Source: http://www.bip.rydzyna.pl/dokument/364/420
Timestamp: 2018-01-21 12:33:01
Legal References Found: art.18
 art.51
 ustawy 2
 art.109
 art.124
 art.128

Document Content:
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXII/242/2005
Uchwała Nr XXXII/242/2005
Numer uchwały: 2005/32/242
Uchwała Nr XXXII/242/2005<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2006 rok.
Na podstawie art.18 ust2 pkt 4, pkt 9 lit „d", art.51 ustl i 2, art61 ust2 ustawy 2 dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 póz. 1591 ze zmianami) oraz art.109 ust.l, art.124, art.128 ust.2 pkt l ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz.148 ze zmianami)
1. Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości 14.520.069 zł zgodnie 2 załącznikiem Nr l do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust, l obejmuje:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 1.615.796 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
1. Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości 15.267.215 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
2. Ogólna kwota wydatków, o której mowa w ust.1 obejmuje także:
1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 1.615.796 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
3) limity na wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym w kwocie 2.450.000 zł określa załącznik Nr 4 do uchwały.
4) wykaz zadań majątkowych na rok 2006 -w kwocie 790.000 zł przedstawia załącznik Nr 5 do uchwały.
1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu - deficyt budżetu - wynosi 747.146 zł. Deficyt budżetu planuje się pokryć przychodami z emisji obligacji komunalnych. Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2006 rok przedstawia załącznik Nr 6 do uchwały.
Uchwala się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 55.480 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.
Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na, 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
Ustala się plan dochodów budżetu państwa na rok 2006 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.
-rezerwę ogólną budżetu w dziale 758, rozdziale 75818 w kwocie 70.000 zł
- rezerwę celową o światową w dziale 801, rozdziale 80195 w kwocie 150.000 zł.
1) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniach planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej łącznie z §§ 4010 i 6050,
3) do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występujących w ciągu roku deficytu budżetu miasta t gminy do kwoty 300.000 zł,
4) do wystawiania weksla i podpisania deklaracji wekslowej dotyczących kredytów i pożyczek wymienionych w punkcie 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od l stycznia 2006 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.