Source: http://docplayer.pl/16200730-Uchwala-nr-xiii-69-07-rady-miejskiej-w-lwowku-z-dnia-20-listopada-2007-r.html
Timestamp: 2019-02-24 05:55:12+00:00
Document Index: 62343253

Matched Legal Cases: ['art.18', 'art. 52', 'art.24', 'art. 165', 'art 166', 'art 173', 'art 176', 'art 182', 'art 184', 'art 188', 'art.195']

UCHWAŁA NR XIII/69/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 20 listopada 2007 r. - PDF
Download "UCHWAŁA NR XIII/69/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 20 listopada 2007 r."
1 UCHWAŁA NR XIII/69/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 20 listopada 2007 r. o zmianie uchwały w sprawie budŝetu Miasta i Gminy Lwówek na rok 2007 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, pkt 10 oraz art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zmianami/, art.24 ust.5, ust.10 i ust.11, art. 165, art 166, art 173, art 176, art 182, art 184, art 188 ust. 2 i art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz ze zmianami/ Rada Miejska w Lwówku uchwala, co następuje: 1. W uchwale Rady Miejskiej Nr V/22/07 z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie budŝetu Miasta i Gminy Lwówek na rok 2007, zmienionej uchwałami nr VI/28/2007 z dnia 27 marca 2007 r., nr VII/38/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r., nr VIII/42/07 z dnia 30 maja 2007r., nr VIII/43/07 z dnia 30 maja 2007 r., nr IX/51/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r., nr X/57/2007 z dnia 13 sierpnia 2007r, nr XI/62/2007 z dnia 28 sierpnia 2007r.,nr XII/65/07 z dnia 02 października 2007 r, zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy nr 24/2007 z dnia 16 października 2007 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy nr 26/07 z dnia 25 października 2007 r. wprowadza się zmiany: 1) Zwiększa się dochody o kwotę ,50 w tym : - zwiększenie dotacji celowej otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości ,00 Plan tych dotacji po zmianie wynosi ,00 - zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budŝetu państwa na realizacje własnych zadań bieŝących gmin w wysokości ,00 Plan tych dotacji po zmianie wynosi ,00 zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 do niniejszej uchwały Po dokonanych zmianach budŝet po stronie dochodów wynosi ,47 2) Zwiększa się wydatki o kwotę ,50 - zwiększenie wydatków na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości ,00
2 Plan tych wydatków po zmianie wynosi ,00 - zwiększenie wydatków na realizacje własnych zadań bieŝących gmin w wysokości ,00 Plan tych wydatków po zmianie wynosi ,00 - ustala się kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 9.655,00 - ustala się wydatki majątkowe w wysokości ,00 - ustala się dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości ,00 - zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej z budŝetu dla instytucji kultury o kwotę ,00 Plan tych dotacji po zmianie wynosi ,00 - Miejsko Gminny Ośrodek Kultury ,00 - Biblioteka Lwówek ,00 zgodnie z załącznikami nr 2, 4 i 5 do niniejszej uchwały Po dokonanych zmianach budŝet po stronie wydatków wynosi ,47 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i poŝyczek w kwocie: ,00 z tego: 1). pokrycie występującego przejściowego deficytu budŝetu ,00 2). finansowanie planowanego deficytu budŝetu ,00 3). spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych poŝyczek i kredytów ,00 Przychody i rozchody wykazane są w załącznikach nr 6 i 7 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmiany dotychczasowego załącznika nr 8 Plan przychodów i wydatków zakładów budŝetowych na 2007 rok, który stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały Przychody ,97 Wydatki ,94
3 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
4 Uzasadnienie do uchwały Nr XIII/69/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 20 listopada 2007 r BudŜet Miasta i Gminy na 2007 rok zwiększony został po stronie dochodów ,50 natomiast po stronie wydatków kwotę ,50 1. Zwiększono plan w dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tytułu otrzymanych środków z Ministerstwa Kultury na zakup księgozbioru dla Biblioteki w Lwówku- kwota 8.325,00 2. Zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanych środków z PFRON 8.723,00 jako rekompensata z tyt utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 3. Zwiększenie planu dochodów tytułem wpłat za wyŝywienie w placówkach przedszkolnych kwota ogółem 6.400,00 4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę ,50 z tyt. wynajmu i dzierŝawy pomieszczeń Gimnazjum 5. Zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaŝy mienia ,00 6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę ,00 z tytułu otrzymanych środków z Agencji Nieruchomości Rolnych jako pomocy bezzwrotnej przeznaczeniem na budowę wodociągu w Komorowie. 8. Zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę 9.353,00 Z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów stypendia socjalne 9. Zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę ,00 Z przeznaczeniem na dofinansowanie instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów monitoringu zgodnie z realizacją programu w latach p.n. Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach - dot. wniosku Gimnazjum 10. Zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę 3.568,00 Z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych SP i Gimnazjum połoŝonych na terenach wiejskich 11. Zwiększenie planu dochodów o kwotę - subwencja 9.156,00 jako uzupełnienie dochodów Gminy. 12. Zwiększenie planu dotacji kwota ,00 Z przeznaczeniem na wypłatę dla rolników pod. akcyzowego i pokrycie kosztów związanych z jego wypłatą.
5 13. Zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę 9.063,00 Z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 14. Zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę 887,00 Z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów 15. Zmiana klasyfikacji budŝetowej po stronie wydatków dot. środków przeznaczonych jako pomoc finansowa na budowę chodników przy drogach powiatowych pismo w sprawie zmiany charakteru przeznaczenia z budowy na remont chodników przy drogach powiatowych jest ,00 zmiana na , Zwiększenie planu wydatków Gimnazjum o kwotę ogólna ,50 z przeznaczeniem na: - zakup materiałów kwota 8.867,50 - zakup usług remontowych 4.000, Zwiększenie planu wydatków w dziale 600 Transport i łączność o ogólna kwotę ,00 - wydatki dot. sołectwa Zgierzynka 4.070,00 - wydatki dot. sołectwa Chmielinko ,00 - ul. Grobla dodatkowe prace ,00 - łatanie dziur 6.000, Zwiększenie planu wydatków o kwotę ,00 na opłatę za wniesienie pozwu sądowego 19.Zwiekszenie planu wydatków w dz. Gospodarka mieszkaniowa o kwotę ,00 z przeznaczeniem na remont budynku w miejscowości Chmielinko 20. Przeniesienie planu wydatków z rozdziału dot. promocji Gminy Z rozdziału promocji j.s.t. kwota ,00 z przeznaczeniem na oczyszczanie miasta. 21. Przeniesienie planu wydatków w rozdziale dot. dowozów dzieci do szkół, pomiędzy paragrafami kwota 4.000,00 z przeznaczeniem na remont autobusu szkolnego 22. Przeniesienie planu wydatków w rozdziale pomiędzy paragrafami dot., GKRPA dot. wydatków na umowy zlecenia / kwota 8.000, Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 2.500,00 Składki 2% od podatku rolnego do Izb Rolniczych
6 24,.Przeniesienie w planie wydatków w rozdz. dot. obiektów sportowych pomiędzy paragrafami kwota ogółem ,00 - z ,00 - z ,00 Do ,00 Do ,00 Do ,00 /wydatki ze względu na zatrudnienie. pracowników na etat - brak słuŝby zastępczej, przeniesienie z planu umów zlecenie pół etatu umowa o pracę instruktor siłowni/ 25. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i działami ze środków przyznanych za udział w doŝynkach Zgierzynka 1.000,00 z przeznaczeniem na świetlicę wiejską Brody 500,00 z przeznaczeniem na zakup kosiarki Linie 1.000,00 z przeznaczeniem na świetlicę wiejską Zębowo 1.000,00 z przeznaczeniem na świetlicę wiejską 26. Przeniesienie planu wydatków pomiędzy działami dot śr. na wydatki w miejscowości Chmielinko z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w tej miejscowości kwota , Przeniesienie planu wydatków pomiędzy działami na wieś Linie 1.287,00 z przeznaczeniem na świetlicę wiejską 28. Zmiana w planie wydatków pomiędzy paragrafami dot. środków z zakupu wyposaŝenia SP Pakosław 5.000,00 na remont pomieszczenia lepiej dostępnego na organizację spotkań w budynku SP. 29. Przeniesienie planu wydatków pomiędzy działami z rezerwy ogólnej 5.000,00 -na dotację dla OSP Zębowo 1.000,00 / remont motopomy/ -remont komina w Przedszkolu w Zgierzynce 4.000, Zmiany w planie wydatków MGOPS pomiędzy rozdziałami i paragrafami w dz. 852 Pomoc społeczna - zmniejszenie planu wydatków: , ,00 - zwiększenia w planie wydatków: , , ,00 Zmiana dotyczy: zakupu wyposaŝenia do kuchni w niezbędny sprzęt celem prowadzenia doŝywiania, wypłaty dodatków mieszkaniowych, oraz środków na opłatę pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej.
7 - zmniejszenia planu wydatków OGÓŁEM 7.632,00 W tym: , , , , , , , ,00 - zwiększenia planu wydatków: ogółem 7.632, , , , , ,00 -zmniejszenie planu wydatków ,00 -zwiększenie planu wydatkówogółem: , , , , , , Przeniesienie w planie wydatków środków pomiędzy działami z dz. 600 z Samorządu Mieszkańców 4.440,00 na wywóz nieczystości stałych 1.200,00, oraz kostkę brukową 3.240,00 na ogródek jordanowski w Lwówku 32. Przeniesienie planu wydatków pomiędzy działami ze środków samorządu Mieszkańców wsi Pakosław w wysokości 9.250,00 z przeznaczeniem na zadanie Odnowa wsi Pakosław 33. Przeniesienie planu wydatków pomiędzy działami w wysokości 4.000,00 ze środków na projekty z przeznaczeniem na realizację zadania Odnowa wsi Pakosław 34. Przeniesienie planu wydatków dz pomiędzy paragrafami w kwocie 1.200,00.