Source: https://docplayer.pl/116597324-Informacja-o-ksztaltowaniu-sie-wieloletniej-prognozy-finansowej-za-i-polrocze-2011-roku-warszawa-sierpien-2011-r.html
Timestamp: 2020-02-20 18:31:35
Legal References Found: art. 229
 art. 217
 art. 169
 art. 170
 art. 226
 art. 226
 art. 226
 art. 226
 art. 18
 art.18
 art. 226
 art. 227
 art. 228
 art. 23
 art. 243
 art. 18
 art. 30
 art. 226
 art. 227
 art. 228
 art. 226
 art. 227
 art. 228
 art. 230
 art. 243
 art.226
 art. 18
 art. 229
 art. 231
 art. 232
 art. 18
 art. 229
 art. 231
 art. 232
 art. 231
 art. 18
 art.226
 art.228
 art.230
 art.243
 art. 231
 art. 226
 art. 227
 art. 228
 art. 230
 art. 18

Document Content:
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej. za I półrocze 2011 roku. Warszawa, sierpień 2011 r. - PDF Free Download
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej. za I półrocze 2011 roku. Warszawa, sierpień 2011 r.
Download "Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej. za I półrocze 2011 roku. Warszawa, sierpień 2011 r."
Klaudia Kot
1 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 roku. Warszawa, sierpień 2011 r.
2 Sejmik Województwa Mazowieckiego na sesji w dniu r. przyjął uchwałą nr 1/11 Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Mazowieckiego na lata , której obowiązek sporządzania został nałożony ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z dnia 24 września 2009 r. nr 157 poz z póź. zm.). Zgodnie z art. 229 cytowanej ustawy wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Województwa Mazowieckiego. Tak więc każda zmiana budżetu mająca wpływ na wymienione pozycje wymuszała dokonywanie zmian w WPF, która w I półroczu była dwukrotnie zmieniana. Należy zaznaczyć, że prognozowane budżety na kolejne lata były oparte na roku bazowym 2011 tak więc zmiany wielkości w 2011 roku skutkowały zmianami w kolejnych latach objętych prognozą. Uchwałą nr 2/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. został przyjęty przez Sejmik Województwa Mazowieckiego budżet województwa, w którym dochody zaplanowano w kwocie zł, natomiast wydatki w kwocie zł, co stanowiło deficyt w wysokości zł. Kolejne uchwały zmieniały plan dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów województwa. I. Dochody Łączne dochody zaplanowane w budżecie województwa po zmianie planu w I półroczu wynosiły i zostały wykonane w kwocie zł co stanowi 39,96% planu. Dochody bieżące zostały wykonane w 45,19% co stanowi kwotę zł w stosunku do planu, który po zmianach wynosił zł. Uzyskano dochody majątkowe w kwocie zł, co stanowi 23,91% wykonania do kwoty planu zł, w tym odnotowano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości zł, co stanowi 89,84% do planu po zmianach zł. Tabela nr 1 Dochody /w zł/ Lp a Dochody Ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe w tym : dochody ze sprzedaży majątku Plan pierwotny na 2011 r. Plan po zmianach nadzień r. Wykonanie na dzień r. % wykonania planu pierwotneg o % wykonani a planu po zmianach ,36% 39,96% ,06% 45,19% ,35% 23,91% ,58% 89,84% 2
3 Wykres nr 1 Plan i wykonanie dochodów na dzień r sprzedaż majątku majątkowe plan wykonanie bieżące bieżące majątkowe sprzedaż majątku II. Wydatki Plan wydatków na rok 2011 po dokonaniu zmian uchwałami Sejmiku wynosi zł, a wykonanie na koniec czerwca bieżącego roku zł, co stanowi 29,70%. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie zł i stanowią 41,57% wartości planu zł. Bardzo niskie wykonanie wydatków majątkowych, które zostały zrealizowane tylko w 7,41% planu i zamykają się kwotą zł do kwoty planu zł zostaną opisane w dalszej części sprawozdania dotyczącej realizacji przedsięwzięć wieloletnich. Tabela nr 2 Wydatki /w zł/ Lp Wydatki Ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan pierwotny na 2011 r. Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie na dzień r. % wykonania planu pierwotnego % wykonani a planu po zmianac h ,34% 29,70% ,21% 41,57% ,32% 7,41% 3
4 Wykres nr 2 Plan i wykonanie wydatków na dzień r majątkowe bieżące plan wykonanie bieżące majątkowe III. Wynik budżetu Zaplanowany na 2011 rok deficyt w wysokości zł, następnie zwiększony do kwoty zł, za I półrocze zamknął się nadwyżką w kwocie zł. Tabela nr 3 Wynik budżetu /w zł/ Lp Dochody Ogółem Wydatki Ogółem Wynik budżetu Plan pierwotny na 2011 r. Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie na dzień r. % wykonania planu pierwotnego % wykonania planu po zmianach ,36% 39,96% ,34% 29,70% x x IV. Przychody W budżecie na 2011 rok zaplanowano przychody w kwocie zł w tym zł z tytułu pozyskania kredytu na rynkach międzynarodowych, który zaciągnięto w czerwcu br. w Europejskim Banku Inwestycyjnym z odroczonym terminem spłaty począwszy od roku 2016 roku do Przychody z tytułu prywatyzacji majątku planowane w pierwotnym planie w wysokości zł następnie zmniejszone do kwoty zł nie zostały w I półroczu pozyskane. Zaplanowane przychody w wysokości zł ze spłat udzielonych pożyczek Instytucji Filmowej Max-Film S.A. i placówkom ZOZ zostały zrealizowane w 8,79% w kwocie zł. 4
5 Kwota zł, która stanowiła wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych została zaplanowana na sfinansowanie deficytu. Tabela nr 4 Przychody /w zł/ Lp Przychody Ogółem Kredyt długoterminowy z EBI Prywatyzacja majątku jst Spłata pożyczek udzielonych Plan pierwotny na 2011 r. Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie na dzień r. % wykonania planu pierwotnego % wykonania planu po zmianach ,37% 59,63% % 100% % 0% ,66% 8,79% 5 Inne źródła % 100% V. Rozchody Zaplanowana na 2011 rok spłata raty kredytu zaciągniętego w 2007 r. w wysokości EUR (równowartość w PLN ) w Europejskim Banku Inwestycyjnym, rata w wysokości zł zostanie zrealizowana w II półroczu. W planie ujęto rozchody związane z udzieleniem pożyczek placówkom ZOZ w wysokości zł, z których do końca czerwca wydatkowano zł, co stanowi 26,51 %. Tabela nr 5 Rozchody /w zł/ Lp. Plan pierwotny na 2011 r. Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie na dzień r. % wykonania planu pierwotnego % wykonania planu po zmianach 1 Rozchody Ogółem ,01% 22,36% Udzielone pożyczki i kredyty Spłata kredytu długoterminowego Zwroty niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych % 26,51% % 0% % 0% 5
6 VI. Obsługa długu Zaplanowana łączna kwota obsługi długu na 2011 r. wynosi zł, w tym zł na spłatę rat kredytowych, która zgodnie z harmonogramem spłat nastąpi w II półroczu. Planowane wydatki bieżące na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji wynoszą zł, a wydatkowana kwota to zł, co stanowi 19,60% planu. Odsetki od zaciągniętych kredytów i samorządowych papierów wartościowych, na które przewidziano w planie zł zostały spłacone w I półroczu w wysokości zł, co stanowi 34,34% w stosunku do planu. Tabela nr 6 Obsługa Długu /w zł/ Lp. Plan pierwotny na 2011 r. Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie na dzień r. % wykonania planu 1 Obsługa długu ,61% 2 Spłata rat kapitałowych kredytu % 3 Poręczenia i gwarancje ,60% 4 a b Odsetki od kredytów i papierów wartościowych w tym: Odsetki od kredytów związanych z obsługą długu zagranicznego Odsetki od kredytów związanych z obsługą długu krajowego ,34% ,14%% % c Odsetki od obligacji ,47% VII. Kwota długu Dług Województwa Mazowieckiego stanowią zaciągnięte kredyty w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości PLN oraz EUR z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB), a także wyemitowane obligacje w wysokości EUR. Planowana kwota długu Województwa Mazowieckiego na 2011 rok wynosi zł. Na dzień r. województwo posiada zobowiązania wymagalne w kwocie zł Dług Województwa na koniec czerwca br., po przeszacowaniu zobowiązań walutowych wg kursu na r. wynosi zł, ponieważ spłata raty w wysokości zł kredytu zaciągniętego w 2007 r. nastąpi w grudniu 2011 r. 6
7 Ustawa o finansach publicznych zobligowała jednostki samorządu terytorialnego do złożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej do 15 listopada 2010 r. w związku z tym, w projekcie tego dokumentu zobowiązania walutowe wchodzące w skład długu na 2011 r. zostały oszacowane wg kursu z dnia r. a dopiero w kolejnych zmianach WPF zastosowano kurs z dnia r. Poniższa tabela nr 6 przedstawia zmiany kwoty długu na 2011 r. ze względu na zmianę kursu walutowego przyjętego do oszacowania zobowiązań walutowych. Tabela nr 7 Dług Województwa /w zł/ Lp. Zobowiązania Kwota długu na 2011 r. po oszacowaniu zobowiązań walutowych wg kursu z dnia r. Kwota długu na 2011 r. po oszacowaniu zobowiązań walutowych wg kursu z dnia r. Kwota długu na r. po oszacowaniu zobowiązań walutowych wg kursu z dnia r. 1 Kredyty w PLN Kredyty w EUR Obligacje w EUR Razem zobowiązania Przychody Inne zobowiązania wymagalne Rozchody Dług Województwa na 2011 r Wykres nr 3 Udział zobowiązań w długu Województwa na dzień r. w PLN ; 22% 1 761; 0% ; 22% ; 56% kredyty w PLN kredyty 83 mln EUR obligacje 82 mln EUR inne w PLN VIII. Wskaźniki zadłużenia Do 2013 roku obowiązuje ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 w zakresie limitu zadłużenia i spłaty długu. 7
8 W związku z art. 169 ww. ustawy łączna kwota przypadających do spłaty w 2011 roku rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń wraz z należnymi w 2011 roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów na dany rok budżetowy. Planowana kwota obsługi długu na 2011 r., która zawiera spłatę rat kapitałowych oraz spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji wynosi zł, co stanowi 5,02% do planu pierwotnego i 5,10% planowanych dochodów po zmianach na dany rok budżetowych. Zrealizowane spłaty w I półroczu wynoszą zł, co stanowi 1,36% planowanych po zmianie dochodów. Łączna kwota długu województwa zgodnie z art. 170 cytowanej ustawy, w trakcie roku budżetowego nie może przekroczyć 60% planowanych dochodów w danym roku budżetowym. Planowana kwota długu Województwa Mazowieckiego na 2011 rok. wynosi zł, co stanowi 53,35% planu pierwotnego dochodów i 54,17% planowanych dochodów po zmianach. Kwota długu Województwa Mazowieckiego na dzień r. wynosi zł, co stanowi 53,81% do planu pierwotnego dochodów i 54,63% dochodów po zmianie planu. Nowy, indywidualny wskaźnik limitujący spłatę zobowiązań w związku z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. będzie miał zastosowanie po raz pierwszy na rok 2014, jednak do czasu wejścia w życie nowego limitu, istnieje obowiązek prezentacji w WPF jego wysokości. W całym okresie na jaki jest sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego relacja ta jest zachowana. 8
9 REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata ujętych zostało 198 przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Na ich realizację zaplanowano kwotę zł. Przedsięwzięcia zostały pogrupowane następująco: Sektor TRANSPORT (Tabela nr 9) Sektor ten obejmuje 5 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2011 roku kwotę zł, czyli 24,80% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok Sektor DROGI (Tabela nr 10) Sektor ten obejmuje 51 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2011 roku kwotę zł, czyli 25,11% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok Sektor KULTURA (Tabela nr 11) Sektor ten obejmuje 40 przedsięwzięcia, na realizację których zaplanowano w 2011 roku kwotę zł, czyli 6,09% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok Sektor OŚWIATA (Tabela nr 12) Sektor ten obejmuje 14 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2011 roku kwotę zł, czyli 1,91% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok Sektor ZDROWIE (Tabela nr 13) Sektor ten obejmuje 23 przedsięwzięcia, na realizację których zaplanowano w 2011 roku kwotę zł, czyli 6,46% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok Sektor GEODEZJA (Tabela nr 14) Sektor ten obejmuje 3 przedsięwzięcia, na realizację których zaplanowano w 2011 roku kwotę zł, czyli 6,82% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok Sektor INNE (Tabela nr 15) Sektor ten obejmuje 14 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2011 roku kwotę zł, czyli 18,27 % całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2011 Sektor STRATEGIA (Tabela nr 16) Sektor ten obejmuje 48 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2011 roku kwotę zł, czyli 10,54% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok PORĘCZENIA (Tabela nr 17) Poręczenia obejmują 36 pozycji. Przedstawiają wykaz wojewódzkich osób prawnych, którym udzielono wsparcia w formie poręczenia przy zobowiązaniach kredytowych. W roku 2011 zaplanowano kwotę odpowiedzialności rocznej z tytułu poręczeń w wysokości zł. 9
10 Województwo Mazowieckie wydatkowało z tytułu udzielonych poręczeń kwotę zł, co stanowi 19,60%. Przedsięwzięcia w poszczególnych sektorach opisane zostały na podstawie danych otrzymanych z departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz innych instytucji realizujących te przedsięwzięcia. Kwoty całkowitych planowanych nakładów na poszczególne przedsięwzięcia oraz nakładów planowanych w 2011 roku podane zostały w opisach oraz w tabelach na podstawie danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata przyjętej Uchwałą Nr 1/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata i zmienionej Uchwałą Nr 45/11 z dnia 18 kwietnia 2011 roku oraz Uchwałą Nr 71/11 z dnia 20 czerwca 2011 roku. Numeracja przedsięwzięć zawartych w tabelach oparta jest również na wykazie przedsięwzięć przyjętym w Uchwale Nr 71/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata Tabela nr 8 - Zestawienie wydatków (bieżące + majątkowe) na przedsięwzięcia. Sektor Plan na 2011 r. /zł/ Wykonanie za I półrocze 2011 r. /zł/ wykonanie % Transport ,15 Drogi ,23 Kultura ,04 Oświata ,13 Zdrowie ,39 Geodezja ,25 Inne ,55 Strategia ,19 Razem Wykres nr 4 - Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia (wykonanie w stosunku do planu) Plan na 2011 r. /zł/ Wykonanie na I półrocze 2011 r. /zł/ 10
