Source: https://businesscenter.podnikatel.cz/diskuse/1082132/
Timestamp: 2020-05-30 00:24:45+00:00
Document Index: 34415491

Matched Legal Cases: ['§ 10', '§ 9', '§ 9', '§10', '§ 10', '§ 9', '§ 9', '§10', '§ 10']

Rever.ch:službu ve Špaň. fakturují z VB - BusinessCenter.cz
BusinessCenter.cz » Diskuse » Rever.ch:službu ve Špaň. fakturují z VB
Rever.ch:službu ve Špaň. fakturují z VB
PetrT. (neregistrovaný) 195.250.140.---
4. 6. 2013 11:08
Dobrý den, naši zaměstnanci byli na školení ve Španělsku. Školení nám ale fakturuje firma z V. Británie. Ta je plátcem DPH ve V.B., jestli i Špaň. to netuším. Na faktuře není ani zmínky o reverse charge. Prosím poraďte - jak účtovat? Děkuji Vám.
4. 6. 2013 11:26
Re: Rever.ch:službu ve Špaň. fakturují z
a je na faktuře DPH? šlo pouze o vstup na školení dle § 10b odst. 1 písm.a) ZDPH nebo jiné služby?
zdanila bych na ř. 5 a 43, pokud je od plátce daně
4. 6. 2013 12:56
Díky za reakce. Miluji DPH .
Byla to účast na vícedenním odborném školení v Madridu. O DPH není na Fa ani zmínka. A ani nevím jestli se jedná o provozovnu anglické firmy, popř. nějaké úplně cizí firmy, která to bude do VB přefakturovávat. To ale nemám povinnost zjišťovat, ne? Nezdá se mi proto ten ř. 5 a 43 ( § 9 odst. 1)
4. 6. 2013 13:07
podle mě musíte zjištovat, kdo vám fakturuje , zda plátci či neplátci, v jaké režimu....
podle mě přenáší daňovou povinnost dle § 9/1 na příjemce plnění,
ale to je na vás si to zjistit
4. 6. 2013 13:16
Nemusí, "vstupné na seminář"§10b je plnění mimo ČR, je jedno zda od plátce či neplátce. Tak jako ubytování, stravování...
Mimo naše DPH
4. 6. 2013 13:42
právě že se domnívám, že nejde o "vstupné".
pokud by to bylo vstupné, tak by mělo být s jejich daní, zdaněno u nich a pak mimo vaše přiznání k DPh
4. 6. 2013 14:06
Myslím, že podle § 10b je to vlastně asi opravdu mimo naše DPH (školení=vzdělávání )
(1) Místem plnění při poskytnutí služby v oblasti ... vzdělávání ... je místo konání akce, pokud jde o službu spočívající v oprávnění ke vstupu na takovou akci+služby přímo související s tímto oprávněním. Dodavatel je plátce DPH, na Fa o něm nepíše, ani o rev. charge. Podle mne tedy v přiznání nebude ano zmínka, je to ta ok prosím? A děkuji že reagujete.
to účast na vícedenním odborném školení v
>>>>>Madridu. O DPH není na Fa ani zmínka. A ani nevím
>>>>>jestli se
>>>>>jedná o provozovnu anglické firmy, popř. nějaké úplně
>>>>>cizí firmy, která to bude do VB přefakturovávat. To
>>>>>nemám povinnost zjišťovat, ne? Nezdá se mi proto ten
>>>>>ř. 5 a 43 ( § 9 odst. 1)
>>>>podle mě musíte zjištovat, kdo vám fakturuje , zda
>>>>plátci či neplátci, v jaké režimu....
>>>>podle mě přenáší daňovou povinnost dle § 9/1 na
>>>>příjemce plnění,
>>>>ale to je na vás si to zjistit
>>>Nemusí, "vstupné na seminář"§10b je plnění mimo ČR,
>>>jedno zda od plátce či neplátce. Tak jako ubytování,
>>>stravování...
>>>Mimo naše DPH
>>právě že se domnívám, že nejde o "vstupné".
>>pokud by to bylo vstupné, tak by mělo být s jejich
>>daní, zdaněno u nich a pak mimo vaše přiznání k DPh
>Myslím, že podle § 10b je to vlastně asi opravdu mimo
>naše DPH (školení=vzdělávání )
>(1) Místem plnění při poskytnutí služby v oblasti ...
>vzdělávání ... je místo konání akce, pokud jde o
>službu spočívající v oprávnění ke vstupu na takovou
>akci+služby přímo související s tímto oprávněním. Dodavatel
>je plátce DPH, na Fa o něm nepíše, ani o rev. charge.
>Podle mne tedy v přiznání nebude ano zmínka, je to ta
>ok prosím? A děkuji že reagujete.
právě proto , že píšete, že dodavatel je plátce, a podle vás je místo plnění u nich, tak musí být faktura s jejich vyčíslenou daní.
teprve pak může jít celé do nákladů a mimo vaše přiznání.
jinak bych zdanila jako pořízení služby z EU, když není zdaněno u nich. někde být zdaněno musí.
4. 6. 2013 16:58
Možná ta VB firma není plátce daně ve Španělsku a potom je to o tom, že někdo z vás by tu daň v tom Španělsku měl zaplatit...pokud je místo plnění tam.
Kde bychom mohli ověřit je-li tfirma z VB firma plátcem DPH ve Španělsku?
4. 6. 2013 17:13
ale to je přece věcí firmy, která uskutečňuje.Náš zákon odkazuje na místo plnění "jinde"
Já z pohledu odběratele služeb po tomto přece pátrat nemusím, nemám žádný výnos v jiném státě
Z vlastní zkušenosti, tydenní konference ve Francii (záměr byl uplatnit DPH tam)- fakturováno bez DPH a po měsíci složitého a zdlouhavého zjišťování jsme vymohli papír z jejich ministerstva financí, který řekl, že tyto vědecké konference jsou osvobozeny z veškerých daní, včetně DPH