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Timestamp: 2016-06-30 01:29:51+00:00
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Matched Legal Cases: ['art. 26', 'art. 21', 'art. 6', 'art. 26', 'art. 21', 'art. 6']

Nota credito IVA 21% IL NETWORK DI COMMERCIALISTA TELEMATICO: COMMERCIALISTA TELEMATICO |
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Discussione: Nota credito IVA 21% LinkBack LinkBack URL About LinkBacks Strumenti Discussione Visualizza Versione Stampabile Invia Questa Pagina via Email… Sottoscriviti a Questa Discussione… Visualizzazione Modalit� Lineare Passa a Modalit� Ibrida Passa a Modalit� Elencata 17-05-12, 04:28 PM #1 rag.artizzu Member
Data Registrazione Apr 2010 Localit� Roma, Italy Messaggi 64 Nota credito IVA 21%
nel 2010 ricevo una fattura per prestazione di servizi con aliquota agevolata 10% , in data odierna (quindi 2012) ricevo una nota di addebito per errata applicazione IVA con lo storno del 10% e addebito di IVA 21%.
Io non mi trovo d'accordo con la nota di variazione ricevuta: infatti poich� la fatturazione del servizi � stato nel 2010, a mio avviso la nota debito, ancorch� emessa nel 2012, dovrebbe essere assoggettata all'aliquota ordinaria vigente in tale anno, ovvero il 20%.
Chi � d'accordo con me alzi la mano!!!
Chi non � d'accordo, visto il mio vizio di capire, potrebbe essere cos� gentile da motivare il perch�? Grazie anticipatamente per le risposte.
Rispondi Citando 17-05-12, 06:28 PM #2 danilo sciuto Administrator
Data Registrazione Sep 2006 Localit� Catania Messaggi 33,320 Hai scritto la data di ricezione, ma non quella di fatturazione.... Dipende tutto da quella.
Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE ! Rispondi Citando 17-05-12, 07:20 PM #3 rag.artizzu Member
Data Registrazione Apr 2010 Localit� Roma, Italy Messaggi 64 Originariamente Scritto da danilo sciuto Hai scritto la data di ricezione, ma non quella di fatturazione.... Dipende tutto da quella. Considera le stesse date comunque facciamo ad esempio fattura emessa il 10/10/2010 nota addebito emessa il 16 maggio 2012.
Rispondi Citando 17-05-12, 07:28 PM #4 danilo sciuto Administrator
Data Registrazione Sep 2006 Localit� Catania Messaggi 33,320 Originariamente Scritto da rag.artizzu Considera le stesse date comunque facciamo ad esempio fattura emessa il 10/10/2010 nota addebito emessa il 16 maggio 2012. E allora ha ragione lui. 21%.
Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE ! Rispondi Citando 17-05-12, 10:45 PM #5 rag.artizzu Member
Data Registrazione Apr 2010 Localit� Roma, Italy Messaggi 64 Originariamente Scritto da danilo sciuto E allora ha ragione lui. 21%. Mi piacerebbe sapere il perch� e ancor di pi� qualche riferimento normativo o prassi a riguardo.
Comunque preciso che (ed � importante precisarlo) la variazione riguarda solamente l'aliquota e non modifica il corrispettivo della prestazione.
Ultima modifica di rag.artizzu; 17-05-12 alle 11:09 PM Rispondi Citando 19-05-12, 09:39 AM #6 Alexao8512 Member
Data Registrazione Dec 2011 Messaggi 150 Secondo l'art. 26 DPR 633/1972, la nota di debito deve essere emessa qualunque sia la causa della variazione in aumento. In questo caso � corretto che il cedente/prestatore emetta un documento per rettificare l'Iva originariamente applicata con aliquota inferiore a quella prevista dalla legge. Inoltre, secondo la regola generale sancita dall'art. 21 DPR 633/1972, la fattura � emessa dal cedente/prestatore al momento di effettuazione dell'operazione determinato a norma dell'art. 6 DPR 633/1972. Il momento in cui l'operazione si considera effettuata coincide, altres�, con il momento in cui l'imposta diviene esigibile. L'esigibilit� dell'imposta si realizza anche quando, antecedentemente alla cessione del bene o alla prestazione del servizio, � emessa comunque fattura. Quindi, secondo me, essendo la nota di debito (= fattura integrativa) emessa nel 2012, � corretto che ti venga addebitata l'Iva al 21%.
Rispondi Citando 19-05-12, 01:04 PM #7 rag.artizzu Member
Data Registrazione Apr 2010 Localit� Roma, Italy Messaggi 64 Originariamente Scritto da Alexao8512 Secondo l'art. 26 DPR 633/1972, la nota di debito deve essere emessa qualunque sia la causa della variazione in aumento. In questo caso � corretto che il cedente/prestatore emetta un documento per rettificare l'Iva originariamente applicata con aliquota inferiore a quella prevista dalla legge. Inoltre, secondo la regola generale sancita dall'art. 21 DPR 633/1972, la fattura � emessa dal cedente/prestatore al momento di effettuazione dell'operazione determinato a norma dell'art. 6 DPR 633/1972. Il momento in cui l'operazione si considera effettuata coincide, altres�, con il momento in cui l'imposta diviene esigibile. L'esigibilit� dell'imposta si realizza anche quando, antecedentemente alla cessione del bene o alla prestazione del servizio, � emessa comunque fattura. Quindi, secondo me, essendo la nota di debito (= fattura integrativa) emessa nel 2012, � corretto che ti venga addebitata l'Iva al 21%.
ciao Non sono d'accordo: la nota di debito per errata applicazione dell'aliquota iva non muta in alcun modo la data di effettuazione dell'operazione (in questo caso di servizi). Pertanto visto che a suo tempo l'aliquota ordinaria era il 20% la nota di debito deve necessariamente seguire le aliquote vigenti alla data dell'operazione. Dello stesso parere la Risoluzione ministeriale n. 502716 del 11.03.1976. Per finire cito, nonostante sia solo una mera interpretazione data comunque da un autorevole fonte, il manuale imposta sul valore aggiunto di Renato Portale che sostiene quanto appena detto.
Rispondi Citando 19-05-12, 01:36 PM #8 Alexao8512 Member
Data Registrazione Dec 2011 Messaggi 150 Rimango perplesso al riguardo..
E' vero che anche io da un'autorevole fonte ho trovato, a proposito di variazioni in aumento dell'imponibile e/o dell'imposta, la seguente affermazione:
"... Il documento addizionale (nota di debito o fattura integrativa) deve essere appositamente individuato data la sua particolare natura e deve contenere il richiamo all'originaria fattura della quale segue la medesima disciplina ..."
Pertanto, da quanto c'� scritto, la nota di debito dovrebbe seguire la disciplina Iva vigente al momento di effettuazione dell'operazione originaria, ovvero contenere l'applicazione dell'imposta al 20% come da te affermato.
Vediamo se qualcuno riesci a darci maggiori dettagli in materia.
Ultima modifica di Alexao8512; 19-05-12 alle 01:59 PM Rispondi Citando 19-05-12, 02:21 PM #9 revisor Senior Member
Data Registrazione Jul 2009 Localit� Lucania-Calabria Messaggi 551 A mio parere, le note di variazione emesse dopo l’innalzamento dell’aliquota ordinaria al 21% devono riportare l’aliquota ordinaria del 20% se la fattura, oggetto di rettifica, relativa all’operazione originaria, � stata emessa prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011.
Pi� gente conosco, e pi� apprezzo il mio cane.... Rispondi Citando 19-05-12, 05:51 PM #10 Alexao8512 Member
Data Registrazione Dec 2011 Messaggi 150 A questo punto, come regola generale per l'emissione delle note di variazione, � giusto fare sempre riferimento all'aliquota Iva applicata alla fattura originaria?
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