Source: http://www.bip.iwonicz-zdroj.pl/2011/01/10/uchwaa-budetowa-na-2011-rok/
Timestamp: 2019-09-22 10:42:47+00:00
Document Index: 64712878

Matched Legal Cases: ['art. 211', 'art. 212', 'art. 214', 'art. 215', 'art. 222', 'art. 235', 'art. 236', 'art. 237', 'art. 242', 'art. 258', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5']

Uchwała budżetowa na rok 2011 – Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Iwonicz-Zdrój
Strona główna ⟩ biuletyn ⟩ Budżet Gminy ⟩ Uchwała budżetowa na rok 2011
UCHWAŁA Nr III /10/ 2010
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
Ustala się dochody budżetu w wysokości 38 480 708,98 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 25 852 675,98 zł,
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości 135 198,78 zł.
2) majątkowe w wysokości 12 628 033 zł,
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości 8 680 483 zł
Ustala się wydatki budżetu w wysokości 38 944208,98 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 25 353 066,98 zł,
– wydatki jednostek budżetowych 18 172 382 zł
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 113 071 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 059 311 zł
– dotacje na zadania bieżące 1 086 600 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 023 582 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości 137 258,98 zł
– obsługa długu 933 244 zł
2) majątkowe w wysokości 13 591 142 zł w tym:
– inwestycje i zakup inwestycyjne 12 591 142 zł w tym:
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości 9 933 666 zł.
Szczegółowy podział planowanych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy z uwzględnieniem grup przedstawia tabela nr 2 załączona do niniejszej uchwały.
Podział planu wydatków ze względu na jednostki budżetowe przedstawia tabela nr 3 załączona do niniejszej uchwały
1) ogólną w wysokości – 50 000 zł,
2) celową w wysokości – 60 000 zł,
Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z tabelą nr 4 załączoną do niniejszej uchwały.
1.Ustala się deficyt budżetu w wysokości 463 500. zł, który zostanie pokryty przycho­dami pochodzącymi z:
1)zaciąganych kredytów – w kwocie 463 500. zł,
Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 805 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 341 500 zł, zgodnie z tabelą nr 5.
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 463 500 zł,
pożyczek i kredytów – w kwocie 2 341 500. zł,
1. Ustala się dochody w kwocie 130 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprze­daż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 125 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20 000 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 20 000 zł.
Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 3 769 542 zł. Podział dochodów określa tabela nr 6, a wydatków tabela nr 7 dołączone do niniejszej uchwały
1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody –
4 107 360 zł, koszty – 4 107 360 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.
2) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydat­ków między działami, w zakresie:
a)dokonywania zmian w budżecie Gminy, polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące,
b)dokonywania zmian w budżecie Gminy, polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
c)dokonywania zmian w budżecie Gminy, polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków majątkowych,
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Iwonicz-Zdrój
Oferta – dowóz dzieci niepełnosprawnych