Source: http://docplayer.pl/115447633-Uchwala-xxx-463-2008-rady-miejskiej-kalisza-z-dnia-29-grudnia-2008-r-w-sprawie-uchwalenia-budzetu-kalisza-miasta-na-prawach-powiatu-na-2009-rok.html
Timestamp: 2019-10-15 07:06:02
Legal References Found: art. 18
 art. 24
 art. 165
 art. 165
 art. 166
 art. 173
 art. 182
 art. 184
 art. 188
 art. 195
 art. 41
 art. 420

Document Content:
Uchwała XXX/463/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2009 rok - PDF
Download "Uchwała XXX/463/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2009 rok"
1 Uchwała XXX/463/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm./ oraz art. 24 ust. 11, art. 165, art. 165a, art. 166, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz z późn. zm./, art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz z późn. zm./ oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm./ uchwala się, co następuje: Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dochody budżetu miasta w wysokości zł, 2) dochody budżetu powiatu w wysokości zł, 2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują: 1) dochody bieżące w wysokości zł, 2) dochody majątkowe w wysokości zł, 3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, 3) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: 1) wydatki budżetu miasta w wysokości zł, 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości zł, 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: 1) wydatki bieżące w wysokości zł, w tym na: 5
2 a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości zł, b) dotacje w wysokości zł, c) wydatki na obsługę długu w wysokości zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, 3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje w szczególności: 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, 3) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, 4) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł i wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w wysokości zł Deficyt budżetu w wysokości zł zostanie sfinansowany kredytami i pożyczkami oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł; w tym: a) budżet miasta w wysokości zł, b) budżet powiatu w wysokości zł, 6
3 2) celowe w wysokości zł, z przeznaczeniem: a) na wypłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości za nie dostarczenie przez Miasto lokali socjalnych w wysokości zł, b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł, c) na bieżące wydatki oświatowe w wysokości zł, d) na poręczenia w wysokości zł. 7. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się kwoty innych dotacji niż określone w 7 przekazywanych na podstawie odrębnych przepisów, związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Określa się plany przychodów i wydatków: 1) zakładów budżetowych: przychody w wysokości zł, wydatki w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 13, 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody w wysokości zł, wydatki w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 14, 3) rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości zł, wydatki w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: przychody w wysokości zł, wydatki w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: przychody w wysokości zł, wydatki w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym: przychody w wysokości zł, wydatki w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 18. 7
4 13. Ustala się plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata , zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie zł, w tym na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie zł. 16. Upoważnia się Prezydenta do zaciągania zobowiązań: 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 20, 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku nr 8, 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym oraz do przekazania upoważnienia w tym zakresie jednostkom organizacyjnym Miasta. 17. Upoważnia się Prezydenta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości zł, 2) dokonywania zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, w tym zmniejszaniu lub zwiększaniu kwot na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 3) dokonywania zmian planu wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku nr 6, 8
5 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych między paragrafami w ramach kwoty planu wydatków określonej uchwałą budżetową, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 18. Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach kwoty planu wydatków określonej uchwałą budżetową. 19. Ustala się kwotę zł, do której Prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące. 20. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu przez Urząd Miejski i jednostki organizacyjne: zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Zapisu tego nie stosuje się do wydatków uzyskanych z budżetu UE oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, które są przyjmowane na rachunek dochodów, zaliczki stałe mogą być udzielane pracownikom, którzy w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi realizują wydatki powtarzające się w roku budżetowym, zaliczki okresowe mogą być udzielane pracownikom na drobne wydatki bieżące. 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 9
6 Uzasadnienie do uchwały Nr XXX/463/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 rok. W oparciu o uchwałę Nr IX/147/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, z uwzględnieniem ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249 poz z późn. zm./ Prezydent Miasta Kalisza przygotował uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 rok. Planowany na 2009 rok budżet Kalisza ma wydatki wyższe od dochodów w kwocie zł. Deficyt w ww. kwocie stanowi ok. 14% dochodów Kalisza. Niniejsza uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu ustala: 1. budżet Miasta z wyszczególnieniem kwot dochodów i wydatków przypadających na realizację zadań własnych i zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej, 2. budżet Powiatu z wyszczególnieniem kwot dochodów i wydatków przypadających na realizację zadań własnych, zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień, 3. przychody i rozchody budżetu, 4. dotacje: przedmiotowe dla zakładów budżetowych, pozostałe dotacje na realizację zadań w 2009 r., 5. wydatki majątkowe, 6. środki do dyspozycji jednostek pomocniczych, 7. wydatki na programy i projekty ze środków Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych, 8. wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata , 9. przychody i wydatki zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, 10. dochody i wydatki rachunku dochodów własnych Kalisza, 11. przychody i wydatki funduszy celowych, 12. dochody budżetu związane z realizacja zadań zleconych. Ponadto uchwała Rady Miejskiej zawiera upoważnienia obligatoryjne dla Prezydenta Miasta - do dokonywania zmian w budżecie. Określa kwotę, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania oraz ustala maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego. Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2009 r. przyjęto: 1. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych: 2,9 %, 2. wzrost wydatków na energię elektryczną i cieplną, gaz i wodę, kanalizację, wywóz nieczystości: 2,9 %, 3. pozostałe wydatki na poziomie przewidywanego wykonania 2008 r., 10
7 4. wzrost wynagrodzeń nauczycieli: - w miesiącu styczniu 2009 r.: 5% - w miesiącu wrześniu 2009 r.: 5% 5. średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników o 5,0 %, 6. rozłożenie spłat kredytów na 5 lat, 7. informację Ministra Finansów o ustaleniu: części oświatowej subwencji, części równoważącej subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, (w 2009 r. wielkość udziału miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,72 %. Jest to wzrost o 0,23 punktu proc. w stosunku do 2008 r. Wielkość udziału powiatu we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych pozostaje na poziomie 2008 r. i stanowi 10,25 %), wpłaty do budżetu państwa, 8. informację Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, 9. informację Wojewody Wielkopolskiego o dotacjach celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień o wysokości dotacji celowych na zadania własne (zgodnie z ustawą o dochodach jst Miasto otrzyma dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst; zakres realizacji tych zadań nie ulega zmianie w stosunku do 2008 roku), 10.informację o dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego. Pełna treść Budżetu Miasta Kalisza znajduje się pod adresem: 11