Source: https://www.lexware.de/support/faq/produkt/buero-easy-plus/faq-beitrag/000008538-bauleistungen-nach-13b-als-leistungesempfaenger-generalunternehmer-verbuchen-lexware-buero-easy/
Timestamp: 2020-02-19 23:30:17
Document Index: 54770223

Matched Legal Cases: ['§13', '§ 13', '§ 13', '§13', '§ 13', '§ 2']

Bauleistungen nach §13b als Leistungesempfänger (Generalunternehmer) verbuchen. (Lexware büro easy)
Steuerschlüssel anlegen
Geldtransitkonto anlegen oder bearbeiten
Lieferantenrechnung erfassen
Umsatzsteuer buchen
Vorsteuer buchen
Um die Bauleistungen korrekt zu verbuchen sind folgende Schritte nötig:
Damit die Umsatz- und die Vorsteuer korrekt in das Formular zur Umsatzsteuervoranmeldung eingetragen werden kann, wird ein neuer Steuerschlüssel benötigt. Diesen Steuerschlüssel können Sie über den Menüpunkt 'Firma - Listen - Liste der MwSt-Schlüssel' anlegen.
In der Liste der MwSt-Schlüssel klicken Sie links unten auf 'MwSt-Schlüssel' und wählen 'Neu'.
Vergeben Sie im Feld 'MwSt-Schlüssel' einen aussagekräftigen Namen (z. B. Bau).
Tragen Sie bei 'Satz' 19 % ein.
Tragen Sie unter 'Beschreibung' einen aussagekräftigen Text ein.
Setzen Sie bei 'EU-MwSt-Schlüssel' und 'MwSt-Schlüssel ist inaktiv' keinen Haken.
Wählen Sie bei unter 'Zunahme der Umsatzsteuerschuld' folgendes aus:
'Bauleistungen eines im Inland ansässigen Unternehmers (84)'.
Bei 'Abnahme der Umsatzsteuerschuld' wählen Sie 'Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des § 13b As. 1 UStG (67)' aus.
Bei 'Zuordnung im Formular Umsatzsteuererklärung' wählen Sie 'Vorsteuerbeträge Leistungen § 13b UStG (467)' aus.
Schließen Sie die Anlage des Steuerschlüssels über die Schaltfläche 'OK' ab.
Wählen Sie den Menüpunkt 'Firma - Kontenrahmen' aus.
Klicken Sie den Button 'Konto' und wählen Sie 'Neu bzw. Bearbeiten'.
Bei 'Zuordnung des Kontos im Formular Umsatzsteuererklärung' wählen Sie aus dem Dropdown 'Andere Leistungen eines im Inland ansässigen Unternehmers (877)'.
Verwenden Sie getrennte Geldtransitkonten für innergemeinschaftliche Erwerbe und Fäll des §13b UStG!
Falls Sie gleichzeitig innergemeinschaftliche Erwerbe und Fälle nach § 13b UStG haben, müssen Sie separate Geldtransit- Konten verwenden.
In diesem Fall müssen Sie das Konto neu anlegen und zuordnen, damit die Umsatzsteuer in der Umsatzsteuererklärung in der richtigen Position erscheint.
Falls Sie unterschiedliche Fälle von innergemeinschaftlichen Erwerben (zu 19%, 7%) oder 13b (Mobiltelefone, Bauleistungen) eingeben, muss ebenfalls für jedes Feld auf der Umsatzsteuererklärung ein separates Geldtransitkonto angelegt werden.
Wählen Sie den Menüpunkt 'Lieferanten - Rechnung von Lieferanten eingeben' aus.
Bei 'Lieferant' wählen Sie den Subunternehmer aus.
Unter 'Betrag' wird der Nettobetrag der Rechnung eingetragen.
Wählen Sie ein passendes 'Aufwandskonto' aus.
Es darf kein MwSt-Schlüssel verwendet werden.
Verlassen Sie die Eingangsrechnung über 'Speichern und Schließen'.
Die Umsatzsteuer wird über eine Journalbuchung erfasst.
Wählen Sie den Menüpunkt 'Extras – Steuerberaterfunktionen – korrigierende Journalbuchung'.
Wechseln Sie hier auf die Registerkarte 'Journalbuchung'.
Wählen Sie in der ersten Zeile unter 'Konto'das Konto 'Geldtransit'aus.
Tragen Sie in der Spalte 'Haben' den Nettobetrag der Lieferantenrechnung ein.
Bei 'MwSt' verwenden Sie den neu angelegten Schlüssel 'Bau'. Der MwSt-Betrag wird automatisch berechnet.
Wählen Sie in der zweiten Zeile unter 'Konto' das Konto 'Geldtransit' aus.
In der Spalte 'Soll' sollte jetzt der Bruttobetrag eingetragen werden.
Wählen Sie bei In MwSt-Berichten: 'Umsatzsteuer' aus.
Speichern Sie die Buchung über die Schaltfläche 'Speichern und Neu'.
Rufen Sie über 'Zurück'die Buchung auf.
Drucken Sie die Rechnung über die Schaltfläche 'Drucken'. Da für die Journalbuchung bisher noch kein Beleg existiert, fügen Sie in Ihren Unterlagen diesen Ausdruck als Eigenbeleg der Original-Lieferantenrechnung hinzu.
Erstellen Sie eine neue Journalbuchung:
Tragen Sie in der Spalte 'Soll'den Nettobetrag der Eingangsrechnung ein.
Verwenden Sie bei 'MwSt' den neu angelegten Schlüssel 'Bau'. Der MwSt-Betrag wird automatisch berechnet.
In der zweiten Zeile unter 'Konto' wählen Sie 'Geldtransit' aus.
In der Spalte 'Haben' sollte jetzt der Bruttobetrag eingetragen werden.
Wählen Sie bei 'In MwSt-Berichten' 'Vorsteuer'aus.
Speichern Sie diese Buchung über die Schaltfläche über 'Speichern und Neu'.
Rufen Sie die Rechnung über 'Zurück' wieder auf.
Drucken Sie die Rechnung über die Schaltfläche 'Drucken'.
Da für die Journalbuchung bisher noch kein Beleg existiert, fügen Sie in Ihren Unterlagen diesen Ausdruck als Eigenbeleg der Original-Lieferantenrechnung hinzu.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass wir ausschließlich technischen Support und Anwendungsberatung durchführen können. Hilfeleistung in Steuersachen darf geschäftsmäßig nur von Personen ausgeübt werden, die dazu befugt sind, § 2 StBerG.