Source: http://docplayer.pl/10608831-Uchwala-nr-l-301-2014-rady-gminy-wartkowice-z-dnia-27-czerwca-2014-r.html
Timestamp: 2018-04-25 03:42:03
Legal References Found: art. 18
 art. 110
 art. 18
 art. 18
 art. 18
 art.51
 art.7
 art.30
 art. 18
 art.30
 art.18
 art. 18
 art. 257
 art.110
 art. 18

Document Content:
UCHWAŁA NR L/301/2014 RADY GMINY WARTKOWICE. z dnia 27 czerwca 2014 r. - PDF
UCHWAŁA NR L/301/2014 RADY GMINY WARTKOWICE. z dnia 27 czerwca 2014 r.
Download "UCHWAŁA NR L/301/2014 RADY GMINY WARTKOWICE. z dnia 27 czerwca 2014 r."
Janina Skrzypczak
1 UCHWAŁA NR L/301/2014 RADY GMINY WARTKOWICE z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wartkowicach za 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2013 r. poz. 594, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, poz. 509, poz. 1650; z 2014 r. poz. 567, poz. 598) Rada Gminy Wartkowice, uchwala co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wartkowicach z realizacji zadań pomocy społecznej za 2013 r. stanowiące załącznik do uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Wartkowice Leonard Świątczak Id: AVDBC-CJUMD-LREDH-WQKEG-ZUAWC. Podpisany Strona 1
2 Załącznik do Uchwały Nr L/301/2014 Rady Gminy Wartkowice z dnia 27 czerwca 2014 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wartkowicach za 2013 rok Dział 852 Pomoc Społeczna ,99 zł Zadania zlecone ,03 zł Rozdział Świadczenia rodzinne ,03 zł. 1. Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego ,81zł; w tym: a. świadczenia rodzinne ,81zł b. fundusz alimentacyjny ,00 zł 2. Wynagrodzenie osobowe ,74 zł. 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.507,03 zł. 4. Składki na ubezpieczenia społeczne ,97zł w tym: a) pracownicy 6.362,19 zł b) podopieczni ,78 zł 5. Składki na fundusz pracy 905,20 zł 6. Zakup druków - 416,68 zł 7. Znaczki pocztowe ,00 zł 8. Materiały biurowe ,32 zł 9. Dysk do komputera - 950,00 zł 10. Badania profilaktyczne - 65,00 zł 11. Prowizja bankowa 6.842,00 zł 12. Licencja oprogramowania "Świadczenia Rodzinne 1.629,75 zł 13. Opłata pocztowa od zasiłków - 255,94 zł 14. Podróże służbowe - 105,28 zł 15. Odpis na ZFŚS 1500,00 zł 16. Szkolenia pracowników - 457,31 zł. Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne 3.438,00 zł Rozdział Ośrodki pomocy społecznej ,00zł: a) Wynagrodzenia dla opiekunów prawnych ,00 zł b) Prowizja 228,00 zł Rozdział Pozostała działalność ,00 zł a) pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ,00 zł W ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacono dodatek po 200,00 zł. Zadania własne ,96 zł Rozdział Piecza zastępcza ,52 zł 1. współfinansowanie pobytu dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej ,52 zł (sześcioro dzieci umieszczonych w dwóch rodzinach zastępczych Rozdział Zespoły interdyscyplinarne 158,75 zł Rozdział Wspieranie rodziny ,13 zł (Asystent rodziny- dotacja UW ,56 zł) 1. wynagrodzenie osobowe ,80 zł 2. ubezpieczenie społeczne 2.590,25 zł 3. Fundusz Pracy 368,51 zł 4. podroże służbowe 3.580,57 zł W ramach otrzymanej dotacji na realizację zadania pn. Resortowy program wspierania rodzin i systemu pieczy Id: AVDBC-CJUMD-LREDH-WQKEG-ZUAWC. Podpisany Strona 1
3 zastępczej asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej została zatrudniona jedna osoba na umowę o pracę na okres od 1 kwietnia do dnia 31 grudnia 2013 r. Asystent rodziny objął wsparciem 20 rodzin. Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,72 zł (dotacja UW) Rozdział Zasiłki celowe i pomoc w naturze ,28 zł (w tym dotacja z UW ,00 zł) 1. Świadczenia społeczne ,14 zł w tym: a) zasiłki celowe ,68 zł b) zasiłki okresowe ,46 zł (dotacja z UW ,00 zł) 2. Pobyt w DPS ,14 zł; Rozdział Dodatki mieszkaniowe ,45 zł Rozdział Zasiłki stałe ,84 zł (dotacja z UW) Rozdział Ośrodki pomocy społecznej ,32 zł (dotacja UW ,00 zł) 1. Wynagrodzenie osobowe ,83 zł (63.619,00 zł dotacja z UW); 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł (7.500,00 zł dotacja z UW); 3. Składki na ubezpieczenie społeczne ,05 zł (9.870,00 dotacja z UW); 4. Składki na fundusz pracy 4.123,03 zł (1.742,00 zł dotacja z UW); 5. Wynagrodzenie bezosobowe ,00 zł w tym: a) usługi opiekuńcze ,00 zł b) radca prawny 7.200,00 zł c) sprzątaczka ,00 zł 6. Zakup materiałów 6.792,82 (dotacja UW ,00 zł) a) zakupiono komputer ,00 (dotacja z UW ,00 zł) b) materiały biurowe 1.397,25 zł c) środki czystości ,38 zł d) druki 387,39 zł e) pozostałe materiały 876,80 zł 7. Energia elektryczna 2.948,72 zł; 8. Za zużycie wody 429,33 zł; 9. Konserwacja platformy dla niepełnosprawnych 1.411,44 zł; 10. Usługa remontowa 620,00 zł; 11. Badania okresowe pracowników - 185,00 zł 12. Prowizja bankowa 2.183,00 zł; 13. Wywóz nieczystości 485,31 zł; 14. Program "BUDŻET" - 929,88 zł 15. Pozostałe usługi 176,17 zł (przegląd gaśnic, wykonanie pieczątki) 16. Usługi internetowe 732,00 zł; 17. Rozmowy telefoniczne komórkowe 1.051,66 zł; 18. Rozmowy telefoniczne stacjonarne 2.841,79 zł; 19. Podróże służbowe 3.440,29 zł 20. Ubezpieczenie wyposażenia 406,00 zł; 21. Odpis na ZFŚS 5.500,00 zł (2.500,00 zł dotacja z UW); 22. Szkolenia pracowników 1.324,00 zł. Rozdział Pozostała działalność ,95 zł Świadczenia społeczne ,95 zł (dotacja z UW ,00 zł) Świadczenia rodzinne i opiekuńcze W 2013 roku zasiłki rodzinne wypłacono na 627 dzieci. Składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych zostały opłacone od 9 osób. Z dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego skorzystało 28 osób. Z dodatku z tytułu urodzenia dziecka skorzystały 31 osób. Z dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka skorzystały 23 osoby. Z dodatku kształcenia i rehabilitacji dziecka skorzystało 47 osób. Z dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania skorzystały 162 osoby. Z dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej skorzystało 105 osób. Świadczenia pielęgnacyjne wypłacono 65 osobom. Zasiłek pielęgnacyjny wypłacono 296 osobom. Id: AVDBC-CJUMD-LREDH-WQKEG-ZUAWC. Podpisany Strona 2
4 Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego wypłacono 30 osobom. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 48 osobom. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 38 osobom. Pomoc Społeczna W 2013 roku wypłacono: - zasiłki stałe 49 osób (473 świadczenia) - zasiłki okresowe 46 osób (135 świadczeń) - zasiłki celowe i w naturze 156 osób (w tym zasiłki celowe specjalne 20 osób) Ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych opłacono od 43 osób (429 świadczeń), od świadczeń pielęgnacyjnych od 9 osób (147 świadczeń). Z pomocy w formie dożywiania w szkole skorzystało 298 uczniów. Z programu,,pomoc państwa w zakresie dożywiania w postaci zasiłku celowego na zakup żywności skorzystało 109 osób (280 świadczeń). Z dodatku mieszkaniowego skorzystały 4 rodziny. Z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało 8 osób. DPS 9 osób. Wynagrodzenie dla opiekunów prawnych 5 osób. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r. - Projekt,,Jestem Mobilny : Rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej ,18 zł Dofinansowanie ,81 zł 1. wynagrodzenie stażowe dla 1 osoby ,08 (stypendium + składki pracownika) 2. wynagrodzenia osobowe ,00 zł 3. dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.475,20 zł 4. składka na ubezpieczenie zdrowotne - 142,83 zł 5. składki na ubezpieczenie społeczne ,60 zł 6. składki na fundusz pracy 1.802,77 zł 7. umowa zlecenie - 700,00 zł (radca prawny) 8. koszty badań stażysty - 40,00 zł 9. szkolenia ,72 zł 10. prowadzenie rachunku bankowego 600,00 zł 11. ogłoszenia w prasie 426,00 zł 12. wyjazd integracyjny do Wrocławia dla 16 osob ,01 zł (bilety wstępu - 629,01 zł, usługa przewodnicka wraz z obiadem ,00 zł, przewóz osób ,00 zł) 13. ubezpieczenie wyjazdu i ubezpieczenie NNW stażysty - 91,60 zł Wkład własny do projektu ,37zł 1. wypłata zasiłków celowych dla 11 BO ,00 zł 2. organizacja spotkania wigilijnego podsumowującego realizację projektu (catering - 810,00 + upominki dla Beneficjentów ,24 zł) 3. delegacje pracownika socjalnego - 167,13 zł W ramach projektu Jestem mobilny w 2013 r. zrealizowano następujące zadania: 1. Warsztaty interpersonalne z doradcą zawodowym (48h), w tym: zajęcia indywidualne przeprowadzonego w okresie od , , zajecia grupowe (24 h) przeprowadzone w okresie od Na zasadzie zlecenia usługi kurs przeprowadził Centrum PROGRES z Koluszek; 2. Trening umiejętności psychospołecznych - zajęcia grupowe z psychologiem dla 13 Beneficjentów projektu. Warsztaty przeprowadziło Centrum STEEP z Brzezin w dniach od 27.06, r. Zrealizowano 30 h szkolenia; 3. Profesjonalny sprzedawca, przedstawiciel handlowy + obsługa kas fiskalnych i BHP szkolenie zawodowe w wymiarze 72 h zorganizowane w dniach od 15,16,17, ; ; ; ; r. dla 8 Beneficjentów. Szkolenie na zlecenie przeprowadził Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "AGART"; 4. Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym - przeprowadzone dla 4 BO w okresie od , które przeprowadził na zlecenie Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy AGART z Poddębic. 5. Kurs prawa jazdy kat. B zorganizowany dla 10 Beneficjentów projektu (koszt obejmował: kurs nauki + opłata za pierwszy egzamin + badania lekarskie + zwrot kosztów dojazdu). Kurs przeprowadziła firma "Ośrodek Id: AVDBC-CJUMD-LREDH-WQKEG-ZUAWC. Podpisany Strona 3
5 Szkolenia Kierowców Jacek Bienias z Poddębic. 6. ABC Przedsiębiorczości szkolenie zorganizowane w dniach od dla 12 Beneficjentów w wymiarze 18h. Szkolenie na zlecenie przeprowadził Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "AGART"; 7. Staż trzymiesięczny w okresie od dla 1 BO; 8. Wyjazd integracyjny do Wrocławia zorganizowany w ramach działań środowiskowych w dniu 14 września 2013 r. W ramach zadania zostały poniesione koszty: opłaty za przewóz, opłaty ubezpieczenia, koszty biletów wejściowych oraz koszt obiadu. 9. Pokryto koszty ubezpieczenia zdrowotnego dla 1 osoby, nie posiadającej ubezpieczenia z innego tytułu - 142,83 zł. Id: AVDBC-CJUMD-LREDH-WQKEG-ZUAWC. Podpisany Strona 4
UCHWAŁA NR X/63/2015 RADY GMINY WARTKOWICE. z dnia 25 czerwca 2015 r.
UCHWAŁA NR X/63/2015 RADY GMINY WARTKOWICE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wartkowicach za 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2
UCHWAŁA NR XXXIV/218/2013 RADY GMINY WARTKOWICE. z dnia 24 czerwca 2013 r.
UCHWAŁA NR XXXIV/218/2013 RADY GMINY WARTKOWICE z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wartkowicach za 2012 r. Na podstawie art. 18 ust.
UCHWAŁA NR XXIII/143/2012 RADY GMINY WARTKOWICE. z dnia 26 czerwca 2012 r.
UCHWAŁA NR XXIII/143/2012 RADY GMINY WARTKOWICE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wartkowicach za 2011 r. Na podstawie art. 18 ust.
WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (Objaśnienia do Załącznika Nr 6) WYDATKI OGÓŁEM
WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2009 ROKU
WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2009 ROKU (Objaśnienia do Załącznika Nr 6) DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Plan ,00-zł. Wykonanie ,21 zł. co stanowi 98,53 % realizacji planu.
WYKONANIE BUDśETU ZA 2011 ROK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY DZIERśONIÓW Plan 3.908.681,00-zł. Wykonanie 3.851.227,21 zł. co stanowi 98,53 % realizacji planu. 1. Domy pomocy społecznej Plan 146.947,00
Analiza opisowa wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach na dzień 31.12. 2013 roku
Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Miasta Brzeziny za 2013 rok WYDATKI Analiza opisowa budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach na dzień 31.12. 2013 roku Ogółem plan Ogółem
Informacja z wykonania planu wydatków zleconych do Realizacji z zakresu administracji rządowej Na dzień 30 czerwca 2006 roku
Informacja z wykonania planu zleconych do Realizacji z zakresu administracji rządowej Na dzień 30 czerwca 2006 roku ZAŁĄCZNIK Nr 4 L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie % wyk. 1 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
INFORMACJA. z wykonania zadań zleconych za okres r r.
1 INFORMACJA z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2015 r. 30.06.2015 r. Plan dotacji na 2015 r. ustalono w kwocie 2.412.123,87 zł, wykonanie za I półrocze 2015r wyniosło 1.470.964,57 zł tj. 60,98%
Sprawozdanie opisowe z wykonania planu wydatków wg stanu na 30.06.2014 roku (Rb-28S)
Zdzieszowice, 16.07.2014r. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu wydatków wg stanu na 30.06.2014 roku (Rb-28S) Zadania zlecone Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
V. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z UWZGLĘDNIENIEM ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.
V. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z UWZGLĘDNIENIEM ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ. Rozdział 85195 Pozostała działalność Plan: 4 135,00 zł Wykonanie: 4
PLAN FINANSOWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2008 ROK. Zgodnie z uchwałą nr 279/XXXII/08 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 grudnia 2008 roku
PLAN FINANSOWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2008 ROK Zgodnie z uchwałą nr 279/XXXII/08 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 grudnia 2008 roku OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ A 2008 rok Zatrudnienie - liczba
Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie
Sprawozdanie finansowe za 2004 rok w formie cyfrowej i opisowej z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach (dział 852) zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych (środki pochodzące
PLAN FINANSOWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2009 ROK (po zatwierdzeniu )
PLAN FINANSOWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2009 ROK (po zatwierdzeniu 18.12.08) Zgodnie z zarządzeniem nr 270/XXX/08 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 18 grudnia 2008 r. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W
ZARZĄDZENIE NR 16/F/2012 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 31 października 2012r.
ZARZĄDZENIE NR 16/F/2012 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 31 października 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 rok Na podstawie art.51 z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.
PROJEKT PLANU FINANSOWO RZECZOWEGO NA ROK BUDŻETOWY 2017
PROJEKT PLANU FINANSOWO RZECZOWEGO NA ROK BUDŻETOWY 2017 Dział Rozdział Rodzaj wydatku Jednostka organizacyjna/ /wyszczególnienie zadań Przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Plan na
Treść. 1 066,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 621,00 2010
Zmiana planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 34/VII/2015 Rady Gminy Braniewo z dnia 24 kwietnia 2015 roku Dział Rozdział Paragra
PROJEKT PLANU FINANSOWO RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2015
851 Oświata i wychowanie 85195 2010 Pozostała działalność Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznuch z dnia 27 sierpnia 2004 r. art.7 ( tj. Dz.U. 2008 r. Nr 164 poz.1027
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE ZA OKRES OD DO
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce realizuje zadania ustaw: o pomocy społecznej,
Projekt planu finansowego wydatków na 2017r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2017 rok
Projekt planu finansowego wydatków na 2017r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie opracowany na podstawie Uchwały Nr XXIV/212/16 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 20 grudnia 2016r. oraz Zarządzenia
Zarządzenie Nr 101/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31 lipca 2015 r.
Zarządzenie Nr 101/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
Fabianki, dnia 29.01.2015r. Wykonanie budŝetu za 2014 rok w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Fabiankach. Zadania zlecone
Fabianki, dnia 29.01.2015r. Wykonanie budŝetu za 2014 rok w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Fabiankach Zadania zlecone Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
2 840,00 2 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 4520 Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego 240,00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Plan dochodów 2014 Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 85202 Domy pomocy społecznej 0830 Wpływy z usług - za pobyt w domu opieki społecznej 85203 Ośrodki wsparcia 0830 Wpływy z
Miejski Ośrodki Pomocy Społecznej
Strona 1 Miejski Ośrodki Pomocy Społecznej Plan dochodów 2013 Dział Rozdz 852 POMOC SPOŁECZNA 85202 Domy pomocy społecznej 0830 Wpływy z usług - za pobyt w domu opieki społecznej 85203 Ośrodki wsparcia
SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBNIKU ZA ROK 2010
SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBNIKU ZA ROK 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf NAZWA OGÓŁEM KWOTA KWOTA PLANU DOKONANYCH WYDATKÓW WYDATKÓW 44 900 352,93 43
PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2012 -525 209,30
Załącznik Nr 3 do ZB Nr 8/2012 z 19.01.2012 roku PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2012 Nazwa jednostki Gimnazjum im. Mieszka I w Cedyni Lp. NAZWA ZADANIA ogółem wg wraz z pochodnymi W TYM 1 Kształcenie
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
Do załącznika nr 5. Sprawozdanie opisowe z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2008r. tacje na zadania zlecone. Do Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.
Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2016 rok
Plan finansowy wydatków na 2016r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie opracowany na podstawie Uchwały Nr XIII/125/15 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 grudnia 2015r. oraz Zarządzenia Nr P.0050.2.2016
Zarządzenie Nr I/215/2006. Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 10 kwietnia 2006 roku
Zarządzenie Nr I/215/2006 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 10 kwietnia 2006 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2006 rok - dział 852 Na podstawie
PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBNIKU NA ROK Dział Rozdział Paragraf NAZWA KWOTA OGÓŁEM
PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBNIKU NA ROK 2009 DOCHODY Dział Rozdział Paragraf NAZWA KWOTA OGÓŁEM 82 900 ZADANIA WŁASNE GMINY 0970 Wpływy z różnych dochodów 0830 Wpływy z usług 71 700 1
Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 rok
Plan finansowy dochodów na 2015r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie opracowany na podstawie Uchwały Nr II/15/14 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19.12.2014r. oraz Zarządzenia Nr P.0050.1.2015
Zarządzenie Nr I/542/2006 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 października roku
Zarządzenie Nr I/542/2006 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 października. 2006 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2006 rok - dział 852
RAPORT O STANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAPKOWICACH ZA 2014 ROK. 1. Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki
RAPORT O STANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAPKOWICACH ZA 2014 ROK 1. Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach określone zostały
Plany finansowe i wykonanie na dzień 31.12.2013r. Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie
i wykonanie na dzień 31.12.2013r. Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie Czarnków, dnia 07.01.2014r. I. Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVII/278/2013 z dnia 30.12.2013r. 6 431 036 zł 6 277 020,71 zł
PLAN FINANSOWY SP W PIASKU NA ROK 2012
PLAN FINANSOWY SP W PIASKU NA ROK 2012 Załącznik Nr 3 do ZB Nr 8/2012 z 19.01.2012 roku Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa w Piasku Lp. ogółem wg 1. Kształcenie w zakresie podstawowym w SP Piasek 650 743
UCHWAŁA NR XLII/404/2014 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 marca 2014 roku
UCHWAŁA NR XLII/404/2014 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2013 Na podstawie art. 18
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r.
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r. treść plan na 2007r. wykonanie I półrocze 2007r. 1 2 4 5 6 3118 Świadczenia społeczne 62.049 31.655,20 51 % 5:4 4010 Wynagrodzenia osobowe
ZARZĄDZENIE Nr 167/2015 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 02 grudnia 2015 r.
ZARZĄDZENIE Nr 167/2015 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 01.01.2014 rok dysponuje kwotą środków w wysokości:
Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz.U.2013, poz.674 z późn.zm.) stosując
ZESTAWIENIE ZBIORCZE DZIAŁÓW Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK. ZADANIA ZLECONE - DOCHODY. Dział T R E Ś Ć Plan Wykonanie
ZESTAWIENIE ZBIORCZE DZIAŁÓW Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK. ZADANIA ZLECONE - DOCHODY Dział T R E Ś Ć Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 89.543,04 89.489,69 99,94% 750 Administracja publiczna
Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 30.04.2011r dysponuje kwotą środków w wysokości: 9 013 040 zł z tego:
Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2008 Nr 69, poz.415 z późn.zm), stosując ustawę
PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2015 ROK
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 2 stycznia 2015 r. PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść
Podsumowanie działalności. Zakładu Usług Komunalnych w Sędziszowie. za okres od 1.01.2006. 31.12.2006.
Podsumowanie działalności Zakładu Usług Komunalnych w Sędziszowie za okres od 1.01.2006. 31.12.2006. Działalność Zakładu jako całość - wpływy z usług - 1.486.926,00 - pozostałe odsetki za nieterminowe
Wykaz zadań budżetowych. Jednostek budżetowych Gminy w roku budżetowym 2005
Straż Miejska 1 Egzekwowanie ładu, spokoju i porządku Planowane wydatki bezpośrednie: 01/SM/2005 15,20 35 000,00 550 344,10 585 344,10 publicznego na terenie miasta oraz 1. Zakup umundurowania edukacja
Dział Rozdział Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 19/02 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 04 stycznia 2002 r. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE WSTĘPNYCH
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie przedkłada sprawozdanie finansowe za 2014 r., stanowiące załącznik nr 2 do sprawozdania z działalności OPS.
1 Załącznik nr 1 do sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie za 2014 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie przedkłada sprawozdanie finansowe za 2014 r., stanowiące załącznik
Uchwała Nr VI-47/2007 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 marc 2007 roku
Uchwała Nr VI-47/2007 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 marc 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2007 rok Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
UCHWAŁA NR XXX/155/10 RADY GMINY MIASTKOWO. z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
UCHWAŁA NR XXX/155/10 RADY GMINY MIASTKOWO w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczowychowawczych Rodziny zastępcze
PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBNIKU NA ROK 2011 DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Zadanie NAZWA KWOTA OGÓŁEM 153 873,76 852 Pomoc społeczna 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 153 873,76
UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK
UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację
Zarządzenie Nr 2 /2014 Wójta Gminy Sadowne z dnia 08 grudnia 2014 roku
Zarządzenie Nr 2 /2014 z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2014r. Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r.,
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31 grudnia 2013 roku
1 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31 grudnia 2013 roku I Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Planowane wydatki 2.589,160,99 Wykonanie 2.270.402,43
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki miejskie 4 600 000 Rozdział 85305 - Żłobki Wydatki jednostki budżetowej "Żłobki Miejskie". Na rok 2004 zakłada się utrzymanie 600 miejsc
OGÓŁEM 7.050.719,64 3.476.279,76 X 39.299,80
Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Brzeziny za I półrocze 2014 roku Analiza opisowa wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za I półrocze 2014
ZARZĄDZENIE NR 158//2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ. z dnia 19 sierpnia 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 158//2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu
ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU ,82. Szkoła Podstawowa ,45
Załącznik nr 9 do informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Lipusz za I półrocze 2013 r. ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU 2 027 935,82 Szkoła Podstawowa 1 094 140,45 - Wynagrodzenia osobowe 642 585,50 - Składki
6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014.
851 85156 4480 Podatek od nieruchomości 15 000 15 000 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 203 679 203 679 0 terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 741 2 741
Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 01.01.2015r. rok dysponuje kwotą środków w wysokości: 14 064 298 zł
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim za 2013 rok
Załącznik do Uchwały Nr XLIX/481/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 marca 2014 r. SPRAWOZDANIE z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim za 2013 rok Ośrodek Pomocy
REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ OCHRONY ZDROWIA W 2011 ROKU. PLAN NA 2011 rok
Załącznik Nr 4 LP REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ OCHRONY ZDROWIA W 2011 ROKU WYSZCZEGÓLNIENIE I. Zadania własne 1 Rozdział 85153 Zwalczanie Narkomanii 4210- zakup słodyczy, kawy, herbaty
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31grudnia 2014 roku
1 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31grudnia 2014 roku I Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Planowane wydatki 2.758.820,00 Wykonanie 2.545.161,60
ŚWIADCZENIA RODZINNE Funkcjonujący aktualnie system świadczeń rodzinnych został wprowadzony 1 maja 2004 r. Podstawę prawną systemu stanowi ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
UCHWAŁA NR XVII/143/13 Rady Miejskiej w Suchaniu. z dnia 6 marca 2013 r.
UCHWAŁA NR XVII/143/13 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2012r. Na podstawie art.110 ust.9 ustawy z dnia 12 marca
Uchwała Nr XXXVI/212/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 26 września 2014 roku
Uchwała Nr XXXVI/212/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 26 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca
Czarnków, maj 2010 rok
Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków PLANY FIINANSOWE Z BUDŻETU,, PROJEKTÓW EFS PO KL II FUNDUSZU PRACY Czarnków, maj 2010 rok Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje
PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012
Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 87/2010 Wójta Gminy Krempna z dnia 05 września 2011 roku PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012.. (nazwa i adres jednostki) A. Część
SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ZREALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETÓW GMIN 2)
Wojewoda/Gmina ) Powiat m.st. Warszawa (kwartał) A. Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczba świadczeń... 4. 4.. 4. 5. trzy e 2 4 5 6 7 8 9 24 544 47
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok w obszarze Oświaty i Wychowania oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej
Załącznik Nr 5 1 do sprawozdania Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok w obszarze Oświaty i Wychowania oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej Wykonanie budżetu za 2007r Zestawienie zbiorcze Rozdział
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000,00 1 940,48
L.P. PARAGRAF SPRAWOZDANIE GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI W MSZCZONOWIE ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010 KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW I WYDATKÓW** I WYDATKÓW PLANOWANA W ROKU 2010 I WYDATKÓW WYKONANA DO 31.12.2010r.