Source: http://docplayer.pl/437773-Informacja-o-zakresie-zadan-realizowanych-przez-wydzial-administracyjny-urzedu-miasta-katowice-w-roku-2012.html
Timestamp: 2016-12-07 22:16:02
Legal References Found: art. 267
 art. 37
 art. 199
 art. 30
 art. 267
 art. 267
 art. 18
 art. 18
 art. 222
 art. 18
 art.30
 art. 30
 art. 125
 art. 18
 art.267

Document Content:
⭐INFORMACJA o zakresie zadań realizowanych przez Wydział Administracyjny Urzędu Miasta Katowice w roku 2012
INFORMACJA o zakresie zadań realizowanych przez Wydział Administracyjny Urzędu Miasta Katowice w roku 2012
Download "INFORMACJA o zakresie zadań realizowanych przez Wydział Administracyjny Urzędu Miasta Katowice w roku 2012"
1 INFORMACJA o zakresie zadań realizowanych przez Wydział Administracyjny Urzędu Miasta Katowice w roku 2012 W Wydziale Administracyjnym zatrudnionych jest 117 osób, w tym 106 osób na stanowiskach obsługi Urzędu (pomoc administracyjna, magazyn, poligrafia, pracownicy warsztatu, kierowcy, portierzy, sprzątaczki) * W skład Wydziału wchodzą 3 Referaty oraz stanowiska pracy podległe bezpośrednio Naczelnikowi (sekretariat) i Zastępcy Naczelnika (warsztat Młyńska 4, Francuska 70 w tym 2 osoby zajmujące się administracją budynku). Wydział Administracyjny został utworzony 1 kwietnia 2012 roku Zarządzeniem wewnętrznym nr 92/2012 Prezydenta Miasta Katowice z dnia r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Katowice. Zakres działania Wydziału Administracyjnego ustalony został Zarządzeniem wewnętrznym nr 94/2012 Prezydenta Miasta Katowice z dnia r. w sprawie ustalenia zakresu działania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy Urzędu Miasta Katowice, zmienionym w roku bieżącym Zarządzeniem wewnętrznym nr 62/2013 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia zakresu działania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy. Realizacja zadań przedstawia się następująco: Z A D A N I A W Ł A S N E: I. REFERAT OBSŁUGI URZĘDU Do zakresu działania Referatu należy: A. Obsługa Gospodarcza Urzędu. 1. Planowanie i realizacja inwestycji oraz remontów w budynkach Urzędu. 2. Wykonywanie bieżących konserwacji i napraw w zakresie własnym. 3. Prowadzenie gospodarki transportowej. 4. Obsługa poligraficzna wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu. 5. Ochrona mienia Urzędu. 6. Prowadzenie spraw dotyczących ochrony przeciwpożarowej w obiektach Urzędu. 7. Utrzymywanie czystości i porządku w pomieszczeniach Urzędu. 8. Zawieranie umów najmu pomieszczeń biurowych z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych Urzędu i podmiotów zewnętrznych. 9. Prowadzenie ewidencji pomieszczeń, składników majątkowych Urzędu pomiędzy komórkami organizacyjnymi i podmiotami zewnętrznymi. 10. Rozliczanie kosztów użytkowania lokali biurowych, w tym kosztów mediów. 11. Wnioskowanie do Komisji Likwidacyjno-Kasacyjnej o likwidację zniszczonego sprzętu biurowego. */stan na r. B. Obsługi jednostek pomocniczych w tym:2 1. Zawieranie umów najmu na lokale będące siedzibą organów jednostek pomocniczych II. REFERAT ROZLICZEŃ I ZAOPATRZENIA Do zakresu działania Referatu należy: A. Zaopatrzenie Urzędu Miasta w materiały służące do bieżącej pracy. 1. Zaopatrywanie komórek organizacyjnych Urzędu w materiały służące do bieżącej pracy: a/ zakup materiałów biurowych, b/ zaopatrzenie w publikacje i prasę, c/ zakup biletów komunikacji miejskiej, d/ wyposażanie w meble i sprzęt biurowy, e/ zakup materiałów do drobnych remontów przeprowadzanych w budynkach Urzędu, f/ zakup materiałów do bieżącej eksploatacji urządzeń działających w Urzędzie, g/ obsługa w zakresie poligrafii. 2. Zlecanie wykonywania pieczęci urzędowych oraz prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych i innych pieczęci, stempli zamówionych przez Urząd. 3. Prowadzenie gospodarki magazynowej. 4. Obsługa wyborów. B. Obsługa jednostek pomocniczych w tym: 1. Finansowa obsługa działalności administracyjno-biurowej jednostek. Opis wydatków poniesionych na bieżące funkcjonowanie JP w części : Budżet. C. Obsługa służbowych wyjazdów zagranicznych. Do zadań w tym zakresie należy: 1. Przygotowywanie i rozliczanie oficjalnych wyjazdów zagranicznych przedstawicieli miasta. 2. Przyjmowanie i analizowanie sprawozdań z wyjazdów zagranicznych przedstawicieli miasta. D. Zadanie w zakresie przynależności Miasta do organizacji krajowych i międzynarodowych Do zadań w tym zakresie należy: 1. Odprowadzanie składek za uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych fundacjach, stowarzyszeniach, związkach i organizacjach, których członkiem jest miasto Katowice. E. Obsługa finansowo-rozliczeniowa Wydziału: Do zadań w tym zakresie należy: 1. Planowanie budżetu 2. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej 3. Nadzór nad realizacją Planu Jednostkowego Dochodów i Wydatków Budżetowych III. REFERAT ORGANIZACJI SPOTKAŃ I KONFRENCJI: Do zakresu działania Referatu należy: A. Organizacja wizyt dyplomatycznych. Do zadań w tym zakresie należy: 23 1. Organizacja wizyt dyplomatycznych. Współpraca ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim oraz Urzędem Marszałkowskim w tym zakresie. 2. Przygotowywanie i obsługa spotkań i konferencji organizowanych przez komórki Urzędu z udziałem podmiotów krajowych i zagranicznych. 3. Koordynacja spraw związanych z udziałem przedstawicieli miasta w konferencjach za granicą. 4. Zapewnianie tłumaczenia na oficjalnych spotkaniach przedstawicieli miasta z partnerami zagranicznymi oraz tłumaczenie korespondencji oficjalnej. 5. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad sposobem wykorzystania budynku reprezentacyjnego Urzędu - Pałacu Goldsteinów. B. Zadanie w zakresie przynależności Miasta do organizacji krajowych i międzynarodowych. Do zadań w tym zakresie należy: 1. Opracowywanie informacji nt. działań, inicjatyw oraz propozycji współpracy dotyczących międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń i przekazywanie do merytorycznie właściwych komórek organizacyjnych. Z A D A N I A Z L E C O N E Wydział Administracyjny realizuje zadania zlecone w zakresie: A. Obronności Państwa. Do zadań w tym zakresie należy : 1. Przygotowanie wyznaczonego stanowiska kierowania na terenie Urzędu oraz obsługa logistyczna tego stanowiska tj. wyposażenie w urządzenia łączności zapewniające możliwość niezakłóconej pracy organu, wyposażenie w urządzenia techniczne i sanitarne oraz sprzęt biurowy i kwaterunkowy niezbędny do pracy i odpoczynku. Zadanie realizowane jest we współpracy z Wydziałem Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta. Zadanie realizują Referat Obsługi Urzędu i Referat Rozliczeń i Zapatrzenia. IV. ADMINISTRACJA BUDYNKU FRANCUSKA 70. W administracji budynku zatrudnionych jest 7 osób, w tym 5 na stanowiskach obsługi. Do zadań w zakresie działania administracji należy: 1. Obsługa budynku w zakresie bieżących rozliczeń i opłat (m.in. media, ochrona budynku, sprzątanie pomieszczeń, telewizja wewnętrzna, windy). 2. Zlecanie bieżących i doraźnych usług remontowych i napraw. 3.Fakturowanie za wynajem lokali i media firmom zewnętrznym wynajmującym pomieszczenia w budynku. 4. Prowadzenie biura rzeczy znalezionych w tym: a/ prowadzenie księgi ewidencyjnej rzeczy znalezionych b/ magazynowanie przedmiotów znalezionych c/ współpraca z Urzędem Skarbowym, Komisariatami Policji oraz Strażą Miejską d/ ustalanie właścicieli rzeczy znalezionych 5. Bieżące konserwacje i naprawy, malowanie pomieszczeń, realizacja przeprowadzek. 34 BUDŻET WYDZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO ROK 2012 W Y D A T K I Wydział Administracyjny na rok 2012 otrzymał środki finansowe na kwotę ogółem zł. Środki wydatkowane były w okresie r. Wykonanie wydatków na dzień r. wyniosło ogółem ,01 zł, co stanowiło 75,95% planu rocznego. W ramach planu Wydziału Administracyjnego realizowane były następujące wydatki: 1. Zadania zlecone/dotacje W ramach Dz. 750 Rozdz Wydział Administracyjny otrzymał dotację w wysokości 1.000,- zł, która została wydatkowana na oprawę ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego Zakup usług pozostałych Na planowaną ogółem w Rozdziale kwotę 1.000,- zł wydatkowano na dzień r ,- zł, co stanowiło 100% planu rocznego. 2. Obsługa jednostek pomocniczych Środki na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek pomocniczych realizowane były w ramach Dz. 750, Rozdział Na planowaną kwotę ,- zł w roku 2012 wydatkowano ,85 zł, co stanowiło 59,09% planu w tym Rozdziale, w tym: Zakup materiałów i wyposażenia Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano 4.413,67 zł, co stanowiło 41,23% planu rocznego w tym paragrafie. Wydatki dotyczyły drobnych zakupów dla jednostek pomocniczych /materiały biurowe, meble, kwiaty, pieczątki/ Zakup energii Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano ,54 zł, co stanowiło 58,32% planu rocznego w tym paragrafie. Środki zostały przeznaczone na zakup mediów dla lokali użytkowanych przez jednostki pomocnicze Zakup usług remontowych Na planowaną kwotę 1.089,- zł wydatkowano 332,10 zł, co stanowiło 30,50% planu rocznego w tym paragrafie. Środki zostały przeznaczone na konserwację windy w lokalu użytkowanym przez jednostkę pomocniczą nr 22 /Podlesie/ Zakup usług pozostałych Na planowaną kwotę 8.617,- zł wydatkowano 3.757,45 zł, co stanowiło 43,61% planu rocznego w tym paragrafie. Środki zostały przeznaczone na usługi komunalne i utrzymanie czystości w lokalach użytkowanych przez jednostki pomocnicze. 45 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Na planowaną kwotę 5.826,- zł wydatkowano 2.658,01 zł, co stanowiło 45,62% planu rocznego w tym paragrafie. Środki zostały przeznaczone na usługi telekomunikacyjne w lokalach jednostek pomocniczych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano ,08 zł, co stanowiło 92,14% planu rocznego w tym paragrafie. Środki zostały przeznaczone na opłaty czynszowe w budynkach użytkowanych przez jednostki pomocnicze. Środki na funkcjonowanie jednostek na rok bieżący zostały zabezpieczone w wysokości ogółem: ,- zł. Dodatkowo, zgodnie z wnioskiem RP nr 6 Ligota Panewniki, w budżecie Wydziału Administracyjnego zostaną zabezpieczone środki z rezerwy celowej budżetu Miasta na obsługę uroczystości państwowych i własnych jednostki (5.000,- zł). Wniosek o zmianę budżetu został złożony do realizacji. 3. Obsługa administracyjno-gospodarcza Urzędu Miasta Środki na obsługę Urzędu i komórek organizacyjnych były realizowane w ramach Działu 750 Rozdział i Rozdział Na planowaną ogółem w Rozdziale kwotę ,- zł wydatkowano na dzień r. kwotę ,70 zł, co stanowiło 76,15% planu rocznego ogółem w tym Rozdziale, w tym: Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano ,83 zł, co stanowiło 70,16% planu rocznego w tym paragrafie. Kwota ,83 zł została wydatkowana na wynagrodzenia inkasentów opłaty skarbowej Zakup materiałów i wyposażenia Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano ,10 zł, co stanowiło 90,02% planu w tym paragrafie. Wydatki dotyczyły: - zakupu paliwa i części do samochodów służbowych - zakupu materiałów biurowych i druków - zakupu wydawnictw i prenumeraty prasy - zakupu środków czystości - zakupu sprzętu biurowego - zakupu i doróbek mebli na potrzeby komórek organizacyjnych - zakupu sprzętu technicznego - zakupu sprzętu gaśniczego - zakupów remontowych/ artykuły warsztatowe, elektryczne i malarskie - zakupu artykułów spożywczych i kwiatów - zakupu tonerów, tuszy i pochodnych 56 Zakup energii Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano ,97 zł, co stanowiło 60,14% planu rocznego w tym paragrafie. Środki zostały przeznaczone na zakup mediów dla lokali użytkowanych przez Urząd Miasta Katowice w tym: energia cieplna, energia elektryczna, woda, gaz Zakup usług remontowych Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano ,30 zł, co stanowiło 83,60% planu rocznego w tym paragrafie. Remonty i konserwacje wykonane w roku 2012: REMONTY: - Remont instalacji ściekowej /Francuska 70 - Projekt naprawy dachu /Francuska 70 - Malowanie pomieszczeń w Urzędzie Miasta - Naprawa drzwi zewnętrznych wejściowych w budynku /Młyńska 4 - Odgrzybianie i osuszanie ścian w pomieszczeniach piwnic/ Pocztowa 7 - Remont łazienek /Młyńska 4 - Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej KONSERWACJE: - Awarie i drobne naprawy - Konserwacje i naprawy maszyn i urządzeń - Konserwacje dźwigów - Naprawa środków transportu Zakup usług pozostałych Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano ,38 zł, co stanowiło 70,88% planu rocznego w tym paragrafie. Wydatki dotyczyły: - zakupu usług gastronomicznych - zakupu usług komunalnych - zakupu usług pocztowych i kurierskich - monitorowania systemów antywłamaniowych i przeglądów przeciwpożarowych - przeglądów samochodów służbowych - utrzymania czystości 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych sieć ruchoma Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano ,79 zł, co stanowiło 37,34% planu w tym paragrafie. Środki zostały wydatkowane na opłaty związane z korzystaniem z sieci telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych sieć stacjonarna Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano ,33 zł, co stanowiło 74,43% planu rocznego w tym paragrafie. Środki zostały wydatkowane na opłaty związane z użytkowaniem telefonii stacjonarnej. 