Source: http://docplayer.pl/40910037-Razem-00-wynajem-pomieszczen-koszt-wynajmu-pomieszczen-00.html
Timestamp: 2018-04-23 09:43:47
Legal References Found: art.186
 art. 185
 art. 188
 art. 223
 art. 186
 art. 29

Document Content:
RAZEM , ,00 - wynajem pomieszczeń - koszt wynajmu pomieszczeń ,00 - PDF
RAZEM , ,00 - wynajem pomieszczeń - koszt wynajmu pomieszczeń ,00
Download "RAZEM , ,00 - wynajem pomieszczeń - koszt wynajmu pomieszczeń ,00"
Sylwia Głowacka
1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/317/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2009 roku ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO NA ROK 2009 Lp. Projekty Zakres działania Koszty rodzajowe Koszt całkowity (w zł) 8.1 "Wdrażanie RPO" I. Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P w 2009 roku 1. Dzierżawa pomieszczeń dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie i promocję RPO RAZEM , ,00 - wynajem pomieszczeń - koszt wynajmu pomieszczeń ,00 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe ,00 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe ,00 2. Użytkowanie sieci telefonicznej na potrzeby RPO - abonament, zakup usług telekomunikacyjnych, w tym zakup telefonów komórkowych i opłaty - koszt użytkowania sieci telefonicznej ,00 abonamentowe, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 Zakup usług dostępu do sieci internet ,00 Zakup usług dostępu do sieci internet ,00 3. Użytkowanie sieci energetycznej w ramach RPO - opłata za energię elektryczną - koszt zużycia energii elektrycznej ,00 Zakup energii ,00 4. Obsługa Komitetu Monitorującego oraz Komisji Oceniajacych Wnioski Zakup energii ,00 Komitet Monitorujący - obsługa - zatrudnienie na umowę zlecenie ,00 Komisje oceniające wnioski w RPO - wynajem sal, katering, obsługa spotkań Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Składki na ubezpieczenie społeczne ,00 Składki na ubezpieczenie społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Strona 1
2 5. Usługi tłumaczenia dokumentów oraz spotkań na potrzeby wdrażania RPO - usługa tłumaczenia dokumentów, tłumacze symultaniczni itp. - koszty zlecenia usługi tłumaczenia ,00 Zakup usług obejmujący tłumaczenia ,00 Zakup usług obejmujący tłumaczenia ,00 6. Szkolenia dla pracowników Szkolenia dla pracowników w zakresie wdrażania, zarządzania i promocji RPO - koszt wynajmu sali, - koszty zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń, - koszty poczęstunku, noclegów, dojazdów, - koszty wynajęcia sprzętu multimedialnego, - koszty druku i zakupu materiałów informacyjnych, ,00 - koszt wynagrodzenia prelegenta Szkolenia pracownikow niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Szkolenia pracownikow niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 7. Wyjazdy służbowe pracowników - wyjazdy na spotkania, szkolenia oraz kontrole u beneficjentów - koszt delegacji, zakwaterowania, dieta ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Podróże służbowe zagraniczne ,00 Podróże służbowe zagraniczne ,00 Różne opłaty i składki ,00 Różne opłaty i składki ,00 8. Zakupy inwestycyjne w ramach wdrażania RPO - komputery stacjonarne (zestawy), - laptopy, - oprogramowanie, - drukarki, ksero, itp. - koszt zakupu komputerów wraz z oprogramowaniem oraz innego wyposażenia biurowego ,00 9. Zakup wyposażenia biurowego oraz materiałów biurowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 - drobny sprzęt biurowy, - materiały biurowe - koszt zakupu wyposażenia biura, akcesoriow komputerowych oraz materiałów biurowych ,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 Zakup akcesoriów komputerowych ,00 Zakup akcesoriów komputerowych ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup materiałów i wyposażenia , System informatyczny monitoringu i kontroli RPO - zakup usług oraz wdrożenie lokalnego systemu monitoringu i kontroli (aktualizacja systemu) - koszt opracowania systemu oraz jego wdrożenie i przeszkolenie pracowników 10000,00 Strona 2
3 Zakup usług pozostałych ,00 Zakup usług pozostałych , Wydatki administracyjno- organizacyjne na bieżące - zakup usług, prenumerata, koszty organizacyjne, sprzątanie powierzchni biurowych - koszt zleconych usług, koszt bieżących zakupów ,00 wdrażanie RPO (w tym funkcjonowanie grup roboczych powołanych na potrzeby wdrażania RPO) - zakup usług remontowych (w tym m.in. konserwacja sprzętu) (kawa, herbata,drobny poczestunek), prenumerata czasopism, usługa sprzątania itp. Zakup usług pozostałych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług remontowych ,00 II. Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w 2009 roku 12. Zatrudnienie pracowników w ramach RPO Finansowanie zatrudnienia wszystkich pracowników zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie i promocję RPO - koszty zatrudnienia pracowników (na umowy o pracę, umowy cywilno-prawne) - dodatkowe wynagrodzenie, nagrody , ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników (kwota brutto 3100 zł x 149 osób x 12 miesięcy) ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników (kwota brutto 3100 zł x 149 osób x 12 miesięcy) ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-sta pensja) ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-sta pensja) ,00 Premie, nagrody (2/rok x 3100) ,00 Premie, nagrody (2/rok x 3100) ,00 Składki na ubezpieczenie społeczne 15,19% ,00 Składki na ubezpieczenie społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy 2,45% ,00 Składki na Fundusz Pracy 2,45% ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Strona 3
4 III. Oceny, ekspertyzy i badania ewaluacyjne RPO WK-P w 2009 roku , Ewaluacja badania ewaluacyjne, ekspertyzy, analizy oraz funkcjonowanie Grupy Sterującej Ewaluacją RPO ,00 Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup materiałów i wyposażenia IV. Studia podyplomowe i dokształcanie pracowników w latach , , Studia podyplomowe dla pracowników Studia podyplomowe - koszt czesnego, delegacji, wyżywienia, noclegów ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 V. Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata , Wynajem samochodów wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup materialów i wyposażenia ,00 VI. Remont Budynku Głównego UM na potrzeby realizacji RPO WK-P w 2009 roku 16. Remont Budynku Głównego UM wraz z zakupem wyposażenia multimedialnego - wydatki na remont Budynku Głównego Urzędu Marszałkowskiego na potrzeby realizacji RPO WK- P * wydatki na zakup usług remontowych, itp. * wydatki na zakup sprzętu nagłaśniająco, multimedialno- konferencyjnego , ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług remontowych ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Strona 4
5 8.2 "Promocja RPO" Razem ,00 Lp. Projekty Zakres działania Koszty rodzajowe Koszt całkowity (w zł) I. Promocja i informacja RPO WK-P w 2009 roku ,00 Informacja ,00 1. Cykl spotkań dla beneficjentów - spotkania, - koszty wysyłania zaproszeń oraz informowania opinii publicznej o spotkaniach i konferencjach, 50000,00 - narady, - koszt wynajmu sali, - seminaria - koszty zorganizowania i przeprowadzenia spotkań, - targi - koszty poczęstunku, - wystawy - koszty wynajęcia sprzętu multimedialnego, - koszty druku i zakupu materiałów informacyjnych, - koszt wynagrodzenia prelegenta Zakup usług pozostałych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 2. Akcje promocyjno-informacyjne RPO w mediach - ogłoszenia prasowe, - koszty zamieszczania ogłoszeń i reklam, ,00 - teksty sponsorowane, wydatki dotyczące publikacji prasowych i w mediach elektronicznych, - koszt organizacji konferencji prasowych, - produkcja spotu reklamowego poczęstunku, itp. - emisja spotu reklamowego, programów informacyjnych - koszt produkcji spotu, - koszt emisji spotu Zakup usług pozostałych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 3. Terenowe Punkty Informacyjne - 4 TPI mieszczące się we Włocławku, Bydgoszczy, Inowrocławiu i Grudziądzu - koszt wynajmu pomieszczeń, ,00 - uruchomienie i utrzymanie infolinii i serwisów informacyjnych, - koszt wyposażenia pomieszczeń, - koszty bieżące (energia, czynsz, telefon, itp.) Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe ,00 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Strona 5
6 Promocja 4. Promocja RPO w województwie kujawskopomorskim : * konferencja podsumowująca dotychczasowe osiągnięcia RPO * Promocja i informacja -targi, imprezy masowe * Kampania promocyjna - gadżety informacyjno-promocyjne, - zakup, opracowanie, druk, powielanie i dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych, - usługi w zakresie promocji i informacji, - inne koszty, uznane przez Instytucję Zarządzająca, na wniosek beneficjenta za niezbędne dla realizacji projektu, - druk ulotek, broszur, skryptów, biuletynów, itp. - współorganizowanie i uczestnictwo w imprezach masowych i kulturalnych - koszt materiałów promocyjnych, druk, skład, korekta - bieżące koszty związane z promocją i informacją , ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Różne opłaty i składki ,00 Różne opłaty i składki ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 5. Zakupy inwestycyjne w ramach działań informacyjno-promocyjnych RPO Zakup materiałów i wyposażenia ,00 - wydatki inwestycyjne typu baner wielkoformatowy, balon promocyjny, namiot promocyjny, - koszt zakupu/wykonania materiałów informacyjno ,00 ścianka informacyjna itp. promocyjnych, których koszt jednostkowy przekracza wartość 3500 zł Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Edukacja ,00 6. Szkolenia dla beneficjentów RPO Szkolenia dla beneficjentów RPO z zakresu ogłoszonych w danym roku konkursów - koszty wysyłania zaproszeń oraz informowania opinii publicznej o szkoleniach, - koszt wynajmu sali, - koszty zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń, ,00 koszty poczęstunku, noclegów, dojazdów, - koszty wynajęcia sprzętu multimedialnego, - koszty druku i zakupu materiałów informacyjnych, - koszt wynagrodzenia prelegenta Zakup usług pozostałych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 7. Konkursy propagujące wiedzę o Unii Europejskiej i Konkursy propagujące wiedzę o Unii Europejskiej koszt organizacji konkursu (wysyłka informacji, 75000,00 funduszach strukturalnych w szczególności RPO WK- P wynajem Sali, poczęstunek, zakup nagród itp.) Zakup usług pozostałych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Strona 6
7 Internet 8. Rozbudowa i bieżąca obsługa portalu internetowego - administracja stroną internetową - promocja portali i stron ,00 - koszty obsługi i administracji siecią , "Wdrażanie RPO" I. Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P w 2008 roku 1. Finansowanie zadań zrealizowanych w 2008 roku w ramach projektu "Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P w 2008 roku", których płatności zostały przeniesione na rok Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 RAZEM , , ,00 Wynagordzenia bezosobowe ,00 Wynagordzenia bezosobowe ,00 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Strona 7
ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO NA ROK 2008
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 26/295/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8.04.2008r. ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO NA ROK 2008 Lp. Projekty Zakres działania Koszty rodzajowe
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 68/858/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2008 roku
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 68/858/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2008 roku ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO NA ROK 2008 Lp. Projekty Zakres działania
Rejestr zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1972 /375/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dn. 28.10.2014 r. Rejestr zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
Zapotrzebowanie na środki z Pomocy Technicznej RPO WL INFORMACJE O WNIOSKODAWCY. Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Strona 1/9 INFORMACJE O WNIOSKODAWCY Nazwa Departamentu UMWL Nazwa komórki przygotowującej zapotrzebowanie Osoba upoważniona do podpisywania zapotrzebowania Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku
Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2009 rok
Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o. o.
Priorytet VI. Pomoc techniczna PRIORYTETY LRPO Głównym celem Priorytetu Pomoc Techniczna jest wsparcie instytucji uczestniczących w procesie wykorzystania środków unijnych dostępnych dla województwa lubuskiego
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85156 - SKŁADKI NA UEZPIECZENIE ZDROWOTNE woj. śląskie MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W JAWORZU PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW UDŻETOWYCH NA ROK 211 wykonanie
Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont oraz rachunku zysków i strat.
Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont oraz rachunku zysków i strat Nazwa konta kosztów rodzajowych 400- Amortyzacja 401- Zużycie materiałów
Uchwała Nr 4187/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku
Uchwała Nr 4187/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia Rocznego Planu Działań w ramach Priorytetu VII - Pomoc Techniczna Wielkopolskiego Regionalnego
Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku
Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania dochodów W uchwalonym przez
Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za 2014 rok DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095
Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za 2014 rok DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania dochodów W przyjętej uchwale Sejmiku Województwa
Uchwała Nr Zarządu Powiatu Nowodworskiego
ZARZ.ĄD POWIAT~ w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Ma7.owlccki Uchwała Nr 29112009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 grudnia 2009 Na podstawie art.186 ust. 1 ustawy z
Uchwała Nr 2080/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku
Uchwała Nr 2080/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: zmiany Rocznego Planu Działań w ramach Priorytetu VII - Pomoc Techniczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu
1. 600 Transport i łączność 20,224.43 20,224.43. 2. 710 Działalność usługowa 646.48 646.48
Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2009 rok Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie kwota 1 2 3 4 5 zmniejszenie zwiększenie 1. 600 Transport i łączność 20,224.43 20,224.43 60014 Drogi publiczne powiatowe
Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r.
Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2012
PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY
PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY Zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w projekcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2007
ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ na 2015 r.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIX/1454/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. Nazwa instytucji: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiebiorczości w Lublinie Okres obowiązywania: 01.01.2015r.
ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ na 2014 r.
Załącznik nr 1 Nazwa instytucji: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiebiorczości w Lublinie Okres obowiązywania: 01.01.2014r. - 31.12.2014r. ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ na 2014 r. pieczęć instytucji
4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 kwietnia 2015 r. 4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty w
INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W BOCHNI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R.
Dział 801 Rozdział 80102 INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W BOCHNI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R. Symbol paragraf u Nazwa paragrafu Plan
Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku Dział Rozdział Paragraf Treść
Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku 80101 Szkoły podstawowe 2 232 278,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia 102 055,00 dodatki
Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t ustawami ( ogółem). Gmina Kamień Pomorski 2010 r.
Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t ( ogółem). Gmina Kamień Pomorski 2010 r. (w złotych) Dz. Rozdz. Wyszczególnienie DOCHODY zadania z zakresu administracji
Lokalizacja Brzmienie przed wprowadzeniem zmiany Brzmienie po wprowadzeniu zmiany
Wykaz zmian wprowadzonych do PODRĘCZNIKA KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW OBJĘTYCH DOFINANSOWANIEM W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007 2013 (RPO WŁ) na mocy Uchwały
Zarządzenie Nr 813/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 12 listopada 2007 roku. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok
Zarządzenie Nr 813/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30
UCHWAŁA Nr 3048/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 grudnia 2016 r.
UCHWAŁA Nr 3048/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek na 2016 rok, o których mowa
ZMIANY W BUDŻECIE GMINY BORZĘCIN NA ROK 2009 DOKONUJE SIĘ ZMIAN W PLANACH DOCHODÓW W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY:
Załącznik Nr 1 ZMIANY W BUDŻECIE GMINY BORZĘCIN NA ROK 2009 DOKONUJE SIĘ ZMIAN W PLANACH DOCHODÓW W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY: 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 175.682,00 zł. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 175.682,00
Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów. Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba. Jedn. miary.
I Funkcjonowanie LGD 2 3 4 5 6 7 Wynagrodzenia pracowników LGD, członków Rady i inne świadczenia 0,00. Wynagrodzenie dyrektora biura LGD miesiąc 6 55,76 6 36 934,56 8 467,28 8 467,28.2 Wynagrodzenie pracownika
Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r.
Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2013
Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach. Dochody. Wykonanie 2008
Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach Dochody Dział Rozdział Nazwa Plan 2008 Wykonanie 2008 Plan 2009 801 Oświata i wychowanie 1 429 398,42 1 380 209,37 1 835 012,00 908 227,23 1 954 580,00 6,52%
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 246/09 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 18 września 2009 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
PRIOTYTET 4: POMOC TECHNICZNA
PRIOTYTET 4: POMOC TECHNICZNA W ramach tego Priorytetu realizowane będą trzy działania: 4.1. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR wydatki limitowane 4.2. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR wydatki nielimitowane
Zasady kwalifikowania wydatków. Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu
Zasady kwalifikowania wydatków Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu Wykaz skrótów: LPI Lokalny Punkt Informacyjny NSS Narodowa Strategia Spójności UE Unia Europejska POPT Program Operacyjny Pomoc Techniczna
Roczny plan działań. w zakresie informacji i promocji na rok Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Roczny plan działań w zakresie informacji i promocji na rok 2008 Toruń, 2008 r. Spis treści 1. Wprowadzenie...
UCHWAŁA Nr 4198/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2013 r.
UCHWAŁA Nr 4198/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: dokonania zmiany w planie finansowym wydatków rachunku dochodów jednostek na 2013 rok, o których mowa w art.
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego Nr U636/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 roku
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego Nr U636/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 roku Zestawienie zmian w planowanych wydatkach w budżecie 2010 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa
Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 2052/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 grudnia 2008r. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
Tytuł Projektu. ZPORR oraz udział przedstawicieli IZ ZPORR w posiedzeniach Komitetów Monitorujących Kontrakt Wojewódzki w 2008 r.
Załącznik 11. Projekty odsetkowe realizowane przez IZ w ramach Priorytetu 4. Lp. Nr Projektu Tytuł Projektu Działanie 4.1 1 01/728 Organizacja Komitetu monitorującego oraz udział przedstawicieli IZ w posiedzeniach
PLAN FINANSOWY ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU NA 2015 ROK
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/2015 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 20 stycznia 2015 r. PLAN FINANSOWY ZWIĄZKU GMIN
6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY
6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY Zgodnie z Uchwałą nr LXIX/2173/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok przyjęto dochody
3 1. Tworzy się wyodrębniony rachunek dochodów dla Szkoły Policealnej w Olsztynie oraz dla Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie
Uchwała Nr III/40/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach budżetowych Samorządu Województwa oraz określenie
ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2014 R
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LII/645/14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 października 2014 r. ZMIANY ÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2014 R Szkoła Podstawowa
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI GMINNEJ W CHORKÓWCE ZA 2009r.
1 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 13/2010 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 17 marca 2010 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI GMINNEJ W CHORKÓWCE ZA 2009r. Lp. Wyszczególnienie I. PRZYCHODY
Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2013
Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 35/14 Burmistrza Mogilna z dnia 18 marca 2014 r. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2013 Instytucja kultury Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z
UCHWAŁA Nr 2557 /2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 12 października 2012 r.
UCHWAŁA Nr 2557 /2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 12 października 2012 r. w sprawie: dokonania zmiany w planie wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy
PLAN PO ZMIANACH ORAZ WYDATKI W ROKU 2006
PLAN PO ZMIANACH ORAZ WYDATKI W ROKU 2006 3020 PLAN 2006 r. Razem % Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 240,00 232,48 96,87 3020 środki z miasta 240,00 232,48 96,87 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 lipca 2009
ZARZ1\D POWIATU w Nowym Dworze Mazowieckim u\. Mazowiecka 10 lls-ioo Nowy Dw6rMazowlecki Uchwala Nr 247 12009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 lipca 2009 Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia
BUDŻET POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NA 2014 ROK
BUDŻET POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NA 2014 ROK Załącznik do uchwały nr 18/13 XII Krajowego Zjazdu PIIB z dnia 29 czerwca 2013 r. 1. Wpływy przychody: 1.1. Składki członkowskie: 115 000 członków
Uchwała nr 32/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 marca 2016 r.
Uchwała nr 32/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2015
UCHWAŁA Nr 1237/98/15
UCHWAŁA Nr 1237/98/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie województwa pomorskiego oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej
GOSPODARKA POZABUDŻETOWA MIASTA RADOMIA W 2014 ROKU ZAKŁADY BUDŻETOWE WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW
GOSPODARKA POZABUDŻETOWA MIASTA RADOMIA W 2014 ROKU ZAKŁADY BUDŻETOWE WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW W 2014 roku w formie zakładu budżetowego funkcjonował: Rozdział 71035 - Cmentarz Komunalny Podstawowym
6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY Zgodnie z Uchwałą nr VI/101/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 rok przyjęto dochody
Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach 3. Cena jednostkowa (w zł) Jedn. miary. miesiąc 2 367,60. osoba 200,00.
I Funkcjonowanie LGD 3 4 5 7 8 9 0 Wynagrodzenia pracowników LGD, członków Rady i inne świadczenia. Wynagrodzenie dyrektora biura LGD miesiąc 55,7 3 934,5 8 47,8 8 47,8. Wynagrodzenie pracownika ds. organizacyjno
Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku
Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku W sprawie: wprowadzenia aneksu Nr 4 do Zarządzenia Nr 31/02 Burmistrz Miasta Pieszycach z dnia 27.XII.2002 dotyczącego Zakładowego
Uzasadnienie. Wnosi się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 2.132.498 zł w następujący sposób:
Uzasadnienie do zmian w dzielnicowym załączniku do budżetu m. st. Warszawy na 2007 r. Wydatki bieżące Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wnosi się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 122.400
Wykaz zadań ujętych w planie wydatków na 2011 rok Osiedla... - załącznik do uchwały Rady Osiedla nr...w sprawie przyjęcia/zmiany planu.
Lp. Zadanie Kwota 1 30/999 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 4110/510 Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń (15,19% z 4170/999) 3 4120/530 Składki na Fundusz Pracy od umów zleceń (2,45%
Zarządzenie Nr 220/07. Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku
Zarządzenie Nr 220/07 Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku W sprawie: wprowadzenia aneksu Nr 4 do Zarządzenia Nr 31/02 Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 27.XII. 2002 dotyczącego
UCHWAŁA NR XVII/186/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 27 października 2015 r.
UCHWAŁA NR XVII/186/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w I półroczu 2013 roku Gminny Ośrodek Kultury
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w I półroczu 2013 roku Gminny Ośrodek Kultury Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach finansowany jest z budżetu gminy. Ponadto
Kwota wydatków ogółem 801 Oświata i wychowanie Przedszkole Publiczne Wydatki osobowe nie
SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA 2009 ROK Rozliczenie dotacji podmiotowych 2510 : Planowana kwota dotacji - 500.000,00 zł Wykorzystana kwota dotacji - 500.000,00 zł Dział Rozdział
Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 244/13 Wójta Gminy Zbójna z dnia 23 lipca 2013 roku Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r. BIBLIOTEKI Planowane
ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM ZWIĄZKU NA 2015 ROK
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 22/2015 Zgromadzenia Ogólnego Związku z dnia 22 czerwca 2015 r. ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM ZWIĄZKU NA 2015 ROK PRZYCHODY 2015 ROK Ogólna wartość zmian w planie finansowym przychodów
KOMUNIKAT NR 33 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013
KOMUNIKAT NR 33 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu
Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 55 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 1 września 2014 r. 4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty w Warszawie
Informacja z realizacji programów z udziałem środków UE ZAŁĄCZNIK NR 4 na dzień 31 grudnia 2011 r.
Informacja z realizacji programów z udziałem środków UE ZAŁĄCZNIK NR 4 na dzień 31 grudnia 2011 r. Strona 175 L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Realizacja programu COMENIUS - Partnerskie Projekty
Zarządzenie Nr 89/2016 Starosty Poznańskiego z dnia 18 listopada 2016 roku
Zarządzenie Nr 89/2016 Starosty Poznańskiego z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie: planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2016 roku. Na podstawie art. 29 ust.
Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 366/F/8 z dnia 29 kwietnia 28 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 894 218 1 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 894 218 85415 Pomoc materialna dla uczniów 894 218 23
Plan budŝetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2010 rok. Wydatki Treść Ogółem
Plan budŝetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2010 rok Treść Ogółem 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 12 620,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 611 500,00 4040 Dodatkowe
ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻET ZADANIOWY. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 26 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 kwietnia 2015 r. 5. ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻET ZADANIOWY obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty
Uchwała Nr 1891/2012. z dnia 17 maja 2012 r.
Uchwała Nr 1891/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie: zmiany Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w
Dział Rozdział Wyszczególnienie. Plan na rok 2013. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVII/281/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r.
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVII/281/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r. PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r.
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r. Data utworzenia Numer aktu Kadencja Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008
700.70005 211 j.w 82 000. 710.71013 211 j.w 75 000. .71014 211 j.w 3 600. .71015 211 j.w 457 000. 750.75011 211 j.w 320 100. .75045 211 j.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 211 r. 1.DOCHODY BUDŻETOWE W 211 ROKU Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 I
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 16/11 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 25 marca 2011 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY OŚRODEK KULTURY Dział Rozdz. Wyszczególnienie
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki Stanisława Staszica Koszalin. Wydatki
Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin Koszalin, dn. 17.02.2014 r. Plan finansowy wydatków na 2014 rok wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. (URM - XXXVIII/578/2013-19.12.2013 r.)
BUDŻET 2016 R NA PODSTAWIE PLANU WYDATKÓW UJĘTYCH W BUDŻECIE NA 2016 R ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIASTA NR XV/308/15 Z DNIA
Budżet, majątek BUDŻET 0 R NA PODSTAWIE PLANU WYDATKÓW UJĘTYCH W BUDŻECIE NA 0 R ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIASTA NR XV/08/15 Z DNIA 0-1-015 WYDATKI BUDŻETOWE FINANSOWANE PRZEZ GMINĘ 9 4 87,00 WYDATKI
ZS /08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R.
ZS-3010-6/08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R. I. Rozdział 80101 szkoły podstawowe A. Plan wydatków po zmianach na 2007 r. wynosi 845 241
Sprawozdanie opisowe z przychodów i wydatków Przedszkola Publicznego w Osiu za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA ROK 2007 ROK Rozliczenie dotacji podmiotowych 2510 : Planowana kwota dotacji - 397.470,00 Wykorzystana kwota dotacji - 397.450,00 Dział Rozdział
PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5
PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5 w G o s t y n i u zgodnie do podjętej Uchwały Nr XXXIV/452/9 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 29r. w sprawie: budŝetu Przedszkola Miejskiego Nr 5 na