Source: http://docplayer.fi/747127-Nokia-pahkinankuoressa.html
Timestamp: 2017-06-27 11:15:18+00:00
Document Index: 23795562

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA - PDF
NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA
Download "NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA"
1 NOKIAN KAUPUNKI Tilinpäätös 20072 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA Pinta-ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden lopussa Elinkeinorakenne 2005 (työpaikat) Palvelut 51,7 % Jalostus 45,4 % Alkutuotanto 1,0 % Tuntematon 1,9 % Tuloveroprosentti v ,0 % Taloustietoja Vuoden 2007 tilinpäätöksen mukaiset toimintamenot (ulkoiset) olivat 159,5 miljoonaa euroa ja investointimenot 21,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2007 vuosikate oli 8,2 miljoonaa euroa, 267,8 euroa asukasta kohti. Kaupungilla oli pitkäaikaista lainaa vuoden 2007 lopussa 28,2 miljoonaa euroa, 924 euroa asukasta kohti. Kuntakonsernin lainat olivat miljoonaa euroa, euroa asukasta kohti.3 Nokian kaupungin tilinpäätös 20074 Kannen kuvat: Kuvia Nokialta vuodelta 1937, Lehtioksan valokuvaamo, Nokian kaupungin valokuva-arkisto Julkaisun taitto Marita Gröndahl Paino: Nokian kaupungin keskustulostamo 20085 Nokian kaupunki TILINPÄÄTÖS 2007 Sisältö Vs. kaupunginjohtajan katsaus KAUPUNGIN JOHTAMINEN Kaupungin hallinto-organisaatio 1 Kaupunginvaltuusto 2 Kaupunginhallitus 3 TOIMINTAKERTOMUS Yleinen taloudellinen kehitys 7 Kunnallistalouden kehitys 7 Tampereen seudun kehitys 8 Nokian kaupungin talouden kehitys 8 Käyttötalous, verotulot ja valtionosuudet, tuloksen muodostuminen 8 rahoituslaskelma, tase 9 Talousarvion toteutuminen 15 Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon 16 Konsernitarkastelu 16 KOKO KAUPUNGIN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 21 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN PALVELUKESKUKSITTAIN Kaupunginvaltuuston alainen toiminta 25 Hallintokeskus 25 Erilliset hallintopalvelut 25 Kanslia- ja henkilöstöpalvelut 27 Kehittämis- ja talouspalvelut/elinkeinopalvelut 30 Holhoustoimen edunvalvonta 31 Ruokapalvelut 34 Työllisyyspalvelut 36 Perusturvakeskus 38 Lähipalvelut 38 Perhepalvelut 41 Vanhuspalvelut 44 Erityispalvelut 46 Kasvatus- ja opetuskeskus 49 Hallinto- ja tukipalvelut 49 Perusopetus 52 Erityisopetus 55 Lukio 56 Työväenopisto 58 Varhaiskasvatus 616 Kulttuurikeskus 66 Kulttuuritoimi 66 Kirjastotoimi 69 Liikunta- ja nuorisokeskus 72 Liikuntatoimi 72 Nuorisotoimi 75 Tekninen keskus 79 Johto ja hallinto 79 Toimistopalvelut 81 Varikko 83 Tilatekniikka 85 Kunnallistekniikka 87 Maankäyttö 90 Tilatuotanto 93 Aluetuotanto 96 Vesihuoltolaitos 99 Ympäristönsuojeluyksikkö 102 Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö 104 Rakennusvalvontayksikkö 105 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 107 INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 108 TULOSLASKELMA 111 RAHOITUSLASKELMA 112 TASE 113 KONSERNITASE 115 LIITTEET Tilinpäätöksen liitetiedot 117 Tuloslaskelman liitetiedot 118 Tasetta koskevat liitetiedot 121 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 124 Henkilöstöä koskevat liitetiedot 125 Vesihuoltolaitosta koskevat laskelmat 126 Omistuksia muissa yhteisöissä 129 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 130 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista sekä tositelajeista 1317 Erilainen juhlavuosi Vuosi 2007 oli Nokian kaupungille juhlavuosi. Perinteikäs teollisuuskaupunkimme täytti 70 vuotta. Syntymäpäiviä ei haluttu viettää vain yhdessä isossa juhlatilaisuudessa, vaan kaupunkilaisille järjestettiin juhlavuoden teemalla lukuisia erilaisia tapahtumia. Luonnollisesti Nokia-viikko oli vuoden vilkkainta tapahtumaaikaa. Viikon aikana järjestettiin kymmeniä tilaisuuksia niin lapsille, perheille kuin varttuneimmillekin kaupunkilaisille. Yhteensä tilaisuuksissa kävi noin asukasta. Kesällä oman kaupungin asukkaiden lisäksi Nokialle keräsi väkeä tuttuun tapaan Tapsan Tahdit, joiden yleisömääräksi laskettiin kävijää. Nokian Työväen Teatterin Tapio Rautavaarasta kertoneen näytelmän Sininen uni näki teatterin ystävää. Syyskuun 24. päivänä kaupunginvaltuustolla oli juhlakokous, jossa juhlaesitelmän piti Suomen Kuntaliiton toimitusjohtaja Risto Parjanne. Samassa kokouksessa jaettiin seitsemän Nokia-mitalia ansioituneille nokialaisille kaupunkilaisille sekä yrityksille. Juhlavuodelle sopivasti kaupungin asukasluku nousi uudelle tasolle, kun asukkaan raja ylittyi huhti - toukokuussa. Väestön kasvu jatkuu, ja uudet nokialaiset tuovat varmasti uusia arvoja, ideoita ja käsiä Nokian kehittämiseen lähivuosinakin. Taloudessa jatkuivat entiset tuulet. Kasvukunnalle tyypillisesti investointitahti on huima. Vuoden 2007 investoinneista vain alle puolet pystyttiin rahoittamaan tulorahoituksella. Loput rahoitettiin pääosin velanottoa lisäämällä. Kaupungin velkaantumiskehitys onkin huolestuttava. Tuloslaskelma näyttää runsaan euron alijäämää. Ilman eräiden varausten purkamista ja poikkeuksellisen suuria maanmyyntituloja, olisi alijäämää muodostunut useita miljoonia euroja. Niinpä talouden haasteet Nokialla jatkuvat. Elämme parhaillaan erittäin hyvää suhdannevaihetta valtakunnallisesti. Lamaa varten kaupungilla ei ole enää olemassa taloudellisia puskureita. Juhlavuosi päättyi dramaattisesti kriisiin. Jätevesilaitokselta pääsi kielletyn putkiliitoksen ja inhimillisen virheen seurauksena puhdistettua jätevettä vesijohtoverkostoon. Tämä aiheutti tuhansien nokialaisten sairastumisen vatsatauteihin ja niiden jälkitauteihin Nokianvirran eteläpuolella sekä Haaviston- Harjuniityn alueella. Kriisi on aiheuttanut suurta inhimillistä tuskaa ja hätää. Monilla pitkittyneet oireet vaativat kuukausien hoitoa. Vesi oli likaantuneella alueella juomakelvotonta useamman kuukauden ajan. Myös useat yritykset ovat kärsineet taloudellisia menetyksiä. Vesikriisi on tuonut kaupungille miljoonien eurojen menetykset. Korvauksien maksaminen saattaa kestää vuosia. Niinpä tilinpäätöksen yhteydessä tehtiin 2,1 miljoonan euron varaus vesikriisin tuleviin kuluihin. Vesikriisi on opettanut meille kaikille paljon. Toiminta kriisin aikana on täysin erilaista kuin ns. normaaliaikana. Tiedotus, vedenjakelu, terveydenhuolto, kaupungin laitosten toiminta kriisiaikana, päätöksentekoprosessit, varautumissuunnittelu, vesiverkoston puhdistaminen. Kaikkia näitä tulee jälkikäteen analysoida kriittisesti ja tehdä tarvittavat muutokset. Vesikriisin opit muokkaavat todennäköisesti myös valtakunnallisia ohjeistuksia. Samalla vesikriisi näytti yhteiskuntamme haavoittuvuuden. Yhden venttiilin aukaiseminen sai aikaan sodan jälkeisen ajan suurimman kriisin Nokialla. Kriisejä ja onnettomuuksia tulee ennaltaehkäistä kaikin mahdollisin keinoin. Silti on hyvä muistaa, että tsunameita, suuronnettomuuksia, sotia tai epidemioita ei ole koskaan pystytty kokonaan estämään. Siksi varautuminen näihin poikkeaviin oloihin on oleellista. Vesiverkosto on nyt puhdistettu. Haluan kiittää kaupungin asukkaita ja yrityksiä kärsivällisyydestänne vesikriisin aikana. Kiitoksen ansaitsevat myös luottamushenkilöt ja kaupungin henkilöstö, jotka yhdessä tekivät parhaansa, että tilanne saataisiin mahdollisimman pian normaaliksi. Pasi Virtanen vs. kaupunginjohtaja8 Nokian kaupungin kokonaismenot (ulkoiset) (1000 ) Lainojen lyhennykset; Investoinnit; Korko- ym rahoituskulut; Yleishallinto; Yhdyskuntapalvelut; Koulutuspalvelut; Perusturva; Kulttuuripalvelut; Liikunta- ja nuorisopalvelut; Nokian kaupungin kokonaistulot (ulkoiset) (1000 ) Investointien tulot; Lainanotto; Korko ym rahoitustulot; Vuokrat ja muut tulot; Maksut ja myyntitulot; Yleinen valtionosuus; 799 Kunnallisvero; OPM:n valtionosuus; STM:n valtionosuus; Kiinteistövero; Yhteisövero; 8 0189 110 KAUPUNGINVALTUUSTO Valtuutetut vuosina SDP Aaltonen Auli lastenhoitaja, työsuojeluvaltuutettu VAS Ahtola Pertti paperityöntekijä, eläk. KOK 1.vpj Ala-Uotila Mika asianajaja, oikeust.lis. SDP Asell Marko kansanedustaja SKP Hernesniemi Herkku pääluottamusmies, eläk. KESK Honkiniemi Tiina emäntä, LVI-eristäjä VAS Hyyti Kristiina teollisuustyöntekijä KOK Hämäläinen Jorma rehtori SDP Jaakkola Jouko FL.,tutkija VIHR Järvinen Minna luokanopettaja VAS Pj Kallio Seppo kunnallisneuvos KOK Karstila Tuomas radiol.erik.lääk., toimjoht. KOK Kilpikari Päivi varatuomari, käräjätuomari SDP Kivipuro Anna-Leena ammatinopettaja KOK Kork Jarmo lehtori, yks.yrittäjä VIHR Käkönen Jyrki professori, alkaen SDP Lehto Roope toiminnanjohtaja VAS Lehtonen Anneli lehtori VAS Lehtonen Outi nuorisotyöntekijä KD Luukko Tarja FM, tiedottaja VIHR Lähde Leo lehtori, eläk. KOK Martikkala Esa ins., toim.joht. KOK Mekkonen Erkki maanviljelijä SDP Mellin Pekka palopäällikkö SDP 2.vpj Nenonen Tuomo sosiaalineuvos SDP Nevala Sisko päivähoidon aluejohtaja SDP Nurminen Raija terveydenhoitaja SDP Ojala Reino kaupunginhallituksen pj SKP Palomäki Tuula sairauskassanjohtaja SDP Parkkali Seppo sähköasentaja, eläk. VAS Pesonen Tarja kodinhoitaja, työsuoj.valt. KOK Porraslampi Jari toiminnanjohtaja KESK Pulakka Esko maanviljelijä/insinööri VIHR Riihimäki Sanja erityisluokanopettaja, KM, saakka SDP Saarinen Paavo nuohoojamestari SKP Salonen Eero maalari KESK Siuvo Janne talonpoika, insinööri KESK Tuomisto Jaakko FM, rehtori, eläk. KOK Utriainen Päivi liikuntasihteeri VAS Veijola Mervi sairaanhoitaja SDP Vellonen Kari korjaamon esimies VAS Virolainen Rauli vuorotyönjohtaja VAS Virtanen Pekka lääkäri VAS Vuorinen Maija-Liisa toimistonhoitaja 211 KAUPUNGINHALLITUS Varsinaiset jäsenet: SDP Pj Reino Ojala kaupunginhallituksen pj SDP Raija Nurminen terveydenhoitaja SDP Jorma Kantanen henkilöstöpäällikkö VAS 1.vpj Marja-Leena Torkki laboratorionhoitaja VAS Mervi Veijola sairaanhoitaja KOK 2.vpj Päivi Kilpikari varatuomari, käräjätuomari KOK Esa Martikkala ins., toim.johtaja KESK Tiina Honkiniemi emäntä, LVI-asentaja SKP Herkku Hernesniemi pääluottamusmies, eläk. Henkilökohtaiset varajäsenet: SDP Marko Asell kansanedustaja SDP Anna-Leena Kivipuro ammatinopettaja SDP Pekka Mellin palopäällikkö VAS Anneli Lehtonen lehtori VAS Pertti Ahtola paperityöläinen, eläk. KOK Vuokko Suuniittu toimittaja KOK Erkki Mekkonen maanviljelijä KESK Esko Pulakka maanviljelijä, insinööri VIHR Sanja Riihimäki erityisluokanopettaja, KM, saakka VIHR Minna Järvinen luokanopettaja, alkaen 312 Nokian väestö osa-alueittain vuosina (31.12.) 1980 % 1990 % 2000 % 2006 % KOKO NOKIA , , , ,0 S 1 KESKUSTAAJAMA , , , ,9 T 01 Pohjoispuoli , , , ,3 P 001 Ydinkeskusta , , , ,2 P 002 Kankaantaka , , , ,1 P 003 Myllyhaka , , , ,0 P 004 Alhoniitty 991 4, , , ,3 P 005 Alinen 905 3, , ,4 P 006 Aaroninkorpi, Lähdeniitty , , , ,9 P 007 Harjuniitty, Haavisto , , , ,2 P 008 Vihnus 185 0, , , ,9 P 009 Maatiala 588 2, , , ,8 P 010 Viiki 204 0, , , ,7 T 02 Eteläpuoli , , , ,6 P 011 Nokian kartano 50 0,2 39 0,2 24 0,1 28 0,1 P 012 Koskenmäki , , , ,5 P 013 Vihola-Tyrkkölä 867 3, , , ,9 P 014 Kattilainen , , , ,3 P 015 Kohmala 117 0,5 89 0,3 92 0,4 69 0,2 P 016 Tervasuo 251 1, , , ,7 S 2 MUU NOKIA , , , ,3 T 03 Siuro, Linnavuori, Kulju , , , ,2 P 017 Linnavuori 920 3, , , ,4 P 018 Siuro 715 3, , , ,2 P 019 Kulju 544 2, , , ,5 T 04 Pohjoispuoli 950 4, , , ,3 P 020 Pinsiö 243 1, , , ,2 P 021 Jaakkola 276 1, , , ,8 P 022 Kuljunperä 196 0, , , ,5 P 023 Kauniainen 231 0, , , ,8 T 05 Eteläpuoli , , , ,8 P 025 Sarkola 360 1, , , ,3 P 026 Taivalkunta 289 1, , , ,2 P 027 Sorva 335 1, , , ,9 P 028 Tottijärvi 444 1, , , ,5 P 029 Metsäkulma 315 1, , , ,8 S 3 MUUT (laitokset jne.) 289 1, , , ,8 413 NOKIAN VÄESTÖN IKÄRAKENNE Ikäryhmä 1980 % 1990 % 2000 % 2006 % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 Yht , , , ,0 Nokian väestön ikärakenne % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Yli 65- vuotiaiden osuus väestöstä % 14,5 14,1 12,2 11,14 Alustavia tilinpäätöstunnuslukutietoja v Tampereen seudulta TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2007 Kangasala Kuru Lempäälä Nokia Pirkkala Tampere Ylöjärvi Toimintatuotot/Toimintakulut, % 12,5 18,1 17,2 19,6 18,1 36,2 22,1 Vuosikate/Poistot, % 102,3 55,0 68,5 96,1 145,6 137,1 145,4 Vuosikate, /asukas Asukasmäärä Tilikauden tulos, milj. 0,1-0,2-1,1-0,2 1,5 31,6 2,7 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2007 Kangasala Kuru Lempäälä Nokia Pirkkala Tampere Ylöjärvi Investointien tulorahoitus, % 49,3 36,1 32,1 47,2 45,9 98,0 49,8 Pääomamenojen tulorahoitus-% 38,2 20,8 24,1 39,2 31,6 85,0 39,2 Lainanhoitokate 1,5 0,6 1,0 2,0 1,0 3,7 1,6 Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä TASEEN TUNNUSLUVUT 2007 Kangasala Kuru Lempäälä Nokia Pirkkala Tampere Ylöjärvi Omavaraisuusaste, % 64,5 57,2 64,9 67,1 49,0 76,1 59,6 Rahoitusvarallisuus /as. -625, , ,0-936, ,0-690, ,5 Suhteellinen velkaantuneisuus-% 34,7 33,1 37,2 33,6 63, ,3 Lainat /as , Lainakanta , milj. 25,0 2,7 22,0 28,2 34,7 199,3 44,7 Lainasaamiset , milj. 0,4 0,2 0,2 0,2 158,0 0,8 Asukasmäärä KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT 2007 Kangasala Kuru Lempäälä Nokia Pirkkala Tampere Ylöjärvi Omavaraisuusaste, % 46,6 56,0 37, ,8 Rahoitusvarallisuus, /asukas Lainat, /asukas Lainakanta , milj. 4,8 58,4 55,6 680,2 50,2 Lainasaamiset , milj. 0,1 15,7 0,7 Kunnan asukasmäärä Euroa / as. Kangasala Kuru Lempäälä Nokia Pirkkala Tampere Ylöjärvi Toimintatuotot ulkoiset Verotulot Käyttötall.valt.osuus Yhteensä Toimintakulut ulkoiset Toimintakate Veroprosentti ,00 19,25 18,50 18,00 19,00 18,00 18,25 Kangasala Kuru Lempäälä Nokia Pirkkala Tampere Ylöjärvi Investointien menot milj. brutto 13,5 0,7 8,7 21,2 11,0 121,8 18,1 netto 12,0 0,7 8,3 16,1 10,7 119,2 13,2 615 Yleinen taloudellinen kehitys Nousukausi jatkui Suomessa myös vuonna 2007, vaikka markkinoilla alkoi näkyä epävarmuutta. Kokonaistuotanto lisääntyi vuonna 2007 noin 4,5 %. Tuotannon kasvuvauhdin arvioidaan hidastuvan jonkin verran vuonna 2008, ennustelaitosten arviot liikkuvat 3-3,5 prosentin haarukassa. Kansainvälisen talouden suotuisa kehitys jatkuu myös ensi vuonna, vaikka talouskehitykseen liittyykin uhkia muun muassa rahoitusmarkkinoilla sekä raaka-ainemarkkinoilla, varsinkin öljymarkkinoilla. Tuotannon kasvu Suomessa on ollut parina viime vuonna ripeää lähes kaikilla päätoimialoilla ja erityisen nopeaa tehdasteollisuudessa, kaupassa sekä rahoitus- ja vakuutustoiminnassa. Teollisuuden tilauskanta on normaalia suurempi ja kapasiteetin käyttöaste korkea. Myös maatalouden, rakentamisen, kaupan sekä rahoitustoiminnan tuotanto on lisääntynyt ripeästi. Yritysten luottamusindikaattorit ja suhdannebarometrit osoittavat korkeasuhdanteen jatkuvan. Epävarmuudet liittyvät kotimaiseen hinta- ja kustannuspaineeseen sekä kansainvälisen talouden kehitykseen, erityisesti rahoitusmarkkinoiden rauhattomuuteen. Vuoden 2007 kuluttajahintojen arvioitiin kohonneen 2½ prosenttia. Kotimaiset kustannuspaineet ovat olleet toistaiseksi vähäisiä vaikka eräillä aloilla aletaan lähestyä ylikuumenemistilannetta. Inflaatiovauhtia ovat kiihdyttäneet viime vuonna erityisesti yleisen korkotason kohoaminen sekä asuntohintojen nousu. Vuonna 2008 inflaatio pysynee viime vuoden keskimääräisellä tasolla. Palkkaratkaisut ja tuottavuuskehitys vaikuttavat keskeisesti tänä vuonna kotimaiseen kustannuskehitykseen. Työllisyyden kehitys on ollut suotuisaa. Työllisten lukumäärän arvioidaan lisääntyneen vuonna 2007 lähes henkilöllä. Työllisyysaste ylitti jo 70 %. Vuonna 2008 työllisten lukumäärän kasvu hidastuu ja työllisen työvoiman määrä ylittää 2,5 miljoonaa henkilöä. Keskimääräisen työttömyysasteen arvioidaan alenevan ensi vuonna lähes kuuden prosentin tuntumaan. Kunnallistalouden kehitys Kuntaliiton mukaan kuntatalous kehittyi vuonna 2007 myönteisesti. Kuntien taloustilannetta on parantanut kuntien verotulojen kasvu, joka oli viime vuonna peräti 7,5 prosenttia. Kasvu johtui hyvästä työllisyys- ja ansiokehityksestä. Myös yhteisöverojen tuotot kasvoivat reippaasti. Kuntien taloudellista tilannetta uhkaavat kuitenkin kansainvälisen taloustilanteen epävarmuustekijät ja kuntien taloustilanne saattaa muuttua nopeasti. Lisäksi kuntien väliset talouserot ovat säilyneet suurina. Ennakkotilinpäätösten mukaan kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot kasvoivat viime vuonna 5,3 prosenttia. Menojen kasvu selittyy palkkakustannusten kasvulla ja palvelujen kysynnän lisääntymisellä. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate nousi edellisvuodesta. Yleisestä kehityksestä huolimatta vuosikate laski kuitenkin noin 150 kunnassa ja lisäksi joissakin kunnissa verotulot jopa pienenivät. Vain noin 100 kunnassa vuosikate riitti investointien omahankintamenoihin. Manner- Suomen kuntien tilikauden yhteenlaskettu tulos laski viime vuodesta. Tuloksen heikkenemisen taustalla ovat joidenkin suurten kaupunkien vuoden 2006 tilinpäätöksiin kirjatut poikkeuksellisen suuret satunnaiset myyntivoitot. Vuosikate parani lähes kaikissa kuntakokoryhmissä. Vain asukkaan kunnissa vuosikate laski hieman. Kuntien lainakanta jatkoi kasvuaan ja korkomenot nousivat voimakkaasti, peräti 40 prosenttia. Kunnilla on nyt lainaa keskimäärin euroa asukasta kohden. Lainakanta on yli kaksinkertaistunut vuodesta 2000, jolloin lainaa oli 746 euroa asukasta kohden. Ennakkotilinpäätösten mukaan kuudessa maakunnassa kuntien yhteenlaskettu vuosikate ei riittänyt poistoihin. Maakunnittain tarkasteltuna kuntien tulorahoitus ei riittänyt poistojen kattamiseen Keski-Pohjanmaalla, Kymenlaaksossa, Keski-Suomessa, Varsinais-Suomessa, Lapissa ja Pohjois-Savossa. 716 Tampereen seutukunnan kehitys Vuonna 2007 seudun väestö kasvoi Orivesi mukaan lukien asukkaalla, joka oli 1,4 %. Kaupunkiseudun kasvu oli selvästi maan keskiarvoa nopeampaa. Voimakkain kasvu suuntautui jälleen kehyskuntiin. Vuoden lopussa seudulla oli asukkaita tilastokeskuksen väkilukuarvion mukaan yhteensä , joista Tampereella ja kehyskunnissa Seudun keskuskaupungin Tampereen imago on pysynyt mittausten mukaan erittäin hyvänä. Kokonaisuudessaan Tampereen kaupunkiseutu on positiivisimpia seutukuntia Suomessa ja seudun kehitysedellytykset ovat erinomaiset. Myönteisen kehityksen odotetaan tulevina vuosina jatkuvan koko kaupunkiseudulla. Muutoksen voimasta kertonee parhaiten väestöennusteet, joiden mukaan kaupunkiseudun väestö kasvaa jopa asukkaalla vuoteen 2030 mennessä. Tampereen kaupunkiseutu oli yksi 17:sta kaupunkiseudusta, joka Paras -lain velvoittamana valmisteli ja teki päätökset yhteistyön ohjelmoinnista maankäytön, asumisen ja liikenteen osalta sekä kuntarajat ylittävän palvelujen käytön osalta. Seutustrategian hengessä laaditun ja valtioneuvostolle toimitettavan yhteistyösuunnitelman kuntien valtuustot hyväksyivät elokuussa. Paras - hankkeen myötä Oriveden kaupunki kytkeytyi Tampereen kaupunkiseudun yhteistyöhön. Nokian kaupungin talouden kehitys Käyttötalous Käyttötalousmenojen eli palvelutoiminnan kulujen kasvu jatkui yhä voimakkaana vuonna Ulkoiset käyttömenot palvelutoiminnasta jatkoivat voimakasta kasvuaan myös vuonna Ulkoiset käyttötalousmenot kasvoivat 6,3 %. Luku on hieman suurempi kuin vuonna 2006 (5,5 %). Todellisuudessa menojen kasvu oli kuitenkin lähes 9 % luokkaa, sillä ammatillinen koulutus poistui kaupungin menoista vuoden 2007 alusta. Kasvu on huolestuttavan suurta, sillä esimerkiksi väestönkasvu ei sitä voi yksin selittää, koska muiden seudun kuntien menokasvu ei ollut vastaava. Palkat ja palkkiot kasvoivat 4,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvusta suuri osa selittyy vuoden 2007 historiallisen suurella uusien vakanssien määrällä. Kasvu on silti hieman pienempi kuin muiden kuntien arvioitu palkkasumman kasvu. Ulkoiset palvelujen ostojen kasvuvauhti ei onneksi jatkunut vuoden 2006 tasolla (11,6 %) vaan tilanne normalisoitui kolmen prosentin kasvuun. Vuonna 2007 kaupunki myi runsaasti tonttimaata. Niinpä muut toimintatulot kasvoivat peräti 3,7 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Tontteja myytiin kaikkiaan 4,4 miljoonalla eurolla ja asunto-osakkeitakin yli sadan tuhannen euron edestä. Toimintatulot kasvoivat vuoteen 2006 verrattuna viidenneksellä. Kehitys vaihtelee kuitenkin vuosittain huomattavasti juuri tonttikaupan mukaan; vuonna 2006 toimintatuotot vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna lähes 1,5 miljoonaa euroa. Toimintakate eli käyttötalousmenojen ja tulojen erotus huononi edelliseen vuoteen verrattuna 3,5 miljoonaa euroa eli 3,4 % (vuonna ,3 %). Myös tässä näkyy maanmyyntitulojen vaikutus. Isoimmista lautakunnista perusturvalautakunnan nettomenot lisääntyivät seitsemällä prosentilla eli noin neljä miljoonaa euroa. Suurimmat kasvut olivat perhe- ja vanhuspalveluissa. Kasvatus- ja opetuslautakunnan nettomenot kasvoivat yli kymmenellä prosentilla eli lähes neljällä miljoonalla eurolla. Päivähoito kasvoi 12 % ja perusopetuskin 10 %. Teknisen lautakunnan vertailu aikaisempiin vuosiin on vaikeaa sekä organisointitavan että toimintatapojen muutoksen vuoksi. Rahoitusosa Verotulojen kasvu oli edelleen suuri, kaikkiaan yli 5,6 miljoonaa euroa, mutta kuitenkin yllättäen edellisvuoden kasvua pienempi. Varsinkaan yhteisöverojen kasvu ei päässyt edellisvuosien kasvulukuihin. Verotulojen kasvuprosentti jäi valtakunnallisesta keskiarvokasvusta prosenttiyksikön ollen 6,5 %. Vuoden 2006 poikkeuksellisen kova kasvu (9,6 %) selittää todennäköisesti tämän ilmiön, sillä muut verokehitykseen vaikuttavat tekijät olivat Nokialla todennäköisesti valtakunnallisella tasolla. Valtakunnallinen kasvu jäi vuonna 2006 yli kolme prosenttiyksikköä Nokian kasvuvauhdista. Nokian kunnallisverotulot kasvoivat noin neljällä miljoonalla eurolla eli 5,3 %. Tämäkin on hieman maan keskiarvoa (6,4 %) huonompi. Tämän vuosituhannen aikana yhteisöverojen kasvuvauhti on ollut Nokialla moninkertainen maan keskiarvoon verrattuna. Vuonna 2007 tämä trendi muuttui ja Nokian yhteisöverot kasvoivat vain 16,3 % kun maan keskiarvo oli yli prosenttiyksikön suurempi. Yhteisöverojen osuus kaupungin verotuloista on kuitenkin keskimääräistä suurempi eli lähes yhdeksän prosenttia. Kiinteistöverojen tuotto kasvoi lähes 12 prosenttia. Sen osuus kaikista verotuloista on vajaa viisi prosenttia. 817 Valtionosuudet pienenivät yli kaksi miljoonaa euroa. Tämä johtuu ammattiopetuksen valtionosuuden poistumisesta sekä kaupungin maksaman verotulotasauksen kasvusta. Korkotuotot pienenivät sekä sijoitetun pääoman pienenemisen vuoksi kuin sijoitusten tuottojen takia. Korkomenot ovat voimakkaassa kasvussa kaupungin velkamäärän kasvaessa huimaa vauhtia. Muut rahoitustuotot sisältävät euroa opetusministeriön jälkirahoitteisia valtionosuuksia. Tuloksen muodostuminen Vuonna 2007 vuosikatteeksi kertyi euroa. Se on noin euroa huonompi kuin edellisenä vuotena. Vuosikate ei enää riitä kattamaan kokonaan kasvavia poistoja ja on vain alle puolet investoinneista. Tilikauden tulokseksi muodostuu täten euroa. Poistoeron ja varausten muutosten jälkeen alijäämää kertyy kaiken kaikkiaan euroa. Rahoituslaskelmat Nokian kaupungin investoinnit ylittivät 20 miljoonan euron rajan ollen bruttona 21,2 miljoonaa euroa. Tulorahoituksella pystyttiin rahoittamaan investoinneista ainoastaan 47 % eli jo neljäntenä vuotena peräkkäin tulorahoitusprosentti jäi alle 50 %:n. Investointien rahoitukseen käytettiinkin lainan ottoa (11,5 milj. euroa) ja kassavaroja (1,8 milj.euroa). Lainoja lyhennettiin 3,6 miljoonaa euroa. Pysyvien vastaavien luovutusvoitoissa näkyy Nokian ammattikoulun siirtyminen koulutuskonsernille. Tase Taseen loppusumma nousi peräti 8 miljoonaa euroa ollen 153,4 miljoonaa euroa. Tästä aineellisten hyödykkeiden osuus oli noin puolet. Osakkeiden ja osuuksien noin kolmen miljoonan euron kasvusta pääosa selittyy koulutuskonsernin osuuksilla. Kaupunginvaltuusto päätti marraskuussa 2007, että tilinpäätöksen yhteydessä lakkautetaan verontasausrahasto (pääoma 2,6 miljoonaa euroa) sekä vahinkorahasto (pääoma 2,1 miljoonaa euroa). Samalla päätöksellä valtuusto purki myös luottotappiovarauksen (0,3 miljoonaa euroa). Maaliskuussa 2008 kaupunginvaltuusto päätti, että verontasausrahaston pääoma liitetään peruspääomaan. Marraskuun lopussa alkanut vesikriisi aiheuttaa menoja myös vuonna Niinpä vesihuoltolaitokselta on tehty vahinkorahaston suuruutta vastaava 2,1 miljoonan euron pakollinen varaus. Vastattavalla puolella tilikauden alijäämä pienensi taseen ylijäämätilin saldon noin 14,7 miljoonaan euroon. Lainakanta kasvoi lähes 40 % eli 8 miljoonaa euroa ollen nyt 28,2 miljoonaa euroa. Asukasta kohti laskien kaupungin lainakanta on 925 euroa/asukas. Asukaskohtainen lainamäärä lähenee vauhdilla maan kuntien keskiarvoa. Kaupungin omavaraisuusaste laski edelleen, nyt peräti neljällä prosenttiyksiköllä 67 %:iin. Se on kuitenkin valtakunnallisessa vertailussa yhä keskiarvojen paremmalla puolella kuten muutkin taseen yleiset tunnusluvut. Tulorahoituksen riittävyys Vuos ikate Nettoinves toinnit Pois tot 20,0 15,0 m 10,0 5,0 0,18 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toimintatuotot 26,22 21,78 Toimintakulut -133,70-125,77 Toimintakate -107,48-103,99 Verotulot 92,20 86,59 Valtionosuudet 23,40 25,57 Korkotuotot 0,34 0,66 Muut rahoitustuotot 0,89 0,48 Korkokulut -1,15-0,70 Muut rahoituskulut -0,03-0,06 Vuosikate 8,17 8,55 Poistot käyttöomaisuudesta -8,50-7,98 Satunnaiset tuotot 0,09 Tilikauden tulos -0,33 0,66 Poistoeron muutos -1,07 0,07 Varausten muutos 1,16 Tilikauden alijäämä (ylijäämä) -0,24 0,73 Tuloslaskelman tunnusluvut: Toimintatuotot/toimintakulut, % 19,61 17,32 Vuosikate/Poisto% 96,14 107,17 Vuosikate, /asukas 267,76 288,00 Asukasmäärä19 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan ja investointien rahavirta Vuosikate 8,2 8,6 Satunnaiset erät 0,1 Tulorahoituksen korjauserät -4,4-0,6 Investointien rahavirta Investointimenot -21,2-17,8 Rahoitusosuudet investointeihin 0,9 0,3 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot 8,7 2,1 Toiminnan ja investointien rahavirta -7,8-7,3 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset 0,1 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 11,5 7 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -3,6-3,2 Muut maksuvalmiuden muutokset -2,0 5,5 Rahoituksen rahavirta 6,0 9,3 Rahavarojen muutos -1,7 2 Rahavarojen muutos -1,8 2,0 Rahavarat ,0 12,8 Rahavarat ,8 10,8 Rahoituslaskelman tunnusluvut: Investointien tulorahoitus, % 47,2 48,76 Lainanhoitokate 2,0 2,36 Rahojen riittävyys, pv 25,5 31,58 Pääomamenojen tulorahoitus % 39,2 41,21 Asukasmäärä20 Verotulo- ja valtionosuustuloarvioiden toteutuminen Alkup. talousarvio Ta muutokset Ta muutosten jälk. Toteutuma Poikkeama Verotulot Kunnan tulovero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Yhteensä Valtionosuuksien erittely 1000 Valtionosuudet Yleinen valtionosuus Sosiaali- ja tervhuollon valtos Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus Yhteensä Kokonaistulot ja menot TULOT 2007 % MENOT 2007 % Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta Toimintatuotot ,0 16,4 Toimintakulut ,2 83,8 Verotulot ,3 57,7 Korkokulut 1 145,8 0,7 Valtionosuudet ,8 14,6 Muut rahoituskulut 26,4 0,0 Korkotuotot 342,5 0,2 Tulorahoituksen korjauserät Muut rahoitustuotot 885,4 0,6 -Pakollisten varausten muutos -128,4-0,1 Satunnaiset tuotot 0,0 -Käyttöomaisuuden myyntitappiot -2,4 Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit -Kom myyntitulo ja pa.varaukset ,9-2,8 Käyttöomaisuusinvestoinnit ,1 13,3 Investoinnit Rahoitustoiminta Rahoitusosuudet investointimenoihin 899,0 0,6 Antolainasaamisten lisäykset 59,5 0,0 Käyttöomaisuuden myyntitulot 8 697,2 5,4 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 3 576,3 2,2 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 111,1 0,1 Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,0 7,2 Kokonaistulot yhteensä ,4 100,0 Kokonaismenot yhteensä ,5 100,0 1221 Nokian kaupunki Tase ja sen tunnusluvut VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 0,54 1,11 Muut pitkävaikutteiset menot 1,29 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 1,83 1,11 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 14,08 13,28 Rakennukset 54,27 56,09 Kiinteät rakenteet ja laitteet 34,75 34,05 Koneet ja kalusto 3,17 3,58 Arvo- ja taide-esineet 0,04 0,02 Keskeneräiset hankinnat 10,31 5,8 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 116,62 112,82 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 14,41 11,33 Muut lainasaamiset 0,15 0,20 Muut saamiset 0,35 0,36 Sijoitukset yhteensä 14,91 11,89 Pysyvät vastaavat yhteensä 133,36 125,82 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot 0,54 0,63 Muut toimeksiantojen varat 0,09 0,08 Toimeksiantojen varat yhteensä 0,63 0,71 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Valmiit tuotteet 0,29 0,26 Vaihto-omaisuus yhteensä 0,29 0,26 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 0,82 0,90 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 3,68 2,44 Muut saamiset 1,69 1,16 Siirtosaamiset 1,92 1,30 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 7,29 4,90 Saamiset yhteensä 8,11 5,80 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 0,03 0,03 Muut arvopaperit 8,13 7,84 Rahoitusarvopaperit yhteensä 8,16 7,87 Rahat ja pankkisaamiset 2,80 4,9 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 2,80 4,9 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 19,36 18,83 VASTAAVAA YHTEENSÄ 153,35 145,36 13 Näytä lisää
Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus Lisätiedot LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus
Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten Lisätiedot Väestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys Lisätiedot Tampereen Veden talous
Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105 Lisätiedot LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013
Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627 Lisätiedot Talousselvitys. Tampereen seutu
Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden Lisätiedot Kouvolan talouden yleiset tekijät
1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi Lisätiedot 1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO
TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot Lisätiedot RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen Lisätiedot Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen
Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös Lisätiedot Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015
Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 23.3.2016 Tilinpäätös 2015 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden alijäämä -13,2 milj. euroa Lisätiedot Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli
TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot Lisätiedot Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit
Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET Lisätiedot Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff
Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken Lisätiedot PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle
PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan Lisätiedot Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012
Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui Lisätiedot Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu
VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma Lisätiedot Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4 Lisätiedot Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT
Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden Lisätiedot ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:
ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000 Lisätiedot KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA
KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE Lisätiedot U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4 Lisätiedot KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä
TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden Lisätiedot Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY
Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015 Lisätiedot KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7 Lisätiedot Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)
Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset Lisätiedot Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät
1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys Lisätiedot TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010
TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan Lisätiedot Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2006
Lahden kaupunki Tilinpäätös 2006 Tilinpäätös 2006 LAHTI TP 2004 TP 2005 TP 2006 Asukasluku (31.12) 98 293 98 411 98 755 Veroprosentti 18,25 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 247 381 258 802 274 700 Vuosikate Lisätiedot TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015
TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit Lisätiedot Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014
Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat Lisätiedot Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2009
Lahden kaupunki Tilinpäätös 2009 Tilinpäätös 2009 LAHTI TP 2007 TP 2008 TP 2009 Asukasluku (31.12)*) 99 301 100 080 100 833 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 290 033 314 779 320 977 Lisätiedot KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015
1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon Lisätiedot U3 Asteri urheiluseurau314.wtr
TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten Lisätiedot UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011
UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto Lisätiedot Tilinpäätöksen ennakkotietoja
Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin Lisätiedot Tilinpäätösennuste 2014
HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä Lisätiedot Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/
Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden Lisätiedot TULOSTILIT (ULKOISET)
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma Lisätiedot Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90
RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8 Lisätiedot LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE
1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus Lisätiedot Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen
KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon Lisätiedot Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.
Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta Lisätiedot HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS
Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, Lisätiedot Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot
TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Lisätiedot KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Lisätiedot KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015
1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA Lisätiedot Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)
1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 Lisätiedot Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen Lisätiedot Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta
1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585, Lisätiedot Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit
Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt Lisätiedot TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS
1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0 Lisätiedot TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI