Source: http://docplayer.fi/4114055-Haukipudas-kiiminki-oulu-oulunsalo-yli-ii-talousarvioprosessi.html
Timestamp: 2016-12-11 08:59:03+00:00
Document Index: 12808025

Matched Legal Cases: ['KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'hd ', 'kko ', 'kko ']

⭐HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI- II TALOUSARVIOPROSESSI
HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI- II TALOUSARVIOPROSESSI
Download "HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI- II TALOUSARVIOPROSESSI"
1 TALOUSARVIOPROSESSI2 Toimintaympäristön muutokset Taloudellinen rakenne valtio- ja kuntatalous, talouden tasapaino talouden globalisaatio, EU:n kilpailukyky työllisyys Teknologinen rakenne käytössä olevat teknologiat teknologinen infrastruktuuri Fyysinen rakenne rakennettu infrastruktuuri Organisatorinen rakenne organisaatioiden rakenteet toimintamallit ja suhteet Teknologiset muutokset Regulatiivinen rakenne kansallinen ja EUlainsäädäntö ja asetukset viranomaissääntely sektorien itsesäätely kuten hyvät kauppatavat Taloudelliset muutokset Lainsäädännölliset ja poliittiset muutokset Luonnon ympäristön rakenne ympäristömuutokset, niiden taustat, kehittyminen ja vaikutusmekanismit ympäristöongelmien torjuminen Sosiaaliset muutokset Poliittinen rakenne kunnallinen päätöksenteko julkisen sektorin tehtävät, varainkäyttö ja hallinto Väestön biologinen rakenne Kulttuurinen rakenne yhteiset mentaaliset mallit, arvot ja normit kansalaisten arvot ja arvovalinnat Hämäläisen ja Heiskasen (2004) mukaan yhteiskunnan rakenteet pysyvyyden ja muutosvauhdin mukainen luokittelu3 Elinvoimaisen ja toimintakykyisen kunnan elementit Kuntaliitto Arto Koski Demokratia, palvelut, työllisyys ja asuminen muodostavat neljän sakaran kokonaisuuden. Johtaminen ja talous ovat kaikkeen vaikuttavia patjoja muiden alla ja päätöksenteko on yhdistävänä tekijänä rakennelman keskellä.4 UUSI OULU SUUNNITTELUKELLO VUONNA talousarvion hyväksyminen valtuustoissa 1.12 valtuustojen yhteinen seminaari YH 2.2 kokous ja seminaari YH talousarviokäsittely YH yhteenveto kh:n ta-esityksistä UO henkilöstötiimi YH yhteenveto ta-esityksistä (sisältää palvelusopimukset) 5, sopimusneuvottelut palveluista Oulu/kunnat Toiminta- ja taloussuunnittelu vuodelle YH + kunnanhallitusten yhteiskokous YH 16.3 tilannekatsaus mm. suunnitteluohje YH 13.4 tilinpäätökset ja talousseminaari (palvelujen järj. ohjelman päälinjaukset) 29.4 suunnitteluohje kj Pennanen YH 4.5 strategian tavoitteet ja mittarit YH 4.5 suunnitteluohjeen käsittely (info + kunnanhallitusten seminaari) YH 25.5 suunnitteluohje hyväksyminen Lautakuntien /johtokuntien esitykset 31.8 mennessä 23.6 UO henkilöstötiimi5 Uusi Oulu suunnitteluohje sisällysluettelo JOHDANTO YHDISTYMISPROSESSI JA YHDISTYMISSOPIMUKSEN TOTEUTTAMINEN UUDEN OULUN TALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT JA TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT JOHTAMISJÄRJESTELMÄ YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE JA KUNTATALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT KANSANTALOUDEN KEHITYS KUNTATALOUS UUSI OULU TOIMINTAYMPÄRISTÖ VÄESTÖRAKENNE JA VÄESTÖRAKENTEEN MUUTOKSET UUSI OULU YHTEENSÄ OULU HAUKIPUDAS KIIMINKI OULUNSALO YLI-II TYÖPAIKKAKEHITYS, TYÖLLISYYS JA TYÖLLISYYDEN HOITO UUSI OULU YHTEENSÄ OULU HAUKIPUDAS KIIMINKI OULUNSALO YLI-II MAANKÄYTTÖ JA ASUNTORAKENTAMINEN (MATO LINJAUKSET)6 Uusi Oulu suunnitteluohje sisällysluettelo YHDISTYMISSOPIMUKSEN LINJAUKSET TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAT UUDEN OULUN KEHYSTEN ON MUODOSTUTTAVA NIIN, ETTÄ NE TÄYTTÄVÄT TASAPAINOTUSOHJELMISSA OLEVAT LINJAUKSET OULU HAUKIPUDAS KIIMINKI OULUNSALO YLI-II7 Uusi Oulu suunnitteluohje sisällysluettelo UUDEN OULUN TALOUDEN HALLINTA JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN YHDISTYMISHALLITUKSEN TA-LINJAUKSET TOIMINTATULOT TOIMINTAMENOT VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET UUSI OULU VEROTULOT YHTEENSÄ (TAULUKKO YM.) UUSI OULU VALTIONOSUUDET YHTEENSÄ (TAULUKKO YM.) INVESTOINNIT LAINAT INVESTOINTITASO UUSI OULU INV. YHT. TIETOHALLINTOINVESTOINNIT LAINAKATTO UUSI OULU LAINAT JA LAINOJEN KEHITYS TULOSLASKELMA- JA RAHOITUSLASKELMAKEHYS8 Uusi Oulu suunnitteluohje sisällysluettelo KOKONAISTUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN (TÄSMENTYY TALOUSARVIOSSA) TALOUTTA, VAIKUTTAVUUTTA JA TUOTTAVUUTTA KUVAAVAT MITTARIT ASIAKAS- JA TYÖTYYTYVÄISYYS LAATU YHTEENLASKETTU UUSI OULU TUNNUSLUKUTAULUKKO JA LIITOSKUNTIEN TUNNUSLUVUT9 Uusi Oulu suunnitteluohje sisällysluettelo STRATEGISET LINJAUKSET PALVELUJEN JÄRJESTÄMISLINJAUKSET VÄLIVAIHEELLE (TÄSMENTYY TALOUSARVIOSSA) UUDEN OULUN PALVELUJOHTORYHMÄ/TOIMIKUNNAT/YH: HENKILÖSTÖ PALVELUJA KOSKEVAT TAVOITTEET (MM. HYVINVOINTI, SIVISTYS, ELINVOIMA, OSALLISUUS, VERKOSTO-OULU) PALVELUN LAAJUUS, PALVELUTASO PALVELUVERKKO TOIMIALAKOHTAISET (ERITYIS)LINJAUKSET KEHITTÄMISOHJELMIEN JA KEHITTÄMISEN TUKI YDINTOIMINNALLE SOPIMUSOHJAUS HANKINNAT OMISTAJAPOLITIIKKA UUDEN OULUN HENKILÖSTÖLINJAUKSET PALVELUJEN JÄRJESTÄMISLINJAUSTEN JA OMISTAJAPOLITIIKAN VAIKUTUS HENKILÖSTÖÖN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET ELINKEINOPOLITIIKKA10 Uusi Oulu suunnitteluohje sisällysluettelo KEHITTÄMINEN JA KEHITTÄMISOHJELMAT KEHITTÄMINEN KEHYKSEN SISÄLLÄ KEHITTÄMISOHJELMAT KONSTI SYKE ILMO PESTI IMPAKTI11 Uusi Oulu suunnitteluohje sisällysluettelo AIKATAULU (KAIKKIA LIITOSKUNTIA KOSKEVA) LIITOSKUNTIEN LASKELMAT JA LIITOSKUNTAKOHTAISET ERITYISET OHJEET o Oulu Oulun oma aikataulu Kaupunkistrategia, strategiset tavoitteet, mittari ja tavoitearvo Omistajaohjaus Liikelaitosten tuloutustavoitteet Talousarvion rakenne ja sitovuudet o o o o Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma (Peruskunta ja koko kaupunki) Lautakuntakohtaiset kehykset Erityiset ohjeet kehittämisohjelmat Kestävän kehityksen tavoitteet Haukipudas Kiiminki Oulunsalo Yli-Ii12 Uusi Oulu suunnitteluohje sisällysluettelo TALOUSARVION ESITYSMALLIT TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA LIIKELAITOKSEN TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA KÄYTTÖTALOUS LAUTAKUNTA HENKILÖSTÖSUUNNITELMA INVESTOINNIT JA TIETOHALLINTOINVESTOINNIT HANKKEET, KEHITTÄMINEN JA KEHITTÄMISOHJELMAT JNE.13 KIITOS14 14 5. Palvelujen järjestämisohjelma - merkitys Ohjausjärjestelmässä korostetaan toimivaltaa ja vastuuta: o o siellä missä tehdään talousarvioon vaikuttavia päätöksiä, on oltava myös vastuu. kyse yhteiskunnallisesta ohjaamisesta ja poliittisista valinnoista, palveluhankinnat, palveluohjaus ja vastuu asiakkaalle tilaajan tehtävät KH linjaa ja valmistelee palvelujen järjestämisohjelman. Ohjelma tarkistetaan vuosittain suunnitteluohjeen yhteydessä Kuntajohtajisto vastaa strategisen tason käytännön valmistelusta ja täytäntöön panosta sekä valvonnasta. o Palvelukokonaisuuksien johtajat (palvelujen järjestäjät / tilaajat) ja konsernihallinnon ryhmät valmistelevat. Tuotantojohtoa kuullaan asiantuntijana valmistelussa Lautakunta tekee talousarvioprosessissa lautakunnan esityksen, joka konkretisoi suunnitteluohjeessa olevaa palvelujen järjestämisohjelmaa Lautakunnan käyttösuunnitelmavaihe sisältää palvelujen hankintasuunnitelman Hankintasuunnitelman perustalta laaditaan palvelusopimus, joka on palvelujen tilaajan ja tuottajan tärkein yhteistyöväline ja valvonnan väline. Palvelujen järjestäjä solmii sopimukset / tilaukset myös ulkoa ostettavista palveluista. Tuottaja voi myös hankkia alihankintoina ulkopuolisilta tuottajilta15 Suunnitteluohje valmisteluvastuut VALMISTELU- JA KOORDINOINTIVASTUU JOHDANTO YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE JA KUNTATALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT VÄESTÖRAKENNE JA VÄESTÖRAKENTEEN MUUTOKSET TYÖPAIKKAKEHITYS, TYÖLLISYYS JA TYÖLLISYYDEN HOITO MAANKÄYTTÖ JA ASUNTORAKENTAMINEN UUSI OULU YHTEISET VUODEN 2012 STRATEGISET TAVOITETASOT JA MITTARIT TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAT UUSI OULU TALOUS YH TALOUTTA KOSKEVAT LINJAUKSET TOIMINTATULOT, TOIMINTAMENOT JA TOIMINTAKATE VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET INVESTOINNIT LAINAT TULOSLASKELMA- JA RAHOITUSLASKELMAKEHYS KOKONAISTUOTTAVUUDEN KEHITTYMINEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISLINJAUKSET VÄLIVAIHEELLE HENKILÖSTÖ OMISTAJAPOLITIIKKA ELINKEINOPOLITIIKKA SEUTUYHTEISTYÖ16 Suunnitteluohje valmisteluvastuut KEHITTÄMINEN JA KEHITTÄMISOHJELMAT KEHITTÄMINEN RAAMIN SISÄLTÄ KONSTI SYKE ILMO PESTI IMPAKTI VALMISTELU- JA KOORDINOINTIVASTUU17 Suunnitteluohje valmisteluvastuut VALMISTELU- JA KOORDINOINTIVASTUU LIITOSKUNTIEN LASKELMAT JA LIITOSKUNTAKOHTAISET ERITYISET OHJEET OULU HAUKIPUDAS KIIMINKI OULUNSALO YLI-II TALOUSARVION ESITYSMALLIT TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA LIIKELAITOKSEN TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA KÄYTTÖTALOUS LAUTAKUNTA HENKILÖSTÖSUUNNITELMA INVESTOINNIT JA TIETOHALLINTOINVESTOINNIT KEHITTÄMISHANKKEET18 Esitysmuoto Talousarvio ja suunnitelmaehdotukset tehdään word-muodossa (Verdana). Esitykset tehdään tuhansissa euroissa (1000 ) wordtaulukkoon mallien mukaisesti. Tekstiosuudet kirjoitetaan fontilla verdana 10. Tarkempi esitystapa esim. vahvennukset on esitetty malleissa.19 Malli: lautakunnan esitys LAUTAKUNTA Talous (Eurotaulukko,talousmittarit ja kokonaistuottavuuden kehittyminen) Toimintaympäristöanalyysi Strategiaa tukevat keskeiset sitovat tavoitteet ja mittarit Toimintasuunnitelma 2012 Palvelujen järjestäminen (tähän myös taulukko dia 18) o Monituottaja-malli, monikanavainen palveluverkko ja moniammatillisuus Keskitetyt kuntatasoiset palvelut, joita asukkaat käyttävät satunnaisesti Lähipalvelut, joita merkittävä osa asukkaista käyttää toistuvasti Laajan väestöpohjan palvelut, kustannusvaikutus kunnan talouteen on erityisen suuri ja joita asukkaan oletetaan tarvitsevan harvoin (erikoissairaanhoito) Sähköiset palvelut Erityiset palvelut Vaikuttavuus, laatu ja tuottavuus Vaikuttavuusmittarit, palvelujen saatavuutta ja laatua osoittavat mittarit Kehittäminen (miten kehittämisohjelmat tukevat ydinpalveluja) Henkilöstösuunnitelma Investoinnit, myös tietohallintoinvestoinnit Riskianalyysi20 Malli: lautakunnan esitys TALOUS MALLI Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TP2010 TA2011 TALOUS- ARVIO 2012 MALLI Toimintatuotot yhteensä Toimintakulut yhteensä Toimintatuotot ilman hankerahoitusta Toimintakulut ilman hankerahoitusta Hankerahoituksen tuotot Hankerahoituksen kulut Netto Toimintakate TP2010 TA2011 TALOUS- ARVIO 201221 Ydinpalvelu Suunnitteluohje Esim. Päivähoito palvelujen hankintasuunnitelma Palvelutarve Oman tuotanno n osuus Avustukset Päiväkotihoito % 15% 0,5% Perhepäivähoito % 38% Ulkop. palvelujen ostot/ kumppanuudet Palvelutarve 2015 Tavoite 2015 Avoin varhaiskasvatustoiminta % 3% Kotihoito Lastenkotihoito (laki) 3000 Kotih.tuki+Oululisä 1150 (Hark.) Ei palveluiden 1562 piirissä 0-6 -vuotiaat 1260022 Peruskunta Tuloslaskelma- ja rahoituslaskelmamalli TULOSLASKELMA TP2010 TA TA Ennuste Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja - kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot Suunnitelman mukaiset poistot Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden yli- ja alijäämä RAHOITUSLASKELMA TP2010 TA TA2012 Varsinainen toim. ja inv. Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korj.erät Investointien rahavirta Investoinnit Rahoitusosuudet invest. Pysyvien vast. hyöd.luov.t. Toiminnan ja inv. rahavirta Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaam. lisäykset Antolainasaam. väh. Lainakannan muutokset Pitkäaik. lainojen lisäys Pitkäaik. lainojen väh. Lyhytaik. lain. muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Ennuste23 Liikelaitokset Tuloslaskelma- ja rahoituslaskelmamalli TULOSLASKELMA 1000 TP 2010 TA 2011 TALOUSARVIO 2012 TS 2013 TS 2014 LIIKEVAIHTO Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEYLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISERIÄ JA VAR Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) RAHOITUSLASKELMA 1000 TP 2010 TA 2011 TALOUSARVIO 2012 TS 2013 TS2014 Toiminnan ja investointien rahavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalennukset Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset erät Muut tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys Muilta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys Muilta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys Kunnalta saatujen lyhytaik. lainojen muutos Muilta saatujen lyhytaik. lainojen muutos Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos Muu oman pääoman muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutokset kunnalta Saamisten muutokset muilta Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos24 Peruskunta ja liikelaitokset yhteensä Tuloslaskelmamalli TULOSLASKELMA Toimintatuotot Valmistus om. käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot Suunnitelmapoistot Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden yli- ja alijäämä Peruskunta ja liikelaitokset Ei sisäisiä eriä Peruskunta ja liikelaitokset Ei sisäisiä eriä Peruskunta Sis. erät Liikelaitokset Sis. erät Peruskunta ja liikelaitokset Ei sisäisiä eriä TP2010 TA2011 TA2012 TA2012 TA201225 Peruskunta ja liikelaitokset yhteensä Rahoituslaskelmamalli RAHOITUSLASKELMA Kunta/kaupunki Ulkoiset erät Kunta/kaupunki Ulkoiset erät Peruskunta Sisäiset erät Liikelaitokset Sisäiset erät Kunta/kaupunki Ulkoiset erät TP2010 TA2011 TA2012 TA2012 TA2012 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korj.erät Investointien rahavirta Investoinnit Rahoitusosuudet invest. Pysyvien vast. hyöd.luov.t. Toiminnan ja inv. rahavirta Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaam. lisäykset Antolainasaam. väh. Lainakannan muutokset Pitkäaik. lainojen lisäys Pitkäaik. lainojen väh. Lyhytaik. lain. muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos26 Käyttötalouskehykset lautakunnittain KÄYTTÖTALOUS TILIN- TALOUS- TALOUS- TALOUS- MUUTOS MUUTOS MUUTOS MUUTOS 1000 PÄÄTÖS ARVIO ARVIO ARVIO % % Esim Raamin muutos TP2010/ TA2012 TP2010 /TA2012 TA2011/ TA2012 TA 2011 /TA2012 LAUTAKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LAUTAKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LAUTAKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate27 Suunnitteluohje Investointiesitykset Kontinkankaan vanhan sairaalan peruskorjaus A- ja G- rakennukset Kokonaiskustannus Edellinen käyttö Menot Tulot Kontinkankaan vanhan sairaalan tilat -hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Hankesuunnitelmaa on tarkistettu vuonna 2009 mm yhteisröntgenhankkeen, Oulun Työterveyden järjestelyjen ja oppimiskeskuksenhankkeen vuoksi. Hankkeen syyskuun 2010 laskentaindeksillä tarkistettu hinta on Rakennustyöt ajoittuvat vuosille Hankkeen aiheuttamat käyttötalousmenolisäykset tulevat olemaan noin 0,731 M vuodessa eli 14,62 M 20 vuodessa.28 KIITOS29 Valtuutettujen ta-aloitteet Valtuutettujen ta-aloitteet toimitetaan ao. lautakuntaan maaliskuun loppuun mennessä Aloitteista Oulun Konttorin kirjaamo Samankaltaiset tiedostot
VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma Lisätiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot
ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen Lisätiedot Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH
271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma Lisätiedot TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)
TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085 Lisätiedot Rahoitusosa 2013 2016
Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma Lisätiedot RAHOITUSOSA 2011 2014
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, Lisätiedot Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010
31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken Lisätiedot 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000 Lisätiedot ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014
ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri Lisätiedot Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.
Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden Lisätiedot ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017
ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä Lisätiedot Väestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys Lisätiedot Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen
Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui Lisätiedot Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.
Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt Lisätiedot PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================
PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-% Lisätiedot Pelastusjohtaja Jari Sainio
TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat Lisätiedot TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ
TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852 Lisätiedot Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit
Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET Lisätiedot TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä
TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus Lisätiedot TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS
TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014 Lisätiedot Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014
Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013 Lisätiedot TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 Seminaari 9.8.2012
TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 Seminaari 9.8.2012 HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II JWe 9.8.2012 Ei hyviä uutisia Euro-alueelta Tuotannon kehitys 1990 = 100 Vienti ei vedä Lisätiedot NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA
TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä Kaupunginhallitus 10.11.2014 TP13 TA14 TPE14 TE-ehd15 TA15 TS16 TS17 TS18 TOIMINTATUOTOT ulk. 54 938 394 54 714 021 54 278 135 49 982 333 48 746 164 46 636 204 48 026 075 Lisätiedot aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660
// TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset Lisätiedot Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014
Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat Lisätiedot Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.
HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen Lisätiedot KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015
1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA Lisätiedot TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT
1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31 Lisätiedot Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät
Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos Lisätiedot TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa Lisätiedot Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala
Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen Lisätiedot Valtuustoseminaari 11 10. 2011.
Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti Lisätiedot Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös
SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa Lisätiedot TULOSTILIT (ULKOISET)
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma Lisätiedot 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330 Lisätiedot Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen
Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti Lisätiedot Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria
1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen Lisätiedot Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen Lisätiedot JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017
TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 % Lisätiedot Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan- Lisätiedot Hattula - Hämeenlinna Janakkala
Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013 Lisätiedot Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.
1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi Lisätiedot Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.
Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt Lisätiedot Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan Lisätiedot Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016
Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma Lisätiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS
Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3 Lisätiedot Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä
Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Johtokuntakoulutus 20.2.2013 Tampere talo 1 Talous ja liiketoimintaryhmä Sisältö Talouden ohjauksen elementit Talouden toiminnot ja toimijat Tampereen kaupungissa Lisätiedot RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen Lisätiedot TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS
TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan Lisätiedot SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010
SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten Lisätiedot Tilinpäätösinfo 25.3.2013
Tilinpäätösinfo 25.3.2013 TILINPÄÄTÖS 2012 Keskeiset prosessit ja muutokset Kaupungin poliittisen päätöksentekojärjestelmän j uudistaminen vuodesta 2013 alkaen valmisteltiin ja hyväksyttiin. Vuoden aikana Lisätiedot RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta
RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.214 Kuntatalo Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta Ilari Soosalu Johtaja, Kuntatalousyksikkö Sisältö Talouden ohjaus Lisätiedot Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.
LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset Lisätiedot RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat
RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan Lisätiedot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017
Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin Lisätiedot Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2009
Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2009 Versio : 16.12.2010 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun kaupunki 2005-2009 Oulun kaupunkikonserni 2009 Oulun kaupunkikonserni - yhteenveto 15.12.2010 Lisätiedot Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff
Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken Lisätiedot Hattula Hämeenlinna Janakkala
Hattula Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden tarkastelua Riitta Ekuri 24.4.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013 luvut tilinpäätösaikataulut Lisätiedot Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014
Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten Lisätiedot RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma
151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien Lisätiedot ASUNTOLAINARAHASTO. Toiminnan kuvaus. Asuntolainarahaston ohjeellinen käyttösuunnitelma vv. 2011 2016
219 RAHASTOT 2013-2016 Rahastot osa käsittää ne rahastot, jotka ovat kirjanpidossa eriytetty erillisiksi taseyksiköiksi. Näitä ovat Vantaan kaupungin Asuntolainarahasto, Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto, Lisätiedot Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo
Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa Lisätiedot Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)
Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite Lisätiedot OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan Lisätiedot KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0 Lisätiedot Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013
KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun Lisätiedot Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja
Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden Lisätiedot TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015
POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden Lisätiedot NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443
KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen kansantalouden ja julkisen talouden kehityksen asettamat lähtökohdat kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015 2018 taloussuunnitelman laatimiselle ja toimeenpanolle Lisätiedot Erityislainoja voidaan myöntää kaupungin korkotukikohteiden erääntyvien pääomalainojen hoitamiseen.
241 RAHASTOT 2012-2015 Rahastot osa käsittää ne rahastot, jotka ovat kirjanpidossa eriytetty erillisiksi taseyksiköiksi. Näitä ovat Vantaan kaupungin Asuntolainarahasto, Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto, Lisätiedot HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys
HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4 Lisätiedot KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.7.2015
1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.7.2015 Heinäkuun lopussa vuosikate +1,562 milj. (297.000 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.7.2015 oli Danske Bankilta 6,0 milj., korko % 0,05. PERHON KUNTA Lisätiedot Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit
Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta Lisätiedot Tilausbudjettiesitys 2015 28.10.2014. Kaupunginjohtaja Timo Kenakkala
Tilausbudjettiesitys 2015 28.10.2014 Kaupunginjohtaja Timo Kenakkala Haasteellisimpien kustannuserien trendit 20 000 000,00 18 000 000,00 16 000 000,00 14 000 000,00 12 000 000,00 10 000 000,00 8 000 000,00 Lisätiedot ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa
ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus Lisätiedot 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856
00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55 Lisätiedot TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014
1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi Lisätiedot Kuntajohtajapäivät 2014 Pori 28.8.2014 Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen
Kuntajohtajapäivät 2014 Pori 28.8.2014 Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen Lähtökohdat YHTEISÖVERON TUOTTO OULUSSA VUONNA 2001 115 M VUONNA 2013 30 M Lähtökohdat - viiden kunnan kuntaliitos Lisätiedot LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu
LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute