Source: http://docplayer.pl/3298611-Informacja-o-przebiegu-wykonania-budzetu-wojewodztwa-slaskiego-za-i-polrocze-2011-roku.html
Timestamp: 2017-02-25 00:42:47
Legal References Found: art. 267
 art. 267
 art. 267
 art. 18
 art. 37
 art. 267
 art. 18
 art. 32
 art.267
 art.18
 art. 41
 art. 186
 art. 41
 art. 267
 art. 269
 art. 12
 art.43
 art. 267
 art. 199
 art. 199
 art.30
 art. 267
 art. 30
 art. 267

Document Content:
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU - PDF
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU
Download "INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU"
1 Załącznik do Uchwały Nr 2268/74/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku Zarząd Województwa Śląskiego INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Katowice, sierpień 2011 rok2 SPIS TREŚCI 1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2011 ROKU WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2011 ROKU POZA BUDŻETEM WŁASNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DANE STATYSTYCZNE DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU CZĘŚĆ TABELARYCZNA ZAŁĄCZNIKI3 1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2011 ROK Budżet Województwa Śląskiego na 2011 rok został przyjęty 14 stycznia 2011 roku, uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/4/2/2011 i zamykał się po stronie: dochodów kwotą zł, wydatków kwotą zł. Realizując budżet w 2011 roku, Sejmik Województwa podjął 5 uchwał zmieniających jego wysokość, w tym: 1. Uchwałą Nr IV/5/8/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku, zwiększono: a) dochody i wydatki budżetu własnego o kwotę zł: celem realizacji ze środków europejskich projektów własnych p.n. Strategiczne zarządzanie zmianami - nowe czynniki rozwoju regionalnego rynku pracy oraz Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych zł, w związku z umową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Uczenie się przez całe życie w ramach środków Programu Comenius zł. b) plan wydatków własnych o kwotę zł, z przeznaczeniem na: zakup, modernizację i naprawę pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich celem poprawy standardu obsługi pasażerów w przewozach regionalnych, ze środków pochodzących z Funduszu Kolejowego, niewykorzystanych w roku zł, realizację projektów w ramach PO KL, w związku z niewykorzystaniem środków unijnych do końca 2010 roku i możliwością ich dalszego wydatkowania w roku zł, zabezpieczenie wkładu własnego do projektów własnych PO KL, realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, które nie zostały wykorzystane w roku 2010, a są planowane do dalszego wykorzystania w bieżącym roku zł, 34 zwroty do Ministerstwu Rozwoju Regionalnego oraz Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego środków otrzymanych od beneficjentów realizujących projekty unijne zł, sfinansowanie nagród dla laureatów konkursu Piękna Wieś Województwa Śląskiego zł, dofinansowanie prowadzenia doświadczeń polowych w ramach Programu Doświadczalnictwa Odmianowego zł, organizację Forum Sołtysów Województwa Śląskiego zł, zadanie p.n. Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu Studium Rozwoju Systemu Transportu Publicznego Województwa Śląskiego zł. organizację imprez odbywających się w ramach wydarzenia INDUSTRIADA - Święto Szlaku Zabytków Techniki zł, utrzymanie szlaków turystycznych oraz kulturowych na obszarze Województwa Śląskiego, organizację konkursów i imprez o zasięgu ponadregionalnym o tematyce turystycznej, utrzymanie wojewódzkich zbiorów specjalistycznych zł, otwarty konkursu ofert, dotyczący wsparcia działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych zł, organizację Forum Polityki Gospodarczej Śląskie zł, zadanie p.n. Opracowanie Strategii rozwoju systemu transportu województwa śląskiego zł, organizację corocznej imprezy promocyjnej p.n. Dni Województwa Śląskiego zł, zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających w górach i nad wodami, realizowane przez jednostki ratownictwa wyłaniane w drodze otwartego konkursu ofert zł, udzielenie pomocy finansowej gminom Województwa Śląskiego celem przekazania ich jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup samochodów ratowniczogaśniczych zł, zwiększenie środków na media, czynsze oraz odpisy na ZFŚS w szkołach i placówkach oświatowych Województwa Śląskiego zł, organizację przez Planetarium i Obserwatorium im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie Międzynarodowej Olimpiady Astronomicznej zł, 45 realizację zadań publicznych w dziedzinie polityki społecznej - w tym organizację otwartego konkursu ofert w zakresie wsparcia działalności hospicyjnej zł, zadanie p.n. Przeprowadzenie konkursu architektonicznego oraz wykonanie dokumentacji technicznej na odnowienie elewacji wewnętrznej i zadaszenie dziedzińca zamkowego realizowane przez Muzeum w Bielsku Białej zł, organizację otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym na obchody rocznic Powstań Śląskich zł, udzielenie pomocy finansowej gminie Zabrze na wkład własny do zadania p.n. Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej zł, realizację przez Operę Śląską w Bytomiu zadania p.n. Przebudowa i rozbudowa kompleksu scenicznego wraz z zapleczem Opery Śląskiej zł, zadania prowadzone na terenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie zł: Budowa wodociągu wg wskazań ppoż. wraz z instalacją hydrantów, Termoizolacja dwóch obiektów toalet, realizację zadania p. n. Moje boisko Orlik zł, Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie zł, Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych zł. Źródłem pokrycia powyższych wydatków są wolne środki z 2010 roku w kwocie zł oraz kredyt w wysokości zł. 2. Uchwałą Nr IV/6/8/2011 z dnia 14 marca 2011 roku, dokonano zwiększenia dochodów i wydatków własnych budżetu o kwotę zł w związku z: zwiększonym niż planowano wpływem środków po zlikwidowanym Wojewódzkim Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zł, przyjęciem środków europejskich na realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie projektu p.n. Kompetentni w przyszłości zł, 56 umową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją programu Uczenie się przez całe życie, w ramach środków Programu Leonardo da Vinci zł, decyzją Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2011 roku zwiększającą część oświatową subwencji ogólnej dla Województwa Śląskiego zł. 3. Uchwałą Nr IV/7/6/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 roku dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę zł, w związku z zawarciem porozumienia (oraz aneksów nr 1 i 2) o współpracy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn.: Doskonalenie umiejętności auditorów systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000, pomiędzy Umbrella Stowarzyszeniem Konsultantów (Lider