Source: http://docplayer.pl/3740529-Wojt-gminy-godkowo-woj-warminsko-mazurskie-objasnienia-do-projektu-budzetu-gminy-na-2013-rok.html
Timestamp: 2017-05-30 11:46:10+00:00
Document Index: 64218406

Matched Legal Cases: ['art. 267', 'art. 30', 'art. 199', 'art. 267', 'art. 269', 'art.30', 'art.30', 'art.267']

WÓJT GMINY GODKOWO woj. warmińsko-mazurskie Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2013 rok. - PDF
WÓJT GMINY GODKOWO woj. warmińsko-mazurskie Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2013 rok.
Download "WÓJT GMINY GODKOWO woj. warmińsko-mazurskie Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2013 rok."
Helena Paulina Kuczyńska
1 WÓJT GMINY woj. warmińsko-mazurskie Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2013 rok. Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy Godkowo na 2013 rok przyjęto poniższe założenia i wskaźniki zgodnie z Zarządzeniem Nr 59/2012 Wójta Gminy Godkowo z dnia roku: - wzrost górnych stawek podatków i opłat lokalnych - 4 % - wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy - 2,45% - podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne - 17,10 % Projekt budżetu gminy na 2013 rok przedstawia się następująco: Dochody złotych, Wydatki złotych, Nadwyżka złotych, Rozchody złotych. DOCHODY: Dochody budżetu Gminy Godkowo na 2013 r. planowane są w kwocie zł. Planowane roczne kwoty subwencji ogólnych, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych oraz niektóre założenia i wskaźniki przyjęto do opracowania projektu budżetu z wytycznych Ministra Finansów ST3/4820/9/2012 z dnia r. Plan dochodów i jego struktura według źródeł powstawania przedstawia się następująco: Dochody struktura planowane % 1. Dochody z podatków i opłat: ,54 podatek od nieruchomości ,13 podatek rolny ,45 podatek leśny ,00 podatek od środków transportowych ,10 opłaty skarbowej ,30 wpływy z najmu,dzierżawy,wiecz.użytk ,86 podatek dochodowy od osób fizycznych ,40 wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,30 2. Dochody z majątku gminy: ,86 dochody ze sprzedaży ,73 dochody z tytułu odpłatnego nabycia pr.własności ,12 dotacje otrzymane z pań. fun. celowych ,01 3. Pozostałe dochody ,52 4. Subwencje ogólne ,83 5. Dotacjł ,25 dotacje celowe na zadania własne gminy ,00 dotacje celowe na zadania zlecone gminie ,23 OGÓŁEM DOCHODY: ,00 12 WÓJT GMINY woj. warmińsko-mazurskie PROJEKT DOCHODÓW DZIAŁ 020 LEŚNICTWO - dochody osólem zl Planowany dochód z dzierżaw obwodów łowieckich w kwocie zł. DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - dochody ogółem zł Zaplanowano zł z tytułu częściowej refundacji kosztów realizacji IV etapu inwestycji modernizacji drogi gminnej Skowrony - Nawty. tj. DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA - dochody osólem zl Planowane dochody w tym dziale związane są z gospodarowaniem i zarządzaniem majątkiem gminy. W projekcie na rok 2013 planuje się kwotę m.in. z tytułu: > opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, zł > dochody z dzierżaw skł. majątkowych oraz czynszów najmu, zł > wpływy z innych lokalnych opłat związanych. z mieniem komunalnym, zł > wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zł ry > wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, zł > odsetki od nieterminowych wpłat zł DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dochody osólem zl Przewidywane dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie wg pisma Urzędu Wojewódzkiego w kwocie: zł Zaplanowano: > wpływy z usług zł > doch. jst zw. z realiz. zadań z zakresu adm. rządowej 300 zł > wpływy z różnych opłat zł > wpływy z różnych dochodów zł > środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy (refundacja prac interwencyjnych i publicznych) zł DZIAŁ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I _ OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA - dochody osólem 580 zl Zaplanowana kwota 580 zł jest to dotacja celowa na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie. DZIAŁ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRA WNEJ ORAZ WYDA TKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - dochody osólem zl Kalkulując wielkość dochodów w poszczególnych tytułach brano pod uwagę przewidywane wykonanie w roku 2012 oraz wskaźniki wzrostu stawek podatkowych. - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zł Są to dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, dochody przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania roku wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w kwocie zł w tym: > podatek od nieruchomości zł Podstawę opodatkowania stanowi dla budynków lub ich części powierzchnia użytkowa, dla budowli ich wartość początkowa, a dla gruntów powierzchnia tych gruntów. Na rok 2013 zaplanowano zwyżkę W Jm Janusz m^mrd Grzywalski3 WOJT GMINY woj.warnj^op M kie o 4 0 / o > podatek rolny zł Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni rodzajów i klas użytków rolnych. Stawka podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta. Średnia cena żyta wg komunikatu GUS z dnia 19 października 2012 r. za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. wynosi 75,86 zł za 1 q tj. 189,65 zł za 1 ha przeliczeniowy. Do budżetu przyjęto cenę 55 zł za 1 q. > podatek leśny zł Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy pozostające pod Zarządem Nadleśnictwa. > podatek od środków transportowych zł Podatek ten dotyczy samochodów ciężarowych lub przyczep pow. 3,5 ton. > odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zł Odsetki od nieterminowej realizacji należności podatkowych od osób prawnych zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania roku Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - planowana kwota zł, w tym: > podatek rolny (łączne zobowiązanie pieniężne) zł > podatek od nieruchomości zł > podatek leśny zł Wysokość podatku rolnego określa cena skupu żyta. Do planu przyjęto cenę 137,50 zł / za 1 ha przeliczeniowy. > podatek od środków transportowych zł > wpływy z opłaty skarbowej zł > wpływy od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez urzędy skarbowe i inne opłaty lokalne zł ^ > odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych Do planowania przyjęto przewidywane wykonanie roku 2012 r. Pozostałe dochody: zł w tym: zł > wpływ z opłaty skarbowej zł Wielkość wpływów z opłaty skarbowej uzależniona jest od ilości, wartości spraw podlegających opłacie - zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania roku > przewidywany dochód z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto w kwocie zł > udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zł Minister Finansów określił w piśmie Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 roku wielkość udziału naszej gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,42%). > udział w podatku dochodowym od osób prawnych zł realizowany przez urzędy skarbowe jest dochodem, który w dużym stopniu zależy od koniunktury gospodarczej gminy. > wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zł.4 woj. warmińsko-mazurskie DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA - dochody osólem zl Zgodnie z pismem Ministra Finansów przewidziano na rok 2013 dochody z budżetu państwa: Subwencję ogólną w wysokości zl z wydzieleniem na : > subwencję na zadania oświatowe zł > subwencję wyrównawczą zł Różne rozliczenia finansowe zaplanowano w kwocie zł według przewidywanego wykonania roku 2012, a dotyczą one odsetek od środków na rachunkach bankowych Gminy - lokaty. DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE - dochody osólem 520 zl Planowane dochody dotyczą wpłat jednostek do budżetu gminy, szkół podstawowych i gimnazjum w kwocie 520 zł ( Odsetki na rachunku bankowym i wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego). DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA - dochody osólem zl Przewidywane dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących własnych i zleconych gminie według pisma Nr FK 237/2012 z dnia 23 października 2012 roku z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wynoszą: > Świadczenia rodzinne zł > Zasiłki i pomoc w naturze zł > Składki ubezpieczenia zdrowotnego zł > Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zł > Zasiłki stałe zł Ponadto w dziale tym zaplanowano również: > zł odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, > zł refundacja kosztów organizacji prac społecznie użytecznych, > zł za wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego > zł dochody jednostki : odsetki od środków na rachunku bankowym, wpływy z różnych dochodów za terminowe przekazywanie podatku dochodowego, dochody z funduszu alimentacyjnego z innych gmin. DZIAŁ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - dochody osólem zl Przewidywane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie zł są to koszty realizacji projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie w kwocie zł oraz 60 zł pozostałe odsetki na rachunku bankowym. DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWA WCZA - dochody osólem 35 zl. Zaplanowane dochody dotyczą wpływów z różnych dochodów z tytułu terminowego odprowadzania należnego podatku dochodowego od wynagrodzeń. DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - dochody osólem zl Zaplanowane dochody dotyczą wpływów różnych opłat z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Janus/ć 0teard Grzywalski 45 WOJT GMINY woi. warmińsko-mazurskie PROJEKT WYDATKÓW Budżet gminy zapewnia środki finansowe, które umożliwić powinny realizację określonych zadań rzeczowych ujętych po stronie wydatków na rok Ogólna struktura wydatków przedstawia się następująco: Wydatki na rok 2013 zaplanowano na kwotę zł z tego: a) wydatki bieżące zł w tym min.: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,56 zł - dotacja dla instytucji kultury zł - wydatki na obsługę długu zł b) wydatki majątkowe zł w tym: wydatki inwestycyjne zł Założenia budżetu w zakresie zadań rzeczowych na rok 2013 obejmują: DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wydatki osólem złotych, z tezo: -rozdział Melioracje wodne - wydatki ogółem złotych. Wydatki dotyczą nakładów poniesionych na zakup materiałów i usług dot. odmulania rowów melioracyjnych na terenie Gminy Godkowo. -rozdział Izby Rolnicze złotych. Wydatek związany z przekazaniem 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych. DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-wydatki osólem złotych, z tego: -rozdział Drogi publiczne powiatowe zł Zaplanowano remont dwóch chodników w miejscowościach Godkowo i Osiek wspólnie z Powiatem, -rozdział Drogi publiczne i gminne złotych w tym wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie : zł. Zaplanowano zadanie inwestycyjne p.n.: Zakup zamiatarki ciągnikowej dla wsi Plajny w kwocie zł, modernizacja drogi gminnej Skowrony - Nawty - (IV etap). Koszt zadania to kwota złotych, z tego: > złotych to środki własne, > złotych - środki z FOGR w Olsztynie, Kwota złotych stanowi wydatki bieżące związane z bieżącymi remontami dróg w zakresie funduszu sołeckiego miejscowości: Krykajny, Swędkowo, Ząbrowiec, Stary Cieszyn, Dąbkowo, Piskajny, Łępno, Szymbory, Lesiska, Miłosna, zakup żwiru oraz z zimowe utrzymanie dróg gminnych i opłatami za zajęcie pasa drogowego. - rozdział Pozostała działalność - wydatki ogółem złotych Wydatki tego rozdziału to nakłady przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na przystanki gminne. 56 WÓJT GMINY w i- wa TOMW-'GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wydatki osólem złotych, z teso: - rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami złotych, w tym : > zł - wynagrodzenia bezosobowe, > zł - zakupy materiałów na bieżące utrzymanie zasobów komunalnych, > zł - zakup usług remontowych w budynkach komunalnych, > zł - usługi pozostałe (usługi kominiarskie zł, usługi prasowe zł, wypisy z ksiąg wieczystych zł, wyrysy, wznowienie granic zł), DZIAŁ 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wydatki osółem złotych z teso: - rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego złotych Kwota zł w tym rozdziale została zaplanowana na usługę zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy. - rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne złotych Kwota została zaplanowana na wydatki dotyczące podziału działek, ogłoszeń w prasie o sprzedaży mienia komunalnego, opłaty sądowe. - rozdział Pozostała działalność złotych W tym rozdziale znajdują się wydatki związane z wyceną mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży. DZIAŁ 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wydatki osółem złotych, z teso: -rozdział Urzędy wojewódzkie złotych Koszt realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, t.j. prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego oraz spraw obywatelskich. Koszt zatrudnienia pracownika to złotych - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Kwota zł stanowi wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stanowiska pracy. -rozdział Rada Gminy złotych Koszt związany z wypłatą diety dla Przewodniczącego Rady, diet dla członków Komisji, diet dla Radnych za udział w Sesji, zakupy materiałów i wyposażenia, koszty szkoleń oraz zakupu usług pozostałych i podróży służbowych krajowych. - rozdział Urząd Gminy złotych, w tym: Wynagrodzenie osobowe pracowników ogółem planowane w kwocie zł. Fundusz płac przewidziany jest na 18 etatów. Średnie miesięczne wynagrodzenie wszystkich pracowników wynosi brutto zł. Fundusz nagród 5 % zgodnie z regulaminem wynagradzania zł Trzy nagrody j ubileuszowe (po 25,3 5 latach pracy) zł pochodne od wynagrodzeń oraz obowiązkowe odpisy na ZFŚS razem wynoszą zł, w tym : > dodatkowe wynagrodzenie roczne zł > wynagrodzenia bezosobowe zł > składki na ubezpieczenie społeczne i PFRON zł > składki na fundusz pracy zł > odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2A.Qń zł Janu. 67 WUJT UMINY woj.warmir^-gaz^ie R Z E C Z Q W E N A gj^żącą DZIAŁALNOŚĆ ZAPLANOWANO NA KWOTĘ złotych i dotyczą: > wydatki związane z BHP dla pracowników zł > delegacje służbowe, krajowe i ryczałt terenowy zł > materiały i wyposażenie zł w tym: zakup opału do centralnego ogrzewania, materiały biurowe: papier ksero, wkłady do długopisów, koperty, papier podaniowy itp., druki akcydensowe, kwitariusze, raporty kasowe, KP,KW, księgi itp., środki czystości, tusze do drukarek i ksera, taśmy, dyskietki, zakup programów komputerowych > energia elektryczna i woda zł > zakup usług remontowych zł > zakup usług zdrowotnych zł > zakup usług pozostałych zł opłaty pocztowe średnio 800 zł x 12 m-cy= zł, usługi kominiarskie 460 zł x 4 kw.=1.840 zł, usługi transportowe, przegląd gaśnic, usługi radcy prawnego zł xl2m-cy = zł, usługi informatyczne zł x 12 m-cy = zł, opłaty bankowe, opłata za utrzymanie BIP - 200,08 zł x 12 m-cy = zł, opłata abonamentowa radia, odnowienie certyfikatu ISO > zakup usług dostępu do sieci Internet zł.-n > opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej zł > szkolenia pracowników zł > różne opłaty i składki zł Ubezpieczenie mienia ruchomego, pracowników > podatek od nieruchomości zł - rozdział Kwalifikacja woskowa - 300,00 złotych. W rozdziale tym ujęto wydatki dotyczące zwrotu kosztów dojazdu poborowych na komisje. - rozdział Pozostała działalność złotych, w tym: Wynagrodzenie osobowe pracowników ogółem planowane w kwocie zł. Fundusz płac przewidziany jest na średnio na 8 etatów w ramach prac interwencyjnych (w całości finansowanych ze środków Urzędu Gminy). Fundusz premiowy do 30 %, zgodnie z regulaminem wynagradzania zł Pochodne od wynagrodzeń oraz obowiązkowe odpisy na ZFŚS razem wynoszą zł, w tym : > dodatkowe wynagrodzenie roczne zł > wynagrodzenia bezosobowe (inkaso sołtysów) zł > składki na ubezpieczenie społeczne zł > składki na fundusz pracy zł > odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł WYDATKI RZECZOWE NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ ZAPLANOWANO NA KWOTĘ złotych i dotyczą: > dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom / Stowarzyszenie Pomocna Dłoń / zł > dotacja celowa ma pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dożynki powiatowe zł > wydatki związane z BHP dla pracowników zł > diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy zł > delegacje służbowe krajowe 300 zł > materiały i wyposażenie w tym wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego: Krykajny, Ząbrowiec, zł > zakup usług remontowych zł > zakup usług zdrowotnych 2.0008 WUJT GMINY woj. wafmińskvm2ak!akjaasług pozostałych > różne opłaty i składki zł 500 zł Ubezpieczenie ciągnika, opłaty za ubezpieczenia osoby skazane i inne. W rozdziale tym zaplanowano również Fundusz Reprezentacyjny Wójta Gminy w kwocie łącznej (2.000 zł w 4300-zakup usług pozostałych). DZIAŁ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ - osółem wydatki złotych. Wydatek ten z kwoty otrzymanej dotacji celowej przeznaczony jest na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 1 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA -osółem wydatki złotych, z teso: rozdział Jednostki terenowe Policji zł - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zł - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - ubezpieczenie samochodów pożarniczych, rozdział Ochotnicze straże pożarne złotych, w tym: > zł - ekwiwalenty dla strażaków za udział w pożarach, > zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za pracę konserwatorów, kierowcy samochodów strażackich, > zł - zakupy paliwa i oleju napędowego do samochodów strażackich zł, buty strażackie, hełmy, wąż ssawny na potrzeby OSP, > zł - zapłata za energię elektryczną w remizach strażackich i garażach, > zł - za badania okresowe strażaków, > zł - badania techniczne pojazdów, odmulenie zbiornika przeciwpożarowego w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Łępno, > zł - podróże służbowe krajowe i zagraniczne, > zł - ubezpieczenie OC pojazdów i ubezpieczenie OC strażaków, > zł - remont remizy strażackiej w Godkowie, - rozdział Zarządzanie kryzysowe zł. Wydatki związane z wydatkami z sytuacjami kryzysowymi. DZIAŁ 757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - osółem wydatek zł Koszt związany z obsługą (odsetki) od pożyczki zaciągniętej w roku budżetowym DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA - osółem wydatek zł - rozdział Różne rozliczenia finansowe - wydatek ogółem zł > zł - koszty prowizji bankowych, > zł - składki płacone przez gminę na Stowarzyszenie Łączy nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania i Związku Stowarzyszenie Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko" w Ostródzie, > zł - wpłaty gminy na rzecz związku / budowa drogi dojazdowej do wysypiska /. - rozdział Rezerwy ogólne i celowe - kwota zł. Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie zł oraz celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł. w Ćyld T> 89 woj. warmińsko-mazurskie Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy o finansach publicznych w budżecie gminy obowiązkowo należy wydzielić rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu. Z kolei ustawa o zarządzaniu kryzysowym nakłada inny obowiązek wydzielenia w budżecie rezerwy celowej w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE - osólem wydatki złotych, z teso: e*> - rozdział Szkoły podstawowe - wydatek ogółem zł W tym rozdziale zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej w Bielicy i Szkoły Podstawowej w Godkowie. 1) Szkoła Podstawowa w Bielicy Plan wydatków na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Bielicy wynosi zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą zł. Pozostała kwota zł stanowi wydatki bieżące szkoły min : > zł - stypendia dla uczniów, > zł - zakup węgla, > zł - zakup drewna, > zł - środki czystości, > zł - materiały gospodarcze (żarówki, gwoździe, zamki, świetlówki), > zł - materiały biurowe (znaczki, koperty, tusze itp.), > 400 zł - dzienniki i świadectwa szkolne, > 300 zł - prenumerata Głos Nauczycielski", > zł - zakup materiałów na remonty w szkole, > zł - zakup pomocy naukowych: książki, mikroskopy, plansze, > zł - opłata za energię elektryczną i wodę, > zł - naprawa sprzętu szkolnego, > zł - usługi telekomunikacyjne, > zł - usługi kominiarskie i wywóz nieczystości, > 600 zł - przegląd gaśnic, > zł - okresowe badania pracowników, > zł - opłaty i prowizje bankowe, > zł - transport materiałów i drewna, > zł - opłata za program finansowo-księgowy i płacowy, > zł - usługi informatyczne, > 600 zł - wywóz szamba, > zł - archiwizacja dokumentów, > zł - abonament za program płacowy Vulkan, > 500 zł - usługi internetowe, > zł - podróże służbowe krajowe, > zł - różne opłaty i składki, > zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, > zł - szkolenia pracowników. 2) Szkoła Podstawowa w Godkowie Plan wydatków na Szkołę Podstawową w Godkowie wynosi ogółem zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą zł. Pozostała kwota wydatków bieżących w wysokości zł przeznaczona jest na: > zł - stypendia dla uczniów, > zł - zakup węgla, Janusjsnwszard Grzywalski10 WOJT GMINY woj. warmińs)rc-rga0o k& - środki czystości, > zł - materiały gospodarcze (żarówki, gwoździe, zamki, świetlówki), > zł - materiały biurowe (znaczki, koperty, tusze), > 500 zł - dzienniki i świadectwa szkolne, > 800 zł - prenumerata Głos Nauczycielski", poradnik Dyrektora Szkoły > zł - zakup drewna, > 500 zł - zakup gaśnic, > zł - zakup materiałów biurowych, programów komputerowych, > zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, > zł - zakup energii elektrycznej i wody, > zł - naprawa sprzętu szkolnego, > zł - usługi zdrowotne, > zł - usługi telekomunikacyjne, > zł - usługi kominiarskie i wywóz nieczystości, > 500 zł - przegląd gaśnic, > zł - opłaty i prowizje bankowe, > zł - transport materiałów i drewna, > 500 zł - przegląd alarmu, > zł - opłata za usługi internetowe, > zł - opieka autorska Puma, > zł - podróże służbowe, > zł - ubezpieczenie budynków, sali komputerowej, opłaty za emisję pyłów, > zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, > zł - licencja programu Vulcan, > zł - licencja prawo oświatowe, > 500 zł - szkolenia pracowników, > zł - obsługa informatyczna. -rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki ogółem złotych. W tym rozdziale ujęty jest koszt utrzymania oddziału zerowego w Szkole Podstawowej w Bielicy oraz koszt utrzymania oddziałów zerowych w Szkole Podstawowej w Godkowie. Zerówka" przy Szkole Podstawowej w Bielicy. Zaplanowano na 2013 rok wydatki na utrzymanie Zerówki" w Szkole Podstawowej w Bielicy w wysokości złotych. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą zł. Pozostała kwota zł stanowi wydatki bieżące związane z utrzymaniem klasy 0" przeznaczone na: > 200 zł - podróże służbowe krajowe, > zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, > 500 zł - zakup materiałów, Zerówka" w Szkole Podstawowej w Godkowie. Zaplanowano na 2013 rok wydatki na utrzymanie Zerówki" w Szkole Podstawowej w Godkowie w wysokości zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą zł. Pozostała kwota zł stanowi wydatki bieżące związane z utrzymaniem klasy 0" przeznaczone na: > 500 zł - zakup materiałów, > zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,, Jan fzard Grzywalski11 WÓJT GMINY m\. wwmńttazd&tttinhio - Gimnazja - ogółem wydatki złotych. Wydatki te planowane sana utrzymanie Gimnazjum w Dobrym. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą zł. Pozostała kwota wydatków bieżących w wysokości zł przeznaczona jest m.in. na: > zł - stypendia dla uczniów, > zł - zakup węgla do kuchni szkolnej, > zł-zakup słomy, > zł - środki czystości, > zł - materiały gospodarcze (żarówki, gwoździe, zamki, świetlówki), > zł - materiały biurowe (znaczki, koperty, tusze, papier, tonery), > 500 zł - zakup dzienników i świadectw szkolnych, > zł - naprawy bieżące i malowanie kuchni, > zł - zakup tonera do ksera, > zł - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (książki, słowniki i mapy), > zł - zapłata za wodę i energię elektryczną > zł - za ocieplenie sali gimnastycznej, N > zł - usługi telekomunikacyjne, Internet > zł - usługi kominiarskie i wywóz nieczystości, > zł - przegląd gaśnic, > 500 zł - okresowe badania pracowników, > zł - opłaty i prowizje bankowe, > zł - wywóz szamba, > zł - licencja za program finansowo4isięgowy, płacowy i kadrowy, > zł - konserwacja sal komputerowych, > zł - przegląd ksera, > zł - usługi informatyczne, > zł - wyjazdy na konferencje, narady, szkolenia > zł - ubezpieczenie budynków, sali komputerowej, > zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, > zł - zakup terakoty na parter budynku, > zł - usługi transportowe. -rozdział Dowożenie uczniów do szkół - wydatki ogółem zł. Kwota w wysokości zł stanowi wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół z terenu gminy oraz kwota zł to ubezpieczenie autobusu i koszty dowozu dziecka do Gimnazjum w Dobrym z miejscowości Markowo w kwocie zł. -rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki ogółem wynoszą zł. Są to wydatki związane z 1% odpisem funduszu płac nauczycieli z przeznaczeniem na koszty wyjazdów nauczycieli studiujących. Wydatki Szkoły Podstawowej w Bielicy wynoszą zł, Szkoły Podstawowej w Godkowie zł, Gimnazjum w Dobrym zł. rozdział Pozostała działalność - wydatki ogółem wynoszą zł. Są to wydatki związane ze sportem szkolnym w poszczególnych szkołach: Szkoła Podstawowa w Bielicy zł, Szkoła Podstawowa w Godkowie zł, Gimnazjum w Dobrym zł. ^* Jan 1112 WÓJT GMINY woj. mr<b&mł&5ti\mochrona ZDROWIA - wydatki osółem wynoszą złotych, w tym: - rozdział Zwalczanie narkomanii - wydatki w wysokości 600 zl. W rozdziale tym znajdują się wydatki na: > 200 zł - umowy o dzieło z zakresu zwalczania narkomanii, > 200 zł - zakup materiałów i usług związanych z profilaktyką antynarkotykową > 200 zł - zakup usług pozostałych. ^ s -rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki w wysokości zł. Zgodnie z założeniami Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok planuje się wydatki na : > zł - umowy zlecenia i o dzieło, diety komisji i wynagrodzenie psychologa, > zł - zakup materiałów w tym: biurowych, kancelaryjnych, środków spożywczych, broszury, wydawnictwa itp.), > zł - zakup usług zdrowotnych, > zł - wyjazdy dzieci na obóz socjoterapeutyczny, organizacja zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz porad prawnych dla osób uzależnionych, > 500 zł - podróże służbowe, > 500 zł - szkolenia członków komisji. -rozdział Pozostała działalność - wydatki w wysokości zł. W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Zdrowia w Godkowie w tym: > zł - na wynagrodzenia w formie umów zleceń lub o dzieło (prace dorywcze), y zł - zakup materiałów, w tym węgiel i drzewo, > zł - wydatki na energię, > zł - wydatki na usługi remontowe, > zł - usługi pozostałe. DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA - wydatki osółem zł, z teso: -rozdział Domy pomocy społecznej - ogółem wydatki zl. W rozdziale tym ujęto koszty pobytu 8 podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej, -rozdział Wspieranie rodziny zł - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego -rozdział Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-ogółem wydatki zl. Na ten cel otrzymano dotację celową w wysokości złotych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą zł. Kwota zł przeznaczona jest na wypłatę świadczeń rodzinnych. Pozostałe wydatki to: > zł - na zakup materiałów i wyposażenia, > zł - zakup usług pozostałych, > zł - rozmowy telefoniczne stacjonarne, > 500 zł - podróże służbowe, > zł-odpis na ZFŚS, > zł - na szkolenia pracowników, -rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - wydatek ogółem zł. _ Z budżetu państwa na ten cel otrzymano dotację w wysokości zł. Są tó/składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, świadczenia pielęgnuj ĆL/Ó T13 WÓJT GMINY woj. wa J l J! 0 1 k f z j m lj z^852i4 _ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - wydatki ogółem zł. Na wypłatę zasiłków otrzymano dotację celową na zadania własne gminy w wysokości zł. Kwota zł stanowi dofinansowanie zadania ze środków gminy. -rozdział Dodatki mieszkaniowe - wydatki ogółem zł. Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy i na ten cel gmina nie otrzymuje dotacji z budżetu państwa. -rozdział Zasiłki stałe - wydatki ogółem zł. Wypłata zasiłków stałych zostaje pokryta dotacją z budżetu państwa w wysokości zł. -rozdział Ośrodki pomocy społecznej - wydatki ogółem zł. Z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano kwotę zł. Kwota zł stanowi dofinansowanie ze środków gminy. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą złotych. Pozostała kwota zł stanowi wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej m.in.: > zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, > zł - zakup materiałów i wyposażenia, > zł - opłata za energię elektryczną > zł - zakup usług pozostałych, w tym opłata za usługi informatyczne, pocztowe, koszty prowizji bankowych, ubezpieczenie sprzętu komputerowego itp., opłata za usługi informatyczne, opłaty za programy komputerowe, przejazdy pracowników socjalnych, > 1.500zł - podróże służbowe, > zł - różne opłaty i składki w tym, opłata za żywność z PEAD, > zł-odpis na ZFŚS, > zł - szkolenia pracowników, > zł - opłata za rozmowy telefoniczne. -rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki ogółem zł. Realizacja usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej w ramach umów - zlecenia na kwotę zł i 200 zł na usługi pozostałe. -rozdział Pozostała działalność - wydatki ogółem zł. Kwota zł - to wydatki związane z realizacją rządowego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w tym kwota dotacji zł. Pozostałą część w kwocie zł stanowi koszt własny gminy. Kwota zł przeznaczona jest na wypłatę dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNE J - wydatki osółem W dziale tym są koszty realizowanego programu unijnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości zł oraz zł jako udział własny gminy - świadczenia społeczne. DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wydatki osółem zł. W dziale tym ponoszone są wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Bielicy, przy Szkole Podstawowej w Godkowie i przy Gimnazjum w Dobrym. Na funkcjonowanie świetlicy przy Szkole Podstawowej w Bielicy planuje się wyd#kować kwotę Janusżł&Mard Grzywalski14 woj. warmińsko-mazurskie w wysokości zł. Na utrzymanie świetlicy przy Szkole Podstawowej w Godkowie planuje się wydatkować kwotę zł. Na funkcjonowanie świetlicy przy Gimnazjum w Dobrym planuje się wydatkować kwotę w wysokości zł. DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatki osółem wynoszą zł w tym: -rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatek ogółem zł W rozdziale tym zaplanowano dofinansowanie kosztów realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy oraz dofinansowanie kosztów oczyszczalni w ramach funduszu sołeckiego. - rozdział Oczyszczanie miast i wsi - wydatek ogółem zł, z tego: > zł - koszt zakupu worków, koszy na śmieci i rękawic ochronnych (akcja sprzątanie świata") i innych materiałów służących czystości na terenie gminy, > zł - usługi pozostałe m.in. wywóz nieczystości z dużych pojemników komunalnych z terenu gminy, z przystanków autobusowych, selektywna zbiórka odpadów. - rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zł - zaplanowano wydatki funduszu sołeckiego miejscowości: Krykajny, Swędkowo, Budrajny, Skowrony, Kwitajny Wielkie. - rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatek ogółem zł, z tego: > zł - koszt zakupu części wymiennych do lamp oświetleniowych, > zł - zapłata za energię elektryczną za oświetlanie ulic i dróg gminnych, > zł - koszt napraw bieżących, > zł - koszt konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy. - rozdział Zakłady gospodarki komunalnej - wydatek ogółem zł. W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu dla ZUK Godkowo związaną z wymianą rur azbestowych w miejscowości Ząbrowiec. - rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatek ogółem zł > zł - zakup materiałów i wyposażenia, > zł - zakup usług pozostałych. -rozdział Pozostała działalność - wydatek ogółem zł, z tego : > zł - koszty umów zleceń, > zł - zakupy materiałów i wyposażanie m.in.. koszty pozyskania drzewa na potrzeby gminy, jednostek podległych oraz ośrodka zdrowia, zakup paliwa i olei do pił spalinowych i motorowych, > zł - zakup usług pozostałych,. /2. Janusz W Grzywalski 1415 voj. warmińsko-mazurskie DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatki osółem wynoszą zł. - rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury zł Zaplanowano środki na inwestycje pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Godkowie - Zielony Amfiteatr - rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zł Zaplanowano wydatki funduszu sołeckiego miejscowości: Bielica, Dobry, Skowrony, Podągi, Budrajny, Grądki, Lesiska. - rozdział Biblioteki - wydatek ogółem zł Rozdział zawiera planowaną dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury oraz zakupy do świetlic wiejskich. DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA ISPORT- wydatki osółem wynoszą zł. - rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatek ogółem zł. W rozdziale tym zaplanowano dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla ludności z terenu Gminy Godkowo w wysokości zł. Ponadto w rozdziale tym znajdują się wydatki na niwelację boiska w ramach funduszu sołeckiego wsi Skowrony, na organizacje Zimowych Igrzysk Samorządowych, Dzień Rodziny, Letnie Igrzyska Samorządowe, turnieje tenisa stołowego i siatkówki. W rozdziale tym zaplanowano również Fundusz Reprezentacyjny Wójta Gminy w kwocie łącznej zł ( w zakup materiałów i wyposażenia). Janus. fd Grzywalski 15 Podobne dokumenty
S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 Bardziej szczegółowo UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK
UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu, Bardziej szczegółowo Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.
Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00 Bardziej szczegółowo Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK
BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec Bardziej szczegółowo OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.
OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61 Bardziej szczegółowo Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie Bardziej szczegółowo 0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00
ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, Bardziej szczegółowo Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50 Bardziej szczegółowo Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00 Bardziej szczegółowo Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.
Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050 Bardziej szczegółowo WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.
UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Bardziej szczegółowo BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :
UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2007 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2006 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : - Bardziej szczegółowo DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.
DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Bardziej szczegółowo DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji
1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12 Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.
2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Bardziej szczegółowo Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI
Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15 Bardziej szczegółowo Załącznik Nr 2 - Wydatki
Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego Bardziej szczegółowo Sprawozdanie roczne z wykonania
BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów Bardziej szczegółowo Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.
Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I Bardziej szczegółowo 01008 Melioracje wodne
PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa Bardziej szczegółowo 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii
WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na Bardziej szczegółowo Plan wydatków wg stanu na dzień r.
Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek Bardziej szczegółowo Planowane wydatki budżetu na 2010 rok
Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych Bardziej szczegółowo BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l Bardziej szczegółowo 75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%
Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna Bardziej szczegółowo Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na Bardziej szczegółowo załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011
1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie Bardziej szczegółowo 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011 Bardziej szczegółowo 2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH
CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego Bardziej szczegółowo Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/
Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo Bardziej szczegółowo WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00 Bardziej szczegółowo WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem
WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010 Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012
ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca Bardziej szczegółowo Plan wydatków wg stanu na dzień r.
Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Bardziej szczegółowo S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K
S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE Bardziej szczegółowo Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.
Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy Bardziej szczegółowo PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK
13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00 Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012
ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania Bardziej szczegółowo 751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Bardziej szczegółowo Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ Bardziej szczegółowo Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa Bardziej szczegółowo Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego Bardziej szczegółowo Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.
S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń Bardziej szczegółowo Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.2.2015 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2015 Bardziej szczegółowo DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem
DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy Bardziej szczegółowo Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z Bardziej szczegółowo WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE
WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Tuczna za rok 2013, sprawozdanie gminnej instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego Tuczna, Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Bardziej szczegółowo Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział Bardziej szczegółowo 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,
ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Bardziej szczegółowo PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo Bardziej szczegółowo INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.
INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony Bardziej szczegółowo WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.
Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność Bardziej szczegółowo Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.
Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo Bardziej szczegółowo Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa Bardziej szczegółowo WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU
Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00 Bardziej szczegółowo PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok
PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów Bardziej szczegółowo DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA
Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96 Bardziej szczegółowo Wydatki budżetu gminy na 2016 r.
Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.
UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art. Bardziej szczegółowo PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia Bardziej szczegółowo Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe
Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa, Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów Bardziej szczegółowo Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.
Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne Bardziej szczegółowo Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku
Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka Bardziej szczegółowo Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016
Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3 Bardziej szczegółowo Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego Bardziej szczegółowo Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.
budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz Bardziej szczegółowo Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia 28.12.2007 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 000,00 zł Rozdział 01095 Pozostała Bardziej szczegółowo OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok
OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego Bardziej szczegółowo Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.
Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Bardziej szczegółowo Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok
Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo Bardziej szczegółowo Wydatki budżetu gminy na 2005 rok.
Załącznik nr 2 do uchwały NR XXIV/35/24. Rady Gminy w Malanowie z dnia 28 grudnia 24 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 25 r. Wydatki budżetu gminy na 25 rok. Wydatki własne Klasyfikacja Dz. Rozdz. Bardziej szczegółowo WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008
WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty Bardziej szczegółowo , , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08
Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł. Bardziej szczegółowo Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent
Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres