Source: https://stock-board.info/watek-rozliczenia-podatkowe-stocki.html?pid=104030
Timestamp: 2019-05-24 17:25:28
Legal References Found: art.27
 art.27
 art.27
 art.27
 art.27
 art. 27
 art. 27

Document Content:
Strony (132): « Wstecz 1 ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
2019-04-29, 22:48:08
Fotolia (Adobe) w statystykach ma zakładkę,
w której można policzyć ile zarobiło sie w USA
i ile podatku zapłaciło sie w USA.
Wydaje mi się, że jest to argument aby uznać Adobe jako amerykański stock.
Dla przykładu kanadyjski CanStockPhoto nie pobiera dodatkowego podatku.
2019-04-29, 23:14:39
(2019-04-29, 22:12:04)StaryNovy napisał(a): Bilansowanie różnic kursowych ma sens i zastosowanie w przypadku działalności gospodarczej.
Podobnie jak cytat, ktory przytoczyles o "średnim kursie NBP z dnia poprzedniego". Ja mam DG, wiec nie do końca interesowałem sie jak ma to robić osoba bez DG, ale uważam, ze powinna opodatkowywać przychody faktycznie otrzymane, czyli kwoty po jakich ich bank (w tym przypadku Paypal albo Payoneer, albo jeszcze cos innego) przewalutował otrzymane w $$ kwoty
2019-04-29, 23:36:53
(2019-04-29, 16:55:16)alicjane napisał(a): Wszystkie odpowiedzi masz już na forum. Co do adobe zdania są podzielone czy to USA czy Kanada. Jeśli po tym co jest na forum nadal nie wiesz jak to nie wypełniaj ZG tylko sam pit 36 lub 37 jak to robi wielu użytkowników którzy zarabiają małe kwoty i nie opłaca im się odliczyć podatku. Jakbyś przeczytała forum to byś wszystko wiedziała. Użytkownicy tego forum nie lubią 10 razy powtarzać tego samego.
Nie zrozumcie mnie źle, przejrzałam ten temat dość dogłębnie ale nie wszystko jest tam w postach pasujących do moich zapytań. Gdybym tam zmalała odpowiedzi to tu bym nie pytała lecz mam problem z pewnymi kwestiami dlatego szukam u Was pomocy i liczę na to.
Te Adobe sobie odpuszczę bo nie wiem i się już chyba nie zdążę dowiedzieć w którą kolumnę w ZG wpisać dlatego zakwalifikuję jako USA.
Mam problem tylko z tą Wielką Brytanią, bo teraz pytani, czy wpisując w ZG te dochody pomniejszone o 50% mam też je wliczyć w PIT-36 to sumy z zarobkami z USA ???
Pytam, bo czytałam i słyszałam, że Anglia ma jakąś umowę, że nie trzeba od tych przychodów odprowadzać podatku, tylko czy oby na pewno i czy trzeba to w ogóle zamieszczać w PIT-36 i ZG?
Co do ZG, to z tego co dowiedziałam się w US to niezależnie czy się odlicza zapłacony podatek w danych krajach to i tak trzeba wypełnić te załączniki ZG.
Ja np. nie odliczam żadnych podatków już zapłaconych.
Mam powiedzmy taką sytuację:
W 2018r zarobiłam odpowiednio:
USA: 3000zł
Wielka Brytania: 260zł
Jak dobrze wszystko rozumiem, w PIT 36 w poz. 79 = 3260zł i w poz. 80 sumę 1630zł
Natomiast w ZG z USA wpisuję poz. 22 oraz poz. 28 (Dochód z art.27 ust 9 i9a ustawy...) czyli sumę 50% całego dochodu z USA czyli 1500zł, natomiast w ZG z Wielkiej Brytanii w poz. 21 kwotę 130zł
Programy już te do PIT-ÓW też sprawdzałam ale tam problemem jest to, że trzeba samemu wpisać kwoty w rubryki w PIT-36 w prawach autorskich więc program nie da odpowiedzi czy trzeba tam wpisać też te dochody z Wielkiej Brytanii...
Proszę, pomóżcie mi rozwiać wątpliwości, jutro z rana muszę jechać i złożyć PIT, którego jeszcze nie mam
2019-04-29, 23:43:27 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 2019-04-29, 23:53:05 {2} przez StaryNovy.)
(2019-04-29, 23:14:39)fotek napisał(a): Podobnie jak cytat, ktory przytoczyles o "średnim kursie NBP z dnia poprzedniego". Ja mam DG, wiec nie do końca interesowałem sie jak ma to robić osoba bez DG, ale uważam, ze powinna opodatkowywać przychody faktycznie otrzymane, czyli kwoty po jakich ich bank (w tym przypadku Paypal albo Payoneer, albo jeszcze cos innego) przewalutował otrzymane w $$ kwoty
Też tak pozytywnie myślałem
Jako, że nie musiałem $ wypłacać to"chytrze" miałem zamiar wypłacać po korzystnych kursach.
Ale mi wytłumaczono, że zarobiłem tyle ile mi zapłacił stock. A nie jak pokrętną drogą i przez jakich pośredników finansowych kasę dostaję-na wszelki wypadek uwierzyłem
A zwłaszcza , że całe moje życie to 50% kosztów uzyskania - nie dyskutuję.
Czy na realizacji zlecenia-projektu mam 2% kosztów uzyskania (np. 1h przy kompie) czy też 90% sumy uzyskanego honorarium to koszty realizacji umowy o dzieło, zawsze jest to w moim przypadku 50%
Czy zarabiasz w Nigerii czy Birmie w w Wielkiej Brytanii opodatkowujesz swoje dochody!
Unia i np US to dwa światy. Z krajami poza unią Polska podpisywała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, stąd mamy w US tylko 10%.