11 TRANSPORT W sektorze Transport w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata zaplanowano w roku 2011 na przedsięwzięcia ujęte zgodnie z art. 226 ust. 4, pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. kwotę w wysokości zł. Do dnia 30 czerwca 2011 roku wydatkowano kwotę zł, co stanowi 37,15% zaplanowanych wydatków na rok W ramach zaplanowanej łącznej kwoty wydatków na rok 2011 tj. kwoty zł, 1,40% wydatków przewidzianych jest z budżetu państwa ( zł wydatki bieżące), 88,53% ze środków własnych Województwa Mazowieckiego ( zł, w tym kwota zł wydatki bieżące oraz zł wydatki majątkowe), natomiast ze środków Unii Europejskiej 9,32% ( zł wydatki majątkowe) oraz 0,72% z innych źródeł ( zł wydatki majątkowe). Planowana wartość wydatków majątkowych na przedsięwzięcia ujęte w sektorze transportu w roku 2011 wynosi zł. Na dzień 30 czerwca 2011 roku wydatkowano kwotę zł, co stanowi 0,04% zaplanowanej wartości na 2011 r. Wydatek pochodził ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Planowana wartość wydatków bieżących na przedsięwzięcia ujęte w sektorze transportu w roku 2011 wynosi zł. Na 30 czerwca 2011 roku wydatkowano kwotę zł, co stanowi 50% zaplanowanej wartości na 2011 roku. Wydatek pochodził ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Z pośród 5 przedsięwzięć z zakresu transportu 3 pozycje stanowią wieloletnie inwestycje realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji, z których 2 projekty są realizowane planowo oraz 1 z opóźnieniem. Pozostałe 2 przedsięwzięcia mają charakter wydatków bieżących, które mają zapewnić ciągłość działania. Zadania te realizowane są przez Departament Nieruchomości i Infrastruktury i dotyczą dotacji podmiotowej dla przewoźników kolejowych. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO przedsięwzięcie nr 2,,Realizacja projektu Parkuj i Jedź Cel: Usprawnienie komunikacji między miastami satelickimi a Warszawą poprzez zmniejszenia strumieni samochodów osobowych. Okres realizacji przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji podaje informację, że projekt realizowany jest planowo. Do końca 2010 r. wykonano 5 parkingów. Środki szacowane na realizację zadania są wystarczające. W 2011 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji na budowę parkingu w miejscowości Błonie oraz budowę 3 parkingów w miejscowościach: Teresin, Mińsk Mazowiecki oraz Radom. Obecnie parking w Teresinie jest w trakcie budowy, a w pozostałych lokalizacjach wyłoniono wykonawców. Brak zagrożenia w realizacji projektu. Zaplanowano na rok 2011 łącznie zł, w tym kwotę zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego oraz kwotę zł z innych źródeł. Na dzień 30 czerwca 2011 roku za I półrocze wydatkowano kwotę zł, co stanowi 0,79% wartości zaplanowanej na 2011r. 11
12 Wliczając poniesione nakłady finansowe od początku realizacji zadania do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano kwotę zł, co stanowi 24% planowanych łącznych nakładów finansowych na realizację całego zadania, które w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynoszą zł. Departament złożył wniosek o zmianę wysokości nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcie zmniejszając je do kwoty zł. przedsięwzięcie nr 3,,Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) Cel: modernizacja infrastruktury komunikacji lotniczej. Okres realizacji przedsięwzięcia w Wieloletniej prognozie Finansowej obejmuje lata Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji podaje informację, że wszczęcie realizacji przedsięwzięcia planowane jest na koniec III kwartału 2011 roku. Zabezpieczone środki są wystarczające. Zaplanowano na rok 2011 kwotę zł, pochodzącą ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Na dzień 30 czerwca 2011 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Łączne planowane nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą zł. Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji wystąpił o zmianę kwoty całkowitych nakładów. przedsięwzięcie nr 4 Dotacja podmiotowa dla spółki,,warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. Cel: Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego. Dofinansowanie działalności przewozowej. Okres realizacji przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata Departament Nieruchomości i Infrastruktury podaje przebiega zgodnie z zawartymi umowami. informację, że realizacja zadania Zaplanowano na 2011 rok kwotę zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Na dzień 30 czerwca 2011 roku za I półrocze wydatkowano kwotę zł, co stanowi 50% wartości przewidzianej na 2011 rok. Wliczając koszty od początku realizacji zadania do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano kwotę zł, co stanowi 9% planowanych łącznych nakładów finansowych na realizację całego przedsięwzięcia, które w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynoszą zł. 12
13 przedsięwzięcie nr 5 Dotacja podmiotową dla spółki,,koleje Mazowieckie -KM Sp. z o.o. Cel: Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego. Dofinansowanie działalności przewozowej. Okres realizacji przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata Departament Nieruchomości i Infrastruktury podaje informację, że realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartymi umowami. Zaplanowano na rok 2011 kwotę zł, w tym środki z budżetu państwa w kwocie zł a środki własne Województwa Mazowieckiego w kwocie zł. Na dzień 30 czerwca 2011 roku za I półrocze wydatkowano kwotę zł, co stanowi 50,99% wartości przewidzianej na 2011 rok. Wliczając koszty od początku realizacji zadania do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano kwotę zł, co stanowi 11% planowanych łącznych nakładów finansowych na realizację całego przedsięwzięcia, które w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynoszą zł. PRZEDSIĘWZIĘCIE REALIZOWANE Z OPÓŹNIENIEM przedsięwzięcie nr 1,,Przebudowa i rozbudowa bocznicy kolejowej ze stacji kolejowej Modlin do Portu Lotniczego w Modlinie oraz budowa stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu lotniczego w Modlinie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Cel: zapewnienie obsługi kolejowej Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin usprawnienie transportu pasażerów (i osób towarzyszących) oraz pracowników lotniska pomiędzy lotniskiem a centrum Warszawy i Portem Lotniczym im. Fryderyka Chopina na Okęciu, a także miejscowościami w północnej części warszawskiego obszaru metropolitalnego; zapewnienie sprawnego transportu kibiców i turystów podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO Okres realizacji przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji podaje informację, że inwestycja realizowana jest z opóźnieniem spowodowanym przedłużającymi się procedurami przetargowymi, a także zwłoką w wykonaniu opracowań przedprojektowych. Powyższe opóźnienie powoduje wydłużenie terminów realizacji projektu, w tym uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych oraz przetargu na wykonawcę dokumentacji projektowej i robót budowlanych (planowane jest ogłoszenie przetargu w I kwartale 2012 r.). Przewidywany termin zakończenia projektu to IV kwartał 2014 r.). Zaplanowano na rok 2011 kwotę zł pochodzącą ze środków własnych Województwa Mazowieckiego w wysokości zł, ze środków Unii Europejskiej w wysokości zł. Na dzień 30 czerwca 2011 roku za I półrocze wydatkowano ze środków własnych Województwa Mazowieckiego kwotę zł, co stanowi 0,02% wartości zaplanowanej na 2011 rok. 13
14 Wliczając koszty od początku realizacji zadania do końca I półrocza 2011 r. wydatkowano kwotę zł, co stanowi 0,29% planowanych łącznych nakładów finansowych na realizację całego przedsięwzięcia, które w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynoszą zł. Departament złożył wniosek o zmianę wysokości nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcie zmniejszając je do kwoty zł. 14
15 DROGI W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata przyjętej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 71/11 z dnia 20 czerwca 2011 roku w sektorze DROGI ujętych zostało 51 przedsięwzięć, o których mowa w art ust. 4, pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Według stanu przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2011 r. nakłady finansowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4, pkt 1 ustawy o finansach publicznych stanowią wydatki majątkowe, które w sumie wynoszą zł, z czego środki własne JST zł, środki UE zł oraz inne źródła finansowania zł. Do dnia 30 czerwca 2011 r. wydatkowano kwotę zł, co stanowi 11% planowanych wydatków na rok Z czego ze środków własnych Województwa Mazowieckiego wydatkowano kwotę zł, co stanowi 5,83% wartości kwoty zaplanowanej na 2011 rok ze środków własnych, natomiast ze środków Unii Europejskiej wydatkowano kwotę zł, co stanowi 19,44% wartości kwoty zaplanowanej na 2011 rok ze źródeł UE. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO przedsięwzięcie nr 1,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 617 relacji Przasnysz - Ciechanów na całej długości tj. od km do km realizowane w ramach,,regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej prognozie Finansowej obejmuje lata Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że zadanie realizowane jest terminowo. Dodatkowo MZDW podaje informacje, że w przygotowywana jest uchwała umożliwiająca zmianę montażu finansowego projektu do wartości podpisanych umów oraz przewidzianych projektem wydatków na reklamę i dokumentację. Zaplanowano na rok 2011 kwotę zł, z czego środki własne Województwa Mazowieckiego stanowią kwotę zł, natomiast środki z Unii Europejskiej wynoszą zł. Wydatkowanie środków finansowych na dzień 30 czerwca 2011 r. za I półrocze wynosi zł, co stanowi 26,01% zaplanowanych nakładów z UE na bieżący rok. Wliczając wszystkie koszty od początku realizacji inwestycji (tj. lata od ) oraz za I półrocze 2011 r., na przedsięwzięcie wydatkowano 47% wartości łącznych nakładów finansowych zaplanowanych na realizację całego zadania tj. kwotę zł. Na dzień 30 czerwca 2011 r. procent realizacji zadania niezależnie od poniesionych nakładów finansowych wynosi 60%. 15
16 przedsięwzięcie nr 2,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 732 relacji Stary Gózd - Przytyk na całej długości tj. od km do km realizowane w ramach,,regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że zadanie realizowane jest terminowo zgodnie z aktualnym harmonogramem prac. Na rok 2011 zaplanowano kwotę zł, z czego środki własne Województwa Mazowieckiego wynoszą zł, natomiast środki z Unii Europejskiej zł. Wydatkowanie środków finansowych na dzień 30 czerwca 2011r za I półrocze wynosi łącznie zł, co stanowi 27,77% zaplanowanych środków na 2011 r. Kwota wydatkowana w 2011 roku pochodzi ze środków Unii Europejskiej w wysokości zł, natomiast ze środków własnych Województwa Mazowieckiego wydatkowano zł. Wliczając wszystkie nakłady finansowe poniesione od początku realizacji inwestycji (tj. od do 2010 roku) oraz za I półrocze 2011 r. wydatkowano 63% wartości łącznych kosztów zaplanowanych na realizację całego zadania tj. kwoty zł. Na dzień 30 czerwca 2011 r. procent realizacji zadania niezależnie od poniesionych nakładów finansowych wynosi 55%. przedsięwzięcie nr 3,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 724 relacji Warszawa - Góra Kalwaria wraz z przebudową mostu przez rzekę Jeziorkę w m. Konstancin Jeziorna realizowane w ramach,,regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że zadanie realizowane jest terminowo zgodnie z aktualnym harmonogramem prac. Zaplanowano na rok 2011 kwotę zł, z czego środki własne Województwa Mazowieckiego stanowią kwotę zł, natomiast środki z Unii Europejskiej stanowią kwotę zł. Wydatkowanie środków finansowych na dzień 30 czerwca 2011 r. za I półrocze wynosi zł (w całości ze środków Unii Europejskiej), co stanowi 31,14% wartości zaplanowanej na 2011 rok. Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 32% zaplanowanych nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na cały projekt, które wynoszą zł. przedsięwzięcie nr 4,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na odc. od km do km Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej lata Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że w czerwcu 2011 r. została podpisana umowa na roboty drogowe. Przewidywane płatności w III i IV kwartale 2011 r. 16
17 Dodatkowo MZDW podaje informację, że harmonogram robót drogowych znajduje się w opracowaniu, a wykonawca został wprowadzony na plac budowy. Zaplanowano na rok 2011 kwotę zł, z czego środki własne Województwa Mazowieckiego stanowią kwotę zł, natomiast środki z Unii Europejskiej stanowią kwotę zł. Na dzień 30 czerwca 2011 r. nie poniesiono żadnych wydatków środków finansowych na przedsięwzięcie w I półroczu. Na realizację całego zadania zaplanowano kwotę zł, w tym zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego oraz zł z Unii Europejskiej. Procent realizacji zadania niezależnie od poniesionych nakładów finansowych wynosi 1%. przedsięwzięcie nr 9,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II. Cel: wzmocnienie konstrukcji. Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że projekt dotyczy opracowania dokumentacji projektowej. Przygotowanie materiałów do ZRID (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej). Planowane rozliczenie umowy do końca 2011 r. Zaplanowano na rok 2011 kwotę zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Wydatkowanie środków finansowych na dzień 30 czerwca 2011 r. za I półrocze wynosi kwotę zł, co stanowi 17,66% wartości środków finansowych przewidzianych na bieżący rok. Natomiast w stosunku do łącznie wydatkowanych nakładów finansowych poniesiono 43% wartości szacowanej kwoty przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia, która określona w Wieloletniej Prognozie Finansowej została w wysokości zł. Na dzień 30 czerwca 2011 r. procent realizacji zadania niezależnie od poniesionych nakładów finansowych wynosi 40%. przedsięwzięcie nr 15 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odc. od Iłży do granicy województwa wraz z dojazdami do obiektu mostowego na rzece Wisła. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że planowane płatności do końca 2011 r. Zaplanowano na rok 2011 kwotę zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Na dzień 30 czerwca 2011 r. nie wydatkowano żadnych środków finansowych na realizację przedsięwzięcia w I półroczu br. Biorąc pod uwagę poniesione nakłady w latach wcześniejszych zrealizowano 2% kwoty zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na całe zadanie w wysokości zł. 17
18 przedsięwzięcie nr 18 Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuń Polski - Radziejowice- Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Rokitnicę- Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Tłuste- Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że realizacja umowy i płatności przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. Zaplanowano na rok 2011 kwotę zł, którą stanowią środki własne Województwa Mazowieckiego. Wydatkowanie środków finansowych na dzień 30 czerwca 2011 r. za I półrocze wynosi zł, co stanowi 11,12% wartości zaplanowanej na przedsięwzięcie na ten rok. Natomiast w stosunku do łącznych nakładów finansowych poniesionych od początku realizacji zadania (tj. od ) oraz za I półrocze 2011 r. wydatkowano około 1% wartości zaplanowanej na całe zadanie tj. kwoty zł. przedsięwzięcie nr 21 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski - Leszno - Błonie - Grodzisk Mazowiecki Radziejowice na odcinku: od km do km na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice, powiatów: grodziskiego, żyrardowskiego, województwa mazowieckiego (odc. Grodzisk Maz. - Radziejowice). Cel: usprawnienie ruchu tranzytowego pomiędzy krajową 2 a krajową 8. Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że wystąpiło przygotowanie materiałów do ZRID (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej). Rozliczenie umowy na dokumentację projektową do końca 2011 r. Zaplanowano na rok 2011 kwotę zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Na dzień 30 czerwca 2011 r. nie wydatkowano żadnych środków finansowych zaplanowanych na realizację przedsięwzięcia w 2011 r. Kwota zaplanowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej na całe zadanie wynosi zł. Przedsięwzięcie nr 22 Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr obwodnica centrum Nowego Miasta nad Pilicą - etap I. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że przewidywany termin uzyskania ZRID (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej)- koniec III kwartału br. 18
19 Zaplanowano na rok 2011 kwotę zł, którą stanowią środki własne Województwa Mazowieckiego. Wydatkowanie środków finansowych na dzień 30 czerwca 2011 r. za I półrocze wynosi kwotę zł, co stanowi 23,22% wartości środków finansowych przewidzianych na bieżący rok. Natomiast w stosunku do łącznie wydatkowanych nakładów finansowych poniesiono 1% wartości szacowanej kwoty przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia, która określona w Wieloletniej Prognozie Finansowej została w wysokości zł. przedsięwzięcie nr 24,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 w m. Warka wraz ze skrzyżowaniem z linią kolejową nr 8. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Zaplanowano na rok 2011 kwotę zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Wydatkowanie środków finansowych na dzień 30 czerwca 2011 r. za I półrocze wynosi kwotę zł, co stanowi 15,26% wartości zaplanowanej na przedsięwzięcie na ten rok. Wartość zaplanowana na realizację całego zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi zł. Na dzień 30 czerwca 2011 r. procent realizacji zadania niezależnie od poniesionych nakładów finansowych wynosi 3%. przedsięwzięcie nr 25,,Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) Cel: budowa drogi po nowym śladzie. Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że przewiduje uzyskanie decyzji środowiskowej do końca br. Zaplanowano na rok 2011 kwotę zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Na dzień 30 czerwca 2011 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację przedsięwzięcia w I półroczu br. W stosunku do łącznie wydatkowanych nakładów finansowych poniesiono 0,48% wartości szacowanej kwoty przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia, która określona w Wieloletniej Prognozie Finansowej została w wysokości zł. przedsięwzięcie nr 26,,Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka- Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że termin realizacji umowy przypada na r. 19
20 Zaplanowano na rok 2011 kwotę zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Na dzień 30 czerwca 2011 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację przedsięwzięcia w I półroczu br. W stosunku do łącznie wydatkowanych nakładów finansowych poniesiono 22% wartości szacowanej kwoty przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia, która określona w Wieloletniej Prognozie Finansowej została w wysokości zł. Procent realizacji zadania niezależnie od poniesionych nakładów finansowych wynosi 15%. przedsięwzięcie nr 30,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 relacji Mińsk Mazowiecki - Seroczyn na odc. od km do km przejście przez m. Siennica i m. Stara Wieś. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że zadanie realizowane jest terminowo. Termin realizacji zadania przewidziany na r. Zaplanowano na rok 2011 kwotę zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Na dzień 30 czerwca 2011 r. w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków na realizację przedsięwzięcia, a procent realizacji zadania niezależnie od poniesionych nakładów finansowych wynosi 50%. Łącznie od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 44% wartości szacowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która wynosi kwotę zł. Departament będzie składał wniosek o wydłużenie realizacji inwestycji do 2012 roku. przedsięwzięcie nr 31,,Budowa budynku biurowego RD Radom ul. Wolanowska. Cel: poprawa warunków działania zarządcy dróg wojewódzkich w rejonie drogowym Radom. Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że inwestycja realizowana jest planowo, a obecnie trwają procedury przetargowe na klimatyzację i budowę dróg wewnętrznych. Zaplanowano na rok 2011 kwotę zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Wydatkowanie środków finansowych na dzień 30 czerwca 2011 r. w I półroczu wynosi kwotę zł, co stanowi 0,66% wartości zaplanowanej na ten rok. Wartość nakładu finansowego zaplanowana na całe zadanie w Wieloletniej Prognozie Finansowe wynosi zł. Łącznie od początku realizacji przedsięwzięcia do r. wydatkowano 30% wartości zaplanowanych całkowitych nakładów na zadanie. Procent realizacji zadania niezależnie od poniesionych nakładów finansowych wynosi 60%. przedsięwzięcie nr 32,,Droga wojewódzka Nr 733 Tczów Podgóra 20
21 Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że roboty budowlane w toku. Przewidziane dalsze płatności w II półroczu br. Zaplanowano na rok 2011 kwotę zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Wydatkowanie środków finansowych na dzień 30 czerwca 2011 r. za I półrocze wynosi kwotę zł, co stanowi 12,74% wartości środków finansowych przewidzianych na bieżący rok. W stosunku do łącznie wydatkowanych nakładów finansowych poniesiono 27% wartości szacowanej kwoty przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia, która określona w Wieloletniej Prognozie Finansowej została w wysokości zł. Na dzień 30 czerwca 2011 r. procent realizacji zadania niezależnie od poniesionych nakładów finansowych wynosi 35%. Departament będzie składał wniosek o wydłużenie realizacji inwestycji do 2012 roku. przedsięwzięcie nr 36,,Budowa obwodnicy północnej miasta Gostynina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 265. Cel: budowa drogi po nowym śladzie. Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że roboty budowlane realizowane są terminowo. Zaplanowano na rok 2011 kwotę zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Wydatkowanie środków finansowych na dzień 30 czerwca 2011 roku w I półroczu wynosi kwotę zł, co stanowi 26,75% wartości zaplanowanej na przedsięwzięcie. Natomiast w stosunku do łącznie poniesionych nakładów wliczając wydatkowanie w 2010 r. wydatkowano łącznie 47 % wartości zaplanowanej na całe zadanie tj. kwoty zł. Na dzień 30 czerwca 2011 r. procent realizacji zadania niezależnie od poniesionych nakładów finansowych wynosi 50%. przedsięwzięcie nr 38,,Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że trwa procedura wydawania decyzji ZRID (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej). Przewiduje się uzyskanie decyzji i płatności za umowy dotyczące tego zadania do końca 2011 r. Zaplanowano na rok 2011 kwotę zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Na dzień 30 czerwca 2011 wykonanie I półrocza wyniosło kwotę zł, co stanowi 7,56% wartości zaplanowanej na 2011 r. W stosunku do wydatkowanych nakładów finansowych we wcześniejszych latach poniesiono 37% wartości szacowanej kwoty przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia, która w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi kwotę zł. 21
22 Procent realizacji zadania niezależnie od poniesionych nakładów finansowych wynosi 40%. przedsięwzięcie nr 39,,Droga wojewódzka nr 577 Łąck Ruszki Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że roboty budowlane wykonywane są planowo. Planuje się zakończenie zadania w 2011 r. Zaplanowano na rok 2011 kwotę zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Wydatkowanie środków finansowych na dzień 30 czerwca 2011 r. za I półrocze wynosi kwotę zł, co stanowi 5,77% wartości środków finansowych przewidzianych na bieżący rok. Łącznie wydatkowano 15% wartości szacowanej kwoty przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia, która określona w Wieloletniej Prognozie Finansowej została w wysokości zł. Na dzień 30 czerwca 2011 r. procent realizacji zadania niezależnie od poniesionych nakładów finansowych wynosi 40%. przedsięwzięcie nr 43,,Droga wojewódzka nr 620 Przewodowo- Nowe Miasto (skrzyżowanie z drogą nr 632) Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że umowa została zawarta w kwietniu z terminem realizacji do r. Umowa realizowana planowo. Zaplanowano na rok 2011 kwotę zł, którą stanowią środki własne Województwa Mazowieckiego. Na dzień 30 czerwca 2011 r. nie wydatkowano żadnych środków finansowych na realizację przedsięwzięcia w I półroczu br. W stosunku do wydatkowanych nakładów finansowych we wcześniejszych latach poniesiono 8% wartości szacowanej kwoty przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia, która określona w Wieloletniej Prognozie Finansowej została w wysokości zł. Procent realizacji zadania niezależnie od poniesionych nakładów finansowych wynosi 10%. przedsięwzięcie nr 49,,Odbudowa drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinku Jordanów - Dobrzyków - Nowa Korzeniówka od km do i od km do o łącznej długości 2,823 km - (etap I) Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że zadanie realizowane jest terminowo. 22
23 Zaplanowano na rok 2011 kwotę zł, którą stanowią środki własne Województwa Mazowieckiego. Wykonanie środków finansowych na dzień 30 czerwca 2011 r. w I półroczu wynosi 35,07% wartości zaplanowanej na przedsięwzięcie na ten rok tj. kwotę zł. Natomiast w stosunku do łącznie poniesionych nakładów od początku realizacji zadania oraz za I półrocze 2011 r. wydatkowano łącznie 92 % wartości zaplanowanej na całe zadanie kwoty zł. Na dzień 30 czerwca 2011 r. procent realizacji zadania niezależnie od poniesionych nakładów finansowych wynosi 90%. PRZEDSIĘWZIĘCIE REALIZOWANE Z OPÓŹNIENIEM przedsięwzięcie nr 5,,Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że opóźnienia w realizacji zadania spowodowane są z powodu trudności w zakończeniu procedur ZRID (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) i rozliczeniu umów. Planowany odbiór dokumentacji projektowej w II półroczu 2011 r. Zaplanowano na rok 2011 kwotę zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Na dzień 30 czerwca 2011 r. nie poniesiono żadnych wydatków środków finansowych na realizację przedsięwzięcia w I półroczu br. Kwota zaplanowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej na całe zadanie wynosi zł. Na dzień 30 czerwca 2011 r. procent realizacji zadania niezależnie od poniesionych nakładów finansowych wynosi 50%. przedsięwzięcie nr 6,,Droga wojewódzka nr 615 odcinek Ciechanów - skrzyżowanie z drogą nr 544 Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej prognozie Finansowej obejmuje lata Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że opóźnienia w realizacji zadania wystąpiły przy opracowywaniu dokumentacji z powodu problemów z siecią uzbrojenia terenu. Zaplanowano na rok 2011 kwotę zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Na dzień 30 czerwca 2011 r. nie poniesiono żadnych wydatków środków finansowych na realizację przedsięwzięcia w I półroczu br. Kwota zaplanowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej na całe zadanie wynosi zł. przedsięwzięcie nr 7,,Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 23
24 Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że opóźnienia w realizacji zadania wystąpiły z uwagi na skomplikowany przebieg procedury środowiskowej (decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, raporty o środowiskowym oddziaływaniu na środowisko). MZDW planuje rozliczenie umowy na dokumentację projektową w IV kwartale 2011 r. Jednostka realizująca przedsięwzięcie podaje także dodatkową informację, że w czerwcu br. zostały podpisane umowy na roboty drogowe a także harmonogram prac znajduje się w opracowaniu na lata realizacji umowy Informacyjnie podajemy, że w ramach całego projektu realizowane jest kilka zadań. Inwestycja będzie kontynuowana tak jak przewiduje Wieloletnia Prognoza Finansowa do roku Zaplanowano na rok 2011 kwotę zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Wydatkowanie środków finansowych na dzień 30 czerwca 2011 r. w I półroczu wyniosło 0,43% wartości zaplanowanej na przedsięwzięcie na bieżący rok tj. kwotę zł. Natomiast w stosunku do łącznie wydatkowanych środków finansowych (tj. w latach ) oraz za I półrocze 2011 roku wydatkowano 2% wartości zaplanowanej na całe zadanie tj. kwoty zł. Na dzień 30 czerwca 2011 r. procent realizacji zadania niezależnie od poniesionych nakładów finansowych wynosi tylko 1%. przedsięwzięcie nr 8,,Droga wojewódzka Ostrołęka-Wyszków. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że opóźnienia w realizacji zadania wystąpiły z uwagi na skomplikowany przebieg procedury środowiskowej. MZDW planuje płatności w IV kwartale 2011 r. Zaplanowano na rok 2011 kwotę zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Na dzień 30 czerwca 2011 r. nie poniesiono żadnych wydatków środków finansowych na realizację przedsięwzięcia w I półroczu br. Biorąc pod uwagę wydatkowane środki finansowe w latach wcześniejszych (tj ) wydatkowano 12% (kwotę zł) wartości kwoty zaplanowanej na całe zadanie określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości zł. Procent realizacji zadania niezależnie od poniesionych nakładów finansowych wynosi 10%. przedsięwzięcie nr 10,,Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr w ciągu ulic: Stołeczna, Pod Bateriami, Gołkowska, na odcinku od ul. Pomorskiej do ulicy IV Pułku Ułanów, wraz z przebudową skrzyżowania. Cel: wzmocnienie konstrukcji, budowa chodników, rozwiązanie problemu odwodnienia skrzyżowania, poprawa bezpieczeństwa ruchu. Przedsięwzięcie realizowane w latach Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje informację, że prowadzone są rozmowy z wykonawcą na temat kontynuacji prac projektowych po uzyskanej decyzji środowiskowej. 24
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2017 roku
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2017 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku określa
Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata
Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016r. Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na
Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Siemiatyckiego na lata
Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu nr XI/98/15 z dnia 28 grudnia 2015 roku Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Siemiatyckiego na lata 2016-2019 Uwagi ogólne
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/349/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 lutego 2016r. Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata
SPIS TREŚCI Wstęp 3 Część opisowa 5 Tabela Nr 1 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040 9 Tabela Nr 2 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć
SPR. NR 100. Prezydent Miasta Bielska-Białej
SPR. NR 100 Prezydent Miasta Bielska-Białej INFORMACJA o kształtowaniu się "Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska - Białej", w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226
INFORMACJA O KSZTALTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA LODZI NA LATA , W TYM O PRZEBIEGU REALIZAC JI PRZEDSI^WZI^C
Urz^d Miasta Lodzi z dnia Hanna Zdanowska INFORMACJA O KSZTALTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA LODZI NA LATA 2014-2031, W TYM O PRZEBIEGU REALIZAC JI PRZEDSI^WZI^C Lodz, sierpien 2014 r.
SPIS TREŚCI Wstęp 3 Część opisowa 5 Tabela Nr 1 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata Tabe
SPIS TREŚCI Wstęp 3 Część opisowa 5 Tabela Nr 1 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031 11 Tabela Nr 2 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej GMINY SIEROSZEWICE. za I półrocze 2016 roku. Sieroszewice, dnia r.
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej GMINY SIEROSZEWICE za I półrocze 2016 roku Sieroszewice, dnia 16.08.2016r. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
UCHWAŁA NR V/26/2011 RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI z dnia 25 marca 2011 roku
UCHWAŁA NR V/26/2011 RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Jordanów Śląski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca
A. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU I. CZĘŚĆ OPISOWA WPROWADZENIE. Niniejsza informacja obejmuje:
A. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1.1. WPROWADZENIE. Niniejsza informacja obejmuje: 1) wykonanie dochodów budżetowych: - według działów,
Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zielonogórskiego
Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zielonogórskiego Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego na poziomie realnym
UCHWAŁA NR.../...16 RADY GMINY RACZKI. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata
Projekt z dnia 14 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../...16 RADY GMINY RACZKI z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016-2024 Na podstawie
I. ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA (zmiany)
Załącznik do uchwały Nr Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2015 r. Autopoprawka Nr 2 do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego wniesionego uchwałą Nr 1530/394/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego
UCHWAŁA NR XLVIII/229/13 RADY GMINY KORYTNICA. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
UCHWAŁA NR XLVIII/229/13 RADY GMINY KORYTNICA z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2019 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa w ty367m: wyszczególnienie dochody ogółem dochody bieżące środki z UE* dochody majątkowe ze sprzedaży majątku środki z UE* ogółem bieżące razem bieżące (bez
UCHWAŁA NR XVI/94/12 RADY GMINY RACZKI. z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata
UCHWAŁA NR XVI/94/12 RADY GMINY RACZKI z dnia 15 maja 212 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 212-218. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 23 ust. 6 i art. 243
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata za I półrocze 2018 r.
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2018-2028 za I półrocze 2018 r. Rada Gminy Stanisławów uchwałą Nr XXXI/267/2017 na XXXI Sesji w dniu 28 grudnia
UCHWAŁA NR.../.../15 RADY GMINY RACZKI. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata
Projekt z dnia 16 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../15 RADY GMINY RACZKI z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016-2022
UCHWAŁA NR XVII/115/13 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 26 marca 2013 r.
UCHWAŁA NR XVII/115/13 RADY GMINY DZIADKOWICE z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2013 2016 wraz z prognozą kwoty
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
I N F O R M A C J A O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK MAŁKINIA
Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu nr XX/152/16 z dnia 20 grudnia 2016 r. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Siemiatyckiego na lata 2017-2023 Uwagi ogólne W
Uchwała Nr 2 ) L l3/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 18 maja 2017 r.
Uchwała Nr 2 ) L l3/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Gminę Trzebiechów: kredytu długoterminowego
UCHWAŁA NR XX/117/2012 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW. z dnia 26 września 2012 r.
UCHWAŁA NR XX/117/2012 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów na lata 2012-2022 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy
Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu nr XXX/234/17 z dnia 22 grudnia 2017 r. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Siemiatyckiego na lata 2018-2029 Uwagi ogólne
Zarządzenie Nr Wójta Gminy Miłoradz z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zarządzenie Nr 34.2014 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miłoradz na lata 2014-2024 Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 z dnia 8
UCHWAŁA NR.../.../16 RADY GMINY RACZKI. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata
Projekt z dnia 5 lutego 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../16 RADY GMINY RACZKI z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016-2024
Uchwała Nr XII / 46 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 września 2015 r.
Uchwała Nr XII / 46 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2015-2026 Na podstawie art. 226, art. 227,
UCHWAŁA NR 229/XXXVIII/18 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 26 czerwca 2018 r.
UCHWAŁA NR 229/XXXVIII/18 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2018-2022 Na podstawie art. 228 i
Uchwała Nr 375/2012 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 23 sierpnia 2012 r.
ON.0022.375.2012 Uchwała Nr 375/2012 Zarządu Powiatu w z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w okresie I półrocza 2012 r. Na podstawie
OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA WRAZ Z PROGNOZĄ DŁUGU NA TEN OKRES
OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2018-2031 WRAZ Z PROGNOZĄ DŁUGU NA TEN OKRES Obowiązek sporządzenia od 2011 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej dla jednostek
UCHWAŁA Nr / / RADY GMINY KOLBUDY z dnia
PROJEKT Druk nr. UCHWAŁA Nr / / RADY GMINY KOLBUDY z dnia w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kolbudy Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia
UCHWAŁA Nr 55 / 1389 / 19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 18 czerwca 2019r.
UCHWAŁA Nr 55 / 1389 / 19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian
ZARZĄDZENIE NR 54/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r.
ZARZĄDZENIE NR 54/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/22/2015 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia r.
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/22/2015 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 30.01.2015 r. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Czarna Dąbrówka na lata 2015 2024 Uwagi
UCHWAŁA NR XXIX/197/2013 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ. z dnia 27 września 2013 r.
UCHWAŁA NR XXIX/197/2013 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2013-2024 Na podstawie art.226,
Tabela Nr 1 - do informacji o kształtopwaniu się WPF Gminy Świebodzin wg. stanu na 30 czerwca 2013 roku
Tabela Nr 1 - do informacji o kształtopwaniu się WPF Gminy Świebodzin wg. stanu na 30 czerwca 2013 roku L.p. Wyszczególnienie Wykonanie 2011 Wykonanie 2012 Prognoza 2013 Wykonanie I półrocze 2013 Prognoza
Rady Gminy w Laszkach z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Laszki.
U C H W A Ł A Nr X/103/12 Rady Gminy w Laszkach z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Laszki. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
UCHWAŁA NR IX/76/2019 RADY GMINY SOCHOCIN. z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
UCHWAŁA NR IX/76/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27
UCHWAŁA NR X/60/11 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 29 grudnia 2011 r.
UCHWAŁA NR X/60/11 RADY GMINY DZIADKOWICE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2012 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań
Wieloletnia Prognoza Finansowa Projekt załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Janowicach Wielkich w sprawie WPF na lata 2014-2025 Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z
UCHWAŁA NR 519/62/16 ZARZĄDU POWIATU W AUGUSTOWIE z dnia 22 sierpnia 2016 r.
UCHWAŁA NR 519/62/16 ZARZĄDU POWIATU W AUGUSTOWIE w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2016 2019 w I półroczu 2016 roku Na
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY Nr.. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia.. - ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY Nr XXX/278/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 grudnia
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata za I półrocze 2016 r.
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2015-2026 za I półrocze 2016 r. Rada Gminy Stanisławów uchwałą Nr XIII/76/2015 na XIII Sesji w dniu 29 grudnia
Uchwała Nr XLIV/491/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 marca 2009 r.
Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Uchwała Nr XVII/86/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
Uchwała Nr XVII/86/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 9 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego EKO-PRZYSZŁOŚĆ
Uchwała Nr 655/1 O. Powiatu Krośnieńskiego. z dnia 18 listopada 2010 roku
Uchwała Nr 655/1 O Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krośnieńskiego. Na podstawie
OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2016-2028 WRAZ Z PROGNOZĄ DŁUGU NA TEN OKRES Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek sporządzenia
Uchwała Nr 76/IX/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 maja 2015r.
Uchwała Nr 76/IX/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 maja 2015r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lesznowola i informacji o kształtowaniu się wieloletniej
UCHWAŁA NR XXXVI/269/2018 RADY GMINY SOCHOCIN. z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
UCHWAŁA NR XXXVI/269/2018 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z
Uchwała Nr XLVII/1067/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2018 r.
Uchwała Nr XLVII/1067/18 zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/815/17 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego,
Wieloletnia Prognoza Finansowa z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego
UCHWAŁA NR XXVII/182/13 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 8 marca 2013 r.
UCHWAŁA NR XXVII/182/13 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2013 2027 Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia
Uchwała Nr XVI/ Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 stycznia 2012 r.
Uchwała Nr XV/8112012 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokietnica. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
Uchwała Nr XI/66/2011. Rady Gminy w Czernikowie. z dnia 24 listopada 2011r
Uchwała Nr XI/66/2011 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 24 listopada 2011r W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2017 Na podstawie art.226, art.228, art.230,ust.6 i art.243 ustawy
Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr XLV/... /2013 z dnia...... 2013r. Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób
UCHWAŁA NR XXIII/170/2013 RADY GMINY SOKOŁY. z dnia 3 grudnia 2013 r.
UCHWAŁA NR XXIII/170/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2013 2022 Na podstawie art. 231 z dnia 27 sierpnia 2009 r.
Dokument podpisany elektronicznie Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łososina Dolna I. Uwagi ogólne: Wieloletnią prognozę finansową opracowano głównie w oparciu o:
UCHWAŁA NR XVIII/103/12 RADY GMINY RACZKI. z dnia 20 września 2012 r.
UCHWAŁA NR XVIII/103/12 RADY GMINY RACZKI z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2012-2018. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230
UCHWAŁA Nr XXXII/300/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 13 lutego 2017 r.
UCHWAŁA Nr XXXII/300/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 13 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia