Source: http://docplayer.pl/2288218-Zarzadzenie-nr-128-iv-04-wojta-gminy-olesnica-z-dnia-31-marca-2004r.html
Timestamp: 2017-03-29 23:48:29+00:00
Document Index: 14876831

Matched Legal Cases: ['art.30', 'art.136', 'art. 186', 'art. 37', 'art. 199', 'art. 18', 'art.40', 'art.42', 'art. 30', 'art. 126', 'art.267', 'art.18', 'art. 51', 'art. 267', 'art.30', 'art.18', 'art. 267', 'art. 267', 'art.30', 'art. 267', 'art. 18']

Zarządzenie Nr 128/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 marca 2004r. - PDF
Zarządzenie Nr 128/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 marca 2004r.
Download "Zarządzenie Nr 128/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 marca 2004r."
1 Zarządzenie Nr 128/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 marca 2004r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oleśnica za 2003 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2002r. Nr 15, poz.148 ze zm.) Wójt Gminy Oleśnica zarządza, co następuje : 1. Przedstawić Radzie Gminy Oleśnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oleśnica za 2003 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.2 2 Załącznik do Zarządzenia Nr 128/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31marca 2004r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLEŚNICA ZA 2003 ROK3 3 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE II. WYKONANIE BUDŻETU GMINY Dochody Wydatki Wynik Finansowy Budżetu III. REALIZACJA ZADAŃ Z UDZIAŁEM DOTACJI I FUNDUSZY CELOWYCH Zadania Zlecone Zadania Własne Zadania Inwestycyjne IV. WYDATKI MAJĄTKOWE W TYM INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE V. FUNDUSZE CELOWE I ŚRODKI SPECJALNE Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Środki Specjalne a) drogi publiczne gminne b) jednostki organizacyjne VI. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE4 4 I. WPROWADZENIE Uchwała Nr V/39/03 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2003 określiła wielkość dochodów na kwotę ,00zł, wydatków na kwotę ,00zł oraz deficyt budżetu na kwotę ,00zł. W wyniku pozyskania dodatkowych źródeł zasilania zewnętrznego oraz zwiększenia dochodów własnych oraz zmian w ciągu roku, budżet gminy w ostatecznym kształcie wykazuje wielkości : -dochody... -wydatki... -deficyt budżetu ,00zł, ,00zł, ,00zł. Wzrost planowanych dochodów budżetu w kwocie ,00 zł, został przeznaczony na zwiększenie wydatków. W stosunku do roku ubiegłego wskaźnik wzrostu dla planów : dochody wynosi 15,09%, wydatki 13,98%. Z łącznej kwoty wzrostu źródła zasilania pochodzą z : subwencji ogólnej z budżetu państwa w tym: -część oświatowa ,00zł -część rekompensująca i podstawowa ,00zl dotacji celowej z budżetu państwa w tym : -zadań zleconych ,00zł -zadań własnych ,00zł dotacji z funduszy celowych dotacji otrzymanej z powiatu środków pozyskanych z innych źródeł na zadania inwestycyjne i na zadania bieżące dochodów własnych oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł Zjawiskiem niepokojącym dla gminy jest tendencja do corocznego nie wykonywania w 100% udziału w podatkach stanowiących dochód państwa. Uwzględniając zmiany w wielkościach planowanych dochody wykonano w 101,7 %, wydatki w 96 % oraz uzyskano dodatni wynik finansowy w wysokości ,00. W przeliczeniu na jednego mieszkańca, gmina osiągnęła wzrost ogólny dochodów o 13,7% w porównaniu do roku 2002 ( dochód na 1 mieszkańca w ,80zł a w ,10zł) Ogólne wskaźniki wykonania budżetu gminy określa Tabela Nr 1.5 5 II. WYKONANIE BUDŻETU GMINY 1. Dochody W łącznej wielkości wykonania dochodów gminy ,00zł struktura udziału poszczególnych źródeł pozyskania kształtuje się następująco : -dochody własne ,00zł 35,7% -subwencja ogólna w tym: ,00zł 37,4% -część oświatowa ,00zł 88,4% -część podstawowa 6.887,00zł 0,01% -część rekompensująca ,00zł 11,5% -dotacje celowe na zadania zlecone bieżące ,00zł 9,1% -udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00zł 12,2% -dotacje celowe na zadania własne ,00zł 1,5% -pozostałe źródła ,00zł 4,1% W układzie porównawczym do roku ubiegłego obserwuje się wzrost dochodów ogółem o 17,4 %, natomiast w strukturze źródeł pozyskania, udział przedstawia się następująco: -dochody własne - wzrost o 20,4% -subwencja ogólna - wzrost o 16,0% -dotacje celowe na zadania zlecone - spadek o 13,2% -udział w podatkach stanowiących dochód - wzrost o 35,1% budżetu państwa -dotacje celowe na zadania własne - spadek o 15,4% Na wzrost dochodów własnych w porównaniu do roku 2002 zdecydowany wpływ mają dochody z działów: -gospodarka mieszkaniowa wzrost o 166,3%, -administracja publiczna spadek o 67,4%, -dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wzrost o 12,8% (w tym podatek od nieruchomości wzrost o 18,2% - w roku ,0% lecz uzyskany wzrost wynikał ze zmian stawek podatkowych, natomiast w podatku rolnym odnotowano spadek o 2,5%) Na wzrost subwencji ogólnej, zdecydowany wpływ miała część oświatowa wzrost o 19,5% (w 2002r ,00zł), natomiast zanotowano spadek części rekompensującej utracone dochody o 5,6% (w roku ,00zł w tym część drogowa ,00zł) a wzrost części podstawowej o 35,3% ( w roku zł). Udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa do założeń prognozowanych wyniósł ,00zł co stanowi 93,3% wykonania, w porównaniu do roku ubiegłego jest to wzrost o 0,4%.6 6 Ogólna wartość dochodów wykonanych stanowi 101,7 %, wykonanie w poszczególnych kierunkach działalności określa Tabela Nr 2.1. Strukturę wykonania dochodów własnych (107,7%) określa Tabela Nr 2.2. Zdecydowany wpływ na poziom wykonania dochodów własnych mają działy 750 i 700 wykonanie w kwocie ogółem ,00zł stanowiące 99,13% dochodów własnych( w roku 2002 wykonanie w analizowanych działach wynosiło odpowiedni ,00zł co stanowiło 98,2%). W strukturze wykonania dochodów z tytułu podatków i opłat Tabela Nr łącznie w 109,4% ( ,00zł), udział stanowią : -podatek od nieruchomości ,00zł 67,3% wyk. -podatek rolny ,00zł 18,3% wyk. -podatek leśny ,00zł 1,4% wyk. -podatek od środków transportowych ,00zł 3,9% wyk. -podatki wnoszone przez US ,00zł 3,2% wyk. -pozostałe opłaty i odsetki ,00zł 5,9% wyk. Zastosowana obniżka górnych stawek oraz udzielone ulgi i umorzeń w łącznej kwocie ,00zł (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 254,8 %), obniżyło dochody z tytułu podatków i opłat o 11,2 %. Należności pozostałe do zapłaty na koniec roku obrachunkowego Tabela Nr 2.4 w kwocie per saldo ,00zł w stosunku do roku ubiegłego ( ,00zł) wzrosły o 7,3% ( w roku 2002 było to 28,5%) w tym wartość należności krótkoterminowych per saldem wzrosła o 6,9%( w roku ,4%), długoterminowych wzrost o 17,9% ( w roku ,0%). Niepokojący jest fakt udziału w 47,2 % należności podatkowych, które zostały zabezpieczone hipoteką w należnościach długoterminowych w roku 2002 było to 24,1% (pozostała część przypada na; wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy, wpływ z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpływy z tytułu ratalnej sprzedaży składników mienia komunalnego). Windykacja należnych gminie dochodów jest procesem kosztownym a przy pogarszających się warunkach ekonomicznych długotrwałym, mimo to służby finansowe gminy wszczynają odpowiednie procedury celem wyegzekwowania bądź zabezpieczenia należnych zobowiązań gminie. Równolegle do należnych gminie wartości dochodów pozostających w należnościach w zestawieniu danych w/w tabeli wykazano również zobowiązania gminy. Zobowiązania długoterminowe w kwocie ,00 zł stanowią wartość nie spłaconych, zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne. Poziom wykonania dochodów budżetu z wyłączeniem udziału dotacji celowych i funduszy celowych w wysokości ,00zł ujętych w części Realizacja zadań z udziałem dotacji i funduszy celowych w układzie wykonawczym przedstawia się następująco : Dz.020 Leśnictwo 6.300,00 zł Kwota uzyskana za dzierżawę terenów łowieckich przekazana przez Starostwo Powiatu Oleśnica ,00 zł tj.89,4 %7 7 Dz.700 -Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł ,00 zł tj.100,3 % -opłaty za zarząd użytkowania wieczystego ,00zł ,00zł -najem i dzierżawy mienia ,00zł ,00zł -przekształcenia prawa użytkowania 6.000,00zł 5.968,00zł wieczystego -odpłatne nabycie praw własności ,00zl ,00zł -odsetki od nieterminowych wpłat ,00zł ,00zł Dz.710 -Działalność usługowa Kwotę stanowią wniesione opłaty za pochówek ,00 zł 5.950,00 zł tj.66,1 % Dz.750 -Administracja publiczna ,00 zł ,00 zł tj.55,5 % Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na: zwroty za prowadzenie rachunku, rozliczenia z lat ubiegłych (różne usługi, wyceny nieruchomości, zwrot diet, materiały przetargowe itp.). Dz.756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej ,00 zł ,00 zł tj.104,3 % -podatek od nieruchomości ,00zł 108,3%planu -podatek rolny ,00zł 111,0%planu -podatek leśny ,00zł 101,9%planu -podatek od środków transportowych ,00zł 102,5%planu -podatek od spadku i darowizn (US) ,00zł 112,3%planu -opłaty skarbowe ,00zł 58,6%planu -opłata administracyjna za czynności urzędowe 9.400,00zł 159,7%planu -podatek od czynność cywilno prawnych (US) ,00zł 137,9%planu -podatek dochodowy od osób fizycznych i ,00zł 93,3%planu prawnych -odsetki od nieterminowych wpłat i inne ,00zł 146,5%planu -opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów ,00zł 103,6%planu alkoholowych -opata planistyczna 7.155, 00zł 235,3%planu -karta podatkowa , 00zł 73,1%planu8 8 Dz.758 -Różne rozliczenia ,00 zł ,00 zł tj.100,0 % -subwencja ogólna w tym : ,00zł 100%planu -część oświatowa ,00zł 100%planu -część podstawowa 6.887,00zł 100%planu -część rekompensująca dochody utracone ,00zł 100%planu z tytułu ulg i zwolnień ustawowych z tego: -część drogowa ,00zł 100%planu -odsetki z rachunku lokat terminowych 6.000,00zł 4.617,00zł 77,0%planu Dz.801 -Oświata i wychowanie ,00 zł ,00 zł tj.114,3 % Kwotę stanowią wniesione opłaty czynszów z lokali użytkowych przez pracowników oświaty. Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kwotę stanowią wniesione opłaty produktowej. 656,00 zł 656,00 zł tj.100 %9 9 2. Wydatki wydatków budżetowych z uwzględnieniem dokonanych zmian w wysokości ,00zł, wykonano w wysokości ,00 zł tj. 96%, w stosunku do roku poprzedniego ( ,00 zł) wzrost wynosi 14,3%. W strukturze wykonania ogółem udział: wydatków bieżących stanowi 74,8%, wydatków majątkowych stanowi 25,2%. Poziom wydatków na jednego mieszkańca wzrósł w wydatkach ogółem o 12,1% (wydatki ogółem: rok ,00zł liczba mieszkańców ; rok ,00zł liczba mieszkańców osób), w tym w wydatkach bieżących wzrost o 6,1%. W ogólnym wykonaniu Tabela Nr 2.5 kierunek wydatkowania w warunkach porównywalnych kształtuje się następująco: -oświata i wychowanie 52,0% rok ubiegły 48,0% -administracja państwowa i samorządowa 13,4% rok ubiegły 14,9% -opieka społeczna 11,9% rok ubiegły 14,9% -utrzymanie dróg gminnych 8,1% rok ubiegły 9,8% -kultura i sport 5,4% rok ubiegły 4,9% -gospodarka komunalna i mieszkaniowa 7,0% rok ubiegły 6,9% -pozostała działalność 2,2% rok ubiegły 0,6% Przedstawione porównanie wskazuje na ustalone preferencje gminy dotyczące oświaty, opieki społecznej, kultury i sportu i utrzymania dróg. Udział w finansowaniu w łącznej wielkości wykonania wydatków - dotacji celowej i funduszy celowych, stanowi kwotę ,00zł tj.15,3% a subwencji ogólnej 39,3%. ( w roku poprzednim odpowiedni 16,9% i 38,5%) Wielkości wydatków, ze zróżnicowaniem na wydatki bieżące i majątkowe oraz kierunków realizacji zadań ujęto w Tabela Nr 2.6. Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących po wyłączeniu udziału dotacji (plan ,00zł, wykonano ,00zł tj. 99,9% ) i wydatków inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych (plan ,00zł, wykonano ,00zł tj. 91,3% w tym z dotacji na inwestycje ,00zł) ujętych w dalszych częściach sprawozdania, na plan ,00zł wykonano, ,00zł tj. 97,2%, przedstawia się następująco: Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 zł Kwota ta stanowi 2% odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego przysługujący Izbie Rolniczej ,00 zł tj.99,9 % Dz.020 Leśnictwo 1.000,00 zł Kwotę przeznaczoną na utrzymanie zasadzeń leśnych nie wydatkowano. 0,00 zł tj.0,0 %10 10 Dz.600 -Transport i łączność ,00 zł ,00 zł tj.99,1 % -utrzymanie dróg publicznych gminnych w tym ,00zł Wykonano96,6% na : -zakup usług remontowych : ,00zł ,00zl -remont chodnika Boguszyce Osiedle (240mb/360m2) zł -konserwacja rowu we wsi Bystre (450mb) 4.500zl -przepusty : w Boguszycach Osiedle, Poniatowicach, oraz zajazd w 3.914zł Brzezince -zakup usług pozostałych 1.019,00zl 0zł -różne opłaty i składki 81,00zł 81,00zł -utrzymanie dróg wewnętrznych ,00zł Wykonano99,5% w tym na: -zakup usług remontowych : ,00zl ,00zł -remont drogi we wsi Ostrowina na odcinku 500mb (utwardzenie zł tłuczniem) -położenie nawierzchni asfaltowej Dąbrowa (110mb/550m2) 9.004zł -utwardzenie nawierzchni drogi tłuczniem Ligota Polska (80mb), zł Cieśle (150mb) -utwardzanie dróg frezowiną w: Sokołowicach, Nowoszycach, Bystre zł +świetlica, Smolna, Spalice, Jenkowice; remont zatoki w Piszkawie, roboty przy wiacie w Nowa Ligota, dowóz żużla Smardzów, 3 progi w Boguszycach, naprawa pobocza w Zimnicach, transport -konserwacje rowów, przepustów przebudowy przepustów w : zł Poniatowice, Greboszyce, Ligota Mała konserwacja rowów w Boguszucach -remont drogi w Smolnej (110mb/330m2) -remont drogi w Jenkowicach 1430mb/5720m2) -remont chodnika 26mb/54m2)w Osiedle Boguszyce oraz droga z zł zł 4.956zł tłucznia (26mb/65m2) -zakup usług pozostałych (transport frezowiny i ,00zł ,00zl przesunięcie wiaty przystankowej) Realizację zadań inwestycyjnych z zakresu transport i łączności ujęto w Tabela Nr 4 Dz.700 -Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł ,00 zł tj.98,5 % -zakup energii oświetlenie klatek schodowych 3.693,00zł 2.856,00zł -zakup usług remontowych ,00zł ,00zł -zakup usług pozostałych wyceny nieruchomości, usługi geodezyjne ( podziały, wyrysy, wypisy, mapy sytuacyjne itp.) -zakup materiałów i inne wydatki składki na ubezpieczenia, FP i inne składki ,00zł 880,00zł ,00zł 706,00zł -dotacja celowa (plan urządzeniowo rolny) ,00zł ,00zł Zadania inwestycyjne przedstawiono w Tabela nr 411 11 Dz.710 Działalność usługowa 7.000,00 zł Kwotę wydatkowano na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego oraz przygotowanie miejsca pochówku. Dz.750 Administracja publiczna Rada Gminy w tym na : -zakup materiałów i wyposażenia (poradnik radnego, plakietki,podkowa szczęścia, róża, wieńce, wiązanki 5.215,40zł ; meble, przewodnik po Wrocławiu, bielety do Panoramy 3.060,10zł; upominki na wyjazd św.plonów, rejon Wileński, Vademecum samorządowca szt ,06zł) toner 390,40zł -zakup usług pozostałych (usługi telek ,99zł; usł. gastronomiczne 3.210,00zł; turniej piki nożnej samorz. 450,00zł; oprawa dok. Gminy 167,14zł) -diety radnych za udział w sesjach i komisjach rady ,00 zł 3.389,00 zł tj.48,4 % ,00 zł tj.96,0 % ,00zł Wykonanno87,3% ,00zł ,00zł 7.000,00zł ,00zl 5.057,00zł ,00zł -podróże służbowe krajowe ,00zł 949,00zł -różne opłaty i składki 2.349,00zł 2.349,00zł (Związek Gmin Wiejskich RP) Urząd Gminy w tym na: ,00zł Wykonano97,7% -wynagrodzenia osobowe pracowników ,00zł ,00zł -odpis na ZFŚS ,00zł ,00zł -dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00zł ,00zł -składki na ubezpieczenia społeczne ,00zł ,00zł -składki na FP ,00zł ,00zł -zakup materiałów i wyposażenia ,00zł 105,607,00zł (rolety,żaluzje 7.458,08zł; herb gminy 3.301,44zł; meble biurowe 16415,10zł; tablica inf ,56zł; krzesła stołowe 1.122,40zł;niszczarka 1.594,43z; dywan 1.708,70zł; chłodziarka 1.249,00zł; części do ksera 5.375,71zł; odkurzacz, worki, krzesła 3.898,60zł; dziurkacze, zszywacze, skorowidze, gilotyna, laminator 4.651,84zł; szafki na klucze, krzesła 910,13zł; art. biurowe RYRECO ,56zł; paliwo 5.159,63zł; pieczątki, części sam. Tonery, taśmy druk., druki, książki, prasa, środki czystości, woda, art. biurowe pozostałe, kalkulatory, czajniki, aparat tel., monitory itp ,37zł) -zakup usług pozostałych w tym na: ,00zł ,00zł -usługi telekomunikacyjne -usługi telekomunikacyjne GSM -przesyłki listowne ,32zł 7.222,56zł ,98zł12 12 -obsługa prawna + koszty zastępstwa procesowego -abonament systemu informacji prawnej LEX -umowa o dzieło ,52zł 8.125,20zł ,00zł -konwój i instalacja systemu alarmowego ,80zł SOLID SECURITY -konserwacja systemu WAZA 6.630,30zł -abonament tel. Sołtysów ,31zł -aktualizacja systemu finansowego FK 2.379,00zł -konwój gotówki ODRA 3.074,40zł -nadzór nad systemem DODATKI 2.376,18zł -ocena wilgotności piwnic UG 3.500,00zł -opieka autorska systemów ELUD+, WYB ,38zł -szkolenia sołtysów 3.960,00zł -porządkowanie archiwum zakładowego 5.050,00zł -abonament serwer WWW 1.024,80zł - I etap budowy serwisu Gminy Oleśnica 2.000,80zł -Biuletyn Informacji Publicznej BIP 3.050,00zł -umowy roznoszenie listów z sołtysami 2.032,50zł -umowy zlecenia 720,00zł -ogłoszenia w prasie, badania lekarskie, 9.217,64zł przegląd samochodu, mycie samochodu, przegląd gaśnic itp. -przewóz osób Litwa 3.993,00zł -szkolenia pracowników ,00zł -prowadzenie rachunku bankowego, 720,00zł przechowanie depozytów -zakup energii (energia, gaz, woda) ,00zł ,00zł -różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00zł ,00zł (diety OSP, diety sołtysów) -zakup usług remontowych w tym na: ,00zł ,00zł -wymiana drzwi w pomieszczeniach biurowych ,00zł -remont pomieszczeń biurowych ,00zł -osuszanie budynku urzędu ,00zł -delegacje krajowe i zagraniczne i ,00zł pozostałe opłaty i składki (ryczał na jazdy lokalne, składki itp.) Pobór podatków w tym na : ,00zł Wykonanno70,2% -prowizja za inkaso ,30zł -koszty egzekucji administracyjnej i opłaty komornicze i inne ,86zł Pozostała działalność 2.000,00zł Wykonanno47,5% Dz.754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł ,00 zł tj. 97,6 % Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na dotację celową w kwocie zł przekazano na sfinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla OSP, 2.500zl dofinansowanie dla Policji w Oleśnicy na wyposażenie biura, 2.000zł dla Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu specjalistycznego ubrania, pozostała kwotę tj zł przeznaczono na wydatki związane z obroną cywilną.13 13 Informację o realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej określa Tabela Nr 2.10 Dz.757 -Obsługa długu publicznego ,00 zł Wielkość wydatków poniesiono na regulację zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w BGŻ O/ Wrocław i BS Oleśnica. Dz.758 -Różne rozliczenia ,00 zł ,00 zł tj. 61,0 % 0,00 zł tj.0,0 % W toku wykonywania budżetu nie wystąpiła konieczność przeniesienia rezerwy na wydatki nie objęte planem. Dz.801 Oświata i wychowanie ,00 zł ,00 zł tj. 100% Szkoły podstawowe w tym : zł Wykonano 100% -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł -nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zł -dodatkowe wynagrodzenie roczne zł -zakup materiałów biurowych i śr. czystości oraz opału zł -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł -zakup energii, wody zł -drobne remonty zł -zakup usług pozostałych (badania lekarskie, usługi TP S.A.) zł -odpis na ZFŚS zł -pozostałe (delegacje, różne opłaty i itp.) 2.672zł Przedszkola przy szkołach ,00zł Wykonano 100% podstawowych w tym na: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł -nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zl -dodatkowe wynagrodzenie roczne zł -zakup materiałów biurowych i śr. czystości oraz opału zł -zakup energii, wody 1.446zł -drobne remonty 616zł -zakup usług pozostałych (badania lekarskie, usługi TP S.A.) 1.992zl -odpis na ZFŚS zł Gimnazja w tym na: ,00zł Wykonano 100% -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł -nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 701zł -dodatkowe wynagrodzenie roczne zł -zakup materiałów biurowych i śr. czystości zł -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.135zł - remonty (wymiana okien, roboty malarskie) zł -zakup usług pozostałych (badania lekarskie, usługi TP S.A., najem sal zł lekcyjnych) -odpis na ZFŚS zł -pozostałe (delegacje krajowe i zagraniczne) 212 Dowożenie uczniów do szkół w tym na : ,00zł Wykonano 100%14 14 -składki na ubezpieczenia społ. I fundusz pracy 6.272zł -zakup biletów uczniowskich i przewozy do szkół zł Zespół ekonomiczno-administracyjny w ,00zł Wykonano 100% tym na : -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zl -dodatkowe wynagrodzenie roczne zl -zakup materiałów biurowych i śr. czystości 8.252zł -remonty 1.800zł -odpis na ZFŚS 2.400zl -zakup usług pozostałych (usługi TP S.A., prowizje bankowe) zł -delegacje krajowe i zagraniczne oraz odsetki pomoce naukowe 4.509zł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4.620,00zł Wykonano 100% -zakup usług pozostałych 4.620zł Dz.851 -Ochrona zdrowia ,00 zł ,00 zł tj. 96,3 % Szpitale ogólne : 5.000,00zł 4.000,00zł dofinansowanie remontu łazienek i ubikacji dla chorych na Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala im.j.dietla w Oleśnicy Lecznictwo ambulatoryjne : ,00zł ,00zł dofinansowanie zakupu aparatu EKG dla potrzeb Wiejskiego Ośrodka Zdrowa w Ligocie Polskiej w kwocie 6.368,00zł oraz zakup świadczeń zdrowotnych tj. stomatologicznych i specjalistycznych w kwocie 8.632,00zł Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym : ,00zł ,00zł -diety komisji alkoholowych oraz składki na 5.452,00zl 5.452,00zł ubezpieczenia -zakup usług remontowych : roboty posadzkarskie w świetlicy Brzezinka 1.712,00zł 1.712,00zł -zakup materiałów i wyposażenia ,00zł ,00zł (art. biurowe 79,71zł; stoły pinpongowe ,92zł; drzwi do fundacji Światło-Życie ,00zł; półkolonie art. spożywcze 1.000,00zł ;pielęgniarki środowiskowe kule standardowe - 300,00zl; wieża SONY do św. Bogusławice 999,00zł ; zestaw rekreacyjny wieś Wszechświęte, Poniatowice, Bogusławice ,95zł; art. Spożwycze- wigilia św.boguszyce, drukarka, monitor, farby, bloczki,żrówki, płyty pełne, gry, at.papiernicze, wyposażenie św. Brzezinak, Nieciszow ,95zł)) -zakup usług pozostałych w tym na: ,00zł ,00zł -realizacja programów profilaktyki -prowadzenie świetlic środowiskowych -szkolenie członków komisji i inne szkolenia oraz program edukacyjny dla mieszkańców Gminy -pobyt na dzieci na zimowisku, i 6 dziecina kolonii, organizacja ferii zimowych w Poniatowicach ,00zł ,00zł 5.679,00zł 2.275,90zł15 15 -naprawa placów zabaw, montaż zestawów rekreacyjnych, utwardzenie pow. pod szatniami pinpongowymi w Bogsuławicach, Zimnicach i Smardzowie i renowacja krzeseł w św.nieciszow -naprawy w św.brzezinka, malowanie, wymiana rynien ,10zł 2.290,00zl Pozostała działalność : ,00zł ,00zł dofinansowanie fundacji zdrowia na rzecz profilaktykę wśród dzieci i młodzieży Udzielone dotacje podmiotom realizującym zadania publiczne ujęto w Tabela Nr 2.9 Dz.853 -Opieka społeczna ,00 zł ,00 zł tj.99,9 % Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ,00zł Wykonano 100% na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne -świadczenia społeczne zł Dodatki mieszkaniowe ,00zł Wykonano 100% -świadczenia społeczne zl Ośrodki pomocy społecznej ,00zł Wykonano 100% -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zl -dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.431zł -odpis za fundusz świadczeń socjalnych 1.095zł -zakup usług pozostałych i delegacje krajowe 115zł Pozostała działalność ,00zł Wykonano99,7% -dożywianie dzieci w szkołach zł -zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych 1.659zł Dz.854 -Edukacyjna opieka wychowawcza -zakup usług pozostałych (kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej) Dz.900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód: opłaty za odprowadzenie wód opadowych i emisje zanieczyszczeń Schroniska dla zwierząt: zakup karmy, przewóz zwierząt do schroniska Oświetlenie ulic, placów i dróg: koszty oświetlenia drogowego i eksploatacja punktów świetlnych ,00 zł ,00zł ,00 zł ,00zł 5.000,00zł ,00zł ,00 zł tj. 100,0 % Wykonano100% ,00 zł tj.88,6 % ,00zł 608,00zł ,00zł16 16 Wykorzystanie dotacji i zadania inwestycyjne dotyczące działu 900 ujęto w częściach: Realizacja zadań z udziałem dotacji i funduszy celowych i Inwestycje i zakupy inwestycyjne. Dz.921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł ,00 zł tj.98,5 % -działalność Instytucji Kultury przekazaną kwotę w formie dotacji ,00zł wykorzystaną na działalność statutową w tym na : -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00zł -utrzymanie świetlic wiejskich ,00zł -organizacja imprez kulturalnych ,00zł -organizacja imprez rekreacyjnych ,00zł -promocja i inne wydatki ,00zł -pozostałe wydatki ,00zł Udzieloną dotację podmiotom realizującym zadania publiczne ujęto w Tabela Nr 2.9 a otrzymaną w Informacji o dotacjach celowych, funduszach celowych oraz środkach z innych źródeł w Tabela Nr 3. Działalność Samorządowej Instytucji Kultury obejmuje 18 zespołów i 16 kół zainteresowań prowadzonych w formie stałej przy 20 świetlicach wiejskich. W ciągu instytucja organizuje imprez masowe oraz wiele imprez zorganizowanych przez lokalnych animatorów. Zespoły biorące udział w wielu przeglądach i konkursach zdobywają prestiżowe nagrody, promując tym samym gminę. -dotacja przekazana na sfinansowanie remontów kościołów w ,00zł parafiach w: Solnikach Wielkich, Boguszycach, Cieślach (Poniatowice), Smardzów, Ligota Wielka, Ligota Polska, Nowa Ligota, Jenkowice, Poniatowice Dz.926 -Kultura fizyczna i sport 2.000,00 zł 1.216,00 zł tj.60,8 % Kwotę 497,00 zł (w formie dotacji) przekazano organizatorom międzynarodowego biegu ulicznego na zakup nagród zwycięzcom z terenu gminy a 719zł na zakup usług pozostałych Wydatki jednostek pomocniczych realizowane w ramach budżetu gminy z uwzględnieniem wielkości faktycznie wykonanych przedłożono w Tabela Nr 2.7. Realizację planu dochodów i wydatków budżetu gminy objętego harmonogramem w układzie kwartalnym przedłożono w Tabela Nr 2.8.17 17 3. Wynik Finansowy Budżetu Określony uchwałą budżetową deficyt budżetu gminy w wysokości ,00zł w toku jego realizacji, uległ zmianie i uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości ,00zł. Uzyskany dodatni wynik finansowy jest rezultatem wykonania planowanych dochodów w 101,7% w tym dochodów własnych w 107,7%, pozyskania środków z różnych źródeł pozabudżetowych oraz stabilna i oszczędna polityka wydatków. Stwierdzić należy, że wraz ze wzrostem wykonania dochodów własnych o 7,7%, nastąpił wzrost dochodów na jednego mieszkańca o 12,1 w roku 2002 był wzrost o 3,6% do roku poprzedniego (liczba mieszkańców na koniec osób). Wskaźnik zaległości w należnościach krótkoterminowych (per saldo) z podatków, opłat i opłat nie podatkowych w okresie porównywalnym do roku poprzedniego ( ,00zł) wzrósł o 4,8%, co jest wynikiem zadawalającym i wskazującym na zatrzymaniu tendencji ubożenia społeczeństwa terenów wiejskich( w roku 2002 wzrost zaległości wynosił aż 36,4%). Należności długoterminowe ogółem w okresie porównywalnym do roku poprzedniego ( ,00zł) zwiększyły się o 17,9%. Zobowiązania długoterminowe wymagalne na koniec roku obrachunkowego wynoszą ,00zł i są sumą zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne, wskaźnik do roku ubiegłego wzrost o 1,2%. Dzięki korzystnej sytuacji finansowej, w roku 2004 wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych przeznaczy się na spłatę przypadających rat kredytów długoterminowych, co pozwoli na bezpieczną realizację przyjętych zadań. Niepokojącym zjawiskiem było nie wykonanie dochodów tj. udziału w podatkach od osób fizycznych, oraz brak zwrotu poniesionych wydatków na oświetlenie dróg publicznych (kwota ,00zł została jednak spłacona w rok pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I /04 z dnia r.).18 18 III. CELOWYCH REALIZACJA ZADAŃ Z UDZIAŁEM DOTACJI I FUNDUSZY W łącznej kwocie wykonania wydatków, udział dotacji celowej, funduszy celowych oraz środków z innych źródeł stanowi kwotę ,00zł tj.15,3% (wykonanie 99,9%). W stosunku do roku poprzedniego wzrost wynosi 3,4%. Na planowaną wielkość dotacji celowych ,00zł zrealizowano ,00zł tj.100%, funduszy celowych ,00zł zrealizowano ,00zł tj.100%, środki pozyskane z innych źródeł plus od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00zł zrealizowano ,00zł tj 95,8%. Z wielkości zrealizowanych przypada na zadania : -bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej ,00zł 61,8% wyk.ogółem -bieżące własne w tym : ,00zł 11,3% wyk.ogółem -środki pozyskane z innych źródeł 9.899,00zł -porozumień między jst ,00zł -inwestycyjne ,00zł 26,9% wyk.ogółem Rodzaj zadania i wielkość zaangażowania ujęto w Tabela Nr 3 Szczegółowa realizacja przedstawia się następująco : 1. Zadania Zlecone Finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ,00zł (61,8%) przypada na : -administracja rządowa w tym: ,00zł 3,8%wyk.ogółem -wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń ,00zł - zakup materiałów i wyposażenia 1.911,00zł - zakup usług pozostałych 800,00zł -referendum krajowe w sprawie przystąpienia RP do UE ,00zł 1,4%wyk.ogółem -prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców 1.533,00zł 0,1%wyk.ogółem -wydatki obronne i obrona cywilna 1.000,00zł 0,0%wyk.ogółem -wyprawki dla uczniów 5.304,00zł 0,4%wyk.ogółem -zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 70,7%wyk ,00zł ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w tym: ogółem -zasiłki stałe, renty socjalne i zasiłki stałe wyrównawcze dla 241 osób19 19 -zasiłki okresowe dla 153 osób i rodzin osób świadczeń 488 -zasiłki okresowe dla 153 osób -zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa dla 44 osób -składki na ubezpieczenia dla 11osób -zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne (otrzymało 46 osób) -utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w tym: -wynagrodzenia i pochodne, odpis na dodatkowe wynagrodzenie roczne i ZFŚS -zakup materiałów i wyposażenia -zakup usług pozostałych i podróże krajowe -wyprawki dla uczniów otrzymało 60 dzieci -pomoc dla rolników wypłacono dla 75 osób -zwrot wydatków na oświetlenie dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą w tym na : -za zużytą energię -za eksploatację pkt. świetlnych zl zł zł zł ,00zł 2,4%wyk.ogółem ,00zł 8,5%wyk.ogółem ,00zł 1.080,00zł 3.130zł 5.400,00zł 0,5%wyk.ogółem 2.212,00zł 0,2%wyk.ogółem ,00zł 8,9%wyk.ogółem ,00zł ,00zł 2. Zadania Własne Dofinansowanie zadań bieżących własnych ,00zł (11,3%) przypada na : -dotacje z budżetu państwa w tym: -odpis na ZFŚS emerytów i rencistów -dodatki mieszkaniowe (wypłacono wszystkich 2017, w tym użytkownikom mieszkań : gminnych-56, spółdzielczych 1674, innych 287; dofinansowanie pokryło 53% ogółem wypłaconych dodatków tj ,00zł) -dożywianie dzieci i uruchomienie punktów wydawania posiłków - odpis na ZFŚS emerytów i rencistów prac. Przedszkoli -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (AWRSP) -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00zł 87,7%wyk.ogółem ,00zł ,00zł ,00zł 534,00zł 9.899,00zł ,0zł 3,7%wyk.ogółem 5,4%wyk.ogółem -dotacje z PFRON 8.579,00zł 3,2%wyk.ogółem20 20 3. Zadania Inwestycyjne Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00zł (26,9% wykonania dotacji i funduszy celowych) pochodzące w wysokości ,00zł z funduszy celowych i w wysokości ,00zł z innych źródeł, przeznaczono na zadania: -droga gm.ostrowina -droga gm.wyszogród -droga wew.dąbrowa -droga wew.sokołowice -droga wew.kol.miodary-damnik -sala gimn. z zapl. Ligota Poslka -kotłownia SP Wszechświęte -system grzewczy SP Ligota Polska -sieć wodociągowa Świerzna ,00zl ,00zł ,00zł ,00zł ,00zl ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł Pokazać jeszcze
Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 150/15
Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1 Bardziej szczegółowo BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe
ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, Bardziej szczegółowo INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLEŚNICA ZA I PÓŁROCZE 2003 ROKU
Załącznik do Zarządzenia Nr 48/IV/03 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 19 sierpnia 2003r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLEŚNICA ZA I PÓŁROCZE 2003 ROKU 2 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE...3 II. Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.
2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK
UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art. Bardziej szczegółowo Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok
Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku Bardziej szczegółowo 751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.
UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie Bardziej szczegółowo DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji
1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12 Bardziej szczegółowo Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.
Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I Bardziej szczegółowo UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK
UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację Bardziej szczegółowo WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, Bardziej szczegółowo BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ
OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu, Bardziej szczegółowo DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-
Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ Bardziej szczegółowo OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.
OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61 Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego Bardziej szczegółowo BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK
BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25 Bardziej szczegółowo Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50 Bardziej szczegółowo Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.2.2015 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2015 Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku
Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy Bardziej szczegółowo Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z Bardziej szczegółowo Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku
Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział Bardziej szczegółowo S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K
S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE Bardziej szczegółowo Wydatki budżetu gminy na 2005 rok.
Załącznik nr 2 do uchwały NR XXIV/35/24. Rady Gminy w Malanowie z dnia 28 grudnia 24 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 25 r. Wydatki budżetu gminy na 25 rok. Wydatki własne Klasyfikacja Dz. Rozdz. Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.
Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.
S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń Bardziej szczegółowo WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.
Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność Bardziej szczegółowo Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Bardziej szczegółowo Uchwała nr XIII / 91 / Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę ,- zł tj. do kwoty ,- zł w następujący sposób :
Uchwała nr XIII / 91 / 2003 Rady Gminy Żórawina z dnia 17 pażdziernika 2003 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2003 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt.9 litera c i d, art. 51, 55 i 57 ustawy z dnia Bardziej szczegółowo 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 Bardziej szczegółowo Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011 Bardziej szczegółowo Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012
ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.
UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 Bardziej szczegółowo Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok
Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna Bardziej szczegółowo OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok
OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego Bardziej szczegółowo Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe
Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa, Bardziej szczegółowo Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.
Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne Bardziej szczegółowo INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 26/2014 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 21 sierpnia 2014 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Budżet gminy na rok 2014 po dokonanych Bardziej szczegółowo Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok
Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz Bardziej szczegółowo WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1825 Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Bardziej szczegółowo Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006
Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok
ZARZĄDZENIE NR 94.2016 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Bardziej szczegółowo Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan Bardziej szczegółowo Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta Bardziej szczegółowo I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.
Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19% Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok
UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012
ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.
UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 Bardziej szczegółowo PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia Bardziej szczegółowo UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015
UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.
UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Bardziej szczegółowo Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2014 r. Poz. 1595 ZARZĄDZENIE NR 12/2014 WÓJTA GMINY KRUKLANKI. z dnia 25 marca 2014 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2014 r. Poz. 1595 ZARZĄDZENIE NR 12/2014 WÓJTA GMINY KRUKLANKI z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Bardziej szczegółowo 0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy Bardziej szczegółowo Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok
Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: zmiany ogólnej Bardziej szczegółowo Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00
Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Bardziej szczegółowo WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008
WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty Bardziej szczegółowo UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-
UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2007 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2006 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu Bardziej szczegółowo DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA
Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96 Bardziej szczegółowo Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania Bardziej szczegółowo 2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH
CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego Bardziej szczegółowo Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.
DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Bardziej szczegółowo Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku
Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka Bardziej szczegółowo Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na Bardziej szczegółowo Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r.
Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów Bardziej szczegółowo Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego Bardziej szczegółowo PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/164/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2012 roku zmieniającej Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia 14 grudnia Bardziej szczegółowo Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres