Source: http://docplayer.pl/3102002-Zarzad-powiatu-szczycienskiego.html
Timestamp: 2018-02-24 01:54:04
Legal References Found: ART.223
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art.5
 art.5
 art.5
 art.5
 art. 5
 art. 5
 art. 184
 art. 186

Document Content:
ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO - PDF
ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO
Download "ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO"
1 Załącznik do Uchwały Nr 58/XIII/2015 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 20 sierpnia 2015 roku ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Szczytno, sierpień 2015 r.
2 2 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU I.1. w zakresie dochodów budżetu I.2. w zakresie wydatków budżetu II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH II.1. Realizacja planu dochodów bieżących II.2. Realizacja planu dochodów majątkowych II.3. Wykonanie dochodów budżetu w I półroczu 2015 roku - scalony budżet III. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH III.1. Realizacja planu wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu III.2. Realizacja planu wydatków majątkowych III.3. Wykonanie wydatków budżetu w I półroczu 2015 roku - scalony budżet IV. DOCHODY I WYDATKI NA RACHUNKACH, O KTÓRYCH MOWA W ART.223 UST 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH V. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ V.1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2015 roku V.2. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2015 roku V.3. Zmiany w planie przedsięwzięć do realizacji przez Powiat w I półroczu 2015 roku V.4. Realizacja przedsięwzięć przez Powiat Szczycieński w I półroczu 2015 roku VI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
3 I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU 3 Budżet Powiatu Szczycieńskiego na 2015 rok został uchwalony uchwałą Nr III/20/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku i przewidywał wpływy po stronie dochodów w kwocie zł i rozchody po stronie wydatków w wysokości zł, tym samym wykazywał deficyt budżetowy w wysokości zł. Po uwzględnieniu przypadających do spłaty w 2015 roku rat kredytów w wysokości zł, planowany niedobór środków w budżecie wynosił zł, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z kredytów. W przeciągu pierwszego półrocza 2015 roku dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków następującymi uchwałami: - Uchwałą Rady Powiatu Nr V/31/2015 z dnia 20 lutego 2015 roku, - Uchwałą Rady Powiatu Nr VI/40/2015 z dnia 31 marca 2015 roku, - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 35/VII/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku, - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 48/IX/2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku, - Uchwałą Rady Powiatu Nr VII/48/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku. W wyniku tych działań plan budżetu powiatu po stronie dochodów ukształtował się na poziomie ,60 zł, natomiast po stronie wydatków ,60 zł. Budżet powiatu po zmianach wykazuje deficyt w kwocie zł, który wraz z ratami kredytów planowanych do spłaty w 2015 roku w wysokości zł, zaplanowano pokryć nadwyżką z lat ubiegłych. Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi ,76 zł i dotyczy zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych Banku Spółdzielczym w Szczytnie oraz pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW w Olsztynie. PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO DOT. KREDYTÓW I POŻYCZEK Lp. Umowa Wysokość zaciągniętego kredytu Rok otrzymania kredytu Spłata rat kredytu do r. Zobowiązania na dzień r umowa nr 589/248/JST/ , ,01 2. umowa nr 589/177/JST/ , , umowa nr 00038/06/17011/OA-ME/P umowa nr 00023/13/17011/OA-PO/P umowa nr 00034/14/17062/OA-PO/P , , , , , , , , , ,00 RAZEM X , ,76
4 4 ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH Treść Plan wg Uchwały Nr III/20/2014 z dnia r. Plan po zmianach, na dzień r. Różnica między planami Dochody bieżące , ,60 Dochody majątkowe ,00 OGÓŁEM DOCHODY , ,60 Wydatki bieżące , ,60 Wydatki majątkowe ,00 OGÓŁEM WYDATKI , ,60 I.1. Na planowaną kwotę dochodów w wysokości ,60 zł składają się : 1. dochody bieżące w kwocie ,60 zł, w tym: subwencje zł, co stanowi 51,56 % całości planowanych dochodów bieżących; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ,60 zł, co stanowi 15,14 % całości planowanych dochodów bieżących; udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zł, co stanowi 13,01 % całości planowanych dochodów bieżących; wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących zł; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zł, co stanowi 3,68 % całości planowanych dochodów bieżących; dotacje celowe otrzymane od innych powiatów na zadania bieżące realizowane w ramach podpisanych umów i porozumień zł; wpływy z usług zł; dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej zł; wpływy z różnych opłat (w tym: opłaty geodezyjne i środowiskowe) zł; wpływy z różnych dochodów (w tym rozliczenia środków z lat ubiegłych, refundacja z PUP) zł; dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zł; w tym wkład Budżetu Państwa zł; środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup zł; środki otrzymane z ARiMR na realizację zadań bieżących zł; dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych zł; dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zł; dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym zł; darowizny zł; zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zł; środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł zł.
5 5 2. dochody majątkowe w kwocie zł, w tym: dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji własnych powiatu zł, dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje realizowane na podstawie porozumień, w tym pomoc finansowa zł; dochody ze sprzedaży majątku powiatu zł, dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasały z upływem roku zł, środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Unia Europejska) zł. I.2. Na planowaną kwotę wydatków w wysokości ,60 zł składają się : 1. wydatki bieżące w kwocie ,60 zł, co stanowi 83,59 % całości planowanych wydatków budżetowych, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane zł; dotacje na zadania bieżące zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych zł; na programy finansowane z udziałem środków unijnych zł; na obsługę długu zł, wypłaty z tytułu poręczeń zł; inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych ,60 zł. 2. wydatki majątkowe w kwocie zł, co stanowi 16,41 % całości planowanych wydatków budżetowych, w tym: wydatki i zakupy inwestycyjne zł; dotacje za zadania inwestycyjne zł; wydatki, zakupy inwestycyjne i dotacje na programy finansowane z udziałem środków unijnych zł. II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetowych w 2015 roku w wysokości ,60 zł, wykonanie w I półroczu wynosiło ,32 zł, co stanowi 50,11 % planu. W ramach zrealizowanych dochodów pierwszego półrocza wykonanie dochodów bieżących wyniosło ,16 zł. Główny wpływ na poziom realizacji dochodów bieżących mają dochody otrzymywane przez powiat z budżetu państwa tj. dotacje, subwencje i udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Subwencje są przekazywane w ratach miesięcznych proporcjonalnie do upływającego czasu natomiast udziały powiatu w podatkach są przekazywane według wskaźnika procentowego od faktycznych wpływów. Dochody majątkowe w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w kwocie ,16 zł. Niski poziom realizacji dochodów majątkowych wynika ze struktury tego rodzaju dochodów. Głównym źródłem tych dochodów są dotacje otrzymane na realizacje zadań inwestycyjnych, które są przekazywane po zrealizowaniu inwestycji. Ponieważ zakończenie inwestycji następuje w drugim półroczu (głównie w III kwartale) dlatego też realizacja dochodów majątkowych następuje też w tym okresie.
6 6 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU - WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dział Treść Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie na dzień r. % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0,00% 020 Leśnictwo ,61 46,40% 600 Transport i łączność ,26 16,48% 630 Turystyka ,95 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,08 12,42% 710 Działalność usługowa ,46 50,42% 750 Administracja publiczna ,54 52,96% 752 Obrona narodowa ,00 0,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,48 59,74% 756 Dochody od osób fizycznych i prawnych ,82 45,49% 758 Obsługa długu publicznego ,79 58,09% 801 Oświata i wychowanie , ,13 86,59% 851 Ochrona zdrowia ,00 39,49% 852 Pomoc społeczna ,07 51,55% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,11 50,47% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 2,85% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,02 65,53% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 496,84% OGÓŁEM , ,32 50,11% II.1. Realizacja planu dochodów bieżących 1. Kwota przekazanych dotacji z budżetu państwa w analizowanym okresie wynosi ,36 zł, co w odniesieniu do całości zrealizowanych dochodów bieżących powiatu stanowi 17,40 %. Otrzymane dotacje dotyczą realizacji zadań zleconych ,36 zł oraz zadań własnych zł. Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przekazywana jest za dany miesiąc z góry, czyli w miesiącu czerwcu otrzymaliśmy dotacje na lipiec. Pozostałe dotacje przekazywane są systematycznie w miesięcznych ratach lub na pisemne wnioski po zrealizowaniu pewnego etapu lub całości prac. 2. Realizacja dochodów z tytułu subwencji otrzymanych z budżetu państwa za I półrocze ukształtowała się na poziomie 57,79 % w stosunku rocznym i wyniosła zł.
7 7 Subwencja oświatowa stanowi największą kwotę w dochodach powiatu. Przekazywana jest w 12 miesięcznych ratach, z których siedem wpłynęło w pierwszym półroczu. Pozostałe subwencje to jest subwencja wyrównawcza i równoważąca przekazywane są systematycznie w miesięcznych ratach w wysokości 1/12 całości. 3. Dochody z tytułu zadań realizowanych w ramach zawartych umów i porozumień oraz dofinansowywanych z funduszy celowych są realizowane zgodnie z podpisywanymi porozumieniami. W I półroczu powiat z tego tytułu otrzymał środki w kwocie ,83 zł. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się : 1) Środki otrzymane z ARiMR ,61 zł - na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Dochody te są realizowane na bieżąco po złożeniu wniosku zgodnie z decyzjami wydanymi na zalesienia. 2) Dotacje otrzymane z powiatów ,22 zł, w tym na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu innych powiatów umieszczonych w CE-A Domów Dla Dzieci w Pasymiu oraz w Domu Dziecka w Szczytnie i na pokrycie wydatków dzieci z innych powiatów znajdujących się w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu. Dotacje na wychowanków umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych Powiatu Szczycieńskiego lub w rodzinach zastępczych są przekazywane zgodnie z podpisanymi porozumieniami na rzeczywistą liczbę wychowanków w danym miesiącu. 3) Dotacja otrzymana od powiatu olsztyńskiego za administrowanie (zarząd) drogą nr 1474N 3.000,00 zł. 4. Środki finansowe otrzymane z Funduszu Pracy na realizację zadań bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie zł. 5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na sfinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez jednostki organizacyjne powiatu. Dochód w I półroczu zrealizowano w kwocie ,04 zł. 6. Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w kwocie ,77 zł, w tym: - w podatku od osób fizycznych zł, - w podatku od osób prawnych ,77 zł. Dochody te przekazywane są z budżetu państwa zaliczkowo w ratach miesięcznych i w badanym okresie zostały wykonane w 44,72 % w stosunku do planowanych. Realizacja tych dochodów jest uwarunkowana wpływem do budżetu państwa dochodów z podatków. Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w 44,86 procentach w stosunku do planu rocznego. Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe według faktycznego ich wykonania i ukształtowały się na poziomie 39,12% kwoty zaplanowanej na 2015 rok. 7. Dochody własne powiatu zostały wykonane w kwocie ,16 zł. Na kwotę zrealizowanych dochodów w I półroczu składają się : 1) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ,09 zł. Dochody te są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. 25% od dochodów zrealizowanych przez powiat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (wieczyste użytkowanie, wynajem pomieszczeń w budynkach)
8 8 oraz 5 % udziałów od dochodów pozostałych realizowanych. Dochody z tego tytułu zaplanowane w kwocie zł w skali roku i z pewnością wykonane zostaną w zaplanowanej wysokości. 2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu ,72 zł. 3) Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych ,25 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu w badanym okresie wyniosła 49,96 % planu. Biorąc pod uwagę wykonanie I go półrocza oraz fakt, że w poprzednich latach drugie półrocze wykazuje zawsze wyższe wpływy można założyć, że dochody te zostaną zrealizowane w planowanej kwocie. Są to dochody za druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne, dlatego trudno jest przewidzieć, ile samochodów zostanie w danym roku zarejestrowanych. Oszacowania planu dochodów dokonuje się na podstawie takich samych dochodów faktycznie zrealizowanych w minionych okresach. 4) Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym ,06 zł. Zrealizowane dochody z tego tytułu dotyczą w szczególności odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego oraz innych jednostek organizacyjnych powiatu. Odnosząc kwotę zrealizowanych dochodów do kwoty planowanej zł można przypuszczać, że dochody budżetowe z tego tytułu nie zostaną zrealizowane zgodnie z planem. 5) Wpływy z wpłat gmin na pokrycie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie ,77 zł oraz na pokrycie wydatków dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka na terenie naszego powiatu ,50 zł. 6) Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska ,62 zł. 7) Pozostałe dochody w szczególności dochody realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu ,15 zł w tym : - wpływy z usług ,75 zł, - dochody różne - np.: rozliczenia środków z lat ubiegłych, prowizja płatnika, refundacja z PUP kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, itp ,93 zł, - pozostałe opłaty ,88 zł, - wpływy z darowizn zł, - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,59 zł. II.2. Realizacja planu dochodów majątkowych Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie zł z przeznaczeniem na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych. Dochody z tego tytułu w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie ,16 zł i dotyczyły: 1) dotacja z Gminy Szczytno na dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1506N w msc. Rudka ,29zł, 1) dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasały z upływem roku zł, 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,17 zł. Tak, jak wspomniano wcześniej, dochody majątkowe przekazywane są zazwyczaj po wykonaniu zadań na finansowanie, których są on przeznaczone. Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów budżetowych w I półroczu 2015 roku przedstawia poniższa tabela.
9 II.3. Wykonanie dochodów budżetu w I półroczu 2015 roku - scalony budżet Dział Rozdział Treść Plan na 2015 r.w/g Uchwały Nr III/20/2014 Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r % wykonania planu 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0,00 0,00% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,00 0,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 0,00 0,00% 020 Leśnictwo , , ,61 46,40% Gospodarka leśna , , ,61 46,40% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,61 46,40% 600 Transport i łączność , , ,26 16,48% Drogi publiczne powiatowe , , ,26 16,48% 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,63 91,13% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 000, ,00 984,75 16,41% 0920 Pozostałe odsetki 2 000, ,00 970,99 48,55% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000, , ,60 99,97% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 3 000, , ,00 100,00% 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 0,00 0,00% 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , ,00 0,00 0,00% 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst , , ,29 27,75% 630 Turystyka 0,00 107,00 106,95 99,95% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0,00 107,00 106,95 99,95% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 107,00 106,95 99,95% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,08 12,42% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,08 12,42% 0470 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 80,00 118,00 117,59 99,65% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,35 51,13%
10 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,50 0,60% 0920 pozostałe odsetki 600,00 600,00 392,20 65,37% 0970 wpływy z różnych dochodów 120, , ,44 92,57% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 49,18% 710 Działalność usługowa , , ,46 50,42% Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne , ,00 0,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 0,00 0,00% Opracowanie geodezyjne i kartograficzne , , ,00 38,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 38,00% Nadzór budowlany , , ,80 50,28% 0920 Pozostałe odsetki 700,00 700,00 302,80 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 50,29% Pozostała działalność , , ,66 8,90% 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,66 54,48% 0830 Wpływy z usług 1 800, ,00 0,00 0,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 100,00 12,00 12,00% 0970 wpływy z różnych dochodów 0, ,00 0,00 0,00% 750 Administracja publiczna , , ,54 52,96% Urzędy wojewódzkie , , ,00 52,32% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 52,32% Starostwa powiatowe , , ,54 48,29% 0690 Wpływy z różnych opłat 2 900, , ,00 55,86% 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów 50,00 414,00 414,00 100,00% 0870 sprzedaż składników majątkowych 0,00 0, ,15 #DZIEL/0! 0920 Pozostałe odsetki , , ,55 34,97% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,84 54,51% Komisje poborowe , , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 100,00%
11 Obrona narodowa 0, ,00 0,00 0,00% Pozostałe wydatki obronne 0, ,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,00 0,00 0,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,48 59,74% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , ,48 59,77% 0920 Pozostałe odsetki 500,00 500,00 188,48 37,70% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 59,77% Obrona cywilna 0, ,00 0,00 0,00% Wpływy z różnych dochodów 0, ,00 0,00 0,00% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,82 45,49% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw , , ,05 50,26% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , , ,25 49,96% 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw , , ,00 59,30% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 2 500, ,00 560,00 22,40% 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,00 60,53% 0920 Pozostałe odsetki 1 000, ,00 241,80 24,18% Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,77 44,72% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 44,86% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,77 39,12% 758 Różne rozliczenia , , ,79 58,09% Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST , , ,00 61,54% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 61,54% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST , , ,00 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 50,00% Różne rozliczenia finansowe , , ,79 83,89% 2360 Dochody jst związane z realizacją zdań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,09 65,93% 6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0, , ,70 100,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , , ,00 50,00%
12 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 50,00% 801 Oświata i wychowanie , , ,13 86,59% Szkoła podstawowa specjalna 0, , ,61 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0, , ,61 100,00% Gimnazja 0,00 0, ,76 #DZIEL/0! Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0,00 0, ,76 #DZIEL/0! Gimnazjum specjalne 0, , ,99 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0, , ,99 100,00% Licea ogólnokształcące , , ,39 72,52% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,75 54,20% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, , ,00 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 3 000, , ,05 37,87% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , ,59 100,01% Szkoły zawodowe , , ,34 45,34% 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 500,00 238,00 47,60% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,62 53,10% 0830 Wpływy z usług , , ,00 35,77% 0920 Pozostałe odsetki 4 500, , ,55 38,26% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,17 39,16% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,35 92,38% 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,65 92,38% 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,70 92,38% Pozostała działalność , , ,69 98,94% 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , ,46 100,00% 2702 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskiwane z innych źródeł , , ,23 98,57%
13 Ochrona zdrowia , , ,00 39,49% Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , ,00 39,49% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 39,49% 852 Pomoc społeczna , , ,07 51,55% Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , ,37 48,00% 0830 Wpływy z usług 2 500, , ,58 77,70% 0920 Pozostałe odsetki 3 650, ,00 946,23 25,92% 0960 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej , , ,00 66,03% 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 500, , ,79 122,50% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst , , ,27 46,20% 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , ,50 84,50% Domy Pomocy Społecznej , , ,99 50,56% 0830 Wpływy z usług , , ,73 52,12% 0920 pozostałe odsetki 2 000, , ,23 93,36% 0970 wpływy z różnych dochodów 0, , ,26 57,61% 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , , ,00 48,61% 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , ,77 51,33% Ośrodki wsparcia , , ,34 56,15% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0, ,77 #DZIEL/0! 0920 Pozostałe odsetki 800,00 800,00 451,57 56,45% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 54,96% 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! Rodziny zastępcze , , ,37 63,19% 0920 Pozostałe odsetki 500,00 500,00 216,56 43,31% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,86 8,22% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst , , ,95 57,75% 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , ,00 87,84%
14 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , ,00 49,44% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 49,44% Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie , , ,28 48,96% Pozostałe odsetki 1 200, ,00 359,93 29,99% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,35 49,39% Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 260, ,00 23,72 0,40% 0920 Pozostałe odsetki 60,00 60,00 23,72 39,53% 0970 Wpływy z różnych dochodów 200, ,00 0,00 0,00% Pozostała działalność 0, ,00 0,00 0,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, ,00 0,00 0,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,11 50,47% Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , ,25 51,09% 0920 Pozostałe odsetki 260,00 260,00 88,25 33,94% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 51,11% Powiatowe urzędy pracy 600, , ,86 49,98% 0920 Pozostałe odsetki 600,00 600,00 105,86 17,64% 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 0, , ,00 50,02% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,00 2,85% Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , ,79 1,22% 0920 Pozostałe odsetki 3 000, , ,89 40,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,90 71,99% 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, ,00 0,00 0,00% Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 800, , ,45 97,05% 0920 Pozostałe odsetki 600,00 600,00 884,13 147,36% 0970 Wpływy z różnych dochodów 200, , ,32 82,68% Placówki wychowania pozaszkolnego 8 450, , ,76 90,23%
15 Wpływy z usług 8 000, , ,44 94,23% 0920 Pozostałe odsetki 150,00 150,00 52,32 34,88% 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 300,00 34,00 11,33% Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 4 000, ,00 0,00 0,00% Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących powiatów pozyskiwane z innych 2700 źródeł 4 000, ,00 0,00 0,00% Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju 5 000,00 0,00 0,00 0,00% Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących powiatów pozyskiwane z innych 2700 źródeł 5 000,00 0,00 0,00 0,00% Edukacyjna opieka wychowawcza 1 650, , ,00 100,00% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 300,00 450,00 450,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 350, , ,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,02 65,53% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,02 65,53% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 950,00 950,40 100,04% 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,62 65,31% 921 Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego 2 800, , ,00 496,84% Pozostałe zadania z zakresu kultury 2 800, , ,00 100,00% 0960 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej 1 500, , ,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 300, , ,00 100,00% Pozostała działalność 0,00 0, ,00 #DZIEL/0! Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących powiatów pozyskiwane z innych 2700 źródeł 0,00 0, ,00 #DZIEL/0! DOCHODY OGÓŁEM , , ,32 50,11%
16 III. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Zaplanowane na 2015 rok wydatki budżetu Powiatu Szczycieńskiego w kwocie ,60 zł zostały zrealizowane w I półroczu w kwocie ,83 zł, co stanowi 40,76 % całości wydatków zaplanowanych przez powiat. Na niski wskaźnik realizacji wydatków w analizowanym okresie miały wpływ głównie niezrealizowane wydatki w zakresie inwestycji. Zrealizowana kwota wydatków w I półroczu dotyczyła : wydatków bieżących w kwocie ,61 zł, wydatków majątkowych w kwocie ,22 zł. Dział WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU - WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Treść Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r. % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0,00% 020 Leśnictwo ,25 41,03% 600 Transport i łączność ,11 18,05% 630 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 73,89% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,86 8,22% 710 Działalność usługowa ,58 50,37% 750 Administracja publiczna ,23 47,33% 752 Obrona narodowa , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,37 56,97% 757 Obsługa długu publicznego ,36 24,02% 758 Różne rozliczenia ,00 86,06% 801 Oświata i wychowanie , ,33 47,67% 803 Szkolnictwo wyższe ,00 25,96% 851 Ochrona zdrowia ,02 46,49% 852 Pomoc społeczna ,31 45,77% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,08 49,37% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,59 47,18% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0,22% ,63 21,34% 926 Kultura fizyczna ,40 50,29% WYDATKI RAZEM , ,83 40,76%
17 17 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU - WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ Wyszczególnienie Plan na 2015 rok Wykonanie na r. Wydatki bieżące, z czego: , ,61 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,57 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,66 wydatki na realizację statutowych zadań , ,11 wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o finansach publicznych ,58 dotacje na zadania bieżące ,33 obsługa długu ,36 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe, w tym: ,22 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o finansach publicznych ,98 WYDATKI RAZEM , ,83
18 18 III.1. Realizacja planu wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2015 roku wynosiło ,61 zł i zostały one zrealizowane w 47,79 % planu rocznego założonego na poziomie ,60 zł. W ramach wydatków bieżących realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizowania przez powiat oraz zadania własne realizowane bezpośrednio przez powiat jak i przez inne jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty sektora finansów publicznych i podmioty nie zaliczane do tego sektora, z którymi podpisano umowy na ich realizację i na które powiat udziela dotacji. Ponadto powiat ze swego budżetu udziela pomocy finansowej na realizacje zadań własnych innym jednostkom samorządu terytorialnego. Wydatki w budżecie powiatu są ponoszone przez jednostki organizacyjne i straż realizujące zadania ustawowe powiatu. Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe wyglądały w I półroczu 2015 roku następująco: Jednostka Plan finansowy Wykonanie SP , ZDP , DPS , ZS , SOSZW , , PUP , ZS , ZS , PCPR , KPPSP , CE-A DD W PASYMIU , ŚDS , PPP , DD SZCZYTNO , PCSTIR , PINB , RAZEM , ,83
19 1. Nazwa jednostki: Starostwo Powiatowe w Szczytnie 19 Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę Specyfika funkcjonowania urzędu obsługującego organ wykonawczy JST powoduje, że wszelkie zadania własne powiatu, które nie zostały powierzone innym jednostkom organizacyjnym są realizowane przez Starostwo. Podobnie jest z zadaniami zleconymi i obsługą dochodów Skarbu Państwa. Wydatki ujęte w budżecie, a nierealizowane w ramach planów finansowych innych jednostek organizacyjnych są dokonywane za pośrednictwem planu finansowego Starostwa. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % 630 TURYSTYKA ,95 99,95% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,95 99,95% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat ,95 99,95% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,49 10,65% Gospodarka gruntami i nieruchomości ,49 10,65% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników ,59 99,65% majątkowych powiatu ,35 51,13% Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości ,50 0,60% 0920 Pozostałe odsetki ,20 65,37% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,44 92,57% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,66 53,58% Pozostała działalność ,66 53,58% 0690 Wpływy z różnych opłat ,66 54,48% 0830 Wpływy z usług ,00 0,00% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat ,00 12,00% 0970 Wpływ z różnych dochodów ,00 0,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,88 46,82% Starostwa Powiatowe ,88 46,82% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 55,86% 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów ,00 100,00% Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych , Pozostałe odsetki ,55 34,97% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,18 48,86% 752 OBRONA NARODOWA ,00 0,00% Pozostałe wydatki obronne ,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,00 0,00% Obrona cywilna ,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,05 50,26%
20 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,05 50,26% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,25 49,96% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 59,30% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,00 22,40% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 60,53% 0920 Pozostałe odsetki ,80 24,18% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,09 65,93% Różne rozliczenia finansowe ,09 65,93% 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,09 65,93% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,59 100,00% Licea ogólnokształcące ,59 100,00% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 100,00% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 22,80% Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,00% ,00 0,00% Pozostała działalność ,00 100,00% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0960 postaci pieniężnej ,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 100,00% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚROWISKA ,02 65,53% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,02 65,53% Grzywny i inne kary pieniężne od osób 0580 prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,40 100,04% 0690 Wpływy z różnych opłat ,62 65,31% KULTURA I OCHRONA DZEDZICTWA NARODOWEGO ,00 100,00% Pozostałe zadania z zakresu kultury ,00 100,00% 0960 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej ,00 100,00% 0970 wpływy z różnych dochodów ,00 100,00% RAZEM ,30%
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2013 ROK
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 18/IX/2014 Zarządu Powiatu w Szczytnie z 27 marca 2014 roku ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2013 ROK Szczytno,