Source: http://docplayer.pl/1467750-Dziennik-urzedowy-wojewodztwa-lodzkiego.html
Timestamp: 2017-05-25 13:18:11
Legal References Found: art. 5
 art. 257
 art. 258
 art. 5
 art. 186
 art. 30
 art.30
 art. 37
 art. 30
 art. 30
 art.267
 art. 267
 art. 269
 art. 30
 art.30
 art. 267
 art. 186
 art. 199
 art. 30
 art. 267
 ustawy 27
 art. 267

Document Content:
1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres r r. Przedłożone sprawozdanie składa się z następujących rozdziałów i załączników: Rozdział 1. Wprowadzenie do sprawozdania. Rozdział 2. Dochody budżetu. Rozdział 3. Wydatki budżetu: - bieżące, - majątkowe. Rozdział 4. Przychody i rozchody. Rozdział 5. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek. Rozdział 6. Informacja dodatkowa: - z zakresu zadań zleconych Gminie. Załącznik nr 1. Zestawienie dochodów według klasyfikacji budżetowej. Załącznik nr 2. Zestawienie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej. Załącznik nr 3. Zestawienie dochodów według klasyfikacji budżetowej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Załącznik nr 4. Zestawienie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Załącznik nr 5. Zmiany w planie na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, dokonane w trakcie roku budżetowego. Załącznik nr 6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2012 roku w Gminie Lgota Wielka.2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz Rozdział 1 Wprowadzenie do sprawozdania Plan budżetu Gminy na rok 2012, zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Lgocie Wielkiej Nr XVI/100/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku, wynosił: DOCHODY ,65 zł, WYDATKI ,91 zł, PRZYCHODY - 0,00 zł, ROZCHODY ,74 zł. W trakcie wykonywania, w okresie sprawozdawczym, budżet był nowelizowany kolejnymi uchwałami Rady Gminy: - Nr XVII/105/2012 z dnia 14 lutego 2012 r., - Nr XVIII/113/2012 z dnia 30 marca 2012 r., - Nr XX/127/2012 z dnia 30 maja 2012 r., - Nr XXI/133/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r., - Nr XXII/140/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r., - Nr XXIII/143/2012 z dnia 28 września 2012 r., - Nr XXIV/148/2012 z dnia 16 października 2012 r., - Nr XXV/150/2012 z dnia 28 listopada 2012 r., - Nr XXVII/160/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. oraz następującymi zarządzeniami w ramach zapisu w art. 257 i art. 258 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami) oraz upoważnienia w 10 uchwały Rady Gminy Nr XVI/100/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku. Wójt Gminy dokonał zmiany w planie dochodów i wydatków n/w zarządzeniami: - Zarządzenie Nr 4/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r., - Zarządzenie Nr 12/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r., - Zarządzenie Nr 13/2012 z dnia 27 lutego 2012 r., - Zarządzenie Nr 15/2012 z dnia 16 marca 2012 r., - Zarządzenie Nr 16/2012 z dnia 23 marca 2012 r., - Zarządzenie Nr 18/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 r., - Zarządzenie Nr 19/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r., - Zarządzenie Nr 20/2012 z dnia 7 maja 2012 r., - Zarządzenie Nr 21/2012 z dnia 16 maja 2012 r., - Zarządzenie Nr 23/2012 z dnia 31 maja 2012 r., - Zarządzenie Nr 24/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r., - Zarządzenie Nr 26/2012 z dnia 18 czerwca 2012 r., - Zarządzenie Nr 30/2012 z dnia 4 lipca 2012 r., - Zarządzenie Nr 31/2012 z dnia 12 lipca 2012 r., - Zarządzenie nr 33/2012 z dnia 27 lipca 2012 r., - Zarządzenie nr 41/2012 z dnia 4 września 2012 r., - Zarządzenie nr 44/2012 z dnia 11 września 2012 r.,3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz Zarządzenie nr 46/2012 z dnia 1 października 2012 r., - Zarządzenie nr 54/2012 z dnia 30 października 2012 r., - Zarządzenie nr 58/2012 z dnia 5 listopada 2012 r., - Zarządzenie nr 59/2012 z dnia 15 listopada 2012 r., - Zarządzenie nr 62/2012 z dnia 29 listopada 2012 r., - Zarządzenie nr 63/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r., - Zarządzenie nr 65/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r., - Zarządzenie nr 67/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r., - Zarządzenie nr 68/2012 z dnia 24 grudnia 2012 r., - Zarządzenie nr 71/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r., - Zarządzenie nr 72/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. Plan budżetu Gminy po zmianach wprowadzonych zarządzeniami Wójta i uchwałami Rady Gminy na dzień r. wynosił: DOCHODY ,45 zł, WYDATKI ,44 zł, PRZYCHODY ,27 zł, ROZCHODY ,28 zł. Rozdział 2 Dochody budżetu Dochody budżetu Gminy Lgota Wielka na rok 2012 zostały zaplanowane na poziomie ,45 zł. Na dzień r. zrealizowane dochody wynoszą ,51 zł, co stanowi 98,93% planu budżetu ogółem. Z analizy wykonania dochodów budżetowych wynika, że: a) plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zwiększył się w stosunku do planu przyjętego uchwałą budżetową. Plan po zmianach na dzień okresu sprawozdawczego wynosił ,15 zł. Kwota otrzymanych dotacji ,63 zł stanowiąca 99,63% planu, w tym: - rozdział Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność ,15 zł - dotacja otrzymana na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, - rozdział Administracja Publiczna - Urzędy Wojewódzkie ,80 zł - otrzymana dotacja przeznaczona została na zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz wydatki związane z obsługa bądź nadzorem tych działań, - rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 751,00 zł, - rozdział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Obrona Cywilna ,00 zł, - rozdział Ochrona zdrowia - Pozostała działalność - 81,00 zł, - rozdział Pomoc społeczna - Ośrodki wsparcia ,00 zł - dotacja przeznaczona na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie, - rozdział Pomoc społeczna - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki (...) ,18 zł, - rozdział Pomoc społeczna - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (...) ,00 zł, - rozdział Pomoc społeczna - Ośrodki Pomocy Społecznej ,50 zł, - rozdział Pomoc społeczna - Pozostała działalność ,00 zł przeznaczona na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego,4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz b) plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwiększył się w stosunku do planu przyjętego uchwałą budżetową. Plan po zmianach na dzień r. wynosił ,00 zł. Kwota otrzymanych dotacji ,61 zł, tj. 99,29% planu. Wykaz otrzymanych dotacji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej: - rozdział Pomoc społeczna - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (...) ,74 zł, - rozdział Pomoc społeczna - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki (...) ,81 zł, - rozdział Pomoc społeczna - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki (...) paragraf dotacja gminy na realizację projektów systemowych w ramach POKL ,93 zł, - rozdział Pomoc społeczna - Zasiłki stałe ,18 zł, - rozdział Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy Społecznej ,00 zł, - rozdział Pomoc społeczna - Pozostała działalność ,00 zł - dotacja przeznaczona na dożywianie dzieci w szkole oraz paczki żywnościowe, - rozdział Edukacyjna opieka wychowawcza - Pomoc materialna dla uczniów ,95 zł, c) pozostałe dochody bieżące, na plan ,86 zł, zrealizowano ,68 zł, co stanowi 96,86% planu, d) dochody majątkowe, na plan ,44 zł, zrealizowano ,59 zł, co stanowi 99,59% planu. Dochody majątkowe dotyczą wpłat z tytułu: ,00 zł - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Krzywanice etap III, Wola Blakowa etap III, Woźniki etap III, Długie. Działanie zostało objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (wydatek roku 2011), ,00 zł - środki otrzymane w ramach pomocy finansowej udzielonej jednostce samorządu terytorialnego przez Gminę Kleszczów z przeznaczeniem na zakup wykaszarki do ciągnika, ,42 zł - dotacja z państwowych funduszy celowych z Urzędu Marszałkowskiego na drogę dojazdową Lgota Wielka w kierunku Długiego, ,00 zł - dochody ze sprzedaży nieruchomości, tj. działki nr 171/9 w Lgocie Wielkiej, ,00 zł - środki otrzymane na projekt pt. Rozbudowa budynku remizy OSP z przeznaczeniem na Centrum Inicjatyw Kultury Lokalnej wsi Woźniki cz. II współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (EFR- ROW) w ramach działania Odnowa i Rozwój wsi (wydatek roku 2012), ,92 zł - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na przebudowę budynku remizy OSP Woźniki z przeznaczeniem na Centrum Inicjatyw Kultury lokalnej wsi Woźniki (wydatek roku 2011), ,25 zł - środki na dofinansowanie inwestycji związanej z realizacją projektu Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Lgocie Wielkiej wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz częściową przebudową instalacji c.o. i kotłowni współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata (EFRPO), ,00 zł - środki otrzymane w ramach pomocy finansowej udzielonej jednostce samorządu terytorialnego przez Gminę Sulmierzyce z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia Budowa sali sportowej z zapleczem w Brudzicach, e) dochody z tytułu subwencji na plan ,00 zł, wykonano ,00 zł, tj. 100,00%, z czego: - część oświatowa subwencji ogólnej ,00 zł, - uzupełnienie subwencji dla jednostki samorządu terytorialnego ,00 zł, - część wyrównawcza subwencji ogólnej ,00 zł,5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz część równoważąca subwencji ogólnej ,00 zł. Realizacja podstawowych dochodów uzyskiwanych z mienia komunalnego, z tytułu usług świadczonych przez Gminę w roku 2012 przedstawia się następująco: L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Należności pozostałe do zapłaty Ogółem Zaległości Nadpłaty 1. Wpływy z tytułu dostarczania wody , , , , ,74 2. Dochody z czynszu z tytułu najmu składników majątkowych , , , ,50 0,00 3. Pozostałe dochody z najmu składników majątkowych , , , ,21 123,31 4. Wpływy z usług gospodarki ściekowej , , , ,58 69,99 Podsumowanie , , , , ,04 Realizacja podstawowych dochodów podatkowych budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Ogółem dochody podatkowe, z tego: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Wykonanie Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania , , , , , ,57 X X X X ,00 X X X X podatek rolny , ,00 0, ,50 0,00 podatek od nieruchomości , , , ,00 0,00 podatek leśny 9 456,10 0,00 0,00 0,00 0,00 podatek od środków transportowych podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 0, ,00 0,00 X 0,00 0,00 0, ,97 X 0,00 0, ,00 wpływy z opłaty skarbowej ,00 X 0,00 0,00 0,00 wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,00 X 0,00 0,00 0,00 Zaległości w podatkach lokalnych pobieranych przez Gminę na dzień roku wynoszą ,41 zł. Na wymienioną kwotę zaległości składają się pozycje: Lp. Nazwa r r. % 1. Podatek od nieruchomości , ,11 206,79 2. Podatek rolny , ,60 127,54 3. Podatek od środków transportowych , ,00 142,08 4. Podatek leśny 956, ,70 134,14 Razem: , ,41 160,20 W celu ściągnięcia należności z tytułu podatków i opłat w roku budżetowym 2012 wysłano 428 upomnień na łączną kwotę ,80 zł. Ulgi podatkowe zastosowane w podatku rolnym w 2012 roku wynoszą:6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz ) z tytułu zakupu gruntów 5 545,33 zł; 2) inwestycyjna ,97 zł. W roku sprawozdawczym, tj wpłynęło do Urzędu Gminy od osób fizycznych: 1) 10 podań o odroczenie terminu płatności podatku od środków transportowych; 2) 3 podania o odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości; 3) 3 podania o odroczenie terminu płatności podatku rolnego; 4) 2 podania o rozłożenie na raty podatku od środków transportowych; 5) 14 podań o umorzenie podatku rolnego; 6) 9 podań o umorzenie podatku od nieruchomości; Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w okresie r r. wynoszą ,00 zł. W okresie sprawozdawczym z tytułu należności podatkowych Wójt Gminy umorzył kwotę 2 763,50 zł i wydał decyzje w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności podatku na łączną kwotę ,00 zł. Wykonanie dochodów budżetowych według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu. Rozdział 3 Wydatki budżetu Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wprowadzonych przez Radę Gminy i Wójta Gminy Lgota Wielka w okresie sprawozdawczym wynosił ,44 zł, z czego wydatkowano ,29 zł, co stanowi 95,68% planu, z tego: - plan wydatków majątkowych wynosił ,95 zł, wykonanie ,19 zł, co stanowi 96,10% planu, - plan wydatków bieżących wynosił ,49 zł, wykonanie ,10 zł, co stanowi 95,58% planu. Wydatki majątkowe stanowią 19,94% ogółu zrealizowanych wydatków budżetu gminy, natomiast wydatki bieżące to 80,06% ogółu wydatków. Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Planowane środki ,80 zł, z tego: - wydatki majątkowe ,65 zł, - wydatki bieżące ,15 zł. Kwota wydatkowana ,07 zł, co stanowi 92,59% planu, z tego: - wydatki majątkowe ,51 zł (Rozdział 01010), - wydatki bieżące ,56 zł. Wykonanie wydatków w dziale 010 w rozbiciu na rozdziały przedstawia się następująco: Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Planowane wydatki ,65 zł, wykonanie ,51 zł, tj. 86,55% (wydatki majątkowe). Rozdział Izby rolnicze. Planowane wydatki 8 570,00 zł, wykonanie 7 517,25 zł, tj. 87,72%. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczą wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami. Rozdział Pozostała działalność. Planowane wydatki ,15 zł, wykonanie ,31 zł, tj. 99,46%.7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz Na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu tego podatku wydatkowano ,15 zł. Jest to zadanie zlecone, na które gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa. Plan dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wydatkowano w 100%. W roku 2012 wpłynęło do urzędu gminy 413 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Ogólna powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 5 448,9086 ha. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego 3 103,7552 ha. Ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych do wniosków faktur wyniosła ,8954 l. W 4300 (zadania własne) wydatkowano kwotę 56,16 zł - dotyczącą umowy na odbiór padłych bezpańskich zwierząt. DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WO- DĘ Planowane środki ,00 zł (wydatki bieżące). Kwota wydatkowana ,82 zł, co stanowi 91,81%. Wykonane wydatki w dziale 400 stanowią wyłącznie wydatki bieżące i obejmują: Rozdział Dostarczanie wody. Planowane wydatki ,00 zł, wykonanie ,82 zł, tj. 91,81%, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,82 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe ,43 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,14 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ,25 zł, - wynagrodzenia bezosobowe od umów zlecenia 9 666,00 zł; 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 342,57 zł, w tym: - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wydatki poniesione z tytułu wypłaty ekwiwalentu za odzież ochronną oraz zakupu środków czystości i napoi zgodnie z przepisami BHP) 342,57 zł; 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,43 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia, m.in. zakup materiałów do usunięcia awarii przyłącza, zakup kabla na potrzeby hydroforni w Krępie, zakup podchlorynu i wodomierzy na potrzeby wodociągów, zakup szlifierki na potrzeby hydroforni, zakup drutu do plomb wodomierzy, zakup hydrantów naziemnych, zakup materiałów do naprawy przyłącza wodociągowego w miejscowości Krępa ,23 zł, - wydatki na energię elektryczną ,72 zł, - zakup usług pozostałych dotyczących nadzoru technologicznego oraz serwisu i praw autorskich programów firmy Info - System. Ponadto pozycja również dotyczy likwidacji dwóch studni głębinowych w miejscowości Krzywanice, badania urządzeń technicznych zamontowanych na stacji uzdatniania wody w miejscowości Kolonia Krępa, naprawy kabla uszkodzonego przy wykonywaniu przyłącza wodociągowego w Krępie oraz wykonanie usługi koparko-ładowarką na potrzeby wodociągów ,10 zł, - zakup usług telefonii komórkowej 1 440,00 zł, - zakup usług telefonii stacjonarnej 537,94 zł, - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, badanie wód popłucznych na potrzeby wodociągów 9 427,16 zł, - podróże służbowe 8 736,01 zł, - różne opłaty i składki, tj. opłata za emisję zanieczyszczeń, składki na ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych i sprzętu elektronicznego ,57 zł,8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz podatek od nieruchomości 52,00 zł, - naliczony podatek od towarów i usług 4 432,40 zł, - odpis na ZFŚS 5 411,30 zł, - szkolenia pracowników 937,00 zł, - zakup usług zdrowotnych 110,00 zł. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Planowane środki ,80 zł, w tym: - wydatki majątkowe ,00 zł, - wydatki bieżące ,80 zł. Kwota wydatkowana ,96 zł, co stanowi 83,83% planu, w tym: - wydatki majątkowe ,52 zł, - wydatki bieżące ,44 zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach analizowanego działu przedstawia się następująco: Rozdział Drogi publiczne powiatowe. Planowane wydatki ,80 zł, wykonanie ,74 zł, tj. 78,66%, w tym: - wydatki majątkowe ,94 zł, - wydatki bieżące ,80 zł, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,07 zł: - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 291,07 zł, - wynagrodzenia bezosobowe od umów zlecenia ,00 zł; 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,73 zł: - zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa) 4 374,73 zł, - różne opłaty i składki, tj. za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3947 E w miejscowości Woźniki ,00 zł. Rozdział i Drogi publiczne gminne i drogi gminne dojazdowe do pól. Planowane wydatki ,00 zł, wykonanie ,48 zł, tj. 86,08%, w tym: - wydatki majątkowe ,20 zł, - wydatki bieżące ,28 zł, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,81 zł: - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ,79 zł, - wynagrodzenia bezosobowe od umów zlecenia ,02 zł; 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,47 zł: - zakup materiałów i wyposażenia, m.in. zakup paliwa, zakup materiałów przeznaczonych do: przyczepy, rozsiewacza, spychokoparki Białoruś, ciągnika, zakup piasku i cementu na potrzeby przepustów drogowych, zakup części do kosiarki i wykaszarki, zakup tablic z nazwami ulic w miejscowościach Brudzice, Lgota Wielka, Wiewiórów oraz zakup soli drogowej i piasku na drogi ,25 zł, - zakup usług remontowych m.in. dotyczących naprawy siłownika do przyczepy, remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej dróg gminnych oraz naprawy sprzętu drogowego 7 085,40 zł, - zakup usług pozostałych dotyczących wywozu niesegregowanych odpadów zbieranych przy drogach oraz naprawy sprzętu drogowego 8 666,82 zł.9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz Rozdział Pozostała działalność. Przejazdy mieszkańców autobusami MPK - zakup usług. Planowane wydatki ,00 zł, wykonanie ,74 zł, tj. 89,55%,w tym: - wydatki majątkowe ,38 zł, - wydatki bieżące ,36 zł, w tym: 1) dotacje na zadania bieżące dla Urzędu Miasta w Radomsku ,00 zł; 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup usług pozostałych ,36 zł (zobowiązania z 2011 r.). DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Planowane środki ,00 zł, w tym: - wydatki majątkowe ,00 zł, - wydatki bieżące ,00 zł. Kwota wydatkowana ,15 zł, co stanowi 87,66% planu, w tym: - wydatki majątkowe ,08 zł, - wydatki bieżące ,07 zł. Wykonane wydatki bieżące w dziale 700 kształtują się następująco: Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Planowane łączne wydatki ,00 zł, wykonanie ,65 zł, tj. 78,66%, w tym: - wydatki majątkowe ,40 zł, - wydatki bieżące ,25 zł, w tym: 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,25 zł: - zakup usług pozostałych, m.in. dot.: opłaty sądowej za ogłoszenie zasiedzenia świetlicy w Wiewiórowie, wznowienie punktów granicznych w miejscowości Długie, wykonania wyceny nieruchomości w Brudzicach, wznowienia granicy drogi obok oczyszczalni ścieków, wykonanie mapy wraz z podziałem nieruchomości na poszerzenie drogi w miejscowości Woźniki (dotyczy budowy drogi Lgota Wielka w kierunku - Długiego), odszukania punktów granicznych w obrębie miejscowości Krępa, Wola Blakowa, wykonanie wypisu i wyrysu na działki gminne ,25 zł, - kary i odszkodowania dla osób fizycznych wypłacone w związku z zajęciem działek celem poszerzenia drogi dojazdowej Lgota Wielka w kierunku Długiego o numerze ewidencyjnym ,00 zł, - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500,00 zł. Rozdział Pozostała działalność. Planowane łączne wydatki ,00 zł, wykonanie ,50 zł, tj. 89,90%, w tym: - wydatki majątkowe ,68 zł, - wydatki bieżące ,82 zł, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,47 zł: - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 520,47 zł, - wynagrodzenia bezosobowe od umów zlecenia 4 850,00 zł; 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,35 zł: - zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup opału do mieszkań komunalnych, zakup ogrzewacza do wody do mieszkania w Woźnikach, zakup bojlera, zakup części hydraulicznych do mieszkań w Krzywanicach, zakup kabiny prysznicowej, drzwi i bojlera do mieszkania komunalnego w Lgocie Wielkiej, zakup części hydraulicznych i urządzeń sanitarnych do mieszkania w Domu Nauczyciela ,78 zł, - podatek od nieruchomości - 180,00 zł,10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz energia elektryczna ,15 zł, - zakup usług pozostałych (m.in. wywóz odpadów stałych z mieszkań komunalnych, przegląd przewodów wentylacyjnych i dymowych w mieszkaniach w Krzywanicach, Woźnikach i Woli Blakowej, przegląd kotłów olejowych, usługi kominiarskie w mieszkaniu komunalnym w Woli Blakowej) ,64 zł, - podatek od towarów i usług ,37 zł, - różne opłaty i składki d/t ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych 449,41 zł. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Planowane środki (wydatki bieżące) ,00 zł. Kwota wydatkowana (wydatki bieżące) ,26 zł, co stanowi 91,05%, w tym: 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,26 zł: - zakup usług pozostałych (m.in. opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego) ,20 zł (Rozdział 71004), - zakup usług pozostałych opracowanie i przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy 4 011,06 zł (Rozdział 71013). DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Planowane środki ,75 zł (wydatki bieżące). Kwota wydatkowana ,44 zł, co stanowi 94,70%. Wykonane wydatki w dziale 750 stanowią wyłącznie wydatki bieżące i w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco: Rozdział Urząd Wojewódzki. Planowane wydatki ,00 zł, wykonanie ,80 zł, tj. 100,00%, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 zł: - wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 950,00 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ,00 zł; 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,80 zł: - zakup materiałów i wyposażenia związane z przeprowadzeniem akcji kurierskiej - 150,00 zł, - zakup usług pozostałych d/t regeneracji i oprawy ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego ,80 zł, - podróże służbowe związane z transportem nowych dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku - 889,00 zł, - odpis na ZFŚS 931,00 zł. Rozdział Rada Gminy. Planowane wydatki ,00 zł, wykonanie ,61 zł, tj. 97,73%, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł: - diety członków Rady Gminy w Lgocie Wielkiej ,00 zł; 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,61 zł: - artykuły spożywcze (kawa, herbata, napoje na Sesje Rady Gminy) ,71 zł, - usługi pozostałe (zakup publikacji oraz wznowienie podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady Gminy) 56,90 zł. Rozdział Urząd Gminy. Planowane wydatki ,52 zł, wykonanie ,82 zł, tj. 94,08%, w tym:11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz ) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,94 zł: - wynagrodzenia osobowe pracowników ,89 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,34 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ,71 zł, - wynagrodzenia bezosobowe od umów zlecenia ,00 zł; 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,09 zł: - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń obejmujące wydatki poniesione z tytułu zakupu środków czystości i napoi zgodnie z przepisami BHP ,09 zł; 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,79 zł: - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,52 zł, - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup paliwa, druków na potrzeby urzędu, prenumeraty publikacji, artykułów chemicznych, dysków twardych do serwera, zakup oleju opałowego, zakup termosów, zakup artykułów biurowych i papierniczych, zakup programu komputerowego LEX) ,91 zł, - zakup energii elektrycznej ,28 zł, - zakup usług zdrowotnych 275,00 zł, - zakup usług pozostałych, m.in. dot.: wywozu nieczystości, opłaty za prowadzenie strony internetowej BIP, przesyłek listowych, monitoringu budynku urzędu gminy, upowszechniania informacji na łamach tygodnika Komu Czemu, obsługi prawnej, opłaty abonamentowej RTV, napraw kserokopiarki wykorzystywanej w urzędzie gminy, napraw samochodu służbowego FORD, opłaty za prowadzenie rachunku rozliczeniowo - oszczędnościowego przez EsBank oraz przedłużenia licencji programu LEGISLATOR ,05 zł, - zakup usług dostępu do sieci internet 1 426,16 zł, - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 442,80 zł, - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej ,65 zł, - podróże służbowe pracowników ,23 zł, - różne opłaty i składki tj. polisy OC, AC, NNW samochodów gminnych, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych i sprzętu elektronicznego ,19 zł, - odpis na ZFŚS ,00 zł, - szkolenia pracowników ,00 zł. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Planowane wydatki 4 950,00 zł, wykonanie 3 299,58 zł, tj. 66,66%. Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczących publikacji artykułów promujących gminę w tygodnikach lokalnych oraz kosztów uczestnictwa w V Spartakiadzie Samorządowej. Rozdział Pozostała działalność. Planowane wydatki ,23 zł, wykonanie ,63 zł, tj. 95,55%, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,69 zł: - wynagrodzenia osobowe pracowników ,70 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,82 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ,69 zł, - wynagrodzenia bezosobowe od umów zlecenia 8 087,88 zł, - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (wynagrodzenia sołtysów z tytułu pobierania podatków i opłat niepodatkowych) ,60 zł;12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz ) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,08 zł: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące wydatki poniesione z tytułu wypłaty ekwiwalentu za odzież ochronną oraz zakupu środków czystości i napoi zgodnie z przepisami BHP 1 130,08 zł; 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,86 zł: - zakup materiałów i wyposażenia m. in.: materiałów na potrzeby pracowników fizycznych, tj. paliwo, części do pił spalinowych, materiałów potrzebnych do pracy kosy spalinowej, materiałów do malowania estrady ,88 zł, - zakup usług zdrowotnych 380,00 zł, - zakup usług pozostałych dotyczących naprawy kosiarki i piły spalinowej na potrzeby pracowników fizycznych - 247,00 zł, - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 885,60 zł, - podróże służbowe 1 813,93 zł, - różne opłaty i składki 3 053,23 zł, - odpisy na ZFŚS 9 123,37 zł, - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty komornicze) ,86 zł, - szkolenia pracowników - 599,99 zł, - wpłaty gmin i powiatów na Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego ,00 zł. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Planowane środki - 751,00 zł (wydatki bieżące). Kwota wydatkowana - 751,00 zł (wydatki bieżące), tj. 100,00% planu. Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie wydatków bieżących zostały wydatkowane na zakup artykułów biurowych i papierniczych. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Planowane środki ,94 zł, w tym: - wydatki majątkowe ,72 zł, - wydatki bieżące ,22 zł. Kwota wydatkowana ,78 zł, co stanowi 98,23% planu, w tym: - wydatki majątkowe ,84 zł, - wydatki bieżące ,94 zł. Wykonanie wydatków w dziale 754 według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Rozdział Komendy powiatowe. Planowane środki ,00 zł, wykonanie ,47 zł, tj. 96,71% (wykonanie planu dotyczy wydatków majątkowych). Rozdział Ochotnicze Straże Pożarne. Planowane wydatki ,94 zł (łączne wydatki), wykonanie ,31 zł, tj. 98,26%, w tym: - wydatki majątkowe ,37 zł, - wydatki bieżące ,94 zł: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,82 zł: - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia ,00 zł,13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 550,82 zł; 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,07 zł: - zakup materiałów i wyposażenia (paliwa, części do samochodów strażackich, zakup materiałów dla OSP Woźniki, zakup mundurów dla OSP Krępa, OSP Krzywanice, OSP Wola Blakowa, OSP Brudzice) ,77 zł, - zakup energii elektrycznej ,62 zł, - zakup usług remontowych dotyczących naprawy samochodów strażackich OSP Woźniki i OSP Lgota Wielka oraz syreny strażackiej OSP Woźniki 897,90 zł, - zakup usług pozostałych m.in. okresowe badanie techniczne samochodów strażackich 5 516,50 zł, - różne opłaty i składki, tj. ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków - polisy OC, AC i NNW ,28 zł; 3) dotacje na zadanie bieżące ,05 zł: - dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lgota Wielka (OSP Wola Blakowa ,05 zł, OSP Brudzice ,00 zł, OSP Krzywanice ,00 zł) ,05 zł. Rozdział Obrona cywilna. Planowane wydatki 1 500,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł, tj. 100,00%. Planowane środki związane z wykonywaniem statutowych zadań w zakresie wydatków bieżących zostały przeznaczone na zakup materiałów na wyposażenie magazynu Obrony Cywilnej (plandeka i szpadel). DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Planowane środki ,00 zł (wydatki bieżące). Kwota wydatkowana (wydatki bieżące) ,14 zł, co stanowi 99,05% planu. Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planowane wydatki ,00 zł, wykonanie ,14 zł, tj. 99,05%. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Planowane środki ,97 zł(wydatki bieżące). Kwota wydatkowana (wydatki bieżące) ,00 zł, co stanowi 22,46% planu. Rozdział Różne rozliczenia finansowe. Planowane wydatki ,97 zł, wykonanie 8 308,00 zł, tj. 69,27%. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały przeznaczone na zwrot osobom fizycznym nienależnie pobranych należności z tytułu opłaty adiacenckiej. Rozdział Rezerwy ogólne i celowe. Planowana kwota rezerwy celowej dotycząca realizacji zadań statutowych w wysokości ,00 zł nie została wydatkowana w okresie sprawozdawczym. Rezerwa ogólna wykorzystana w wysokości ,00 zł, została przeznaczona na: - zwiększenie wydatków związanych z opieką nad zwierzętami ,00 zł, - zwiększenie wydatków na zakup węgla do świetlicy - 960,00 zł, - zwiększenie wydatków na podatek od nieruchomości (dotyczy korekty deklaracji) - 52,00 zł, - zwiększenie wydatków dotyczących zajęcia pasa drogowego - 130,00 zł, - zwiększenie wydatków dotyczących utrzymania psów w schronisku ,00 zł, - naliczone odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem d/t projektu Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Lgocie Wielkiej wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz częściową przebudową instalacji c.o. i kotłowni ,03 zł, - zwiększenie wydatków związanych z opłaceniem składki OC, AC, NNW samochodu pożarniczego FORD ERA 8JJ ,00 zł, - zwiększenie wydatków związanych z obsługą zaciągniętych kredytów i pożyczek ,00 zł,14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz zwiększenie wydatków dotyczących wykorzystania energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulic ,00 zł, - zwiększenie wydatków dotyczących utrzymania psów w schronisku - 500,00 zł, - opłacenie składek OC, AC, NNW samochodu strażackiego OSP Lgota Wielka ,00 zł, - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla palacza w świetlicy w Brudzicach - 800,00 zł, - zwiększenie wydatków związanych z zakupem opału na potrzeby świetlicy w Woźnikach i Brudzicach ,00 zł, - szkolenia pracowników Urzędu Gminy - 350,00 zł, - wydatki związane z wykonaniem okresowych badań instalacji elektrycznej w budynkach świetlic wiejskich ,00 zł, - odsetki od części dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem związanego z projektem Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Lgocie Wielkiej wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz częściową przebudową instalacji c.o. i kotłowni - 12,00 zł, - zwiększenie wydatków na zakupy materiałów w świetlicy wiejskiej - 500,00 zł, - zwrot nienależenie pobranych należności związanych z opłatą adiacenką dla osób fizycznych ,00 zł, - zwiększenie wydatków na energię elektryczną wykorzystywaną przez oczyszczalnię ścieków ,00 zł, - zwiększenie wydatków z tyt. umów zlecenia na potrzeby oczyszczalni ścieków - 700,00 zł, - zwiększenie wydatków na energię elektryczną dla świetlic ,00 zł, - zwiększenie wydatków na umowy zlecenia na potrzeby świetlic - 600,00 zł, - zwiększenie wydatków z tytułu umów zlecenia w rozdziale dostarczanie wody ,00 zł, - zwrot nienależenie pobranych należności związanych z opłatą adiacenką dla osób fizycznych ,97 zł, - zwiększenie wydatków z tytułu umów zlecenia związanych z gospodarką mieszkaniową ,00 zł, - zwiększenie wydatków bieżących dotyczących funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie - 135,00 zł. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Planowane środki ,83 zł, w tym: - wydatki majątkowe ,80 zł, - wydatki bieżące ,03 zł. Kwota wydatkowana ,59 zł, co stanowi 97,37%, w tym: - wydatki majątkowe ,74 zł, - wydatki bieżące ,85 zł, w tym: Rozdział Szkoły podstawowe. Planowane wydatki ,52 zł, wykonanie ,00 zł, co stanowi 96,83%, w tym: - wydatki majątkowe ,87 zł, - wydatki bieżące ,13 zł, w tym: 1. Łączne wydatki poniesione przez szkoły: - Publiczną Szkołę Podstawową w Woli Blakowej,15 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz Publiczną Szkołę Podstawową w Brudzicach, - Publiczną Szkołę Podstawową w Lgocie Wielkiej. Wydatki bieżące: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,51 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników ,22 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,30 zł, - pochodne od wynagrodzeń ,99 zł, - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń ,00 zł; 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,23 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup opału, środków chemicznych, druków, artykułów malarskich, programu antywirusowego, drzwi, artykułów do kotłowni, słupków i ogrodzenia oraz bębna do kserokopiarki) ,11 zł, - zakup energii elektrycznej oraz wody i ścieków ,95 zł, - zakup usług remontowych (m.in. wymiana okien i wykładziny) ,00 zł, - zakup usług zdrowotnych - 680,00 zł, - zakup usług pozostałych (w tym m.in.: wywóz nieczystości, abonament RTV, montaż instalacji odgromowej, usługi kominiarskie, naprawa kserokopiarki, badania środowiska pracy, instrukcja przeciwpożarowa, przegląd kotła, abonament za monitoring, modernizacja pracowni komputerowej) ,22 zł, - zakup usług dostępu do sieci internetowej ,64 zł, - zakup usług telekomunikacji ,81 zł, - podróże służbowe - 649,41 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego) ,45 zł, - szkolenia pracowników ,98 zł, - odpis na ZFŚS ,66 zł; 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,54 zł, w tym: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące wydatki poniesione z tytułu zakupu środków czystości i napoi zgodnie z przepisami BHP oraz wypłaty dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli ,54 zł. 2. Wydatki Urzędu Gminy ,85 zł, w tym: Wydatki bieżące: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 256,88 zł: - wynagrodzenia osobowe pracowników - 217,04 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 39,84 zł; 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,97 zł, w tym: - zakup usług pozostałych (instalacja monitoringu w ZSG w Lgocie Wielkiej) ,97 zł; 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ,00 zł, w tym:16 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz zakup usług pozostałych związanych z realizacją projektu nr WND-POKL /12 Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Lgota Wielka współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, który obejmował prowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych oraz zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo ,00 zł. Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Planowane wydatki ,58 zł, wykonanie ,11 zł, tj. 99,83%, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich pochodne ,31 zł: - wynagrodzenia osobowe pracowników ,37 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,96 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ,98 zł; 2) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,37 zł: - odpis na ZFŚS ,36 zł, - zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup druków) - 35,01 zł, - szkolenia pracowników - 100,00 zł; 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,43 zł: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące wydatki poniesione z tytułu zakupu środków czystości i napoi zgodnie z przepisami BHP oraz wypłaty dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli ,43 zł. Rozdział Przedszkola. Planowane wydatki ,00 zł, wykonanie ,24 zł, tj. 98,97%. 1. Wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego w Lgocie Wielkiej ,10 zł, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,29 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników ,18 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,97 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ,14 zł; 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,22 zł: - zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków chemicznych, zakup druków) - 901,97 zł, - zakup energii, w tym wody i ścieków - 128,82 zł, - zakup usług zdrowotnych - 120,00 zł, - zakup usług pozostałych (abonament RTV, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, sporządzenie instrukcji p.poż.) ,30 zł, - opłata za usługi telekomunikacyjne - 461,05 zł, - podróże służbowe - 347,94 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu komputerowego) - 250,00 zł, - szkolenia pracowników - 150,00 zł, - odpis na ZFŚS ,14 zł; 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,59 zł:17 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące wydatki poniesione z tytułu zakupu środków czystości i napoi zgodnie z przepisami BHP oraz wypłaty dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli ,59 zł. 2. Wydatki Urzędu Gminy ,14 zł. Dotacje na zadania bieżące - związane z utrzymaniem dziecka z terenu Gminy w Przedszkolu Niepublicznym. Rozdział Przedszkola specjalne. Planowane wydatki ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 93,52%. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - dotyczących utrzymania i prowadzenia Przedszkola Specjalnego w Radomsku, gdzie uczęszczają dzieci z terenu Gminy Lgota Wielka. Rozdział Gimnazja. Planowane wydatki ,10 zł, wykonanie ,60 zł, tj. 99,84%. Wydatki bieżące Gimnazjum w Lgocie Wielkiej ,60 zł, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,92 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników ,39 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,65 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ,88 zł, - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń - 340,00 zł; 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,15 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów chemicznych, ławek, biurka, słupków ogrodzeniowych, artykułów malarskich) ,50 zł, - zakup energii ,73 zł, - zakup usług remontowych (remont sali gimnastycznej) ,10 zł, - zakup usług zdrowotnych - 350,00 zł, - zakup usług pozostałych (abonament RTV, monitoring, usługi kominiarskie, montaż ogrodzenia, wykonanie schodów, układanie krawężników i płyt, przegląd gaśnic i hydrantów, nadzór budowlany, opracowanie instrukcji przeciwpożarowej) ,60 zł, - zakup usług dostępu do sieci internetowej - 350,88 zł, - zakup usług telekomunikacji ,42 zł, - podróże służbowe - 290,62 zł, - różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 557,73 zł, - szkolenia pracowników - 700,00 zł, - odpis na ZFŚS ,57 zł; 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,53 zł: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące wydatki poniesione z tytułu zakupu środków czystości i napoi zgodnie z przepisami BHP oraz wypłaty dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli ,53 zł. Rozdział Dowożenie uczniów do szkół. Planowane wydatki ,00 zł, wykonanie ,25 zł, tj. 91,08%. Dowóz uczniów do szkół ,25 zł, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,78 zł: - wynagrodzenia osobowe pracowników ,44 zł,18 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz dodatkowe wynagrodzenie roczne ,31 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ,85 zł, - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń i umów o dzieło ,18 zł; 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 198,46 zł: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń obejmujące wydatki poniesione z tytułu wypłaty ekwiwalentu za odzież ochronną oraz zakupu środków czystości i napoi zgodnie z przepisami BHP - 198,46 zł; 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,01 zł: - zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup paliwa, oleju, części zamiennych do autobusu szkolnego ,11 zł, - zakup usług remontowych (naprawa układu pneumatycznego przy autobusie szkolnym) - 521,00 zł, - zakup usług pozostałych m.in. zakup usług przewozu dla młodzieży dojeżdżającej do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Lgocie Wielkiej, wymiana oleju w autobusie szkolnym, zapłaty za badania okresowe oraz wymianę dowodu rejestracyjnego autobusu szkolnego ,72 zł, - różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie OC, AC, NNW autobusu szkolnego 9 337,00 zł, - odpis na ZFŚS 2 370,18 zł, - szkolenia pracowników - 100,00 zł. Rozdział Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli. Planowane wydatki ,00 zł, wykonanie 3 092,00 zł, tj. 14,84%. Zaplanowane wydatki obejmują środki w wysokości 1% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i są przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym finansowanie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego. Wydatki bieżące: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - doskonalenie zawodowe nauczycieli ,00 zł. Rozdział Pozostała działalność. Planowane wydatki ,63 zł, wykonanie ,39 zł, tj. 97,80%: - wydatki majątkowe ,87 zł, - wydatki bieżące ,52 zł, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,29 zł: - wynagrodzenia osobowe pracowników ,40 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,22 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ,67 zł; 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 471,90 zł: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń obejmujące wydatki poniesione z tytułu zakupu środków czystości i napoi zgodnie z przepisami BHP oraz środków przeznaczonych na pomoc dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej - 471,90 zł; 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,33 zł: - zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków i publikacji na potrzeby administracji oświaty) ,86 zł, - zakup usług zdrowotnych 105,00 zł, - zakup usług pozostałych (m.in. opłata za serwis i prawa autorskie firmy Info-System, zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych) ,41 zł, - podróże służbowe - 699,18 zł,19 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz odpis na ZFŚS 3 281,79 zł, - szkolenia pracowników - 875,00 zł, - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ,09 zł. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Planowane środki ,00 zł (wydatki bieżące). Kwota wydatkowana ,97 zł, co stanowi 88,03%. W dziale 851 całość wykonanych wydatków należy do grupy wydatków bieżących. Rozdział Zwalczanie narkomanii. Planowane wydatki 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Planowane wydatki ,00 zł, wykonanie ,97 zł, tj. 90,24%. Głównymi celami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest zapobieganie powstawania nowych problemów alkoholowych, zmniejszenie rozmiarów tych, które aktualnie występują oraz zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami. Zwiększenie wiedzy młodzieży i dorosłych w zakresie problemów alkoholowych. Program adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Lgota Wielka, a w szczególności do dzieci i młodzieży. Programem objęci są także przedsiębiorcy i sprzedawcy napojów alkoholowych. Źródłem finansowania programu są środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ustala się wynagrodzenie dla członków komisji w wysokości 100 zł, za udział w posiedzeniu komisji, które odbywają się poza godzinami pracy członków komisji. Wydatki bieżące przeciwdziałanie alkoholizmowi ,97 zł, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,56 zł: - składki na ubezpieczenia społeczne - 450,56 zł, - wynagrodzenia bezosobowe, m.in. wynagrodzenie prowadzącego Punkt Konsultacyjny, wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osoby zapewniającej oprawę muzyczną na IV Forum Trzeźwościowym w PSP w Lgocie Wielkiej ,00 zł; 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 787,15 zł: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, m.in. koszty delegacji poniesionych przez członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z tytułu uczestnictwa w sprawie sądowej jako strona, udziału w imprezie promującej zdrowy tryb życia oraz udziału w szkoleniu pt. Motywowanie do leczenia członka GKRPA - 787,15 zł; 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,26 zł: - zakup materiałów i wyposażenia m.in prenumeraty publikacji specjalistycznej, zakup kwiatów i artykułów spożywczych na Forum Trzeźwościowe oraz zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Długie ,26 zł (w tym ,20 zł przeznaczono na remont świetlicy w miejscowości Długie, obejmujący, m.in. zakup materiałów do remontu dachu i ocieplenia budynku, zakup profili i blatów do wykonania stolików), - zakup usług pozostałych, tj. odpłatność za przedstawienie profilaktyczne w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Lgocie Wielkiej, prenumeraty publikacji Problemy Społeczne ujęte w GPRiRPA ,70 zł (w tym 3 308,70 zł przeznaczono na wykonanie stołów i półek oraz wykonanie obróbki blacharskiej do świetlicy w Długim), - koszty postępowania sądowego z tytułu usunięcia braków formalnych pism procesowych wniesionych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu ,30 zł,20 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz Rozdział Pozostała działalność. Decyzje wydawane w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Planowane środki 81,00 zł, wykonanie 81,00, tj. 100,00%. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w całości zostały poniesione na zakup materiałów piśmienniczych i druków (GOPS). DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Planowane środki ,57 zł (wydatki bieżące). Kwota wydatkowana (wydatki bieżące) ,16 zł, co stanowi 98,84%. Wykonane wydatki w analizowanym dziale należą wyłącznie do grupy wydatków bieżących i wynoszą w poszczególnych rozdziałach: Rozdział Domy Pomocy Społecznej. Planowane wydatki ,00 zł, wykonanie ,56 zł, tj. 99,95%. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań obejmujących opłaty za pobyt sześciu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej. Rozdział Ośrodki wsparcia. Planowane wydatki ,00 zł, wykonanie ,24 zł, tj. 99,15%. Wydatkowane środki bieżące zostały przeznaczone na: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,81 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę ,23 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ,13 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,96 zł, - wynagrodzenia bezosobowe pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia (umowa zlecenia na prowadzenie kącika krawieckiego, dowóz i odwóz uczestników ŚDS, dokonanie pomiaru skuteczności zerowania w instalacji elektrycznej oraz umowa zlecenia z psychologiem) ,49 zł; 2) wydatki związane z realizacją celów statutowych ,27 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia m.in. wykorzystanych do terapii: kulinarnej, plastycznej, ogrodniczej, gospodarstwa domowego oraz artykuły dekoracyjne. Pozycja ta dotyczy również zakupu: oleju opałowego, paliwa do autobusu dowożącego uczestników ŚDS, materiałów biurowych, środków czystości ,94 zł, - zakup usług zdrowotnych badania psychologiczne kierowcy - 120,00 zł, - zakup usług remontowych i pozostałych - m.in. naprawa autobusu, konsultacje psychiatryczne, monitoring budynku, nadzór BHP, wywóz odpadów stałych ,13 zł, - zakup energii elektrycznej 7 987,19 zł, - podróże służbowe delegacje pracowników 2 658,32 zł, - podatek od nieruchomości 6 210,00 zł, - szkolenia pracowników 960,00 zł, - zakup usług dostępu do sieci internet 780,03 zł, - zakup usług telefonicznych 1 999,28 zł, - odpis na ZFŚS 6 563,58 zł, - różne opłaty i składki - w tym m.in. ubezpieczenia budynków i sprzętu 640,80 zł; 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 672,16 zł: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 672,16 zł. Pokazać jeszcze
Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I Bardziej szczegółowo PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016
Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00 Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : - Bardziej szczegółowo Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy Bardziej szczegółowo Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa Bardziej szczegółowo Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50 Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.
Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy Bardziej szczegółowo Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział Bardziej szczegółowo Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa Bardziej szczegółowo Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI
Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15 Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.
ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012
ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Bardziej szczegółowo Plan wydatków budżetowych na 2015 rok
Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 150/15
Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1 Bardziej szczegółowo WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.
UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art. Bardziej szczegółowo Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.
S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, Bardziej szczegółowo Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Bardziej szczegółowo 75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%
Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna Bardziej szczegółowo UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK
UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację Bardziej szczegółowo BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24 Bardziej szczegółowo WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE
WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Tuczna za rok 2013, sprawozdanie gminnej instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego Tuczna, Bardziej szczegółowo OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.
CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Bardziej szczegółowo DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji
ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego Bardziej szczegółowo PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK
Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport Bardziej szczegółowo PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok
PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów Bardziej szczegółowo Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r.
Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów Bardziej szczegółowo BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l Bardziej szczegółowo Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Bardziej szczegółowo 01008 Melioracje wodne
PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa Bardziej szczegółowo I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.
Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony Bardziej szczegółowo 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,
ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269 Bardziej szczegółowo Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK
BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec Bardziej szczegółowo WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r.
Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych % DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 37 648 Bardziej szczegółowo Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.
ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30 Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok.
SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony w dniu 25 lutego Bardziej szczegółowo INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.
INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony Bardziej szczegółowo Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.
Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego Bardziej szczegółowo 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 Bardziej szczegółowo 45 000, , Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/ 15 /2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku Plan dochodów 2007 w złotych Dział Rozdział Paragraf Nazwa KWOTA 600 Transport i łączność 6 500,00 60016 Drogi Bardziej szczegółowo 751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Bardziej szczegółowo DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42
DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014
ZARZĄDZENIE NR 106.2014 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. Bardziej szczegółowo OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.
OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu, Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 Bardziej szczegółowo Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1096 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego Bardziej szczegółowo S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K
S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok.
Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Na podstawie art. 186 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku Bardziej szczegółowo UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU
UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011 Bardziej szczegółowo Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 29 marca 2013 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz. 2167 ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania Bardziej szczegółowo Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan Bardziej szczegółowo Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.
ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca Bardziej szczegółowo 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność
Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
ZARZĄDZENIE NR 11.2014 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Bardziej szczegółowo Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.2.2015 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2015 Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.
2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy Bardziej szczegółowo Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.