Source: http://docplayer.fi/3194002-Kuukausiraportti-1-4-2015-1-7-lohjan-sairaanhoitoalue-25-5-2015-raimo-kekkonen-eero-mammela.html
Timestamp: 2017-05-23 13:09:57+00:00
Document Index: 5661120

Matched Legal Cases: ['kko\n', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/ (7) Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä - PDF
KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/ (7) Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä
Download "KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2015 1 (7) Lohjan sairaanhoitoalue 25.5.2015 Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä"
1 KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/ (7) Tunnusluvut Palvelutuotanto Tot. TA Tot. Poikkeama- % Tot. / TA Muutos-% Tot. / Edv. 1-4/ / /2014 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 9,4% 10,7% Psykiatrian hoitopäivät, lkm ,9% NordDRG-tuotteet, lkm ,0% 16,9% DRG-ryhmät ,8% 9,5% DRG-O-ryhmät ,0% 20,2% Tähystykset ,1% 0,2% Pientoimenpiteet ,1% 41,5% 900-ryhmä ,3% 10,3% Kustannusperusteinen jakso ,0% -100,0% Käyntituotteet, lkm, somatiikka ,7% Käyntituotteet, lkm, psykiatria ,0% Tk-päivystyskäynnit, lkm /0 /0 Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm ,0% Käyntisuoritteet, lkm ,8% Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) ,9% Ensikäynnit, lkm ,5% Hoitopäivävälisuoritteet, lkm ,2% Leikkaukset, lkm ,9% Päiväkirurgiset, lkm ,2% Synnytykset, lkm ,9% Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat ,9% Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat 0 0 /0 Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto) Somatiikka, vrk 3,4 3,8-9,5% Psykiatria, vrk 11,8 11,6 1,5% Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy Tot. TA Tot. Poikkeama- Muutos-% 1-4/ / /2014 % Tot. / TA Tot. / Edv. Lähetteiden määrä (elektiiviset) ,1% Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm ,6% > 21 vrk, lkm Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 1) > 6 kk ,7% Kaikki ,1% > 6 kk Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 1) > 3 kk ,6% Kaikki ,7% > 3 kk Tuottavuus Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) ,8% Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 2) 233,2 210,2 11,0%2 KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/ (7) DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 3) 608,5 653,2-6,8% Psykiatria Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / ,7% hoidetut eri potilaat Talous (1 000 euroa) Tot. TA Tot. Poikkeama- Muutos-% 1-4/ / /2014 % Tot. / TA Tot. / Edv. Jäsenkuntien maksuosuus ,5% 6,9% Toimintatuotot ,0% 7,7% Toimintakulut ,3% 5,3% Poistot ,9% 4,1% Tilikauden tulos ,0% 61,1% Sitovat nettokulut ,3% 4,2% HUS:n oman palvelutuotannon laskutuksen (kaikki maksajat) Määräero, % 9,0% 9,9% Hintaero, % 0,1% -1,9% Henkilöstö Henkilöstömäärä (1. päivä) ,0% 1,0% Henkilötyövuodet ,8% 2,8% Henkilötyövuoden hinta (koko henkilöstö) ,7% 3,4% Henkilöstökulujen hinta-määräero Määräero, % 2,8% 2,8% Hintaero, % 0,7% 3,5% 1) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 2) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 3) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus)3 KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/ (7) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut LOHJAN SAIRAANHOITOALUE Huhti 2015 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) Muutos-% (enn/edv) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus ,5 % ,9 % ,8 % ,8 % 0,0 % Muut palvelutulot ,4 % ,5 % ,0 % ,1 % 43,3 % Muut myyntitulot ,0 % 73 83,0 % ,8 % ,9 % 14,3 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha ,5 % 75 97,6 % ,0 % 376-1,1 % -1,1 % Myyntituotot ,6 % ,4 % ,5 % ,8 % 2,1 % Maksutuotot ,9 % ,8 % ,9 % ,9 % 5,9 % Tuet ja avustukset ,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % ,0 % -100,0 % Muut toimintatuotot ,4 % 13 12,3 % ,0 % 43-1,0 % -1,0 % Toimintatuotot yhteensä ,0 % ,7 % ,2 % ,7 % 2,2 % josta konserniyksiköiltä ,7 % 76 88,4 % ,5 % ,9 % 8,9 % Palkat ja palkkiot ,3 % ,3 % ,6 % ,3 % -0,3 % Henkilöstösivukulut ,0 % ,5 % ,7 % ,7 % 0,0 % Henkilöstökulut ,4 % ,3 % ,2 % ,0 % -0,2 % Palveluiden ostot yhteensä ,6 % ,8 % ,0 % ,7 % 5,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,0 % ,0 % ,0 % ,2 % -0,8 % Avustukset ,6 % 16 4,0 % ,0 % 50 36,4 % 0,3 % Muut toimintakulut yhteensä ,3 % ,6 % ,8 % ,6 % 10,5 % Toimintakulut yhteensä ,5 % ,5 % ,5 % ,9 % 2,3 % Poistot ja arvonalentumiset ,9 % 213 4,1 % ,9 % 647 0,5 % -5,0 % Toimintakulut ja poistot yht ,5 % ,4 % ,5 % ,8 % 2,2 % Toimintakate poistojen jälkeen ,9 % ,1 % ########## 0 ######### -101,0 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,0 % 0-107,6 % 0 0 0,0 % 0-106,9 % -100,0 % Tilikauden tulos ,9 % ,1 % ######### -2304,6 % Sitovat nettokulut Toiminnan kulut ,5 % ,4 % ,5 % ,8 % 2,2 % MUUT MYYNTITULOT ,0 % 73 83,0 % ,8 % ,9 % 14,3 % MAKSUTUOTOT ,9 % ,8 % ,9 % ,9 % 5,9 % Tuet ja avustukset ,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % ,0 % -100,0 % Muut toimintatuotot + EVO ,2 % 88 85,4 % ,0 % 420-1,1 % -1,1 % KORKOTUOTOT 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % MUUT RAHOITUSTUOTOT 0 0 0,0 % 0-100,0 % 0 0 0,0 % 0-100,0 % -100,0 % Toiminnan nettokulut ,8 % ,5 % ,0 % ,2 % 2,1 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta ,4 % ,5 % ,0 % ,1 % 43,3 % Sitovat nettokulut ,5 % ,4 % ,6 % ,6 % 0,0 %4 KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/ (7) Toimintatuottojen ja kulujen yhteismäärän sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Henkilöstökulut 441 1,7 % 789,0 3,1 % Palvelujen ostot, erittely alla 357 1,4 % 220,0 0,9 % TA2015: liikelaitokset 473 (suurimmat Kuvantaminen 157, HUSLAB 109 ja Logistiikka 192). Ulkoiset -22, muut kumppanit -128 (Tietohallinnon laitevuokrat budjetoitu epähuomiossa palvelujen ostoihin) TOT : liikelaitokset -556 (Tietohallinnosta tulosalue 2015) ulkoiset ja muut kumppanit +741 (huom. Tietohallinto) Aineet tarvikkeet ja tavarat, erittely alla 289 1,1 % 266,0 1,0 % TA2015: liikelaitokset 331 (suurimmat Apteekki 257, Logistiikka +112, HUSLAB -44) Ulkoiset -57, HYKS 14 TOT : liikelaitokset 466 (suurimmat Apteekki 271, Logistiikka 238, HUSLAB -42 HYKS 55, ulkoiset -255 Muut toimintakulut, erittely alla 50 0,2 % 98,0 0,4 % TA2015: Tietohallinto 63 (budjetointi palvelujen ostoissa) ulkoiset -14, TOT : Tietohallinto +14, Tilakeskus +75, ulkoiset +9 Poistot 14 0,1 % 9,0 0,0 % Toteuma 1-4/ ,5 % ,4 % Suunniteltu henkilötyövuosien vähennys ei ole toteutunut, josta johtuen henkilöstökulut ylittävät kuluvalle vuodelle suunnitellun tason. Sekä henkilöstömäärä että henkilötyövuodet ovat lisääntyneet edellisvuoteen verrattuna erityisesti operatiivisessa5 KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/ (7) ja psykiatrian tulosyksiköissä. Molemmissa tulosyksiköissä voitiin viime vuonna jonkin verran sopeuttaa toimintaa eikä resurssilisäys ole tästä yhtä suuri suunnitelmaan kuin edellisvuoteen verrattuna. Sekä lääkäreiden että hoitohenkilökunnan palkat ylittävät suunnitelman. Lääkäreiden osalta suurimmat ylitykset ovat päivystyskorvauksissa ja määräaikaisten palkoissa. Hoitohenkilökunnan osalta ylitys muodostuu lähestulkoon kokonaan määräaikaisesta henkilökunnasta ja lisä- ja ylitöistä. Palvelujen ja materiaalien ostot ylittyvät toimintavolyymin kasvusta johtuen. Erityisesti kalliit lääkkeet ja kuvantamistutkimukset nostavat kustannuksia. Hoitomenetelmät ovat muuttuneet ja otettu kalliimpia lääkkeitä käyttöön. Neurologian toimintavolyymin normalisoituminen lisää mm. magneettitutkimuksia edellisvuoteen verrattuna. Sekä silmä- että ortopedisen toiminnan lisääntyminen on nostanut ostoja HUS-Logistiikalta. Henkilöstö Kum. TA 1-4/2015 Kum. TOT 1-4/2014 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Henkilöstömäärän muutos lisääntyneestä toiminnasta johtuen -2-0,9 % 5,5 2,8 % Lisä- ja ylitöiden muutos 0,0 % -0,1-0,1 % Muutos vuosilomissa 0,0 % 0,8 0,4 % Muutos sairauspoissaoloissa 0,0 % -0,5-0,3 % Muutos koulutus - ja muissa poissaoloissa 0,0 % -2,6-1,3 % Säännöllisen työajan muutos 7 3,7 % 2,3 1,2 % Toteuma 1-4/ , ,8 % 202 2,8 % Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta Toteuma Lähetteiden määrä ylittää selvästi edellisvuoden ja vuoden 2013 tason. Osittain voi olla kyseessä normaali vuosivaihtelu, mutta osa kasvusta johtuu neurologian lähetteistä, jotka viime keväänä ohjattiin suurimmaksi osaksi HYKS:iin huonon lääkäritilanteen johdosta. Operatiiviselle ty:lle on alkuvuoden aikana tullut selvästi enemmän lähetteitä HYKS:n ja Västran alueen kunnilta (ortopedia, plastiikkakirurgia ja silmätaudit). Omien kuntien osalta lähetteiden tulo on selvästi kasvanut kaikista muista kunnista paitsi Siuntiosta. Eniten lähetemäärä on lisääntynyt Lohjalta. Yli 21 vrk käsittelyä odottaneita lähetteitä ei ole huhtikuun aikana kertynyt ollenkaan, kumulatiivinen määrä on vuoden alusta 28 kpl. Sujuvan lähetekäsittelyn ja lisääntyneen lähtetulon takia pkl-odottajien lukumäärä on kasvanut, eniten kasvua on tapahtunut kirurgiassa, knk-taudeissa ja neurologiassa.6 KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/ (7) VOS-odottajien määrän on vähentynyt vuodenvaihteen tilanteesta, mutta on suunnilleen samalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Kasvua on odotettavissa kesäkauden aikana toiminnan supistusten myötä. Hoitotakuun ylitys uhkaa ortopediassa. Päivystyslähetteiden ja käyntien määrä on myös kasvanut merkittävästi, erityisesti Lohjan käytön osalta. Psykiatrian hoitopäivätuotteita on toteutunut kokonaisuudessaan selvästi alle suunnitelman ja edellisvuoden tason, kuntoutuspsykiatrian hoitopäivät ovat suunnilleen samalla tasolla kuin edellisvuonna, muut ryhmät selvästi vähemmän ja asumispalvelupäiviä ainoastaan murto-osan aikaisemmasta. Psykiatrian avohoitotuotteita on tuotettu yli suunnitelman ja edellisvuoden tason, erityisesti akuuttipsykiatriassa. Nord-DRG- ja käyntituotteita on tuotettu sekä lukumäärällisesti että euromääräisesti yli suunnitelman ja edellisvuoden tason, lisäys on erityisesti ortopediassa, plastiikkakirurgiassa, silmätaudeissa ja neurologiassa. Käyntituotteiden lisäys johtuu osittain muuttuneista kirjauskäytännöistä. Myös plastiikkakirurgia uutena toimintana on lisännyt palvelukysyntää. Sisätaudeilla on hoidettu selvästi enemmän ja kalliimpia kardiologisia tapauksia, myös dialyysipotilaiden lukumäärä on palannut viime kevään notkahduksen jälkeen normaalitasolle. Synnytystoiminnan palvelutuotanto on laskenut edellisvuoden tasosta vähentyneiden synnytysten takia, naistentaudeilla painopiste on ollut enemmän avohoidossa, vos-jaksoja on tuotettu vähemmän kuin edellisvuonna. NordDRG-tuotteiden keskilaskutushinnat ovat edelleen pysyneet edellisvuoden tason ja suunnitelman alapuolella. Suurelta osalta syynä tähän on osittain halvempien avohoidon tuotteiden lisääntyminen sekä lyhemmät, suoriteperusteisesti laskutetut hoitojaksot. Hoitojaksojen keskimääräiset hoitoajat ovat lyhentyneet sekä medisiinisessä että operatiivisessa tulosyksikössä. Yhtenä syynä tähän voi olla lisääntyneiden päivystyskäyntien aiheuttama lyhyiden seurantajaksojen kasvu osastolla. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Tekonivelleikkaukseen odottavien potilaiden määrän kasvaessa on päädytty ohjaamaan osa odottajista HUS:n muihin sairaaloihin, jotta hoitotakuurajat eivät ylittyisi. Syksyllä jouduttaneen silti turvautumaan lisätöihin kesäsupistuaikoina syntyvien jonojen purkamiseksi. Ortopediaan pyritään saamaan lisää leikkauskiintiöitä. Kuntien kanssa aloitetaan selvitys lähetemäärän kasvun syistä.7 KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/ (7) Vuosiennuste: vuosiennusteen taustaoletukset ja kommentit tulevaisuuden näkymistä Ennusteen taustaoletukset Suoritetuotannon on oletettu jatkuvan myös loppuvuonna saman tasoisena kuin ensimmäisen neljän kuukauden aikana. Tulosyksiköillä ei ole tällä hetkellä tiedossa mitään ongelmia tai muutoksia, jotka vaikuttaisivat suoritetuotannon volyymiin. Ennusteessa on huomioitu normaalit kesäsupistukset ja niiden vaikutus. Ennuste/tulevaisuuden näkymät Ennustetaan 2,2 milj. euron ylijäämäistä toiminnallista tulosta.8 Talousarvio 2015 Lohjan sairaanhoitoalueen tasapainotettu ohjauskortti Strateginen painopiste tai toiminnan osa-alue Strateginen avaintavoite tai päivittäistoiminnan tavoite Mittari Tavoitearvo Toteuma 1-4/2015 Kilpailukyky PTH yhteistyö Asiakaslähtöisyys / asiakaskokemus Potilas pääsee a) nopeasti b) laadukkaaseen hoitoon a) Jonotusajat b) Painehaavat, Kaatumiset a) Jonotusajat ovat hoitotakuun mukaiset. b) Painehaavat ja kaatumiset vähenevät 30 % alkumittaus 2014 versus mittaus 2015 a) Toteutuu b) Vertailutasoa ei määritelty. Mittari keskeneräinen. Kilpailukyky Toiminta on kustannustehokasta Tutkimus on kansainvälistä huippuluokkaa Deflatoitu DRG-pistekustannus, psykiatria; kustannukset / hoidetut eri potilaat Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen määrä 1,5% parannus vuositasolla Lääketieteellisen tiedekunnan ja HUS:n ulkopuolisen kilpailutetun tutkimusrahoituksen yhteinen määrä kasvaa 5% vuodessa. Kilpailukyky PTH yhteistyö Asiakaslähtöisyys / asiakaskokemus Potilas oikeassa hoitopaikassa oikean ajan Sovitut palveluketjut kuvattu ja niiden sujuvuudelle on rakennettu toimivat seurantamittarit Jäsenkuntien terveydenhuollon nettomenot/asukas 3 kpl vuonna 2015 Sijoittuminen kolmen edullisimman sairaanhoitopiirin joukkoon a) sepelvaltimopotilaan hoitoketju lähes valmis b) alueellinen haavapotilaan hoitoketju lähes valmis c) elektiivisen ortopedisen tekonivelpotilaan kotiutus kokeiluvaiheessa Kilpailukyky Asiakaslähtöisyys / asiakaskokemus Potilaat valitsevat HUS:n Vapaasti valinneiden potilaiden lukumäärä 30 %:n kokonaislisäys vuoteen 2014 verrattuna Toteutuu9 Strateginen painopiste tai toiminnan osa-alue Strateginen avaintavoite tai päivittäistoiminnan tavoite Mittari Tavoitearvo Toteuma 1-4/2015 Strateginen painopiste tai toiminnan osa-alue Strateginen avaintavoite tai päivittäistoiminnan tavoite Mittari Tavoitearvo Hoitojaksot toteutuvat suunnitellusti ja laadukkaasti Suunnittelemattomat paluut 30 päivän aikana osastohoidon jälkeen (% jaksoista) Vertailutaso: 3. vuosineljännes 2014, silloin määritellään parannus joka pitää aikaansaada vuonna 2015 Ensimmäiset raportit saatavissa, käynnistetään tietojen seuranta ja analaysointi. Toiminnan laatu Somatiikka: Painehaavoja ei synny HUS-hoidon aikana Somatiikka: Kaatumisia ei tapahdu hoitojakson aikana Painehaavat hoitopäivää kohden Kaatumiset hoitopäivää kohden Vertailutaso: paraneminen 15%, joka kolmannes, näin vuositason tavoite laadukkaalle hoidolle toteutuu Vertailutaso: paraneminen 15% joka kolmannes, näin vuositavoite laadukkaalle hoidolle toteutuu Mittari keskeneräinen. Ensimmäiset raportit saatavissa, käynnistetään tietojen seuranta ja analysointi. Psykiatria: Eristäminen ja sitominen a) Eristämisen (sitomisen) määrä / toteutuneet hoitopäivät b) Eristämisen (sitomisen ) pituus / toteutuneet hoitopäivät c) Eristetyt (sidotut) potilaat / hoidetut potilaat 30 % vähennys vuoteen 2013 verrattuna Tietoa ei vielä saatavissa, mittarit valmisteilla Potilasturvallisuus Kuolleisuus sairaalahoidon jälkeen vähenee Kuolleisuus (%) 30 vuorokauden kuluessa sairaalahoidon alusta Vertailutaso: 3. vuosineljännes 2014, määritetään parannus joka pitää aikaansaada Ensimmäiset raportit saatavissa, käynnistetään tietojen seuranta ja analaysointi. Palvelujen saatavuus Potilaat pääsevät hoitoon sujuvasti a) Hoitoon odottavien potilaiden odotusaika (mediaani) b) Yhteispäivystys perusterveydenhuollon kanssa a) Jonoprofiilien tavoitetasot saavutetaan b) Yhteispäivystys käynnistyy a) jonoprofilleja ei ole määritelty b) toteutuu10 Strateginen painopiste tai toiminnan osa-alue Strateginen avaintavoite tai päivittäistoiminnan tavoite Mittari Tavoitearvo Toteuma 1-4/2015 Tuotantosuunnitelma DRG-tuotteet, käyntituotteet ja hoitopäivätuotteet (lkm.) Talousarvion mukainen Opetus ja tutkimus Terveydenhuollon ammattilaisten koulutus vastaa palvelujärjestelmän tarvetta Toimivat rakenteet tarpeiden arviointiin ja resurssisuunnitteluun Henkilöstön osaamis- ja rakennesuunnitelma on laadittu toiminnan tarpeiden pohjalta Työpanos, HTV HTV - oma henkilöstö - vuokratyövoima TA valmistelu; Työpanos suunnitellaan siten, että tuottavuustavoite toteutuu Henkilöstö HTV:n keskimääräinen kustannus HTV:n keskimääräinen kustannus henkilöstöryhmittäin ja tulosalueittain HTV:n keskimääräinen kustannus on talousarviossa olevaa henkilöstökustannusten korotusvaikutusta 0,2 % pienempi (HUS kokonaistaso muodostuu yksikkökohtaisista tavoitteista)11 Strateginen painopiste tai toiminnan osa-alue Strateginen avaintavoite tai päivittäistoiminnan tavoite Mittari Tavoitearvo Toteuma 1-4/2015 Työssäolo-% (=tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta) Tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta % Vuoden 2013 toteuma + 1 % Lyhytaikaisten sairauspoissaolojen (1-3 vrk) väheneminen vuoden 2014 tasosta Toteutuu Sitovat nettokulut Sitovat nettokulut euroa Talousarvion mukainen Tilikauden tulos Tilikauden tulos euroa Nollatulos (ennuste 3+9) Talous Tuottavuustavoite - Somatiikka; deflatoitu DRGpistekustannus (euroa / DRGpiste) -Psykiatria; kustannukset / hoidetut eri henkilöt (euroa / hoidetut eri henkilöt) 1,5 %:n parannus vuodesta 2014 (HUStaso), deflatointikertoimena käytetään peruspalveluiden hintaindeksiä Investoinnit Investoinnit euroa Talousarvion mukainen Toteuma alle suunnitelman. Potilas-/asiakastyytyväisyys Kokonaistyytyväisyys / potilaat suosittelevat HUS:a hoitopaikkana Kysely kolmannesvuosittain Kysymykseen "suosittelisin HUS:a hoitopaikaksi" (asteikolla 0-3) 80 % vastaa 3 kunkin kolmanneksen aikana annetuista palautteista Toteutuu Lohjan sairaala valitaan synnytyssairaalaksi sekä oman alueen sisältä että ulkopuolelta Kokonaissynnytysten lukumäärä Synnytysten kokonaislukumäärä lisääntyy Samankaltaiset tiedostot
KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2015 1 (6) Tunnusluvut Palvelutuotanto Tot. TA Tot. 1-10/2015 1-10/2015 1-10/2014 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 10,6% 8,7% Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) 8 236 9 416-12,5% Lisätiedot Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut
KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 2 (6) KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 3 (6) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 4 (6) Toimintatuottojen ja kulujen Lisätiedot KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/ (8) Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä
KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/2016 1 (8) Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) NordDRG-tuotteet, lkm DRG-ryhmät DRG-O-ryhmät Tähystykset Pientoimenpiteet 900-ryhmä Lisätiedot TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016
KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/2016 1 (6) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016 *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida. TOT 1-8/2015 Poikkeama-% TOT/ Lisätiedot HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta
HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta 9.6.2015 SAIRAANHOITOPIIRI Oheismateriaali HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN JA TULOSYKSIKÖIDEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI Huhtikuu 2015 sivu Lisätiedot HUS-KUNTAYHTYMÄN TAMMI-MAALISKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA
Talous- ja konsernijaosto 22 04.05.2016 HUS-KUNTAYHTYMÄN TAMMI-MAALISKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 TAKO 22 Tammi-maaliskuun toiminnan ja talouden perusraportin luvut olivat saatavilla Lisätiedot HALLITUS TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104
HALLITUS 104 29.08.2016 TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104 Yhteenveto Laajempi katsaus Palveluita on tammi-kesäkuussa tuotettu määrällisesti 3,1 % talousarviota Lisätiedot 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida Lisätiedot Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA
Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli maaliskuun lopulla 427, mikä on 4 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Lisätiedot Lähetteet Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.
Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä 1-7/2016 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Erikoissairaanhoidon Lisätiedot HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU /02/02/00/08/2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 46 25.10.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 46 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-syyskuun 2016 seurantaraportin Lisätiedot HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 58 22.11.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 58 Lautakuntaa informoidaan tässä kokouksessa Lisätiedot HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TAMMI-HUHTIKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 HEHA 52. Yhteenveto
HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA 52 16.06.2016 TAMMI-HUHTIKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 HEHA 52 Yhteenveto Laajempi katsaus HUS-yhtymän sitovien nettokulujen kehitys on ollut myönteistä Lisätiedot HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 31 09.06.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 31 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa Lisätiedot HALLITUS TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125. Yhteenveto
HALLITUS 125 03.10.2016 TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125 Yhteenveto Laajempi katsaus Palveluita on tammi-elokuussa tuotettu määrällisesti 2,7 % talousarviota ja Lisätiedot ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA
VALTUUSTO 12 15.06.2016 ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA 312/02/02/00/01/2015 VALT 12 HUS:n valtuusto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2015 ( 44) vuoden 2016-2018 talousarvion Lisätiedot Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014 Lisätiedot Toiminnan ja talouden seurantaraportti / HUS Yhtymähallinto, Talousjohto
Toiminnan ja talouden seurantaraportti 12.8.2015 6/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Johdon yhteenveto Johdon yhteenveto Tammi-kesäkuun tilanne Elektiivisten lähetteiden määrä oli tammi-kesäkuussa Lisätiedot ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION SITOVIEN TAVOITTEIDEN MUUTTAMISESTA
VALTUUSTO 27 14.12.2016 ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION SITOVIEN TAVOITTEIDEN MUUTTAMISESTA VALT 27 HUS/1094/2016 2016 talousarvion kuntayhtymätasoinen sitovuus Vuoden 2016 talousarvio Lisätiedot Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen Lisätiedot HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous OHEISMATERIAALI D MUISTIO 2/2016
HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous 12.4.2016 OHEISMATERIAALI D MUISTIO 2/2016 JÄSENKUNTIEN JA HUS:N TALOUSJOHDON TYÖRYHMÄN KOKOUS Aika 11.3.2016 klo 13.00-14.20 Paikka HUS-hallintokeskus, Stenbäckinkatu Lisätiedot Toimintakate , ,58-22,1
Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776 Lisätiedot Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014 Lisätiedot Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen Lisätiedot HALLITUS TAMMI-MAALISKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA 238/02/02/00/01/2014 HALL 50
HALLITUS 50 11.05.2015 TAMMI-MAALISKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA 238/02/02/00/01/2014 HALL 50 Tammi-maaliskuussa toiminnan määrä ylitti selvästi talousarviossa suunnitellun tason. Erityisesti Lisätiedot Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus.
HALLITUS 178 16.12.2015 ESITYS VUODEN 2016 PALVELUHINNASTOKSI 613/02/05/00/02/2014 HALL 178 Palveluiden tuotteistus vuonna 2016 Palveluiden hinnoittelun tavoitteet ja hintataso Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon Lisätiedot Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma Lisätiedot TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7 Lisätiedot Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa Lisätiedot TILINPÄÄTÖS 2015 YHTEENVETO Tilintarkastamattomat tiedot
TILINPÄÄTÖS 2015 YHTEENVETO Tilintarkastamattomat tiedot Kannen kuva: Kimmo Räisänen Tilinpäätös 2015 1 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palvelujen kysyntä HUS:n tarjoamien palvelujen kysynnän kasvu Lisätiedot Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016
Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016, Lisätiedot Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7
Yhtymähallitus 25.1.2016 / 15 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut Lisätiedot Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7 Lisätiedot Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus
Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR Lisätiedot TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma Lisätiedot TOT 3/2016. Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm
KUUKAUSIRAPORTTI 3/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 3/2016 TA 3/2016 TOT 3/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Lisätiedot Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Lisätiedot Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) HUS-Servis 30.3.2016. Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 8.4.2016
Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa Lisätiedot Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö
Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin Lisätiedot ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1. Lisätiedot Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 98,8 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt Lisätiedot Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta 1.3.2016, Liite 1
1.1.1 Porvoon sairaanhoitoalue Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta 1.3.2016, Liite 1 Sairaanhoitoalueen tunnusluvut 2015 TP 2015 TP 2015 / TP 2015 / Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Lisätiedot Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015
Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014 Lisätiedot 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000 Lisätiedot Tammi-syyskuun tulos 2016
Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot Lisätiedot Väestömuutokset 2016
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016 Lisätiedot Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014
Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Lisätiedot Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta
1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585, Lisätiedot HALLITUS ESITYS VUODEN 2017 PALVELUHINNASTOKSI HALL 180 HUS/2400/2016
HALLITUS 180 14.12.2016 ESITYS VUODEN 2017 PALVELUHINNASTOKSI HALL 180 HUS/2400/2016 Palveluiden tuotteistus vuonna 2017 Palveluiden hinnoittelun tavoitteet ja hintataso Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon Lisätiedot Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015
Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18 Lisätiedot Tammi-elokuun tulos 2016
Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1 Lisätiedot Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä
Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot Lisätiedot TULOSTILIT (ULKOISET)
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma Lisätiedot Toteuma
1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman Lisätiedot Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat
Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2012 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki/jokilaakson sairala Erikoisalat Hoitoa Lisätiedot Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54 Lisätiedot SAIRAANHOITOALUEIDEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018
Porvoon-sairaanhoitoalue Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta 26.11. Liite 1 SAIRAANHOITOALUEIDEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018 Sisältö PORVOON SAIRAANHOITOALUE... 2 1 Lisätiedot ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA
TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150 Lisätiedot KUUKAUSIRAPORTTI 1-1/ (7) Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Tunnusluvut. Tot. TA Tot. 1-1/ / /2015
KUUKAUSIRAPORTTI 1-1/2016 1 (7) Tunnusluvut Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) NordDRG-tuotteet, lkm DRG-ryhmät DRG-O-ryhmät Tähystykset Pientoimenpiteet Lisätiedot Tammi-huhtikuun tulos 2016
Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1 Lisätiedot Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat
Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.8.2012 Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli Lisätiedot Kouvolan talouden yleiset tekijät
Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30 Lisätiedot Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280 Lisätiedot Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %.
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 92,8 % verrattuna talousarviolukuun Lisätiedot 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280 Lisätiedot TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin
TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä Lisätiedot KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU
KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU ERIKOISSAIRAANHOITO SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2013 30.04.2013 30.04.2012 % Hoitopäivät, yleissairaudet Lisätiedot Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011
Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708 Lisätiedot [julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun Lisätiedot Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset Lisätiedot TILINPÄÄTÖS 2016 YHTEENVETO
TILINPÄÄTÖS 2016 YHTEENVETO Tilintarkastamattomat tiedot 1 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palvelujen kysyntä HUS:n tarjoamien palvelujen kysynnän kasvu jatkui vuonna 2016. Elektiivisten lähetteiden Lisätiedot TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.21 Maakunnan talousarvio 21 ja toimintasuunnitelma 21 213 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.29 134. TOIMINTATUOTOT Maakunnan Lisätiedot NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta
TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo Lisätiedot Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I
Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Lisätiedot Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280 Lisätiedot TALOUSARVIO 2016 SAIRAANHOITOALUEIDEN JA MUIDEN TULOSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT
Hallitus 16.12.2015, LIITE 2 TALOUSARVIO 2016 SAIRAANHOITOALUEIDEN JA MUIDEN TULOSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT TA 2016 - Sairaanhoitoalueiden ja muiden tulosalueiden käyttösuunnitelmat 1 HYKS-SAIRAANHOITOALUE... Lisätiedot TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden Lisätiedot Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan- Lisätiedot VALTUUSTO
VALTUUSTO 42 16.12.2015 ESITYS KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2015 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA, TUKIPALVELUYKSIKÖIDEN SISÄISTEN ASIAKASPALAUTUSTEN PERIAATTEIDEN VAHVISTAMISESTA, TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA Lisätiedot Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto Lisätiedot Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja Lisätiedot Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015
Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7 Lisätiedot UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011
UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto Lisätiedot Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen
2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin Lisätiedot NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot Lisätiedot Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat
Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2011 Jokilaakson sairaala (poissuljettu Keski-Suomen shp:n jonossa olevat) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Lisätiedot HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/2015 1 (52) SAIRAANHOITOPIIRI
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/2015 1 (52) HALLITUS AIKA 09.11.2015 klo 08:30-10:37 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 132 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA Lisätiedot YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 2016
YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 16 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelujen vastuualueen tavoitekategorioiden yhteenveto: 1. turvallisuus: hyvällä tasolla. henkilöstö: Lisätiedot KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU
KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2012 31.07.2012 31.07.2011 % Hoitopäivät, yleissairaudet 51850 25596 49,4 26112-2,0 Hoitojaksot, Lisätiedot KASVUKRAFT YHTEISTYÖKOKOUS , HANKO
KASVUKRAFT YHTEISTYÖKOKOUS 30.9.2014, HANKO 30.9.2014 1 SOTE-UUDISTUS - JÄRJESTÄMISLAIN KESKEINEN SISÄLTÖ JA MERKITYS ARKEEN Raimo Kekkonen, sairaanhoitoalueen johtaja Lohjan sairaanhoitoalue 2 10/1/2014 Lisätiedot Taloustilanne Pj-kokous
Taloustilanne 30.4.2016 Pj-kokous 6.6.2016 Talous / huhtikuu 2016 Tuloslaskelma HUHTIKUU 2016 Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 Myyntituotot -131 256 713,00-46 243 569,83 35,2% -44 700 Lisätiedot TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,
00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000 Lisätiedot SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS. Kustannuslaskenta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander
SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS Kustannuslaskenta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander Kustannusyhteyshenkilöiden työkokous 5.5.2010 HUS:n organisaatio Konsernihallinnon tulosalue Lisätiedot Osavuosikatsaus
Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä Lisätiedot Sitovuustason määrärahat
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 99,3 % verrattuna talousarviolukuun Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute