Source: http://docplayer.pl/3102018-Sprawozdanie-roczne-zarzadu-powiatu-we-wrzesni-z-wykonania-budsetu-powiatu-wrzesinskiego-za-2007-rok.html
Timestamp: 2018-06-22 19:24:26
Legal References Found: art. 32
 art. 32
 art.30
 art.51
 art.267
 art. 30
 art. 186
 art. 267
 art. 267
 art. 269
 art. 60
 art. 30
 art.30
 art.51
 art. 30
 art. 12
 art. 30

Document Content:
SPRAWOZDANIE ROCZNE ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI Z WYKONANIA BUDśETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2007 ROK - PDF
SPRAWOZDANIE ROCZNE ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI Z WYKONANIA BUDśETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2007 ROK
Download "SPRAWOZDANIE ROCZNE ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI Z WYKONANIA BUDśETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2007 ROK"
1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 194/2008 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia roku SPRAWOZDANIE ROCZNE ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI Z WYKONANIA BUDśETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2007 ROK Września, dnia 11 marca 2008 roku
2 Zarząd Powiatu we Wrześni przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Powiatu Wrzesińskiego za 2007 roku. I. DOCHODY Zaplanowane dochody w wysokości ,00 zł zostały wykonane w kwocie ,28 zł, co stanowi 101,21 % planu. Roczny plan dochodów budŝetu Powiatu Wrzesińskiego przedstawia się następująco: 1. Dotacje celowe z budŝetu Wojewody: ,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 zł na zadania własne ,00 zł 2. Subwencje ogólne ,00 zł część oświatowa ,00 zł część równowaŝąca ,00 zł część wyrównawcza ,00 zł 3. Dochody własne ,00 zł udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 zł udział w podatku od osób prawnych ,00 zł wpływy ze sprzedaŝy mienia powiatu ,00 zł dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych ,00 zł wpływy z opłaty komunikacyjnej ,00 zł wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ,00 zł odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej ,00 zł wpływ do budŝetu nadwyŝki dochodów własnych ,00 zł wpływy z tytułu 2,5% środków za obsługę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 zł pozostałe dochody między innymi: ,00 zł 2
3 usługi kserograficzne opłaty za karty wędkarskie opłaty za karty parkingowe opłaty za legitymacje instruktorskie ulgi dla płatnika składek koszty upomnienia odsetki od środków na rachunkach bankowych 4. Dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów ,00 zł 5. Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadania realizowane w ramach Programu ZPORR na stypendia dla studentów ,00 zł 6. Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadania realizowane w ramach Programu ZPORR na stypendia dla młodzieŝy szkół ponadgimnazjalnych ,00 zł 7. Dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych Powiatu Wrzesińskiego ,00 zł 8. Dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych Powiatu Wrzesińskiego ,00 zł 9. Dotacja z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo Rekreacyjnych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych ,00 zł 10. Dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu operacyjnego pod nazwą Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski ,00 zł 3
4 11. Dotacja z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy ,00 zł 12. Dotacje z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pod nazwą Adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni i siłowni na salę rehabilitacyjną dla osób niepełnosprawnych z zapleczem we Wrześni ,00 zł 13. Dotacja z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą Remont płyty boiska sportowego przy ZSZ nr 2 we Wrześni ,00 zł 14. Dotacje dla powiatów na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców innych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie powiatu wrzesińskiego 2.235,00 zł 15. Dotacja z przeznaczeniem na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego: Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Z/2.30/III/3.1/418/06 Przebudowa drogi powiatowej (2910P) Kołaczkowo Wszembórz ,00 zł Ogółem dochody: ,00 zł Wykonanie powyŝszych dochodów obrazuje załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 4
5 W 2007 roku z budŝetu powiatu zostały przekazane środki pienięŝne na realizację wydatków z następujących tytułów: 1. Dotacji celowych otrzymanych z budŝetu państwa na zadania bieŝące i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat następującym jednostkom organizacyjnym: Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego Komendzie Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej Powiatowemu Urzędowi Pracy Rodzinnemu Domowi Dziecka w Pyzdrach Rodzinnemu Domowi Dziecka we Wrześni Ośrodkowi Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie Starostwu Powiatowemu Razem: ,00 zł ,00 zł ,00 zł 3.837,00 zł 3.000,00 zł 5.073,00 zł ,00 zł ,01 zł ,01 zł Z kwoty ,01 zł ,01 zł jako zwrot niewykorzystanych środków pienięŝnych przekazały do budŝetu powiatu następujące jednostki budŝetowe: Starostwo Powiatowe rozdział ,28 zł zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej - rozdział ,18 zł, zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na bieŝącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej. Dotacja dotyczyła zadania Zastąpienie funkcjonariusza pracownikiem korpusu słuŝby cywilnej. Z powodu przebywania przez osobę zatrudnioną w korpusie słuŝby cywilnej na zwolnieniu lekarskim powstały oszczędności. Charakter tych środków finansowych zapisanych w Ustawie z dnia 12 stycznia 2007 roku pod nazwą Program modernizacji Policji, StraŜy Granicznej, Państwowej StraŜy PoŜarnej, Biura Ochrony Rządu w latach spowodował, iŝ nie moŝna było wykorzystać ich na inny cel, niŝ ten na jaki zostały przyznane. Starostwo Powiatowe rozdział ,17 zł zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na komisje poborowe. 5
6 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozdział ,78 zł zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na bieŝącą działalność. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie - rozdział ,65 zł zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na bieŝącą działalność. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Środowiskowy Dom Samopomocy we Wrześni - rozdział ,41 zł zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na bieŝącą działalność. Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach rozdział ,84 zł zwrot środków pienięŝnych przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków. Rodzinny Dom Dziecka we Wrześni rozdział ,23 zł zwrot środków pienięŝnych przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków. Placówka została zlikwidowana z dniem 1 listopada 2007 roku. Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie rozdział ,80 zł zwrot środków pienięŝnych przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków. Dotacja przyznawana jest w większej wysokości niŝ potrzeby. Powiatowy Urząd Pracy rozdział ,00 zł. Starostwo Powiatowe rozdział ,67 zł zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na bieŝącą działalność. Niewykorzystana dotacja (12.849,01 zł) została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego w dniu 14 stycznia 2008 roku 2. Dotacji celowych otrzymanych z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej następującym jednostkom organizacyjnym: Starostwu Powiatowemu 7.000,00 zł Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ,00 zł Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej ,00 zł Ośrodkowi Wspomagania Dziecka i Rodziny ,00 zł Razem: ,00 zł Z kwoty ,00 zł 156,51 zł jako zwrot niewykorzystanych środków pienięŝnych przekazały do budŝetu powiatu następujące jednostki budŝetowe: 6
7 Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej rozdział ,51 zł Starostwo Powiatowe rozdział ,00 zł. Niewykorzystana dotacja 120,00 zł została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego w dniu 14 stycznia 2008 roku, natomiast kwota 36,51 zł została zwrócona do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie w dniu 20 grudnia 2007 roku. 3. Dotacji celowych otrzymanych z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu następującym jednostkom organizacyjnym: Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Zespołowi Szkół Politechnicznych Liceum Ogólnokształcącemu Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 Domowi Pomocy Społecznej Ośrodkowi Wspomagania Dziecka i Rodziny Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie Starostwu Powiatowemu Razem: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,82 zł ,00 zł 6.750,00 zł 5.642,00 zł ,82 zł Z kwoty ,82 zł 1.634,62 zł jako zwrot niewykorzystanych środków pienięŝnych przekazały do budŝetu powiatu następujące jednostki budŝetowe: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozdział ,46 zł, Zespół Szkół Politechnicznych rozdział ,63 zł, Zespół Szkół Politechnicznych rozdział ,00 zł, Liceum Ogólnokształcące rozdział ,53 zł. Niewykorzystana dotacja 1.634,62 zł została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego w dniu 14 stycznia 2008 roku. 7
8 Jak wynika z informacji dotyczącej wykonania dochodów (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały), dochody zaplanowano w kwocie ,00 zł i zostały wykonane w kwocie ,28 zł, co stanowi 101,21 % planu. Zaplanowane dotacje w kwocie ,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i zadania własne wpłynęły do budŝetu powiatu w kwocie ,83 zł, co stanowi 99,99% planu. Natomiast zostały zrealizowane w kwocie ,69 zł, co stanowi 99,75 % planu. Subwencja ogólna tj. subwencja oświatowa, wyrównawcza, równowaŝąca zaplanowana w kwocie ,00 zł wpłynęła do budŝetu w kwocie ,00 zł, co stanowi 100% planu. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane w kwocie ,00 zł i przekazane przez Ministerstwo Finansów w wysokości ,00 zł, co stanowi 108,12 % planu. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane w kwocie ,00 zł i przekazane przez Urzędy Skarbowe w wysokości ,78 zł, co stanowi 141,79 % planu. Zaplanowane dochody z tytułu sprzedaŝy mienia powiatu w kwocie ,00 zł zostały zrealizowane w kwocie ,83 zł, co stanowi 83,06 % planu. Wykonane dochody dotyczą sprzedaŝy nieruchomości w Bierzglinku wraz kotłownią, sprzedaŝy nieruchomości we Wrześni, ratalny wykupu nieruchomości w Bierzglinku, sprzedaŝ nieruchomości ul Wrocławska Września oraz opłaty za trwały zarząd. Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych zaplanowano w wysokości ,00 zł i zostały wykonane w kwocie ,60 zł, co stanowi 104,16 % planu. Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych zaplanowały i zrealizowały następujące jednostki: Powiatowy Zarząd Dróg (rozdział 60014) plan 1.220,00 zł został wykonany w kwocie 1.218,06, co stanowi 99,84 %. 8
9 Starostwo Powiatowe (rozdział 70005) plan ,00 zł został wykonany w kwocie ,28 zł, co stanowi 156,16 % planu. Starostwo Powiatowe (rozdział 75020) plan ,00 zł został wykonany w kwocie ,99 zł, co stanowi 109,37 % planu. Zespół Szkół Specjalnych (rozdział 80102) w planie nie przewidziano dochodów, lecz nastąpiło wykonanie w kwocie 360,00 zł. Dochód związany jest z wynajmem garaŝy. Liceum Ogólnokształcące (rozdział 80120) plan ,00 zł został wykonany w kwocie ,12 zł, co stanowi 96,58 % planu. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 (rozdział 80120) plan 1.100,00 zł został wykonany w kwocie 582,37 zł, co stanowi 52,94 % planu, (rozdział 80130) plan ,00 zł został wykonany w kwocie ,22 zł, co stanowi 97,61 % planu. Zespół Szkół Politechnicznych (rozdział 80130) plan ,00 zł został wykonany w kwocie ,99 zł, co stanowi 107,15 % planu. Czynsz dotyczy wynajmu sal dydaktycznych. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (rozdział 80130) plan ,00 zł został wykonany w kwocie ,42 zł, co stanowi 83,41 % planu. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej (rozdział 80140) w planie nie przewidziano dochodów, lecz nastąpiło wykonanie w kwocie 90,00 zł. Dochód związany jest z wynajmem pomieszczeń. Dom Pomocy Społecznej (rozdział 85202) plan ,00 zł został wykonany w kwocie ,15 zł, co stanowi 93,58 % planu. Dochody dotyczą wynajmu pomieszczeń przez Środowiskowy Dom Samopomocy oraz najmu świetlicy przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85218) plan 5.110,00 zł został wykonany w kwocie 5.230,00 zł, co stanowi 102,35 % planu. Dochód związany jest z wynajmem garaŝy oraz sali konferencyjnej. Zaplanowane dochody z tytułu wpływów z opłat komunikacyjnych w kwocie ,00 zł zostały wykonane w kwocie ,50 zł, co stanowi 95,21 % planu. Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych zaplanowane w kwocie ,00 zł zostały wykonane w wysokości ,56 zł, co stanowi 100,34 % planu. Są to dochody zaplanowane i zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg ze sprzedaŝy drewna z wycinki. 9
10 Dochody z tytułu odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej zaplanowane w kwocie ,00 zł zostały wykonane w kwocie ,47 zł, co stanowi 100,79 % planu. Wpływy do budŝetu nadwyŝki dochodów własnych wpłata Centrum Kształcenia Praktycznego zaplanowana w kwocie ,00 zł została wykonana w kwocie ,13 zł, co stanowi 100 % planu. Wpływ z tytułu 2,5 % środków za obsługę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano w kwocie ,00 zł, a wykonano w kwocie ,00 zł, co stanowi 99,89% planu. Zaplanowane dochody w wysokości ,00 zł to między innymi: usługi kserograficzne, opłaty za karty wędkarskie, opłaty za karty parkingowe, opłaty za legitymacje instruktorskie, ulgi dla płatnika składek, koszty upomnienia, odsetki od środków na rachunkach bankowych zostały wykonane w kwocie ,51 zł, co stanowi 106,27 % planu. Dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów zaplanowana w kwocie ,00 zł przekazana została do budŝetu w kwocie ,89 zł, co stanowi 90,53 % planu. Dotacja została przeznaczona na wypłatę właścicielom gruntów rolnych ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych. Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadania realizowane w ramach Programu ZPORR na stypendia dla studentów zaplanowana w kwocie ,00 zł wpłynęła do budŝetu w kwocie ,30 zł, co stanowi 96,41 % planu. Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadania realizowane w ramach Programu ZPORR na stypendia dla młodzieŝy szkół ponadgimnazjalnych zaplanowana w kwocie ,00 zł wpłynęła do budŝetu w kwocie ,94 zł, co stanowi 98,82 % planu. 10
11 Dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych Powiatu Wrzesińskiego zaplanowano w kwocie ,00 zł, a wykonano w wysokości ,73 zł, co stanowi 88,58 % planu. Nie wykonano dochodów w 100 % planowanej wysokości z uwagi na to, iŝ w trakcie roku dzieci opuściły placówki będące na terenie powiatu, co spowodowało brak wpływów z tego tytułu. Powiat Wrzesiński uzyskał dochody z: Urzędu Miasta w Poznaniu ,31 zł, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle ,06 zł, Urzędu Miasta w Słupsku ,88 zł, Powiatu Słupeckiego ,48 zł. Dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych Powiatu Wrzesińskiego zaplanowano w kwocie ,00 zł, a wykonano w kwocie ,93 zł, co stanowi 85,69 % planu. Powiat Wrzesiński uzyskał dochody z: Starostwa Powiatowego w Poznaniu ,00 zł, Urzędu Miasta w Poznaniu ,83 zł, Starostwa Powiatowego w Mogilnie ,80 zł, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie 7.905,60 zł, Starostwa Powiatowego w Gryfinie 7.905,60 zł, Starostwa Powiatowego w Słupcy ,80 zł, Miasta Koszalina 4.941,00 zł, Miasta Sosnowca 5.952,80 zł, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle 5.764,50 zł. Dotacja z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo Rekreacyjnych dla uczniów na dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych zaplanowana w wysokości ,00 zł, wpłynęła do budŝetu w kwocie ,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu operacyjnego pod nazwą Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski zaplanowana w kwocie ,00 zł wpłynęła do budŝetu w kwocie ,43 zł, co stanowi 99,67% planu. 11
12 Dotacja z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowana w kwocie ,00 zł, wpłynęła do budŝetu w kwocie ,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dotacje z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pod nazwą Adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni i siłowni na salę rehabilitacyjną dla osób niepełnosprawnych z zapleczem we Wrześni wraz z dobudową pomieszczenia rehabilitacyjnego zaplanowana w kwocie ,00 zł wpłynęła do budŝetu w kwocie ,00 zł, co stanowi 100 % planu. Dotacja z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą Remont płyty boiska sportowego przy ZSZ nr 2 we Wrześni zaplanowana w kwocie ,00 zł wpłynęła do budŝetu w kwocie ,00 zł, co stanowi 100 % planu. Dotacje dla powiatów na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców innych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie powiatu wrzesińskiego zaplanowano w kwocie 2.235,00 zł, wpłynęła do budŝetu w kwocie 2.235,00 zł, co stanowi 100 % planu. Dotacja z budŝetu Wojewody z przeznaczeniem na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego: Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Z/2.30/III/3.1/418/06 Przebudowa drogi powiatowej (2910P) Kołaczkowo Wszembórz, zaplanowana w kwocie ,00 zł wpłynęła do budŝetu w kwocie ,41 zł, co stanowi 28,03 % planu. Do budŝetu wpłynęły środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości ,58 zł (stanowi to 75 % refundacji kosztów kwalifikowanych projektu po rozliczeniu I etapu inwestycji) na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej (2910P) Kołaczkowo Wszembórz finansowane w ramach Projektu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 12
13 II. WYDATKI Zaplanowane wydatki w wysokości ,00 zł zostały wykonane w kwocie ,72 zł, co stanowi 97,89 % planu, w tym: wydatki bieŝące zaplanowane w wysokości ,00 zł i zostały wykonane w kwocie ,08 zł, co stanowi 97,74 % planu, z tego: wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w wysokości ,00 zł i zostały wykonane w kwocie ,27 zł, co stanowi 98,82 % planu, pozostałe wydatki bieŝące zaplanowano w wysokości ,00 zł i zostały wykonane w kwocie ,26 zł, co stanowi 96,25 % planu, dotacje zaplanowano w wysokości ,00 zł i zostały wykonane w kwocie ,55 zł, co stanowi 91,46 % planu, dotacja Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zaplanowana w wysokości ,00 zł o została wykonana w kwocie ,00 zł, co stanowi 100 % planu. wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości ,00 zł i zostały wykonane w kwocie ,64 %, co stanowi 99,32 % planu, z tego: wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości ,00 zł i zostały wykonane w kwocie ,41 zł, co stanowi 99,41 % planu, wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości ,00 zł i zostało wykonane w kwocie ,23 zł, co stanowi 98,61 % planu, dotacje na inwestycje zaplanowano w wysokości ,00 zł i został wykonane w kwocie ,00 zł, co stanowi 100 % planu, wydatki na wniesienie udziału do spółki w wysokości ,00 zł i zostały wykonane w kwocie ,00 zł, co stanowi 100 % planu. Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały przedstawia wykonanie wydatków budŝetowych powiatu, natomiast załącznik nr 4 zawiera plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone, których źródłem finansowania były dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące i inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. 13
14 PoniŜsza tabela przedstawia plan i wykonanie wydatków budŝetowych za 2007 roku w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Wykonanie Plan wydatków L.p. Jednostka organizacyjna wydatków za 2007 % wykonania na 2007 rok roku 1. Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni ,00 zł ,00 zł 100 % Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej we Wrześni Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni ,00 zł ,82 zł 99,98 % ,00 zł ,74 zł 99,24 % 4. Rodzinny Dom Dziecka we Wrześni ,00 zł ,13 zł 98,99 % 5. Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach ,00 zł ,16 zł 100 % 6. Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie ,00 zł ,95 zł 99,89 % 7. Liceum Ogólnokształcące we Wrześni ,00 zł ,74 zł 99,59 % Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni ,00 zł ,48 zł 99,92% ,00 zł ,65 zł 97,04 % ,00 zł ,00 zł 99,64 % 11. Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni ,00 zł ,52 zł 98,36 % 12. Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ,00 zł ,72 zł 99,59 % Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni ,00 zł ,92 zł 99,96 % ,00 zł ,19 zł 99,28 % 15. Dom Pomocy Społecznej we Wrześni ,00 zł ,64 zł 99,95 % 16. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrześni ,00 zł ,00 zł 100 % 17. Starostwo Powiatowe we Wrześni ,00 zł ,06 zł 94,69 % Razem: ,00 zł ,72 zł 97,89 % 14
15 Z budŝetu powiatu zostały przekazane dotacje jednostkom samorządu terytorialnego i innym jednostkom na podstawie zawartych umów i porozumień. Przekazana L.P Rozdział Nazwa jednostki Zadanie realizowane przez jednostki otrzymujące dotacje Plan roku 2007 dotacja w 2007 % wykonania roku Gmina Września Gmina Września Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyŝowaniu ulic Wojska Polskiego Witkowska Szosa Witkowska , , % , ,00 100% Towarzystwo Wykonanie wykopów pod Turystyki Wodnej zatoką wodną dla małych łodzi , , % Perkoz Pyzdry sportowo - turystycznych Gmina Miłosław Zakup średnich samochodów ratowniczo - gaśniczych , ,00 100% Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni Szkoły prowadzone przez p. Pawła Dziobę L.O. i uzupełniające L.O. w Miłosławiu Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni Dotacja na prowadzenie szkoły , ,00 61,20 % Dotacja na prowadzenie szkoły , ,00 90,48 % Dotacja na prowadzenie szkoły , ,00 87,05 % 15
16 Przekazana L.P Rozdział Nazwa jednostki Zadanie realizowane przez jednostki otrzymujące dotacje Plan roku 2007 dotacja w 2007 % wykonania roku Firma ECAL POLSKA sp. z o.o. dla Szkoły Kosmetycznej Akademie Prentki we Wrześni Dotacja na prowadzenie szkoły , ,00 57,60 % SP ZOZ Września Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji i rozbudowy Szpitala Powiatowego we Wrześni, opracowanie przedmiarów robót kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót , , % Gmina Pyzdry Prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej 2.000, , % Gmina Kołaczkowo Prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej 2.000, , % Gmina Miłosław Powiaty Prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej Utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w innych powiatach 2.000, , % , ,30 82,61 % Uczniowski Klub Sportowy Diabły w Gorzycach Prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej 2.000, , % Powiaty Utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach , ,70 97,99 % 16
17 Przekazana L.P Rozdział Nazwa jednostki Zadanie realizowane przez jednostki otrzymujące dotacje Plan roku 2007 dotacja w 2007 % wykonania roku Katolickie Porozumienie Samorządowe we Wrześni Prowadzenie jadłodajni , , % Powiaty Gmina Miłosław Dotacje dla powiatów na przekazane do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu wrzesińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności 1.412, ,50 87,50 % 9.065, , % Towarzystwo Wykorzystania Wód Termalnych i Walorów Naturalnych Ziemi Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności , , % Czeszewskiej w Czeszewie Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności , , % 17
18 Przekazana L.P Rozdział Nazwa jednostki Zadanie realizowane przez jednostki otrzymujące dotacje Plan roku 2007 dotacja w 2007 % wykonania roku Towarzystwo Wykorzystania Wód Termalnych i Walorów Naturalnych Ziemi Czeszewskiej w Czeszewie Dofinansowanie projektu Ośrodka Hipoterapii i Rehabilitacji Konnej w Czeszewie związanego z rozszerzeniem działalności WTZ , , % Wielkopolskie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Związek Harcerstwa Polskiego Szczep Września im. Dzieci Wrzesińskich UKS TIGER Taekwondo Września Wakacje z szansą , , % Wakacyjny Klub Gier 1.000, , % Biwak rekreacyjno sportowy 600,00 600, % Organizacja imprez Międzyszkolny Klub Sportowy Września stanowiących atrakcyjną i wartościową ofertę wypoczynku i spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieŝy 2.000, , % powiatu wrzesińskiego Wiejskie Stowarzyszenie Wakacje z muzyką i tańcem Edukacyjno- obóz szkoleniowo Kulturalno wypoczynkowy dla uzdolnionej 3.000, , % Turystyczne muzycznie młodzieŝy z powiatu SZANSA wrzesińskiego w Grzybowie 18
19 L.P Rozdział Nazwa jednostki Uczniowski Klub Sportowy OLIMP Września Uczniowski Klub Sportowy śak przy L.O. we Wrześni Katolickie Porozumienie Samorządowe KPS Gmina Września Zadanie realizowane przez jednostki otrzymujące dotacje Organizacja imprez stanowiących atrakcyjną i wartościową ofertę wypoczynku i spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieŝy powiatu wrzesińskiego Organizacja Wrzesińskiej Ligi Rekreacyjnej Piłki Siatkowej Organizacja wypoczynku integracyjnego młodzieŝy niepełnosprawnej i pełnosprawnej Prowadzenie biblioteki publicznej Przekazana Plan roku dotacja 2007 w 2007 roku % wykonania 2.000, , % 600,00 600, % 4.000, , % , ,00 100% Parafii Rzymsko Katolicka p.w. Świętego Ducha Remont dachu kościoła parafialnego , , % we Wrześni Uczniowski Klub Prowadzenie zespołu Sportowy Diabły folklorystycznego Ziemia 9.000, , % w Gorzycach Wrzesińska Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Międzynarodowe Warsztaty Folklorystyczne Europejski Tydzień Kultury 3.000, , % w BiałęŜycach Stowarzyszenie Pro Musica Września Wsparcie finansowe organizacji imprez i działalności stowarzyszenia PRO MUSICA 2.000, , % 19
20 L.P Rozdział Nazwa jednostki Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno Kulturalno Turystyczne Szansa w Grzybowie Zadanie realizowane przez jednostki otrzymujące dotacje Kobieta na wsi w XXI wieku cykl spotkań integracyjnych skierowanych do kobiet z Powiatu Wrzesińskiego II edycja Przekazana Plan roku dotacja 2007 w 2007 roku % wykonania 300,00 300,00 100% Stowarzyszenie Chór Camerata Dyrygowanie, akompaniowanie, prowadzenie chóru 8.000, , % Towarzystwo Kulturalne Echo Pyzdr w Pyzdrach Spotkanie na Granicy Karawana Jedności 6.000, , % Stowarzyszenie Konkurs fotograficzny Zabytki Twórczości powiatu wrzesińskiego 500,00 500, % Teatralnej AKT w obiektywie fotograficznym Dotacja dla Miasta Poznania Budowa Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu , , % Uczniowski Klub Sportowy Diabły w Gorzycach Impreza sportowo rekreacyjna Dzień Dziecka 500,00 500, % Klub Sportowy Organizacja festynu rekreacyjno Sparta Sklejka sportowego Festyn 1.700, , % Orzechowo Drzewiarza Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Spływ kajakowy Spotkanie z przygodą , , % Wiejskich w BiałęŜycach 20
21 L.P Rozdział Nazwa jednostki Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe Zadanie realizowane przez jednostki otrzymujące dotacje Organizacja i udział w turniejach międzymiastowych tenisa ziemnego w ramach Tenisowego Turnieju Miast Organizacja Mistrzostw Wrześni pracowników samorządowych i nauczycieli w tenisie ziemnym w grach deblowych Przekazana Plan roku dotacja 2007 w 2007 roku % wykonania 500,00 500, % 500,00 500, % Towarzystwo Turystyki Wodnej PERKOZ Organizacja spływu kajakowego po Warcie 1.000, , % Uczniowski Klub Sportowy Pyzderskie Centrum Taekwon Do ITF Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych promujących aktywność ruchową i zdrowy styl Ŝycia 1.500, , % Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Września im. Henryka Kamińskiego Turystyczny rajd pieszy 1.000, , % Wrzesińska Brygada Kolarska Września VII Cross Kolarzy MTB Września , , % RAZEM: , ,55 95,08 % 21
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność
Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa
Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok
Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 2 września 2008 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A Z A R ZĄDU P O W I A T U W E Ł K U : 2161 Nr 37/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie
3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zarządu Powiatu we Wrześni
Uchwała nr 245/2008 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 21 sierpnia 2008 roku w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za I półrocze 2008 roku Na podstawie art. 32 ust. 2
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku
dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ
Miasto i Gmina Murowana Goślina
Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27
RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku
RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia uchwały budŝetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2010
WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy
Załącznik Nr 2 WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Plan wydatków Dysponent 010 Rolnictwo i łowiectwo 55 900 01008 Melioracje wodne 25 000 4170
1. Dotacje celowe z budżetu Wojewody: ,00 zł
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 103/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 21.08.2007 roku Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za I półrocze 2007 roku Zarząd Powiatu we
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku
Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku
Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.
Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-
700 Gospodarka mieszkaniowa
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/122/08 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 14.01.2008 r. U K Ł A D W Y K O N A W C Z Y D O C H O D Ó W B U Dś E T U P O W I A T U S U LĘCIŃSKIEGO N A 2 0 0 8 R O K Dz. Rozdz.
Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok
Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura
PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2008 ROK
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 339/2009 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2008 ROK Września, dnia 17 marca 2009 roku Zarząd
UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.
UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego
UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)
2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4
Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z
INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K
INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:
ZARZĄDZENIE NR 0151/48/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lutego 2007 r.
ZARZĄDZENIE NR 0151/48/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie zmian budŝetu i układu wykonawczego budŝetu miasta Tychy na 2007 r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4, art.51 ustawy z
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW:
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 lipca 2006 r. Nr 105 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: 1683 - Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
Plan wydatków wg stanu na dzień r.
Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.
UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych
POWIAT WRZESIŃSKI Załacznik nr 1 do Uchwały nr 28/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 lutego 27 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 31.8.27 roku DOCHODY UKŁAD
ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok
ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok
50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok
Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
1 Załącznik Nr 1 do Uchwały BudŜetowej Nr Rady Powiatu Proszowickiego z dnia. Lp Dział Rozdz. Źródło dochodów Kwota /w zł./ 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 91 000 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby
PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 stycznia 2011 r. PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Wydatki Paragraf Rozdział
Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo
TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku
TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10
2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej
2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o
2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h
Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.
Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3
Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem
Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK
Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan
Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/157/04 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 28-12-2004 DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Dochody 2005 roku Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 1.600 zł Rozdział 01005 Prace
BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2007 ROK - DOCHODY. Gospodarka leśna Drogi publiczne powiatowe
POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 1 do Uchwały nr 32/IV/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 08.02.2007 roku DOCHODY BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2007 ROK - DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Plan 020 Leśnictwo
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14
2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.
ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20
2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe
2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.
Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku
Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK Dział Rozdz. NAZWA w tym: w złotych Plan dochodów na 2013 rok administracji
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00
UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok
UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
Planowane wydatki budżetu na 2011 rok
Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050
Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia
Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok
Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20
WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016
WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo
ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku
Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu u sztumskiego na miesiące styczeń, luty i marzec 2007 roku Na podstawie
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Dochody na dzień 31.01.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka
Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r.
Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Dochody Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 005 045,00 3 785 569,10 37,84% 01095 Pozostała działalność
Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/
Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
Objaśnienie do budŝetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2015 rok.
I. Wstęp podstawie: Objaśnienie do budŝetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2015 rok. Dochody i wydatki budŝetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski opracowane na -ustawy o finansach publicznych, -ustawy
UCHWAŁA NR XX/105/2012 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2012 r.
UCHWAŁA NR XX/105/2012 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK
Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia... 2015r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK w złotych Plan na Dział Rozdział Treść 2016 rok 1 2 3
Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego
Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09
REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK
REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wydatki ogółem Wykonanie % wyk. (4:3) w tym: wydatki Plan po zmianach GMINY Wykonanie % wyk.
Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr X/66/2007 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 11grudnia 2007r. w złotych. ZMIANY W WYDATKACH Suma. Dział Rozdz.
Dział Rozdz. Treść zmniejszenie zwiększenie w złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 600 Transport i łączność 60014 Zarząd Dróg Powiatowych 2310 3020 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na
ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na.
ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK w złotych Dział Rozdz. Zadania gminy 600 Transport i łączność 552 406 60004 Lokalny
UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.
UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5
Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.
Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy
ZARZĄDZENIE NR 0151/ 410 /08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2008 r.
ZARZĄDZENIE NR 0151/ 410 /08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budŝecie i w układzie wykonawczym budŝetu miasta Tychy na 2008 r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4, art.51
Plan wydatków budżetowych na 2015 rok
Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych
0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r.
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Białobrzeskiego nr 20 / 33 / 2011. z dnia 30 sierpnia 2011r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Dział Rozdział Nazwa Plan (roczny) Wykonanie %
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania
Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację
DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2007 r. Nr 300 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 2038 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego
STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.
59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki
Plan wydatków na rok 2015
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna
Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.
Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK
BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec
Informacja z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za I półrocze 2008 roku.
Informacja z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za I półrocze 2008 roku. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie działa na
Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok.
Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok. Rada Gminy OŜarowice uchwaliła budŝet dla Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania na rok 2009 w wysokości: - po stronie dochodów 331.232 - dział 801-Oświata
UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.
UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz
UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.
UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 21 kwietnia 2008 r. Nr 62 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD POWIATÓW: 1228 - Nr XV/106/07 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia
ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.
ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy
Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.
Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne