Source: http://bip.przykona.pl/przykona/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/rok-2009.html?pid=4610
Timestamp: 2020-07-09 14:51:49
Legal References Found: art.18
 art.165
 art.166
 art.168
 art.173
 art.184

Document Content:
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art.165, art.166, art.168 ust.2 pkt.6 art.173, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 ze zm.), Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:
W Uchwale Nr XXIV/172/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 r , zmienionej Uchwałą Nr XXIV/177/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 r oku, Zarządzeniem Nr 129/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 23 lutego 2009 roku,
1. W § 1 ust.1 uchwały budżetowej zwiększa się dochody o kwotę 30.266 zł, kwotę dochodów 19.080.646,00 zł zastępuje się kwotą 19.110.912,00 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 18.930.646,00 zł, zastępuje się kwotą 18.960.912,00 zł.
- w dziale 758 rozdział 75801 § 2920 13.116,00 zł
- w dziale 852 rozdział 85212 § 2010 1.500,00 zł
- w dziale 852 rozdział 85214 § 2030 14.200,00 zł
Razem: 28.816,00 zł
- w dziale 756 rozdział 75621 § 0010 - 32,00 zł
- w dziale 852 rozdział 85213 § 2010 - 1.100,00zł
- w dziale 852 rozdział 85214 § 2010 - 500,00 zł
Razem: 1.632,00 zł
- w dziale 854 rozdział 85415 § 2030 3.082,00 zł
2. W § 1 ust.3 pkt.1 uchwały budżetowej dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.384.080,00 zł, zastępuje się kwotą 1.383.980,00 zł.
3. W § 1 ust.3 pkt.2 uchwały budżetowej dotacje celowe na zadania własne gminy w wysokości 94.027,00 zł, zastępuje się kwotą 111.309,00 zł.
4. W § 2 ust.1 uchwały budżetowej zwiększa się wydatki o kwotę 1.040.266,00 zł,
kwotę wydatków 21.273.046,00 zł, zastępuje się 22.313.312,00 zł.
- w dziale 010 rozdział 01010 § 6050 - 400.000,00 zł
- w dziale 010 rozdział 01010 § 6060 - 6.000,00 zł
- w dziale 600 rozdział 60014 § 6300 - 100.000,00 zł
- w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 - 320.000,00 zł
- w dziale 710 rozdział 71004 § 4170 - 25.000,00 zł
- w dziale 750 rozdział 75011 § 4210 - 6,00 zł
- w dziale 750 rozdział 75023 § 4210 - 751,00 zł
- w dziale 758 rozdział 75818 § 4810 - 13.116,00zł
- w dziale 754 rozdział 75405 § 3000 - 4.000,00 zł
- w dziale 851 rozdział 85195 § 4280 - 50.000,00 zł
- w dziale 852 rozdział 85212 § 3110 - 1.500,00 zł (zlecone)
- w dziale 852 rozdział 85214 § 3110 - 14.200,00 zł
- w dziale 854 rozdział 85415 § 3240 - 3.082,00 zł
- w dziale 900 rozdział 90015 § 6050 - 25.000,00 zł
- w dziale 900 rozdział 90095 § 4390 - 50.000,00 zł
Razem: 1.012.655,00 zł
- w dziale 750 rozdział 75011 § 4440 - 6,00 zł
- w dziale 750 rozdział 75023 § 4210 - 32,00 zł
- w dziale 750 rozdział 75023 § 4440 - 751,00 zł
- w dziale 754 rozdział 75412 § 4300 - 6.600,00 zł
- w dziale 851 rozdział 85153 § 2830 - 2.500,00 zł
- w dziale 851 rozdział 85195 § 2830 - 1.981,00 zł
- w dziale 852 rozdział 85213 § 4130 - 1.100,00 zł (zlecone)
- w dziale 852 rozdział 85214 § 3110 - 500,00 zł (zlecone)
- w dziale 852 rozdział 85295 § 2830 - 14.500,00 zł
- w dziale 926 rozdział 92605 § 2830 - 90.000,00 zł
- w dziale 926 rozdział 92605 § 6050 - 1.400.000,00 zł
Razem: 1.517.970,00 zł
-w dziale 600 rozdział 60095 § 6050 - 20.000,00 zł
- w dziale 600 rozdział 60095 § 6060 - 10.000,00 zł
- w dziale 754 rozdział 75412 § 4280 - 6.600,00 zł
- w dziale 851 rozdział 85153 § 2820 - 2.500,00 zł
- w dziale 851 rozdział 85195 § 2810 - 1.981,00 zł
- w dziale 852 rozdział 85295 § 2820 - 14.500,00 zł
- w dziale 926 rozdział 92605 § 2820 - 90.000,00 zł
- w dziale 926 rozdział 92601 § 6050 - 1.400.000,00 zł
Razem: 1.545.581,00 zł
5. W § 2 ust.2 pkt.1 wydatki bieżące w wysokości 17.061.146,00 zł zastępuje się kwotą 17.220.412 zł.
6. W § 2 ust.2 pkt.1 ppkt. a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 8.137.039 zł, zastępuje się kwotą 8.160.939 zł.
7. W § 2 ust.2 pkt.1 ppkt. b) dotacje 706.688 zł, zastępuje się kwotą 710.688 zł,
- wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji 7.000 zł, zastępuje się kwotą 11.000 zł,
8. W § 2 ust.2 pkt. 2 wydatki majątkowe w wysokości 4.211.900 zł, zastępuje się kwotą 5.092.900 zł.
9. W § 2 ust.3 wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009- 2011, załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 2 do mniejszej uchwały.
10. W § 2 ust.4 pkt.1 wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.384.080 zł, zastępuje się kwotą 1.383.980,00 zł.
Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika
11. W § 4 ust.1 deficyt budżetu w kwocie 2.192.400 zł, zastępuje się kwotą 3.202.400 zł.
Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika
12. W § 5 pkt.2 rezerwy celowe ustala się w wysokości 127.596 zł z tego:
w pkt. 2 c na realizację zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 89.216 zł.
13. W § 6 uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych:
- przychody w wysokości 310.970 zł, zastępuje się kwotą 245.920 zł,
- wydatki w wysokości 310.970 zł, zastępuje się kwotą 256.760 zł.
Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika
14. W § 7 uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :
Wydatki ogółem 3.551.870 zł, zastępuje się kwotą 3.151.870 zł.
§ 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych o 400.000 zł,
skreśla się zadanie 4/ w brzmieniu: „Budowa kanalizacji kolektor sanitarny tłoczny Psary - Rogów „ 400.000 zł.
Zwiększa się stan środków na 31-12-2009 r o 400.000 zł.
Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie Załącznika
W budżecie gminy na 2009 rok wprowadza się zmiany po stronie dochodów na podstawie zawiadomień:
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3010-4/09 z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie określenia planu dotacji celowych na podstawie przyjętej przez Sejm RP w dniu 9 stycznia 2009 roku ustawie budżetowej na 2009 rok, zmniejsza się plan dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne o 1.100 zł, zwiększa się plan dotacji celowej na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 1.500 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się dotację na zadania zlecone o 500 zł, a zwiększa się dotację na realizację zadań własnych o 14.200 zł.
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3011-40/09 z dnia 20 lutego 2009r w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o 3.082 zł.
- Ministra Finansów Nr ST3/4820/1/2009 z dnia 31 stycznia 2009 r zwiększa się plan części oświatowej subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego o 13.116 zł, zmniejsza się plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 32 zł.
Wprowadza się zmiany również po stronie wydatków budżetu w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenia i zwiększenia planowanych wydatków.
010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej kolektor tłoczny Psary- Rogów" o 400.000 zł oraz na zakup pompy do przepompowni w m Żeroniczki o 6.000 zł.
600 Transport i łączność, w rozdziale Drogi publiczne gminne, zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w związku z wprowadzeniem nowych zadań pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Zimotki" 170.000 zł, „ Przebudowa drogi w miejscowości Psary" 30.000 zł, „ Przebudowa drogi w miejscowości Gąsin"
120.000 zł, w rozdziale Drogi publiczne powiatowe planuje się wydatki na dofinansowanie „Budowy drogi powiatowej w miejscowości Posoka" 100.000 zł. W rozdziale Pozostała działalność wprowadza się plan wydatków na zadanie pn. „ Ścieżka pieszo-rowerowa Psary - Zimotki" 20.000 zł, oraz zakup wiaty przystankowej 10.000 zł.
710 Działalność usługowa, w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego planuje się wydatki na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego 25.000 zł.
750 Administracja publiczna, w rozdziale Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków na odpisy na ZFŚS o 6 zł, a zwiększa się plan na zakup materiałów o 6 zł.
Urzędy gmin w tym rozdziale zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów o 751 zł,
zmniejsza się plan na odpisy na ZFŚS o 751 zł oraz na zakup materiałów o 32 zł.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale Komendy Powiatowe Policji zwiększa się planowane wpłaty jednostek na fundusz celowy o 4.000 zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Posterunku Policji w Przykonie. Natomiast w rozdziale Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych o 6.600 zł, a wprowadza się plan w paragrafie zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie kierowców) 6.600 zł.
758 Różne rozliczenia , w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe, zwiększa się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o 13.116 zł.
W § 6 pkt.2 c uchwały budżetowej rezerwa celowa na realizacje zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej stanowiła kwotę 89.600 zł. Zarządzeniem Nr 129/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 23 lutego 2009 roku została zmniejszona o 13.500 zł. Po wprowadzeniu zmian ustalona kwota w niniejszej uchwale to 89.216 zł.
851 Ochrona zdrowia, w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie zmniejsza się plan dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w rozdziałach
Zwalczanie narkomanii (2.500 zł) i Pozostała działalność (1.981 zł), a wprowadza się plan wydatków w rozdziale Zwalczanie narkomanii w paragrafie dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (2.500 zł) oraz w rozdziale Pozostała działalność plan dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (1.981 zł).
W rozdziale pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o 50.000 zł środki przeznacza się na szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV.
852 Pomoc społeczna, zwiększa się plan wydatków na wypłaty świadczeń rodzinnych o 1.500 zł, wypłatę zasiłków i pomoc w naturze o 14.200 zł. Zmniejsza się plan wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej o 1.100 zł oraz na wypłaty zasiłków stałych o 500 zł.
W rozdziale Pozostała działalność zmniejsza się plan dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o 14.500 zł, a wprowadza się plan dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 14.500 zł. Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale pomoc materialna dla uczniów zwiększa się plan wydatków na stypendia dla uczniów o 3.082 zł.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na nowe zadanie pn." Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sarbice" 25.000 zł.
W rozdziale pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o 50.000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących możliwości uzyskania energii z odnawialnych źródeł.
926 Kultura fizyczna i sport, wprowadza się plan w rozdziale obiekty sportowe na zadanie pn." Budowa kompleksu sportowego w Przykonie „Moje boisko-orlik 2012" 1.400.000 zł, a o tą samą kwotę zmniejsza się plan wydatków w rozdziale zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w rozdziale tym zmniejsza się również plan wydatków - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o 90.000 zł, a wprowadza się plan dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 90.000 zł. Zmiany w planach dotacji wprowadza się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011" stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały dodaje się zadanie pn." Ścieżka pieszo-rowerowa Psary - Zimotki", planowane wydatki w 2009 roku 20.000 zł.
Ząłączniki nr 1,2,3,4,5,6 - format plków ".doc" (skompresowane do ".ZIP")
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (2009-07-15 18:12:03)
zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (2009-07-15 18:12:11)
ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (2009-07-17 09:17:57)
Liczba odsłon: 4824832