projektu), Województwem Śląskim i Umbrella Consulting Sp. z o.o zł, celem wprowadzenia do budżetu środków europejskich na realizację projektu własnego pn.: Nauka drogą do sukcesu na Śląsku w ramach Poddziałania PO KL zł. 4. Uchwałą Nr IV/9/4/2011 z dnia 16 maja 2011 roku: a) zwiększono stronę dochodów i wydatków własnych budżetu o kwotę zł, wprowadzając do budżetu: środki europejskie, na projekty realizowane przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zł, środki po zlikwidowanych w dniu 31 grudnia 2010 r. rachunkach dochodów własnych, które funkcjonowały przy placówkach oświatowych zł przeznaczając je na: realizację zadania pn.: Przebudowa budynku Zamek w Jaworzu po pożarze i odbudowę mostka zniszczonego przez powódź w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu, remont dachu i elewacji w budynku Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku- Białej, naprawę uszkodzonej elewacji w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej, doposażenie Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego METIS w sprzęt informatyczny, 67 zakup materiałów i opału oraz opłaty licencyjne za programy płacowe i księgowe w szkołach i placówkach oświatowych Województwa Śląskiego. b) zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę zł z tytułu opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji celem dostosowania go do wytycznych Ministra Finansów zawartych w piśmie o Nr RR1/0650/8-5/EKN/2011/230 z dnia 29 marca 2011 r., c) zwiększono plan wydatków własnych o kwotę zł pochodzącą ze zmniejszenia planu rozchodów z tytułu pożyczek i kredytów, a środki przeznaczono na: przywrócenie stanu gotowości magazynów przeciwpowodziowych zł, udzielenie pomocy finansowej powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadania pn.: Budowa pomieszczeń wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego oraz pomieszczeń biurowych Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach w ramach realizacji zadania go pn. Budowa budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu wraz z magazynami przeciwpowodziowymi zł, świadczenie usług w zakresie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Śląskiego zł, przeprowadzenie remontów nieruchomości zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach, niezbędnych ze względu bezpieczeństwa najemców i użytkowników zł, dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie zł. 5. Uchwałą Nr IV/10/5/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku zwiększono plan dochodów i wydatków własnych o kwotę zł w związku z: a) decyzją Ministra Finansów przyznającą środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: Przebudowa obiektu mostowego w m. Boronów zł, b) wprowadzeniem do budżetu województwa środków europejskich na realizację projektów własnych pn.: BELFER ONLINE Przygotowanie nauczycieli do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform 78 e-learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych oraz Doradca metodyczny mentorem nauczyciela w stosowaniu ICT w dydaktyce w ramach Działania 9.4 PO KL zł, II edycji projektu własnego pn.: Design Silesia w ramach Poddziałania PO KL zł, c) zawarciem umowy pomiędzy Województwem Śląskim a Polskim Związkiem Pływackim na dofinansowanie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu zł, d) otrzymaniem odszkodowania za pożar budynku Zamek w Jaworzu. Środki przeznaczono na realizację zadanie pn.: Przebudowa budynku Zamek w Jaworzu po pożarze zł. Zarząd Województwa Śląskiego podjął w omawianym okresie 59 uchwał zmieniających plan budżetu Województwa, w tym 29 uchwał zmieniających jego wysokość oraz 19 uchwał w związku z koniecznością przekazania zwrotów środków unijnych na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Finansów oraz dotacji na rachunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zmian, o których mowa wyżej, dokonano głównie na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska oraz w wyniku porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Pozostałe 11 uchwał dotyczyło przesunięć środków finansowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w celu dostosowania planowanych wielkości do faktycznych potrzeb wynikających z realizacji budżetu. Ostatecznie po dokonanych zmianach plan budżetu Województwa Śląskiego na dzień 30 czerwca br. zamknął się po stronie: dochodów kwotą zł, wydatków kwotą zł. 89 Tabela 1 ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROK I II I II L.p. Wyszczególnienie Dochody - budżet własny Dotacje - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej Plan wg uchwały SWŚL Zmiany planu wg uchwał Plan budżetu po zmianach S Z Z OGÓŁEM DOCHODY Wydatki - budżet własny Dotacje - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej S Z Z OGÓŁEM WYDATKI Oznaczenie: S Sejmik Województwa Śląskiego Z Zarząd Województwa Śląskiego 910 2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU Budżet Województwa Śląskiego na dzień 30 czerwca 2011 roku został wykonany po stronie dochodów w wysokości ,15 zł, co stanowi 48,1% planu po zmianach i 51,6% w stosunku do planu uchwały budżetowej na 2011 rok podjętej przez Sejmik Województwa w dniu 14 stycznia br. Na kwotę ogólną osiągniętych dochodów w wysokości ,15 zł, składają się: dochody własne zrealizowane w I półroczu w wysokości ,94 zł, co stanowi 95,6% dochodów wykonanych. Pozostałe 4,4% wykonanych dochodów w wysokości ,21 zł, to dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej. Procentową strukturę dochodów budżetowych w I półroczu 2011 roku zawiera tabela 2. Z danych tej tabeli wynika, że największe wpływy, w wysokości 45,1% wszystkich dochodów, uzyskano w dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Drugą grupę, w której osiągnięto znaczne wpływy to dział 758 Różne rozliczenia, gdzie klasyfikowane są wpływy z: z subwencji ogólnej, z odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych i lokatach, z części krajowej i części unijnej dotacji przeznaczonych na sfinansowanie programów strukturalnych. Kolejną pozycją klasyfikacji budżetowej, mającą znaczny wpływ na ogólną kwotę dochodów, jest dział 600 Transport i łączność. Wpływy osiągnięte w tym dziale, w I półroczu br., stanowią 8,1 % dochodów wykonanych ogółem, a środki gromadzone w tej podziałce klasyfikacji budżetowej, pochodzą między innymi z dotacji przekazanych Województwu przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację Drogowej Trasy Średnicowej DTŚ oraz innych zadań związanych z drogownictwem a także dotacji z Funduszu Kolejowego na zakup taboru kolejowego. Ponadto w tym dziale Województwo otrzymuje dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na dofinansowanie biletów ustawowo ulgowych. 1011 Wykonanie dochodów budżetu własnego w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela III zamieszczona w części tabelarycznej. Dział STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2011 ROK wg klasyfikacji budżetowej Wyszczególnienie Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL Plan na 2011 r. po zmianach Tabela 2 Wykonanie na r Rolnictwo i łowiectwo 3,413 5,638 2, Leśnictwo 0,001 0,002 0, Rybołówstwo i rybactwo 0,051 0,047 0, Górnictwo i kopalnictwo 0, , , Przetwórstwo przemysłowe 0,0001 0,0001 0, Transport i łączność 10,800 10,371 8, Turystyka 0,0001 0,0001 0, Gospodarka mieszkaniowa 0,578 0,538 0, Działalność usługowa 0,451 0,625 1, Administracja publiczna 2,234 2,052 1, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 42,558 39,636 45,101 oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 36,504 37,652 38, Oświata i wychowanie 0,046 0,242 0, Ochrona zdrowia 0,022 0,022 0, Pomoc społeczna 0,086 0,081 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,583 0,543 0, Edukacyjna opieka wychowawcza 0,157 0,184 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,011 0,010 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,838 1,712 0, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej 0,543 0,528 0,624 przyrody 926 Kultura fizyczna 0,126 0,117 0,118 OGÓŁEM DOCHODY 100, , ,000 % 1112 12 Rys. 1 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU % 100 5,9 7,5 4, Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rzą dowej 50 94,1 92,5 95,6 Budżet wła sny województwa Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL Plan na 2011 r. po zmianach Wykona nie na r.13 Tabela 3 STRUKTURA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2011 ROK wg klasyfikacji budżetowej Dział Wyszczególnienie Plan na 2011 r. wg uchwały SWŚL Plan na 2011 r. po zmianach % Wykonanie na r Rolnictwo i łowiectwo 3,443 4,853 2, Leśnictwo 0,051 0,047 0, Rybołówstwo i rybactwo 0,049 0,041 0, Przetwórstwo przemysłowe 2,417 2,164 1, Transport i łączność 38,020 38,688 40, Turystyka 0,915 1,075 0, Gospodarka mieszkaniowa 0,391 0,348 0, Działalność usługowa 1,487 1,370 0, Administracja publiczna 9,425 8,088 8, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,047 0,226 0, Obsługa długu publicznego 1,913 1,246 0, Różne rozliczenia 0,497 0, Oświata i wychowanie 6,874 6,086 10, Szkolnictwo wyższe 0,345 0,288 0, Ochrona zdrowia 3,792 3,562 2, Pomoc społeczna 0,779 0,750 1, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3,401 2,936 4, Edukacyjna opieka wychowawcza 1,937 1,908 3, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1,158 0,992 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12,461 10,675 11, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej 1,110 0,978 1,406 przyrody 926 Kultura fizyczna 9,489 13,374 7,031 OGÓŁEM WYDATKI 100, , ,000 Rysunek 1 pokazuje, że w strukturze zrealizowanych dochodów w I półroczu br. 4,4% stanowią dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej. Wydatki w tym samym okresie czasu zostały zrealizowane w wysokości ,62 zł, co stanowi 31,4% planu po zmianach oraz 37,6% planu przyjętego uchwałą Sejmiku. 1314 Z danych zawartych w tabeli 3 wynika, że największy udział w wykonanych wydatkach za I półrocze br. mają zadania związane z transportem, kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego, oświatą i wychowaniem, a także z administracją publiczną i kulturą fizyczną. Wykonanie poszczególnych grup wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej wraz z podziałem na wydatki własne, wydatki na zadania zlecone wraz z powierzonymi oraz wydatki realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zawiera Tabela V, natomiast dane dotyczące struktury zrealizowanych wydatków w podziale na bieżące i majątkowe ujęto w Tabeli VI w części tabelarycznej. Z ogólnej kwoty wydatków wykonanych w okresie sprawozdawczym w wysokości ,62 zł: wydatki bieżące wyniosły ,56 zł, co stanowi 69,5%, wydatków ogółem, a wydatki majątkowe to ,06 zł, co daje 30,5% ogólnej kwoty wydatków. Tabela 4 zawiera zestawienie wydatków w podziale na działy klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem wielkości planowanych i nakładów poniesionych ze środków funduszy strukturalnych w I półroczu br. Z danych tabeli wynika, że największy udział w planie mają wydatki, które zaplanowano na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa, a drugie w kolejności są nakłady planowane do zrealizowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Największe wykonanie programów finansowanych z funduszy strukturalnych w stosunku do planu po zmianach przypada na PO KL 46,2%. Przychody zaplanowane pierwotnie na 2011 rok w wysokości zł, to: kredyt bankowy zł, spłaty rat udzielonych pożyczek zł, wolne środki zł. W I półroczu wprowadzono do budżetu pozostałe z 2010 r. wolne środki na pokrycie zwiększonych wydatków w wysokości zł oraz kredyt o kwotę zł celem zabezpieczenia dodatkowych środków na realizacje zadania go p.n. Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie i częściowego sfinansowania wkładu krajowego dla zadania, p.n. Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerski przewozów regionalnych. Tym samym plan przychodów wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego zł. Wykonanie przychodów w okresie sprawozdawczym wyniosło ,50 zł, co stanowi 0,2% planu po zmianach, a wpływy pochodzą ze spłat rat pożyczek udzielonych 1415 z budżetu Województwa publicznym zakładom opieki zdrowotnej. Środki z kredytów zostaną uruchomione w II półroczu br. zgodnie z tempem realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych. Plan rozchodów z tytułu spłaty kredytów bankowych został w omawianym okresie zmniejszony z kwoty zł do kwoty zł z uwagi na niższą wielkość zaciągniętych w 2010 roku kredytów. Tabela 4 WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO W 2011 ROKU wg źródeł finansowania w zł Dział Nazwa Plan na 2011r. wg uchwały SWŚL Plan na 2011 r. po zmianach Wykonanie na r. w zł % Wykonania (5:4) Rolnictwo i łowiectwo ,75 31,6 w tym: pozostałe zadania ,75 31,6 020 Leśnictwo ,63 35,5 w tym: pozostałe zadania ,63 35,5 050 Rybołówstwo i rybactwo w tym: pozostałe zadania Przetwórstwo przemysłowe ,22 23,9 w tym: RPO ,37 23,0 PO KL ,85 27,8 600 Transport i łączność ,88 32,6 RPO ,22 33,3 w tym: pozostałe zadania ,66 32,2 630 Turystyka ,55 14,9 w tym: RPO ,89 5,6 pozostałe zadania ,66 37,8 700 Gospodarka mieszkaniowa ,43 39,4 w tym: pozostałe zadania ,43 39,4 710 Działalność usługowa ,65 14,4 RPO w tym: pozostałe zadania ,65 31,4 750 Administracja publiczna ,85 34,4 w tym: RPO ,22 24,4 PO KL ,48 25,2 pozostałe zadania ,15 42,5 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 14,8 w tym: pozostałe zadania ,00 14,8 757 Obsługa długu publicznego ,34 20,2 1516 Dział Nazwa Plan na 2011r. wg uchwały SWŚL Plan na 2011 r. po zmianach Wykonanie na r. % Wykonania (5:4) w tym: pozostałe zadania ,34 20,2 758 Różne rozliczenia pozostałe zadania - rezerwy Oświata i wychowanie ,17 55,8 w tym: RPO ,91 99,8 PO KL ,38 66,7 pozostałe zadania ,88 54,0 803 Szkolnictwo wyższe ,00 76,9 pozostałe zadania ,00 76,9 851 Ochrona zdrowia ,47 24,0 w tym: RPO ,32 70,1 pozostałe zadania ,15 18,5 852 Pomoc społeczna ,20 43,1 PO KL ,78 41,9 w tym: pozostałe zadania ,42 52,2 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,77 51,5 PO KL ,65 52,6 w tym: pozostałe zadania ,12 46,4 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,77 50,8 PO KL ,00 70,5 w tym: pozostałe zadania ,77 48,5 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 1,0 RPO ,00 1,1 w tym: pozostałe zadania Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,61 34,9 RPO ,65 3,4 w tym: pozostałe zadania ,96 44,2 Ogrody botaniczne i zoologiczne 925 oraz naturalne obszary i obiekty ,56 45,2 chronionej przyrody RPO w tym: pozostałe zadania ,56 46,3 926 Kultura fizyczna ,98 16,5 w tym: pozostałe zadania ,98 16,5 SUMA ,83 31,9 w tym: RPO ,58 25,1 PO KL ,14 46,2 pozostałe zadania ,11 32,8 1617 3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU Dochody budżetu własnego województwa na 2011 rok zaplanowane zostały w kwocie zł i w I półroczu wzrosły o 5,5 %, do kwoty zł. Zmiana zaplanowanych dochodów nastąpiła m.in. w wyniku: wprowadzenia do budżetu środków europejskich zł, zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej zł, wprowadzenia do planu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie decyzji Ministra Finansów zł, zwiększenia planowanych do osiągnięcia dochodów jednostek budżetowych zł, zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego , wprowadzenia do budżetu środków ze źródeł pozabudżetowych pozyskanych w wyniku podpisania umów i porozumień (głównie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach) zł. zwiększenia planowanych do otrzymania dotacji (z budżetu państwa, innych jednostek samorządu terytorialnego oraz na realizację zadań w ramach RPO i PO KL) zł. Do dnia 30 czerwca br. plan dochodów budżetu własnego został zrealizowany w wysokości ,94 zł, co daje wykonanie na poziomie 49,7%. Strukturę dochodów budżetu własnego przedstawiono w tabeli 5, natomiast Tabela II, zamieszczona w części tabelarycznej, zawiera dochody budżetu własnego i ich realizację w I półroczu br. według źródeł pochodzenia. Dochody bieżące, zostały wykonane w 53,7 %, tj. w kwocie ,05 zł. W ramach niej, w I półroczu br. ponadplanowo osiągnięto dochody z tytułu: opłaty produktowej, której wykonanie osiągnęło poziom 220,5% dochodów zaplanowanych, co daje kwotę ,62 zł, środków ze źródeł pozabudżetowych, w kwocie ,44 zł, co stanowi 116% planu, w związku z większymi niż zakładano zwrotami, dokonanymi przez Agencję 1718 Tabela 5 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2011 ROKU Lp. Źródła dochodu Plan na 2011 r. wg uchwały ŚWŚL Plan na 2011 r. po zmianach Wykonanie na r I DOCHODY WŁASNE - ogółem 60,4 61,6 65,3 w tym bieżące: 52,1 50,1 53,2 1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: 45,0 42,7 47,0 PDOF - 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 9,0 8,5 8,6 PDOP - 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 36,0 34,2 38,4 DJB 2. Dochody jednostek budżetowych, wpłaty zakładów budżetowych 4,6 4,6 2,4 ŚROD % kwoty uzyskiwanej w związku z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0,0004 0,0004 0,0 KL 4. Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,012 0,012 0,008 OPR 5. 2 % wpływów z opłaty produktowej 0,001 0,001 0,003 BP ODS ALK GK 6. 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej 7. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych i bonów skarbowych 8. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu 9. Opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego 0,001 0,001 0,001 0,3 0,3 0,5 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,9 TW 10. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji 0,3 0,3 0,5 UE ( końc7) 11. Fundusze strukturalne (m.in. EFRR, EFS) 1,3 1,5 1,6 PB 12. Środki ze źródeł pozabudżetowych 0,05 0,1 0,3 w tym majątkowe: 8,4 11,5 12,1 DMW 1. Dochody jednostek budżetowych 0,4 0,4 0,1 087 i 077 w tym ze sprzedaży składników majątkowych 0,4 0,4 0,1 PB6 2. Środki ze źródeł pozabudżetowych 0,5 1,0 1,5 UE6 3. Fundusze strukturalne (m.in. EFRR, EFS) 7,4 10,1 10,5 II SUBWENCJA OGÓLNA 16,6 16,1 18,5 SO 1. Część oświatowa 9,3 9,0 11,2 SU 2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,0 0,2 0,4 SU6 w tym majątkowe: 0,0 0,2 0,4 SW 3. Część wyrównawcza 6,4 6,1 6,1 SR 4. Część regionalna 0,8 0,8 0,8 III DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE 23,0 22,3 16,3 D 1. Z budżetu państwa na zadania własne 0,8 0,7 0,2 w tym majątkowe: 0,6 0,6 0,0 2. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 7,6 7,5 5,0 w tym majątkowe: 7,5 7,4 4,9 3. Dotacje celowe (wkład krajowy budżetu państwa i środki EFS lub EFRR) do zadań realizowanych w ramach RPO i POKL 14,7 14,1 11,1 DU6+DC6 w tym majątkowe: 5,9 5,6 1,8 DOCHODY OGÓŁEM I + II + III 100,0 100,0 100,0 1819 Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, stanowiącymi refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację PROW opłat za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego, które wyniosły ,09 zł, co stanowi 101,4% planu. Pozostałe, kluczowe dla budżetu dochody bieżące, takie jak: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, zrealizowano na poziomie 49,9% planu, udział w podatku dochodowym od osób prawnych, wykonano na poziomie 55,8% planu, część wyrównawcza oraz regionalna subwencji ogólnej została wykonana na poziomie 50% planu, natomiast część oświatową wykonano w 61,5%, co wynika z konieczności wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom jednostek oświatowych, dochody jednostek budżetowych zrealizowano do 30 czerwca br. w 25,7% planu na 2011 rok. Udziały Województwa w podatkach od osób fizycznych i prawnych, które przekazywane są na rachunek dochodów budżetu Województwa z urzędów skarbowych oraz ich ilość i strukturę wpływów przedstawiono w tabeli 6. Tabela 6 STRUKTURA WPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z TYTUŁU UDZIAŁU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH W 2011 ROKU Wyszczególnienie Wpływy ogółem w tym z: 37 urzędów skarbowych Województwa Śląskiego 107 urzędów skarbowych z pozostałych województw Stan na dzień r. (w zł) , , ,90 Struktura wpływów (%) 100% 77,4 22,6 Dochody majątkowe województwa w I półroczu br. zrealizowano w łącznej wysokości ,89 zł, co stanowi 19,2% dochodów wykonanych ogółem. Kwotę wykonania stanowią: dochody majątkowe jednostek budżetowych, które wykonano łącznie w wysokości ,12 zł. 1920 W ramach tych środków ,56 zł to dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych, w tym m.in.: wpływy ze sprzedaży makulatury oraz złomu przez jednostki oświatowe 177,40 zł, ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego oraz odszkodowań za utratę własności ,74 zł, wpłaty należności na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach z tytułu sprzedaży drewna opałowego pozostałego po wycince drzew przy drogach wojewódzkich oraz złomowania zniszczonych barier ochronnych ,87 zł, niezaplanowane w budżecie na br. wpływy uzyskane w wyniku sprzedaży drewna z wycinki drzew oraz w związku ze złomowaniem uszkodzonych znaków i barier energochłonnych podczas realizacji przez powiat żywiecki i rybnicki zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich ,55 zł, wpływy osiągnięte przez WOKiS Stadion Śląski w Chorzowie ze sprzedaży złomu 189 zł. Pozostałe wpływy majątkowe w wysokości ,56 zł, osiągnięte przez jednostki budżetowe pochodzą ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur unijnych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dochody osiągnięte w ramach funduszy strukturalnych, w tym budżet środków europejskich ,89 zł, wpływy majątkowe pozabudżetowe na realizację zadań własnych pozyskane głównie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Fundusz Kolejowego ,38 zł, wpływ części uzupełniającej subwencji ogólnej na realizację inwestycji drogowej pn. Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Boronów zł, dochody otrzymane w I półroczu w części finansowanej z budżetu państwa na realizację zadań w ramach RPO i POKL ,76 zł, dochody otrzymane w wyniku podpisania umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, głównie na realizację zadania p.n. Kontynuacja Budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze Gliwice ,74 zł. 2021 4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU Z ogólnej planowanej wielkości wydatków po zmianach, stanowiącej kwotę zł, wydatki budżetu własnego to kwota zł, tj. 94,2% wydatków ogółem. W I półroczu br. zadania własne zrealizowano za kwotę ,83 zł, co stanowi 31,9% planu po zmianach. Realizację wydatków bieżących budżetu własnego w podziale na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz w rozbiciu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych i na realizację statutowych zadań jednostek zawiera Tabela VII. Tabela VIII zawiera wydatki majątkowe własne w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu województwa w I półroczu br. znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej informacji. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2011 rok, wydatki na zadania własne w zakresie rolnictwa i łowiectwa ustalono w kwocie zł. W następstwie zmian dokonanych w trakcie roku, powyższa kwota uległa zwiększeniu i wyniosła ostatecznie zł. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło ,75 zł, co stanowi 31,6 % planu po zmianach. Rozdział Biura geodezji i terenów rolnych Zabezpieczona w uchwale budżetowej na 2011 rok kwota zł w I półroczu br. nie uległa zmianom. Do 30 czerwca br. poniesiono wydatki na kwotę ,43 zł, co stanowi 37,9 % planu. Środki przeznaczono na utrzymanie: a) Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu ,69 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (29 etatów) ,89 zł, odpisy na ZFŚS zł, czynsze i zakup energii ,81 zł, zakup materiałów i wyposażenia ,70 zł, zakup usług obcych ,84 zł, 2122 pozostałe wydatki (m.in. remonty, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, opłaty na rzecz budżetów jst) ,45 zł. b) Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie ,74 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (31,15 etatu) ,53 zł, odpisy na ZFŚS ,40 zł, czynsze i zakup energii ,19 zł, zakup materiałów i wyposażenia ,18 zł, zakup usług obcych ,13 zł, pozostałe wydatki (m.in. remonty, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jst) ,31 zł. Rozdział Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Na zadania realizowane w ramach rozdziału przewidziano wydatki w kwocie zł. W wyniku wprowadzonych w budżecie zmian, plan zwiększył się i na koniec czerwca br. wyniósł zł. W tym okresie wydatkowano kwotę ,47 zł, co stanowi 46,1 %, a ze środków sfinansowano bieżącą działalność Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (88,2 etatów) ,25 zł, odpisy na ZFŚS ,75 zł, czynsz za budynki ,05 zł, zakup energii ,33 zł, doposażenie magazynów przeciwpowodziowych ,61 zł, opłaty ubezpieczeniowe, skarbowe oraz sądowe, podatek od nieruchomości ,94 zł, pozostałe wydatki bieżące w tym m.in.: zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, dostęp do Internetu oraz pozostałe opłaty związane z usługami telekomunikacyjnymi ,54 zł. W drugim półroczu planuje się m.in. udzielenie pomocy finansowej w kwocie zł powiatowi bieruńsko-lędzińskiemu na "Budowę pomieszczeń woj. magazynu przeciwpowodziowego oraz pomieszczeń biurowych ŚZMiUW w K-ce w ramach realizacji 2223 zadania go p.n. Budowa budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu wraz z magazynami przeciwpowodziowymi. Rozdział Melioracje wodne W uchwale budżetowej na 2011 rok zaplanowano kwotę zł na realizację zadań z zakresu melioracji wodnych. W wyniku zawartych w trakcie roku umów z gminami oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach plan wzrósł do kwoty zł, z czego wydatkowano 13 %, tj. kwotę ,45 zł. Środki pochodzące z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczono na wykonanie: oceny stanu technicznego i stopnia bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych, budowli wałowych i towarzyszących ,45 zł, Programu go dla zadań planowanych do realizacji przez ŚZMiUW w Katowicach wraz prognozą oddziaływania na środowisko zł. W drugim półroczu planuje się m.in.: bieżącą konserwację cieków Drama oraz Potoku Pniowieckiego w gminie Tarnowskie Góry; cieków Bojszówka, Kozłówka, Łącza, Ligocki oraz Toszecki w gminie Rudziniec, aktualizację programu małej retencji wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowanie koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego gminy Lipie. Rozdział Program Rozwoju Obszarów Wiejskich W latach Samorząd Województwa pełni rolę Instytucji Wdrażającej dla działań realizowanych w ramach PROW. Pomoc Techniczna przyznana województwu śląskiemu jest finansowana ze środków budżetu państwa a podstawą uruchomienia powyższych środków jest porozumienie zawarte pomiędzy Wojewodą Śląskim a Samorządem Województwa. Celem zabezpieczenia przed brakiem środków na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników obsługujących PROW (w przypadku ewentualnych opóźnień w podpisaniu powyższego porozumienia) oraz ze względu na fakt, iż VAT jest wydatkiem niekwalifikowanym w ramach PROW w uchwale budżetowej na 2011 rok zaplanowano kwotę zł na realizację Pomocy Technicznej. W wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian plan zmniejszono do kwoty zł. 2324 W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3,4 % planu, tj. kwotę ,44 zł i przeznaczono ją na sfinansowanie: podatku VAT naliczonego w kosztach: zakupu odzieży ochronnej, podróży służbowych krajowych, zakupu usług, materiałów ,24 zł, zwrotu do Wojewody Śląskiego wydatków uznanych za niekwalifikowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 588,20 zł. Ze względu na terminowe podpisanie porozumienia z Wojewodą Śląskim w pierwszym półroczu br. nie wystąpiła konieczność wypłaty wynagrodzeń dla pracowników. Wykorzystane środki będą przedstawione do refundacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego. Rozdział Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych W związku z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz ze zm.) z dniem 1 stycznia 2011 roku opłaty z tytułu przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze stały się dochodami budżetu Województwa i są przeznaczane na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych. Na realizację powyższych zadań zaplanowano w uchwale budżetowej zł, jednakże w wyniku wprowadzonych zmian kwota ta uległa zmniejszeniu i na dzień 30 czerwca br. wyniosła zł. Wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie 0,03 %, tj ,75 zł a środki przeznaczono na koszty postępowań sądowych i prokuratorskich w związku z przymusowym ściąganiem opłat za wyłączenie gruntów rolnych. Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu br. na: dotacje dla powiatów na badanie gleb oraz opinie z zakresu ochrony gruntów rolnych, dotacje dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Na realizację zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w uchwale budżetowej na 2011 rok nie zabezpieczono żadnych środków. Plan wydatków wzrósł w trakcie okresu sprawozdawczego do kwoty zł w wyniku podpisanych umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 2425 Wydatkowane na poziomie 40,8 % planu środki w kwocie ,21 zł pokryły koszty zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi w tym: a) wydatki bieżące na remont koryta cieku Świerkówka, w gminie Czechowice -Dziedzice ,21 zł, b) wydatki majątkowe w wysokości zł przeznaczono na prace w: korycie cieku Lipowieckiego w gminie Ustroń, obwałowaniach cieku Jaworznik oraz Wielonka w gminie Wojkowice, obwałowaniach cieku Jasienica w gminie Czechowice-Dziedzice, korytach cieku Cisówka w gminie Goleszów oraz Podgórzanka w gminie Skoczów, korycie cieku Wapienickiego w Bielsku-Białej, obwałowaniach na budowli hydrotechnicznej i korycie cieku Liswarta w gminie Krzepice, obwałowaniach i korytach rzek Piskary w gminie Krzepice, Warty w gminie Poczesna, Liswarty w gminie Lipie oraz Kocinki w gminie Mykanów, lewym wale rzeki Soły w gminie Porąbka. Rozdział Pozostała działalność Na zadania realizowane z zakresu pozostałej działalności w budżecie Województwa zaplanowano środki w kwocie zł. Na skutek zmian wprowadzonych w okresie sprawozdawczym plan uległ zwiększeniu do zł. W ramach wydatkowanej kwoty zł, która stanowi 1% planu po zmianach, sfinansowano organizację imprezy p.n. Zwyk bacowski, związanej z wdrażaniem i promocją Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko Częstochowskiej OWCA Plus , mającego na celu promowanie działań na rzecz rozwoju regionu i zachowania kultury pasterskiej. W II półroczu br. planuje się: rozstrzygnięcie VIII edycji konkursu Piękna wieś województwa śląskiego w kategoriach: najpiękniejsza wieś, najpiękniejsza zagroda wiejska, najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi, najlepsza strona internetowa sołectwa, przyznanie dofinansowania organizacjom pozarządowym wyłonionym w konkursie ofert w ramach OWCY Plus zakup nagród Marszałka Województwa Śląskiego dla uczestników konkursów i spotkań związanych z rozwojem obszarów wiejskich, 2526 dofinansowanie prowadzenia doświadczeń polowych w zakresie testowania odmian zbóż, roślin oleistych i okopowych, ze wskazaniem na ich szczególną przydatność do uprawy w warunkach agrotechnicznych województwa śląskiego. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Rozdział Pozostała działalność W niniejszym dziale i rozdziale funkcjonuje jednostka budżetowa pn. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach, realizująca zadania związane z: czynną ochroną przyrody, prowadzeniem edukacji przyrodniczej i ekologicznej, dokumentowaniem stanu przyrody. Planowane wydatki w kwocie zł w następstwie zmian budżetu i w budżecie w I półroczu 2011 roku uległy zwiększeniu do wysokości zł. Do 30 czerwca br. wykorzystano kwotę ,63 zł, co stanowi 35,5% planu wydatków po zmianach. Powyższe środki finansowe wykorzystano na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11,5 etatu) ,61 zł, b) odpisy na ZFŚS 9.435,15 zł, c) zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych (tonery do kserokopiarek), akcesoria komputerowe, wyposażenie (szafa), zakup pomocy naukowych, książek, prenumeratę specjalistycznych czasopism przyrodniczych do zbiorów bibliotecznych oraz dla pracowników 4.272,76 zł, d) opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych ,35 zł, e) podróże służbowe krajowe (związane z realizacją tematów badawczych z zakresu dokumentacji stanu przyrody, czynną ochroną przyrody, prowadzeniem edukacji przyrodniczej, udziałem w seminariach i konferencjach, opracowaniem danych będących w posiadaniu gmin, powiatów oraz sąsiednich województw, a także wizje terenowe i uzupełniające badania przyrodnicze w wybranych miejscach) i zagraniczne (wizyta studyjna w Parlamencie Europejskim) 6.409,62 zł, f) pozostałe wydatki bieżące Centrum, w tym m. in. świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP; okresowe badania profilaktyczne pracowników; szkolenia pracowników; usługi: remontowe, konserwacji i naprawy sprzętu komputerowego, drukarskie i introligatorskie, poligraficzne, informatyczne, kserograficzne, pocztowe, koszty i prowizje bankowe; opłaty parkingowe, transportowe; 2627 dostęp do sieci Internet; opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej w łącznej kwocie ,14 zł. Pozostała kwota wydatków zostanie poniesiona w II półroczu 2011 r. DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO Rozdział Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich W okresie programowania Samorząd Województwa jest Instytucją Wdrażającą działania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich (PO Ryby). W związku z faktem, iż na etapie planowania budżetu na 2011 rok nie było wiadomo czy realizacja powyższego zadania znajdzie 100% pokrycia w dotacji pochodzącej z budżetu państwa wystąpiła konieczność zabezpieczenia środków na pokrycie ewentualnych wydatków w budżecie własnym województwa w wysokości zł. Ze względu na pełne finansowanie realizowanych zadań z budżetu państwa nie wydatkowano żadnych środków. DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE W uchwale budżetowej na 2011 rok wydatki na zadania własne w omawianym dziale ustalono w kwocie zł. W następstwie dokonanych zmian uległa ona zwiększeniu do wysokości zł. Na kwotę tą składają się: wydatki bieżące w wysokości zł, wydatki majątkowe w wysokości zł. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi ,22 zł, tj. 23,9% planu po zmianach. Zadania realizowano w następujących rozdziałach: Rozdział Rozwój przedsiębiorczości Przyjęte w planie na 2011 rok środki budżetowe w kwocie zł w następstwie dokonanych zmian uległy zwiększeniu do wysokości zł. Na kwotę tą składają się: wydatki bieżące w wysokości zł, 2728 wydatki majątkowe w wysokości zł. W I półroczu 2011 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości ,37 zł, co stanowi 23,0% planu po zmianach. Środki te wykorzystano na realizację następujących zadań: 1) Działanie Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie Mikroprzedsiębiorstwa dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Program Operacyjnego w kwocie ,05 zł. Dofinansowanie otrzymało 56 przedsiębiorców na projekty z zakresu wsparcia inwestycji bezpośrednich dotyczących rozbudowy i modernizacji mikroprzedsiębiorstw. Ponadto w ramach ww. Poddziałania kwota w wysokości 45,62 zł przekazana została do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jako zwrot środków, które wpłynęły na rachunek województwa z tytułu rozliczenia dotacji pobranej przez beneficjentów w nadmiernej wysokości w latach poprzednich. 2) Działanie 1.2 Mikroprzedsiębirostwa i MŚP, Poddziałanie Małe i Średnie Przedsiębiorstwa dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w ramach RPO w wysokości ,84 zł. Środki finansowe przeznaczono dla 77 przedsiębiorców na wsparcie inwestycji bezpośrednich z zakresu rozbudowy i modernizacji małych i średnich przedsiębiorstw oraz zakup usług doradczych. Ponadto w ramach ww. Poddziałania kwota w wysokości 3.591,44 zł przekazana została do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jako zwrot środków, które wpłynęły na rachunek województwa z tytułu rozliczenia dotacji pobranej przez beneficjentów w nadmiernej wysokości w 2010 roku. 3) Działanie Mikroprzedsiębirostwa i MŚP, Poddziałanie Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w ramach RPO w kwocie ,86 zł. Dofinansowanie otrzymało 36 przedsiębiorców na projekty z zakresu wsparcia działalności B+R w przedsiębiorstwach prowadzących działalność innowacyjną. 4) Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałania Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach RPO w wysokości ,56 zł. Środki finansowe przeznaczono dla 174 przedsiębiorców na wsparcie inwestycji bezpośrednich z zakresu rozbudowy i modernizacji małych i średnich przedsiębiorstw oraz zakup usług doradczych. 2829 Wykorzystanie pozostałych środków w ramach Działania Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP planowane jest w II półroczu 2011 r. Rozdział Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2011 rok wydatki w wysokości zł, w wyniku dokonanych w trakcie I półrocza br. zmian ukształtowały się na poziomie zł, na kwotę tą składają się: wydatki bieżące w wysokości zł, wydatki majątkowe w wysokości zł. Na dzień 30 czerwca br. wydatkowano ,85 zł, co stanowi 27,8% planu po zmianach na realizację następujących zadań: w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie PO KL Przewidywane zmiany gospodarczej projekty systemowe ,69 zł, co stanowi 7,9% planu wynoszącego po zmianach zł. Przekazane środki wykorzystano na realizację 2 projektów własnych: a) Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych. Poniesione w I półroczu wydatki obejmowały koszty wykonania badania pn. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych ocena procesu i identyfikacja pożądanych kierunków działania podmiotów publicznych i prywatnych w województwie śląskim, koszty wynagrodzeń dla ekspertów oraz zakupu oprogramowania ,17 zł b) Strategiczne zarządzanie zmianami - nowe czynniki rozwoju województwa śląskiego w kontekście stanu i kierunków rozwoju regionalnego rynku pracy. Poniesione wydatki obejmowały m.in. zakup publikacji specjalistycznych, koszty szkolenia dla zespołu projektowego Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego oraz promocję projektu w mediach ,52 zł Wykorzystanie pozostałych środków w ramach ww. projektów planowane jest w II półroczu 2011 r. w ramach Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w ramach PO KL wydatkowano środki w kwocie ,92 zł, co stanowi 43,7% planu wynoszącego po zmianach zł. Środki te wykorzystano na: 1) realizację projektu własnego pn. REVITA SILESIA w ramach którego kwotę 6.778,70 zł przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe dla wykładowców 29 Pokazać jeszcze
UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust. Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.
UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 Bardziej szczegółowo UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.
UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Bardziej szczegółowo Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego Bardziej szczegółowo Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003
Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo Bardziej szczegółowo INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA III MIESIĄCE 2014 ROKU
Lp. DOCHODY INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA III MIESIĄCE 2014 ROKU Źródła dochodu SWŚl na 2014r. I DOCHODY WŁASNE-ogółem 1 060 801 455,00 914 779 311,00 219 334 563,39 24,0 w tym bieżące: Bardziej szczegółowo Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok
Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.
UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 Bardziej szczegółowo Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r.
UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia Bardziej szczegółowo DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 442 488 Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały Bardziej szczegółowo Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego Bardziej szczegółowo Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg Bardziej szczegółowo Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian. Bardziej szczegółowo ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2014 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2014 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 150/15
Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1 Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok
UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 UCHWAŁA Nr 246/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok
Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 152 /2216/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2008 rok Białystok Bardziej szczegółowo INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2010 ROKU
Załącznik 1 do uchwały nr.. Zarządu Województwa Śląskiego z dnia... 2010 roku Zarząd Województwa Śląskiego INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2010 ROKU Katowice, Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK
BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec Bardziej szczegółowo Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 22 lipca 2010 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A S E J M I K U W O J E W Ó D Z T W A W A R M I Ń S K O - M A Z U R S K I E G O : 1601 Bardziej szczegółowo Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok
Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 925 500,00 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 1 700 750,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe Bardziej szczegółowo PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z Bardziej szczegółowo Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK
Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok
Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA Bardziej szczegółowo UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2017. Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c oraz lit. Bardziej szczegółowo WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego Bardziej szczegółowo REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura Bardziej szczegółowo 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki Bardziej szczegółowo Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26 Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20 Bardziej szczegółowo ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA Bardziej szczegółowo 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : - Bardziej szczegółowo UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)
2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.
UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.
UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 Bardziej szczegółowo Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Bardziej szczegółowo Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan Bardziej szczegółowo UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok.
UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca Bardziej szczegółowo PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK
Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura Bardziej szczegółowo INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent Bardziej szczegółowo 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej
2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Bardziej szczegółowo WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1
Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Bardziej szczegółowo Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.
Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87 Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.
UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012
Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność Bardziej szczegółowo Dziennik Urzędowy - 6328 - poz. 1391 Województwa Lubuskiego Nr 92. 1 2 dział 758 - Różne rozliczenia dział 801 - Oświata i wychowanie
Dziennik Urzędowy - 6328 - poz. 1391 1 2 dział 758 - Różne rozliczenia 4.082.194zł dział 801 - Oświata i wychowanie 152.915zł dział 803 - Szkolnictwo wyższe 245.566zł dział 851 - Ochrona zdrowia 1.171.300zł Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach Bardziej szczegółowo Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.
Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty Bardziej szczegółowo UCHWAŁA Nr 22/203/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
UCHWAŁA Nr 22/203/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na rok 2015 Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK
Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem Bardziej szczegółowo Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok
Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie Bardziej szczegółowo ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów Bardziej szczegółowo Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok
UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia Bardziej szczegółowo ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r.
ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r. w sprawie planu finansowego Urz~du Marszalkowskiego na 2013 rok Na podstawie art.43, ust.1 ustawy Z dnia 5 czerwca Bardziej szczegółowo Sprawozdanie roczne z wykonania
BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów Bardziej szczegółowo Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Bardziej szczegółowo Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego
Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09 Bardziej szczegółowo Wałbrzych, marzec 2014 rok
Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu Bardziej szczegółowo UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
UCHWAŁA NR 126/1537/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 Bardziej szczegółowo Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.
Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70 Bardziej szczegółowo Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku
Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo Bardziej szczegółowo Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.
2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK
ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, Bardziej szczegółowo Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe
Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa, Bardziej szczegółowo 1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego:
ZARZĄDZENIE NR 351/07 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r. Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z Bardziej szczegółowo REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku
dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ Bardziej szczegółowo Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.
Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012
ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r.
UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2011 r. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu Bardziej szczegółowo Plan wydatków wg stanu na dzień r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 3763 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Racibórz za 2012r. Na Bardziej szczegółowo Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent
Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku
Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 Bardziej szczegółowo UCHWALA NR 99/1171/12 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.
UCHWALA NR 99/1171/12 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyj^cia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres