Source: https://multigestao.com/recibos-verdes-e-retencao-na-fonte-irs/comment-page-6/?replytocom=3779
Timestamp: 2019-08-22 04:34:28+00:00
Document Index: 30128856

Matched Legal Cases: ['artigo 151', 'artigo 9', 'artigo 101', 'artigo 151', 'artigo 151', 'artigo 9', 'artigo 9', 'artigo 9', 'artigo 53', 'artigo 9', 'artigo 53', 'artigo 53']

5 Julho, 2017 às 8:32
Tenho actividade como prestador de serviços, além do emprego por conta de outrem.
Como não ultrapasso os 10.000€ anuais, estou isento de IVA, e opto pela retenção na fonte.
O que escolher nos campos: “Base de incidência em IRS”?
e que percentagem na retenção da fonte coloco?~
5 Julho, 2017 às 22:51
Boa noite, qual a actividade que desenvolve?
6 Julho, 2017 às 5:54
Bom dia, código 1519 do artigo 151. obrigada
6 Julho, 2017 às 16:03
Boa tarde, mas qual é a actividade especificamente..
6 Julho, 2017 às 16:06
Boa tarde, sou hospedeira em casamentos, trabalho com uma empresa de organização de casamentos
6 Julho, 2017 às 23:34
Boa noite, taxa a aplicar 11,5%
7 Julho, 2017 às 9:05
Bom dia muito obrigada ! E a base de incidência é 100% correcto ?
7 Julho, 2017 às 21:22
Patrícia Paulino diz:
29 Junho, 2017 às 16:23
Boa tarde, passo recibos para a mesma entidade com retenção na fonte de 25%, agora estou a prestar serviços a outra entidade, durante este ano não atingirei os 10.000€, a minha questão é: posso fazer retenção na fonte numa e noutra não ou sou obrigada a fazer nas duas?
29 Junho, 2017 às 22:46
Boa noite, a retenção que está a fazer é por opção?
4 Julho, 2017 às 12:37
Boa tarde, tenho uma situação semelhante. Não ultrapassei o ano passado, nem este ano 10.000 euros, portanto qualquer retenção é por opção. É possível escolher quais os recibos que quero passar com e sem retenção? Ou tenho que optar sempre pela mesma modalidade?
Boa tarde, deve criar uma regra e segui-la.
Clara Mendonça Vieira diz:
29 Junho, 2017 às 9:39
Tenho um amigo advogado particular e passa recibos verdes (isento de Iva e não retenho Irs), e auferiu no ano 2016 um valor inferior a 10.000,00€.
Na entrega do Irs 2016, tem de pagar um valor de 400,00 €.
Poderá optar por reter Irs e qual a percentagem que deve optar, a fim de não ter de pagar depois ?
29 Junho, 2017 às 10:32
Bom dia, pode fazer retenção a 25% para entidades adquirentes da prestação de serviço, que tenham contabilidade organizada.
9 Junho, 2017 às 16:30
Boa tarde! Sempre emiti os meus recibos pelo artigo: Regime de IVA-Isento artigo 9, Base de incidência em IRS: Sem retenção, artigo 101 nº 1 CIS. Porem uma empresa que prestei serviço, pediu para alterar para ” Base de incidência em IRS- Dispensa de retenção-art 101 b. Gostaria de saber se posso emitir sem alguma complicação futura, já que não ultrapasso os 10.000. Obrigado!
9 Junho, 2017 às 16:58
Boa tarde. A opção que tem de colocar é “Dispensa de retenção art. 101-B al. a) e al. b) do CIRS.” para entidades que tenham contabilidade organizada.
7 Junho, 2017 às 20:48
Tenho disponíveis 11,5%, 16,5%, 20% e 25%.
Há alguma obrigatoriedade em selecionar os 25%?
7 Junho, 2017 às 21:55
Boa noite, qual é a actividade que desenvolve?
8 Junho, 2017 às 10:29
Caro Carlos, código 1519 do artigo 151.
8 Junho, 2017 às 10:33
Bom dia, deve usar 11,5% quando a actividade desenvolvida não se enquadra nas actividades especificamente previstas na tabela a que se refere o artigo 151 CIRS.
2 Junho, 2017 às 19:59
Tenho vn bem acima dos 10mil, nos recibos verdes, acrescento o IVA (Valor de IVA Continente – 23% [taxa normal atual]) e depois retiro a retenção na fonte (Valor de IRS Sobre 100% – art. 101.º, n.ºs 1 e 9, do CIRS – À taxa de 25% – art. 101.º, n.º1, do CIRS).
2 Junho, 2017 às 22:24
Boa noite. Sim, correcto quando o seu cliente tem contabilidade organizada.
18 Maio, 2017 às 20:36
Sou formadora mas encerrei a actividade o ano passado, este ano tive uma formação e não tenho previsão de outra, quero passar um ato isolado mas estou na dúvida se tenho isenção do IVA, pelo artigo 9, alínea 10) As prestações de serviços que tenham por objecto a formação profissional”. Será que me pode esclarecer? Obg
19 Maio, 2017 às 17:08
Boa tarde, o acto isolado está sujeito a IVA.
Trabalhador Freelancer diz:
14 Maio, 2017 às 13:05
Cobro IVA, e surgiu uma duvida, pedi para me retificarem uma fatura pois existia um artigo ao qual eu não podia contar para o IVA.
O que fizeram foi:
- uma nota de credito como devolução de material
- Faturaram novamente em duas faturas distintas.
A minha duvida é: Tenho de inserir a nota de credito também no IVA trimestral?
15 Maio, 2017 às 0:06
Boa noite, sim obrigatoriamente.
Martinho Corrreia diz:
9 Maio, 2017 às 12:56
Um trabalhdor independente abrangido pelo artigo 9º – isenção de operações internas pode ultrapassar os 10.000€ em vir a ser obrigado a pagar IVA e passar ter contabilidade organizada?
9 Maio, 2017 às 15:24
Boa tarde. Sim pode ultrapassar o VN de 10.000€ e continuar isento pelo artigo 9 do CIVA. Em relação à contabilidade organizada pode passar por opção ou por ter ultrapassado o limite legal.
Miguel Morais diz:
28 Abril, 2017 às 11:01
Bom dia. Sou trabalhador independente (1519 – outros prestadores de serviços) e no ano passado não atingi os valores para cobra IVA nem fazer retenção na fonte.
Como tal, este ano ainda estou em regime de isenção de IVA e sem obrigação de retenção na fonte, correcto?
A minha dúvida é a seguinte: posso passar uns recibos com retenção na fonte e outros sem retenção até atingir os 10000 euros? A uma mesma entidade posso passar recibos com e sem retenção em meses diferentes?
28 Abril, 2017 às 15:10
Boa tarde, é opção a dispensa de retenção para isentos pelo artigo 53 CIVA.
28 Abril, 2017 às 15:19
Obrigado pela resposta. No entanto, para uma mesma entidade posso alternar as duas modalidades no mesmo ano? Obrigado
28 Abril, 2017 às 16:03
Pode, mas não é o procedimento mais correcto.
Ricardo Freire Mateus diz:
27 Abril, 2017 às 10:24
Bom dia. Sou trabalhador por conta de outrém mas tenho actividade aberta como trabalhador independente. Tenho o 1519 como prestação de serviços (mais ligados ao design) e passei os 10.000€ de faturação o ano passado, por isso este ano estou em regime de IVA. A minha questão é que tenho um pequeno negócio de pastelaria com a minha namorada e vou passar os recibos como pessoa individual através do cae 56107 que também tenho registado nas finanças. Como se trata de venda directa não vou fazer a retenção no recibo ao cliente certo? Cobro apenas o IVA? Obrigado
27 Abril, 2017 às 16:49
Boa tarde, sim prestações de serviços a particulares não faz retenção.
Ricardo Mateus diz:
27 Abril, 2017 às 17:58
E se vender bolos a uma empresa é igual? Obg
27 Abril, 2017 às 22:59
Boa noite. A venda de produtos não está sujeita a retenção na fonte, mesmo que a venda seja a empresa.
Yolimar diz:
19 Abril, 2017 às 9:37
um prestador de serviços para uma farmacia esta isento no artigo 9º CIVA?
19 Abril, 2017 às 10:08
Bom dia, qual a actividade prestada?
7 Abril, 2017 às 0:30
Boa Noite! tenho o 1º ano de isenção a recibos verdes tenho colocado o regime de isenção de IVA artigo 53 ( regime de isenção de IVA ) e tenho colocado sem retenção art 101 nº 1 do cirs esta correto? faço prestação de serviços a uma empresa obrigado
7 Abril, 2017 às 10:11
Bom dia. Na retenção tem de colocar “Dispensa de retenção art. 101-B al. a e b do nº1 CIRS”
4 Abril, 2017 às 10:05
Bom dia, tenho uma dúvida, sou técnico de saúde com contrato de trabalho numa instituição (desconto IRS e SS), mas também faço part-time numa outra clínica em que passo recibos verdes.
Gostaria de saber se no preenchimento dos mesmos, assinalo:
Valor de IRS Sobre 100% – art. 101.º, n.ºs 1 e 9, do CIRS – À taxa de 25% – art. 101.º, n.º1, do CIRS ;
Valor de IRS Dispensa de retenção – art. 101.º-B, n.º1, al. a) e b), do CIRS;
4 Abril, 2017 às 12:04
Bom dia. A opção “Dispensa de retenção – art. 101.º-B, n.º1, al. a) e b), do CIRS” aplicasse apenas quando o regime de IVA é a isenção pelo artigo 53 CIVA e para importâncias que respeitem a reembolso de despesas efetuadas em nome e por conta do cliente ou a reembolso de despesas de deslocação e estada, no âmbito da categoria B, devidamente documentadas,
Teresa Sofia Roque diz:
3 Abril, 2017 às 19:31
Boa tarde, qual a diferença entre a dispensa de retenção do artº 101-B, Nº1 al a e b) do CIRS e o art. 101 B º 1 al. c) CIRS? Sou esteticista e tenho passado os recibos com a isenção da alinea c)… foi o que me disseram para fazer quando iniciei atividade (não foi nas finanças). Não sei se está correto, porque quando pesquiso na internet aparece sempre a alinea a) e b)…
4 Abril, 2017 às 11:55
Boa tarde. Não está a proceder de forma correcta. Tem de colocar a opção Sem retenção art. 101 nº 1 CIRS.
Responder a Martinho Corrreia Cancelar resposta