Source: http://docplayer.pl/3102008-Iv-2-1-rolnictwo-dzial-010-36-iv-2-2-transport-i-lacznosc-dzial-600-37-iv-2-3-turystyka-dzial-630-38-iv-2-4-gospodarka-mieszkaniowa-dzial-700-38.html
Timestamp: 2017-03-26 10:08:29
Legal References Found: art. 267
 art. 269
 art. 267
 art. 37
 art. 18
 art. 51
 art. 199
 art.18
 art. 14
 art. 18
 art. 267
 art. 18
 art.40
 art.42
 art. 18
 art. 18
 art. 199
 art. 61
 art.18
 art.51
 art.266

Document Content:
IV.2.1. Rolnictwo dział IV.2.2. Transport i łączność dział IV.2.3. Turystyka dział IV.2.4. Gospodarka mieszkaniowa dział - PDF
IV.2.1. Rolnictwo dział IV.2.2. Transport i łączność dział IV.2.3. Turystyka dział IV.2.4. Gospodarka mieszkaniowa dział
Download "IV.2.1. Rolnictwo dział 010 36 IV.2.2. Transport i łączność dział 600 37 IV.2.3. Turystyka dział 630 38 IV.2.4. Gospodarka mieszkaniowa dział 700 38"
1 SPIS TREŚCI I. Sytuacja finansowa Miasta 1 I.1. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na przestrzeni roku I.2. Ogólne informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych za 2007 rok oraz sytuacja finansowa miasta na I.3. Zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 5 I.4. Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 8 I.5. Należności miasta z tytułu udzielonych pożyczek 8 I.6. Udziały w spółkach 10 I.7. Wykonanie budżetu Miasta w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach II. Realizacja dochodów budżetowych 13 II. 1. Informacje ogólne 13 II. 2. Dochody własne 15 II Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 16 II Podatki i opłaty 17 II Podatki i opłaty lokalne 19 II Podatek od nieruchomości 21 II Podatek od środków transportowych 22 II Podatek od posiadania psów 24 II Opłata targowa 25 II Pozostałe podatki i opłaty 25 II Dochody z majątku gminy 26 II Pozostałe dochody 28 II Środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych 29 II. 3. Subwencje 29 II. 4. Dotacje 29 III. Skutki stosowania ulg w spłatach należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa 31 IV. Realizacja wydatków budżetowych 33 IV.1. Informacje ogólne 33 IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 352 IV.2.1. Rolnictwo dział IV.2.2. Transport i łączność dział IV.2.3. Turystyka dział IV.2.4. Gospodarka mieszkaniowa dział IV.2.5. Działalność usługowa dział IV.2.6. Administracja publiczna dział IV.2.7. Urzędy naczelnych organów władzy dział IV.2.8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dział IV.2.9. Dochody od osób prawnych, fizycznych publicznego od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dział IV Obsługa długu publicznego dział IV Różne rozliczenia dział IV Oświata i wychowanie dział IV Ochrona zdrowia dział IV Pomoc społeczna dział IV Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dział IV Edukacyjna opieka wychowawcza - dział IV Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dział IV Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dział IV Kultura fizyczna i sport dział IV.3. Realizacja wydatków majątkowych 66 V. Realizacja planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 75 VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 81 VII. Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 82 Tab. Nr 38 Realizacja dochodów budżetowych za 2007 rok 83 Tab. Nr 39 Realizacja wydatków budżetowych za 2007 rok 893 I. SYTUACJA FINANSOWA MIASTA I.1. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na przestrzeni roku Budżet Miasta Iławy na rok 2007 został uchwalony przez Radę Miejską dnia 24 stycznia 2007 roku Uchwałą Nr V/25/2007. Dochody budżetowe uchwalono w wysokości zł zaś wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie zł. Planowano wówczas deficyt budżetowy w wysokości zł. Na przestrzeni roku Rada Miejska w Iławie dokonała zmian w budżecie Miasta. Po stronie dochodów budżet uległ zwiększeniu o kwotę ,22 zł a po stronie wydatków budżet uległ zwiększeniu o kwotę ,22 zł. Zwiększeniu uległ deficyt budżetowy o kwotę zł. A zatem po zmianach planowany budżet na 2007 rok zamknął się po stronie dochodów kwotą ,22 zł a po stronie wydatków kwotą ,22 zł. Planowany na rok 2007 deficyt budżetowy zamknął się kwotą zł. Poniższe zestawienie informuje o wysokościach i źródłach zmian w budżecie miasta Iławy na 2007 rok. Plan uchwalony Plan po zmianach Różnica r r. +/- I. Dochody ogółem , , ,22 1. Dochody własne , , ,00 2. Subwencje , , ,00 3. Dotacje celowe , , ,22 II. Wydatki ogółem , , ,22 1. Wydatki bieżące , , ,22 2. Wydatki majątkowe , , ,00 III. Deficyt budżetowy , , ,00 w tym: źródła pokrycia: - kredyty i pożyczki , , ,00 - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych , , ,00 Źródła zmian planu dochodów i wydatków na przestrzeni roku przedstawiają się następująco: zł + zwiększenia planu - zmniejszenia planu DOCHODY ogółem ,22 1. Dochody własne ,00 w tym: - udziały w podatku dochodowym ,00 - wpływy z opłat - 450,00 - wpływy z podatków ,00 14 - dochody z majątku gminy ,00 - dochody z tytułu świadczonych usług przez jednostki ,00 - środki z zewnątrz ,00 - pozostałe dochody ,00 2.Subwencje ogólne ,00 w tym : - część oświatowa ,00 - ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej ,00 3. Dotacje ,22 w tym: - dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,78 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na postawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 - dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu i z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t ,00 - dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu i z samorządu województwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t ,00 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych ,00 WYDATKI ogółem ,22 1.Wydatki bieżące ogółem ,22 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 - dotacje ,00 - obsługa długu publicznego ,00 - poręczenia i gwarancje udzielone ,00 - pozostałe wydatki ,22 2.Wydatki majątkowe ogółem ,00 w tym: - wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne ,00 - wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych ,00 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 - wydatki przekazane j.s.t. na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ,00 - wpłaty na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 - wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 25 I.2. Ogólne informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych za rok 2007 oraz sytuacja finansowa Miasta na r. Jak zrealizowano budżet miasta Iławy w roku 2007 przedstawiono w tabeli nr 1. Lp Tab. Nr 1. Wyszczególnienie Wykonanie budżetu miasta Iławy za 2007 rok Plan 2007 Wykonanie 2007 zł Wsk str % Zł Wsk str % Wsk. Dyn. (5:3) % I Dochody ogółem , ,0 111,4 1 Dochody własne , ,1 118,2 2 Subwencje , ,9 100,0 3 Dotacje , ,0 99,3 II Wydatki ogółem , ,0 94,3 1 Wydatki bieżące , ,7 96,0 2 Wydatki majątkowe , ,3 86,2 III Wynik budżetowy - deficyt + nadwyżka X IV Skumulowany wynik na r. - deficyt ,4 W roku 2007 plan dochodów budżetowych zrealizowany został w 111, 4 % tj. na plan zł osiągnięto wpływy w wysokości zł. Planowane wydatki wykorzystane zostały w 94,3%. Wydatkowano zł na plan zł. Rok 2007 zakończono nadwyżką budżetową w wysokości zł. Po realizacji budżetu za 2007 rok skumulowany wynik finansowy na będący deficytem znacznie się zmniejszył, ale nadal to deficyt w kwocie zł. Podobnie jak w latach poprzednich źródłami dochodów budżetowych były dochody własne, subwencje z budżetu państwa i dotacje celowe. Największy udział w zrealizowanych dochodach stanowiły dochody własne, bo 67,1 %. Subwencje z budżetu państwa stanowiły 16, 9 % wpływów budżetowych a dotacje 16,0 %. Dochody własne zrealizowano w 118, 2 % tj. na planowaną kwotę zł uzyskano wpływy w wysokości zł. Z budżetu państwa uzyskaliśmy 100 % planowanych wpływów z subwencji tj. w wysokości zł. W analizowanym okresie budżet Miasta zasilony został również dotacjami w wysokości zł. Wpływy z dotacji były mniejsze od planowanych o zł. A zatem plan został zrealizowany w 99,3 %. W roku 2007 plan roczny wydatków budżetowych został zrealizowany w 94, 3% tj. w wysokości zł. W zrealizowanych wydatkach 83, 7 % to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Miasta oraz jego jednostek. Plan wydatków bieżących zrealizowany został w 96 % tj. na zaplanowane zł wydatkowano zł. Wydatki majątkowe stanowiły 16, 3 % ogółu zrealizowanych wydatków a ich plan został zrealizowany w 86, 2 % tj. w wysokości zł. Szczegółowe wykonanie zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych zamieszczono w rozdziałach IV.2 i IV.3 Na jakim poziomie ukształtowały się w analizowanym roku przychody oraz rozchody związane z finansowaniem deficytu informuje tabela poniżej. 36 Tab. Nr 2. Przychody i rozchody 2007 roku. Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 2007 r r. Różnica I. Dochody budżetowe II. Wydatki budżetowe III. Wynik (I II) IV. Finansowanie (V VI) V. Przychody ogółem z tego: Kredyty zaciągnięte Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (pożyczka na prefinansowanie) 2. Spłata udzielonych pożyczek Inne źródła (wolne środki) VI. Rozchody ogółem Z tego: Spłata kredytów Spłata pożyczek Pożyczki udzielone przez Miasto Spłaty pożyczki przeznaczonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (pożyczka na prefinansowanie) VII. Nadwyżka środków pieniężnych wynikająca m. in. z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych W roku 2007 osiągnięto przychody w wysokości zł na planowaną wielkość zł, zaś rozchody wyniosły zł na plan zł. Źródłami przychodów były: - kredyt komercyjny zł, - pożyczka na prefinansowanie zadania Modernizacja budynku na potrzeby centrum kulturalno oświatowego, sportu i turystyki w Iławie realizowanego z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych zł, - środki wolne będące nadwyżką środków pieniężnych wynikającą z rozliczeń zaciągniętych do końca 2006 roku kredytów i pożyczek w wysokości zł, - spłaty pożyczek udzielonych przez Miasto w wysokości zł. Rozchody budżetowe to: - spłata zaciągniętych do roku 2006 kredytów i pożyczek zł, - pożyczki udzielone wspólnotom mieszkaniowym na remonty ich budynków mieszkalnych zł, - spłata pożyczki na prefinansowanie zadania Modernizacja budynku na potrzeby centrum kulturalno - oświatowego, sportu i turystyki w Iławie realizowanego z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych zł. Rok 2007 zakończono środkami pieniężnymi będącymi nadwyżką środków pieniężnych wynikających z rozliczeń zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości zł. Główne wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta przedstawiono w tab. nr 3. 47 Tab. Nr 3. Wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową miasta Iławy w 2007 roku Lp Wyszczególnienie Plan Wykonanie Dochody budżetowe Wydatki budżetowe Wynik budżetowy roku 2007 deficyt, + nadwyżka Skumulowany wynik na r. deficyt Skumulowany wynik na r deficyt Stan zadłużenia Miasta na r. z tytułu kredytów i pożyczek Stan należności Miasta na r. z tytułu udzielonych pożyczek Kwota długu publicznego na r Łączna kwota przypadających do spłaty kredytów, pożyczek, odsetek oraz potencjalnych spłat kwot z udzielonych poręczeń w stosunku do 6,66 % 5,96 % dochodów zrealizowanych (max. 15%) 10 Łączna kwota długu publicznego liczona w stosunku do dochodów (max. 60%) 48,89 % 40,86 % W analizowanym okresie na roku osiągnięto dług publiczny w wysokości zł na planowaną wielkość zł. Dług publiczny to w 100 % kwota zadłużenia Miasta na roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Osiągnięty dług publiczny jest niższy od planowanego o kwotę zł. Wielkość długu publicznego liczona w stosunku do osiągniętych dochodów stanowi 40,86 %. Osiągnięty wskaźnik nie przekracza maksymalnego wskaźnika, jakiego gminy nie mogą przekroczyć tj. 60 %. Innym wskaźnikiem charakteryzującym sytuację finansową Miasta w danym roku jest wskaźnik mówiący o łącznej kwocie przypadających w roku budżetowym do spłaty rat kredytów i pożyczek, kwocie odsetek spłaconych w tym roku oraz kwocie potencjalnych spłat udzielonych poręczeń, liczonej w stosunku do osiągniętych w roku dochodów. Maksymalny wskaźnik nie może przekroczyć w roku 15 % dochodów. W analizowanym okresie uzyskaliśmy wskaźnik w wysokości 5, 96 % na planowany wskaźnik 6,66 %. Wykonanie dochodów i wydatków w rozbiciu na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy przedstawiają tabele nr 38 i 39 na str I.3. Zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Stan zobowiązań Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2007 r przedstawia poniższe zestawienie. zł Plan Wykonanie Stan zadłużenia na r Kredyty otrzymane w 2007 r Kredyty spłacone w 2007 r Pożyczki spłacone w 2007 r Stan zadłużenia na r Zmiana stanu zadłużenia na r. do stanu na r Jak z zestawienia wynika stan zadłużenia Miasta na koniec 2007 roku zmniejszył się o kwotę zł, w stosunku do stanu na roku. Natomiast plan zakładał zwiększenie tego stanu o kwotę zł. A zatem w stosunku do planu stan zadłużenia Miasta na roku obniżył się o kwotę zł i wyniósł zł. 58 W roku 2007 na pokrycie planowanego deficytu, po przeprowadzonym przetargu, zaciągnięto kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, działającym w imieniu własnym jak i na rzecz Banku Spółdzielczego w Iławie. Kwota zaciągniętego kredytu w wysokości zł stanowiła 55, 6 % wielkości planowanej. W analizowanym okresie spłata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych do końca roku 2006 przebiegała zgodnie z planem. Spłacono kredyty w kwocie zł i pożyczki w wysokości zł. Łączna kwota spłat to zł. Spłacono kredyty następującym bankom: - Bank Millennium SA w Warszawie zł, - WFOŚ i GW w Olsztynie zł, - Kredyt Bank w Elblągu zł, - Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie zł, - Bank Śląski w Katowicach Oddział w Olsztynie zł. - Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie zł, - PKO BP S.A. w Warszawie, Regionalny Oddział Korporacyjny w Olsztynie, Centrum Korporacyjne w Elblągu zł. - Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, działającym w imieniu własnym jak i na rzecz Banku Spółdzielczego w Iławie i Lubawie zł Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na roku w wysokości zł posiadamy wobec następujących banków: - Bank Millennium S.A. w Warszawie zł, końcowy termin spłaty 2009 rok, - WFOŚ i GW w Olsztynie zł, końcowy termin spłaty 2009 rok, - Kredyt Bank w Elblągu zł, końcowy termin spłaty 2011 rok, - Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie zł, końcowy termin spłaty 2011 rok, - Bank Śląski w Katowicach Oddział w Olsztynie zł, końcowy termin spłaty 2012 rok, - PKO BP S.A. w Warszawie, Regionalny Oddział Korporacyjny w Olsztynie, Centrum Korporacyjne w Elblągu zł, końcowy termin spłaty 2014 rok, - Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie zł, końcowy termin spłaty 2015 rok, - Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, działającym w imieniu własnym jak i na rzecz Banku Spółdzielczego w Iławie i Lubawie zł, końcowy termin spłaty 2017 rok. - Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, działającym w imieniu własnym jak i na rzecz Banku Spółdzielczego w Iławie zł, końcowy termin spłaty 2017 rok. Zgodnie z podpisanymi umowami całe zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek występujące na roku winno być spłacone do końca roku 2017 i spłaty w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: - w roku zł - w roku zł - w roku zł - w roku zł - w roku zł - w roku zł - w roku zł - w roku zł - w roku zł - w roku zł Stan zadłużenia Miasta z tytułu kredytów i pożyczek w rozbiciu na poszczególne zadania i banki, w których zaciągnięto te zobowiązania przedstawiono w tab. Nr 4. 69 Tab. Nr 4. Zadłużenie miasta Iławy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rok zł Lp Przeznaczenie kredytu Kwota przyznanej pożyczki, kredytu Okres kredytowania Rok otrzymania Rok końcowej spłaty Zadłużenie gminy na Kredyty i pożyczki otrzymane Rok 2007 Kredyty i pożyczki spłacone Zadłużenie w tym wysokość spłaty w latach gminy na r w latach następnych I Pożyczki ogółem Budowa kanalizacji sanitarnej 1 ul. Kościuszki (WFOŚiGW) II Kredyty ogółem Bank Polskiej Spółdzielczości Budowa hali sportowej 2 (Millennium S.A.) Bank Spółdzielczy Modernizacja drogi nr 16 (kontrakt dla województwa) (Millennium SA) Wydatki na inwestycje (Kredyt 5 Bank Elbląg) Wydatki bieżące (BOŚ) Zadanie inwestycyjne Mała obwodnica wsch. II etap - (PHARE PKO BP S.A.) Wydatki bieżące ( BGK Olsztyn) Wydatki bieżące i Modernizacja oczyszczalni ścieków (Millennium S.A.) Zad. inwestycyjne Mała obwodnica wsch. I etap - PHARE (Bank Śląski O/ Olsztyn) III RAZEM10 I.4. Zobowiązania tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Miasto Iława posiada potencjalne zobowiązanie z tytułu udzielonych 2 poręczeń dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętych, przez Spółdzielnię Mieszkaniową Przyszłość w Iławie, kredytów z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na budowę budynków mieszkalnych w systemie budownictwa społecznego przy ul. Ostródzkiej 48 F i 48 A. Zobowiązanie to zaciągnięto na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Iławie: - Nr XI/87/99 z dnia 2 lipca 1999 roku oraz Nr XIII/127/99 z 30 września 1999 kwota poręczenia zł, dotyczy budynku ul. Ostródzka 48 A, - Nr XXVII/288/2000 roku z dnia 28 grudnia 2000 roku - kwota poręczenia zł, dotyczy budynku ul. Ostródzka 48 F. Spółdzielnia Mieszkaniowa dotychczas wywiązuje się z obowiązku spłaty rat kredytów zaciągniętych na budowę wspomnianych wyżej budynków wraz z należnymi odsetkami, przez co miasto Iława nie dokonało do 2007 roku żadnych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń. I.5. Należności Miasta z tytułu udzielonych pożyczek. Stan należności Miasta z tytułu udzielonych pożyczek na koniec 2007 r przedstawia poniższe zestawienie. Plan Wykonanie Stan należności na r Pożyczki udzielone w 2007 r Pożyczki spłacone w 2007 r Stan należności na r Zmiana stanu należności na r. do stanu na r Jak z zestawienia wynika stan należności Miasta na koniec 2007 roku zwiększył się o kwotę zł, w stosunku do stanu na roku. Natomiast plan zakładał zwiększenie tego stanu o kwotę zł. A zatem w stosunku do planu stan należności Miasta z tytułu udzielonych pożyczek na roku obniżył się o kwotę zł i wyniósł zł. W roku 2007 udzielono pożyczek na kwotę zł oraz dokonano spłat zaciągniętych pożyczek na kwotę zł. W roku 2007 pożyczki otrzymały następujące podmioty: - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sobieskiego zł, - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Królowej Jadwigi zł, - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego zł, - Klub Sportowy Jeziorak zł, - Lokalna Organizacja Turystyczna zł. W 2007 roku przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek wyniosły zł i były większe od planowanych o zł. Zgodnie z podpisanymi umowami należności z tytułu udzielonych z budżetu Miasta pożyczek występujące na roku winny być spłacone przez pożyczkobiorców do końca roku 2012 i spłaty w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: - w roku zł, - w roku zł. - w roku zł, - w roku zł. - w roku zł, W tabeli nr 5 przedstawiono stan należności z tytułu udzielanych pożyczek na roku w rozbiciu na poszczególnych pożyczkobiorców. 811 Lp. Pożyczkobiorca Tab. Nr 5. Należności z tytułu udzielonych pożyczek według stanu na rok Rok otrzymania pożyczki Plan. rok zakończenia spłaty Wielkość udzielonej pożyczki wg umowy Należności gminy na pożyczki udzielone rok 2007 w tym wysokość spłaty pożyczek w latach pożyczki spłacone Należności gminy na koniec okresu sprawozd WM ul. Narutowicza WM ul. Narutowicza WM ul. Sobieskiego WM ul. Woj. Polskiego WM ul. Królowej Jadwigi WM ul. Woj. Polskiego 9a WM ul. Wyszyńskiego WM ul. Grunwaldzka WM ul. Westerplatte WM ul. Kościuszki 20 B WM ul. Grunwaldzka WM ul. Konopnickiej WM ul. Wojska Polskiego WM ul. Wojska Polskiego 3 ( umowa nr 27/04) WM ul. Wojska Polskiego 3 (umowa nr 12/07) WM ul. Wojska Polskiego WM ul. Baczyńskiego WM ul.1 Maja 35 a KS " Jeziorak" Lokalna Organizacja Turystyczna 18 Razem x x pozostałe lata 912 I.6. Udziały w spółkach. Miasto Iława posiada udziały w 3 spółkach prawa handlowego a mianowicie w Iławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Zakład Gospodarki Komunalnej w Iławie, w Zakładzie Komunikacji Miejskiej i w Iławskich Wodociągach oraz w spółce akcyjnej Warmińsko Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Miasto posiada na roku udziały w następujących procentach: - w Iławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Zakład Gospodarki Komunalnej 99, 8% udziałów, - w Zakładzie Komunikacji Miejskiej 100% udziałów, - w Iławskich Wodociągach - 100% udziałów. O wielkości udziałów według stanu na r informuje poniższa tabela. Lp Tab. Nr 6. Udziały Gminy Miejskiej Iława w spółkach prawa handlowego w 2007 roku Nazwa Spółki Stan Zmiany w Stan na roku 2007 zł % zł % (zwiększenia) Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Zakład Gospodarki , ,0 Komunalnej udziały ogółem a udziały pieniężne , ,1 b udziały niepieniężne , ,9 2 Zakład Komunikacji Miejskiej , ,0 a udziały pieniężne , ,4 b udziały niepieniężne , ,6 3 Iławskie Wodociągi , ,0 a udziały pieniężne , ,0 4 Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A , ,0 a udziały pieniężne , ,0 RAZEM: , ,0 a udziały pieniężne , ,8 b udziały niepieniężne , ,2 Jak z tabeli wynika w roku 2007 podwyższono kapitały zakładowe 2 spółkom w łącznej wysokości zł, które zostały pokryte wkładem pieniężnym w łącznej wysokości zł, co oznacza, że kwotę tą przekazano z budżetu miasta, oraz wkładem niepieniężnym w wysokości zł. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym pokryte zostały przez Gminę Miejską Ilawa wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci następujących nieruchomości: 1) aport na rzecz ITBS zł dotyczył: - niezabudowanej działki gruntowej położonej w Iławie przy ul. Jagiellończyka o powierzchni 480 m 2 (KW Nr EL1I/ /6), - niezabudowanej działki gruntowej położonej w Iławie przy ul. Jagiellończyka o powierzchni m 2 ( KW Nr EL1I/ /1), 2) aport na rzecz ZKM zł dotyczył: - prawa własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej częścią budynku kotłowni, położonej przy ul. Wojska Polskiego o powierzchni 1,0868 ha (KW Nr EL1I/ /7), - prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej częścią budynku kotłowni, położonej przy ul. Wojska Polskiego o powierzchni 0, 1245 ha (KW Nr EL1I/ /0). Miasto Iława na roku posiada udziały w spółkach prawa handlowego w łącznej wysokości zł, w tym udziały pieniężne w kwocie zł oraz niepieniężne w wysokości zł. 1013 I.6. Wykonanie budżetu Miasta w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach Budżet Miasta zrealizowany w latach w przeliczeniu na jednego mieszkańca zestawiono w tabeli nr 7 oraz graficznie na rysunkach nr 1 i 2. Tab. Nr 7. Wykonanie budżetu miasta Iławy w latach w przeliczeniu na 1 mieszkańca Wykonanie (zł) Lp Wyszczególnienie na 1 mieszk. Wsk. str. % na 1 mieszk. Wsk. str. % na 1 mieszk. Wsk. str. % na 1 mieszk I DOCHODY 1.754,9 100, ,8 100, ,5 100, ,7 100,0 1 Dochody własne 1.212,7 69, ,8 69, ,0 68, ,6 67,1 2 Subwencje 371,8 21,2 399,3 18,3 381,2 16,8 414,7 16,9 3 Dotacje 170,4 9,7 261,7 12,0 331,3 14,6 392,4 16,0 II WYDATKI OGÓŁEM 1.752,5 100, ,2 100, ,5 100, ,0 100,0 1 Wydatki bieżące 1.409,2 80, ,5 69, ,1 70,6 1937,2 83,7 2 Wydatki majątkowe 343,3 19,6 707,7 30,6 742,4 29,4 376,8 16,3 NADWYŻKA (+) III DEFICYT (-) IV LUDNOŚĆ (stan 31.12)* Wskaźnik dynamiki każdy poprzedni V rok=100% - DOCHODY - WYDATKI - LUDNOŚĆ * - dane GUS na dany rok +2,4-133,4-258, , ** 99,9 99,9 99,9 **- liczba ludności na r. 124,1 131,9 99,9 104,0 109,1 99,6 108,5 91,7 100,1 Wsk. Str. % 1114 Rys nr 1. Struktura dochodów budżetowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 69,1 69,7 68,6 67,1 Dochody własne 21,2 18,3 16,8 16,9 Subwencje 14, ,7 Dotacje Rys nr 2. Struktura wydatków budżetowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 80,4 69,4 70,6 Wydatki Bieżące 83,7 19,6 30,6 29,4 16,3 Wydatki Majątkowe15 II. II.1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Informacje ogólne W roku 2007 żadna jednostka budżetowa nie utworzyła rachunku dochodów własnych i w związku z tym w sprawozdaniu nie przedstawiamy wykazu tych jednostek oraz zestawienia dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych. Realizację dochodów budżetowych w roku 2007 w porównaniu z wykonaniem roku 2006 przedstawiono w tabeli nr 8. Tab. Nr 8. Wykonanie dochodów budżetowych w latach 2006 i 2007 zł Wykonanie 2006 Wykonanie 2007 Wsk. dyn. Lp. Treść Wsk. str. Wsk. str. % zł zł % % (7:3) Dochody ogółem , ,0 108,6 A Dochody własne , ,1 106,4 B Subwencje , ,9 108,9 C Dotacje celowe , ,0 118,6 Jak z danych tabeli wynika w roku 2007 uzyskano wpływy budżetowe wyższe od wpływów roku 2006 o 8, 6% tj. o kwotę zł. Osiągnięte dochody w roku 2007 to kwota zł. Głównymi źródłami zrealizowanych dochodów, podobnie jak w latach poprzednich tak i w roku 2007, były dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe. Wzrost dochodów 2007 do dochodów 2006 w wysokości zł osiągnęliśmy dzięki większym o dochodom własnym, większej subwencji oświatowej o zł oraz większym wpływom z dotacji o kwotę zł. W zrealizowanych w 2007 roku dochodach jak i w dochodach 2006 roku dochody własne stanowiły największy udział i ukształtowały się odpowiednio na poziomie 67, 1 % i 68,6 %. Na osiągnięcie w 2007 roku wyższych dochodów własnych od dochodów 2006 roku o kwotę zł miało wpływ uzyskanie wyższych dochodów z: - udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od os. fiz. i prawnych) o zł, - podatków i opłat o zł, - dochodów z majątku gminy o zł, - pozostałych dochodów o zł. Poniżej wykonania roku 2006 uzyskano wpływy ze źródeł pozabudżetowych, bo o kwotę zł. W grupie tych dochodów znajduje się wsparcie z budżetu Unii Europejskiej i nie zawsze rok do roku jest porównywalny. W 2006 roku kończyliśmy 2 zdania współfinansowane ze środków PHARE oraz środki z funduszu strukturalnego na modernizację kina a w roku 2007 możliwości, wsparcia były już inne i w uzyskanych wpływach mamy tylko środki na ukończenie modernizacji kina. Jak już wspomniano w roku 2007 wpływy z subwencji były wyższe od wpływów roku 2006 o zł a wpływy z dotacji celowych o zł. W roku 2007 otrzymaliśmy większe niż w roku 2006 dotacje z: - budżetu państwa i to w szczególności na realizacje zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i powierzonych jak i na realizację zadań własnych o zł, - budżetu jednostek samorządu terytorialnego o zł, - funduszy celowych o zł. 1316 O tym jak przedstawiała się realizacja dochodów analizowanego okresu w stosunku do wielkości zaplanowanych wg głównych źródeł ich powstania informuje tabela nr 9. LP Tab. Nr 9. Realizacja dochodów budżetowych wg źródeł powstania w 2007 roku Treść Plan 2007 zł Zł Wykonanie 2007 Wsk. str. % Wsk. dyn. % (4:3) Różnice (kol.4-3) I Dochody ogółem ,0 111, Dochody własne ,1 118, Udziały w podatkach stanowiących dochód A budżetu państwa (podatek dochodowy od osób ,7 109, fizycznych i prawnych) B Podatki i opłaty ,4 109, C Dochody z majątku gminy ,0 151, D Środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych ,8 98, E Pozostałe dochody ,2 109, Subwencje ogólne ,9 100,0 0 A Część oświatowa ,9 100,0 0 3 Dotacje ogółem ,0 99, A Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych ,4 97, B Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu ,0 99, administracji rządowej C Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z ,0 0 adm. Rządową D Dotacje z funduszy celowych na bieżące zadania ,0 0 E F G Dotacje z funduszy celowych na inwestycyjne zadania Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t ,4 96, ,2 100, ,0 0 Zaplanowane na 2007 rok dochody budżetowe w wysokości zł zostały zrealizowane w 111, 4 % tj. w kwocie zł. Jak już wcześniej wspomniano głównymi źródłami dochodów są dochody własne, subwencje ogólne z budżetu państwa oraz dotacje celowe otrzymane w znacznej części z budżetu państwa. Dochody zrealizowane w 2007 roku były wyższe od zaplanowanych o zł głównie w wyniku przekroczenia planu dochodów własnych o zł. Poniżej planu osiągnięto wpływy z dotacji o zł. Dochody własne w analizowanym okresie, jak wynika z tab. nr 8, były głównym źródłem dochodów, bowiem stanowiły 67, 1 % ogólnych wpływów budżetowych i wyniosły zł na planowaną wielkość zł. A zatem plan wykonano w 118,2 %. Drugie źródło dochodów to subwencje otrzymywane z budżetu państwa, które stanowiły w tych dochodach 16, 9 % tj. uzyskano wpływy w wysokości zł, co stanowiło 100% planu. Trzecie źródło dochodów budżetowych to dotacje celowe. W 2007 roku to źródło dochodów stanowiło 16 % ogółu zrealizowanych wpływów 1417 budżetowych, co oznacza, że do budżetu wpłynęły środki w wysokości zł. na planowaną kwotę zł. Jak z danych tabeli wynika na zrealizowanie dochodów budżetowych powyżej wielkości planowanych miało wpływ przede wszystkim osiągnięcie powyżej planu dochodów z majątku gminy aż o kwotę zł a konkretnie sprzedaż gruntów przy ul. Dąbrowskiego z przeznaczeniem na budowę kompleksu hotelowego. Na bardzo dobrą realizację dochodów roku 2007 miało również znaczenie osiągnięcie ponad plan wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych jak i prawnych, bo aż o zł oraz z wpływów z podatków i opłat o kwotę zł, w tym z podatku od nieruchomości o zł. II.2. Dochody własne. W analizowanym okresie z dochodów własnych uzyskaliśmy wpływy w wysokości zł na wielkość planowaną zł. W tabeli Nr 10 przedstawiono szczegółową realizację wpływów z poszczególnych źródeł dochodów własnych. Tab. Nr 10. Realizacja dochodów własnych w 2007 roku Lp Rodzaj dochodów Plan 2007 Zł Wykonanie 2007 zł Wsk. dyn.% Wsk. str.% DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM ,2 100,0 I Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,6 33,9 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,7 32,1 2 Podatek dochodowy od osób prawnych ,4 1,8 II Podatki i opłaty ogółem ,2 28,8 1 Wpływy z podatków ,6 24,8 A Podatek od nieruchomości ,1 20,8 B Podatek od środków transportowych ,5 1,2 C Podatek od posiadania psów ,1 0,1 D Podatek rolny ,6 0 E Podatek leśny ,6 0 F Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej ,4 0,2 G Podatek od spadków i darowizn ,5 0,4 H Podatek od czynności cywilnoprawnych ,5 2,1 2 Wpływy z opłat ,8 4,0 A Opłata targowa ,3 1,0 B Opłata skarbowa ,3 1,9 C Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,8 0,9 D Opłaty za koncesje i licencje ,3 0 E Opłata produktowa ,8 0 F Opłata za zajęcie pasa drogowego ,0 0,1 G Wpływy z różnych opłat ,4 0,1 III Dochody z majątku gminy ,8 28,3 1 Dzierżawa mienia ,0 11,7 1518 2 Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości ,1 15,1 3 Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów ,2 1,2 4 Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów na własność ,2 0,2 5 Dochody ze zbycia praw majątkowych ,0 0,1 6 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,2 0 Środki na dofinansowanie zadań ze źródeł IV pozabudżetowych ,6 4,2 V Pozostałe dochody ,4 4,8 1 Wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe ,2 3,4 2 Wpływy z usług cmentarnych ,9 0,5 3 Pozostałe odsetki ,4 0,4 4 Odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i innych należności ,6 0,2 5 Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek ,6 0,2 6 Grzywny, mandaty ,3 0 7 Rekompensaty za utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych ,0 0 8 Pozostałe wpływy z różnych dochodów ,3 0,1 9 Dochody związane z realizacją zadań zleconych , Odsetki od pożyczek udzielonych , Wpływy z różnych rozliczeń ,9 0 W roku 2007 główne źródła dochodów własnych to: 1) udziały w podatkach będących dochodami budżetu państwa (podatki dochodowe od osób prawnych i fizycznych) zł, stanowiące 33, 9 % dochodów własnych, 2) wpływy z podatków i opłat zł, stanowiące 28, 8 % dochodów własnych, 3) dochody z majątku gminy zł, stanowiące 28, 3 % dochodów własnych, 4) środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych zł, - stanowiące 4,2 % dochodów własnych, 5) pozostałe dochody zł, stanowiące 4, 8 % dochodów własnych. Jak z danych tabeli nr 10 wynika plany poszczególnych głównych źródeł dochodów własnych zostały zrealizowane w następującym procencie: - 109, 6 % - udziały w podatkach będących dochodami budżetu państwa (podatki dochodowe od osób prawnych i fizycznych), - 109,2 % - wpływy z podatków i opłat - 151, 8 % - dochody z majątku gminy - 98, 6 % - środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych - 109, 4 % - pozostałe dochody. Szczegółowe wykonanie podstawowych źródeł dochodów własnych i wpływ ich na wysokość zrealizowanych dochodów budżetowych w roku 2007 przedstawiają następne rozdziały. II.2.1. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa a mianowicie w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych to bardzo ważne źródło dochodów naszego Miasta. Plan tych dochodów zrealizowano w 109,6%. Uzyskano wpływy w wysokości zł 1619 tj. o zł więcej niż planowano. Wpływy z tego źródła stanowiły 33, 9 % ogółu dochodów własnych a 22, 7 % ogółu dochodów budżetowych. Na kwotę zł składały się następujące dochody: - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zł, - udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych zł Plan wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych ustalony na poziomie zł wykonany został w 212, 4 % tj. w wysokości 955,934 zł. W porównaniu z wykonaniem roku 2006, wpływy roku 2007 są o wyższe o zł. Zrealizowane w 2007 roku wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są wyższe od planowanych o zł i wyższe od wpływów roku 2006 o zł. Poniżej zestawiono wykonanie wpływów z podatków dochodowych na przestrzeni 4 ostatnich lat tj Tab. Nr 11. Wpływy z podatków stanowiących dochody budżetu państwa w latach Lp Rodzaj wpływów zł %* Zł %* zł %* zł %* Udziały w podatkach stanowiących , , , ,9 dochód budżetu państwa w tym: 2 Podatek dochodowy od , , , ,3 osób fizycznych 3 Podatek dochodowy od osób prawnych , , , ,4 *każdy poprzedni rok 100 % II.2.2. Podatki i opłaty Na to źródło dochodów składają się wpływy z: 1) podatków (od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów, podatek rolny, leśny, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych), 2) opłat (targowej, skarbowej, produktowej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, za licencje i koncesje, za zajęcie pasa drogowego) Wpływy z podatków i opłat wg powyższego układu przedstawione zostały w tab. nr 11. Innym podziałem wpływów z podatków i opłat jest ich podział z uwagi na wpływ samorządu na ich wielkość a mianowicie rozróżniamy: 1) podatki i opłaty lokalne pobierane na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, na które to źródło ma wpływ Rada Miejska poprzez chociażby ustalanie wysokości stawek podatków jak i stawek opłat, (wpływy z podatków i opłat lokalnych to wpływy z podatku od nieruchomości, podatku od posiadania środków transportowych, od posiadania psów oraz opłaty lokalne oplata targowa), 2) podatki i opłaty pobierane na mocy innych ustaw niż ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (są to następujące podatki i opłaty: podatek rolny i leśny, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy pobierany w formie karty podatkowej, opłata skarbowa oraz inne opłaty). Wykonanie wpływów z podatków i opłat w analizowanym okresie we wspomnianym wyżej układzie przedstawia tab. Nr20 Tab. Nr 12. Wykonanie wpływów z podatków i opłat za 2007 rok zł LP Wyszczególnienie Plan 2007 Wykonanie 2007 Róznica Wsk. dyn. % I Podatki i opłaty ogółem ,2 1 Podatki i opłaty lokalne ,9 A Podatek od nieruchomości ,1 B Podatek od środków transportowych ,5 C Podatek od posiadania psów ,1 D Opłata targowa ,3 2 Pozostałe podatki i opłaty ,0 A Podatek rolny ,6 B Podatek leśny ,6 Podatek od działalności gospodarczej osób C fizycznych opłacany w formie karty ,4 podatkowej D Podatek od spadków i darowizn ,5 E Opłata skarbowa ,3 F Podatek od czynności cywilnoprawnych ,5 G Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych( 0480) ,8 H Opłaty za koncesje i licencje ,3 I Opłata produktowa ,8 I Opłata za zajęcie pasa drogowego ,0 J Wpływy z różnych opłat ,4 W 2007 roku wpłynęło do budżetu z podatków i wszelkich opłat zł, co stanowiło 28, 8% ogółu dochodów własnych i 19, 4% ogółu dochodów budżetowych. Plan został zrealizowany w 109, 2 %, co oznacza wyższe wpływy od planowanych o zł. Uzyskane wpływy w 2007 roku były również wyższe od wpływów roku 2006 o kwotę zł. Plan wpływów z podatków zrealizowano w 109, 6% a wpływów z opłat w 106,8 %. O wykonaniu ponad plan wpływów z podatków i opłat w kwocie zł zadecydowało przede wszystkim zrealizowanie ponad plan wpływów z: - podatku od nieruchomości o zł, - podatku od spadków i darowizn o zł, - podatku od czynności cywilnoprawnych o zł, - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zł, - podatku od środków transportowych o zł, - opłaty za zajęcie pasa drogowego o zł. - opłaty skarbowej o zł, - opłaty produktowej o zł, - podatku rolnego i leśnego o zł, Nieznacznie poniżej planu zrealizowano następujące dochody: - podatek od posiadania psów o zł, - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej o zł, - opłata targowa o zł, - opłaty za koncesje i licencje o 148 zł, - pozostałe opłaty o 383 zł. 18 Pokazać jeszcze
IV.2.3. Turystyka dział IV.2.4. Gospodarka mieszkaniowa dział IV.2.5. Działalność usługowa dział IV.2.6. Administracja publiczna
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Iławy za 2009 rok Marzec 2010 SPIS TREŚCI I. Sytuacja finansowa Miasta Iława w 2009 roku 1 I.1. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na przestrzeni roku Bardziej szczegółowo I. SYTUACJA FINANSOWA MIASTA IŁAWA W 2011 ROKU
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Iławy za 2011 rok Marzec 2012 I. SYTUACJA FINANSOWA MIASTA IŁAWA W 2011 ROKU I.1. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na przestrzeni roku 2011. Budżet Miasta Bardziej szczegółowo IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Iławy za 2010 rok Marzec 2011 SPIS TREŚCI I. Sytuacja finansowa Miasta Iława w 2010 roku 1 I.1. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na przestrzeni roku Bardziej szczegółowo INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU
PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam: Bardziej szczegółowo Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Bardziej szczegółowo Wałbrzych, marzec 2014 rok
Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK
Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Bardziej szczegółowo I. Zmiany w budżecie Miasta Iławy na przestrzeni I półrocza 2015 roku.
I. Zmiany w budżecie Miasta Iławy na przestrzeni I półrocza 2015 roku. Dnia 29 grudnia 2014 roku Rada Miejska w Iławie Uchwałą Nr IV/14/14 uchwaliła budżet Miasta Iławy na 2015 rok w następujących wielkościach: Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.
Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.
Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1 Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK
ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r.
UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. Bardziej szczegółowo INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent Bardziej szczegółowo 1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego:
ZARZĄDZENIE NR 351/07 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r. Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z Bardziej szczegółowo Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej Bardziej szczegółowo PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo Bardziej szczegółowo Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Dz. Nazwa - Treść Plan Wykonanie Realizacja % 010 Rolnictwo i łowiectwo 207 384,02 107 884,02 52,02% w tym dochody bieżące : 207 384,02 Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2016 r. Poz. 3828 UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Bardziej szczegółowo Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.
Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.
UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 Bardziej szczegółowo Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie Bardziej szczegółowo BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ Bardziej szczegółowo WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2010 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ
TABELA 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2010 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ Dział Nazwa działu i źródła w złotych DOCHODY BIEŻĄCE 17.404.825,00 17.783.206,66 102,2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 3763 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Racibórz za 2012r. Na Bardziej szczegółowo Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł
PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY Budżet Gminy Kartuzy na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr IV/35/2015 z 28 stycznia 2015r. W trakcie realizacji budżetu Gminy, Bardziej szczegółowo Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Budżet Gminy na 2009 rok, uchwalony został w dniu 22 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXIX/64/2008 Rady Miejskiej w Zbąszynku. W trakcie całego Bardziej szczegółowo ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2014 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2014 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA Bardziej szczegółowo REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura Bardziej szczegółowo Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.
Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa Bardziej szczegółowo - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku Budżet Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem Bardziej szczegółowo DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-
Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ Bardziej szczegółowo 1. Uchwalony przez Radę Miasta budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 36.859.049 zł.
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ŁĘCZYCA dotycząca budżetu Miasta Łęczyca w poprzednim roku budżetowym w trybie art. 14. ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. Bardziej szczegółowo UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015
UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r.
SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. Realizując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Bardziej szczegółowo INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2012 rok.
INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2012 rok. Wójt Gminy Tarnawatka przedkłada poniżej informację z realizacji dochodów i wydatków gminy za 2012 rok. Rada Gminy w Tarnawatce w Bardziej szczegółowo WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2015 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ
ZAŁĄCZNIK 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2015 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ Dział Nazwa działu i źródła DOCHODY BIEŻĄCE 21 163 604,26 21 249 332,55 100,4 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 947 471,80 Bardziej szczegółowo Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok
Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.
UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, Bardziej szczegółowo Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej
Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2007r. - część tabelaryczna Dział Rozdział Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 Bardziej szczegółowo DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu Bardziej szczegółowo Nazwa Dochody Realizacja
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja Bardziej szczegółowo Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok
Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I Bardziej szczegółowo Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 5/2007 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 16.03.2007 r Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok Dochody Plan 11 968 954,00 Wykonanie 11 905 660,00 % 99,47 plan Bardziej szczegółowo Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta Bardziej szczegółowo BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24 Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015
UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Bardziej szczegółowo Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2009 według źródeł ich powstania
Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2009 według źródeł ich powstania Dział Rozdział Wyszczególnienie Paragraf dochodów Przewidywa-ne wykonanie za 2008 rok (w złotych) Plan na 2009 Bardziej szczegółowo PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia Bardziej szczegółowo 0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Bardziej szczegółowo PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/164/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2012 roku zmieniającej Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia 14 grudnia Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR XXXVI/382/13 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2014
Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2015 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa Bardziej szczegółowo Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan Bardziej szczegółowo Dochody budżetowe za okres od r.do r.
Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095 Bardziej szczegółowo I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok
Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna Bardziej szczegółowo Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011 Bardziej szczegółowo 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej
2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.
2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 Bardziej szczegółowo Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok
Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe Bardziej szczegółowo Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I kwartał 2013 roku
Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I Plan dochodów budŝetu miasta Konina na 2013 rok według źródeł powstawania w złotych Lp. wskaźnik struktura DOCHODY GMINY I. PODATKI, Bardziej szczegółowo Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze
Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć Bardziej szczegółowo Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku
Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka Bardziej szczegółowo Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 31 marca 2015 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 31 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Miasta Świnoujście Bardziej szczegółowo Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.
Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19% Bardziej szczegółowo BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l Bardziej szczegółowo Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo Bardziej szczegółowo Sprawozdanie roczne z wykonania
BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów Bardziej szczegółowo Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 Bardziej szczegółowo PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014
DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8 /2013 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 3 stycznia 2014 r. I. DOCHODY WŁASNE, w tym :.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 600,00.01095 Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie Bardziej szczegółowo Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00
Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Bardziej szczegółowo Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r.
Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr IV/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014 Bardziej szczegółowo Cześć I Wykonanie według działów - dochody Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROKU
Cześć I Wykonanie według działów - dochody Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROKU Dział Nazwa działu Plan na 01.01.2009 rok DOCHODY Plan na 31.12.2009 rok Wykonanie za 2009 Bardziej szczegółowo BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie Bardziej szczegółowo UCHWAŁA Nr 148/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 30 marca 2016 r.
UCHWAŁA Nr 148/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Łańcuckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu Bardziej szczegółowo U C H W A Ł A Nr 99/XII/2004 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie: budżetu Miasta Radymno na 2004 r.
U C H W A Ł A Nr 99/XII/2004 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie: budżetu Miasta Radymno na 2004 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.51 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o Bardziej szczegółowo ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA Bardziej szczegółowo 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00
Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17 Bardziej szczegółowo INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
B U R M I S T R Z R Y K INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Ryki SIERPIEŃ 2013 r. SPIS TREŚCI I. ZMIANY W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU..... 3-6 Budżet wg uchwały budżetowej Bardziej szczegółowo OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr./ Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Wstęp Wieloletnia prognoza finansowa Bardziej szczegółowo PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU
Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu Bardziej szczegółowo BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY
Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3 Bardziej szczegółowo Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za I półrocze 2010r.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za I półrocze 2010r. Na podstawie art.266 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia czerwca 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres