Source: http://docplayer.pl/3098182-Dziennik-urzedowy-9768-poz-2209-wojewodztwa-lubuskiego-nr-120.html
Timestamp: 2017-06-29 08:04:55+00:00
Document Index: 72163527

Matched Legal Cases: ['art. 30', 'art. 61', 'art. 186', 'art. 267', 'art. 269', 'art. 267', 'art. 269', 'art. 18', 'art.18', 'art. 199', 'art. 37']

Dziennik Urzędowy poz Województwa Lubuskiego Nr 120
Download "Dziennik Urzędowy - 9768 - poz. 2209 Województwa Lubuskiego Nr 120"
1 Dziennik Urzędowy poz Działalność usługowa , Administracja publiczna , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Obrona narodowa , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej , Obsługa długu publicznego , Różne rozliczenia , Oświata i wychowanie , Ochrona zdrowia , Pomoc społeczna , Edukacyjna opieka wychowawcza , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Kultura fizyczna i sport ,4 Wydatki ogółem: ,6 Procentowy udział dochodów i wydatków w budżecie gminy za 2005 rok Lp. Nazwa treść Kwota % Uwagi I. Dochody ogółem , Podatki o opłaty lokalne Dochody z majątku gminy Subwencje Dotacje z budżetu państwa Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Pozostałe dochody z poza budżetu ,9 0,5 24,6 11,1 7,9 3,0 II. Wydatki ogółem , Wydatki według działów: Rolnictwo i łowiectwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja państwowa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza ,2 2,5 0,7 5,7 1,0 14,0 0,2 0,0 1,9 0,3 0,4 4,8 38,5 0,4 13,7 0,42 Dziennik Urzędowy poz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport ,3 1,8 1, Wydatki według zadań: Inwestycje Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące, - dotacje dla Zakładów budżetowych Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2005 rok Lp. Treść Plan Wykonanie Uwagi Przychody budżetu 1. Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych 2. Z wolnych środków 3. Razem przychody (1 + 2) 4. Dochody budżetu Razem przychody i dochody budżetu (3+4) Rozchody budżetu 6. Spłata kredytów 7. Razem rozchody ( ) 8. Wydatki budżetu Razem rozchody i wydatki budżetu (7 + 8) ,2 17,8 67,0 30,3 Wykonanie dochodów budżetowych w 2005 roku Dział Rozdz. Nazwa zadania Plan Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, - dotacja ,4 93,4 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , Dostarczanie wody, - wpływy z usług (woda) ,7 83,7 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami, tym: - wieczyste użytkowanie - dzierżawa, najem - sprzedaż składników majątkowych ,2 77,2 128,6 18,0 710 Działalność usługowa , Cmentarze, - wpływy z usług ,7 109,7 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie, - dotacja - realizacja zadań z administr. rządowej ,9 100,0 311, Urzędy gmin, - różne opłaty ,5 232,5 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,33 Dziennik Urzędowy poz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, - dotacja ,0 100, Wybory Prezydenta RP, - dotacja ,9 99, Wybory do Sejmu i Senatu, - dotacja ,0 100,0 752 Obrona narodowa , Pozostałe wydatki obronne, - dotacja ,0 100,0 756 Dochody od osób prawn., od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, - wpływy z karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - wpływy z opłaty targowej - wpływy z innych opłat - od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od posiadania psów - od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat Wpływy z innych opłat, - opłata skarbowa - opłata eksploatacyjna - opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, - podatek dochodowy od os. fizycznych - podatek dochodowy od os. prawnych , ,4 0,4 98,1 99,5 111,9 111,4 117,9 3,8 96,6 0,1 14,0 106,5 93,4 94,3 60,7 128,0 75, ,4 129,7 79,4 168,9 107, ,9 103,7 502,2 758 Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej, - subwencja ogólna na zad. oświatowe Różne rozliczenia finansowe, - pozostałe odsetki ,0 100,0 230,0 230,04 Dziennik Urzędowy poz Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, - subwencja równoważąca ,0 100,0 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe, - dotacje ,0 100, Przedszkola, - wpływy z usług ,1 116, Pozostała działalność, - dotacja ,0 100,0 852 Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe, - dotacja - dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej ,6 99, Składki na ubezpieczenie zdrowotne, - dotacja ,5 98, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, - dotacja na zasiłki zad zlecone - dotacja na zasiłki - zad. własne ,8 96,3 100, Regionalne ośrodki polityki społecznej, - dotacja ,0 100, Ośrodki pomocy społecznej, - dotacja na zadania własne ,0 100, Pozostała działalność, - dotacja ,0 100,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów, - dotacja ,0 100,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód, - wpływy z usług ścieki - udział mieszkańców w budowie ,3 69,8 90,4 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki, - dotacja ,0 100,0 Razem dochody: ,3 Wykonanie wydatków budżetowych w 2005 roku Dz. Rozdz. Nazwa zadania Plan Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne, a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne (u/z) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, a) wydatki majątkowe Izby rolnicze, a) wydatki bieżące ,7 40,7 40,7 45,5 45,5 93,3 93,35 Dziennik Urzędowy poz Pozostała działalność, a) wydatki bieżące ,7 38,7 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , Dostarczanie wody wodociągi, a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące ,9 70,9 96,3 54,9 600 Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie, a) wydatki majątkowe - dotacja na realizację inwestycji Drogi publiczne gminne, a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne (u/z) - pozostałe wydatki bieżące ,0 100,0 100,0 99,4 99,4 9,9 99,6 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami, a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące b) wydatki majątkowe ,4 94,4 86,3 90,4 94,6 710 Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego, a) wydatki bieżące ,2 10, Cmentarze, a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki b) wydatki majątkowe ,7 93,9 97,9 91,8 85,7 750 Administracja publiczna , Urzędy Wojewódzkie, a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące Rady gmin, a) wydatki bieżące Urzędy gmin, a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące b) wydatki majątkowe Pozostała działalność, a) wydatki bieżące ,0 100,0 100,0 100,0 90,5 90,5 86,7 89,9 87,5 98,2-87,2 87,2 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne Wybory Prezydenta RP, a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące ,0 100,0 100,0 99,9 99,9 99,3 100,06 Dziennik Urzędowy poz Wybory do Sejmu i Senatu, a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące ,0 100,0 100,0 100,0 752 Obrona narodowa , Pozostałe wydatki obronne, a) wydatki bieżące ,0 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy Powiatowe Policji, a) wydatki bieżące b) dotacje ,8 98,4 99, Ochotnicze Straże Pożarne, a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące Obrona cywilna, a) wydatki bieżące ,5 95,5 90,0 95,9 3,1 3,1 756 Dochody od osób prawn., osób fizyczn. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem , Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych, a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące ,9 74,9 81,6 67,1 757 Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, a) wydatki bieżące ,8 93,8 758 Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe, a) wydatki bieżące ,0 100,0 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe, a) wydatki bieżące - dotacja dla zakładów budżetowych b) wydatki majątkowe ,8 100,0 99,9 69, Przedszkola, a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące Dowożenie uczniów do szkół, a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące Pozostała działalność, a) wydatki bieżące ,3 93,3 91,6 97,9 93,4 93,4 100,0 93,4 100,0 100,0 851 Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi, a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki ,9 59,9 47,7 67,77 Dziennik Urzędowy poz Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, 1. Zadania zlecone a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące - świadczenia rodzinne - składki ZUS od świadczeń 2. Zadania własne a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące Składki na ubezpiecz. zdrowotne, a) wydatki bieżące Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, a) wydatki bieżące - zadania zlecone - zadania własne dotowane - zadania własne Dodatki mieszkaniowe, a) wydatki bieżące Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej, a) wydatki bieżące Ośrodki pomocy społecznej, 1. Zadania własne dotowane a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące 2. Zadania własne a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące Usługi opiekuńcze, a) wydatki bieżące Pozostała działalność, a) wydatki bieżące ,8 99,6 99,6 100,0 100,0 99,6 100,0 56,2 56,2 64,1 29,1 98,5 98,5 73,7 73,7 96,3 100,0 45,6 65,6 65,6 100,0 100,0 96,4 100,0 100,0 100,0 100,0 93,3 93,3 98,7 74,2 96,3 96,3 100,0 100,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów, a) wydatki bieżące ,0 100,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa, a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące b) wydatki majątkowe ,7 70,8 99,2 63,7 97, Gospodarka odpadami, a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe Oświetlenie ulic, placów i dróg, a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe ,6 94,5 48,9 94,8 98,0 89,98 Dziennik Urzędowy poz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice, a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe ,9 46,2 23, Biblioteki, a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące ,7 81,7 90,4 64,9 926 Kultura fizyczna i sport , Obiekty sportowe, a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, a) dotacje ,2 84,2 98,5 83,0 100,0 100,0 Wydatki ogółem ,4 Informacja z wykonania budżetu Gminy Bobrowice za 2005 rok Budżet gminy Bobrowice na rok 2005 uchwalono w dniu 3 marca 2005 roku uchwałą Nr XVIII/115/2005 w wysokości: - dochody zł, - wydatki zł, - przychody zł, - rozchody zł. Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/127/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 roku; Nr XX/133/2005 z dnia 5 sierpnia 2005roku; Nr XXI/135/2005 z dnia 9 listopada 2005 roku; Nr XXII/135/2005 z dnia 16 grudnia 2005 roku; oraz Zarządzeniami Nr 16/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku.; Nr 34/2005 z dnia 30 września 2005 roku ; Nr 49/2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku Wójta Gminy w Bobrowicach dokonano zmian w budżecie zwiększając i zmniejszając zarówno dochody jak i wydatki o kwoty otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone, własne i powierzone, subwencji oraz dochodów własnych. Po dokonanych zmianach budżet gminy na rok 2004 wynosi: - dochody zł, - wydatki zł, - przychody zł, - rozchody zł. Przychody uzyskano z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych na realizację planowanych zadań inwestycyjnych: - rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w m. Bronków zł, - rekultywacja składowiska odpadów w m. Prądocinek zł. Rozchody, to spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 1999 i 2000: - Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu zł, - Bank Gospodarczy w Gorzowie Wlkp zł, - PKO Zielona Góra zł. Realizacja dochodów budżetowych Plan dochodów po zmianach zł, wykonanie zł, tj. 97,3%. Realizacja dochodów w rozbiciu na: I. Dochody własne: Plan zł, wykonanie zł, tj. 94,4%, 1. Podatek rolny: plan zł, wykonanie zł, tj. 98,9%, - osoby prawne zł, - osoby fizyczne zł. 2. Podatek od nieruchomości: plan zł, wykonanie zł, tj. 99,1%: - osoby prawne zł, - osoby fizyczne zł. 3. Podatek leśny: plan zł, wykonanie zł, tj. 110,7%, - osoby prawne zł, - osoby fizyczne zł. 4. Podatek od środków transportowych: plan zł, wykonanie zł, tj. 123,9%, - osoby prawne zł,9 Dziennik Urzędowy poz osoby fizyczne zł. 5. Podatek od czynności cywilnoprawnych: plan zł, wykonanie zł, tj. 39,6%. 6. Wpływy z karty podatkowej: plan zł, wykonanie - 4zł, tj. 0,4%. 7. Wpływy z opłaty targowej: plan 260zł, wykonanie 10zł, tj. 3,8%. 8. Podatek od spadków i darowizn: plan zł, wykonanie zł, tj. 75,7%. 9. Podatek od posiadania psów: plan 100zł, wykonanie 0zł. 10. Odsetki od nieterminowych wpłat: plan zł, wykonanie zł, tj. 98,9%. 11. Wpływy z innych opłat: plan zł, wykonanie zł, tj. 88,9%, - opłata skarbowa zł, - opłata eksploatacyjna zł, - opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zł. 12. Pozostałe dochody: plan zł, wykonanie zł, tj. 64,9%, - wpływy z usług - woda zł, - wieczyste użytkowanie zł, - dzierżawa zł, - czynsz najmu zł, - sprzedaż składników majątkowych zł, - wpływy z usług cmentarze zł, - wpływy z innych opłat zł, - dochody związane z realizacją zadań admin. rządowej - 618zł, - odsetki od środków na rachunkach bankowych zł, - odpłatność za żywienie i czesne w Przedszkolach zł, - wpływy z usług - ścieki zł. II. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Plan zł, wykonanie zł, tj. 109,9%, - podatek dochodowy od osób fizycznych zł, - podatek dochodowy od osób prawnych zł. III. Dotacje celowe Plan zł, wykonanie zł, tj. 99,5%, 1. Zadania zlecone: plan zł, wykonanie zł, tj. 99,3%, - administracja państwowa zł, - rejestry wyborców 512zł, - wybory Prezydenta RP zł, - wybory do Sejmu i Senatu zł, - obrona narodowa 395zł, - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia zł, - składki na ubezpieczenia zdrowotne zł, - zasiłki i pomoc w naturze zł, - zakup nowości wydawniczych do biblioteki zł. 2. Zadania własne: plan zł, wykonanie zł, tj. 100,0%, - wyprawki dla dzieci klas pierwszych zł, - awanse nauczycieli 100zł, - zasiłki i pomoc w naturze zł, - dożywianie uczniów zł, - Ośrodek pomocy społecznej zł, - pomoc materialna dla uczniów - stypendia zł. 3. Zadania własne realizowane na podstawie porozumień: plan zł, wykonanie zł, tj. 100,0%, - dożywianie uczniów zł. IV. Środki na dofinansowanie zadań własnych gmin ze źródeł pozabudżetowych Plan zł, wykonanie zł, tj. 93,2%, - środki na dofinansowanie W odpowiedzi własnych inwestycji pozyskane z SAPARD zł, - udział mieszkańców w kanalizacji sanitarnej w Bobrowicach i budowie sieci wodociągowej w m. Janiszowice Strużka zł. V. Subwencje Plan zł, wykonanie zł, tj. 100%, - część oświatowa subwencji ogólnej zł, - część równoważąca subwencji ogólnej zł. W roku 2005 zrealizowano dochody w wysokości10 Dziennik Urzędowy poz ,3% w stosunku do planowanych dochodów rocznych. Najniższy procent wykonania dochodów osiągnięto z tytułu: 1. Sprzedaży składników majątkowych - tylko 18,0%. 2. Wpływów z karty podatkowej - 0,4%: - dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. 3. Podatek od spadków i darowizn - 75,7%: - dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. 4. Podatek od posiadania psów dochodów nie uzyskano. 5. Wpływy z opłaty targowej - 3,9%. 6. Podatek od czynności cywilnoprawnych - 39,6%; - dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. 7. Wpływy z usług ścieki - 69,8%. Realizacja wydatków budżetowych: Plan zł, wykonanie zł, tj. 87,4%. Analiza wykonania wydatków budżetowych wg działów: Dz Rolnictwo i łowiectwo Plan zł, wykonanie zł, tj. 45,7%, z tego: 1. Melioracje wodne Plan zł, wykonanie zł, tj. 40,7%, - konserwacja rowów melioracyjnych zł. 2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Plan zł, wykonanie zł, tj. 45,5%, - budowa sieci dosyłowej Wełnice - Przychów zł, - budowa sieci wodociągowej Barłogi, Żarków, Kukadło zł, - budowa sieci wodociągowej Prądocinek zł, - budowa studni głębinowych w m. Bronków, Przychów zł. 3. Izby rolnicze Plan zł, wykonanie zł, tj. 93,3%, - składki na Izby Rolnicze (2% wykonanych dochodów z tyt. podatku rolnego) zł. 4. Pozostała działalność Plan 5.900zł, wykonanie zł, tj. 38,7%, - prenumerata czasopism 131zł, - łapanie i przewóz bezpańskich psów do schroniska zł. Dz Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan zł, wykonanie zł, tj. 70,9%, z tego: 1. Dostarczanie wody wodociągi Plan zł, wykonanie zł, tj. 70,9%, a) wodociąg Bobrowice zł, - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł, - ekwiwalent za narzędzia 180zł, - materiały do obsługi i konserwacji zł, - armatura hydrantowa, hydrant naziemny zł, - energia zł, - remont hydrantów 244zł, - regeneracja wodomierzy 730zł, - badanie wody, analiza popłuczyn 590zł, - usunięcie awarii wodociągów zł, - wywóz odpadów - zużytych żwirków - 126zł, - usługi telekomunikacyjne 476zł, - opłaty za pobór wód podziemnych zł, b) wodociąg Bronków zł, - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł, - materiały do obsługi i konserwacji 853zł, - agregat pompowy zł, - energia zł, - pobór i analiza wód podziemnych, regeneracja wodomierzy zł, - remont dachu na stacji uzdatniania wody zł, - za dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych, pobór wód podziemnych, odprowadzenie popłuczyn zł, c) wodociąg Dychów zł, - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł, - odpis na FŚS, ekwiwalent zł, - materiały do obsługi i konserwacji zł, - agregat głębinowy zł, - energia zł,11 Dziennik Urzędowy poz badania wody, analiza popłuczyn zł, - usunięcie awarii, konserwacja gaśnic zł, - remont agregatu zł, - usługi telekomunikacyjne 579zł, - podróże krajowe zł, - opłaty za dozór techniczny, pobór wód zł, d) wodociąg Janiszowice zł, - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł, - odpis na FŚS zł, - materiały do obsługi i konserwacji 803zł, - energia zł, - badania wód, analiza popłuczyn zł, - usługi telekomunikacyjne 882zł, - roboty awaryjne, wywóz nieczystości - 906zł, - zajęcie pasa drogowego 992zł, - opłaty za dozór techniczny, pobór wód zł, e) wodociąg Wełmice zł, - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł, - odpis na FŚS 696zł, - materiału do obsługi i konserwacji 223zł, - hydrant naziemny 398zł, - energia zł, - montaż wodomierzy domowych zł, - podróże służbowe 71zł, - opłaty za dozór techniczny, pobór wód 594zł, f) wodociąg Prądocinek zł, - zużycie wody zł. Dz Transport i łączność Plan zł, wykonanie zł, tj. 99,5%, z tego: 1. Drogi publiczne wojewódzkie Plan zł, wykonanie zł, tj. 100,0%, - przekazana dotacja na inwestycje zł. 2. Drogi publiczne gminne Plan zł, wykonanie zł, tj. 99,3%, - naprawa chodników, wykaszanie poboczy, wycinka drzew zł, - projekt budowlany, odbudowa drogi dojazdowej w m. Przychów zł, - równanie dróg gminnych zł, - przegląd dróg i założenie książek obiektów zł. Dz Gospodarka mieszkaniowa Plan zł, wykonanie zł, tj. 94,4%, z tego: 1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan zł, wykonanie zł, tj. 94,4%, - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł, - wynagrodzenia z tyt. u/z (wycinka drzew, szkolenia BHP) zł, - zakup materiałów w ramach programu aktywizacji zawodowej 284zł, - materiały do remontu budynków komunalnych zł, - olej opałowy sala gimnastyczna + mieszkania zł, - olej opałowy budynek Nr 6 w m. Dychów zł, - energia zł, - badania kresowe pracowników zł, - wywóz nieczystości zł, - wyceny nieruchomości, podziały działek zł, - przeglądy techniczne budynków, założenie książek obiektów zł, - przegląd kotłowni olejowej 427zł, - rozliczenie kosztów i montaż rozdzielników zł, - remonty budynków komunalnych zł, - usługi zduńskie w m. Kukadło zł, - projekt decyzji o warunkach zabudowy zł, - ubezpieczenie budynków, pracowników 720zł, - podróże służbowe 53zł, - remont budynku Nr 6 w m. Dychów zł, - dokumentacja projektowa i zagospodarowanie działki przy budynku Nr 6 w m. Dychów zł.12 Dziennik Urzędowy poz Dz Działalność usługowa Plan zł, wykonanie zł, tj. 71,0%, 1. Plany zagospodarowania przestrzennego Plan zł, wykonanie 1830zł, tj. 10,2%: - przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy zł. 2. Cmentarze Plan zł, wykonanie zł, tj. 82%: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł, - Fundusz świadczeń socjalnych 696zł, - zakup materiałów (deski, szalunki, łopaty, rękawice) zł, - energia 537zł, - wykonanie chodnika, oświetlenia, elewacji kaplicy w m. Bobrowice zł, - wywóz nieczystości, pobór wody zł, - usługi telekomunikacyjne 348zł, - projekt budowlany kaplic w m. Bronków i Janiszowice zł. Dz Administracja publiczna Plan zł, wykonanie zł, tj. 87,3%, 1. Urzędy Wojewódzkie Plan zł, wykonanie zł, tj. 100,0% - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zł, - Fundusz Świadczeń Socjalnych i ekwiwalent - 696zł, - materiały biurowe zł, - rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne zł, - podróże służbowe krajowe zł. 2. Rady gmin Plan zł, wykonanie zł, tj. 90,3%: - diety i ryczałty Przewodniczącego, radnych i członków komisji Rady Gminy zł, - materiały biurowe, prenumerata prasy artykuły spożywcze zł, - zestaw komputerowy zł, - udział w szkoleniu, czyszczenie obrusów - 236zł, - organizacja gminnego festynu zł, - podróże służbowe - 37zł. 3. Urzędy gmin Plan zł, wykonanie zł, tj. 86,7%: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł, - wynagrodzenie z tyt. u/z (Radca Prawny, malowanie pomieszczeń biurowych, szkolenie BHP) zł, - Fundusz Świadczeń Socjalnych i ekwiwalenty zł, - materiały biurowe zł, - środki czystości zł, - artykuły gospodarcze (farba, gips, drabina, wiązanki okolicznościowe, znicze) zł, - znaczki pocztowe zł, - prenumerata prasy zł, - programy komputerowe zł, - zestawy komputerowe zł, - meble biurowe zł, - energia zł, - rozmowy telefoniczne zł, - udział w szkoleniach zł, - nadzór ZETO, prace informatyczne, serwis komputerowy zł, - konserwacje i naprawy sprzętu komputerowego, drukarek, ksero zł, - badania okresowe pracowników - 802zł, - prowizja BS zł, - wywóz nieczystości, pobór wody zł, - podróże służbowe krajowe zł, - ryczałty samochodowe zł, - ubezpieczenie budynków - 271zł. Promocja gminy zł: - Festyn w m. Tarnawa artykuły spożywcze zł, - nagrody, artykuły spożywcze (konkursy artystyczne młodzieży szkolnej) zł, - pocztówki, kartki historyczne, atlas - 908zł, - nagrody (zawody wędkarskie) zł, - wykonanie folderu promującego gminę zł, - forum sekretarzy zł, - współudział w dofinansowaniu wycieczki szkolnej zł. Współpraca z zaprzyjaźnioną gminą w Niemczech13 Dziennik Urzędowy poz zł: - wynagrodzenie z tyt. u/z tłumacza zł, - upominki, napoje - 382zł, - wyjazd do Niemiec (wynajem autokaru, ubezpieczenie uczestników) zł. 4. Pozostała działalność Plan zł, wykonanie zł, tj. 87,2% - składki na rzecz stowarzyszeń zł. Dz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan zł, wykonanie zł, tj. 99,9%, 1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan - 512zł, wykonanie - 512zł, tj. 100,0%, - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 512zł. 2. Wybory Prezydenta RP Plan zł, wykonanie zł, tj. 99,%, - wynagrodzenia i pochodne u/z (spisy wyborców) zł, - diety członków komisji zł, - materiały biurowe zł, - podróże służbowe krajowe - 917zł. 3. Wybory do Sejmu i Senatu Plan zł, wykonanie zł, tj. 100,0%, - wynagrodzenia i pochodne u/z (spisy wyborców) zł, - diety członków komisji zł, - materiały biurowe zł, - podróże służbowe krajowe - 625zł. Dz. 752 obrona narodowa Plan - 395zł, wykonanie - 395zł, tj. 100,0%, - prenumerata prasy - 275zł, - udział w szkoleniu - 120zł. Dz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan zł, wykonanie zł, tj. 91,7%, 1. Komendy Powiatowe Policji Plan zł, wykonanie zł, tj. 99,8% - zakup paliwa zł, - dofinansowanie utrzymania jednego etatu dzielnicowego zł. 2. Ochotnicze Straże Pożarne Plan zł, wykonanie zł, tj. 95,5%, z tego: a) Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrowicach zł: - wynagrodzenia za obsługę samochodu zł, - materiały do remontu remizy zł, - paliwo - 692zł, - prenumerata prasy, wieniec - 98zł, - węgiel - 542zł, - energia - 884zł, - remont samochodu SAR zł, - wywóz nieczystości - 77zł, - przegląd samochodu, rejestracja, przegląd gaśnic - 643zł, - instalacja systemu alarmowego zł, - ubezpieczenie samochodu, członków OSP zł, - podróże służbowe krajowe - 304zł, b) Ochotnicza Straż Pożarna w Bronkowie zł: - wynagrodzenie za obsługę samochodu zł, - paliwo zł, - zawody strażackie art. spożywcze zł, - prenumerata prasy, wieniec - 98zł, - energia zł, - wywóz nieczystości - 77zł, - przegląd samochodu, gaśnic - 238zł, - ubezpieczenie samochodu, członków OSP zł, c) Ochotnicza Straż Pożarna w Strużce zł: - wynagrodzenie za obsługę samochodu zł, - paliwo - 273zł, - części do samochodu, materiały - 191zł, - prenumerata prasy, wieniec - 98zł, - sprzęt ratownictwa technicznego zł, - energia zł, - remont pompy samochodu Star zł, - usługi telekomunikacyjne - 334zł,14 Dziennik Urzędowy poz przegląd samochodu, gaśnic - 238zł, - wywóz nieczystości - 72zł, - podróże służbowe krajowe - 71zł, - ubezpieczenie samochodu, członków OSP zł, d) Ochotnicza Straż Pożarna w Wełmicach zł: - wynagrodzenie za obsługę samochodu zł, - części do samochodu - 320zł, - paliwo - 538zł, - zawody strażackie art. spożywcze - 965zł, - prenumerata czasopisma, wieniec - 98zł, - przegląd samochodu, gaśnic - 292zł, - wywóz nieczystości - 45zł, - ubezpieczenie samochodów i członków OSP - 971zł. 3. Obrona Cywilna Plan zł, wykonanie - 260zł, tj. 3,1%: - - prenumerata prasy - 23zł, - - podróże służbowe krajowe - 237zł. Dz Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan zł, wykonanie zł, tj. 75,0%, 1. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Plan zł, wykonanie zł, tj. 75,0%: - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne zł, - materiały biurowe zł, - opłaty komornicze, koszty egzekucyjne zł. Dz Obsługa długu publicznego Plan zł, wykonanie zł, tj. 93,8%, 1. Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Plan zł, wykonanie zł, tj. 93,8%: - odsetki od kredytu BOŚ Poznań zł, - odsetki PKO Zielona Góra zł, - odsetki GBW S.A. Gorzów Wlkp zł. Dz Różne rozliczenia Plan zł, wykonanie zł, tj. 100,0%, 1. Różne rozliczenia finansowe Plan zł, wykonanie zł, tj. 100,0%: - wpłaty do budżetu państwa na zwiększenie podstawowej subwencji ogólnej zł. Dz Oświata i wychowanie Plan zł, wykonanie zł, tj. 96,3%, 1. Szkoły Podstawowe Plan zł, wykonanie zł, tj. 96,8%, z tego: 1) Dotacje Plan zł, wykonanie zł, tj. 99,9%, - Zakład budżetowy w Bobrowicach zł, - Zakład budżetowy w Dychowie zł; 2) Inwestycje Plan zł, wykonanie zł, tj. 69,6%, - budowa hali sportowej (mapy dc projektowych, koncepcja funkcjonowania) zł, - adaptacja strychu zł, - zmiana konstrukcji dachu zł, - remont korytarza, sal lekcyjnych zł, - wymiana rozdzielni głównej zł, - wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe zł, - remont sal lekcyjnych w m. Dychów zł; 3) Wydatki bieżące Plan zł, wykonanie zł, tj. 100,0%, - wyprawki szkolne zł. 2. Przedszkola Plan zł, wykonanie zł, tj. 93,3%, 1) Przedszkole w Bobrowicach zł wg załączonej informacji. 3. Dowożenie uczniów do szkół Plan zł, wykonanie zł, tj. 93,4%: - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zł, - zakup biletów miesięcznych dla uczniów15 Dziennik Urzędowy poz zł, - dowóz uczniów usługi PKS zł. 4. Pozostała działalność Plan zł, wykonanie zł, tj. 100,0% - fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów zł, - awanse nauczycieli obsługa komisji - 100zł. Dz Ochrona zdrowia Plan zł, wykonanie zł, tj. 59,9%, 1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan zł, wykonanie zł, tj. 59,9%: - wynagrodzenie członków Komisji zł, - materiały biurowe, prenumerata czasopism - 735zł, - nagrody za udział w konkursach zł, - udział w szkoleniach zł, - spektakle teatralne o tematyce profilaktycznej zł, - badania psychotropowe dot. stopnia uzależnienia zł, - obóz harcerski w Niesulicach zł, - kolonie profilaktyczne w Zakopanem zł, - wycieczka krajoznawcza - 421zł, - festyn w m. Bobrowice zł, - podróże służbowe krajowe - 205zł. Dz Pomoc społeczna Plan zł, wykonanie zł, tj. 90,3%, 1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Plan zł, wykonanie zł, tj. 98,8%, z tego: 1) Zadania zlecone zł: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł, - odpis na FŚS - 696zł, - materiały biurowe zł, - serwis oprogramowania zł, - podróże służbowe krajowe - 100zł, - wypłacone zasiłki zł, - składki ZUS od wypłaconych zasiłków zł; 2) Zadania własne zł: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł, - ekwiwalent na materiały biurowe - 240zł, - materiały biurowe - 339zł, - serwis oprogramowania - 98zł, - podróże służbowe - 9zł. 2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Plan zł, wykonanie zł, tj. 98,5%: - składki na ubezpieczenie zdrowotne zł. 3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Plan zł, wykonanie zł, tj. 73,7%: 1) Zadania zlecone zł: - zasiłki i zapomogi zł; 2) Zadania własne dotowane zł: - zasiłki i zapomogi zł; 3) Zadania własne zł: - zasiłki i zapomogi zł, - dofinansowanie dożywiania zł. 4. Dodatki mieszkaniowe Plan zł, wykonanie zł, tj. 65,6%: - dodatki mieszkaniowe zł. 5. Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej Plan 1.500zł, wykonanie 1.500zł, tj. 100,0%, - dofinansowanie dożywianie 1.500zł. 6. Ośrodki pomocy społecznej Plan zł, wykonanie zł, tj. 96,4%, 1) Zadania własne dotowane zł: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł, - wynagrodzenia z tyt. u/z zł, - odpis na FŚS - 696zł, - ekwiwalent na materiały biurowe - 480zł, - materiały biurowe zł, - rozmowy telefoniczne zł, - podróże służbowe krajowe - 509zł; 2) Zadania własne zł: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł, - wynagrodzenie z tyt. u/z - 791zł, - odpis na Fundusz socjalny - 696zł,16 Dziennik Urzędowy poz materiały biurowe zł, - rozmowy telefoniczne zł, - prowizja BS zł, - podróże służbowe krajowe zł. 6. Usługi opiekuńcze Plan zł, wykonanie zł, tj. 96,3%: - usługi opiekuńcze PCK zł, - pobyt w Domu Pomocy Społecznej zł. 7 Pozostała działalność Plan zł, wykonanie zł, tj. 100,0%: - dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych zł. Dz Edukacyjna opieka wychowawcza Plan zł, wykonanie zł, tj. 100,0%, 1. Pomoc materialna dla uczniów Plan zł: wykonanie zł, tj. 100,0%, - stypendia dla uczniów zł. Dz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan zł, wykonanie zł, tj. 82,3%, 1. Gospodarka ściekowa Plan zł, wykonanie zł, tj. 82,7%, z tego: 1) Kanalizacja Bobrowice zł: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł, - odpis na FŚS, ekwiwalent - 876zł, - materiały do obsługi i konserwacji zł, - części do pomp ściekowych zł, - energia zł, - remont pompy ściekowej zł, - płukanie studzienek, wywóz nieczystości zł; 2) Oczyszczalnia ścieków w Bronkowie zł: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł, - odpis na FŚS - 696zł, - części do pomp ściekowych zł, - siarczan żelazowy PIX zł, - materiały do obsługi i konserwacji zł, - energia zł, - remonty pomp ściekowych zł, - badanie wód, osadu, pobór wód podziemnych, wywóz nieczystości, płukanie studzienek zł, - opłata za odprowadzenie zanieczyszczeń zł, - mapy dc projektowych, rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków zł; 3) Oczyszczalnia ścieków w Dychowie zł: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł, - odpis na FŚS, ekwiwalent zł, - materiały do remontu zł, - siarczan żelazowy PIX zł, - materiały do obsługi i konserwacji zł, - energia zł, - wykonanie przyłącza energetycznego zł, - remont pompy ściekowej (mieszadło) zł, - remont instalacji elektrycznej zł, - remont układu napowietrzenia, demontaż podnośników powietrznych zł, - pobór wody, zrzut ścieków, wywóz nieczystości zł, - podróże służbowe krajowe zł, - opłata za odprowadzenie zanieczyszczeń zł. 2.Gospodarka odpadami Plan zł, wykonanie zł, tj. 57,6%: - zakup pojemników metalowych zł, - wywóz nieczystości zł, - aktualizacja projekty, dokumentacja i rekultywacja składowiska odpadów, nadzór zł. 3. Oświetlenie ulic, placów i dróg Plan zł, wykonanie zł, tj. 94,8%: - energia zł, - konserwacja punktów świetlnych zł, - dobudowa punktów świetlnych w m. Dychów zł, - wymiana opraw oświetleniowych w m. Kukadło zł, - mapy dc projektowych zł,17 Dziennik Urzędowy poz dokumentacja, projekt, kosztorys, wykonanie, nadzór oświetlenia w m. Dychów zł. Dz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan zł, wykonanie zł, tj. 48,7%, 1. Świetlice wiejskie Plan zł, wykonanie zł, tj. 26,1%: - artykuły gospodarcze (butla, gaz, kosz, miotła) do świetlicy w m. Bronków - 44zł, - sprzęt do ćwiczeń świetlica w m. Przychów - 365zł, - firany, naczynia do świetlicy w m. Żarków zł, - kino domowe, sprzęt AGD, naczynia, butla z gazem, kosz, miotła, szufelka, folia do świetlicy w m. Janszowice zł, - energia zł, - wywóz nieczystości - 187zł, - wymiana okien, drzwi, remont świetlicy w m. Janiszowice zł, - dokumentacja techniczna wymiany posadzek w świetlicy w m. Wełmice zł. 2. Biblioteki Plan zł, wykonanie zł, tj. 81,7%: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł, - odpis na fundusz socjalny, ekwiwalenty zł, - materiały biurowe, prenumerata prasy zł, - środki czystości - 822zł, - gaśnica, odkurzacz - 130zł, - szafa aktowa zł, - księgozbiór zł, - energia - 150zł, - rozmowy telefoniczne - 722zł, - pobór wody, zrzut ścieków, wywóz nieczystości - 307zł, - udział w szkoleniu - 150zł, - podróże służbowe krajowe - 610zł. Dz Kultura fizyczna i sport Plan zł, wykonanie zł, tj. 93,4%, 1. Obiekty sportowe Plan zł, wykonanie zł, tj. 84,2%: - wynagrodzenie z tyt. u/z (festyn w m. Bobrowice - przygotowanie stadionu, oprawa muzyczna) zł, - nawóz, wapno, worki na śmieci, benzyna zł, - pawilony - 321zł, - ławo - stoły zł, - kosiarka zł, - materiały do remont wiaty zł, - Dzień Dziecka w sołectwach zł, - Festyn w m. Wełnice (artykuły spożywcze, przywóz zespołu ) zł, - energia zł, - pobór wody, konserwacja systemu alarmowego zł, - wałowanie boiska - 458zł, - wykonanie oświetlenia, nadzór zł, - opłata ZAIKS - 220zł. 2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Plan zł, wykonanie zł, tj. 100,0%, - dotacja dla LKS Bóbr: Bobrowice zł, - dotacja dla Klubu Sportowego Energetyk Dychów zł, - dotacja dla UKS Sokół Bobrowice zł, - dotacja dla UKS Energetyk Dychów zł. W 2005 roku na planowane wydatki w kwocie zł zrealizowano w kwocie zł, co stanowi 87,6% planowanych wydatków rocznych. W zrealizowanych wydatkach ogółem, kwota zł, tj. 17,8% to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zł, tj. 67,0% to pozostałe wydatki bieżące dotacja dla Zakładów budżetowych w Bobrowicach i w Dychowie, utrzymanie urzędu i podległych jednostek oraz zł, tj. 15,2% to wydatki inwestycyjne. Nie występują przekroczenia wydatków w stosunku do planu w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Przy realizacji zadań stosowano przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Wydatki realizowano według planu w miarę posiadanych możliwości finansowych. Do najważniejszych prac wykonywanych w 2005 roku należą: 1. Budowa sieci dosyłowej w m. Wełnice Przychów. 2. Budowa sieci wodociągowej w m. Barłogi, Ża-18 Dziennik Urzędowy poz ków, Kukadło. 3. Budowa sieci wodociągowej w m. Prądocinek. 4. Budowa studni głębinowych w m. Bronków, Przychów. 5. Remonty dróg na terenie gminy. 6. Remonty budynków komunalnych. 7. Projekt budowlany na budowę kaplic na cmentarzach komunalnych. 8. Remont samochodu strażackiego OSP Bobrowice. 9. Remonty budynków i pomieszczeń oświatowych. 10. Rozbudowa z przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Bronków. 11. Rekultywacja składowiska odpadów w m. Prądocinek. 12. Oświetlenie w m. Dychów. 13. Remonty świetlic wiejskich w m. Janiszowice, Wełmce. Sprawozdanie z wykonania budżetu Przedszkola Samorządowego w Bobrowicach za 2005r. (nie podlega publikacji) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych Zespołu Szkół Samorządowych w Bobrowicach za okres od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r. (nie podlega publikacji) Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie za 2005r. (nie podlega publikacji) =================================================================================== 2204 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2005 ROK I. Ogólna charakterystyka budżetu miasta Budżet miasta Gubina na rok 2005 został przyjęty uchwałą Nr XXV/245/2004 Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2004r. w kwocie: - po stronie dochodów zł, - po stronie wydatków zł. Deficyt budżetowy został ustalony w wysokości zł. W 2005r. rozchody budżetowe zostały zaplanowane w wysokości zł z przeznaczeniem na spłatę następujących kredytów i pożyczek: a) na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska filia w Legnicy w kwocie zł, na termomodernizację budynku krytej pływalni oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gubinie, b) na spłatę kredytu zaciągniętego w banku PKO BP S.A oddział w Gubinie w kwocie zł, na rozbudowę i modernizację Polsko - Niemieckiego Centrum Szkoleniowo Doradczego. Ośrodek Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Przewlekle Chorych-Kryta pływalnia, c) na spłatę pożyczki stanowiącej udział w projektach finansowanych ze środków pomocowych z programu Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza 2002, zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Lubuska sieć obszarów aktywności gospodarczej miasta przyjazne inwestorom, d) na spłatę pożyczki na prefinansowanie projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Banku Gospodarstwa Krajowego II Oddział w Warszawie w kwocie zł na realizacje zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja obwodnicy centrum miasta Gubina budowa mostu w ciągu ul. Słowackiego, e) na spłatę pożyczki na prefinansowanie projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Banku Gospodarstwa Krajowego II Oddział w Warszawie w kwocie zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przygotowanie infrastruktury technicznej pod tereny mieszkaniowo-usługowe na Osiedlu Komorów w Gubinie - budowa drogi ul. Okrzei. Przychody budżetu w 2005r. zostały zaplanowane w wysokości zł i składały się z następujących zaciągniętych kredytów i pożyczek: a) kredyt na udział w projektach współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu w kwocie zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja obwodnicy centrum miasta Gubina budowa mostu w ciągu ul. Słowackiego,19 Dziennik Urzędowy poz b) kredyt na udział w projektach współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu w kwocie zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przygotowanie infrastruktury technicznej pod tereny mieszkaniowo - usługowe na Osiedlu Komorów w Gubinie - budowa drogi ul. Okrzei, c) pożyczka na prefinansowanie projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Banku Gospodarstwa Krajowego II Oddział w Warszawie w kwocie zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja obwodnicy centrum miasta Gubina budowa mostu w ciągu ul. Słowackiego, d) pożyczka na prefinansowanie projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Banku Gospodarstwa Krajowego II Oddział w Warszawie w kwocie zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przygotowanie infrastruktury technicznej pod tereny mieszkaniowo-usługowe na Osiedlu Komorów w Gubinie budowa drogi ul. Okrzei, e) pożyczka na udział w projektach współfinansowanych ze środków pomocowych z programu Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza 2002, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Lubuska sieć obszarów aktywności gospodarczej miasta przyjazne inwestorom. Plan budżetu miasta Gubina na koniec 2005r. po uwzględnieniu zmian zamknął się kwotami: - po stronie dochodów zł, - po stronie wydatków zł. Planowany deficyt został zwiększony do kwoty zł. Zwiększony deficyt został pokryty zwiększonymi przychodami pochodzącymi z następujących źródeł: a) obligacje komunalne w wysokości zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Gubinie oraz na remonty i modernizację dróg i chodników, b) kredyt zaciągnięty w BPH S.A. oddział w Gubinie w wysokości zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Lubuska sieć obszarów aktywności gospodarczej miasta przyjazne inwestorom, c) pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości zł na termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Gubinie. Budżet miasta Gubina na koniec 2005r. został wykonany w następujących wysokościach: - po stronie dochodów zł, - po stronie wydatków zł. Deficyt budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2005r. zamknął się kwotą zł. Rozchody budżetu (spłata kredytów i pożyczek), zostały wykonane w wysokości zł, natomiast przychody budżetu (zaciągnięte kredyty, pożyczki) zostały wykonane w wysokości zł. W 2005r. planowana była spłata pożyczek na prefinansowanie projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego II Oddział w Warszawie w wysokości zł. na dwa zadania inwestycyjne: - Modernizacja obwodnicy centrum miasta Gubina budowa mostu w ciągu ul. Słowackiego, - Przygotowanie infrastruktury pod tereny mieszkaniowo - usługowe na Osiedlu Komorów w Gubinie - budowa drogi ul. Okrzei. Wymienione pożyczki miały zostać spłacone w 2005r. dochodami gminy pochodzącymi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Z przyczyn niezależnych od naszej gminy środki pochodzące z w/w Funduszu zostaną przekazane przez Wojewodę Lubuskiego na rachunek gminy w 2006r., wówczas zostanie dokonana spłata zaciągniętych pożyczek na prefinansowanie. W trakcie roku budżetowego 2005 dokonywane były zmiany w budżecie miasta zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków. Zmiany te zostały wprowadzone 29 uchwałami Rady Miejskiej w Gubinie oraz 14 Zarządzeniami Burmistrza Miasta Gubina. Przyjęty plan na koniec 2005r. w stosunku do pierwotnej wielkości po stronie dochodów zwiększył się o kwotę zł, co stanowi wzrost o 3,40%, natomiast po stronie wydatków zwiększył się o kwotę zł, co stanowi wzrost o 6,34%. Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków w 2005r. przedstawia tabela Nr 1. II. Dochody budżetu miasta Gubina. 1. Informacja ogólna. Dochody budżetu miasta Gubina w 2005r. przedstawiały się następująco: Plan zł.20 Dziennik Urzędowy poz Wykonanie zł, co stanowi 95,08% planu. Plan i wykonanie dochodów za 2005r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 2. Zrealizowane dochody budżetu miasta w latach przedstawia tabela Nr 3. Z analizy wyżej wymienionych danych wynika, że dochody wykonane w 2005r. są wyższe od uzyskanych dochodów w pięciu ostatnich latach. Wyższe wykonanie wynika między innymi ze zwiększonych wpływów dochodów własnych oraz dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Strukturę zrealizowanych dochodów w 2005r. wg źródła pochodzenia przedstawia tabela Nr 4. Z jej analizy wynika, że największy udział w dochodach gminy mają dochody własne i wynoszą 34,78% ogółu dochodów. Drugą pozycję co do wielkości udziału w dochodach gminy stanowią subwencje (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca), które wynoszą 27,51% dochodów ogółem. 2. Realizacja dochodów budżetowych Dochody własne Plan dochodów własnych przyjęty w budżecie miasta na 2005r. wynosił zł, natomiast realizacja na koniec roku wyniosła zł, co stanowiło 97,87% planu. W porównaniu do 2004r., w którym dochody własne zostały wykonane w wysokości zł, nastąpił wzrost o 4,55%. Największy udział w dochodach własnych stanowiły wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, w wysokości zł, co stanowi 45,11% wykonanych ogółem dochodów własnych. W porównaniu do 2004r., w którym dochody z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły zł, nastąpił spadek o 0,8%. Niższe wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wynika z niższych wpływów wynikających ze zwiększonej ilości zwolnień z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały nr XI/90/2003 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 27 października 2003r. w sprawie programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców. Drugą istotną pozycję w dochodach własnych stanowiły wpływy z tytułu najmu, które w 2005r. zostały zrealizowane w wysokości zł, co stanowiło 15,68% wykonanych ogółem dochodów własnych. W porównaniu do 2004r., w którym dochody z najmu zostały zrealizowane w wysokości zł, nastąpił spadek o 0,14,%. Spadek dochodów z tytułu najmu w stosunku do roku ubiegłego jest niewielki i wynika z zaległości w płaceniu czynszu przez podmioty, które nie kwalifikowały się do ulgi w postaci obniżenia stawki najmu na podstawie Zarządzenia nr 303/2003 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 17 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem gruntu gminnego, wykorzystywanego na działalność gospodarczą. Kolejną pozycję w dochodach własnych gminy w 2004r. stanowiły dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości) zrealizowane w wysokości zł, co stanowiło 3,95% wykonanych ogółem dochodów własnych. W porównaniu do 2004r., w którym dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wynosiły zł, nastąpił spadek o 18,95%. Plan oraz wykonanie dochodów własnych gminy za 2005r. przedstawia poniższe zestawienie Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego ,46 2. Dochody z najmu ,50 3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,37 4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości ,48 5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej ,12 6. Podatek od nieruchomości ,97 7. Podatek rolny i leśny ,43 8 Wpływy z usług (MOS, MPOS, UM) ,35 9. Podatek od czynności cywilnoprawnych , Podatek od środków transportu , Podatek od spadków i darowizn , Podatek od posiadania psa ,00 Pokazać jeszcze
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l Bardziej szczegółowo DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie Bardziej szczegółowo Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody Bardziej szczegółowo Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe
Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa, Bardziej szczegółowo 751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów Bardziej szczegółowo BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK
BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25 Bardziej szczegółowo Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14 Bardziej szczegółowo DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA
Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96 Bardziej szczegółowo WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU
Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00 Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.
UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art. Bardziej szczegółowo Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku
Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego Bardziej szczegółowo Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.
Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo Bardziej szczegółowo WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta Bardziej szczegółowo Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00
Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie Bardziej szczegółowo Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.
Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne Bardziej szczegółowo 75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%
1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU Bardziej szczegółowo Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.
Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów Bardziej szczegółowo TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach Bardziej szczegółowo DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-
Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.
ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział Bardziej szczegółowo Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 Bardziej szczegółowo PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia Bardziej szczegółowo DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/
Zał. Nr 1do uchwały nr IV/22/2002 DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 900,00 - dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 500,00 - dochody Bardziej szczegółowo Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.
Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19% Bardziej szczegółowo DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu Bardziej szczegółowo PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/217/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2004 roku PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok 010 Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu Bardziej szczegółowo PLAN DOCHODÓW na 2006 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO Bardziej szczegółowo Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %
Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna Bardziej szczegółowo Planowane wydatki budżetu na 2011 rok
Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050 Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bardziej szczegółowo WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.
S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE Bardziej szczegółowo Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący
Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano Bardziej szczegółowo Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.
Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Bardziej szczegółowo D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok
D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok Załącznik nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. l.p Klasyfikacja W tym: Źródło dochodów Plan Dział OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe 1. 100 Górnictwo Bardziej szczegółowo PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/75/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 stycznia 2008 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 900,00 01010 Infrastruktura Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania Bardziej szczegółowo Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok
budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz Bardziej szczegółowo WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008
WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty Bardziej szczegółowo Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.
Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I Bardziej szczegółowo DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.
DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Bardziej szczegółowo DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or 0151/ 2/06 Wójta Gminy Murów z dnia 4 stycznia 2006 DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/. 9.689.480,00 010 ROLNICTWO 283.131,00 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Bardziej szczegółowo PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo Bardziej szczegółowo Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent
Dochody budżetowe załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 308,000 Bardziej szczegółowo Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.
Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70 Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku
ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Bardziej szczegółowo Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i Bardziej szczegółowo UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-
UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2007 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2006 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano Bardziej szczegółowo Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok
Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.
ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej Bardziej szczegółowo Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.
UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.
BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.
ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów Bardziej szczegółowo Plan dochodów budżetowych na 2014 rok
Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej Bardziej szczegółowo Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.
Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17 Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : - Bardziej szczegółowo Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku
Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie Bardziej szczegółowo Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.
Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO Bardziej szczegółowo WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.
PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.
UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 Bardziej szczegółowo Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.
Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych Bardziej szczegółowo Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.
2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 Bardziej szczegółowo Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.
Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 150/15
Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1 Bardziej szczegółowo Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok
1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych Bardziej szczegółowo Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1
Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 492 105,00 486 535,70 98,87 01010 Infrastruktura wodociągowa i 114 629,00 Bardziej szczegółowo Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.
DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres