Source: http://docplayer.pl/3184989-Opis-do-budzetu-gminy-na-2010-rok.html
Timestamp: 2016-10-20 21:41:09
Legal References Found: art. 90
 art.211
 art.212
 art.214
 art.215
 art.217
 art.222
 art.235
 art.236
 art. 266
 art. 30
 art. 61

Document Content:
⭐Opis do Budżetu Gminy na 2010 rok
Opis do Budżetu Gminy na 2010 rok
Download "Opis do Budżetu Gminy na 2010 rok"
1 Opis do Budżetu Gminy na 2010 rok Przewiduje się uzyskać dochody z następujących źródeł: I. Podatki i opłaty ogółem: ,00 zł Z tego: - podatek rolny od jednostek gospodarki uspołecznionej i indywidualnej (przyjęto 34,10 zł/q żyta) ,00 zł - podatek od nieruchomości ,00 zł - podatek leśny ,00 zł - podatek od środków transportowych ,00 zł - opłata skarbowa ,00 zł - podatek dochodowy od osób prawnych ,00 zł - podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł II. Dochody z majątku gminy ogółem: ,00 zł - ze sprzedaży mienia komunalnego ,00 zł III. Pozostałe dochody ogółem: ,83 zł A. Ogółem dochody własne: ,83 zł IV. Subwencja ogólna ogółem: ,00 zł V. Ogółem dotacje, z tego: ,00 zł - dotacje celowe na zadania własne ,00 zł - dotacja na zadania zlecone, z zakresu administracji rządowej ,00 zł B. Środki pozyskane z innych źródeł ,00 zł DOCHODY OGÓŁEM ,83zł Podział dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w załączniku Nr 1. 12 1. Wydatki 1. Utrzymanie dróg publicznych i powiatowych rozdział a/ partycypacja w kosztach remontu drogi powiatowej 1711 N Aptynty-Święty Kamień- Wilczyny-Srokowo ,10 zł, 2. Utrzymanie dróg publicznych i gminnych rozdział Zaplanowano w budżecie kwotę ogółem ,00 zł z tego na: 1. Zakup kruszarki udarowej ,00 zł, 2. Ułożenie dywanika asfaltowego w Barcianach (ul. Sportowa) ,00 zł, 3.Wykonanie dokumentacji i parkingu przy ul. Ogrodowej ,00 zł, 4. Bieżące utrzymanie dróg w tym zakup i transport materiału do naprawy i utwardzanie nawierzchni ,00 zł, 5. Zimowe utrzymanie dróg ,00 zł, 6. Naprawa wiat przystankowych 6.000,00 zł, 7. Naprawa przepustów drogowych i prace melioracyjne ,00 zł, 8. Inne wydatki w tym: zakup paliwa, części, znaków drogowych, urządzeń drogowych, obsługa geodezyjna ,00 zł, 9. Pozostała kwota wynika z funduszu sołeckiego (zakup żwiru na drogę) 2.000,00 zł. 3. Pozostała działalność - rozdział W rozdziale tym zaplanowano ,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie 45 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, na płace i pochodne ,00 zł, pozostała kwota to bieżące utrzymanie zatrudnionych pracowników (ekwiwalenty za odzież, BHP, oplata składki PEFRON, zakup narzędzi, itp.) 4. Gospodarka mieszkaniowa rozdział W rozdziale tym zaplanowano ,00 zł dotacji dla ZGKiM. W rozdziale tj. Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę ,00 zł również w rozdziale zaplanowano kwotę finansowaną ze środków funduszy strukturalnych 23 UE w wysokości ,00 zł i w 6059 zaplanowano kwotę współfinansowaną ze środków funduszy strukturalnych UE w wysokości ,00 zł. 5. Działalność usługowa dział 710 Ogółem w dziale tym zaplanowano ,00 zł z tego na plan zagospodarowania przestrzennego ,00 zł, pozostała kwota ,00 zł to nasadzenie drzew i zabiegi pielęgnacyjne, utrzymanie czystości i ubezpieczenie,wykonanie tablic informacyjnych. 6. Urzędy Wojewódzkie zadania zlecone rozdział Ogółem zaplanowano kwotę ,00 zł, z tego otrzymana dotacja ,00 zł. Z tego na wynagrodzenia i pochodne na 1 etatu przeznacza się kwotę ,00 zł, w tym zaplanowano 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 5.650,00 zł, pozostała kwota tj ,00 zł środki własne Gminy przeznaczone na bieżącą działalność. 7. Rada Gminy rozdział Zaplanowano ogółem ,00 zł z tego ,00 zł diety, pozostała kwota to wydatki na bieżące utrzymanie Rady Gminy. 8. Urząd Gminy rozdział Na funkcjonowanie administracji samorządowej zaplanowano kwotę ,00 zł : płace i pochodne ,00 zł (w Urzędzie Gminy zaplanowano 23 etaty, trzy nagrody jubileuszowe i jedna odprawa emerytalna ), pozostała kwota zaplanowana w tym rozdziale stanowi bieżące utrzymanie Urzędu Gminy. 9. Promocja jednostek samorządu terytorialnego rozdział Na działalność związaną z promocją gminy zaplanowano kwotę ,00 zł, w tym z funduszu soleckiego 8.211,00 zł na organizacje imprez okolicznościowych integracyjnych, tablice ogłoszeniowe, mapy. 10. Pozostała działalność rozdział Ogółem w rozdziale zaplanowano kwotę ,00 zł, z tego: sołtysi ,00 zł, zakup usług pozostałych ,00 zł na wydatki związane ze współpracy z Łotwą i Obwodem Kalingradzkim, zakup pucharów i upominków związanych z rozgrywkami 34 kulturalno-sportowymi na terenie gminy. Na składki członkowskie do Związków gmin i stowarzyszeń, do których należy gmina przeznaczono kwotę ,00 zł. 11. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa rozdział Zaplanowano na 2010 rok kwotę 1.150,00 zł jako umowa zlecenie na prowadzenie rejestrów wyborczych. 12. Ochotnicze Straże Pożarne rozdział Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano kwotę ,00 zł, z tego na kontynuację budowy remizy OSP w Drogoszach - pomieszczenia socjalnego ,00 zł, oraz zakup samochodu strazackiego ,00 zł. Pozostała kwota to wydatki bieżące związane z działalnością OSP.( za udział w akcjach, energia elektryczna, zakup paliwa i materiałów, opłata czynszu, CO, zimna woda, składki PZU itp.) W dziale Obrona Cywilna zaplanowano kwotę 7.000,00 zł, pozostała kwota to środki własne. Wyżej wymienioną kwotę zaplanowano na zakup materiałów, usług i podróże służbowe. Zaplanowano w rozdziale kwotę 1.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe (zakup materiałów). 13. Obsługa Długu publicznego rozdział Na spłatę odsetek od kredytów zaplanowano kwotę ,00 zł. 14. Różne rozliczenia rozdział Zaplanowano rezerwę ogólną i celową na kwotę ,00 zł oraz rezerwę celową tj. zarządzanie kryzysowe ,00 zł. 15. Szkoły podstawowe rozdział Na utrzymanie 4 szkół podstawowych, w których uczy się 416 dzieci, pracuje 57 nauczycieli i 10 osób obsługi przeznacza się kwotę ,00 zł, z tego: na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę ,00 zł, pozostałą kwotę przeznacza się na bieżące wydatki szkół ( materiały i wyposażenie, zakup opału, wyposażenie klas, zakup pomocy naukowych, opłata za energię elektryczną, bieżące remonty i pozostałe usługi). 45 16. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych rozdział Na utrzymanie 74 dzieci klas O, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 nauczycieli oraz na zakup pomocy naukowych zaplanowano w 2010 roku kwotę ,00 zł. 17. Przedszkola rozdział W dziale Przedszkola ogółem zaplanowano kwotę ,00 zł z tego: ,00 zł tj. dotacja w ramach porozumień między jednostkami. Na inne formy wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 90 ust. 2d o systemie oświaty zaplanowano kwotę ,00 zł, dla przedszkoli niepublicznych zaplanowano kwotę ,00 zł. 18. Gimnazjum rozdział Na utrzymanie gimnazjum, w którym uczy się 263 uczniów, pracuje 30 nauczycieli i 3 osoby obsługi przeznacza się kwotę ,00 zł, z tego na: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę ,00 zł, a pozostałą kwotę przeznacza się na wydatki bieżące gimnazjum ( zakup materiałów i wyposażenia opał, pomoce naukowe, oplata za energię, bieżące remonty i pozostałe usługi). 19. Dowóz uczniów do szkół rozdział Ogółem zaplanowano kwotę ,00 zł z tego: na płace i pochodne od wynagrodzeń dla 5 kierowców zaplanowano kwotę ,00zł, (zaplanowano 1 nagrodę jubileuszową). Pozostała kwota to zakup paliw, olejów i płynów, zakup części, ogumienia, akumulatorów oraz bieżące utrzymanie pojazdów tj. ubezpieczenia pojazdów i pasażerów, bieżące przeglądy techniczne pojazdów, naprawy i bilety miesięczne dla młodzieży dojeżdżającej do Gimnazjum PKS. 20. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli rozdział Na dokształcanie nauczycieli i opłaty za pracownie metodyczne zaplanowano kwotę w wysokości ,00 zł. 21. Stołówki szkolne rozdział6 Ogółem zaplanowano kwotę ,00 zł z tego: na płace i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę ,00 zł. Pozostała kwota to zakup energii, odpis na ZFŚS. 22. Pozostała działalność rozdział W rozdziale tym zaplanowano środki na nagrody dla dyrektorów jednostek oświatowych oraz zakup nagród dla uczni (tzw. Nagrody Wójta) na ogólną kwotę ,00 zł. 23. Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdział i Ogółem na wyżej wymienioną działalność zaplanowano ,00 zł, z tego na realizację programów związanych z profilaktyką zwalczania i zapobiegania alkoholizmowi kwotę ,00 zł. oraz 8.000,00 zł na realizację programu związanego ze zwalczaniem narkomanii. Na dotację celową dla jednostek niezaliczanych do finansów publicznych zaplanowano 3.000,00 zł. 24. Pozostała działalność rozdział Na dotację celową dla jednostek niezaliczanych do finansów publicznych zaplanowano 0,00 zł. 25. Domy Pomocy Społecznej rozdział Kwota ,00 zł zaplanowano na odpłatność za pobyt pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców gminy, kierowanych przez GOPS. 26. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe rozdział kwota ,00 zł, z tego: Na wypłatę świadczeń rodzinnych zadanie zlecone zaplanowano kwotę ,00 zł. Na obsługę tego zadania zaplanowano kwotę ,00 zł ( place i pochodne i bieżąca obsługa), pozostała kwota zaplanowana w tym rozdziale stanowi bieżące utrzymanie. 27. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - rozdział W 2010 roku na składki zdrowotne podopiecznych zaplanowano kwotę ,00 zł. 28. Opieka społeczna zadania własne i zlecone rozdział7 Na opiekę społeczną z zakresu zadań własnych planuje się kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, opłaty internatów i biletów miesięcznych, zakup opału i odzieży dla rodzin najuboższych. Kwota ,00 zł na wyżej wymienione zadanie to są środki własne pochodzące z budżetu gminy. 29. Dodatki mieszkaniowe rozdział Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę ,00 zł. 30. Zasiłki stałe rozdział Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę ,00 zł. 31. Ośrodki Pomocy Społecznej - rozdział Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2010 roku zaplanowano kwotę ,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 11 osób pracujących w GOPS przeznaczono kwotę ,00 zł (zaplanowano 1 nagrodę jubileuszową). Pozostała kwota została przeznaczona na bieżące wydatki tj. CO, czynsz, opłaty za telefony, prowizje, za przesyłki pocztowe, itp. 32. Opieka społeczna rozdział Na utrzymanie 2 osób pracujących jako opiekunki do osób potrzebujących pomocy zaplanowano na płace i pochodne od płac kwotę ,00 zł jest to zadanie własne gminy, pozostała kwota 2.700,00 zł są to wydatki bieżące. 33. Pozostała działalność rozdział Na dożywianie dzieci w 2010 roku zaplanowano kwotę ,00 zł (udział własny) oraz na prace społeczno-użyteczne ,00 zł. Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę ,00 zł. 34. Świetlice szkolne rozdział Ogółem zaplanowano ,00 zł z tego: na wynagrodzenie i pochodne przeznaczono kwotę ,00 zł. Pozostała kwota zaplanowana została na zakup pomocy naukowych, zakup materiałów i wyposażenia, opłatę energii elektrycznej i pozostałe wydatki bieżące. 35. Pomoc materialna dla uczniów rozdział8 Ogółem zaplanowano ,00 zł tj. dotacja dla stowarzyszenia. 36. Pozostała działalność rozdział Ogółem zaplanowano na fundusz sołecki kwotę ,36 zł. (zagospodarowanie placu zabaw, zakup wyposażenia i przystosowanie placów,ogrodzenie placu). 37. Gospodarka odpadami komunalnymi rozdział Na wyżej wymienioną działalność zabezpieczono ,00 zł ( ,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, 5.000,00 zł zakup usług). 38. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach rozdział Na utrzymanie zieleni w gminie przeznaczono kwotę ,00 zł, zaś pozostała kwota wynika z funduszu soleckiego tj ,51 zł (zakup trawy, krzewów, sadzonek). 39. Schroniska dla zwierząt rozdział Na w/w zadanie zaplanowano na 2010 rok kwotę ,00 zł. 40. Oświetlenie ulic, placów i dróg rozdział Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę ,00 zł z tego opłata rachunków za oświetlenia uliczne na terenie gminy oraz opracowanie programów modernizacji oświetlenia ulicznego i budowa oświetlenia w miejscowościach, w których nie ma oświetlenia. 41. Zakłady Gospodarki Komunalnej rozdział Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w kwocie ,00 zł. 42. Pozostała działalność rozdział Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w kwocie ,00 zł. 43. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby rozdział Dotacja dla instytucji kultury kwota ,00 zł oraz ,00 zł zaplanowano na inwestycję budowa sceny widowiskowej przy GOK w Barcianach. 44. Biblioteki rozdział Dotacja dla bibliotek ,00 zł. 89 45. Pozostała działalność rozdział Ogółem w tym rozdziale wydatkowano kwotę ,76 zł. Zaplanowano kwotę 6.600,00 zł jako dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadania do wykonania jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie upowszechniania, organizowania imprez związanych z kultywowaniem kultury mniejszości narodowych oraz promocja związków kulturowych Polski z krajami Unii Europejskiej oraz na wydatki inwestycyjne tj. remont dachu w swietlicy w Krelikiejmach na kwotę ,00 zł, zaś pozostała kwota składa się na fundusz sołecki tj ,76 zł (zakup wyposażenia, modernizacja ogrzewania, wymiana okien, remont dachu w świetlicach wiejskich itp.). 46. Ochrona i konserwacja zabytków rozdział Na ochronę i konserwacje zabytków ( kościoły) zaplanowano kwotę ,00 zł. 47. Obiekty sportowe- rozdział W rozdziale tym na boiska sportowe na wsi na 2010 rok zaplanowano kwotę ,10 zł, która wynika z funduszu sołeckiego, zaś ,00 zł zaplanowano na inwestycję budowy zaplecza socjalnego na stadionie w Barcianach. 48. Kultura fizyczna i sport - rozdział Dotacja celowa na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu tj. upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy. Organizowanie aktywnych form wypoczynku-harcerze, wycieczki rowerowe. Na tę działalność przeznaczono ,00 zł, zaś na pozostałą kwotę składa się wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenia. Zaś pozostała kwota przeznaczona jest na wynagrodzenie i związane z nim pochodne dla trenera środowiskowego zatrudnionego na boisku ORLIK do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych. Szczegółowy podział wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 2 i 3. 910 3. Inwestycje W budżetu na 2010 rok planuje się następujące inwestycje: - Opracowanie dokumentacji na modernizację stacji uzdatniania wody w Barcianach ,00 zł, - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Skandawie ,00 zł, - Opracowanie dokumentacji i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podławkach ,00 zł, - Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych na terenie gminy ,00 zł, - Odszkodowania za zniszczenia po budowie wodociągów i kanalizacji 5.000,00 zł, - Budowa kanalizacji w Barcianach i Rodelach oraz sieci wodociągowej w Barcianach ,00 zł, - Opracowanie operatów wodnych na pobór wody i odprowadzenie ścieków ,00 zł, - Kontynuacja budowy remizy OSP w Drogoszach - pomieszczenie socjalne ,00 zł, - Zakup samochodu strażackiego ,00 zł, - Budowa sceny widowiskowej przy GOK Barciany ,00 zł, - Remont dachu świetlicy w Krelikiejmach ,00 zł, - Budowa zaplecza socjalnego na stadionie w Barcianach ,00 zł, OGÓŁEM ŚRODKI NA INWESTYCJE ,00 zł Budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie ,00 zł. Gmina zaciągnie kredyt w wysokości ,00 zł z tego: spłata kredytów z lat ubiegłych ,00 zł, Do budżetu przyjęto następujące wskaźniki: 1/ Podatek rolny przyjęto kwotę 34,10 zł/q żyta, wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2009 r. 2/ Podatki i opłaty lokalne zwiększono około 2% w stosunku do planu dochodów przyjętych w uchwale budżetowej na rok 2009 r. 3/ Dotacje celowe na zadania zlecone przyjęto zgodnie z decyzją Nr FB.158/2009 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 października 2009 r. 1011 4/ Subwencje ogólną, podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów ST /09 z dnia 19 października 2009 r. 5/ Składki na Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Związek Gmin Barcja oraz Euroregion Bałtyk przyjęto na podstawie złożonych uchwał. 6/ W budżecie uwzględniono wnioski Rad Sołeckich w zakresie bieżącego utrzymania dróg, świetlic, terenów zielonych, boisk sportowych, placów zabaw, zakup tablic, map, imprez okolicznościowych -i ntegrujących społeczność.. W związku z ograniczonymi środkami finansowymi część wniosków nie zostało ujętych w budżetu, będą sukcesywnie wdrażane z chwilą pojawienia się środków finansowych. 7/ Gmina składa się z 23 sołectw. O przyznanie środków z funduszu soleckiego na 2010 rok zwróciło się 20 sołectw. Złożyły odpowiednie wnioski, uchwały i kosztorysy na ogólna kwotę ,73 zł. 8/ Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości ,00 zł oraz rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki zarządzanie kryzysowe w wysokości ,00 zł. 9/ Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Barciany Nr 34/2009 z dnia 21 września 2009 roku wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy zostały zamrożone na rok / Na inwestycje gminne zaplanowano kwotę ,00 zł, 10/ Dotacje celową na zadania zlecone, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców przyjęto zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DOL /09 z dnia 21 października 2009 r. Wójt Gminy 11 Podobne dokumenty
Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Opracowując projekt uchwały budżetowej na rok 2015 uwzględniono w nim zasady określone ustawą o finansach publicznych, uchwałą Rady Gminy w sprawie Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok
UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236, Bardziej szczegółowo Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2015 r.
RADACYF^KY STSY.WHEC ul riasks far.a 26-804 Stromiec Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2015 r. D O C H O D Y B U D Ż E T O W E Szacunek dochodów budżetowych na 2015 r. oparto o: - przewidywane wykonanie Bardziej szczegółowo Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie Bardziej szczegółowo Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r.
ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia Bardziej szczegółowo CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI
CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku Bardziej szczegółowo PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Plan budżetu gminy Nowe Miasteczko na 2003 rok opracowano zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁUKTA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁUKTA. ZA ROK 2012r
SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁUKTA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁUKTA ZA ROK 2012r Budżet Gminy Łukta na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy dnia 29 grudnia 2011r. Uchwałą Nr XV/76/2011 w kwotach: - dochody Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 19/08
ZARZĄDZENIE NR 19/08 WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2007 Działając na podstawie art. Bardziej szczegółowo UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK
UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK Projekt uchwały budżetowej jest podstawą gospodarki finansowej Gminy do czasu uchwalenia uchwały budżetowej. Projekt uchwały budżetowej Bardziej szczegółowo B u d ż e t Gminy Kołbaskowo na 2011 rok
B u d ż e t Gminy Kołbaskowo na 2011 rok Projekt Budżet gminy Kołbaskowo na 2011 rok zakłada dochody w wysokości 43.958.271 zł, zaś wydatki 52.821.349 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego Bardziej szczegółowo UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW
UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW NA 2014 ROK GRUDZIEŃ 2013 1 Budżet Gminy Niechlów na 2014 rok został opracowany w oparciu o: Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK
BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 marzec 2013 1 SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010 3 II. DOCHODY GMINY 5 III. WYDATKI GMINY 14 IV. REALIZACJA Bardziej szczegółowo Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2014 Wójta Gminy Grabowiec z dnia 11 sierpnia 2014 roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Budżet Gminy na 2014 rok uchwalony w dniu Bardziej szczegółowo UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK
UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. Bardziej szczegółowo Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,
Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł. Bardziej szczegółowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr FN.0050.10.2014 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 27.03.2014r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Spis treści 1. Wykonanie Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r.
ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 i art. 61 ust 2 Bardziej szczegółowo Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67
Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem Bardziej szczegółowo Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/11 Wójta Gminy Turek z dnia 31.03.2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Plan dochodów na 2010 r. po zmianach wynosi 19.030.235,31 zł. Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 listopada 2010 r. Nr 209 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 3247 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 61A/2010 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK
SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r. Bardziej szczegółowo INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony 29 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/189/2008 i określał: dochody w wysokości wydatki Bardziej szczegółowo Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26 Bardziej szczegółowo Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.
Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane Bardziej szczegółowo Sprawozdanie roczne z wykonania
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Skórzec za 2012 rok. Rada Gminy w Skórcu Uchwałą Nr X/76/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku uchwaliła budżet Gminy na 2012 rok w kwocie: a) po stronie dochodów Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.