Załącznik składa się odrębnie dla każdego państwa uzyskania dochodu. Jeżeli podatnik uzyskiwał przychody w różnych krajach, do każdego kraju stosuje odrębny druk załącznika (3 kraje obce – 3 załączniki, osobno dla każdego kraju). W każdym z załączników można jednak ująć przychody z różnych źródeł (np. praca, działalność, prawa autorskie), byleby uzyskiwanych w jednym państwie obcym.
2019-04-30, 00:19:45 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 2019-04-30, 00:20:38 {2} przez Tereskaax.)
StaryNovy, dziękuję za zaintersowanie tematem.
Ok ja to rozumiem, że ZG dla kazdego kraju ale w ZG też trzeba wybrac odpowednią rubrykę tzn. poz. 22 oraz poz. 28 (Dochód z art.27 ust 9 i9a ustawy... lub w poz. 21 oraz poz. 27 (Dochód z art.27 ust 8 ustawy...), pytanie teraz co tu wybrać?
Przy USA z tego co wyczytałam w tym temacie to będzie to rubryka poz. 22 oraz poz. 28 (Dochód z art.27 ust 9 i9a ustawy...) ale z Wielkiej Brytani nie jest pewna. Słyszałam, że może to być poz. 21 oraz poz. 27 (Dochód z art.27 ust 8 ustawy...).
W przypadku Kanady też trudno powiedzieć.
Ogólnie czyli jak dobrze rozumiem, trzeba to zrobić tak:
Wszystkie wpłaty otrzymane na PP przeliczyć z USD na PLN z dnia poprzedzającego dzień wpłaty po srednim kursie NBP.
Od uzyskanego wyniku wszystkich wpłat (dla przykładu 3260zł) należy odliczyć 50% (czyli w tym przypadku 1630zł) i wpisać w PIT-36 w poz. 80 oraz całą sumę dochodu (te 3260zł) w poz. 79
Ponadto w w ZG USA należy wpisać sumę pomniejszoną o 50% wszystkich zarobków stocków z USA oraz w ZG z Wielkiej Brytanii sumę zarobków z Alamy tez pomniejszoną o 50%?
Czy tak właśnie powinno wyglądać takie obliczenie?
2019-04-30, 06:14:41 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 2019-04-30, 08:22:59 {2} przez alicjane.)
(2019-04-29, 21:12:36)StaryNovy napisał(a): Alicjane piszesz
"sumę stanowią kwoty przelewów z paypala"
Mam nadzieję, że nikt się nie przyczepi ale to nie PayPal służy do wyliczeń...
Trzeba trochę samemu pogmerać na stronie NBP bo:
Przychód na PayPal jest w dolarach, tylko Adobe w złotówkach, więc oczywiste że po kursie z dnia poprzedzającego wypłatę (przypadek bez DG o którym jak rozumiem mówimy), taki skrót myślowy bo wydawało mi się że tyle już o tym było na forum, że każdy to wie
(2019-04-29, 23:36:53)Tereskaax napisał(a): Nie zrozumcie mnie źle, przejrzałam ten temat dość dogłębnie ale nie wszystko jest tam w postach pasujących do moich zapytań. Gdybym tam zmalała odpowiedzi to tu bym nie pytała lecz mam problem z pewnymi kwestiami dlatego szukam u Was pomocy i liczę na to.
W tej ustawie art. 27 ust 9 i 9a oraz tej drugiej art. 27 ust 8 powinny być wyszczególnione państwa które podlegają pod dana ustawę. Wiem bo sprawdzałam i było że np. USA podlega pod 27 ust. 9 i 9a. Jak czegoś nie jestem pewna to czytam ustawę bo jak widzisz na forum zdania bywają podzielone. Nie przejmuj się tak dziewczyno. Oni tam sami nie wiedzą w skarbówce jak to ma być, bynajmniej u mnie Dla spokoju świętego zapłacilabym też podatek od alamy i swiety spokój.
2019-04-30, 07:06:39
Co do rozliczeń ADOBE, to na stronie contributor.stock.adobe.com w zakładce "Contributor Account" jest "TAX INFORMATION" można kliknąć "Open in Fotolia site" i otworzy się wypełniony dokument podatkowy, który kiedyś wypełnialiśmy, u mnie jest W-8BEN - "Zaświadczenie o statusie właściciela jako podmiotu zagranicznego dla potrzeb odprowadzania podatku w Stanach Zjednoczonych".
2019-04-30, 07:54:24 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 2019-04-30, 08:10:57 {2} przez alicjane.)
(2019-04-29, 12:30:00)Tereskaax napisał(a): Alicjane, dziękuję za odpowiedź.
A czy wiesz może w które w przypadku Kanady pozycje trzeba wypełnić w ZG? Ktoś może wie?
A w które wpisujecie Alamy?
Odnośnie Wielkiej Brytanii i Kanady to według ustawy wypełniłabym pozycję 21 bo obowiązuje tu metoda wyłączenia z progresją, tak to też zalicza program e-pity, specjalnie sprawdziłam widząc Twoją desperację , sprawdziłam też w ustawie, te dochody wliczyłabym w pit 36 i zsumowała z pozostałymi dochodami z innych stocków USA i nie USA i wpisała tą sumę w pozycję 79, w 80 połowę z tego i od tego zapłaciłabym podatek 18%. Za rok mnie czeka alamy bo coś tam wkońcu wpadło w tym roku ale moja wypowiedź nie jest wiążącą poradą prawną tylko moim rozumieniem przepisów i tego co ludzie piszą na forum.
Aktualny czas: 2019-05-24, 19:25:29 Stock Board MyBB, © 2002-2019 MyBB Group.