Source: https://docplayer.pl/66626626-Zarzadzenie-nr-60-14-rektora-uniwersytetu-medycznego-im-karola-marcinkowskiego-w-poznaniu-z-dnia-4-lipca-2014-roku.html
Timestamp: 2019-12-15 03:34:42
Legal References Found: art. 121
 art. 122
 art. 121
 art. 121
 art. 118
 art. 119
 art. 121
 art. 122
 art. 17

Document Content:
Zarządzenie Nr 60/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 4 lipca 2014 roku - PDF Free Download
Download "Zarządzenie Nr 60/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 4 lipca 2014 roku"
1 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -115/14 Zarządzenie Nr 60/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 4 lipca 2014 roku w sprawie ustalenia Regulaminu kontroli samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przeprowadzanych przez Dział Nadzoru i Współpracy ze Szpitalami Klinicznymi Działając na podstawie art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U r. poz. 217 z późn. zm.), zarządzam co następuje: 1 Ustala się Regulamin kontroli samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, przeprowadzanych przez Dział Nadzoru i Współpracy ze Szpitalami Klinicznymi, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu Nadzoru i Współpracy ze Szpitalami Klinicznymi. 3 Traci moc zarządzenie Nr 7/13 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu kontroli samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Przychodni Medycyny Pracy Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przeprowadzanych przez Dział Nadzoru i Współpracy ze Szpitalami Klinicznymi. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku. Re k t o r prof. dr hab. Jacek Wysocki
2 Załącznik do Zarządzenia Nr 60/14 Rektora UMP z dnia 4 lipca 2014 roku Regulamin kontroli samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przeprowadzanych przez Dział Nadzoru i Współpracy ze Szpitalami Klinicznymi Poznań 2014
3 I. Postanowienia ogólne 1 1. Kontrole przeprowadza się we wszystkich samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest podmiotem tworzącym, 2. Kontrole prowadzone są zgodnie z przepisami rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1509) w odniesieniu do podmiotów wymienionych w 1 ust.1 Regulaminu. 3. Kontrole przeprowadzają pracownicy Działu Nadzoru i Współpracy ze Szpitalami Klinicznymi, samodzielnie lub wraz z innymi upoważnionymi osobami. 4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1) kontrolującym rozumie się przez to pracownika lub pracowników Działu Nadzoru i Współpracy ze Szpitalami Klinicznymi, lub inną osobę upoważnioną przez Rektora UMP do przeprowadzenia kontroli, 2) DNW rozumie się przez to Dział Nadzoru i Współpracy ze Szpitalami Klinicznymi, 3) UMP rozumie się przez to Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 4) jednostce kontrolowanej rozumie się przez to samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu objęte kontrolą, 5) ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.), 6) rozporządzeniu rozumie się przez to wydane na podstawie art. 122 ust. 6 ustawy Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1509), II. Kontrola SP ZOZ 2 1. Kontrole w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej podejmowane są co najmniej raz na 6 miesięcy, celem dokonania okresowej oceny zgodności działań jednostki kontrolowanej z przepisami prawa, w szczególności w zakresie wskazanym w art. 121 ust. 4 pkt. 1-3 ustawy.
4 2. Zakres przedmiotowy kontroli wynika z przepisów aktów prawa powszechnie obowiązującego, regulujących działalność kontrolowanych jednostek. 3. Kierownik DNW i Kierownik Sekcji Kontroli DNW sporządzają półroczne bądź roczne plany kontroli, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do regulaminu kontroli, zatwierdzane przez Rektora UMP. 4. Kierownik DNW i kierownik Sekcji Kontroli DNW sporządza dla Rektora UMP i Kanclerza UMP informację półroczną bądź roczną dotyczącą przeprowadzonych kontroli, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do regulaminu kontroli. III. Przygotowanie kontroli 3 1. Kontrolę zarządza Rektor UMP. 2. Przeprowadzenie kontroli poprzedza przygotowanie programu kontroli (wzór stanowi załącznik Nr 3 do regulaminu kontroli), przy uwzględnieniu elementów wskazanych w 4 ust. 3 rozporządzenia. 3. Program kontroli zatwierdza Rektor UMP. 4. Po zakończeniu kontroli jej program dołącza się do akt kontroli. 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z konieczności pilnego przeprowadzenia kontroli dopuszcza się odstąpienie od przygotowania programu kontroli, za zgodą Rektora UMP Kontrolujący podlega wyłączeniu z kontroli z przyczyn i w trybie określonym w 5 rozporządzenia. 2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w 5 ust. 5 rozporządzenia stanowi załącznik Nr 4 do regulaminu kontroli. IV. Tryb przeprowadzania kontroli 5 1. Warunki i tryb prowadzenia kontroli określone zostały w 9-17 i 27 rozporządzenia. 2. Kontrolujący działają na podstawie imiennego upoważnienia wystawionego przez Rektora UMP, którego wzór stanowi załącznik Nr 5 do regulaminu Kontroli. 3. Spośród kontrolujących wyznacza się kierownika kontroli, zaznaczając powyższe w upoważnieniu do kontroli.
5 4. W ramach udzielonego upoważnienia kontrolujący ma prawo do: 1) wstępu do pomieszczeń jednostki kontrolowanej, 2) wglądu do dokumentów i innych materiałów związanych z działalnością jednostki kontrolowanej, z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji ustawowo chronionych, 3) przeprowadzania oględzin, 4) sprawdzania przebiegu określonych czynności, 5) żądania od kierownika i pracowników jednostki kontrolowanej ustnych i pisemnych wyjaśnień, 6) zabezpieczania dowodów. 5. Zasady powiadomienia kierownika jednostki kontrolowanej o zakresie kontroli oraz przewidywanym czasie trwania czynności kontrolnych reguluje 7 rozporządzenia. W przypadku ustnego zawiadomienia kierownika jednostki kontrolowanej kontrolujący zobowiązany jest udokumentować dokonanie powyższej czynności Kontrolujący zgłaszają swoje przybycie na kontrolę kierownikowi jednostki kontrolowanej, a w razie jego nieobecności osobie zastępującej go. 2. Kontrolujący podlegają przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy, obowiązującym w jednostce kontrolowanej. 3. Kontrolę przeprowadza się przy współudziale kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby przez niego upoważnionej, które zobowiązane są do: 1) niezwłocznego przedstawiania na żądanie kontrolującego wszelkich dokumentów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli oraz zapewnienia terminowego udzielania wyjaśnień przez pracowników, na podstawie pisemnej prośby kontrolującego, której wzór stanowi załącznik Nr 6 do regulaminu kontroli, 2) zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności udostępnienia, w miarę możliwości, oddzielnych pomieszczeń z odpowiednim wyposażeniem, 3) sporządzania na żądanie kontrolujących niezbędnych do kontroli odpisów, kserokopii lub wyciągów z dokumentów oraz zestawień i obliczeń opartych na dokumentach. Zgodność ww. dokumentów z oryginałami potwierdza kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona. 4. Czynności kontrolne mogą być przeprowadzane również w siedzibie DNW.
6 7 1. Kontrolujący dokonują ustaleń stanu faktycznego na podstawie zebranych w toku kontroli dowodów, w szczególności wskazanych w 11 ust. 2 rozporządzenia. 2. W razie potrzeby kontrolujący mogą dokonać oględzin zgodnie z 14 rozporządzenia, dokumentując powyższe zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 10 do regulaminu. 3. Przy oględzinach kasy niezbędna jest obecność osoby odpowiedzialnej za ww. komórkę organizacyjną lub kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby przez niego upoważnionej. Z przebiegu ww. czynności sporządza się protokół, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 8 do regulaminu. 4. Kontrolujący mogą zwrócić się do kierownika lub pracownika jednostki kontrolowanej o złożenie pisemnych wyjaśnień, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 6 do regulaminu. 5. Kontrolujący mogą zwrócić się o udzielenie im ustnych wyjaśnień przez kierownika lub pracownika szpitala dotyczących zakresu kontroli. Osoby te mogą również składać oświadczenia odnoszące się do zakresu kontroli. Z przebiegu ww. czynności sporządza się protokół, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 9 do regulaminu. 6. Jeżeli jest to niezbędne dla wykonania zadań kontrolnych, dowody związane z przeprowadzoną kontrolą mogą być zabezpieczone, zgodnie z 17 rozporządzenia. W przypadku zabrania dowodów z jednostki kontrolowanej kontrolujący wystawią pokwitowanie zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 11 do regulaminu. 7. Pobranie dowodów rzeczowych powinno odbywać się w obecności osób odpowiedzialnych za kontrolowaną komórkę organizacyjną lub odcinek pracy lub kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby przez niego upoważnionej. Z przebiegu ww. czynności sporządza się protokół, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 7 do regulaminu. 8. O zwolnieniu dowodów spod zabezpieczenia decyduje kontrolujący lub Rektor UMP. V. Przedstawienie ustaleń kontroli 8 1. Ustalenie stanu faktycznego w badanym zakresie oraz opis czynności kontrolnych, w tym ujawnione nieprawidłowości, ich przyczyny oraz skutki, kontrolujący przedstawiają w projekcie wystąpienia pokontrolnego, sporządzanym po zakończeniu czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 12 do regulaminu.
7 2. Szczegółowe regulacje dot. sporządzania projektu wystąpienia pokontrolnego zostały zawarte w 20 rozporządzenia. VI. Czynności pokontrolne 9 1. Warunki i tryb przedstawiania ustaleń kontroli, składania zastrzeżeń do ustaleń kontroli i ich rozpatrzenia, sporządzania wystąpień pokontrolnych oraz informowania Rektora UMP przez kierownika jednostki kontrolowanej o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania, regulują rozporządzenia. 2. Wzór wystąpienia pokontrolnego stanowi załącznik Nr 13 do regulaminu kontroli. 3. Wnioski z kontroli, zawarte w wystąpieniu pokontrolnym, przekazuje się niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. VII. Dokumentowanie kontroli Kontrolujący dokumentuje przebieg i wyniki kontroli zgodnie z 18 rozporządzenia. 2. Sposób udostępniania akt kontroli reguluje 19 rozporządzenia. 3. Akta kontroli przechowuje się w DNW. VIII. Postanowienia końcowe Regulamin kontroli wchodzi w życie z dniem podpisania przez Rektora UMP Zarządzenia o wprowadzeniu Regulaminu. 2. Niniejszy Regulamin stosuje się do kontroli wszczętych po 1 stycznia 2014 roku. 3. Zmian w Regulaminie kontroli dokonuje się w trybie właściwym dla jego ustalenia tj. w drodze Zarządzenia Rektora UMP. Rektor prof. dr hab. Jacek Wysocki
8 Załącznik Nr 1... (Komórka organizacyjna sporządzająca plan) PLAN KONTROLI na r. (podać okres-półroczny, roczny) Lp. Rodzaj i zakres przedmiotowy kontroli Jednostki objęte kontrolą Planowany termin kontroli Ilość dni przewidzianych na kontrolę Okres objęty kontrolą Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe osoby przeprowadzającej kontrolę Należy wpisać rodzaj kontroli i kryteria Uwagi Opracował: Zatwierdził: (pieczęć i podpis) (pieczęć i podpis)
9 ... (Komórka organizacyjna sporządzająca ewidencję) Informacja dotycząca kontroli przeprowadzonych w...20 roku Załącznik Nr 2 Lp. Nazwa kontrolowanej jednostki Imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby kontrolującej Upoważnienie z dnia, numer Czas trwania kontroli Zakres kontroli Okres objęty kontrolą Projekt wystąpienia pokontrolnego Wystąpienie pokontrolne z dnia przekazano z dnia przekazano data otrzymania informacji o realizacji zaleceń z jednostki kontrolowanej Uwagi Opracował: :... (pieczęć i podpis) Poznań, dnia
10 (numer akt kontroli) Załącznik Nr (nazwa i adres jednostki dokonującej kontroli).. (miejsce i data sporządzenia) I. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej PROGRAM KONTROLI... II. Termin przeprowadzenia kontroli... III. Zakres kontroli a) Przedmiot kontroli b) Okres objęty kontrolą... IV. Zagadnienia wymagające oceny... V. Stan prawny dotyczący zakresu kontroli.. VI. Wskazówki metodyczne dotyczące sposobu i techniki przeprowadzenia kontroli... VII. Organizacja i harmonogram przeprowadzenia kontroli.. Zatwierdzam... (podpis Rektora)
11 Załącznik Nr 4 (nr akt kontroli) OŚWIADCZENIE Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych w..... (nazwa i adres jednostki kontrolowanej) w zakresie..... (zakres kontroli) Ja, niżej podpisana/y., legitymująca/y się dowodem osobistym nr... niniejszym oświadczam o braku / istnieniu* okoliczności uzasadniających wyłączenie mojej osoby z udziału w ww. kontroli. (opis okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w kontroli) W przypadku powzięcia w trakcie kontroli wiadomości o okolicznościach uzasadniających moje wyłączenie z udziału w kontroli, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować na piśmie o tym fakcie podmiot uprawniony do kontroli, udzielający mi stosownego upoważnienia do przeprowadzenia przedmiotowej kontroli.... (podpis kontrolującego)... (miejscowość i data)
12 Załącznik Nr 5. (nazwa i adres jednostki dokonującej kontroli)... dnia.. (miejscowość) Upoważnienie nr do przeprowadzenia kontroli Na podstawie art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j.dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.) w związku z 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. poz. 1509) upoważniam Panią/Pana (imię i nazwisko oraz numer legitymacji służbowej lub rodzaj i numer innego dokumentu tożsamości) do dokonania kontroli... (zakres kontroli) w terminie od dnia..... do dnia..... w (nazwa oraz adres jednostki kontrolowanej) Upoważnienie niniejsze ważne jest za okazaniem legitymacji służbowej lub innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości kontrolującego. Okres ważności upoważnienia upływa z ostatnim dniem przewidywanego terminu zakończenia kontroli.... podpis Rektora Okres ważności upoważnienia przedłuża się do dnia:.., dnia (miejscowość) (podpis Rektora) Pouczenie: Poucza się, iż prawa i obowiązki jednostki kontrolowanej wynikają z art. 118 ust. 1-3, art. 119 ust. 4, art. 121 ust. 3 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.217, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. poz. 1509).
13 Załącznik Nr 6... (nazwa i adres jednostki dokonującej kontroli) Prośba złożenia wyjaśnień na piśmie Na podstawie... (podstawa prawna przeprowadzenia kontroli)... (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby kontrolującej) w dniu... prosi... (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe) o złożenie pisemnych wyjaśnień oraz/lub przedłożenie dokumentów w poniższym zakresie:... celem dnia (miejscowość) (podpis kontrolującego) Potwierdzenie odbioru Poznań, (podpis)
14 Załącznik Nr 7... (nazwa i adres jednostki dokonującej kontroli) Protokół pobrania rzeczy Na podstawie... (podstawa prawna przeprowadzenia kontroli) (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolującego) działając w obecności... (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby uczestniczącej w pobraniu rzeczy) dokonał w dniu... w... (określenie miejsca pobrania rzeczy) pobrania rzeczy w postaci... (dokładny opis pobranej rzeczy) Pobrana rzecz została zabezpieczona przez... (sposób zabezpieczenia uniemożliwiający zastąpienie jej inną) dnia... (miejscowość) (podpis osoby uczestniczącej w pobraniu rzeczy) (podpis kontrolującego)
15 Załącznik Nr 8 Protokół kontroli kasy (nazwa i adres jednostki) przeprowadzonej w dniu... od godz.:... do godz.:... przez... (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolującego) Kontrolę przeprowadzono w obecności... (imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe) W toku kontroli stwierdzono, co następuje: 1. Rzeczywisty stan gotówki w kasie stan gotówki według raportu kasowego na... z dnia... nadwyżka, niedobór... została zapisana w raporcie kasowym nr... dnia... pod poz. nr Stan innych walorów (depozytów) kontrolowanej jednostki przechowywanych w kasie, ich zgodności bądź niezgodności z ewidencją Stan druków ścisłego zarachowania przechowywanych w kasie oraz ich zgodności bądź niezgodności z ewidencją Pogotowie kasowe dla kontrolowanej jednostki ustalone przez wynosi Kasjer/ka jest zaznajomiony/na z obowiązującymi przepisami kasowymi. 6. Kasjer/ka złożył/a deklarację o odpowiedzialności materialnej za powierzoną jemu/jej gotówkę i inne walory znajdujące się w kasie Ostatnią kontrolę w kasie przeprowadził/a w dniu (podać imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolującego) 8. Uwagi o brakach w zabezpieczeniu pomieszczenia kasy......
16 ... Protokół niniejszy został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany po uprzednim odczytaniu. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono w jednostce kontrolowanej. W związku z ustaleniami zawartymi w niniejszej protokole wniesiono zastrzeżenia (nie wniesiono zastrzeżeń) (podpis kontrolującego) (podpis kasjera)... (podpis osób obecnych przy kontroli)
17 k N 9do Regulaminu kontrol Załącznik Nr 9... (nazwa i adres jednostki dokonującej kontroli)... dnia... (miejscowość) Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień/ustnego oświadczenia/oświadczenia o odmowie składania wyjaśnień Na podstawie... (podstawa prawna przeprowadzenia kontroli)... (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolującego) w dniu... przyjął ustne wyjaśnienia/przyjął ustne oświadczenie/przyjął oświadczenie o odmowie składania wyjaśnień od:... (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe składającego ustne wyjaśnienia/ustne oświadczenie) w sprawie: o następującej treści: Potwierdzam, iż zapoznałem się z treścią protokołu. (podpis osoby składającej ustne wyjaśnienia/ustne oświadczenie)... dnia.... (miejscowość) (podpis kontrolującego)
18 Załącznik Nr (nazwa i adres jednostki dokonującej kontroli) Protokół oględzin Na podstawie... (podstawa prawna przeprowadzenia kontroli)... (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolującego) działając w obecności... (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby uczestniczącej w oględzinach) dokonał w dniu... oględzin... (określenie obiektu, składników majątkowych, przebiegu czynności poddanych oględzinom) w wyniku których ustalono, co następuje: W toku oględzin dokonano utrwalenia stanu... za pomocą... które stanowią załącznik do protokołu.... dnia... (miejscowość) (podpis osoby uczestniczącej w oględzinach) (podpis kontrolującego)
19 Załącznik Nr (nazwa i adres jednostki dokonującej kontroli)... dnia... (miejscowość)... (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolującego) Pokwitowanie zabrania z kontrolowanej jednostki zabezpieczonych materiałów dowodowych Na podstawie... (podstawa prawna przeprowadzenia kontroli) zabezpieczam następujące materiały dowodowe: 1)... 2)... 3)... przez ich zabranie z... (nazwa kontrolowanej jednostki) Pouczenie:... (podpis kontrolującego) O zwolnieniu materiałów dowodowych spod zabezpieczenia decyduje......
20 Załącznik Nr (nazwa i adres jednostki dokonującej kontroli, numer protokołu)... dnia... (miejscowość) Projekt wystąpienia pokontrolnego 1. Nazwa i adres oraz dane jednostki kontrolowanej. 2. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych. 3. Zakres kontroli. 4. Osoby przeprowadzające kontrolę i numery upoważnień do kontroli. 5. Dane dotyczące kierownictwa jednostki kontrolowanej. 6. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na jakich została oparta, z uwzględnieniem: a) opisu stanu faktycznego, b) stwierdzonych nieprawidłowości, ich przyczyn, zakresu i skutków (z podaniem naruszonych przepisów) oraz wskazaniem imienia i nazwiska osób odpowiedzialnych za powstanie stwierdzonych nieprawidłowości, c) w przypadku rekontroli - informacji o wykorzystaniu wyników kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej, d) informacji o wydaniu przez kierownika jednostki kontrolowanej doraźnych poleceń, zarządzeń, e) informacji o przyjęciu ustnych, pisemnych wyjaśnień, f) informacji o dokonaniu oględzin, g) informacji o zabezpieczeniu dowodów, h) informacji o pobraniu rzeczy, 7. Informacja o ilości sporządzonych egzemplarzy oraz o numerze akt kontroli. 8. Informacja o dokonaniu wpisu o przeprowadzonej kontroli w książce ewidencji kontroli. 9. Pouczenie o prawie oraz terminie zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia. 10. Potwierdzenie daty przekazania projektu wystąpienia do jednostki kontrolowanej (data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby upoważnionej) (podpis kontrolującego) (podpis Rektora) Załącznik Nr 13
21 . (nazwa i adres jednostki dokonującej kontroli, numer protokołu)... dnia... (miejscowość) Wystąpienie pokontrolne 1. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń wystąpienie pokontrolne obejmuje treść projektu wystąpienia pokontrolnego. 2. W przypadku uwzględnienia w całości lub w części zastrzeżeń wystąpienie pokontrolne sporządza się w oparciu o projekt wystąpienia pokontrolnego oraz uwzględnione zastrzeżenia. 3. Wystąpienie pokontrolne w razie potrzeby uzupełnia się o: a) zalecenia pokontrolne lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej wraz z terminem złożenia informacji o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, b) ocenę wskazującą na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości. 4. pouczenie o braku środków odwoławczych od wystąpienia pokontrolnego. 5. Informacja o ilości sporządzonych egzemplarzy.... (podpis Rektora )
ZARZĄDZENIE NR 163/2017 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 10 listopada 2017 r.
ZARZĄDZENIE NR 163/2017 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Druk nr 883 Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom i placówkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym
Uprawnienie do przeprowadzania kontroli mają zarówno organy nadzoru geodezyjnego oraz
Podział zadań kontrolnych i ich cel... 1 Miejsce wykonywania kontroli... 2 Organy wykonujące kontrole... 2 Zakres kontroli... 3 Plan kontroli... 4 Kontrola w trybie zwykłym... 4 Uprawnienia kontrolera...
ZARZĄDZENIE NR 126/GKM/17 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 20 listopada 2017 r.
ZARZĄDZENIE NR 126/GKM/17 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia procedur przeprowadzania czynności sprawdzających oraz kontroli finansowo podatkowej w zakresie opłaty
ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 22 lipca 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR B.0050.143.2015 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA w sprawie: przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Bieruń.
i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, udzielanych szkołom
ZARZĄDZENIE Nr 17/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 05.01.2018 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie trybu udzielania i
ZARZĄDZENIE NR 2> & WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
ZARZĄDZENIE NR 2> & WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 2-^ f> zo ^terrnt 2016 r. w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego. Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW STOWARZYSZENIE OGRODOWE Krajowa Komisja Rewizyjna w Warszawie ul. Bobrowiecka Warszawa
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW STOWARZYSZENIE OGRODOWE Krajowa Komisja Rewizyjna w Warszawie ul. Bobrowiecka 1 00-728 Warszawa REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
- PROJEKT- UCHWAŁA NR.../.../18 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM. z dnia r.
- PROJEKT- UCHWAŁA NR.../.../18 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia... 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych