Source: http://docplayer.pl/1516676-Zarzpdzenie-nr-rzo15l-fn-190-09-burmistrza-miasta-pyskowice-z-dnia-13-listopada-2009r.html
Timestamp: 2018-04-21 16:07:04
Legal References Found: art. 52
 art. 18
 art. 51
 art. 211
 art. 212
 art. 2
 art. 121
 art. 7
 art. 72
 art. 257
 art. 5
 art. 18
 art. 51

Document Content:
Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. - PDF
Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r.
Download "Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r."
1 Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: projektu budietu miasta na 2010r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142 poz z poin. zmianami) zarzqdzam co nastqpuje Ustalam projekt budzetu miasta na 2010r. wraz z uzasadnieniem do projektu uchwaly, prognozq lqcznej kwoty dlugu i informacjq o stanie mienia komunalnego, w brzmieniu zgodnym z zalqczonymi do niniejszej uchwaly tekstami - zalqczniki od 1 do 4. Zobowiqzujq Skarbnika Miasta do przekazania niniejszego zarzqdzenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Miejskiej do dnia 15 listopada 2009r. 3 Wykonanie zarzqdzenia powierzam S karbni kowi Miasta. 4 Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. skarbnpe MIASTA mgr I)(, I. n Zieba L BURMIS I'RZ MIASTA adaw Kqska mgr in3
2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RZ0151-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. Projekt budŝetu miasta na 2010r.
3 UCHWAŁA Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawie: budŝetu miasta na 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późn. zmianami), art. 211, art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264, w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ust. 4, 5, 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U z 2009r. nr 157 poz. 1241), w związku z art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. nr 68 poz. 449 z późn. zmianami), działając na wniosek Burmistrza Miasta Rada Miejska w Pyskowicach u c h w a l a 1. Ustala się dochody budŝetu miasta w łącznej kwocie ,63 zł 1) dochody bieŝące ,63 zł 2) dochody majątkowe ,00 zł 2. Szczegółowy plan dochodów określa 15 ust. 1 niniejszej uchwały. 1. Ustala się wydatki budŝetu miasta w łącznej kwocie ,99 zł 1) wydatki bieŝące ,00 zł 2) wydatki majątkowe ,99 zł 2. Szczegółowy plan wydatków określa 15 ust. 2 niniejszej uchwały. 1. Ustala się deficyt budŝetu miasta w wysokości ,36 zł 2. Deficyt budŝetu miasta zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) nadwyŝki budŝetowej z lat ubiegłych w kwocie ,36 zł 2) wolnych środków wynikających z rozliczeń poŝyczek z lat ubiegłych w kwocie ,00 zł Ustala się przychody budŝetu w kwocie ,36 zł 2. Ustala się rozchody budŝetu miasta w kwocie ,00 zł 3. Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budŝetu określa 15 ust. 3 niniejszej uchwały Ustala się wydatki na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych na kwotę ,99 zł. 2. Szczegółowe zestawienie programów inwestycyjnych o których mowa w ust. 1 określa 15 ust. 4 niniejszej uchwały. 1
4 6 1. Ustala się wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej na kwotę ,00 zł. 2. Szczegółowe zestawienie programów o których mowa w ust. 1 określa 15 ust. 5 niniejszej uchwały Ustala się dochody na kwotę ,00 zł i wydatki na kwotę ,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. 2. Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa 15 ust. 6 niniejszej uchwały. 8 1.Ustala się dochody na kwotę ,00 zł i wydatki na kwotę ,00 zł związane z realizacją zadań wspólnych wynikających z umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 2. Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa 15 ust. 7 niniejszej uchwały Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych na kwotę ,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę ,00 zł. 2. Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa 15 ust. 8 niniejszej uchwały. 10 Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z 15 ust 9 niniejszej uchwały. Ustala się dotacje udzielone z budŝetu miasta zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały Tworzy się rezerwy: 1) ogólną zł 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zł 3) celową na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z art. 72 K.N zł 4) celową na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, Ŝłobka zł 5) celową na odprawy dla pracowników oświaty zł 6) celową na podwyŝki wynagrodzeń nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli zł 13 UpowaŜnia się Burmistrza Miasta do: 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w 15 ust. 4 i 5 niniejszej uchwały, 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011r. łącznie do kwoty zł, 2
5 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań wieloletnich innych niŝ określone w pkt 1 i 2 łącznie do kwoty zł, 4) dokonywania zmian w planie wydatków innych niŝ określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych za wyjątkiem przeniesień między działami klasyfikacji budŝetowej, 5) lokowania wolnych środków na rachunkach lokat terminowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu gminy, 6) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku 2011 łącznie do kwoty zł dla jednostki. 14 Ustala się, Ŝe: 1) uzyskane przez jednostki budŝetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budŝetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budŝetowym, 2) uzyskane przez jednostki budŝetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budŝetowych stanowią dochody budŝetu miasta roku bieŝącego. 1. PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA 15 DZIAŁ NAZWA PLAN DOCHODÓW 500 HANDEL 900,00 dochody bieŝące: 900,00 energia na targowisku miejskim 900, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 dochody majątkowe: ,00 dotacja z budŝetu państwa - budowa dróg na osiedlu Wieczorka , GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 dochody bieŝące: ,00 czynsze za wynajem lokali komunalnych ,00 czynsz dzierŝawny Zakład Cieplny P-ce ,00 rezerwacja miejsc na targowisku ,00 rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie WM ,00 opłaty za korzystanie z szaletów miejskich 2 800,00 czynsz dzierŝawny - WC w budynku Kopernika ,00 odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze w lokalach komunalnych ,00 odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe 3 200,00 opłata za uŝytkowanie wysypiska ,00 czynsze dzierŝawne za grunty pod kioski handlowe ,00 opłata adiacencka ,00 czynsze wieczystego uŝytkowania ,00 zwroty za operaty szacunkowe ,00 dochody majątkowe: ,00 3
6 wpływy ze sprzedaŝy mienia komunalnego ,00 przekształcenie uŝytkowania wieczystego w prawo własności , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 dochody bieŝące: ,00 reklama w Przeglądzie Pyskowickim 3 000,00 opłata cmentarna , ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 dochody bieŝące: ,00 dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań zleconych ,00 dochody związane z realizacją zadań zleconych 1 500,00 czynsze dzierŝawne za wynajem pomieszczeń w budynku UM ,00 opłaty za telefony 6 000,00 sprzedaŝ zuŝytych tonerów 300,00 wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budŝetu państwa 1 000, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 500,00 dochody bieŝące: 3 500,00 dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań zleconych 3 500, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ,00 PRZECIWPOśAROWA dochody bieŝące: ,00 dotacja z budŝetu Powiatu Gliwickiego - OC 700,00 mandaty nakładane przez StraŜ Miejską , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,00 dochody bieŝące: ,00 udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 udział w podatku dochodowym od osób prawnych ,00 karta podatkowa ,00 odsetki od nieterminowych wpłat (karta podatkowa) 1 200,00 opłata skarbowa ,00 środki z PFRON - rekompensata utraconych dochodów ,00 opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu ,00 opłata za zajęcie pasa drogowego ,00 opłata targowa ,00 opłata od posiadania psów 6 500,00 podatki - osoby prawne: podatek od nieruchomości ,00 4
7 podatek rolny ,00 podatek leśny 3 665,00 podatek od środków transportowych ,00 podatek od czynności cywilnoprawnych 6 000,00 odsetki od nieterminowych wpłat podatków ,00 podatki - osoby fizyczne: podatek od nieruchomości ,00 podatek rolny ,00 podatek leśny 393,00 podatek od spadków i darowizn ,00 podatek od środków transportowych ,00 podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 odsetki od nieterminowych wpłat podatków , RÓśNE ROZLICZENIA ,00 dochody bieŝące: ,00 część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t ,00 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 odsetki od środków na rachunkach bankowych , OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 dochody bieŝące: ,00 wpłaty za wyŝywienie w szkołach ,00 wpłaty za wyŝywienie w gimnazjum ,00 wpłaty za wyŝywienie w przedszkolach ,00 wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budŝetu państwa 6 000,00 opłata z tytułu przygotowania posiłków w szkołach ,00 opłata z tytułu przygotowania posiłków w gimnazjum 4 620,00 opłata z tytułu przygotowania posiłków w przedszkolach ,00 czynsz za wynajem mieszkań - budynek mieszkalny SP , Ochrona zdrowia 481,00 dochody bieŝące: 481,00 dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań zleconych wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców innych niŝ z ustawy o pomocy społecznej 481, POMOC SPOŁECZNA ,63 dochody bieŝące: ,63 dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych ,00 dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań zleconych - składki na ubezpieczenia społeczne 7 900,00 5
8 dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań własnych - składki na ubezpieczenia społeczne ,00 dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych ,00 dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata zasiłków stałych ,00 dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań własnych - ośrodki pomocy społecznej ,00 dotacja rozwojowa na realizację Projektu "Trampolina sięgaj wyŝej - środki EFS ,90 dotacja rozwojowa na realizację Projektu "Trampolina sięgaj wyŝej - środki budŝetu państwa 9 332,73 odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM ,00 rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty za pobyt w DPS 800,00 dochody związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna) ,00 dochody związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny) ,00 rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych 8 000,00 rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - odsetki 2 000,00 rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków 200,00 wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budŝetu państwa 220, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,00 dochody bieŝące: ,00 wpłaty za wyŝywienie ,00 opłata z tytułu przygotowania posiłków w Ŝłobku , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 dochody bieŝące: ,00 dotacja z budŝetu Powiatu Gliwickiego - OPP ,00 wpłaty na organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 500,00 dochody bieŝące: 2 500,00 opłata produktowa 2 500,00 DOCHODY OGÓŁEM ,63 6
9 2. PLAN WYDATKÓW BUDśETU MIASTA DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN WYDATKÓW 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 6 000, Izby rolnicze 6 000,00 wydatki bieŝące 6 000,00 dotacje na zadania bieŝące 6 000, HANDEL , Pozostała działalność ,00 wydatki bieŝące ,00 wydatki jednostek budŝetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 620,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy ,00 wydatki bieŝące ,00 dotacje na zadania bieŝące , Drogi publiczne powiatowe ,00 wydatki bieŝące ,00 dotacje na zadania bieŝące , Drogi publiczne gminne ,00 wydatki bieŝące ,00 wydatki jednostek budŝetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 wydatki majątkowe , Pozostała działalność ,00 wydatki bieŝące ,00 wydatki jednostek budŝetowych ,00 7
10 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Turystyka , Pozostała działalność ,00 wydatki majątkowe , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,00 wydatki bieŝące ,00 wydatki jednostek budŝetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 wydatki bieŝące ,00 wydatki jednostek budŝetowych ,00 tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 wydatki majątkowe , Towarzystwa budownictwa społecznego ,99 wydatki majątkowe , Pozostała działalność ,00 wydatki bieŝące ,00 wydatki jednostek budŝetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 wydatki bieŝące ,00 wydatki jednostek budŝetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 wydatki bieŝące ,00 wydatki jednostek budŝetowych ,00 8
11 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Cmentarze ,00 wydatki bieŝące ,00 wydatki jednostek budŝetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 wydatki majątkowe , Pozostała działalność ,00 wydatki bieŝące ,00 wydatki jednostek budŝetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , INFORMATYKA , Pozostała działalność ,00 wydatki majątkowe , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie ,00 wydatki bieŝące ,00 wydatki jednostek budŝetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 wydatki bieŝące ,00 wydatki jednostek budŝetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 500,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 wydatki bieŝące ,00 wydatki jednostek budŝetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 9
12 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000,00 wydatki majątkowe , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 wydatki bieŝące ,00 wydatki jednostek budŝetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Pozostała działalność 6 000,00 wydatki bieŝące 6 000,00 wydatki jednostek budŝetowych 6 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 000, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 500, ,00 wydatki bieŝące 3 500,00 wydatki jednostek budŝetowych 3 500,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 400,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 100, OBRONA NARODOWA 500, Pozostałe wydatki obronne 500,00 wydatki bieŝące 500,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 500, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , Obrona cywilna ,00 wydatki bieŝące ,00 wydatki jednostek budŝetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 wydatki majątkowe ,00 10
13 75416 StraŜ Miejska ,00 wydatki bieŝące ,00 wydatki jednostek budŝetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Zarządzanie kryzysowe 3 373,00 wydatki bieŝące 3 373,00 wydatki jednostek budŝetowych 3 373,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 373, Pozostała działalność ,00 wydatki bieŝące ,00 wydatki jednostek budŝetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 wydatki majątkowe , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM , Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych ,00 wydatki bieŝące ,00 wydatki jednostek budŝetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek j.s.t ,00 wydatki bieŝące ,00 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego , RÓśNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe ,00 Rezerwa ogólna ,00 11
14 Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 5 000,00 Rezerwa celowa na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, ,00 Ŝłobka Rezerwa celowa na odprawy dla pracowników oświaty ,00 Rezerwa na wypłatę świadczeń zdrowotnych z art.. 72 KN ,00 Rezerwa celowa na podwyŝki wynagrodzeń nauczycieli szkół, gimnazjów, przedszkoli i OPP , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,00 wydatki bieŝące ,00 wydatki jednostek budŝetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 dotacje na zadania bieŝące 5 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 250,00 wydatki majątkowe , Przedszkola ,00 wydatki bieŝące ,00 wydatki jednostek budŝetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 dotacje na zadania bieŝące ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 200, Gimnazja ,00 wydatki bieŝące ,00 wydatki jednostek budŝetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 200, DowoŜenie uczniów do szkół ,00 wydatki bieŝące ,00 wydatki jednostek budŝetowych ,00 12
15 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół ,00 wydatki bieŝące ,00 wydatki jednostek budŝetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 600, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 wydatki bieŝące ,00 wydatki jednostek budŝetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Stołówki szkolne ,00 wydatki bieŝące ,00 wydatki jednostek budŝetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 320, Pozostała działalność 9 150,00 wydatki bieŝące 9 150,00 wydatki jednostek budŝetowych 9 150,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 150,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 000, OCHRONA ZDROWIA , Programy polityki zdrowotnej ,00 wydatki bieŝące ,00 wydatki jednostek budŝetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zwalczanie narkomanii ,00 wydatki bieŝące ,00 13
16 wydatki jednostek budŝetowych 1 200,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 200,00 dotacje na zadania bieŝące , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 wydatki bieŝące ,00 wydatki jednostek budŝetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 dotacje na zadania bieŝące , Pozostała działalność ,00 wydatki bieŝące ,00 wydatki jednostek budŝetowych 2 881,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 881,00 dotacje na zadania bieŝące , POMOC SPOŁECZNA , Domy pomocy społecznej ,00 wydatki bieŝące ,00 wydatki jednostek budŝetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 wydatki bieŝące ,00 wydatki jednostek budŝetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ,00 14
17 wydatki bieŝące ,00 wydatki jednostek budŝetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 wydatki bieŝące ,00 wydatki jednostek budŝetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 440,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Dodatki mieszkaniowe ,00 wydatki bieŝące ,00 wydatki jednostek budŝetowych 7 000,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Zasiłki stałe ,00 wydatki bieŝące ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Ośrodki pomocy społecznej ,00 wydatki bieŝące ,00 wydatki jednostek budŝetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 wydatki bieŝące ,00 wydatki jednostek budŝetowych 1 200,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 200,00 dotacje na zadania bieŝące ,00 15
18 85295 Pozostała działalność ,00 wydatki bieŝące ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,82 świadczenia na rzecz osób fizycznych , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , śłobki ,00 wydatki bieŝące ,00 wydatki jednostek budŝetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 800, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Świetlice szkolne ,00 wydatki bieŝące ,00 wydatki jednostek budŝetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Placówki wychowania pozaszkolnego ,00 wydatki bieŝące ,00 wydatki jednostek budŝetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy ,00 wydatki bieŝące ,00 wydatki jednostek budŝetowych ,00 16
19 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Pomoc materialna dla uczniów ,00 wydatki bieŝące ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka odpadami ,00 wydatki bieŝące ,00 wydatki jednostek budŝetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Oczyszczanie miast i wsi ,00 wydatki bieŝące ,00 wydatki jednostek budŝetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 wydatki bieŝące ,00 wydatki jednostek budŝetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 wydatki bieŝące ,00 wydatki jednostek budŝetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 wydatki majątkowe , Pozostała działalność ,00 wydatki bieŝące ,00 wydatki jednostek budŝetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 17
20 wydatki bieŝące ,00 dotacje na zadania bieŝące , Biblioteki ,00 wydatki bieŝące ,00 dotacje na zadania bieŝące , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 wydatki majątkowe , KULTURA FIZYCZNA I SPORT , Obiekty sportowe ,00 wydatki bieŝące ,00 dotacje na zadania bieŝące , Pozostała działalność ,00 wydatki bieŝące ,00 wydatki jednostek budŝetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 500,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 dotacje na zadania bieŝące ,00 WYDATKI OGÓŁEM ,99 3. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDśETU MIASTA Przychody budŝetu 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych , NadwyŜki z lat ubiegłych ,36 Dochody budŝetu ,63 Razem przychody i dochody ,99 Rozchody budŝetu 992 Spłaty otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów ,00 Wydatki budŝetu ,99 Razem rozchody i wydatki ,99 18
21 4. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY Lp Nazwa zadania Cel i zakres zadania Okres realiz. zad. Łączne Planowane wydatki w roku: nakłady finansowe Jedn. realiz , , ,88 1 Rozdział Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka wraz z ulicą zbiorczą łączącą ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia Realizacja ustaleń "Strategii rozwoju miasta Pyskowice na lata ". Budowa ulic osiedlowych wraz z ulicą zbiorczą 2007 do 2011r. dotacja z budŝetu państwa ; środki własne budŝet gminy dotacja z budŝetu państwa ; środki własne budŝet gminy dotacja z budŝetu państwa ; środki własne budŝet gminy ,88 UM Wydz.PPI 2 Rozdział Budynek mieszkalny MTBS przy ul. Strzelców Bytom. - budynek nr 2 Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych - budowa 24 mieszkań 2007 do 2010r , ,99 UM Wydz.PPI 3 Rozdział Uzbrojenie działek pod budownictwo jednorodzinne na osiedlu przy ul. Czechowicka Wolności Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych - sprzedaŝ działek budowlanych. Opracowanie dokumentacji technicznej, budowa dróg tymczasowych, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa 2007 do 2011r , środki własne budŝet gminy ,43; GFOŚiGW środki własne GFOŚiGW środki własne budŝet gminy ; GFOŚiGW UM Wydz.PPI 19
22 4 Rozdział Budowa kanalizacji w ul. Oświęcimskiej i pl. świrki i Wigury Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych - sprzedaŝ działek budowlanych. Opracowanie dokumentacji technicznej, budowa dróg tymczasowych, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa 2008 do 2011r środki własne GFOŚiGW środki własne GFOŚiGW środki własne GFOŚiGW UM Wydz.PPI 5 Rozdział Rewitalizacja Rynku Przywrócenie ładu przestrzeni publicznej, w tym podniesienie wartości substancji miejskiej z nadaniem nowych funkcji społecznych i kulturalnych 2008 do 2011r środki z UE ,90; środki własne budŝet gminy ,10; środki własne budŝet gminy ; środki z UE ,90; środki własne budŝet gminy ,10 UM Wydz.PPI Razem nakłady finansowe , , ,88 0,00 20
UCHWAŁA Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawie: budżetu miasta na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.