie zaplanowanego audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy i według standardów określonych przez Ministra Finansów, 5. sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonego audytu, wydanie obiektywnej oceny oraz zaleceń, 6. prowadzenie akt stałych i bieżących audytu w siedzibie jednostki. Podczas wykonywania czynności wynikających z zawartej umowy Pan Marcin Wójtowicz wykazał się znajomością procesów kształtujących ład organizacyjny naszej jednostki, procesów zarzadzania ryzykiem i kontroli. Potrafił zidentyfikować słabe ogniwa w działalności jednostki, ocenić jakość i efektywność działań, wskazać obszary, w których należy poprawić przepływ informacji, zidentyfikować potencjalne elementy ryzyka oraz zaproponować ich zminimalizowanie. Mając na względzie dotychczasową współpracę możemy polecić Konsorcjum EAGLE AUDITORS potencjalnym zamawiającym do realizacji zadań w obszarze audytu wewnętrznego. Dąbrowa Białostocka, Ewa Czarniecka, Skarbnik Gminy Gmina Dąbrowa Białostocka, Tel.: (85)7 Zrealizowane projekty Audyt i doradztwo w ramach projektów zagranicznych. Lp. Zamawiający Zrealizowane zadania Rok realizacji usługi 1 S&T Services Polska Sp. z o.o. Usługa Audit Expert dla Ministerstwa Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Republiki Turcji/Ankara Projekt UE/ Projekt finansowany przez komisję Europejską ALTUN/SDBM/TR /FWC/031 dot.: przygotowania Ministerstwa Rolnictwa Turcji do wdrożenia wymaganych prawem procedur systemu zarządzania i kontroli w ramach programu IPARD oraz późniejszej akredytacji przez komisję Europejską, w tym: 1. przygotowanie Departamentu Kontroli Wewnętrznej do pełnienia funkcji jednostki zarządzającej programem IPARD w Turcji poprzez przygotowanie pakietu procedur do akredytacji /Procedury: Monitoringu, Raportowania, Ewaluacji, Bezpieczeństwa Informacji, Promocji Programu IPARD, Procedura Główna oraz Procedura informowania o zmianach w legislacji; 2. przygotowanie do wdrożenia skutecznego systemu zarządzania i kontroli; 3. przeprowadzenie cyklu szkoleń dla wszystkich pracowników Departamentu z zakresu przygotowanych procedur; 4. przeprowadzenie próbnego audytu akredytacyjnego W tym: X.2008 I.2009 czynności prowadzone w Minist. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Republiki Turcji Audyty wewnętrzne realizowane w jednostkach administracji publicznej jako audytor wewnętrzny i audytor usługodawca. Lp. Zamawiający Zrealizowane zadania Rok realizacji usługi 1 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach Umowa na obsługę w 2014 roku. Realizacja 2 zadań audytowych (1 audyt planowy oraz 1 zadanie sprawdzające) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach Umowa na obsługę w roku. Realizacja 6 zadań audytowych (3 audyty planowe oraz 3 zadania sprawdzające). 3 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (centrala) Departament Audytu/ Sekcja Audytu Systemów Informatycznych Audyt wewnętrzny i koordynacja audytów w organizacji sektora finansów publicznych zatrudniającej ponad pracowników. Nagroda za koordynację audytów akredytacyjnych przyznana przez Prezesa ARiMR - uzyskanie akredytacji przez ARiMR. Realizacja 14 zadań audytowych8 Audyty wewnętrzne zrealizowane w jednostkach samorządu terytorialnego jako audytor usługodawca. Lp. Zamawiający Zrealizowane zadania Rok realizacji usługi 1 Gmina Góra Kalwaria 2 Powiat Bielsk Podlaski 3 Gmina Janów Lubelski 4 Gmina Góra Kalwaria 5 Gmina Leżajsk 6 Powiat Bielsk Podlaski 7 Gmina Janów Lubelski 8 Powiat Hajnówka 9 Gmina Szczerców 10 Gmina Janów Lubelski 11 Powiat Bielsk Podlaski 12 Gmina Góra Kalwaria 13 Powiat Hajnówka 14 Gmina Dąbrowa Białostocka 15 Gmina Leżajsk 16 Gmina Grębocice 17 Gmina Dąbrowa Białostocka Umowa na obsługę w 2014 roku. Realizacja 2 zadań audytowych. (2 audyty planowe) Umowa na obsługę w 2014 roku. Realizacja 2 zadań audytowych. (2 audyty planowe) Umowa na obsługę w 2014 roku. Realizacja 2 zadań audytowych. (1 audyt planowy, 1 audyt sprawdzający) Umowa na obsługę w 2013 roku. Realizacja 3 zadań audytowych. (2 audyty planowe, 1 audyt sprawdzający) Umowa na obsługę w 2013 roku. Realizacja 2 zadań audytowych. (1 audyt planowy, 1 audyt sprawdzający) Umowa na obsługę w 2013 roku. Realizacja 2 zadań audytowych. (2 audyty planowe) Umowa na obsługę w 2013 roku. Realizacja 2 zadań audytowych. (1 audyt planowy, 1 audyt sprawdzający) Umowa na obsługę w 2013 roku. Realizacja 3 zadań audytowych. (2 audyty planowe, 1 audyt sprawdzający) Umowa na obsługę w 2012 roku. Realizacja 1 zadania audytowego. Umowa na obsługę w 2012 roku. Realizacja 1 zadania audytowego. Umowa na obsługę w 2012 roku. Realizacja 1 zadania audytowego. Umowa na obsługę w 2012 roku. Realizacja 3 zadań audytowych. (2 audyty planowe, 1 audyt sprawdzający) Umowa na obsługę w 2012 roku. Realizacja 1 zadania audytowego. Umowa na obsługę w 2012 roku. Realizacja 1 zadania audytowego. Umowa na obsługę w 2012 roku. Realizacja 1 zadania audytowego. Umowa na obsługę w roku. Realizacja 1 zadania audytowego. Umowa na obsługę w roku. Realizacja 1 zadania audytowego9 18 Gmina Leżajsk 19 Gmina Kruszwica 20 Powiat Tarnobrzeg 21 Powiat Zgorzelecki 22 Powiat Brodnica 23 Gmina Strumień 24 Powiat Bielsk Podlaski 25 Powiat Tarnobrzeg Umowa na obsługę w roku. Realizacja 2 zadań audytowych. Umowa na obsługę w roku. Realizacja 1 zadania audytowego. Umowa na obsługę w roku. Realizacja 1 zadania audytowego. Umowa na obsługę w roku. Realizacja 1 zadania audytowego. Umowa na obsługę w roku. Realizacja 1 zadania audytowego. Umowa na obsługę w roku. Realizacja 2 zadań audytowych. Umowa na obsługę w roku. Realizacja 1 zadania audytowego. Umowa na obsługę w 2010 roku. Realizacja 1 zadania audytowego Audyty projektów współfinansowanych ze środków UE. Lp. Zamawiający Zrealizowane zadania Rok realizacji usługi Fundacja Hereditas w Warszawie Fundacja Hereditas w Warszawie Fundacja Hereditas w Warszawie Urząd Miasta Bolesławiec MAN, ul. Diesla 1, Niepołomice Urząd Miasta Bolesławiec Gmina Miejska Kamienna Góra Audyt zewnętrzny. Projekt Aedefico et conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL. Audyt zewnętrzny. Projekt Aedefico et conservo II. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL. Audyt zewnętrzny. Projekt Aedefico et conservo. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL. Audyt zewnętrzny. Projekt: Zaprojektowanie i budowa Regionalnego Centrum Rekreacyjnego w Bolesławcu Krytej Pływalni Sportowo Rekreacyjnej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata Wartość projektu: 20,3 mln zł. Audyt zewnętrzny. Projekt: Wyjść mocniejszym z kryzysu szkolenia to najlepsza inwestycja współfinansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość projektu 1,5 mln zł. Audyt zewnętrzny. Projekt: Centrum Kulturalno Edukacyjne w Bolesławcu I etap Budowa Bolesławieckiego Ośrodka Kultury Międzynarodowe Centrum Ceramiki współfinansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wartość projektu 3,8 mln euro. Audyt zewnętrzny. Projekt: Budowa układu komunikacyjnego Starego Miasta w Kamiennej Górze etap II w ramach RPO WD na lata10 Wartość projektu 5,9 mln zł Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach Starostwo Powiatowe w Trzebnicy Urząd Gminy Gromadka Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach AGROTEC Polska Sp. z o.o. AGROTEC Polska Sp. z o.o. Audyt zewnętrzny. Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Nowa Słupia Ostrowiec Świętokrzyski wraz z obwodnicą miejscowości Nowa Słupia w ramach RPO WS na lata Wartość projektu 80,1 mln zł. Audyt zewnętrzny. Projekt: Rozbudowa Szpitala im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy pawilon dla Oddziału Rehabilitacji zlokalizowanego przy ul. Prusickiej 53/55 w Trzebnicy nr projektu WND RPDS /08 w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata Wartość projektu 11,2 mln zł Audyt zewnętrzny. Projekt:,,Sieć wodociągowa z przyłączami i sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami: Motyle, Pasternik Nowa Kuźnia, gmina Gromadka (budowa sieci wodociągowej Pasternik Nowa Kuźnia wraz z siecią kanalizacji Nowa Kuźnia z przesyłem do oczyszczalni w Gromadce)" w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata Wartość projektu 9,1 mln Audyt zewnętrzny. Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Nowa Słupia Ostrowiec Świętokrzyski wraz z obwodnicą miejscowości Nowa Słupia w ramach RPO WS na lata Wartość projektu 80,1 mln zł. Audyt zewnętrzny. Projekt współfinansowany ze środków UE Program EQUAL nr projektu A0345. Wartość projektu 14,250 mln pln. W ramach zadania przeprowadzono audyt w siedzibie Administratora Projektu oraz 4 Partnerów. Audyt zewnętrzny. Projekt współfinansowany ze środków UE Program EQUAL nr EQ/030/A/d2/2006 Wartość projektu 7,5 mln pln. W ramach zadania przeprowadzono audyt w siedzibie Administratora Projektu Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości oraz 12 Partnerstwach Audyty zewnętrzne i doradztwo. Lp. Zamawiający Zrealizowane zadania 1 TAKOVA Sp. z o.o. 2 Teatr Wielki Opera Narodowa 3 Gmina Modliborzyce 4 5 Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z.o.o. w Warszawie Mazowiecki Regionalny Fundusz Usługa doradcza. Przygotowanie dokumentacji konkursowej w ramach PROW w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Wartość projektu 400 tys. pln Projekt zakwalifikowany do dofinansowania we wnioskowanej kwocie Audyt zewnętrzny. 1. Audyt realizacji warunków umowy Op 107/2013 z dnia na wykonanie dla TW ON systemu do rezerwacji i sprzedaży elektronicznej biletów wraz z obsługą płatności online. 2. Audyt realizacji warunków umowy Op 161/2013 z dnia Usługa doradcza. Opracowanie rozwiązań systemowych dla poprawnego sporządzania przez pracowników Gminy sprawozdań Rb PDP z wykonania dochodów podatkowych. Usługa doradcza. Sporządzenie dokumentacji wymaganej Ustawą o ochronie osobowych. Szkolenie dla pracowników. Zgłoszenie zbiorów danych osobowych do GIODO. Usługa doradcza. Sporządzenie dokumentacji wymaganej Ustawą o ochronie osobowych Rok realizacji usługi11 Pożyczkowy Sp. z.o.o. w Warszawie Molęda Building Group Urząd Gminy Oleśnica DALIA Jolanta Śliwka Consulting Plus Sp. z o.o. w Warszawie Consulting Plus Sp. z o.o. w Warszawie Gminna Biblioteka Publiczna w Jasieńcu Zakład Automatyki i Telekomunikacji Sp. z o.o. Gdynia E.T.J. Nieruchomości w Warszawie Consulting Plus Sp. z o.o. w Warszawie oraz zapisami umowy w ramach projektu PO KL Twoja firma krok po kroku. Wartość projektu 2,6 mln zł. Usługa doradcza. Przygotowanie dokumentacji konkursowej w ramach RPO dla województwa świętokrzyskiego na lata w ramach działania 1.1. Wartość projektu 1,4 mln pln Projekt zakwalifikowany do dofinansowania we wnioskowanej kwocie Usługa doradcza. Przygotowanie dokumentacji konkursowej w ramach PROW w ramach działania Wartość projektu 5,6 mln pln Projekt zakwalifikowany do dofinansowania we wnioskowanej kwocie Usługa doradcza. Przygotowanie dokumentacji konkursowej w ramach RPO dla województwa mazowieckiego na lata w ramach działania 5.1. Wartość projektu 1,1 mln pln Projekt zakwalifikowany do dofinansowania we wnioskowanej kwocie Usługa doradcza. Opracowanie procedur zarządzania i kontroli w ramach projektu PO KL TEKLA PLUS. Wartość projektu 2 mln zł. Usługa doradcza. Sporządzenie dokumentacji wymaganej Ustawą o ochronie osobowych oraz zapisami umowy w ramach projektu PO KL TEKLA PLUS. Wartość projektu 2 mln zł. Usługa doradcza. Sporządzenie dokumentacji wymaganej Ustawą o ochronie osobowych, konsultacje Zewnętrzny audyt księgowy Usługa doradcza. Sporządzenie dokumentacji wymaganej Ustawą o ochronie osobowych, szkolenie dla pracowników firmy Usługa doradcza. Sporządzenie dokumentacji wymaganej Ustawą o ochronie osobowych. Przeprowadzenie szkolenia12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Podobne dokumenty
Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji Bardziej szczegółowo ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18 lutego 2016 r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Celem Księgi procedur audytu wewnętrznego, Bardziej szczegółowo Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Kategoria: Urząd Marszałkowski - Departamenty / Biura - Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji Bardziej szczegółowo PLAN AUDYTU NA ROK 2010
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) Jednostki sektora finansów Bardziej szczegółowo Audyt funduszy strukturalnych
Audyt funduszy strukturalnych AGROTEC POLSKA SP. Z O.O. Audyt funduszy strukturalnych Planowany czas wykładu: 45 min. Prowadzący: Marcin Wójtowicz. Kwalifikacje i doświadczenie prowadzącego: Certyfikowany Bardziej szczegółowo Tytuł Projektu. ZPORR oraz udział przedstawicieli IZ ZPORR w posiedzeniach Komitetów Monitorujących Kontrakt Wojewódzki w 2008 r.
Załącznik 11. Projekty odsetkowe realizowane przez IZ w ramach Priorytetu 4. Lp. Nr Projektu Tytuł Projektu Działanie 4.1 1 01/728 Organizacja Komitetu monitorującego oraz udział przedstawicieli IZ w posiedzeniach Bardziej szczegółowo FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro
Żnin, dnia 24 kwietnia 2012r. OR.272.1.19.2012 A/A FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro na wdrożenie systemu zarządzania i ochrony zbiorami danych osobowych w 6 JST Bardziej szczegółowo Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Spotkanie koordynatorów odnowy wsi Jarnołtówek, 13-14 listopada 2008 1 Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie Bardziej szczegółowo KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Suskiego Nr 35/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Karta audytu wewnętrznego reguluje funkcjonowanie audytu wewnętrznego Bardziej szczegółowo Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w Bardziej szczegółowo - Kontrola projektów Inwestycyjnych RPO-2007-2013 pod kątem zamówień
CURRICULUM VITAE 1. Nazwisko i imię: Więckowski Marcin 2. Data urodzenia: 25 SIERPIEŃ 1972 3. Adres: Ul. Kutrzeby 3/2, 10-693 Olsztyn 4. Telefon: 512 098 228 5. Adres e-mail: mar294@wp.pl 6. Strona www: Bardziej szczegółowo SPIS TREŚCI O FIRMIE WSPÓŁPRACUJEMY Z ZAKRES USŁUG ZASADY DZIAŁANIA NAGRODY Z NASZYCH USŁUG SKORZYSTALI WYBRANE OPINIE KLIENTÓW O ALIGIS
SPIS TREŚCI O FIRMIE WSPÓŁPRACUJEMY Z ZAKRES USŁUG ZASADY DZIAŁANIA NAGRODY Z NASZYCH USŁUG SKORZYSTALI WYBRANE OPINIE KLIENTÓW O ALIGIS Zarządzaj swoim sukcesem... O FIRMIE Aligis świadczy kompleksowe Bardziej szczegółowo Fiszka oferty usług proinnowacyjnych
Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka Bardziej szczegółowo USŁUGI SZKOLENIOWE. Szkolenia zamknięte i otwarte. Konferencje, seminaria i wykłady specjalistyczne.
2009 Gmina Kaźmierz 2010 2010- Polsce Związek Młodzieży Wiejskiej w Warszawie MDDP Akademia Biznesu Warszawa Fundacja Rozwoju Rachunkowości Warszawa Fundacja Rozwoju Rachunkowości Warszawa Fundacja Rozwoju Bardziej szczegółowo KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 327/2016 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 20 października 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 I. Postanowienia ogólne 1. Karta audytu wewnętrznego ustala zasady funkcjonowania Bardziej szczegółowo Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008
Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole, Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r.
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. ALOKACJA Bardziej szczegółowo Samoocena Kontroli Zarządczej jako narzędzie służące poprawie funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego m.st. Warszawy
Samoocena Kontroli Zarządczej jako narzędzie służące poprawie funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego m.st. Warszawy Biuro Audytu Wewnętrznego Urzędu m.st. Warszawy Podstawy prawne funkcjonowania Bardziej szczegółowo Agenda spotkania. 1. Urzędami Miast na prawach powiatu województwo śląskie. 2. Wybranymi zarządami dróg wojewódzkich. 3. Urzędami Marszałkowskimi.
Agenda spotkania Szkolenie 21.02.2014 r. UM Dąbrowa Górnicza dla Audytorów i Kontrolerów JST szkolenie bezpłatne organizowane przez IIA Polska Koło Audytorów AW JST Biuro Audytu Wewnętrznego UM Dąbrowa Bardziej szczegółowo FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH
FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Sprawozdanie z działalności Fundacji Inicjatyw Menedżerskich za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. na podstawie: wzoru sprawozdania określonego przez Ministra Sprawiedliwości Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 88/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2016 r.
Zarządzenie Nr 88/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego. Na podstawie art. 274 ust. 3 i art. 276 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach Bardziej szczegółowo Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie Olsztyn, dnia 30 grudnia 2011 r. LOL-4101-22-01/2011; P/11/022 Pan Marian Podziewski Wojewoda Warmińsko-Mazurski Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. Bardziej szczegółowo ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO. Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego
ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego KIM JESTEŚMY? Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest spółką akcyjną stworzoną Bardziej szczegółowo Sprawozdanie z przejrzystości działania BTFG Audit sp. z o.o.
Sprawozdanie z przejrzystości działania BTFG Audit sp. z o.o. 1 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Wstęp... 3 3 Forma organizacyjno-prawna, struktura własnościowa oraz przynależność do sieci... 4 4 Opis Bardziej szczegółowo Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy Bardziej szczegółowo AuditSolutions OFERTA WSPÓŁPRACY. Bezpieczeństwo Informacji. Systemy Teleinformatyczne. Wymiana Informacji. Rozwiązania dla sektora publicznego
AuditSolutions Rozwiązania dla sektora publicznego Bezpieczeństwo Informacji Systemy Teleinformatyczne Wymiana Informacji OFERTA WSPÓŁPRACY Nowy obowiązek w zakresie przetwarzania informacji szansa czy Bardziej szczegółowo Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw. Bardziej szczegółowo Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą
Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Punkt widzenia audytora i kierownika jednostki Agnieszka Boboli Ministerstwo Finansów w 22.05.2013 r. 1 Agenda Rola kierownika Bardziej szczegółowo DOLNY ŚLĄSK. Sposób funkcjonowania
Pierwszą z przedstawianych komórką funkcjonującą w Urzędzie był Wydział Kontroli, Skarg i Wniosków. Historycznie powstał w momencie tworzenia Urzędu w wyniku reformy administracyjnej. Do zadań Wydziału Bardziej szczegółowo LIST REFERENCYJNY. Mellow Sp. z o.o. ul. Zawiła 61 30-390 Kraków NIP: 676-21-98-713
Referencje Mellow Mellow Sp. z o.o. ul. Zawiła 61 30-390 Kraków NIP: 676-21-98-713 LIST REFERENCYJNY Niniejszym listem pragniemy udzielić referencji firmie Mellow Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy Bardziej szczegółowo REGULAMIN PROJEKTU. Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm
REGULAMIN PROJEKTU Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki naboru, proces rekrutacji i udzielania Bardziej szczegółowo Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE
Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE Sebastian Górka Koordynator Zespołu Doradców Energetycznych Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.
DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku
ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie art. Bardziej szczegółowo Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Bardziej szczegółowo Zarządzanie ryzykiem w funduszach strukturalnych i Funduszu Spójności
Szkolenie Zarządzanie ryzykiem w funduszach strukturalnych i Funduszu Spójności Warszawa, 23-24 czerwca 2008 Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej ul. Wawelska 56; sala: 309 00-922 Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.
ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czernikowo. Na podstawie Standardu 2040 Międzynarodowych Standardów Bardziej szczegółowo KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO SGH
Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 54 z dnia 30 września 2013 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO SGH Karta audytu wewnętrznego SGH opracowana została na podstawie: 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Bardziej szczegółowo SPOTKANIE SZKOLENIOWE: AUDYT W PRAKTYCE
STRESZCZENIE Programy etyczne, kryteria oceny, nowe spojrzenie na audyt wewnętrzny, audyt wewnętrzny a przeciwdziałanie korupcji, audyt bezpieczeństwa informacji, ochrona danych osobowych, proces identyfikacji Bardziej szczegółowo LGD-4111-004-05/2012 K/12/004/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LGD-4111-004-05/2012 K/12/004/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę K/12/004/LGD - Realizacja wniosków pokontrolnych NIK Bardziej szczegółowo Krešimir Budiša, mag. oec., mag. for. Direktor Voditelj pripreme i provedbe EU projekata. UHY SAVJETOVANJE d.o.o.
Krešimir Budiša, mag. oec., mag. for. Direktor Voditelj pripreme i provedbe EU projekata UHY SAVJETOVANJE d.o.o. We will either find a way or make one! UHY HB EKONOM Sp. z. o.o. i UHY Savjetovanje Sp. Bardziej szczegółowo Karta Audytu Wewnętrznego
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.12.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 11 lutego 2016 r. Karta Audytu Wewnętrznego Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Karta Audytu Wewnętrznego określa zasady Bardziej szczegółowo Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie Bardziej szczegółowo KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Załącznik do Zarządzenia Nr143/ZAWiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 marca 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU Postanowienia ogólne 1. 1. Karta audytu wewnętrznego jest Bardziej szczegółowo Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld
Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot Bardziej szczegółowo WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych Bardziej szczegółowo budujemy zaufanie w audycie
budujemy zaufanie w audycie Misją 4AUDYT jest dostarczanie klientom najlepszych, zindywidualizowanych i kompleksowych rozwiązań biznesowych w zakresie finansów i rachunkowości, z uwzględnieniem ich skutków Bardziej szczegółowo JAK POWIAT BRZESKI KORZYSTA Z FUNDUSZY UNIJNYCH?
JAK POWIAT BRZESKI KORZYSTA Z FUNDUSZY UNIJNYCH? 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (stan na 10 kwietnia 2013 r.) W ramach RPO WO 2007-2013 beneficjenci z terenu Bardziej szczegółowo Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia grudnia 2011 r. LLU-4101-27-05/2011 P/11/002 Pan Tomasz Mularczyk Wójt Gminy Szastarka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy Bardziej szczegółowo DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 września 2015 r. Poz. 1480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i Bardziej szczegółowo Aglomeracja Wałbrzyska
Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska Bardziej szczegółowo INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK 80-231 Gdańsk ul. J. Fiszera 14
Gdańsk, 22.06.2015r. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do zapytania nr 54/PN/U/2015 I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych Bardziej szczegółowo WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych Bardziej szczegółowo Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej Bardziej szczegółowo WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych Bardziej szczegółowo Rola miast w polityce spójności
Rola miast w polityce spójności Plan prezentacji 1. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne podstawy prawne i cele wdrażania instrumentu 2. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Bardziej szczegółowo REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Załącznik do zarządzenia nr 11/2006 Głównego Inspektora Pracy z dnia 23 czerwca 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Sekcja Audytu Wewnętrznego Bardziej szczegółowo Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli
nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) PLAN AUDYTU NA ROK 2012 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1) Lp. 1 Bardziej szczegółowo Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego
Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Opracował Jerzy Czyżewski na zlecenie Fundacji Wspomagania Wsi Warszawa, marzec 2010 Spis treści Wprowadzenie... 3 Regionalne Bardziej szczegółowo NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi
NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia grudnia 2011 r. LLO-4101-18-06/2011 P/11/002 Pan Janusz MICHALAK Starosta Łowicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia Bardziej szczegółowo Regulamin audytu wewnętrznego
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr /2007 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia. 2007r. Regulamin audytu wewnętrznego I. Postanowienia ogólne. 1 Audytem wewnętrznym jest niezaleŝne badanie systemów zarządzania Bardziej szczegółowo Karta audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45 Rektora UMK z dnia 29 kwietnia 2010 r. Karta audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu I. Postanowienia ogólne. 1 1. Karta Audytu Wewnętrznego Bardziej szczegółowo Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 38 z dnia 28 lutego 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice, Bardziej szczegółowo REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA. 1. Celem przeprowadzania audytu wewnętrznego jest usprawnianie funkcjonowania NFZ.
Zał. do zarządzenia Prezesa NFZ Nr 6 /2006 z dnia 5 września 2006 r. REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA I. Ogólne zasady i cele audytu wewnętrznego 1. Celem przeprowadzania audytu Bardziej szczegółowo FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA NAUCZYCIELA
PIECZĘĆ SZKOŁY Załącznik Nr 2 do Regulaminu rekrutacji FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA NAUCZYCIELA do projektu Na piątkę z plusem wzmacnianie kluczowych kompetencji wśród uczniów lęborskich szkół współfinansowanego Bardziej szczegółowo Fundusze Unii Europejskiej na sport, turystykę, promocję miast
Fundusze Unii Europejskiej na sport, turystykę, promocję miast Rafał Cieślak ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH Standardowe środki rodki własnew kredyty/pożyczki yczki Bezzwrotne fundusze Unii Bardziej szczegółowo Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE
Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach Bardziej szczegółowo KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU LIPNOWSKIEGO Bardziej szczegółowo U Z A S A D N I E N I E
U Z A S A D N I E N I E Opracowanie projektu ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Wspólnot Europejskich przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej wynika z konieczności wprowadzenia Bardziej szczegółowo Fundacja Kaliski Inkubator
Fundacja Kaliski Inkubator Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Forma prawna Fundacja Kaliski Inkubator fundacje NIP 6181003820 REGON 250454894 Data rozpoczęcia działalności 2001-11-23 Bardziej szczegółowo System kontroli zarządczej w praktyce polskiej administracji publicznej
Seminaryjne posiedzenie Kolegium Najwyższej Izby Kontroli 5 grudnia 2012 r. Elżbieta Paliga Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej System kontroli zarządczej w praktyce Bardziej szczegółowo REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE
Projekt "Lokalne partnerstwa na rzecz rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Bardziej szczegółowo ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013
ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 od 7 września do końca roku 2007 sporządzony dla Samorządu Województwa Opolskiego 1. Cele Działań Podstawowym celem działań informacyjnych i promocyjnych Samorządu Bardziej szczegółowo WYKAZ SZKOLEŃ IN-COMPANY
WYKAZ SZKOLEŃ IN-COMPANY ORGANIZOWANYCH PRZEZ INSTYTUT RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SP.Z O.O. W przypadku pytań proszę o kontakt: Piotr Żegliński Menedżer ds. szkoleń tel. 0 22/ 464-97-19 fax.0 22/ 537-01-81 Bardziej szczegółowo Załącznik do Zarządzenia Nr160/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. 2. Adres Jednostki 17-100 Bielsk Podlaski, Kopernika 1
Załącznik do Zarządzenia Nr160/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1. Nazwa JSFP Urząd Miasta zwany dalej Jednostką 2. Adres Jednostki 17-100 Bielsk Podlaski, Kopernika 1 3. Podstawa Bardziej szczegółowo Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Jawora z dn r. AW CZĘŚĆ OGÓLNA
AW.1721.2.2016 I NSTRUKCJA P R O W A D Z E N I A A U D Y T U W E W NĘTRZNEGO W U R ZĘDZIE M I E J S K I M W J A W O R Z E I J E D N O S T K A C H O R G A N I Z A C Y J N Y C H G M I N Y J A W O R CZĘŚĆ Bardziej szczegółowo Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2011
... (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) SPRAWOZDA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 20. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem Bardziej szczegółowo Informacja ogólna. Krzysztof Miziński, Dyrektor Działu Doradztwa Logistycznego
Informacja ogólna Krzysztof Miziński, Dyrektor Działu Doradztwa Logistycznego Audytel o firmie Wartości Misja NIEZALEŻNOŚĆ i NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA Audytel to niezależna firma doradcza, nie pośrednicząca Bardziej szczegółowo Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp
Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp Jak wybrać doradcę i określić zakres niezbędnych analiz Michał Piwowarczyk z-ca dyrektora Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Bardziej szczegółowo FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.
FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity Bardziej szczegółowo FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE
FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE 29.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej Bardziej szczegółowo ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA USŁUGĘ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTEM
ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA USŁUGĘ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTEM Arcus SA zaprasza do składania ofert na usługę z zakresu zarządzania w ramach projektu szkoleniowodoradczego Doskonalenie kompetencji Bardziej szczegółowo PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE OLECKO KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY
PROGRAM ZAPEWNIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMI OLECKO Załącznik nr 3 do Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Gminie Olecko KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY I. ORGANIZACJA Bardziej szczegółowo Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich Bardziej szczegółowo PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Załącznik do Zarządzenia Nr.44/ZAWiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 stycznia 2016 r. PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Urzędzie Miejskim w Słupsku 1 Rozdział Bardziej szczegółowo KARTA PROCESU NAZWA PROCESU: Starostwo Powiatowe we Włocławku NADZÓR I KONTROLA. Cel procesu. Zakres procesu. Właściciel procesu
Strona 1 z 5 Cel procesu Zakres procesu Właściciel procesu Doskonalenie pracy Starostwa, ocena stopnia wykonania zadań, prawidłowości i legalności działania oraz skuteczności stosowanych metod i środków Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA SPÓŁKI ZA OKRES 01.08.2014 R. 31.07.2015 R.
Morison Finansista Audit sp. z o.o. Morison Finansista grupa spółek doradczych SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA SPÓŁKI ZA OKRES 01.08.2014 R. 31.07.2015 R. Spis treści Wprowadzenie... 2 Forma organizacyjno-prawna, Bardziej szczegółowo Panie Marszałku, Wysoka Izbo,
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego Bardziej szczegółowo Szanowni Państwo, z poważaniem, natalia Rojek-Godzic Prezes zarządu
zobacz... Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością chciałabym zaprosić Państwa do zapoznania się z ofertą usług kancelarii Porad Finansowo-księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. niniejszy folder przedstawi Bardziej szczegółowo Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013
Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii Bardziej szczegółowo Plany działania 2014-2015
Plany działania 2014-2015 Zmiany w Planach działania komponentu centralnego i regionalnego Komitet Monitorujący PO KL 12 czerwca 2014 r. Termin ogłoszenia: II kwartał Budżet: 50 000 000 zł PRIORYTET IV Bardziej szczegółowo ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Działanie 1.5 mazowieckiego programu regionalnego Nabory dostępne w innych województwach 2. WSPARCIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH: Działanie 1.4 Programu Innowacyjna Bardziej szczegółowo Uchwała Nr 41/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 21 października 2016 r.
Uchwała Nr 41/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru podmiotu wdrażającego Bardziej szczegółowo UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji
UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji zawarta w dniu 26 października 2010 roku w Lublinie pomiędzy następującymi Stronami: Samorządem Bardziej szczegółowo BAKER TILLY POLAND CONSULTING
BAKER TILLY POLAND CONSULTING Kontrola zarządcza oraz wsparcie administratora bezpieczeństwa informacji An independent member of Baker Tilly International Baker Tilly Poland Consulting Baker Tilly Poland Bardziej szczegółowo Stan przygotowania do realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce.
Stan przygotowania do realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Piotr Zygadło Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Rzeszów, 16 grudnia 2014 r. Harmonogram i propozycje Bardziej szczegółowo Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej
Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne. Bardziej szczegółowo 1. Powitanie uczestników spotkania 2. Prezentacja podejścia do samooceny w ramach kontroli zarządczej na podstawie wyników badania ankietowego
1. Powitanie uczestników spotkania 2. Prezentacja podejścia do samooceny w ramach kontroli zarządczej na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego przez Urząd Miasta Częstochowy 3. Prezentacja Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres