Source: http://www.bip.baborow.pl/971/1098/plan-budzetu-gminy-baborow-na-2008-rok.html
Timestamp: 2018-05-20 15:42:41
Legal References Found: art.18
 art. 61
 art.165
 art.184
 art. 188
 art.195

Document Content:
Plan Budżetu Gminy Baborów na 2008 rok - Gmina Baborów
Plan Budżetu Gminy Baborów na 2008 rok
Uchwała Nr XIV-92/ 08
z dnia 25 stycznia 2008 roku
w sprawie : budżetu Gminy Baborów na 2008 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt.9 lit. „d”, oraz lit.”i” pkt.10 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – (tekst jednolity – Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055,Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974)oraz art.165, art.184, art. 188 ust.2 i art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – tekst jednolity (Dz.U z 2005r. Nr 249 poz.2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 187 poz.1381, Nr 170 poz.1217,1218 Nr 249 poz.1832 z 2007 r. Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984, Nr 82 poz. 560)
Uchwala się budżet gminy Baborów na 2008 rok.
Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie
17.129.000 zł
8.545.075 zł
w tym : opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych – 80.490 zł
2. subwencje ogólne
4.534.509 zł
3. środki z Budżetu Państwa i Unii Europejskiej 605.542 zł
4. dotacje celowe na bieżące i inwestycyjne zadania własne 1.572.709 zł
5. dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji 1.871.165 zł
rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1
Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie 17.379.670 zł
1. wydatki związane z realizacją w roku budżetowym zadań
inwestycyjnych i wieloletniego programu inwestycyjnego 1.264.800 zł
w tym ze środków Unii Europejskiej
561.500 zł
2. wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji 1.871.165 zł
rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. rezerwy ogólne i celowe, w tym :
238.000 zł
- rezerwa ogólna na wydatki bieżące 150.000 zł
- rezerwa celowa, w tym: 88.000 zł
1. wydatki bieżące, z czego na : 58.000 zł
- wynagrodzenia i pochodne 20.000 zł
- odprawy emerytalne 10.000 zł
2. wydatki inwestycyjne, z czego na : 30.000 zł
- transport i łączność 10.000 zł
- oświata 10.000 zł
- gospodarka komunalna 10.000 zł
4. wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
80.490 zł
5. wydatki na dotacje
182.450 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 7
6. wydatki na obsługę długu publicznego
279.840 zł
7. pozostałe wydatki bieżące
13.462.925 zł
Źródłem sfinansowania deficytu wynoszącego 250.670 zł będą kredyty długo
Ustala się plan przychodów w kwocie, w tym :
1.675.000 zł
1) kredyty długoterminowe
1.555.000 zł
2) przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 120.000 zł
Ustala się plan rozchodów w kwocie, w tym : 1.424.330 zł
1. spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.424.330 zł
Ustala się plan funduszy celowych - GFOŚ
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie:
występującego w ciągu 2008 roku przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 450.000 zł,
planowanego na 2008 rok deficytu budżetu – w kwocie 250.670 zł,
spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - w kwocie 1.424.330 zł .
1. Upoważnia się Burmistrza Gminy jako Organu Wykonawczego do :
1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach 11 ,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku 2009 do wysokości 100.000 zł,
3) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 450.000 zł
4) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami
w ramach tego samego działu.
5) przekazania swoich uprawnień dla Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami w ramach tego samego rozdziału, z wyłączeniem zmian w planie wydatków powodujących zmianę planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Jazłowiecka-Skarbnik Gminy Baborów
Data wytworzenia: 13 luty 2008
PDFZalacznik_10.pdf
PDFZalacznik_9.pdf
PDFZalacznik_7.pdf
PDFZalacznik_6.pdf
PDFZalacznik_5.pdf
Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 13-02-2008 10:04
Data wytworzenia: 13-02-2008
Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/971/1098/plan-budzetu-gminy-baborow-na-2008-rok.html
Data publikacji: 13-02-2008 10:04 przez: Administrator BIP BIP
2008-02-13 10:04:42
Zalacznik_1.pdf, rozmiar: 0.1MB
Zalacznik_2.pdf, rozmiar: 0.11MB
Zalacznik_3.pdf, rozmiar: 0.07MB
Zalacznik_4.pdf, rozmiar: 0.07MB
Zalacznik_8.pdf, rozmiar: 0.1MB
Zalacznik_11.pdf, rozmiar: 0.11MB
Zalacznik_10.pdf, rozmiar: 0.12MB
Zalacznik_9.pdf, rozmiar: 0.13MB
Zalacznik_7.pdf, rozmiar: 0.11MB
Zalacznik_6.pdf, rozmiar: 0.08MB
Zalacznik_5.pdf, rozmiar: 0.09MB