67 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano ,05 zł, co stanowiło 75,71% planu rocznego w tym paragrafie. Wydatki dotyczyły: - tłumaczeń słowa żywego podczas spotkań z przedstawicielami instytucji krajowych i zagranicznych oraz gośćmi z kraju i zagranicy, - tłumaczeń pisemnych wykonywanych na potrzeby Urzędu Miasta Katowice Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano ,87 zł, co stanowiło 60,61% planu w tym paragrafie. Wykonanie wydatków w tym paragrafie było uzależnione od potrzeb komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w tym m.in. Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych oraz Księgowo-Rachunkowego Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano ,67 zł, co stanowiło 71,47% planu rocznego w tym paragrafie. Środki zostały przeznaczone na opłaty z tytułu użytkowania przez Urząd Miasta: budynków, pomieszczeń i garaży Podróże służbowe krajowe Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano ,-zł, co stanowiło 97,92% planu rocznego w tym paragrafie. Środki zostały przeznaczone na zakup biletów komunikacji miejskiej dla pracowników Urzędu Miasta Katowice Podróże służbowe zagraniczne Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano ,39 zł, co stanowiło 76,96% planu rocznego w tym paragrafie. W roku 2012 miały miejsce 33 wyjazdy służbowe zagraniczne realizowane ze środków bieżących, w tym: - wynikające z realizacji umów i porozumień o współpracy oraz listów intencyjnych - w ramach istniejących oraz przyszłych kontaktów zagranicznych - związane z przynależnością Katowic do organizacji międzynarodowych - wyjazdy o charakterze promocyjno inwestycyjnym, imprezy targowe oraz udział w konferencjach i seminariach za granicą Różne opłaty i składki Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano kwotę ,57 zł, co stanowiło 87,01% planu rocznego w tym paragrafie. Środki zostały przeznaczone na pokrycie składek ubezpieczeniowych z tytułu umowy ubezpieczenia: Program ubezpieczeniowy Miasta Katowice w latach oraz ubezpieczenia samochodów służbowych Podatek od nieruchomości Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano kwotę ,- zł, co stanowiło 70,33 % planu rocznego w tym paragrafie. Wydatki dotyczyły opłat z tytułu podatku od nieruchomości za m-ce od kwietnia do grudnia 2012 r. 78 4580 Pozostałe odsetki ( ) Na planowaną kwotę 1.000,- zł wydatkowano 21,20 zł, co stanowiło 2,12% planu w tym paragrafie. Kwota stanowiła zwrot odsetek ustawowych w związku z umorzeniami postępowań egzekucyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano kwotę ,02 zł, co stanowiło 70,24% planu w tym paragrafie. Wydatki dotyczyły opłat z tytułu postępowań egzekucyjnych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan w tym paragrafie wynosił ,- zł. Na planowaną kwotę wydatkowano 7.130,28 zł, co stanowiło 63,11% planu w tym paragrafie. Kwota 7.130,28 zł została wydatkowana za zakup ubrań roboczych dla pracowników obsługi Urzędu Miasta. WYDATKI MAJĄTKOWE 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Na planowaną kwotę ,-zł wydatkowano ,88 zł, co stanowiło 98,23% planu w tym paragrafie. Wydatki inwestycyjne poniesione w roku 2012: - Przebudowa systemu telewizji wewnętrznej i antywłamaniowej/francuska70 - Przebudowa (modernizacja) rozdzielni niskiego napięcia/ Francuska 70 - Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Urzędu Miasta - Zakup i montaż dławika prądu USC /Pl. Wolności 12a - Montaż instalacji elektrycznej hydroforni w zespole budynków/ Francuska 70 - Wymiana balustrady w budynku Urzędu/Młyńska 4 - Zakup pompy wirowej wraz z montażem/ Francuska Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano ,07 zł, co stanowiło 90,43% planu rocznego w tym paragrafie. Opis zakupów inwestycyjnych: - Zakup powielacza RISO/raty - Zakup kserokopiarek - Zakup rusztowania aluminiowego z ramą jezdną - Zakup 2 samochodów osobowych - Zakup samochodu elektrycznego - Zakup bindownicy elektrycznej - Zakup telewizora LCD do Pałacu Goldsteinów - Zakup systemu kolejkowego Q-matic/Francuska 70 - Zakup systemu konferencyjnego do budynku Pałac Goldsteinów - Zakup maszyny czyszczącej do posadzek 89 Rozdział Na planowaną ogółem w Rozdziale kwotę ,- zł, wydatkowano na dzień r. kwotę ,53 zł, co stanowiło 89,18% planu rocznego ogółem w tym Rozdziale, w tym: Zakup usług pozostałych: Na planowaną ogółem w tym paragrafie kwotę ,- zł wydatkowano ,97 zł, co stanowiło 79,98% planu rocznego w tym paragrafie. Pieniądze w kwocie ,97 zł wydatkowano na organizację spotkań i wydarzeń współorganizowanych przez Miasto Katowice, w tym m.in.: - konferencji międzynarodowych - spotkań z inwestorami, przedstawicielami firm outsourcingowych, banków, instytucji krajowych i zagranicznych - spotkań z przedstawicielami placówek konsularnych i dyplomatycznych, gośćmi z kraju i zagranicy - uroczystej sesji z okazji nadania honorowego obywatelstwa Miasta - spotkania młodzieży grupy Wyszehradzkiej - wręczenia nagród w dziedzinie sportu Zakup usług obejmujących tłumaczenia: Na planowaną ogółem w tym paragrafie kwotę 5.000,- zł wydatkowano 4.951,50 zł, co stanowiło 99,03% planu rocznego w tym paragrafie. Wydatki w kwocie ogółem 4.951,50 zł dotyczyły zapewnienia tłumaczeń podczas organizacji spotkań i wydarzeń o charakterze międzynarodowym Różne opłaty i składki: Na planowaną ogółem w tym paragrafie kwotę ,- zł wydatkowano ,28 zł, co stanowiło 99,14% planu rocznego w tym paragrafie. Środki finansowe w tym paragrafie zostały wydatkowane na zapłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności Miasta Katowice do organizacji krajowych tj. - Śląskiego Związku Gmin i Powiatów/Katowice - Górnośląskiego Związku Metropolitalnego/Katowice - Związku Miast Polskich /Poznań - Śląskiej Organizacji Turystycznej /Katowice - Unii Metropolii Polskich /Warszawa 4540 Składki do organizacji międzynarodowych Na planowaną ogółem w tym paragrafie kwotę 2.581,- zł wydatkowano 2.580,78 zł, co stanowiło 99,99% planu rocznego w tym paragrafie. Kwota została wydatkowana na składkę do międzynarodowej organizacji ICLEI. 4. Projekty współfinansowane środkami UE: Środki na projekty były realizowane w ramach Działu 801, Rozdział oraz Działu 900, Rozdz Środki zostały przeznaczone na realizację następujących projektów: - Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi - Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadrzecznych REURIS - Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie EVUE - Zrównoważona Mobilność Miejska SUM 910 Rozdział Na planowaną ogółem w Rozdziale kwotę 2.980,- zł wydatkowano na dzień r. kwotę 981,05 zł, co stanowiło 32,92% planu rocznego ogółem w tym Rozdziale, w tym: 4217 Zakup materiałów i wyposażenia Na planowaną kwotę 2.533,- zł wydatkowano 833,90 zł, co stanowiło 32,92 % planu w tym paragrafie. Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu Zakup materiałów i wyposażenia Na planowaną kwotę 447,- zł wydatkowano 147,15 zł, co stanowiło 32,92% planu w tym paragrafie. Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu (wkład własny). Rozdział Na planowaną ogółem w Rozdziale kwotę ,- zł wydatkowano na dzień r. kwotę ,88 zł, co stanowi 54,95% planu rocznego ogółem w tym Rozdziale, w tym: Projekt REURIS 4427 Podróże służbowe zagraniczne /REURIS Na planowaną kwotę 4.202,- zł wydatkowano 3.321,45 zł, co stanowiło 79,04 % planu rocznego w tym paragrafie. Środki finansowe zostały wydatkowane na organizację wyjazdu na spotkanie partnerów Projektu REURIS do Stuttgartu w dniach r. Wydatki dotyczyły zakupu dewiz, polis ubezpieczeniowych oraz biletów lotniczych Podróże służbowe zagraniczne /REURIS Na planowaną kwotę 742,- zł wydatkowano 586,14 zł, co stanowiło 78,99% planu rocznego w tym paragrafie. Zaplanowane w tym paragrafie środki stanowiły wkład własny Miasta Katowice z tytułu udziału w projekcie REURIS (15%). Projekt EVUE 4307 Zakup usług pozostałych /EVUE Na planowaną kwotę 4.996,- zł wydatkowano 4.995,28 zł, co stanowiło 99,99% planu rocznego w tym paragrafie. Środki finansowe zostały wydatkowane na organizację wyjazdów na spotkania partnerów projektu do Oslo/Norwegia i Sztokholmu/Szwecja w dniach r. oraz Londynu/Wielka Brytania w dniach r. członków Lokalnej Grupy Wsparcia Zakup usług pozostałych /EVUE Na planowaną kwotę 1.249,- zł wydatkowano 1.248,82 zł, co stanowiło 99,99% planu rocznego w tym paragrafie. Środki finansowe zostały wydatkowane na organizację wyjazdów na spotkania partnerów projektu członków Lokalnej Grupy Wsparcia Podróże służbowe zagraniczne /EVUE Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano ,56 zł, co stanowiło 77,68% planu rocznego w tym paragrafie. Środki finansowe zostały wydatkowane na organizację wyjazdów na spotkania partnerów projektu do Oslo/Norwegia i Sztokholmu/Szwecja w dniach 1011 r., Londynu/Wielka Brytania w dniach r. oraz Kopenhagi/Dania w dniach r Podróże służbowe zagraniczne /EVUE Na planowaną kwotę 5.729,- zł wydatkowano 4.449,88 zł, co stanowiło 77,67% planu rocznego w tym paragrafie. Zaplanowane w tym paragrafie środki stanowiły wkład własny Miasta Katowice z tytułu udziału w projekcie EVUE (20%). Projekt SUM 4427 Podróże służbowe zagraniczne /SUM Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano ,88 zł co stanowiło 32,68% planu rocznego w tym paragrafie. Środki finansowe zostały wydatkowane na organizację wyjazdów na spotkania partnerów projektu do Faro/Portugalia w dniach r., Vigo/Hiszpania w dniach r. oraz Rygi/Łotwa w dniach r Podróże służbowe zagraniczne /SUM Na planowaną kwotę 7.080,- zł wydatkowano 2.313,87 zł, co stanowiło 32,68% planu rocznego w tym paragrafie. Zaplanowane w tym paragrafie środki stanowiły wkład własny Miasta Katowice z tytułu udziału w projekcie SUM (15%). D O C H O D Y Plan dochodów na dzień r. wynosił ogółem ,- zł. Realizacja dochodów na dzień r. wyniosła ogółem: ,35 zł, co stanowiło 74,42% planu. Dochody dotyczyły: 1. Zadania zlecone/dotacje Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.000,- zł otrzymana na sfinansowanie wydatków rzeczowych Urzędu Stanu Cywilnego/oprawa ksiąg/. 2. Dochody z najmu i dzierżawy Na planowaną kwotę ,- zł wykonanie na r. roku wyniosło ,54 zł, co stanowiło 76,28% planu rocznego. Dochody dotyczyły wpłat za wynajem powierzchni biurowych, opłat za korzystanie z parkingu oraz wynajmu powierzchni w celu umieszczenia reklam w budynku przy ul. Francuskiej Wpływy z różnych opłat Na planowaną kwotę ,- zł wykonanie na r. wyniosło ,18 zł, co stanowiło 81,83% planu rocznego w tym paragrafie, w tym: opłaty różne wtórniki intelkarty telefony komórkowe prowizja z karty kredytowej VISA materiały do przetargu zwrot za media i rozmowy telefoniczne (bez f-r) zwrot za rozmowy telefoniczne refaktury za media (Francuska 70) ,17 zł 80,71 zł 211,72 zł 37,16 zł 231,95 zł ,60 zł 2.024,60 zł ,27 zł 1112 4. Refundacje wydatków na projekty współfinansowane środkami UE W roku 2012 na konto Miasta wpłynęły dochody z tytułu refundacji poniżej wymienionych projektów, współrealizowanych przez Wydział Administracyjny: 1. Nodus ,02 zł 2. Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi - 966,34 zł 3. Sieć inkubatorów społecznej przedsiębiorczości ,50 zł 4. Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie 8.114,67 zł 5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych/dochody majątkowe Na planowaną kwotę 5.000,- zł wykonanie na r. wyniosło 141,10 zł, co stanowiło 2,82% planu rocznego w tym paragrafie. Kwota dochodów dotyczyła sprzedaży zużytych składników majątkowych. Katowice, 6 maja 2013 r. 12 Podobne dokumenty
Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania dochodów W uchwalonym przez Bardziej szczegółowo Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za 2014 rok DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095
Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za 2014 rok DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania dochodów W przyjętej uchwale Sejmiku Województwa Bardziej szczegółowo Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r.
Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2012 Bardziej szczegółowo 6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014.
851 85156 4480 Podatek od nieruchomości 15 000 15 000 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 203 679 203 679 0 terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 741 2 741 Bardziej szczegółowo 4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 kwietnia 2015 r. 4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty w Bardziej szczegółowo DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki miejskie 4 600 000 Rozdział 85305 - Żłobki Wydatki jednostki budżetowej "Żłobki Miejskie". Na rok 2004 zakłada się utrzymanie 600 miejsc Bardziej szczegółowo PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85156 - SKŁADKI NA UEZPIECZENIE ZDROWOTNE woj. śląskie MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W JAWORZU PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW UDŻETOWYCH NA ROK 211 wykonanie Bardziej szczegółowo Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu państwa w części 14 Rzecznik Praw Dziecka za 2013 r. I. Dochody W części 14 budżetu państwa - Rzecznik Praw Dziecka - na 2013 rok zaplanowano Bardziej szczegółowo Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 55 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 1 września 2014 r. 4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty w Warszawie Bardziej szczegółowo Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku
Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2013 Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR XVII/186/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 27 października 2015 r.
UCHWAŁA NR XVII/186/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 220/07. Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku
Zarządzenie Nr 220/07 Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku W sprawie: wprowadzenia aneksu Nr 4 do Zarządzenia Nr 31/02 Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 27.XII. 2002 dotyczącego Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE Nr 1028/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 04.05.2015 r.
ZARZĄDZENIE Nr 1028/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 04.05.2015 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Obsługi Urzędu. Na podstawie Bardziej szczegółowo Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego
Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09 Bardziej szczegółowo WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r.
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r. treść plan na 2007r. wykonanie I półrocze 2007r. 1 2 4 5 6 3118 Świadczenia społeczne 62.049 31.655,20 51 % 5:4 4010 Wynagrodzenia osobowe Bardziej szczegółowo Uzasadnienie. Wnosi się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 2.132.498 zł w następujący sposób:
Uzasadnienie do zmian w dzielnicowym załączniku do budżetu m. st. Warszawy na 2007 r. Wydatki bieżące Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wnosi się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 122.400 Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku
Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku W sprawie: wprowadzenia aneksu Nr 4 do Zarządzenia Nr 31/02 Burmistrz Miasta Pieszycach z dnia 27.XII.2002 dotyczącego Zakładowego Bardziej szczegółowo Rzeszów, dnia 13 lutego 2014 r. Poz. 628 UCHWAŁA NR II/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN FORTECZNYCH TWIERDZY PRZEMYŚL. z dnia 24 stycznia 2014 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 13 lutego 2014 r. Poz. 628 UCHWAŁA NR II/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN FORTECZNYCH TWIERDZY PRZEMYŚL z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Bardziej szczegółowo Uchwała nr XVI/21/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 29 marca 2013 roku
Uchwała nr XVI/21/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Słupeckiego za 2012 rok Na podstawie art. Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 I
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 16/11 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 25 marca 2011 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY OŚRODEK KULTURY Dział Rozdz. Wyszczególnienie Bardziej szczegółowo 6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY
6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY Zgodnie z Uchwałą nr VI/101/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 rok przyjęto dochody Bardziej szczegółowo Zapotrzebowanie na środki z Pomocy Technicznej RPO WL INFORMACJE O WNIOSKODAWCY. Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Strona 1/9 INFORMACJE O WNIOSKODAWCY Nazwa Departamentu UMWL Nazwa komórki przygotowującej zapotrzebowanie Osoba upoważniona do podpisywania zapotrzebowania Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail Bardziej szczegółowo Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r.
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r. Data utworzenia Numer aktu Kadencja Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r.
Druk nr 208 UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Radomiu poprzez przekształcenie likwidowanego Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK
BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec Bardziej szczegółowo Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu
Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem Bardziej szczegółowo 6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY
6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY Zgodnie z Uchwałą nr LXIX/2173/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok przyjęto dochody Bardziej szczegółowo Sprawozdanie z wykonania budżetu (planu finansowego) Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. za 2014 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu (planu finansowego) Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej za 2014 r. Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu (planu finansowego) MZKZG zawiera: 1. Bardziej szczegółowo ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻET ZADANIOWY. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 26 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 kwietnia 2015 r. 5. ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻET ZADANIOWY obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, Bardziej szczegółowo Część opisowa do planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2012 rok
Część opisowa do planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2012 rok Plan finansowy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu został sporządzony na podstawie: Bardziej szczegółowo Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.
Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00 Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK
Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania Bardziej szczegółowo Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z Bardziej szczegółowo Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.
2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy Bardziej szczegółowo Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 53/2013 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości
ZARZĄDZENIE NR 53/2013 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05 Bardziej szczegółowo Plany finansowe i wykonanie na dzień 31.12.2013r. Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie
i wykonanie na dzień 31.12.2013r. Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie Czarnków, dnia 07.01.2014r. I. Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVII/278/2013 z dnia 30.12.2013r. 6 431 036 zł 6 277 020,71 zł Bardziej szczegółowo GOSPODARSTWO POMOCNICZE
F. GOSPODARSTWO POMOCNICZE W skład jednostek organizacyjnych miasta wchodzi równieŝ Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, ul. Mostowa 1. Działalność gospodarstwa pomocniczego Bardziej szczegółowo DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne 120 000 75412 - Ochotnicze straże pożarne Wydatki na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości Bardziej szczegółowo Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na Bardziej szczegółowo DOCHODY GROMADZONE PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE M I A S T O Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Bardziej szczegółowo Dziennik Urzędowy - 6328 - poz. 1391 Województwa Lubuskiego Nr 92. 1 2 dział 758 - Różne rozliczenia dział 801 - Oświata i wychowanie
Dziennik Urzędowy - 6328 - poz. 1391 1 2 dział 758 - Różne rozliczenia 4.082.194zł dział 801 - Oświata i wychowanie 152.915zł dział 803 - Szkolnictwo wyższe 245.566zł dział 851 - Ochrona zdrowia 1.171.300zł Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 150/15
Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1 Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.
2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 Bardziej szczegółowo PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016
Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe Bardziej szczegółowo 2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH
CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego Bardziej szczegółowo Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego Bardziej szczegółowo DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji
1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12 Bardziej szczegółowo 700.70005 211 j.w 82 000. 710.71013 211 j.w 75 000. .71014 211 j.w 3 600. .71015 211 j.w 457 000. 750.75011 211 j.w 320 100. .75045 211 j.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 211 r. 1.DOCHODY BUDŻETOWE W 211 ROKU Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje Bardziej szczegółowo V. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z UWZGLĘDNIENIEM ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.
V. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z UWZGLĘDNIENIEM ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ. Rozdział 85195 Pozostała działalność Plan: 4 135,00 zł Wykonanie: 4 Bardziej szczegółowo z dnia 31 sierpnia 2010 roku
Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30 Bardziej szczegółowo Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego Bardziej szczegółowo DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095
DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania dochodów Zaplanowane na 2006 r. w dziale 750 rozdziale 75095 dochody na kwotę 50.050,00 zł. zrealizowane zostały w I półroczu 2006 roku w wysokości 12.520,69 zł., Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok
UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia Bardziej szczegółowo Uchwała nr 164 w sprawie:likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.
i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 308.2007 Uchwała nr 164 w sprawie:likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową. Bardziej szczegółowo POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE. Dział 852 Rozdział 85201 100000,00 zł
Załącznik nr 14 do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.55.73.2016 Z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2016 rok Pani Urszula Bardziej szczegółowo UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.
UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Bardziej szczegółowo UCHWAŁA Nr 4198/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2013 r.
UCHWAŁA Nr 4198/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: dokonania zmiany w planie finansowym wydatków rachunku dochodów jednostek na 2013 rok, o których mowa w art. Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.
UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR XXVII/192/13 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 5 września 2013 r.
UCHWAŁA NR XXVII/192/13 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 5 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie Bardziej szczegółowo Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00 Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015
UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Bardziej szczegółowo R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 167/05 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 30.12.2005r. R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 22 lipca 2010 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A S E J M I K U W O J E W Ó D Z T W A W A R M I Ń S K O - M A Z U R S K I E G O : 1601 Bardziej szczegółowo Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI
Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15 Bardziej szczegółowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.13.2015 WSOC.I.431.4.2015.EM Bydgoszcz, 16 kwietnia 2015 r. Pan Stanisław Gliszczyński Burmistrz Koronowa Urząd Miejski w Koronowie Plac Zwycięstwa 1 86-010 Koronowo Bardziej szczegółowo S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia26 marca 2013r.. S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r. Plan na oświatę i wychowanie Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.
UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR 1/2013 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" z dnia 15 marca 2013 r.
UCHWAŁA NR 1/2013 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie z Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok
Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 152 /2216/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2008 rok Białystok Bardziej szczegółowo Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 0050/105/2011 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 r.
ZARZĄDZENIE NR 0050/105/2011 BURMISTRZA SUPRAŚLA w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 r. Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK
BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec Bardziej szczegółowo Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 89 /08. Burmistrza Czechowic Dziedzic z dnia 26 sierpnia 2008 r.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 89 /08 Burmistrza Czechowic Dziedzic z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia Bardziej szczegółowo Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)
Załącznik nr 1 Dział Rozdz. Wyszczególnienie (w złotych) 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 000,00 4 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 000,00 4 000,00 2110 zakresu administracji Bardziej szczegółowo UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU
UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011 Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.
ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30 Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Bardziej szczegółowo PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY
PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY Zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, w przesłanym do Biura Rady m. st. Warszawy projekcie uchwały budżetowej w sprawie budżetu Bardziej szczegółowo Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Bardziej szczegółowo Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Plan wydatków Powiatu Lubartowskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2014 Dział Bardziej szczegółowo Wydatki budżetu powiatu na rok 2015
Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20 Bardziej szczegółowo PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)
PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR XXI-224/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2013 r.
UCHWAŁA NR XXI-224/212 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 213 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia Bardziej szczegółowo 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,
ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Bardziej szczegółowo Białystok, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 2687 ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2015 BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW. z dnia 20 marca 2015 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 2687 ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2015 BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z Bardziej szczegółowo 2016 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres