Source: http://docplayer.fi/1480121-Tasekirja-2013-tilinpaatos.html
Timestamp: 2017-03-23 13:02:54+00:00
Document Index: 8603295

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

TASEKIRJA 2013 TILINPÄÄTÖS - PDF
TASEKIRJA 2013 TILINPÄÄTÖS
Download "TASEKIRJA 2013 TILINPÄÄTÖS"
1 TASEKIRJA 2013 TILINPÄÄTÖS2 1 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Kaupungin henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Ympäristötekijä Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahotius Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja -menot Kaupunkikonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus ja valvonta Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Tilikauden tuloksen käsittely Talouden tasapainottamistoimenpiteet Talousarvion toteutuminen 1. Tavoitteiden toteutuminen tulosalueittain Käyttötalous Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat 1. Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat Liitetiedot Allekirjoitukset ja merkinnät 1. Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilintarkastusmerkintä3 2 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Taloudellinen tilanne heikkeni ja tarve erityisesti julkisen talouden tasapainottamiseen jatkui Suomessa vuoden 2013 aikana. Epävarmuus talouden elpymisestä Euroopassa vaikutti maamme tilanteeseen ja tulevaisuuden näkymiin. Työttömyys Kankaanpäässä kasvoi vain hieman edellisvuodesta ja vuoden lopussa työttömyysasteemme oli 11,5 %. Kaupungin väkiluku sen sijaan, pitkän laskujakson jälkeen, kasvoi vuonna 2013 yhteensä 15 hengellä. Kuntarakenneuudistusta koskevan lain mukaisesti Kankaanpää teki aloitteen Honkajoen, Jämijärven, Karvian, Lavian, Pomarkun ja Siikaisten kunnille yhdistymisselvityksen tekemisestä. Selvitystyö alkoi vuoden 2013 puolella ja jatkuu vuonna Lavian kunnan aloitteesta Kankaanpää osaltaan päätti marraskuussa 2013 osallistua kahdenkeskisiin kuntaliitosneuvotteluihin Lavian kanssa. Näitä neuvotteluja seuraava päätöksenteko valtuustojen osalta on huhtikuussa Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen uudistushanke ei edennyt ratkaisuun vuoden 2013 aikana. Periaatteellinen ratkaisu uudistuksen raamista tehtiin vasta maaliskuussa 2014 ja yksityiskohdat ovat edelleen auki. Kaupunkilaisille ja seudun asukkaille tarjottiin erilaisia palveluita vuoden aikana normaaliin tapaan. Sosiaaliterveydenhuollon peruspalveluista vastasi Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä. Kaupungin verotulot 38,7 milj. kasvoivat edellisvuodesta 2,4 milj.. Veroprosenttia nostettiin 0,5 yksikköä. Valtionosuuksien kokonaismäärä oli 25,5 milj. ja siinä on laskua edellisvuodesta 0,5 milj.. Toimintakate eli käyttömenot käyttötulot oli 63,7 milj. ja se kasvoi vuodessa 1,6 milj.. Vuosikatetta kertyi 1,39 milj. ja siinä on kasvua edellisvuodesta 0,4 milj.. Tilikauden tulokseksi tuli - 1,13 milj.. Vuoden 2013 alijäämän kattamiseen on käytettävissä edellisten vuosien ylijäämää 0,6 milj. ja näin taseeseen jää alijäämää 0,6 milj.. Kaupungin investointien kokonaismäärä oli 6,46 milj. ja nettoinvestoinnit olivat 6,35 milj.. Suurin kohde oli Pohjanlinnan koulun peruskorjaus, jonka investoinnin bruttomäärä v 2013 oli 4,37 milj.. Investointien kokonaismäärä ylitti reilusti vuosipoistojen (2,5 milj. ) tason. Koko kuntakentän tulevaisuuden näkymät ennakoivat mittavia sopeutumisongelmia. Kestävyysvajeen korjaaminen yhdessä hidastuvan talouskasvun kanssa merkitsee verotulojen ja valtionosuuksien totutun kasvun leikkautumista. Toisaalta ikäsidonnaiset sote-menot kasvavat ja työvoimavaltaisen kunnallisen toimialan tuottavuuden kasvattaminen on vaikeaa. Esitän parhaat kiitokset niin kaupungin työntekijöille, luottamushenkilöille ja sidosryhmille Kankaanpään hyväksi tehdystä työstä. Paavo Karttunen Kaupunginjohtaja4 1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleistietoa Kankaanpään kaupungista Perustettu 1865 Kaupungiksi 1972 Asukasluku (2013/2014) Pinta-ala 689,83 km 2, vettä 15,22 km 2, yhteensä 705,05 km 2 Asukastiheys 16,99 as./km 2 Tuloveroprosentti , , ,50 Valtuuston voimasuhteet 2013 Suomen keskusta 10 SDP 5 Kokoomus 5 PS 11 Vas 2 KD 1 Vihr 1 Yhteensä 35 Etäisyydet Helsinki Turku Tampere Pori Jämijärvi Parkano Hallinnollinen asema Aluehallintovirasto Maakunta Seutukunta Pelastustoimen alue Sairaanhoitopiiri Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Verovirasto KELAn vakuutuspiiri Poliisilaitos Maistraatti Hätäkeskusalue EU-suuralue 273 km 178 km 98 km 54 km, lähin reittiliikenteen lentokenttä ja merisatama 20 km, lähin pienlentokenttä 43 km, lähin rautatieasema Lounais-Suomen aluehallintovirasto Satakunta Pohjois-Satakunta Satakunta Satakunta Satakunnan ELY-keskus Satakunta Satakunta Satakunnan poliisilaitos Lounais-Suomi Pirkanmaan jasatakunnan Länsi-Suomi FI19 Toimielinorganisaatio KAUPUNGINVALTUUSTO KESKUSVAALILAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KAUPUNGINHALLITUS Kanslia Taloushallinto Tukipalvelut Maaseutupalvelut HALLINTO- JA HENKILÖSTÖJAOSTO YMPÄRISTÖLTK. Kaavoitus Rakennusvalvonta Mittaus- ja kiinteistötoimi PERUSTURVALTK. Perhepalvelut Aikuispalvelut Vanhuspalvelut Erityispalvelut Ympäristöpalvelut Erikoissairaanhoito SIVISTYSLTK. Sivistystoimen hallinto Perusopetus Toisen asteen opetus KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALTK. Kulttuuripalvelut Vapaa-aikapalvelut TEKNINENLTK. Rakentaminen Vesihuolto Pelastustoimi Tilapalvelut Maaseutulautakunta lakkautettiin lukien, tehtävistä vastaa kaupunginhallitus ja maaseudun yhteistyöryhmä.5 Tilivelvolliset toimielimet ja viranhaltijat tulosalueittain : 4 Tilivelvolliset toimielin tulosalue viranhaltija keskusvaalilautakunta vaalit keskusvaalilk:n sihteeri tarkastuslautakunta tarkastustoimi tarkastuslautakunta kaupunginhallitus yleishallinto kaupunginjohtaja hallintopalvelut kaupunginsihteeri kehittäminen kaupunginjohtaja tukipalvelut kaupunginsihteeri talouspalvelut kaupunginkamreeri maaseutupalvelut maaseutupäällikkö ympäristölautakunta kaavoitus kaupunginarkkitehti rakennusvalvonta rakennustarkastaja mittaus- ja kiinteistötoimi kaupungingeodeetti perusturvalautakunta perusturvapalvelut tilaajajohtaja erikoissairaanhoito tilaajajohtaja sivistyslautakunta lasten päivähoito sivistysjohtaja sivistystoimen hallinto sivistysjohtaja perusopetus sivistysjohtaja/rehtorit toisen asteen opetus sivistysjohtaja/rehtori kulttuuri-ja vapaa- kulttuuri- ja aikalautakunta vapaa-aikapalvelut sivistysjohtaja tekninen lautakunta pelastustoimi tekninen johtaja rakentaminen tekninen johtaja vesihuoltolaitos tekninen johtaja tilapalvelut tekninen johtaja 1.3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Vuoden 2013 tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan kuntien yhteenlaskettu tulos oli noin 300 miljoonaa euroa positiivinen. Tulos parani edellisestä vuodesta noin 600 miljoonaa euroa. Taustalla ovat toimintakulujen kasvun puolittuminen ja verotuksen kertaeristä johtunut verotulojen kasvu. Vuosikate oli negatiivinen vuonna 2013 yhteensä 36 kunnalla. Vuonna 2012 vastaava luku oli yli kaksinkertainen. Kuntien verotulot kasvoivat 6,8 prosenttia edellisvuodesta. Vuoden 2013 tuloksen syntymiseen vaikuttanut, tulosta vahvistava seikka oli kuntien toimintojen tehostaminen, josta ainakin 400 miljoonaa euroa toteutui KT Kuntayönantajien selvityksen mukaan henkilöstömenosäästöinä. Lisäksi tulosta kohensivat verotuksen kertaerät 400 miljoonalla eurolla sekä tulo- ja kiinteistöveroprosenttien korotukset noin 170 miljoonalla eurolla. Näin ollen ilman verotilitysten jaksotuksen muutosta ja veronkorotuksia olisi kuntien tulos ollut 270 miljoonaa euroa negatiivinen. Vuotta 2013 verrattaessa edellisvuoteen on huomioitava myös, että vuosi 2012 oli kuntatalouden heikoin sitten vuoden Vuoden 2014 osalta on odotettavissa kuntien tulopohjan kasvuvauhdin merkittävää hidastumista, muun muassa valtionosuudet pienenevät suoritettujen leikkausten johdosta noin 100 miljoonaa euroa. Verotulojen kasvun arvioidaan hidastuvan viime vuoden 6,8 prosentista alle kolmannekseen, eli 2,1 prosenttiin vuonna Tämä johtaa paineisiin korottaa kunnallisveroprosentteja edelleen. Työllisyystilanne vuoden lopussa on hieman edellisvuotta heikompi Kankaanpäässä ja selvästi heikompi maakunnassa ja etenkin koko maassa. Tulokseen heikentävästi vaikuttaneita tekijöitä olivat puolestaan valtionosuusleikkaukset, sekä kuntien tehtävien kasvu ja palveluiden kysynnän lisäys.6 5 Työllisyys Kokomaa Satakunta Kankaanpää Avoimet työpaikat Työttömät työnhakijat Työttömyysaste 12,60 % 10,70 % 9,70 % 13,00 % 12,40 % 11,00 % 11,50 % 11,10 % 9,70 % 1.4. Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Vuoden 2013 tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan kuntien yhteenlaskettu tulos oli noin 300 miljoonaa euroa positiivinen. Tulos parani edellisestä vuodesta noin 600 miljoonaa euroa. Taustalla ovat toimintakulujen kasvun puolittuminen ja verotuksen kertaeristä johtunut verotulojen kasvu. Vuosikate oli negatiivinen vuonna 2013 yhteensä 36 kunnalla. Vuonna 2012 vastaava luku oli yli kaksinkertainen. Kuntien verotulot kasvoivat 6,8 prosenttia edellisvuodesta. Näin ollen ilman verotilitysten jaksotuksen muutosta ja veronkorotuksia olisi kuntien tulos ollut 270 miljoonaa euroa negatiivinen. Vuotta 2013 verrattaessa edellisvuoteen on huomioitava myös, että vuosi 2012 oli kuntatalouden heikoin sitten vuoden Vuoden 2014 osalta on odotettavissa kuntien tulopohjan kasvuvauhdin merkittävää hidastumista, muun muassa valtionosuudet pienenevät suoritettujen leikkausten johdosta noin 100 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 tuloksen syntymiseen vaikuttanut, tulosta vahvistava seikka oli kuntien toimintojen tehostaminen, josta ainakin 400 miljoonaa euroa toteutui den 6,8 prosentista alle kolmannekseen, eli 2,1 pro- Verotulojen kasvun arvioidaan hidastuvan viime vuo- KT Kuntayönantajien selvityksen mukaan henkilöstömenosäästöinä. oli + 1,3 Lisäksi milj. euroa tulosta ja poistot kohensivat 2,5 milj. vero-euroa. kunnallisveroprosentteja Vatajankosken Sähkön edelleen. kuntayhtymä senttiin vuonna Tämä johtaa paineisiin korottaa Vuosikate tuloutti tuksen sopimuksen kertaerät 400 mukaisesti miljoonalla kaupungille eurolla sekä 0,9 tulo- milj. ja euroa, joka on kirjattu kuntayhtymätuloutuksena kiinteistöveroprosenttien korotukset muihin rahoitustuottoihin. noin 170 miljoonalla eurolla. ja tilikauden alijäämäksi 1,2 milj. euroa. Edellisten vuotta tilikausien heikompi Kankaanpäässä yhteenlasketut ja ylijäämät selvästi heikompi ovat Tilikauden Työllisyystilanne tulokseksi vuoden muodostui lopussa on - 1,2 hieman milj. edellis- euroa yhteensä + 0,56 milj. euroa. Näin ollen yhteenlaskettu maakunnassa alijäämä taseessa ja etenkin on tilivuoden koko maassa lopussa Tulokseen heikentävästi vaikuttaneita tekijöitä olivat - puolestaan 0,6 milj. euroa. valtionosuusleikkaukset, sekä kuntien tehtävien kasvu ja palveluiden kysynnän lisäys Kaupungin henkilöstö 1.5. Kaupungin henkilöstö Vuoden 2013 lopussa Kankaanpään kaupungin palveluksessa oli 502 henkilöä. Tässä lukumäärässä Vuoden 2013 lopussa Kan kaanpään kaupungin Suurin osa henkilöstöstä (81,2 %) oli vakinaisessa ovat mukana sekä vakinaiset että viransijaiset. palveluksessa oli 502 henkilöä. Tässä lukumäärässä palvelussuhteessa. Vakinaisen henkilöstön määrä ovat mukana sekä vakinaiset että viransijaiset asukasta kohti oli 35,0 ( , ,0, Suurin osa henkilöstöstä (81,2 %) oli vakinaisessa palvelussuhteessa ,3, 2009 Vakinaisen 31,8, ,6, henkilöstön ,6 määrä ja asukasta kohti oli 35,0 ( , ,0, ,5). 32,3, ,8, ,6, ,6 ja ,5). Henkilöstön määrä palvelusuhdelajeittain Henkilöstön määrä palvelussuhdelajeittain Vakituiset kokoaikaiset Vakituiset osa-aikaiset Vakituiset sivutoimiset Määräaikaiset kokoaikaiset Määräaikaiset osa-aikaiset Määräaikaiset sivutoimiset Työllistetyt Oppisopimus 1 1 Yhteensä7 6 Vuonna 2013 henkilöstöstä 86,3 % oli kokoaikaisia ( ,5%, ,9 %, ,6 %, ,1 %). Henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenne Vuonna 2013 henkilöstöstä 86,3 % oli kokoaikaisia ( ,5%, ,9 %, ,6 %, ,1 %). Henkilöstön keski-ikä Henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenne Naiset Miehet Koko Koko henkilöstö ,69 47,21 45,69 45, ,94 45,05 45,50 45, ,85 48,01 46,22 45, ,27 47,86 46,64 45, ,03 47,47 46,35 45, ,84 47,96 46,30 45, ,48 48,44 46,90 45, ,35 48,37 46,76 Henkilötyövuodet Henkilötyövuodet Henkilöstön keski-ikä Naiset Miehet Koko henkilöstö Koko maa ,69 maa47,21 45,69 45, ,94 45,05 45,50 45, ,85 48,01 46,22 45, ,27 47,86 46,64 45, ,03 47,47 46,35 45, ,84 47,96 46,30 45, ,48 48,44 46,90 45, ,35 48,37 46,76 Henkilöstön sukupuolirakenne % Naisia Miehiä ,50 18, ,30 18, ,85 17, ,13 21, ,71 22, ,99 21, ,99 21, Muutos % ed. Henkilöstön sukupuolirakenne % Naisia Miehiä ,50 18, ,30 18, ,85 17, ,13 21, ,71 22, ,99 21, ,99 21, ,92 20,08 vuodesta Vakituiset 414,33 409,04-1,28 Määräaikaiset 93,32 89,77-3,80 Yhteensä 507,65 498,81-1,74 Henkilötyövuodet = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100) Vuonna 2013 työ- tai virkasuhteita oli yhteensä 716. Vuonna 2012 työ- ja virkasuhteita oli yhteensä 773. Henkilöstökustannukset Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Henkilöstömenot yhteensä Muutos % edellisestä vuodesta Palkat ja palkkiot 8,9 2,3 2,5 0,9 Henkilöstösivukulut 10,5 11,1 0,7 1,5 Henkilöstömenot yhteensä 9,2 4,5 2,1 1,0 8 7 Sairauspoissaolot Sairauspoissaoloihin on laskettu sairaudesta ja työtapaturmista johtuvat poissaolot. Sairastumisriskin suhteessa kunnat jakautuvat matalan, kohtalaisen ja korkean riskin kuntiin. Matalan riskin kunnissa sairauspäiviä on 10-15, kohtalaisen riskin kunnissa ja korkean riskin kunnissa päivää tehtyä työvuotta kohti. Kankaanpää kuuluu näin ollen matalan riskin kuntiin. Sairauspoissaoloihin on laskettu sairaudesta ja työtapaturmista johtuvat poissaolot. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä esitellään henkilöstötilinpäätöksessä sekä osin myös tasekirjan Sairastumisriskin liitteessä. suhteessa kunnat jakautuvat matalan, kohtalaisen ja korkean riskin kuntiin. Matalan riskin kunnissa sairauspäiviä on 10-15, kohtalaisen riskin kunnissa ja korkean riskin kunnissa päivää tehtyä työvuotta kohti. Kankaanpää kuuluu näin ollen matalan riskin 1.6. Arvio merkittävimmistä kuntiin. riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Kuntarakennelaki astui voimaan Laki sisältää uuden määräaikaisen 1 a luvun kuntarakenneuudistuksen toteuttamisesta vuosina Uudet säännökset ohjaavat kuntarakenneuudistusta prosessina. Määräaikaisesti on säädetty kunnan velvollisuudesta osallistua kuntaliitosselvitykseen, selvitysalueiden muodostamisen perusteista ja niistä poikkeamisesta sekä selvityksen tekemisen aikataulusta. Lisäksi säädetään kuntien yhdistymisen taloudellisesta tuesta. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä esitellään henkilöstötilinpäätöksessä sekä osin myös tasekirjan liitteessä. Lain perusteella käynnistettiin vuoden 2013 lopussa kuntaliitosselvitys Kankaanpään, Karvian, Honkajo- Yleismaailmallinen taloudellinen taantuma 1.6. Arvio tulee merkittävimmistä heijastumaan kunnallistalouteen vielä useita kehittymiseen vuosia. vaikuttavista nan kesken. seikoista Työ jatkuu vuonna en, riskeistä Jämijärven, ja epävarmuustekijöistä Siikaisten, Pomarkun sekä muista ja toiminnan Lavian kun- Samaan aikaan kun verotulojen kasvu hiipuu, tulee palvelujen, erityisesti terveys- ja Yleismaailmallinen sosiaalipalvelujen, taloudellinen Vuoden taantuma 2013 tulee aikana heijastumaan kuntien kunnallistalouteen valtionosuusuudistus vielä useita vuosia. Samaan aikaan kun verotulojen kasvu hiipuu, tulee palvelujen, erityisesti terveys- ja kysyntä kasvamaan väestön ikääntymisen vuoksi. eteni siten, että selvitysmies Arno Miettisen alustava sosiaalipalvelujen, kysyntä kasvamaan väestön ikääntymisen vuoksi. Henkilöstön saavuttaessa Henkilöstön saavuttaessa vanhuuseläkeiän tulee tulee myös ehdotus työvoiman uudesta tarve kasvamaan valtionosuusjärjestelmästä jatkossa. Toimintatapojen muutos kuntakohtaisine välttämättömiä koelaskelmineen palvelujen turvaamiseksi. lähetettiin Tuloveroprosentti oli sekä myös työvoiman tarve kasvamaan erilaiset jatkossa. tekniset Toimintatapojen muutos sekä erilaiset vuonna tekniset 2013 puoli ratkaisut prosenttiyksikköä kommentointikierrokselle. edellisvuotta korkeampi Selvitysmies eli 21,00. Marraskuussa teki lopullisen 2013 ratkaisut ovat ovat välttämättömiä palvelujen turvaamiseksi. kaupunginvaltuusto Tuloveroprosentti oli vuonna 2013 puoli päätti korottaa ehdotuksensa tuloveroprosenttia kommentointikierroksen vuodelle ,50 prosenttiyksikköä jälkeen tammikuussa Uudistus tulee voimaan vuoden 2015 ja se on siis vuoden 2013 alusta 21,50 %. Vuodelle 2013 valtuusto päätti korottaa myös kiinteistöveron yleistä prosenttiyksikköä edellisvuotta korkeampi eli 21,00. Marraskuussa alussa. Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryh- prosenttia 0,20 prosenttiyksikköä ja se oli vuoden 2013 alusta 1,10 % kaupunginvaltuusto päätti korottaa Väkiluvun tuloveroprosenttia vuodelle ,50 prosenttiyksikköä kasvamaan entisestään. ja se Seudullinen viiden vuoden yhteistyö siirtymäaikaa, sosiaali- ja terveyspalveluissa jonka tarkoitus PoSa on tasoit- ei vielä viiden aleneminen kääntyi mä lievään linjasi, kasvuun, että uudistukseen mutta ikäihmisten sovelletaan osuus kokonaisväestöstä vähintään tulee on siis vuoden 2013 alusta 21,50 toimintavuoden %. Vuodelle aikana 2013 ole saavuttanut taa muutosta. siihen asetettuja Ensimmäisinä toiveita taloudellisuuden vuosina kuntakohtainen osalta. valtuusto päätti korottaa myös kiinteistöveron Kuntarakennelaki yleistä prosenttia 0,20 prosenttiyksikköä kuntarakenneuudistuksen ja se oli vuoden toteuttamisesta vuosina Uudet säännökset ohjaavat astui voimaan muutos on korkeintaan Laki sisältää uuden 50 euroa määräaikaisen asukasta 1 a kohti. luvun 2013 alusta 1,10 %. kuntarakenneuudistusta prosessina. Selvitysmiehen Määräaikaisesti alustava on säädetty hallituksen kunnan velvollisuudesta esitysluonnos osallistua kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta lähetettiin lausunnoille kuntiin. Väkiluvun aleneminen kääntyi lievään kasvuun, mutta ikäihmisten osuus kokonaisväestöstä tulee kasvamaan entisestään. Seudullinen yhteistyö sosiaali- ja sa selvitysmiehen esityksestä, lausunnot pyydetään Kunnilla on kaksi kuukautta aikaa esittää lausunton- terveyspalveluissa PoSa ei vielä viiden toimintavuoden aikana ole saavuttanut siihen asetettuja toiteriöön. Lausuntopyyntö sisältää myös kuntakohtai- lähettämään mennessä valtiovarainminisveita taloudellisuuden osalta. set koelaskelmat, joissa on verrattu kuntakohtaisesti vuoden 2014 valtionosuuksia ja uuden järjestelmän mukaan määräytyviä valtionosuuksia. Koelaskelman mukaan Kankaanpään valtionosuudet tulisivat laskemaan n. 0,2 milj. euroa eli 17 euroa/asukas. Kuntakohtaiset laskelmat ovat suuntaa-antavia, sillä jatkossa laskennan pohjina käytetään aina uusimpia, saatavilla olevia tietoja. Hallituksen rakennepaketin mukaan vuoteen 2017 mennessä miljardi euroa katetaan verorahoituksella ja kuntien omin toimin mm. tuottavuutta parantamalla. Kun tämä toteutetaan valtionosuuksia vähentämällä, on sen vaikutus Kankaanpäässä 186 euroa/asukas eli n. 2,2 milj. euroa.9 Ympäristötekijät Vuonna 2009 valmistunut jäteveden puhdistamon saneeraus on puhdistusprosessien tehostumisen myötä vähentänyt vesistöön kohdistuvaa kuormitusta. Energiatehokkaan Pitkämäen asuinalueen rakentuminen käynnistyi vuonna 2010 ja tonttien kysynnän vilkastumisen myötä alueen kunnallistekniikkaa ja katuverkostoa on jatkettu vuosina Energiatehokas rakentaminen vähentää ilmaston kuormitusta. 2. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus. Konsernivalvonnan järjestämisestä vastaa konsernijohto, johon kuuluu kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Toteuttamisvastuu on kaupunginjohtajalla sekä tulosalueiden tilivelvollisilla viranhaltijoilla alaisensa toiminnan osalta. Sisäisen valvonnan järjestäminen on perustunut kaupunginhallituksen hyväksymään sisäisen valvonnan ohjeeseen. Tilivelvolliset viranhaltijat on määritelty talousarviossa. Sisäinen valvonta koostuu sisäisestä tarkkailusta, seurannasta ja sisäisestä tarkastuksesta. Sisäinen valvonta on jatkuvaa toimintaan liittyvien työvaiheiden tai erillisten toimenpiteiden ja varojen käytön valvontaa, mitä eivät suorita erityiset valvontaelimet vaan koko toteuttajaorganisaatio. Sisäisellä tarkkailulla varmistetaan, että tehtävät hoidetaan oikeaan aikaan hyväksytyllä tavalla ja tehtävään osoitettujen voimavarojen puitteissa. Seuranta on luottamushenkilöille kuuluva osa sisäistä valvontaa. Seurannan keskeisiä tehtäviä ovat raportointivelvoitteiden asettaminen, raportoinnin toteutuksen valvonta ja tehtyjen päätösten ja raporteissa kuvattujen tulosten vertailu. Konsernivalvonta on konsernijohdon suorittamaa omistajaohjauksen toteutumisen seurantaa, jota toteutetaan seuraamalla tytäryhteisöjen tuloksellisuutta ja taloudellisuutta sekä raportointia ja niiden analysointia. Hyvän hallinnon edellyttämää laadukasta valmistelua ja päätösten täytäntöönpanoa valvotaan esityslistojen ja pöytäkirjojen kautta. Toimielinten esityslista/pöytäkirjoissa näkyy asian valmistelija ja täytäntöönpano. Kaupunginhallituksen jäsenet ovat tietoisia lautakuntien päätöksistä silloin kun lautakuntien pöytäkirjat saapuvat hallitukselle tiedoksi ja hallitus tekee päätöksen siitä, käyttääkö se KunL 51 :n mukaista ottooikeutta. Kaupungin strategia valmistui valtuustokauden alussa. Strategia tarkistettiin ja päivitettiin vuoden 2009 aikana. Talousarvion toteutumista raportoidaan neljännesvuosittain kaupunginvaltuustolle ja kuukausittain kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus seuraa lautakuntien päätöksentekoa esityslistojen ja pöytäkirjojen sekä kaupunginhallituksen lautakunnissa olevan edustajan välityksellä. Tarvittaessa lautakuntien alaisia johtavia viranhaltijoita kuullaan kaupunginhallituksen kokouksissa. Sisäistä valvontaa helpottavat asiahallinnan ja ostolaskujen käsittelyn sähköiset tietojärjestelmät, jotka varmentavat dokumentointia niin päätöksenteossa kuin laskuliikenteessä. Kaupungin johtoryhmä kokoontuu kahden viikon välein. Kokouksista laatii muistion johdon sihteeri. Palvelukeskusten johtoryhmät kokoontuvat palvelukeskusten johtajien johdolla ja niiden muistiot toimitetaan kaupunginjohtajalle. Konsernivalvontaa toteutettiin ohjeistamalla kaupungin edustajia tytäryhteisöjen päätöksentekoelimissä sekä tarvittaessa kuulemalla tytäryhteisöjen toimivaa johtoa. Sisäisen valvonnan suhteen ei havaittu puutteita. Riskien kartoitusta ja hallintaa on käsitelty johtoryhmissä ja kaupunginkamreeri käy säännöllisesti neuvottelut vakuutusturvasta vakuutusyhtiön kanssa. Vuoden 2010 aikana vakuutusturva tarkistettiin ja koko kaupunkikonsernin vakuutukset kilpailutettiin konsultin avustuksella. Kilpailutuksen tuloksena vakuutusyhtiö vaihtui, vakuutusmaksut alenivat ja vakuutukset siirtyivät uuteen yhtiöön vuoden 2011 heinäkuun alusta. Yhteydenpito vakuutusyhtiöön tapahtuu sähköisesti internetin välityksellä. Kaupunki on vakuuttanut henkilöstöä, toimintaa ja omaisuutta koskevat riskit siinä laajuudessa kuin ne ennen vakuutusten kilpailutusta kartoitettiin.10 9 3. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 3.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen Tuloslaskelma Ulkoiset tuotot ja kulut x Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitus tuotot ja -kulut: Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut % 13,4 % 12,8 % 13,1 % 15,3 % 13,1 % Vuosikate/poistot % 55,2 % 41,3 % -25,7 % 201,8 % 214,6 % Vuosikate e/as Asukasluku muutos ed. v:sta Tunnuslukujen laskentakaavat liitteenä Vuosikate oli + 1,39 milj. euroa eikä se täyttänyt tavoiteltavaa poistojen ylittävää määrää ja kriteeriä tasapainossa oleva talous. Edellisenä vuonna vuosikate oli alle 1 milj. euroa, vaikka tuolloin saatiin 0,85 milj. suuruinen harkinnanvarainen valtionosuuden korotus. Vuosina 2009 ja 2010 vuosikate oli riittävällä tasolla.11 Toiminnan rahoitus Rahoituslaskelma Ulkoiset tuotot ja kulut x Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät, netto Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos Rahoituslaskelman tunnusluvut Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta milj. e -12,188-9,026-10,127-7,582-8,998 Investointien tulorahoitus % 21,5 % 20,8 % -11,1 % 123,3 % 65,9 % Lainanhoitokate 0,39 0,34-0,04 1,17 1,30 Kassavarat milj e 2,835 1,716 1,830 4,054 3,507 Kassan riittävyys, pv Asukasluku Tunnuslukujen laskentakaavat liitteenä Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta on runsaasti negatiivinen, joka osoittaa että menoja joudutaan kattamaan lainanotolla. Kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. Investointien tulorahoitusprosentti oli edellisvuoden tasolla, mutta oli varsin alhainen vuosikatteesta johtuen. Tunnusluku kertoo vuosikatteen ja investointien omahankintamenon suhteen; ollessaan yli sadan käytetään nettoinvestointeihin vähemmän kuin vuosikate. Tulorahoituksesta riitti vain 1/5 investointien rahoittamiseen, loppu rahoitettiin lainalla. Lainanhoitokate oli selvästi alle 1:n, joka osoittaa, että vieraan pääoman hoitoon jouduttiin ottamaan lisää lainaa, realisoimaan omaisuutta ja vähentämään rahavaroja kuten aina kun tunnusluku on alle yhden. Lainanhoitokyky on kolmena viime vuonna ollut heikko. Kassavarojen määrä vuoden lopussa oli n. 2,8 milj. euroa, joka on tyydyttävällä tasolla. Maksuvalmius vaihteli vuoden aikana voimakkaasti, mutta oli silti koko vuoden ajan riittävä: vuoden lopussa 12 päivää. Lyhytaikaista lainaa ei vuoden lopussa ollut vaikkakin sitä vuoden aikana jouduttiin ottamaan riittävän maksuvalmiuden turvaamiseksi.12 4. Rahoitusasema ja sen muutokset Tase 11 VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 2. Tietokoneohjelmistot Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut II Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 5. Ennakkomaksut ja keskener hank III Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjalainasaamiset 3. Muut lainasaamiset Muut saamiset B TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahast.:n erityiskatteet Muut toimeksiantojen varat C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 2. Keskeneräiset tuotteet 3. Valmiit tuotteet/tavarat Muu vaihto-omaisuus 5. Ennakkomaksut II Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset 2. Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset III Rahoitusomaisuusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkinainstr. 3. Joukkovelkakirjalainasaamiset 4. Muut arvopaperit IV Rahat ja pankkisaamiset VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma II Arvonkorotusrahasto III Muut omat rahastot 0 0 IV Edellisten tilikausien yli/-alijäämä V Tilikauden yli/-alijäämä B POISTOERO JA VAPAA- EHTOISET VARAUKSET Poistoero 2. Vapaaehtoiset varaukset C PAKOLLISET VARAUKSET 1. Eläkevaraukset 2. Muut pakolliset varaukset D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalainat 2. Lainat rahoit. ja vakuut.laitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot 6. Ostovelat 7. Liittymismaksut ja muut velat Siirtovelat II Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalainat 2. Lainat rahoit. ja vakuut.laitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ13 12 Taseen tunnusluvut Omavaraisuus-% 26,2 % 30,7 % 34,1 % 41,2 % 38,7 % Suhteellinen velkaantuneisuus-% 56,9 % 51,0 % 49,8 % 43,0 % 44,0 % Kertynyt yli/alijäämä milj. e -0,572 0,558-0,939 1,879-0,341 Kertynyt yli/alijäämä e/asukas Lainakanta milj e 31,005 24,970 24,700 20,869 20,594 Lainakanta e/asukas Lainasaamiset milj. e 1,748 1,814 1,881 1,948 2,043 Asukasluku Tunnuslukujen laskentakaavat liitteenä Omavaisuusaste heikkeni 4,5 %-yksikköä edellisvuodesta. Tunnusluku on edelleen selvästi maan keskiarvon alapuolella. Tunnusluvun heikkous johtuu peruspääoman suhteellisen alhaisesta tasosta, suuresta lainamäärästä ja taseessa olevasta alijäämästä. Suhteellinen velkaantuneisuusprosentti osoittaa kuinka paljon kaupungin käyttötuloista (toimintatulot, verotulot ja valtionosuudet) tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tunnusluku kasvoi ja on selvästi edellisvuotta heikompi ja on edelleen huomattavasti maan keskiarvoa huonompi. Kertynyt alijäämä - 0,57 milj. euroa, asukasta kohti laskettuna -48 euroa, edellyttää talouden tasapainottamistoimia. Lainakanta kasvoi 6,0 milj. euroa, asukasta kohti laskettuna 502 euroa euroon per asukas ollen lähes sama kuin valtakunnan keskiarvo (2.553). 5. Kokonaistulot ja menot Kaupungin kokonaistulot ja -menot x 1000 TULOT x 1000 Toiminta Toimintatuotot Verotulot Valtionosuudet Korkotuotot 57 Muut rahoitustuotot Satunnaiset tuotot 0 Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot Investoinnit Rahoitusosuudet investointeihin 0 Pysyvien vastaavien hyöd. luov.tulot 117 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 66 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen lisäys Oman pääoman lisäykset Kokonaistulot yhteensä MENOT x 1000 Toiminta Toimintakulut Valmistus omaan käyttöön -158 Korkokulut 275 Muut rahoituskulut 35 Satunnaiset kulut 0 Tulorahoituksen korjauserät Pakollisten varausten muutos - Pakollisten var. lis (+) väh. (-) 0 - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot Investoinnit Investointimenot Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 Oman pääoman vähennykset Kokonaismenot yhteensä Täsmäytys: Kokonaistulot - Kokonaismenot Muut maksuv. muut. - Rahavar.muutos14 6. Kaupunkikonsernin toiminta ja talous 6.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä 13 Kankaanpään kaupunkikonserni Tytäryhtiöt Kankaanpään kaupunki Kuntayhtymät Kankaanpään Yrityspalvelu Oy 100 % 70,81 % Vatajankosken sähkön kuntayhtymä Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy 100 % 49,46 % Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Kankaanpään Asunnonhankinta Oy 100 % 6,92 % Satakunnan koulutuskuntayhtymä 4,85 % Satakuntaliitto Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy 63,24 % 4,95 % Satakunnan sairaanhoitopiiri Osakkuusyhtiöt As. Oy Aarniokoskenkatu 58,67 % 44,49 % 18,59 % 1,27 % 26,00 % 48,12 % Vatajankosken Sähkö Oy Ki Oy Kankaanpään virastokeskus Pohjois Satakunnan seutuverkko Oy 6.2. Konsernin toiminnan ohjaus ja valvonta Konserniohjaus ja valvonta perustuvat kuntalakiin ja kaupungin hallintosääntöön sekä konserniohjeeseen. Konserniohjaus on kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan vastuulla. Kaupunginhallitus käsittelee tytäryhtiöiden yhtiökokouskutsut ja evästää yhtiökokousedustajia. Tytäryhtiöiden hallitusten esityslistat/pöytäkirjat toimitetaan kaupunginjohtajalle. Tytäryhtiöiden merkittävimpiä asioita käsitellään tarvittaessa kaupunginhallituksessa. Kaupungilla ja konserniin kuuluvilla tytäryhtiöillä on sama tilintarkastaja.15 Konsernituloslaskelma Konsernituloslaskelma Ulkoiset tuotot ja kulut x Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 0 1 Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitus tuotot ja -kulut: Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden yli- ja alipariarvot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) Konsernituloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut % 54 % 53 % 53 % 55 % 42 % Vuosikate/poistot % 94 % 99 % 63 % 136 % 134 % Vuosikate e/as Asukasluku Tunnuslukujen laskentakaavat liitteenä16 Konsernin rahoituslaskelma Konsernin rahoituslaskelma x 1000 e Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät, netto Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Konsernirahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus % 61,6 % 57,6 % 34,1 % 97,9 % 90,1 % Pääomamenojen tulorahoitus % 38,9 % 48,0 % 21,3 % 77,4 % 81,0 % Lainanhoitokate 1,1 2,4 0,6 3,1 2,8 Kassavarat x 1000e Kassan riittävyys, pv17 Konsernitase Konsernitase VASTAAVAA VASTATTAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut II Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskener hank II Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet Osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjalainasaamiset 0 0 Muut lainasaamiset 0 0 Muut saamiset A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma Osuus ky:ien opon lisäyksestä II Arvonkorotusrahasto 0 0 III Muut omat rahastot IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä V Tilikauden yli-/alijäämä B VÄHEMMISTÖOSUUDET C POISTOERO JA VAPAA EHTOISET VARAUKSET I Poistoero II Vapaaehtoiset varaukset D PAKOLLISET VARAUKSET I Eläkevaraukset 1 1 II Muut pakolliset varaukset B TOIMEKSIANTOJEN VARAT E TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus II Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset III Rahoitusarvopaperit IV Rahat ja pankkisaamiset F VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen korollinen vieras po II Pitkäaikainen koroton vieras po 0 0 III Lyhytaikainen korollinen vieras po IV Lyhytaikainen koroton vieras po VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ18 17 Konsernitaseen tunnusluvut Omavaraisuus-% 30,4 % 33,4 % 35,0 % 36,7 % 37,8 % Suhteellinen velkaantuneisuus-% 66,4 % 63,1 % 62,5 % 68,9 % 68,5 % Kertynyt yli/alijäämä milj. e -5,366-3,516-5,168-2,040-2,363 Kertynyt yli/alijäämä e/asukas Lainakanta milj e 55,174 47,837 45,480 48,730 47,684 Lainakanta e/asukas Lainasaamiset milj. e Asukasluku Tytäryhteisöjen toimintaa kuvaavien tunnuslukujen toteutuminen Kankaanpään Asunnonhankinta Oy Kankaanpään Asunnonhankinta Oy x Kasvu TP2011 % TP2012 % TA2013 % TP2013 % Liikevaihto Tase Henkilöstö Kannattavuus Nettotulos Kokonaistulos Sijoitetun pääoman tuotto 1,6 % 1,1 % 1,6 % 3,1 % Vakavaraisuus Omavaraisuusaste % 23,5 % 23,2 % 23,5 % 24,6 % Nettovelat rahalaitos kaupunki pääomalaina Vuokrattavia asuntoja yhtiöllä on omistuksessaan yhteensä 544 kpl, asuinpinta-ala yhteensä m2. Vuoden 2013 käyttöaste oli 95,0%. Lisäksi muita vuokrattavia ja isännöitäviä asuntoja yhteensä 169 kpl. Vuokrattavia asuntoja yhtiöllä on omistuksessaan yhteensä 544 kpl, asuinpinta-ala yhteensä m 2. Vuoden 2013 käyttöaste oli 95,0%. Lisäksi muita vuokrattavia ja isännöitäviä asuntoja yhteensä 169 kpl.19 18 Vatajankosken Sänkön kuntayhtymä Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä x Kasvu TP2011 % TP2012 % TA2013 % TP2013 % Liikevaihto = toimintatuotot Tase Henkilöstö Kannattavuus Nettotulos 519,0 391,0 333,0 376,0 Kokonaistulos 522,0 391,0 333,0 376,0 Sijoitetun pääoman tuotto 3,52 % 2,83 % 2,55 % 2,93 % Vakavaraisuus Omavaraisuusaste % 100 % 100 % 100 % 100 % Nettovelat - rahalaitos - kaupunki - VSO Tuloutus kunnille Kankaanpää Karvia Korko- ja rahoituskulut Tuloverot Tuloutus kunnille yht Kankaanpään Yrityspalvelu Oy Kankaanpään Yrityspalvelu Oy x Kasvu TP2011 % TP2012 % TA2013 % TP2013 % Liikevaihto Tase Henkilöstö 0,2 0,0 0,2 0,0 Kannattavuus Nettotulos 1,0-10,0 13,0 14,1 Kokonaistulos 1,0 0,0 13,0 14,1 Sijoitetun pääoman tuotto 0,03 % 1,32 % 1,52 % 0,74 % Vakavaraisuus Omavaraisuusaste % 26,8 % 27,8 % 22,6 % 21,3 % Nettovelat rahalaitos kaupunki pääomalaina Yhtiö keskittyy toimitilojen rakennuttamiseen ja vuokraamiseen ensisijaisesti tuotannollista Yhtiö keskittyy toimitilojen rakennuttamiseen ja vuokraamiseen ensisijaisesti tuotannollista toimintaa harjoittaville yrityksille Kankaanpäässä. Yhtiö on 100 %:sti kaupungin omistuksessa. toimintaa harjoittaville yrityksille Kankaanpäässä. Yhtiö on 100 %:sti kaupungin omistuksessa. Vuoden Vuoden lopussa lopussa vuokrattuna vuokrattuna toimitilaa toimitilaa on yhteensä on yhteensä m , josta omaa m2, josta tilaa omaa tilaa m 2 ja läpivuokrattuna läpivuokrattuna m 2. Uuuden toimitilan m2. Uuuden rakennuttaminen toimitilan edellyttää rakennuttaminen omistajan edellyttää rahoitusosuutta omistajan ja takausta. rahoitusosuutta ja takausta.20 Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy 19 x Kasvu TP2011 % TP2012 % TA2013 % TP2013 % Liikevaihto Tase Henkilöstö Kannattavuus Nettotulos 350,2 75,0 300,0 28,0 Kokonaistulos 350,2 75,0 300,0 28,0 Sijoitetun pääoman tuotto 9,57 % 2,20 % 9,00 % 2,00 % Vakavaraisuus Omavaraisuusaste % 13,6 % 16,0 % 28,0 % 25,0 % Nettovelat - rahalaitos kaupunki pääomalaina Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet 7.1. Tilikauden tuloksen käsittely Kaupunginhallitus toteaa, että tilikauden tulos on ,80 euroa. Tilikauden alijäämäksi muodostuu ,80 euroa, jonka hallitus esittää kirjattavaksi taseen oman pääoman yli/alijäämätilille. Edellisten tilikausien ylijäämät ovat yhteensä ,98 euroa. Tilikauden alijäämä ja edellisten tilikausien ylijäämät ovat yhteenlaskettuna tämän jälkeen ,82 euroa Talouden tasapainottamistoimenpiteet Vuosien taloussuunnitelman osalta vuoden 2014 tulokseksi on arvioitu 0,65 milj. euroa, vuoden 2015 tulokseksi 0,94 milj. euroa ja vuoden 2016 tulokseksi - 1,34 milj. euroa. Vuoden 2013 taseessa on kertynyttä alijäämää - 0,57 milj. euroa. Näin ollen voimassa olevan taloussuunnitelman tulokset tulevat lisäämään kertynyttä alijäämää. Kuntalain 65 :n mukaisesti vuoden 2014 aikana on laadittava toimenpideohjelma, jolla taseessa oleva alijäämä saadaan katetuksi. Vuoden 2013 talousarvio oli laadittu alun perin tilikauden tuloksen osalta - 0,69 milj. euroa negatiiviseksi. Kesken tilivuoden talousarviota muutettiin, jonka seurauksena muutetun talousarvion tulos oli - 2,55 milj. euroa negatiivinen. Taloussuunnitelman vuosi 2014 oli tuloksen osalta - 0,01 milj. euroa negatiivinen ja vuosi 2015 tuloksen osalta 0,17 milj. euroa positiivinen. Toteutunut vuoden 2013 tilinpäätös osoittaa, että taloussuunnitelmakauden tulokset eivät olleet tuloksen suuruuden osalta riittävät.21 20 Talousarvion toteutuminen tulosalueittain HALLINTOKESKUS Vaalit Yleiskuvaus toiminnasta Tulosalueen palveluajatuksena on valtiollisten vaalien kunnan osuuden sekä kunnallisvaalien tehokas ja virheetön hoitaminen. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Vuonna 2013 ei pidetty vaaleja. Tarkastustoimi Yleiskuvaus toiminnasta Tarkastustoimi pitää sisällään kaupungin ulkoisen valvonnan toiminnot. Ulkoisen valvonnan toimijoita ovat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu tarkastustoimen hallintoon liittyvät tehtävät ja tuloksellisuustarkastus. Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa kaupungin hallinto, tilinpäätös, valtionosuuksien perusteet sekä sisäisenja konsernivalvonnan asianmukaisuus. Tilintarkastuksessa noudatetaan hyvää tilintarkastustapaa. Tehtävänsä toteuttamiseksi tarkastuslautakunta on pitänyt kevätkaudella viisi ja syyskaudella viisi kokousta. Tavoitteena on ollut tarkastussuunnitelman ja työohjelman mukaisesti kattavan kuvan saaminen eri palvelukeskusten toiminnasta ja taloudesta. Tarkastusvuosi päättyy toukokuun lopussa. Yhden kalenterivuoden aikana suoritetaan kahden eri vuoden tarkastusta. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tarkastuslautakunnan tavoitteena on ollut kattavan ja luotettavan kuvan saaminen kaupungin toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista ja niiden savuttamisesta. Tavoitteeseen pääsemiseksi tarkastuslautakunta on perehtynyt valtuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöksiin ym. asiakirjoihin sekä kuullut eri hallinnonalojen viranhaltijoita. Tilintarkastajan työ on edennyt työohjelman mukaisesti. Tilintarkastustyön etenemisestä ja havainnoista on raportoitu tarkastuslautakunnalle jokaisessa sen kokouksessa. Vuoden 2013 tarkastus jatkuu vuoden 2014 kevääseen ja viimeistään toukokuussa 2014 tarkastuslautakunta antaa valtuustolle vuoden 2013 arviointikertomuksen ja tilintarkastuksen valmistuttua tilintarkastaja antaa valtuustolle tilintarkastuskertomuksen. Talouden toteutuminen Tulosalueella ei ollut tuloja. Toimintamenot ylittyivät arviosta n euroa, jolloin nettomenojen ylitys oli n euroa toetutumaprosentin ollessa 109,9 %. Yleishallinto Yleiskuvaus toiminnasta Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin ja kaupunkikonsernin strategisesta johtamisesta. Valtuusto asettaa keskeisimmät tavoitteet, myöntää resurssit ja päättää organisaation. Valtuusto hyväksyy talousarvion, seuraa tavoitteiden toteutumista ja hyväksyy tilinpäätöksen. Kaupunginhallitus vastaa operatiivisesta johtamisesta valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti, johtaa operatiivista toimintaa myös konsernitasolla ja vastaa sisäisestä valvonnasta. Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. Kaupunginvaltuusto Vuonna 2013 kaupunginvaltuusto kokoontui 11 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin 107 asiaa. M o n e e n k o kokoukseen osallistunut 2013 Juhantalo Kauko puheenjohtaja 11 Koskela Jari 1. varapuheenjohtaja 8 Kujanpää Katri 2. varapuheenjohtaja 11 Lehtinen Sari 3. varapuheenjohtaja 11 Elomaa Irmeli valtuutettu 11 Hietaoja Tapio valtuutettu 10 Joutsenlahti Anssi valtuutettu 10 Kallama Susanna valtuutettu 10 Kerola Keijo valtuutettu 10 Kivelä Antti valtuutettu 11 Kortteus Jorma valtuutettu 10 Korvala Seppo valtuutettu 11 Koskela Arno valtuutettu 11 Kujanpää Lauri valtuutettu 10 Kähkönen Kari valtuutettu 11 Latvajärvi Sofia valtuutettu 11 Laurila Tapio valtuutettu 11 Lepistö Jorma valtuutettu 11 Leponiemi Marko valtuutettu 9 Lilja Erkki valtuutettu 11 Ojala Sami valtuutettu 11 Pihlajaniemi Sari valtuutettu 11 Raittila Antti valtuutettu 11 Rajala Pasi valtuutettu 1122 21 Rajamäki Nina valtuutettu 10 Ranta Matti valtuutettu 10 Rosenberg Irmeli valtuutettu 9 Roskala Teuvo valtuutettu 11 Sjöberg Veijo valtuutettu 6 Tuomala Helena valtuutettu 8 Uusitalo Maritta valtuutettu 9 Uusitalo Mikko valtuutettu 10 Viljanen Heidi valtuutettu 11 Vähäkoski Anja valtuutettu 4 Yli-Rajala Kristiina valtuutettu 11 Kerola Kauko varavaltuutettu 10 Kiviharju Ville varavaltuutettu 6 Koota Tomi varavaltuutettu 1 Korpela Mikko varavaltuutettu 1 Kortteus Rami varavaltuutettu 2 Kunnaspuro Raili varavaltuutettu 4 Kuusisto Paula varavaltuutettu 1 Laaksamo Matti varavaltuutettu 3 Lanne Pauli varavaltuutettu 1 Mäki Sari varavaltuutettu 1 Palmgrén Hannu varavaltuutettu 3 Toivola Eevaliisa varavaltuutettu 1 Vikki Kaija varavaltuutettu 1 Alhainen Hely KH:n jäsen 10 Karttunen Paavo kaupunginjohtaja 11 Hatanpää Mika pöytäkirjanpitäjä 11 Kiviniemi Heikki johtoryhmän jäsen 11 Laiho Pekka johtoryhmän jäsen 10 Mattila Ilmari johtoryhmän jäsen 11 Männikkö Jaana johtoryhmän jäsen 5 Vaajasaari Marja johtoryhmän jäsen 9 Kaupunginhallitus Vuonna 2013 kaupunginhallitus kokoontui 23 kertaa ja käsitteli 418 asiaa. Kokoonpano alkaen Kivelä Antti puheenjohtaja 19 Laurila Tapio 1. varapuheenjohtaja 21 Kerola Keijo 2. varapuheenjohtaja 20 Alhainen Hely jäsen 21 Kallama Susanna jäsen, saakka 15 Kujanpää Lauri jäsen 20 Lilja Erkki jäsen 19 Rajamäki Nina jäsen 20 Uusitalo Maritta jäsen 6 Viljanen Heidi jäsen, alkaen 1 Hietaoja Tapio varajäsen 15 Kähkönen Kari varajäsen 2 Leponiemi Marko varajäsen 2 Rosenberg Irmeli varajäsen 1 Vikki Kaija varajäsen 1 Vuorenmaa Marko varajäsen 1 Vähäkoski Anja varajäsen 4 Juhantalo Kauko KV:n puheenjohtaja 20 Koskela Jari KV:n 1. varapj. 17 Kujanpää Katri KV:n 2. varapj. 20 Lehtinen Sari KV:n 3. varapj. 21 Karttunen Paavo esittelijä 21 Hatanpää Mika pöytäkirjanpitäjä 21 Talouden toteutuminen M o n e e n k o kokoukseen osallistunut 2013 Tulosalueen tulot alittuivat n euroa ja menot ylittyivät n euroa, jolloin nettomenojen ylitys oli n euroa toteumaprosentin ollessa 106,8 %. M o n e e n k o kokoukseen osallistunut 2013 Kokoonpano saakka Koivumäki Pertti puheenjohtaja 2 Mäntysalo Rauno 1. varapuheenjohtaja 1 Vähäkoski Anja 2. varapuheenjohtaja 0 Kallama Susanna jäsen 2 Korvala Seppo jäsen 2 Lehtinen Sari jäsen 2 Lilja Erkki jäsen 2 Rosenberg Irmeli jäsen 2 Vuorenmaa Marko jäsen 1 Hietaoja Tapio varajäsen 1 Kivistö Teuvo varajäsen 2 Koivisto Jari varajäsen 1 Juhantalo Kauko KV:n puheenjohtaja 2 Kujanpää Katri KV:n 1. varapj. 2 Joutsenlahti Anssi KV:n 2. varapj. 2 Kattunen Paavo esittelijä 2 Hatanpää Mika pöytäkirjanpitäjä 223 22 Hallintopalvelut Yleiskuvaus toiminnasta Hallintopalvelujen tehtävänä on tuottaa valtuuston ja hallituksen sekä hallinto- ja henkilöstöjaoston päätöksentekoa varten riittävät tiedot valmisteltavina olevista asioista eri vaihtoehtoineen sekä huolehtia tehtyjen päätösten täytäntöönpanosta. Hallintokeskuksen tehtävänä on myös valvoa valtuustoa ja hallitusta alempien toimielinten päätöksiä, seurata päätösten toteutumista koko kaupunkikonsernin näkökulmasta ja raportoida riittävästi tehtyjen päätösten vaikutuksista sekä edelleen tuottaa kaikkia palvelukeskuksia varten riittävät keskushallinnon ja tietohallinnon palvelut. Kaupunginkanslia Huolehtii kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja hallinto- ja henkilöstöjaoston sekä tarvittaessa tilapäisten toimielinten valmistelu-, sihteerin- ja täytäntöönpanotehtävistä sekä hoitaa keskitetysti päätöksenteon asiakirjapalvelut, vastaa keskitetysti luottamuselinten esityslista- ja pöytäkirjatuotannosta, keskitetysti postin kuljetuksesta, painatuskeskuksen toiminnasta, johdon sihteeripalveluista, lainopillisista asioista, tiedotus- ja suhdetoiminnasta sekä vaaleista. Keskuskirjaamo hoitaa kaupungin asiankäsittelyn eri vaiheiden kirjaamisen sekä tietopalvelun vireillä olevien, käsiteltyjen ja arkistoitujen asioiden osalta. Keskusarkisto vastaa kaupungin arkistotoimesta, tehtäviin kuuluu mm. kaupunginarkiston ja kotiseutuarkiston hoito ja tietopalvelu. Yhteispalvelupiste Yhteispalvelupiste Leppis toimii Leppäsen korttelissa osoitteessa Keskuskatu 51B, 1. kerros. Yhteispalvelupiste toimii mm. neuvontapisteenä ja valtakunnallisena i-pisteenä, tourist infona, lomakkeiden noutopaikkana, hakemusten ja muiden asiakirjojen vastaanottopaikkana, Lippupalvelun lippukauppana ja Lippupisteen myyntipisteenä ja eräiden julkaisujen myyntipaikkana. Yhteispalvelupiste toimii myös kaupungin, Vatajankosken Sähkö Oy:n ( alkaen) ja PoSan laskujen maksupaikkana. Yhteispalvelupisteessä on asiakkaiden käytössä maksuton internet-asiakaspääte. Yhteispalvelupisteessä hoidetaan myös kaupungin, PoSan ja Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskuksen puhelinvaihde. Hallinto- ja henkilöstöjaosto Jaosto vastaa kaupungin henkilöstöhallintoon kuuluvasta päätöksenteosta, siltä osin kuin se edellyttää luottamushenkilöelimen päätöksentekoa. Jaosto kokoontui kuusi kertaa ja käsitteli 43 asiaa. Työpajakeskus Työpajakeskus toimii Knuutilankadulla Kankaanpään aikuiskoulutussäätiön ylläpitämänä. Vuonna 2013 Kankaanpään Valtti työpajalla oli 105 hlöä kuntouttavassa työtoiminnassa. Työpajakeskuksessa oli kuukaudessa keskimäärin 43 (vuonna ) kuntouttavassa työtoiminnassa kuukausittain. Kaupungilla oli kuukaudessa keskimäärin 22 (vuonna ) henkilöä kuntouttavassa työtoiminnassa. Työmarkkinatuen kuntaosuus Vuonna 2010 oli n , vuonna 2011 n , vuonna 2012 n ja vuonna 2013 n Työpajalla päättyi 43 henkilöllä kuntouttavan työtoiminnan jakso, josta neljä siirtyi palkkatyöhön. Yksi näistä siirtyi työpajalle palkkatyöhön. Sotaveteraaniateriat Kaupunki päätti aloittaa sotaveteraanien ateriapalvelun. Sotaveteraaneille toimitettiin viisi kertaa viikossa ilmainen ateria kotiin tai vaihtoehtoisesti sotaveteraaneilla oli mahdollisuus viitenä päivänä ruokailla kaupungin sopimusruokaloissa ilmaiseksi. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen - Kehityskeskustelujen toteutuminen > 90 % koskien koko kaupunkiorganisaatiota - Henkilöstölehden julkaiseminen 2krt/vuosi - Markkinointimateriaalin päivitys - Tehtävänkuvausten laatiminen ja ajantasaistaminen kaupungin koko henkilöstön osalta. Toteutuma: - kehityskeskustelujen toteutumisen seuranta toteutettiin kehityskeskustelukyselyllä. Kehityskeskusteluja oli käyty 282 kappaletta. Välittömiä alaisia em. esimiehillä oli 469. Kehityskeskustelujen toteutumisprosentti ei toteutunut. - Henkilöstölehti Viskuri ilmestyi kaksi kertaa - Kaupunki otti uuden graafisen ilmeen käyttöön. Lisäksi tehtiin uusi power point- esitys kaupungista. - Valtuusto hyväksyi henkilöstöohjelman, jossa annettiin esimiehille ohjeet, että kehityskeskustelujen yhteydessä tehtäväkuvaukset käydään vuosittain läpi24 23 Talouden toteutuminen Tulosalueen tulot ylittyivät euroa ja menot ylittyivät noin euroa, jolloin nettomenojen ylitys oli noin euroa toteutumaprosentin ollessa 104,8 %. Perusteluja nettomenojen ylitykseen: - työmarkkinatuen kuntaosuus kasvoi euroa. - työterveyshuollon menot kasvoivat noin19.000, vaikutus nettomenoihin noin Kehittäminen Yleiskuvaus toiminnasta Kehittämistoimenpiteillä ja pitkäkestoisilla hankkeilla pyritään turvaamaan kaupungin kehittyminen asetetun strategian mukaan. Keskeisiä tavoitteita ovat: - kaupungin vetovoimaisuuden vahvistaminen - valmiudet kuntaliitoksiin ja palveluiden seudulliseen tuottamiseen - yritystoiminnan toimintaedellytysten kehittäminen Toiminnalliset tavoitteet ja niihin kohdennetut resurssit on esitelty tarkemmin ao. tulosalueen kehittäminen kohdalla. Talouden toteutuminen Tulosalueelle ei ollut budjetoitu tuloja eikä niitä toteutunut. Tulosalueen menot alittuivat n euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n euroa toteumaprosentin ollessa 96,8 %. Tukipalveluyksikkö Yleiskuvaus toiminnasta Tukipalveluyksikön tehtävänä on järjestää palvelukeskuksille toimistotyöhön tarvittava työvoima, siivous- ja ruokahuoltopalvelut sekä tietohallintopalvelut omakustannushintaan kilpailukykyisesti ja laadukkaasti. Palvelujen tuottaminen perustuu vuosittain asiakkaan kanssa tehtävään palvelusopimukseen, jossa määritellään hinta, määrä ja laatu palvelukohtaisesti. Palvelukeskusten sisäisesti ostamien palvelujen ylijäävä osa myydään konsernin tytäryhteisöille ja toisessa vaiheessa konsernin ulkopuolelle. Tukipalveluyksikön toimintajärjestelmällä on SFS-EN ISO 9001:2008 laatusertifikaatti. Tietohallintopalvelut Tietohallintopalveluiden tehtävänä on mahdollistaa Kankaanpään kaupungin palvelutuotannossa olevien tietojärjestelmien käytettävyys ja tarkoituksenmukaisuus. Tietohallintopalvelut tuottaa työasemien ylläpitopalvelua myös Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitos kuntayhtymälle (Posa). Tietotekniikan ylläpito on ulkoistettu ja palvelutuotantoa valvoo kaupungin palveluksessa oleva tietohallintopäällikkö, joka vastaa myös tietotekniikkaan liittyvistä kehitystoimista. Ylläpidossa on 1213 tietokonetta, joista 803 on kaupungin ja 410 Posa:n omistuksessa. Kaupungin lähiverkossa on 40 toimipistettä ja Posan 11 toimipistettä. Toimistopalvelut Toimistopalveluyksikkö huolehtii kaupungin toimistotehtävistä välittämällä toimistohenkilöitä palvelukeskuksille. Toimistohenkilöitä voidaan välittää myös tytäryhteisöille ja muille kunnille. Kertomusvuoden lopussa toimistopalveluyksikköön kuului palvelupäällikkö ja 37 vakituista toimistohenkilöä ja kaksi määräaikaista. Määräaikaisista toinen oli työllistetty ja toinen toimistosihteerin tehtävästä irtisanoutuneen tehtävää määräaikaisesti vuoden loppuun hoitanut henkilö. Irtisanoutuneen tilalle siirtyy henkilö toimistopalveluyksikön ulkopuolelta. Lisäksi toimistopalveluyksiköstä siirtyi henkilö tekniseen keskukseen. Toimistohenkilökunnan määrä (39) vastaa 38,1 henkilön työpanosta, koska kaksi henkilöä oli osa-aikaisena. Kertomusvuoden aikana jäi eläkkeelle kaksi kokoaikaista ja kaksi osa-aikaista toimistohenkilöä, mikä vastaa kolmen kokoaikaisen työpanosta. Eläkkeelle jääneiden tilalle palkattiin kolme uutta henkilöä ja lisäksi yksi tulevaa eläköitymistä varten. Toimistopalveluyksikkö on myynyt toimistopalvelua Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy:lle (1 henkilö) ja PoSalle. PoSalle myytävä toimistopalvelu on käsittänyt PoSan puhelinvaihteen hoitamisen. Talouskeskuksessa työskentelevä toimistohenkilöstö suorittaa kaupungin taloushallintotehtävien lisäksi myös PoSan ja aikuiskoulutussäätiön taloushallintotehtävät. Palvelupiste on huolehtinut PoSan käteismaksujen vastaanottamisesta ja alkaen myös Vatajankosken Sähkö Oy:n sähkömaksujen vastaanoton. Siivouspalvelut Siivoustoimi huolehtii kaupungin kiinteistöjen puhtaanapidosta 19 työntekijän voimin, joista viisi on osaaikaeläkkeellä. Osa kiinteistöistä hoidetaan omana työnä, mutta osassa kiinteistöistä toimii ulkoistettu siivous. Siivoussopimus käsittää ylläpitosiivouksen 1 5 kertaa viikossa, toiminnasta riippuen sekä perussiivouksen kerran vuodessa.25 24 Ruokapalvelut Ruokahuolto valmistaa aterioita koululaisille, päiväkoteihin, vanhuksille, ulkopuolisiin toimintakeskuksiin ja kaupungin työntekijöille. Lounasannoksia valmistetaan noin 2500:lle. Lisäksi valmistetaan koululaisille maksullista välipalaa, päiväkoteihin aamu- ja välipalaa ja tietysti vanhainkodilla tarjotaan ateriat aamupalasta iltapalaan. Ruokahuollossa työskentelee 20 henkilöä. Ateriat valmistetaan suomalaisia ravitsemissuosituksia noudattaen, erikoisruokavaliot huomioiden. Valmistuskeittiöitä on 3 kappaletta (Pohjanlinnan koulu, Keskustan koulu ja Lohikon palvelukodin keittiö) ja jakelukeittiöitä on 7 kappaletta. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Koko tukipalveluyksikköä koskevana tavoitteena oli laatujärjestelmän mukainen toiminta ja sertifikaatin ylläpitäminen. Yksikön toiminta perustuu laadunhallintajärjestelmään, joka on kuvattu laatukäsikirjassa. Yksikön toiminnassa ja johtamisessa noudatettiin prosessimaista toimintamallia, vuosikellon mukaista aikataulua ja standardin vaatimuksia. Bureau Veritas Certification suoritti vuosittaisen määräaikaisauditoinnin, jonka perusteella annettiin kaksi lievää poikkeamaa. Poikkeamien korjauksen jälkeen sertifikaatti on voimassa asti edellyttäen, että johtamisjärjestelmän jatkuva toiminta on vaatimuksen mukainen. Toimistopalveluissa tavoitteena oli palvelujen tuottaminen kaupungin oman organisaation lisäksi tytäryhteisöille. Palvelua on myyty tavoitteiden mukaisesti. Ruokapalveluissa tavoitteeksi on asetettu kustannustehokkuuden (yksikkökustannukset e/ateria) parantaminen ja toisaalta ruokahuollon laadun ylläpitäminen. Yksikkökustannuksiin on voitu vaikuttaa keskittämällä aterioitten valmistusta suurempiin yksiköihin. Tällä hetkellä aterioita valmistetaan Pohjanlinnan keskuskeittiöllä, josta toimitetaan ateriat kaikkiin päiväkoteihin, kyläkouluihin ja ulkopuolisille toimintakeskuksille, lisäksi aterioita valmistetaan Keskustan koululla ja Lohikon palvelukodilla, josta toimitetaan lounasta myös muihin toimipisteisiin kuten Kanervakotiin ja kotipalveluaterioita vanhuksille kotiin viikon jokaisena päivänä. Lohikon palvelukodin ateriamäärä tippui syyskuussa, koska yksi osasto suljettiin. Sotaveteraaniaterioiden kuljetus nostaa ateriahintaa runsaasti, minkä johdosta ateriahinta on noussut. Elintarvikerahan porrastus on edelleen hyvä, koska saatiin panostettua enemmän lounasateriaan huomioiden eri-ikäisten tarpeet. Portaita tuli kolme; päiväkoti ja ala-aste 0,8, yläaste 0,9 ja Lukio 1. Palvelukodilla koko päivän aterioihin on varattu 3,4. Tasalaatuisuus keittiöiden välillä on parantunut edelleen; yhtenäisiä reseptejä ja toimintatapaohjeita on tehty. samista on ylläpidetty ammattitaitoisen henkilöstön avulla, myös sijaisilta on vaadittu koulutus. Tietohallintopalveluiden tavoitteena oli tehostaa Kankaanpään kaupungin ja Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitos kuntayhtymän tietotekniikan ylläpitopalveluita sekä kehittää tietojärjestelmien käyttämiä verkko- ja palvelinresursseja. Palveluiden tehokkuutta ja laatua parannettiin kehittämällä atk-palveluiden prosessikuvausten menettelyjä edelleen ja soveltamalla niitä käytännön toimintaan. Tietoverkkoa kehitettiin uusimalla vanhentuneita ja riskialttiita verkon aktiivilaitteita sekä palvelintietokoneita. Tietohallinto on ollut aktiivisesti mukana Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n valokaapelihankeen suunnittelussa Kankaanpään kaupungin osalta. Toimistopalveluissa tavoitteena oli palvelujen tuottaminen kaupungin oman organisaation lisäksi tytäryhteisöille. Palvelua on myyty tavoitteiden mukaisesti. Toiminnalliset tavoitteet Laatujärjestelmän sertifikaatin ylläpitäminen. Toimistoyksikössä tietojärjestelmien tehokkaampi ja järjestelmällisempi hyödyntäminen Avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttöönoton laajentaminen Kehityskeskustelujen toteutuminen > 90 % Toteutuma: - Laatujärjestelmän osalta suoritettiin ulkoinen auditointi ja sertifikaatti ylläpidettiin. - Tietojärjestelmien tehokkaampi ja järjestelmällisempi hyödyntäminen näkyy mm. siinä, että palvelupiste otti huolehtiakseen Vatajankosken Sähkö Oy:n sähkömaksujen vastaanoton. - Avoimen lähdekoodiin perustuvaa virtualisoitua palvelinympäristöä ylläpidettiin, johon järjestelmällisesti lisätään virtualisoituja työasemia. - Kehityskeskustelut toteutettiin lähes 100 %. Talouden toteutuminen Talousarvion sitovuus koskee bruttomenoja. Tulosalueen tulot ylittyivät n euroa ja menot alittuivat n euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n euroa. Bruttomenojen toteutumaprosentti oli 97,7 %. Siivouspalveluiden tehokkuutta on parannettu valitsemalla kevyempiä menetelmiä ja välineitä sekä koulutuksella ja opastuksella. Laatutasoa ja työssä jak-26 25 TALOUSKESKUS Talouspalvelut Yleiskuvaus toiminnasta Talouspalvelut tuottaa taloushallinnon palvelut Kankaanpään kaupungin lisäksi Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitokselle (PoSa) ja Kankaanpään aikuiskoulutussäätiölle. Taloushallinnon palvelut on tuotteistettu ja kustannusseuranta tapahtuu tuotteittain. Taloushallintopalvelujen tuotteet ovat: palkkalaskelma, kirjanpidon vientirivi, ostolasku, myyntilasku ja maksuliikennetapahtuma. Tuotteiden tuotantokustannukset jaetaan palvelujen käyttäjien kesken tuotteiden määrien ja niiden yksikköhintojen mukaisesti. Vuodelle 2013 PoSalle tuotettaville tuotteille on sovittu kiinteät yksikköhinnat, jotka eivät olennaisesti poikenneet todellisista tuotantokustannuksista. Kaupungin ja PoSan kesken on solmittu 5 vuoden ( ) sopimus, jolla kaupunki tuottaa PoSalle taloushallintopalvelut. Molempien osapuolten hyväksynnällä sopimusta voidaan jatkaa 3 vuodella (2017 asti). Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoitteina olivat taloushallintopalvelujen tuotteiden yksikköhinnat kohtuulliset, suunnitelma palvelun ostamisesta Kunnan Taitoa Oy:ltä sekä riittävä seuranta ja raportointi. Taloushallinnon palvelujen yksikköhinnat alittuivat budjetoidusta kahta tuotetta myyntilasku ja maksuliikennetapahtuma lukuun ottamatta. Lisäksi yksikköhinta laski ostolaskun osalta edellisvuodesta. Kokonaisuutena palvelujen tuotantokustannukset kasvoivat edellisvuodesta 3,6 % (vuotta aiemmin kasvoivat 4,0 %) ja talousarvio ylitettiin n eurolla toteutumaprosentin ollessa 102,6 %. Taloushallintopalveluista tuotettiin PoSalle 70,0% (2012: 64,2 %), kaupungille 28,4% (2012: 34,2 %) ja Aikuiskoulutussäätiölle 1,6 % (2012: 1,6 %). Suunnitelma taloushallintopalvelujen ostamisesta Kunnan Taitoa Oy:ltä laadittiin yksityiskohtaisena projektina tarkoituksena toteuttaa siten, että Taitoa perustaa Kankaanpäähän yksikön, joka tuottaa palvelut kaupungille, PoSalle ja säätiölle. Nykyinen henkilöstö oli tarkoitus siirtää vanhoina työntekijöinä Taitoan palvelukseen. Suunnitelma sekä sopimukset valmistuivat keväällä 2013 ja siirtyminen oli tarkoitus toteuttaa lukien. Valtuusto kuitenkin päätti , että sopimusta Taitoan kanssa ei tehdä ja taloushallintopalvelut tuotetaan itse. Joulukuussa 2013 valtuusto hyväksyi vuoden 2014 talousarvioon maininnan Aloitetaan uudelleen neuvottelut yhteistyöstä Kunnan Taitoa Oy:n kanssa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen tuottamisesta. Seurantaa ja raportointia toteutettiin talousarvion toteutumisraportein sekä verotilitysraportein. Verotuskustannukset olivat euroa (2012: ). Talouden toteutuminen Tulosalueen tulot ylittyivät arvioidusta n euroa ja menot ylittyivät arviosta n euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n euroa toteutumaprosentin ollessa 93,0 %. Maaseutupalvelut Yleiskuvaus toiminnasta Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa edellytti kuntia sopimaan sellaisten maaseutuhallintoyksiköiden muodostamisesta, joissa on vähintään 800 tukea hakevaa maatilaa. Lain mukaan yksikössä on oltava vähintään viisi viranhaltijaa, joista yksi päätoimisesti hoitaa maaseutuhallinnon tehtäviä ja johtaa tehtäviä hoitavaa yksikköä. Kankaanpään maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostavat Kankaanpään ja Parkanon kaupungit sekä Honkajoen, Jämijärven, Kihniön ja Pomarkun kunnat. Maaseutuvirasto ja Kankaanpään kaupunki olivat allekirjoittaneet maksajavirastosopimuksen, jonka perusteella kaupunki sitoutuu hoitamaan maaseutuhallinnon kunnalle määrätyt tehtävät. Kaupungin on vuosittain mennessä annettava Maaseutuvirastolle vakuutus sopimuksen mukaisten tehtävien hoidosta. Maaseutuhallintoyksikkö aloitti toimintansa , jolloin myös Honkajoen, Jämijärven ja Parkanon maaseutusihteerit siirtyivät Kankaanpään kaupungin palvelukseen. Maaseutuhallintoyksikön päätoimipaikkana toimii Kankaanpään maaseututoimisto. Sopimuksen mukaan asiakaspalvelua tarjotaan kaikissa sopijakuntien palvelupisteissä yhteistyöryhmän päättämässä laajuudessa. Maaseutuhallinnon yhteistyöryhmä, jossa on jäsen jokaisesta sopijakunnasta, kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Yhteistoiminta-alueella erilaisia maataloustukia haki yhteensä 922 tilaa. Peltoa oli viljelyssä n hehtaaria, joten keskipeltoala oli 35 ha/tila. Maataloustukea myönnettiin yhteensä n. 24,7 miljoonaa euroa. Maaseutuvirasto on asettanut tavoitteeksi siirtymisen sähköiseen tukihakuun. Sähköisesti tukihakemuksen jätti yhteistoiminta-alueella vuonna 2013 keskimäärin 49 % tiloista. Maksajavirastosopimuksen mukaan toiminnan seurattavia palvelutavoitteita ovat seuraavat, jotka kunnan tulee toteuttaa: tallennukset tulevat tehdyksi mennessä, tukipäätökset postitetaan kahden kuukauden sisällä maksatuksesta ja takaisinperinnät tehdään kuuden kuukauden sisällä takaisinperinnän perusteen muodostumisesta sekä maksatus saatetaan järjestelmässä hyväksytty tilaan yhden kuukauden kuluessa maksatuksen esteen poistumisesta. Takai-27 26 sinperinnän ja päätösten lähettämisen suhteen oli lieviä poikkeamia. Viljelijöille tukien maksatukset lähtivät välittömästi maksuluvan tultua. Maaseutuviraston toimeenpanemana ylimääräisenä tehtävänä syksyllä ajantasaistettiin kaikkien tukea hakevien maatilojen asiakastiedot Maaseutuviraston ylläpitämään uuteen tukisovellukseen viljelijöiden palauttamien lomakkeiden perusteella. Talouden toteutuminen Yhteistoimintasopimuksen mukaan Kankaanpään kaupunki vastaa maaseutuelinkeinoviranomaisten työtehtävien hoidosta aiheutuvista kuluista ja huolehtii siitä, että kustannuksiksi kirjataan sopimuksen mukaiseen toimintaan kohdistuvat menot ja mahdolliset tulot. Maaseutuhallinnon kulut jaetaan kuntien kesken vuosittain laskettavien vertailulukujen perusteella. Vertailuluvut lasketaan kussakin kunnassa tukea hakevien tilojen lukumäärän mukaan. Vertailuluvut ovat seuraavat: Honkajoki 16 %, Jämijärvi 16 %, Kankaanpää 30 %, Kihniö 9 %, Parkano 20 % ja Pomarkku 9 %. Maaseutuhallintoyksikkö toimi lain edellyttämällä minimihenkilöstöllä taloudellisesti ja tehokkaasti. Ensimmäisen toimintavuoden osalta voidaan todeta, että maaseutuhallinnon kustannukset olivat jokaisessa sopijakunnassa selvästi pienemmät kuin aikaisempina vuosina. Tulosalueen tulot ylittyivät arvioidusta n euroa ja menot alittuivat n euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n euroa toteutumaprosentin ollessa 55,6 %. YMPÄRISTÖKESKUS Yleistä Ympäristölautakunnan alainen palvelukeskus luo edellytyksiä hyvään ympäristöön ja kaupungin kehittämiseen tuottamalla alueiden käytön suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviä palveluja. Toimi-alaan kuuluvat kaavoitus, mittaus- ja kiinteistötoimi sekä rakennusvalvonta. Ympäristölautakunnan ja -keskuksen vuoden 2013 toimintaa ja tuloksia voidaan pitää hyvinä. Vuoden 2013 toiminnassa ovat korostuneet seudulliseen yhteistyöhön liittyvät hankkeet. Aluearkkitehtitoiminnan ja tuulivoimakaavoituksen puitteissa on palveluita myyty eurolla. Mittaustoimen osalta on saatu valmiiksi uuteen koordinaattijärjestelmään siirtyminen. Keskuksen tavoitteena kaupungin talouden tasapainottamiseksi on ollut toimintatuottojen kasvattaminen. Tässä onkin onnistuttu hyvin sillä saadut toimintatuotot euroa ylittävät eurolla talousarvion tavoitteen. Toimintakate euroa alittaa eurolla vuoden 2013 talousarvion. Vuonna 2012 tapahtuneet henkilöstön vähennykset ovat edellyttäneet, ja tulevat edellyttämään toiminnan tehostamista, mikä saadaan aikaan työviihtyisyyttä ja koulutusta lisäämällä. Kaavoitus Yleiskuvaus toiminnasta Kaavoitustoimi toteuttaa kaupungin strategisia ja toiminnallisia päämääriä kaupunkisuunnittelun ja projektitoiminnan keinoin. Kaavoitustoimi vastaa kaupungin yleiskaavojen ja asemakaavojen laadinnasta sekä muusta maankäytön suunnittelusta. Ympäristökeskus myy kaavoituspalveluita Honkajoen, Jämijärven, Karvian, Siikaisten ja Merikarvian kunnille (aluearkkitehtitoiminta). Kaavoitustoimi valmistelee myös rakentamisen poikkeamishakemukset ja suunnittelutarveratkaisut yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa. Kaavoituskatsaus 2013 ja tulevaisuutta linjaava kaavoitusohjelma tehtiin syksyllä talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaan liittyen. Kaavoituskatsaus ja -ohjelma sekä ajankohtaiset kaava-aineistot ovat luettavissa internetissä kaupungin kotisivuilla. Normaalin kaavoitustyön lisäksi on kaavoitusyksikkö osallistunut merkittävällä työpanoksella Pohjois- Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitushankkeen valmisteluun. Ympäristökeskus on laatinut seudulle viittä tuulivoimakaavaa, joista Kankaanpään Kooninkallion yleiskaava valmistui vuoden 2013 lopussa. Tuulivoimakaavoitukseen liittyviä tehtäviä hoitamaan on vuonna 2013 määräaikaisina palkattu Samir Abboud ja Katri Kuusisto. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Vuoden 2013 aikana kaavoituksessa on keskitytty vireillä olleisiin hankekaavoihin ja tuulivoimakaavoitukseen. Vuoden 2013 aikana Kankaanpään osalta valmistuneet kaavat: Ruokorinteen kerrostaloalueen asemakaavan muutos, jossa kaavaa muutettiin kerrostalorakentamisen kannalta toteuttamiskelpoisemmaksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavamuutoksen Maalaistuote Vatajan laajennukseen liittyvä asemakaavan muutos. Maalaistuote Vatajan tonttia laajennettiin ja Rautatiekadun linjausta muutettiin, jotta yrityksen toiminnan lisääntymiseen liittyvät laajennukset olisivat mahdollisia. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan Eurohamsterin, Kankaanpään Autotalon ja Tarvikepisteen asemakaavan muutos. Asemakaavan muutoksella mahdollistettiin yritysten tulevien laajennustarpeiden toteuttaminen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan Kooninkallion tuulivoimayleiskaava. Tuulivoimayleiskaava mahdollistaa yhdeksän tuulivoimalan ra-28 27 Kaupunginarkkitehti ja kaupungingeodeetti ponnistelevat haasteita pelkäämättä asetettuun tavoitteeseen kentamisen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan Vuonna 2013 valmisteilla olleet kaavat: Turun hallinto-oikeus kumosi Kankaanpään kaupungin keskustan osayleiskaavan hyväksymispäätöksen Osayleiskaavan valmistelua on jatkettu ympäristökeskuksessa. Ely-keskuksen, Satakuntaliiton ja Satakunnan museon kanssa on käyty neuvotteluja kaavaan liittyvistä muutostarpeista. Kaava asetettiin uudelleen nähtäville , jotta mahdolliset muut muutostarpeet saataisiin tietoon. Kaivolan pientaloalueen asemakaavaa valmisteltiin vuonna Kaavassa on osoitettu kaikkiaan 26 tonttia, joista 19 omakotitaloille, 5 paritaloille ja 2 rivitaloille. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan Käpylässä sijaitsevaa liiketonttia koskevaa asemakaavaa ollaan muuttamassa. Kortteliin 164 liittyvää tonttijakoa muutetaan omistajan esityksen mukaisesti. Makkaramäen pientaloalueen asemakaavaa valmistellaan. Kaavoitusyksikkö on myynyt kaavoituspalveluja aluearkkitehtitoiminnan puitteissa Jämijärven, Honkajoen, Merikarvian, Karvian ja Siikaisten kunnille. Talouden toteuma Tulosalueen tulot ylittyivät arviosta n euroa ja menot ylittyivät arviosta n euroa, jolloin nettomenot alittuivat arviosta n euroa toteutumaprosentin ollessa 65,8 %. Rakennusvalvonta Yleiskuvaus toiminnasta Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa rakennustoimintaa yleisen edun kannalta, huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisesta ohjauksesta ja neuvonnasta. Rakentamisen ohjauksen tavoitteena on hyvän ja käyttäjien tarpeita palvelevan, terveellisen, turvallisen, viihtyisän ja eettisesti tasapainoisen ympäristön aikaansaaminen sekä jatkuva huolehtiminen rakennetun ympäristön kunnosta. Rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja maisematyöluvat ratkaisee rakennustarkastaja. Tarkastusinsinööri tekee päätökset korjausavustuksista. Rakennusvalvontaviranomainen toimii myös maa-aineslain tarkoittamana lupa- ja valvontaviranomaisena sekä avustavana viranomaisena eri valtionhallinnon tehtävissä, jotka liittyvät valtion tukemaan rakentamiseen (esim. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, Työ- ja elinkeinokeskukset). Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Rakennuslupia myönnettiin 158 kpl, määrä laski n. 20 % edellisvuoteen nähden. Rakennuslupien hintojen nostolla saatiin kompensoitua alhaisempaa lupamäärää. Keskeneräisten hankkeiden määrä pysyi suurin piirtein samantasoisena. Suunnittelun taso on parantunut, erityissuunnitelmat toimitettiin rakennusvalvontaan pääosin ennen kyseisten töiden aloittamista. Vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtosuunnitelmien toimittamisessa oli vielä toivomisen varaa. Energiatodistusten selvitysten laa-29 28 dinnassa on päästy suuri harppaus parempaan päin. Lakiuudistus ei mahdollista energiaselvityksen tekoa, jos ei ole siihen tarvittavaa koulutusta. Sähköinen palvelu on käytössä osana rakennusvalvonnan toimenkuvaa. Rakennuslupapiirustuksia ei kuitenkaan oteta vastaan sähköisenä, niiden suuren jälleenkäsittelyajan vuoksi (tulostus, leikkaus, taittelu ja seläkkeiden laitto). Lisäselvityksiä rakennuslupiin otetaan vastaan myös sähköisenä. Talouden toteutuminen Tulosalueen tulot alittuivat n euroa ja menot alittuivat n euroa, jolloin nettomenot ylittyivät n euroa toteutumaprosentin ollessa 103,3 %. Mittaus- ja kiinteistötoimen tehtävänä on tarjota maastoon liittyvää sijainti- ja ominaisuustietoa ja huolehtia kiinteistön muodostuksesta sekä osallistua maapoliittiselta osalta asuntotuotannon, elinkeinotoiminnan ja yhdyskuntarakentamisen toteuttamiseen. Mittaus- ja kiinteistötoimen tehtävänä on kaupungin toiminnan kannalta tarpeellisten kantakarttojen, erikoiskarttojen sekä painettavien karttojen karttatuotannosta huolehtiminen, kiinteistönmuodostus asemakaava-alueella, kaavalaskenta, tonttijaot, kiinteistötoimitukset maastotöineen, toimitusten rekisteröinti ja arkistointi, rekisterikartan ylläpito, kiinteistötekninen asiantuntijapalvelu, rakennusvalvontamittaukset, kunnallistekniset mittaukset, tilatut mittaustehtävät, julkinen kaupanvahvistus, rakennus- ja huoneistorekisterin ylläpito, kauppahintarekisteriin ja kiinteistöverotukseen liittyvät tehtävät, huolehtiminen kunnan osoitejärjestelmästä sekä paikkatieto- ja integroidusta kiinteistötietojärjestelmästä, maanhankinta, tonttien luovutus, kaupungin edustaminen maanmittaustoimituksissa, lunastukset ja etuosto-oikeudet, asemakaavojen toteuttamiskorvaukset sekä kunnan maaomaisuus ja asiakirjahallinta. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Asiakaslähtöisiä toimenpiteitä on jouduttu priorisoimaan kiireellisyysjärjestykseen, kuitenkin lainsäädännön sallimin rajoituksin. Jo viime vuosikymmenen alkupuolelta asti on jäänyt mm. tonttijakoja ja yleisten alueiden lohkomisia tekemättä. Vuoden 2013 aikana on nähtävissä, että tuota ns. rästitoimitusten listaa on onnistuttu kääntämään laskusuuntaiseksi. Mittava koordinaatiston muutostyö on saatettu onnistuneesti päätökseen. Joitakin paikkatietoaineistoja voi vielä olla vanhassa koordinaatistossa, mutta niitä muutetaan olemassa olevilla muunnosparametreillä sitä mukaa, kun tulee tarvetta. Koordinaatiston muutostyö onnistui jopa odotuksia paremmin ja nopeammalla aikataululla. Tonttijakoja tehtiin vuoden 2013 aikana yhteensä 11 kpl. Tontteja lohkottiin 36 kpl. Omakotitontteja luovutettiin 18 kpl, rivitalotontteja 2 kpl ja teollisuustontteja 3 kpl. Keväällä saatiin myyntiin uusi Käpylän omakotialue, josta nopealla aikataululla varattiin loppuun kaikki tontit. Lisäksi tehtiin joitakin tontinosan myyntejä, yleisen alueen vaihtoja, mm. montun kauppa sekä hankittiin raakamaata Mettälänkankaalta. Maanmittausinsinööri kaupungin koordinaatistomuunnoksen maastotöissä. Mittaus- ja kiinteistötoimi Yleiskuvaus toiminnasta Vuoden aikana jatkettiin kaupungin eri kartastojen ylläpitotehtäviä sekä hoidettiin kunnallistekniset ja rakennusvalvontaan sekä kiinteistönmuodostukseen liittyvät mittaustehtävät. Puuston myynnissä ei aivan päästy tavoitteeseen. Kuitenkin hakkuusopimus on tehty, mutta 2013 vuoden lopulla sääolosuhteet eivät sallineet puiden korjuuta, joten hakkuu ja hakkuukorvaus siirtyivät vuodelle Talouden toteutuminen Tulosalueen tulot ylittyivät arvioidusta n euroa ja menot alittuivat n euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n euroa toteutumaprosentin ollessa 44,8 %. Talousarvion sitovuus koskee bruttomenoja, joiden toteutumaprosentti oli 95,60 %.30 29 Perusturvalautakunta Kankaanpään kaupungin, Honkajoen, Jämijärven, Karvian ja Siikaisten kuntien sekä Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän perustama sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue aloitti toimintansa Perustamissopimuksen mukaan jäsenkunnat perustivat yhteiseksi tilaajaorganisaatiokseen Kankaanpään kaupungin organisaatioon kuuluvan perusturvalautakunnan. Kankaanpään kaupungilla ei ole kuitenkaan kuntalain tarkoittamaa otto-oikeutta perusturvalautakunnan tekemiin päätöksiin. Pomarkun kunnan liittyessä yhteistoiminta-alueeseen lautakunnan jäsenmäärä kasvoi 18 jäseneen. Kankaanpään kaupunki valitsee kahdeksan jäsentä ja muut osakaskunnat kukin kaksi jäsentä. Lautakunnan jäsenten on oltava oman kuntansa valtuuston jäseniä. Jäsenkuntien kunnanjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus perusturvalautakunnan kokouksissa. Perusturvalautakunta toimii kuntien tilaajalautakuntana järjestettäessä sosiaali- ja perusterveydenhuollon palveluita yhteistoiminta-alueen asukkaille ja vastaa näin ollen palveluiden järjestämisestä. Palvelut tuotetaan pääsääntöisesti Pohjois-Satakunnan peruspalvelu liikelaitoskuntayhtymän (PoSa) toimesta. Tavoitteena on järjestää palvelut mahdollisimman tehokkaasti ja laadukkaasti. Perusturvalautakunnan tehtävänä on toimialueensa (sopijakunnat) asukkaiden oman elämän hallinnan, sosiaalisen turvallisuuden ja terveyden edistäminen sekä inhimillisen kasvun tukeminen. Tilaajalautakunta toimii jäsenkuntien edustajana ja neuvotteluosapuolena vuotuisten palvelujen hankinnassa. Perusturvalautakunta kokoontui kertomusvuoden aikana 11 kertaa. Kertomusvuonna jatkettiin käytäntöä, jossa Perusturvalautakunta ja PoSan johtokunta aloittivat kokoukset yhteiskokouksilla. Näin toimien tiedonkulku parantui. Perusturvalautakunnan, PoSan ja kuntien edustajien välisiä keskustelutilaisuuksia oli kertomusvuoden aikana useita. Perusturvalautakunnan esittelijänä toimii tilaajajohtaja. Perusturvalautakunnan alaisuudessa ei ole muuta henkilökuntaa. Sihteeri- ja toimistopalvelu ostetaan toimistopalveluyksiköltä. Talouden toteuma Perusturvalautakunnan menot jaetaan jäsenkuntien Honkajoen, Jämijärven, Kankaanpään, Karvian, Pomarkun ja Siikaisten kesken asukaslukujen suhteessa. Tulosalueen tulot ylittyivät arvioidusta n euroa ja menot ylittyivät arvioidusta n euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n euroa toteutumaprosentin ollessa 99,4 %. TILAUS POSALTA PARAS-laki Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta eli nk. puitelaki astui voimaan vuoden 2007 helmikuussa. Lain 1 määrittää sen tavoitetta Lain tavoitteena on elinvoimainen ja toimintakykyinen sekä eheä kuntarakenne. Lisäksi lain tavoitteena on varmistaa koko maassa laadukkaat ja asukkaiden saatavilla olevat palvelut. Palvelurakenteen on oltava kattava ja taloudellinen ja sen on mahdollistettava voimavarojen tehokas käyttö. Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta puitelain keskeisin sisältö koskee lain 5 :ää. Sen mukaan perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvän sosiaalihuollon tehtävien järjestämisessä kunnat voivat perustaa yhteistoiminta-alueita. Näiden yhteistoiminta-alueiden palvelujen tulee kattaa vähintään asukasta. Pohjois-Satakunnassa yhteistoiminta-alueen muodostivat Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Pomarkku ja Siikainen, joiden väestömäärä ylittää vaaditun asukkaan rajan. Kunnat omistavat myös palvelujen tuottajan PoSan. POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVE- LU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ (POSA) PoSan perussopimuksen mukaan kuntayhtymän jäseniä perustamishetkellä olivat Honkajoen kunta, Jämijärven kunta, Kankaanpään kaupunki, Karvian kunta, Siikaisten kunta. Osajäsenkuntia olivat Merikarvia ja Pomarkku, joille PoSa tuottaa ympäristöterveydenhuollon palvelut. Pomarkun kunta liittyi PoSan yhteistoiminta-alueen täysjäseneksi PoSan tehtävänä on tuottaa jäsenkunnille kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut erikseen sovittavien tilaussopimusten ja PoSan liiketoimintasuunnitelman mukaan. Esiopetuksen ja lasten päivähoidon palvelut eivät sisälly yhteistoiminta-alueen ja PoSan palvelukokonaisuuden piiriin. Tuotettaviin palveluihin kuuluvat lisäksi erilliseen taseyksikköön kuuluvat ympäristöpalvelut, joka sisältää ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävät, sekä työterveyshuolto. PoSan jäsenkuntien terveys- ja sosiaalihuoltopalvelut tuotetaan ns. tilaaja-tuottaja mallilla. Näiden pääosin lakisääteisten kunnallisten palvelujen käytännön toteuttajana toimii PoSa ylikunnallisena ja alueellisena palvelujen tuottaja-organisaationa. TILAAJA-TUOTTAJA MALLI JA PALVE- LUSOPIMUS Tilaaja kantaa tilaaja tuottaja-mallissa vastuun palvelujen järjestämisestä. Kankaanpäässä tilaajana toimii perusturvalautakunta, jonka tehtävänä on määritellä palvelun tavoitteet, tavoitteiden mukaiset31 30 palvelutyypit sekä osoittaa voimavarat palveluihin. Tilaajan ydintehtäviä ovat palvelutarpeen ja sen kehityksen arviointi sekä palvelujen hankinta. Tuottaja eli PoSa päättää, miten tilaajan kanssa sovitut palvelut tuotetaan. Tuottajan päätehtävä on tilaajan tilaamien palveluiden tuotantoprosessin hallinta. Tuottaja vastaa myös palveluiden laadusta tilaajalle ja asiakkaalle. Tilaajan ja tuottajan välistä toimintaa ohjaa niiden välinen palvelusopimus. Sopimuksessa määritellään palvelujen sisältö, palvelutuotteiden määrä sekä hinta ja laatu. Perusturvalautakunnan päätti v.2013 talousarvioesityksessään noudattaa kuntien valtuustojen asettamia talousarviomäärärahoja. PoSan jäsenkunnat varasivat v.2013 talousarvioon PoSalta hankittaviin palveluihin yhteensä Palvelujen yhteissumma ei sisällä osajäsenkunta Merikarvian talousarviomäärärahoja ( ). V.2013 toiminnallisesti painotettiin ennalta ehkäisevää työtä, varhaista puuttumista ja terveyden edistämistä, perusterveydenhuollon lakisääteisiä palveluja erikoissairaanhoidon kustannusten vähentämiseksi sekä kotona asumista tukevia ikäihmisten palveluja. Lisäksi perusturvalautakunta ja PoSan johtokunta neuvottelivat palvelusopimuksen tuotekorttien (mm. perhe-, aikuis- ja vanhuspalvelut) kuntalaskutusperusteiden tarkentamisesta. Nopeita keinoja oleellisten kustannussäästöjen toteuttamiseen sote-palvelujen tuottamistavoissa ei ole saavutettavissa, johtuen tuotettavien palvelujen luonteesta (asiakaslähtöisyys, lakisidonnaisuus). Kuitenkin useita toimenpiteitä on toteutettavissa, jotka vaikuttavat myönteisesti tulevaisuuden sote-palvelujen järjestämisen kustannuspaineiden hillitsemiseen. Perhepalveluissa tapahtui käänne lastensijoituspalveluissa siten, että perhehoidon osuus oli 62 % ja laitoshoidon osuus 38 % hoitopäivistä. Tavoitteena lasten laitossijoituksissa oli enintään 30%. Vanhuspalveluissa laitoshoitopaikkojen vähennyssuunnitelmat toteutuivat suunnitelman mukaisesti. Talouden toteuma Kankaanpään osalta talousarviossa oli varattu 21,783 milj. euroa (v. 2012/ 21,8) 2013 tilaukseen PoSalta. Määrärahaa korotettiin kaupunginvaltuuston päätöksellä kesken talousarviovuoden yhteensä 1,239 milj. eurolla, jolloin tilaajalautakunnalla oli käytettävissä tilaukseen Kankaanpäälle yhteensä 23,022 milj. euroa. Palvelusopimuksen mukaan kunnat maksoivat PoSan palveluista yhteensä 45,925 milj. euroa (v ,5, v ,1 ), josta Kankaanpään osuus oli 49,98 % (v ,57 %,v ,50 %). Kankaanpään kaupungin peruspalvelukustannukset v.2013 Perhepalvelut Perhepalvelut Kustannukset (Kankaanpää) Kokonaistilaus PoSa Kankaanpään 75,68 % 66,09% 69,90% 66,57 % 64,20% osuus kustannuksista Tulosalue jakaantuu kolmeen tuoteryhmään: 1) Hyvinvointia edistäviin palveluihin, 2) Vanhemmuutta tukeviin ja 3) Lastensuojelun sijoituspalveluihin. Palvelusopimuksen toteumaraportin mukaan PoSan yhteistoiminta-alueen vuoden 2013 perhepalvelujen nettomenojen alitus oli palvelusopimukseen nähden. Tuotteittain tarkasteltuna menojen ylitystä oli Perheoikeudellisissa palveluissa, Vanhemmuutta tukevissa avohuollon palveluissa ja Lastensuojelun perhehoidossa. Näiden tuotteiden menojen ylitys selittyy palvelujen ennakoitua runsaammalla kysynnällä, avopalveluihin panostamisella sekä lakisääteisten velvoitteiden hoitamisella. Kertomusvuonna perhepalveluissa ammattitaitoisen henkilöstön määrän lisäys mahdollisti resurssien kohdistamisen perheitä tukeviin ennalta ehkäiseviin palveluihin. Tulevina vuosina tavoitellaan lastensuojelun laitospalveluissa sijoitusten määrän laskua. Toiminnan kannalta on erityisen tärkeätä, että PoSan perhepalvelujen lisäksi toiminnassa ovat mukana myös esimerkiksi koulut ja vapaa-ajanpalvelut. Aikuispalvelut Aikuispalvelut Kustannukset (Kankaanpää) Kokonaistilaus PoSa Kankaanpään 59,82% 58,06% 57,10% 55,66 % 50,40 % osuus kustannuksista Tulosalue jakaantuu neljään tuoteryhmään: 1) Aikuisten terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut, 2) Aikuisten peruspalvelut, 3) Päihdehuoltopalvelut ja 4) Vammais- ja kehitysvammapalvelut. Kankaanpään osalta aikuispalvelujen haasteet liittyvät pitkäaikaistyöttömiin ja heidän palveluihin. PoSa tuottaa palvelut, joiden tavoitteena on saada pitkäaikaistyöttömät aktivoitua ja ohjattua heidät esimerkiksi kuntouttavaan työtoimintaan. Vammaisten / kehitysvammaisten asumispalvelujen ostopalvelun tarve on lisääntynyt kotiin annettavien palvelujen rajallisen resursoinnin vuoksi. Uusi mielenterveys- ja päihdepalvelukeskus aloitti toimintansa PoSan peruspalveluna ja sen toimintojen kehittäminen on käynnistynyt. Mielenterveys- ja päihdepalvelukeskuksessa on sekä yksilövastaanottotoimintaa että ryhmätoimintaa. Kankaanpään kaupungin peruspalvelukustannusten nettomenot v.2013 yhteensä32 31 Vanhuspalvelut Vanhuspalvelut Kustannukset (Kankaanpää) Kokonaistilaus PoSa Kankaanpään 45,73% 45,83% 48,10% 47,95 % 41,40 % osuus kustannuksista Tulosalue jakaantuu kolmeen tuoteryhmään: 1) Toimintakykyä ylläpitävät palvelut, 2) Kotiin annettavat palvelut ja 3) Asumis- ja laitoshoitopalvelut. Kankaanpään vanhusväestö on kasvanut viime vuosina ja ikäihmisten osuus Kankaanpään koko väestöstä tulee kasvamaan. Tämä asettaa haasteen palvelutarjonnalle. Vanhuspalvelut toimivat Kankaanpään osalta aivan kapasiteetin yläpäässä. Vanhusten tehostettua palveluasumista voitiin lisätä Kankaanpään osalta, kun Artun hoivakodit aloitti toimintansa Kankaanpäässä syyskuulla Kankaanpää osti perusturvalautakunnan tilauksen perusteella 29 tehostetunpalveluasumisen paikkaa lisää ja vastaavasti Lohikon palvelukodilta vähennettiin 21 laitoshoitopaikkaa. Kankaanpään vanhuspalveluissa asumis- ja laitoshoitopaikkojen kapasiteetin osalta on kuitenkin yhä edelleen ongelmaa, sillä kankaanpääläisiä pitkäaikaispotilaita on ollut sijoitettuna n.5-8 henkilöä vuodeosastohoitoon. Kankaanpäässä on pystyttävä luomaan uusia kevyemmän palveluasumisen paikkoja, sillä resurssit eivät riitä tulevaisuudessa laitospaikkojen kasvattamiseen. Erityispalvelut Erityispalvelut Kustannukset (Kankaanpää) Kokonaistilaus PoSa Kankaanpään 59,95% 59,56% 59,20% 57,96 % 56,10 % osuus kustannuksista Tulosalue jakaantuu neljään tuoteryhmään: 1) Vastaanotot, 2) Hammashuolto, 3) Hoidon täydentävät palvelut ja 4) Vuodeosastohoito. Kankaanpään osalta keskeisimmät toiminnot erityispalvelujen osalta ovat lääkäripalvelut sekä vuodeosastohoito. PoSa:ssa on yritetty edelleen panostaa omien lääkäreiden rekrytointiin. Jäsenkuntien peruspalvelukeskusten kesäsulkuaika oli porrastettu ja Tuona aikana oli kaksi terveydenhoitajaa aikuispalveluista Tapalassa hoitamassa jäsenkuntien asukkaiden asioita. Kesäsulkuaika sujui ilman suurempia ongelmia. Vuodeosaston paikkaluku laskettiin paikkaan. Ympäristöpalvelut Ympäristöpalvelut Kustannukset (Kankaanpää) Kokonaistilaus PoSa Kankaanpään 38,10% 35,51% 35,2% 35,75 % 36,65 % osuus kustannuksista Tulosalue jakaantuu kolmeen tuoteryhmään: 1) Eläinlääkintä, 2) Terveysvalvonta ja 3) Ympäristönsuojelu. Ympäristöpalvelut eroaa PoSan muista palvelualueista siten, että palveluja tuotetaan PoSa-kuntien lisäksi myös Merikarvialle. Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa Satakunnan sairaanhoitopiiri. Tärkeä osa kuntien ja sairaanhoitopiirin toimintaa ovat Kumppanuusneuvottelut ja niihin liittyvät sopimukset. Kumppanuudessa ovat mukana sairaanhoitopiiri, PoSa ja PoSa -alueen kunnat. Kumppanuuden avulla pyritään ohjaamaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon painopistealueita alueen haasteiden mukaisesti. Sairaanhoitopiirin ja PoSan yhteistyön tiivistämisen tarve kasvaa Pohjois-Satakunnan väestön ikääntyessä. Talouden toteuma Erikoissairaanhoidon kustannuksiksi sairaanhoitopiirin talousarviossa oli Kankaanpään osuudeksi vuonna 2013 arvioitu 13,767 Me (v ,243). Kankaanpään kaupunginvaltuuston päätöksellä erikoissairaanhoidon määrärahaa korotettiin 10/ eurolla. Määrärahavarauksen ollessa yhteensä euroa. Esh:n ostot yhteensä v ,079 Me (v ,279 ) + perusterveydenhuollon päivystyspalvelut (= ). Erikoissairaanhoito TP 2010 TP 2011 TP.2012 TP 2013 Sairaanhoito Muutos % 11,43-3,1 6,7 Päivystys Muutos % ,36 34,83 Kalliiden hoitojen tasausta Kankaanpää maksoi v (v ,v. 2011, palautus ). Erikoissairaanhoidon erityistason ostopalvelut (v , v ). Esh/Sosiaali- TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 Muutos% Muutos% palvelut (PoSa ) 2011/ /2013 Kankaanpää (PoSa*) 0,976 0,618 0,681 0,827 9,25 17,65 *Sosiaalipalvelujen laskutus sisältyy PoSa Aikuispalvelujen laskutukseen. Erikoissairaanhoidon ostopalveluja muilta erikoissairaanhoidon kuntayhtymiltä kuin Satakunnan sairaanhoitopiiriltä oli v.2013 TYKS:sta, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä ja Rauman sairaalasta. Erikoissairaanhoidon eläkevakuutusmaksu SKS:n avopalvelut SKS:n laitoshoito SKS:n kuntoutus SKS:n hoitopaketit Psykiatria avopalvelut Psykiatria laitoshoito Erikoissairaanhoidon ostopalvelut Erityisvelvoitteet YHTEENSÄ33 32 Tulosalueen menot ylittyivät arvioidusta n euroa toteutumaprosentin ollessa 101,7 %. Yhteensä Kankaanpään sosiaali- ja terveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon nettomenot v.2013 olivat M, joka ylitti arvion n euroa toteumaprosentin ollessa 100,3%. SIVISTYSKESKUS Sivistystoimen hallinto Yleiskuvaus toiminnasta Sivistystoimi sisältää lasten päivähoito-, opetus-, kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut. Sivistyslautakunta vastaa koulutus- ja päivähoitopalveluista. Palvelut muodostavat yhteensä neljä tulosaluetta, joita ovat sivistystoimen hallinto sekä varsinaisesta opetuksesta vastaavat perusopetuksen ja toisen asteen tulosalueet sekä lasten päivähoito. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta vastaa nimensä mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluista. Lautakunnan alaisuudessa on kulttuuripalveluiden ja vapaa-ajanpalveluiden tulosalue. Esittelijänä lautakuntien kokouksissa toimii sivistysjohtaja. Hallinnon tarkoituksena on palvella sivistystointa luomalla mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset sen hoitamiselle ja kehittämiselle. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Sivistyskeskuksessa on kertomusvuonna jatkettu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion laatutyötä, jonka perustana on OKM:n perusopetukselle määrittelemät laatukriteerit. Vuoden loppuun mennessä saatiin valmiiksi kaksi tuloskorttia ja sähköinen kyselylomake. Sivistystoimen opetushenkilöstön täydennyskoulutusta on jatkettu Osaava Pohjois-Satakunta hankkeen avulla seutukunnallisesti ja hankkeeseen osallistuvien yhteistyökumppaneiden määrä on kasvanut entisestään valtion lisärahoituksen myötä. Kuntien koko henkilökuntaa koskeva seutukunnallinen täydennyskoulutussopimus hyväksyttiin kunnissa ja sen mukainen koulutussuunnittelu ja -tarjonta on tarkoitus aloittaa lähiaikoina. Kertomusvuonna sivistystoimessa saatiin valmiiksi Pohjanlinnan koulun peruskorjauksen toinen vaihe, joka käsitti Koulukeskuksen hallintosiiven ja auditorion. Liikuntakeskuksen peruskorjauksen suunnittelua jatkettiin ja Keskustan koulun suunnittelu saatiin kuntotutkimusten jälkeen käyntiin. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta siirtyi vuoden 2013 alusta perusopetuksen alaisuuteen. Yleiset kulttuuripalvelut siirtyivät takaisin sivistystoimeen, Pohjois-Satakunnan taideviikko onnistuttiin kuitenkin kokoamaan jälleen näyttäväksi ja monipuoliseksi tapahtumaksi. Kankaanpään kaupungin taloudellinen tilanne on edelleen asettanut sivistyskeskukselle kertomusvuonna paljon haasteita, kuntalaisille on kuitenkin edelleen pystytty tarjoamaan laadukkaat ja monipuoliset palvelut. Talouden toteutuminen Tulosalueen tulot ylittyivät arvioidusta n euroa ja menot ylittyivät arviosta n euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n euroa toteutumaprosentin ollessa 96,6%. Lasten päivähoito Yleiskuvaus toiminnasta Lasten päivähoidon tarkoituksena on tukea päivähoidossa olevien lasten koteja näiden kasvatustehtävässä sekä yhdessä kotien kanssa edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä. Päivähoidon tulee tarjota lapselle jatkuvat, turvalliset ja lämpimät ihmissuhteet, lapsen kehitystä monipuolisesti tukevaa toimintaa sekä suotuisa kasvuympäristö. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ohjaavina asiakirjoina toimivat Kankaanpään kaupungin Varhaiskasvatussuunnitelma ja Esiopetussuunnitelma. Päivähoitoa toteutettiin päiväkoti-, ryhmäperhepäiväkoti- ja perhepäivähoitona. Päiväkoteja oli yhteensä 6: Impivaara, Jalava, Luoma, Niinisalo, Petäjäinen ja Torikatu. Hallinnollisesti Päiväkoti Jalavan alaisuudessa toimi Myllymäen ryhmä, Kivenkatu 2:ssa. Ryhmäperhepäiväkoteja oli yhteensä 3: Justeeri, Reimankallio ja Venesjärvi. Venesjärvellä toimi lisäksi toinen ryhmäperhepäiväkoti ajalla sekä ajalla Perhepäivähoitajia oli työssä ( ) yhteensä 29. Perhepäivähoidon varahoito järjestettiin Päiväkoti Petäjäisen varahoitoryhmässä. Esiopetusta annettiin kaikissa päiväkodeissa sekä kevätlukukaudella Venesjärven ryhmäperhepäiväkodissa. Esiopetuskuljetukset järjestettiin koululaiskuljetusten yhteydessä. Kerhotoimintaa järjestettiin kevätkaudella Päiväkoti Jalavassa 2 krt/vko ja syyskaudella 4 krt/vko. Toimitilat, ruokahuollon palvelut sekä päiväkotien siivous tilattiin tukipalveluyksiköltä. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Päivähoitoa järjestettiin kysynnän ja hoitopaikkaresurssien mukaisesti. Päivähoito oli laadullisesti ja sisällöllisesti tasalaatuista ja taloudellista. Henkilöstöä käytettiin erittäin joustavasti ja tehokkaasti. Päivähoitotoimintaa supistettiin koulujen loma-aikoina ja kiertävien sijaisten työpanosta käytettiin hyvin tehokkaasti. Vuorohoitoa toteutettiin Päiväkoti Petäjäisessä aamu-, ilta- ja viikonloppuhoitona.34 33 Päivähoidon kehittämistyöryhmä aloitti toimintansa ja kokoontui vuoden aikana yhteensä neljä kertaa. Päivähoidon sähköisen hakulomakkeen ja esiopetukseen ilmoittautumislomakkeen hankinta toteutettiin. Sähköinen asiointi otetaan käyttöön vuoden 2014 alussa.päivähoidon turvallisuussuunnitelma otettiin käyttöön Henkilöstö perehdyttiin turvallisuussuunnitelmiin syksyn 2013 aikana. Varhaiskasvastuksessa ja esiopetuksessa toimi yksi kiertävä erityislastentarhanopettaja. Kelto toimii varhaiserityiskasvatuksen asiantuntijana erityistä tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen valmistelu-, suunnittelu- ja konsultointitehtävissä. Kiertävä erityislastentarhanopettaja teki yhteensä n. 250 konsultaatiokäyntiä vuoden aikana. Päivähoidossa tehtiin 5-vuotiaiden KEHU-arviointi kaikille päiväkodeissa oleville 5-vuotiaille lapsille. Kaikille päivähoidossa oleville lapsille laadittiin lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetuksessa oleville lapsille henkilökohtainen esiopetussuunnitelma. Erityistä tukea tarvitseville lapsille laadittiin henkilökohtainen toiminta- ja kuntoutussuunnitelma. Esiopetuksessa on käytössä kolmiportaisen tuen malli (yleinen, tehostettu, erityinen). Päivähoidon henkilöstölle järjestettiin monipuolista lakisääteistä täydennyskoulutusta Osaava Pohjois-Satakunta-koulutushankkeen kautta. Perhepäivähoitajan ammattitutkinnon tutkintotodistuksen oppisopimuskoulutuksesta sai neljä kunnallista perhepäivähoitajaa Työnohjausta toteutettiin yksilötyönohjauksena osalle päiväkotihenkilöstöä. Talouden toteutuminen Tulosalueen tulot alittuivat arvioidusta n euroa ja menot alittuivat arviosta n euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n euroa toteutumaprosentin ollessa 99,6 %. Perusopetus Yleiskuvaus toiminnasta ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kankaanpään kaupungin perusopetuksessa on kuusi kyläkoulua, kaksi sekä yleisopetusta että luokkamuotoista erityisopetusta antavaa keskustan alueen koulua ja yläkoulu Pohjanlinnan koulu. Luokkamuotoista erityisopetusta järjestetään seutukunnallisesti. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan kaikilla perusopetuksen kouluilla. Perusopetuksessa toimii 39 luokanopettajaa, 37 aineenopettajaa, 25 erityis- ja erityisluokanopettajaa sekä 38 koulunkäynninohjaajaa / koulunkäyntiavustajaa. Koulunkäynninohjaajista 13 toimii henkilökohtaisena avustajana ja näistä kahdeksan avustajan palkkakustannukset laskutetaan sopimuskunnilta. Perusopetuksen opettajakunta on lähes 100 % pätevyysvaatimukset täyttävää. Perusopetuksen oppilasmäärä syyslukukauden alussa 2013 oli 1190 oppilasta. Oppilasmäärä oli lähes sama kuin vuonna (edellisvuodesta +9 opp.). Kankaanpään perusopetus on vuodesta 2011 lähtien osallistunut valtakunnalliseen KELPO -hankkeeseen opetusministeriön kehittämisrahan avulla. Kyseisen toiminnan avulla on mm. jalkautettu uudistuneen perusopetuslain muutokset. Yhtenä keskeisenä opetussuunnitelmamuutoksena on ollut pedagogisen tuen jakaminen kolmeen osaan: yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Varsinainen Kelpo hanke päättyi vuoden 2013 lopussa. Sen tavoitteet saatiin Kankaanpäässä toteutettua. Pääosa opetushenkilöstön täydennyskoulutuksesta järjestyi Osaava- hankkeen avulla. Syksyllä 2011 alkaneen Kankaanpään koulutoimen organisoiman Osaava Pohjois-Satakunta hankkeen avulla täydennyskoulutettiin alueen opetushenkilöstöä ja luotiin koulutustarvekartoituksen perusteella seudullinen toimintamalli täydennyskoulutuksen järjestämiseksi. Osaava 2. hanke päättyi 2013 ja toiminnan jatkumiselle on haettu jatkorahoitusta. Kerho- hankkeen rahoituksella (OKM) järjestettiin kerhotoimintaa sekä kyläkouluissa että keskustan alueen kouluissa. Oppilaiden omaa toimintaa koulun kehittämisessä sekä omien toimintamahdollisuuksien lisäämisessä ohjataan ja kehitetään mm. oppilaskuntatoiminnan avulla ja osallistumalla nuorisovaltuuston toimintaan. Oppilaskunta toimii aktiivisesti Niinisalon, Keskustan, Kangasmetsän ja Pohjanlinnan kouluissa. Perusopetuksen oppilashuollon yhtenäistämiseksi laaditun käsikirjan toimintamuotoja vakiinnutettiin yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa mm. yhteisen seudullisen oppilashuoltoryhmän avulla. Perusopetuksen kaikki koulut ovat mukana OKM: n koulukiusaamisen ehkäisemiseen vaikuttavassa KIVA-koulu toiminnassa. Vuoden 2013 aikana vakiinnutettiin erilaisia joustavia opetusmuotoja ryhmäkokojen pienentämiseen saadun valtionavustuksen avulla (mm. resurssiopettajatoiminta ja samanaikaisopetus.) Tämä toiminta jatkuu edelleen. Kangasmetsän koululla aloitettiin kokeiluna Liikkuva koulu- toiminta jonka tavoitteena mm. pidennetyn välitunnin ja koulutettujen oppilas- ja opettajaohjaajien avulla monipuolistaa ja lisätä välituntiliikkumista. Saadut kokemukset jaetaan muiden koulujen käyttöön. Koulutoimen laatutyöryhmä aloitti toimintansa. Laatutyöryhmä tuottaa tietoa perusopetuksen rakenteellisesta ja toiminnallisesta laadusta valtakunnallisten laatukriteerien ja laatukorttien avulla. Pohjanlinnan koulun oppilaat osallistuivat kansallisiin kokeisiin, joissa Pohjanlinnan koulun menestys oli jälleen selkeästi kansallista keskiarvoa parempaa. Päättötodistuksen sai 99,8 % 9. luokan oppilaista. Hyviä tuloksia antanut JOPO -luokkatoiminta on vakiintunut osaksi Pohjanlinnan koulun oppilaan tukitoimintaa, osana perusopetuksen uuttaa lainsäädäntöä. Pohjanlinnan peruskorjaus valmistui 2013 alussa ja koulu muutti väistötiloista peruskorjattuihin tiloihin. Peruskorjatut tilat ovat viihtyisät ja toimivat, myös tietotekniset valmiudet ovat kunnossa. Opettajat ja henkilökunta ovat kouluttautuneet uuden teknologian35 34 Ammattitaitoinen henkilökunta tuki erinomaisesti koulun tavoitteiden saavuttamista. Osaava-hanke on mahdollistanut opettajien tehokkaan täydennyskoulutuksen. Toisen asteen opetuksellinen yhteistyö alueellamme on erittäin laajaa. Seutukunnallinen kurssitarjotin on käytössä lyhyiden kielten opinnoissa ja kierto-tuntikaaviot ja koulupäivät ovat pääosin yhtenäiset. Uuden AC -etäopetusohjelmiston ansiosta lyhyiden kielten tarjonta saatiin tiivistettyä syyslukukauden alusta alkaen kahdelle tarjotinriville. Tämä helpottaa opetustarjonnan suunnittelua ja mahdollistaa opiskelijoille suuremman valinnaisuuden. Ammattiopiston ja Yhteislyseon yhteistyö toimii hyvin. Opiskelupaikkoja on ollut riittävästi; kaikki lukioon hakeutuneet ja keskiarvorajan ylittäneet nuoret ovat saaneet opiskelupaikan. Alueen ikäluokkien pieneneminen on ilmeisesti pysyvää, joten myös Yhteislyseon toiminta on sopeutettava aiempaa pienempiin ikäluokkiin. Opetus on pysynyt laadukkaana ja monipuolisena. Koulutus antaa opiskelijoille hyvät valmiudet menes- Kankaanpääsali soveltuu upeasti erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. käyttöön. Auditorion ja oppilashuoltotilojen osalta remontti jatkui vuoden 2013 ajan. Väistötiloina toimi edelleen Samkin kiinteistö. Keskustan koulun peruskorjauksen suunnittelu käynnistettiin ja kaupunginvaltuusto hyväksyi hankesuunnitelman vuonna Suunnitelman mukaisesti Keskustan koulun peruskorjaus vaiheittain vuosina Osa alakouluista on rakennettu vuosikymmeniä sitten senaikaisen koulun vaatimuksiin eikä tilojen nykykunto vastaa kaikilta osin nykyajan opetuksen tarpeita. Koulujen rakennusteknisen kunnon arvioimiseksi tehdään kuntoarviot, joita käytetään hyväksi koulujen kunnostamiseksi. Perusopetuksen koulujen esitystekniikkaa täydennettiin tvt-työryhmän suunnitelman mukaisesti. Kaikissa keskeisissä opetustiloissa on esitysteknisenä varustuksena vähintään tietokone, dokumenttikamera sekä dataprojektori, Pohjanlinnan ja Kangasmetsän kouluissa lisäksi ns. älytaulut. Perusopetuksen talouden toteutuminen Tulosalueen tulot ylittyivät arvioidusta n euroa ja menot alittuivat arviosta n euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n euroa toteutumaprosentin ollessa 98,2 %. Toisen asteen perusopetus Yleiskuva toiminnasta Kankaanpään Yhteislyseo Vuonna 2013 Yhteislyseossa opiskeli 254 opiskelijaa, joista luonnontieteellisessä opetuksessa 60 ja yhdistelmäopinnoissa 61 opiskelijaa. Opettajia oli 22, vakinaisen viranhaltijoita oli 15. Lukion opetusvälineet, kalusto ja tilat ovat ajanmukaiset. Opetuksen ja hallinnon välineistöä sekä atk-laitteistoa ja ohjelmistoja on päivitetty ja ajanmukaistettu. Opiskelijaverkon Linux-käyttöjärjestelmä on toimiva. Etäopetuksessa otettiin syyslukukauden alussa käyttöön Adobe Connect etäopetusjärjestelmä. Kyseinen järjestelmä on ohjelmistopohjainen, siten laitteistokustannukset ovat erittäin kohtuulliset. Honkajoen lukio Honkajoen lukio siirtyi Kankaanpään kaupungin alaisuuteen. Honkajoen lukion opiskelijoiden määrä on kasvanut yhdistämisen jälkeen merkittävästi. Syyslukukauden 2013 aikana Honkajoen lukiossa oli 68 opiskelijaa. Honkajoen lukion opettajista kaksi toimi Kankaanpään kaupungin palveluksessa ja 12 Honkajoen kunnan palveluksessa. Lähes kaikki mainitut opettajat ovat yhteisiä Honkajoen yhteiskoulun kanssa. Nuorisoikäluokat ovat jatkossakin aiempaa pienempiä, toisaalta valtioneuvoston hyväksymässä Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa asetetaan pienten lukioiden valtionosuuteen selkeä säästämistavoite. Honkajoen ja Kankaanpään lukioyhteistyö mahdollistaa kustannustehokkaan ja laadukkaan lukiokoulutuksen alueen opiskelijoille. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen36 35 tyä niin ylioppilaskirjoituksissa kuin jatko-opiskelupaikkojen haussakin. Yhdistelmäopintojen suorittajien määrä näyttäisi vakiintuvan lähes sadan opiskelijan tasolle. Kankaanpään opiston yhdistelmäopiskelijoiden ohjaukseen kiinnitetään jatkossa enemmän huomiota. Ylioppilaskirjoitusten sähköistämiseen on varauduttu kehittämällä koulun tietoverkkoa sekä hankkimalla opiskelukäyttöön kannettavia tietokoneita. Lisäksi osaan koulun luokista on hankittu uudet esityslaitteet; kaikki mainitut hankinnat on tehty pääosin opetushallituksen erillisrahoituksen turvin. Kansainvälinen yhteistyö on perinteisesti vahvinta Saksan suuntaan. Ystävyyskoulusta Wolnzahista kävi vieraita kevätlukukaudella Kankaanpäässä ja Kankaanpään Yhteislyseon opiskelijat vierailivat Wolnzahissa syyslukukaudella. Oppilaskunta toimii vireästi oleellisena osana oppilaitostamme. Oppilaskunta on osallistunut opintomatkojen kustannuksiin ja järjestämällä opiskelijoille eri tilaisuuksia. Oppilaskunta on myös ottanut aktiivisesti kantaa ajankohtaisiin asioihin ja osallistunut Yhteislyseon tontin kehittämissuunnitelman laatimiseen.. Vuosittaiset vanhojen tanssit ovat koululle merkittävä tapahtuma. Vanhaintanssipäivänä nuoret ovat huomion keskiössä ja oppivat samalla vanhojen tapojen merkityksen. Haluamme jatkossakin edistää tällaista tapakasvatusta. Talouden toteutuminen Tulosalueen tulot ylittyivät arvioidusta n euroa ja menot alittuivat arviosta n euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n euroa toteutumaprosentin ollessa 94,2 %. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Yleiskuvaus toiminnasta ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kulttuuripalveluiden tavoitteena on kirjaston, museon ja musiikkiopiston ja yleisten kulttuuripalveluiden avulla tuottaa laadukkaita oman alansa palveluja kaupungissa, seutukunnalla ja maakuntarajat ylittävissä verkostoissa sekä tukea Kankaanpään asemaa vetovoimaisena seudullisena keskuksena. Kansalaisopistopalvelut ostetaan Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän Petäjä-opistosta. Vapaa-aikapalveluyksikön tehtävänä on luoda edellytyksiä ja järjestää käyttäjälähtöisiä liikunta- ja nuorisopalveluja, jotka tukevat elämänkaaren eri vaiheissa kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa. Kankaanpään kaupunginkirjasto Kirjaston toimintaan ja saavutettavuuteen on koko vuoden ajan vaikuttanut suuresti koulukeskuksen auditorion ja hallintosiiven remontti. Mm. kulku kirjastoon on tapahtunut nuorten osastolta, remontin räjäytykset ja muut äänet ovat häirinneet sekä asiakkaita että työntekijöitä. Remontin myötä kirjaston varasto oli sijoitettuna muihin tiloihin, nukketeatterin tilat olivat henkilökunnan työtilana, tutkijanhuoneet nähtävästi jäävät kokonaan pois. Kirjaston yhteistyö muiden Satakirjastojen kanssa on jatkunut voimakkaana. Paljon työtä on teettänyt tulevan yleisöportaalin suunnittelun jatkaminen. Kirjaston henkilökunta on aktiivisesti mukana Satakirjastojen eri toimikunnissa, mm. johtoryhmä, Arena-projekti, luettelointityöryhmä ja yhteisjulkaisu. Satakirjastojen yhteisen imagon suunnitteluun on myös osallistuttu. Yhteistyötä on tehty muiden hallintokuntien, etenkin koulujen ja päiväkotien, sekä Posan kanssa. Taideviikolla järjestettiin Takapihatanssit kirjaston uudella parkkipaikalla. Aineistonäyttelyjä on lisätty. Kirjasto varautuu tulevaan remonttiinsa normaalia suuremmilla poistoilla. Tämän johdosta aineistomäärä pieneni ja on nyt , josta kirjoja on 85 %. Aineistomuotojen muutos näkyy mm. siinä, että videoista poistettiin 86 % pienen käytön vuoksi. Hankinta oli kappaletta, josta kirjoja 90 %. Vaikka aineistoa pystyttiin hankkimaan hieman normaalia enemmän, hankinta on edelleen liian pientä. Tämä näkyy mm. siinä, että asiakkaat joutuvat varaamaan aineistoa runsaasti. Kirjasto onkin Satakirjastojen suurimpia seutuvarausten tekijöitä. Kokonaislainaus oli alustavien tietojen mukaan , jossa on selvä väheneminen edellisiin vuosiin verrattuna. Kirjastossamme toteutuu siis valtakunnallisestikin huomattu lainojen vähennys. Osasyinä voivat meillä olla lisäksi remontin vaikutukset ja uutuusaineiston saamisen vaikeus. Yllättävintä oli aikuisten tietokirjojen lainamäärän pieneneminen; toki niiden osuus on edelleen suurin. Asukaskohtainen lainaus oli nyt 14,4. Lainaajien määrä pysyi käytännössä ennallaan. Lainausoikeuttaan käytti Kirjastokäyntejä tehtiin Kirjasto oli avoinna 285 päivänä yhteensä 2033 tuntia. Vakituista henkilökuntaa oli vuoden lopussa kahdeksan, joista seitsemällä on muodollinen kelpoisuus ja yhden kanssa on solmittu oppisopimus. Kankaanpään kaupunginmuseo Kankaanpään kaupunginmuseon tehtävänä on kerätä, tallentaa, säilyttää, tutkia ja esitellä kankaanpääläistä ja siihen oleellisesti liittyvää kulttuuriperinnettä. Kulttuurihistoriallisen esinekokoelman lisäksi se vastaa laajasta valokuvakokoelmasta sekä Sinikka ja Kauko Räikkeen taidekokoelmasta. Lisäksi vastuisiin kuuluvat kaupungin taidekokoelma ja julkiset veistokset (ns. Taidekehä). Museo on Kankaanpään taide- ja kulttuuriperinnön tietopankki, se tekee alansa tutkimus-, opetus- ja tiedotustyötä sekä antaa aiheeseen liittyvää asiantuntija-palvelua. Kävijöiden37 36 Kesäisin lauantaitori kerää Pohjois-Satakuntalaiset yhteen. Kaupungin järjestämällä lauantaitorivuorolla oli myös museo esillä. museo oli mukana lauantaitorilla kaksi kertaa. Lisäksi käytiin vanhainkodeissa pitämässä muistelutilaisuuksia. Museovirasto myönsi museolle 1000 euron ns. Kokeilutonni-avustuksen Kimppakyyti-ketjukutsu hankkeeseen, jolla kutsuttiin näyttelyihin henkilöitä, jotka eivät aiemmin olleet tutustuneet taloon. Lisäksi hankkeen puitteissa järjestettiin kaksi kyläkierrosta ja kyläilta Vihteljärvellä. kannalta museon suurin ongelma on edelleen sen saavutettavuus. Muuttosuunnitelmat Niinisalosta kaupungin keskustaan eivät vuoden aikana edenneet. Museossa on 2 vakinaista työntekijää, museonjohtaja ja amanuenssi. Avoinnapito hoidettiin 2 määräaikaisen museoapulaisen turvin. Kipeästi kaivattuja lisäresursseja museotyöhön saatiin harjoittelijoiden ja kuntouttavan työtoiminnan kautta tulleiden henkilöiden (6) työpanoksesta. Kokoelma- ja tutkimustoiminnassa museo on mukana valtakunnallisessa TAKO -yhteistyössä, jonka mukaan Kankaanpään erityisiä vastuualueita ovat kenkäteollisuus ja sen tuotteet, älyvaateteollisuus ja taidekoulutus. Esinekokoelman tietojen tallentamista digitaaliseen Musketti-tietokantaan yht. n. 600 esinettä Museon valokuvakokoelmaan luetteloitiin 878 uutta valokuvaa. Äänitearkiston digitointi aloitettiin. Nykydokumentointia tehtiin kaupunkikuvan tallentamisen lisäksi mm kankaanpääläisten pukeutumisen ja ruokailutottumusten osalta. Taiteilijadokumentointia jatkettiin. Näyttelyinä nähtiin Porin taiteilijaseuran näyttely, Juhani Tarnan Metropolis kuvituksia vuosilta (Porin taidemuseon kanssa yhteistyössä tuotettu.), Väinö Myllyrinne- Suomen suurin mies (Merikarviaseuran tuottama pienoisnäyttely), Kankaalla Kankaanpään taiteilijaseura sekä Kurkistus 1990-luvun koululaisen elektroniseen maailmaan (museoharjoittelija Elina Hirvikosken kokoama pienoisnäyttely). Saavutettavuusongelman vuoksi museo jalkautui yleisön pariin eri tavoin. Erityisen suosittuja olivat edelleen kerran kuukaudessa Petäjä-opiston tiloissa järjestetyt vanhojen valokuvien tunnistustilaisuudet. Vanhoja valokuvia vietiin myös huoltoasemien kahviloihin, Toimituvalle ja Seniorineuvolaan. Kesän aikana Museo tiedotti toiminnastaan eri tapahtumien ja näyttelyiden yhteydessä sekä kertoi toiminnastaan museon nettisivuilla, blogissa ja kaupungin facebooksivuilla. Markkinointiyhteistyötä tehtiin Satakunnan muiden kuntien kanssa sivuston kautta. Kankaanpään musiikkiopisto Musiikkiopistossa annetaan taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän mukaista opetusta musiikissa ja tanssissa. Opetuksen tavoitteena on luoda edellytyksiä musiikin elinikäiselle harrastamiselle, sekä antaa valmiudet musiikkialan ammattiopintoihin, että tukea oppilaan henkistä ja persoonallista kasvua ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä luovaan toimintaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Musiikkiopiston tehtävänä on myös kansallisen musiikkikulttuurin säilyttäminen ja kehittäminen, vuorovaikutus muiden musiikki- ja taideopetusta antavien oppilaitosten ja tahojen kanssa sekä kansainvälisen yhteistyön edistäminen. Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukainen musiikin perusopetus muodostuu musiikin perustason ja sille rakentuvan musiikkiopistotason opinnoista sekä niitä edeltävästä varhaisiän musiikkikasvatuksesta. Opetus on tarkoitettu pääasiassa kouluikäisille lapsille ja nuorille. Uusia oppilaita otetaan pienryhmäopetukseen ensimmäiselle opiskeluvuodelle ilmoittautumisten kautta ilman pääsytestiä. Testaus ja valinta tapahtuu seuraamalla oppilaita niin opettajakunnan kuin rehtorinkin taholta koko ensimmäisen lukuvuoden ajan. Oppilaaksiottojärjestelmän mukaan ensimmäisen vuoden opiskelijat saavat lainasoittimet musiikkiopistolta. Perus- ja musiikkiopistotason opetus tapahtuu pääasi-38 37 Tilaisuudesta riippuen, Kankaanpääsalin akustiikka on muunneltavissa. Salissa on 350 istumapaikkaa. Kankaanpääsalissa on esitystoimintaa varten laadukas äänen- ja kuvantoistojärjestelmä sekä erinomainen valaistusjärjestelmä. assa yksilöopetuksena, jota täydentävät sekä yhteismusisoinnin että musiikin perusteiden opinnot. Osa musiikkiopiston oppilaista opiskelee Keskustan koulun musiikkipainotteisilla luokilla. Musiikkileikkikoulun, tanssiosaston ja avoimen osaston oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Kankaanpäässä ja sopimuskunnissa järjestettiin tapahtumia iltakonserttien ja koululaiskonserttien muodossa. Soiva viikko järjestettiin vuoden aikana kaksi kertaa. Molempien viikkojen aikana oppilaat ja opettajat konsertoivat lähes 50 eri tilaisuudessa Pohjois-Satakunnassa. Keväällä järjestettiin maakunnan Kitarafestivaali, joka sai paljon kiitosta yleisöltä. Opetushallitus myönsi kolmelle musiikkiopistolle (Kankaanpää musiikkiopisto, Kauhajoen Panula-opisto ja Alajärven musiikkiopiston Jalasjärven toimipiste) apurahan keväällä 2013, jonka avulla järjestetään musiikkiopistojen edistyneemmille oppilaille mestarikursseja. Projekti ulottuu vuoden 2014 loppuun ja siihen voivat osallistua pianistit, viulistit, alttoviulistit, sellistit, huilistit ja matalat vasket. Mestariopettajien opetuksen seuraaminen toimii myös musiikkiopiston opettajien täydennyskoulutuksena. Lisäksi opettajat osallistuivat omaehtoisiin koulutuksiin musiikkiopiston resurssien puitteessa. Tilaisuus avautui myös osallistua Osaava-koulutuksiin. Keväällä pidettiin oppilaiden ja huoltajien itsearvioinnit sekä henkilökunnan työilmapiirikysely. Tuloksista tiedotettiin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaa sekä asiakkaita. Opettajien kehityskeskustelut pidettiin kerran vuoden aikana. Oppilaiden määrä perus- ja musiikkiopistotasossa oli 380, joista varhaisiän kasvatuksen (musiikkileikkikoulu ja soitinvalmennus) oppilaita 87. Lisäksi pienryhmä- ja ryhmäopetuksessa olevia oppilaita oli 3. Tanssiosaston oppilasmäärä oli 30. Avoimessa osastossa opiskeli 11 oppilasta. Perustason päättötodistuksen sai 12 oppilasta ja opistotason päättötodistuksen 1 oppilas. Henkilökuntaan kuului rehtorin ja toimistosihteerin lisäksi 11 lehtoria, 7 päätoimista tuntiopettajaa ja 1 sivutoiminen tuntiopettaja. Liikuntatoimi Liikuntatoimi on huolehtinut liikuntapalveluista, kuten liikuntapaikkojen hoidosta, toimivuudesta, erityisryhmien liikuntatoiminnasta, uimakoulutoiminnasta, kunto- ja terveysliikunnan koordinoinnista ja järjestämisestä. Kaupunkilaisille on mahdollistettu monipuoliset ja laadukkaat liikunnan harrastusmahdollisuudet järjestämällä ja kehittämällä toimintaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa sekä tukemalla seuratoimintaa. Yhteistyötä on tehty lähikuntien kanssa säännöllisesti. Liikuntatoimen tilat ja alueet on pidetty toimintakuntoisina ja avoinna seitsemänä päivänä viikossa. Kaupunkilaisille on järjestetty erityis-, kunto- ja terveysliikuntapalveluja sekä tapahtumia. Liikuntapaikat, kuten kuntoradat, ulkojäät ja hiihtoladut ovat olleet kaupunkilaisten aktiivisessa käytössä ja niiden hyvästä kunnosta on saatu edelleen hyvää palautetta. Monipuolisella toiminnalla on vahvistettu kuvaa Kankaanpäästä aktiivisena ja monipuolisena liikuntakaupunkina. Liikuntakeskuksen peruskorjaus- ja laajennusosasuunnitelmat ovat käynnissä.39 Seurakehitystyö Kankaanpääläisille seuroille on jatkunut liikuntatoimen koordinoimana ja Liiku ry: n kanssa on järjestetty sekä kehitetty koulutusta ja toimintaa. Lisäksi liikuntatoimi on mukana erilaisissa hankkeissa ja verkostoyhteistyöryhmissä. Nuorisotoimi 38 Nuorisotoimi on tuottanut ja tukenut nuorten eri elämäntilanteisiin liittyviä palveluja, vapaa-ajan toimintaa, tapahtumia, koulutusta/oppitunteja ja nuorten ohjausta heidän elämän erilaisissa tilanteissa. Yhdistyksiä, järjestöjä ja muita harrastusryhmiä tuettiin avustuksin ja antamalla tiloja käyttöön. Yhteistyötä tehtiin eri ammattiverkostojen kanssa paikallisesti ja alueellisesti. Tammikuussa 2013 saivat kaikki Aarhollin tilojen käyttäjät tiedon, että rakennus asetetaan käyttökieltoon. Näin ollen nuorisotoimi joutui etsimään uuden nuorisotilan, joka löytyi Torikadulta yksityiseltä vuokraajalta. Tilat käsittävät n.200 neliötä. Tilojen ollessa yli puolet pienemmät jouduttiin puolet nuorisotilan kalusteista varastoimaan. Nuorisotilojen muutosten vuoksi erityisnuorisotyön Jelppareiden kokoontumistila siirtyi SPR:n tiloihin, joka toimii myös koulutustilana. Erityisnuorisotyön kautta edistetään terveyttä, turvallisuutta, päihteettömyyttä ja hyvinvointia. Nuorisotilassa järjestettiin normaalia tilatoimintaa, tapahtumia, koulutuksia, teemapäiviä ja yökahviloita. Nuorisotilatoimikunta oli iltojen suunnittelussa ja toteutuksessa aktiivisia. Tilassa kokoontuvat myös useat yhdistykset. Isoja tapahtumia/konsertteja ei vuoden aikana järjestetty. Ensimmäisen nuorisovaltuuston toimikausi päättyi loppusyksyllä ja marraskuussa nimettiin uusi. Kankaanpään Seutukunnallinen Etsivä Nuorisotyö jatkui edelleen opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella / 2 yksilöohjaajaa (alkoi v.2009). Kankaanpään lisäksi työtä tehtiin kuntasopimusten mukaisesti myös seitsemässä lähikunnassa. Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto kokoontui säännöllisesti pääaiheinaan nuorisotakuu, ammattistartti ja aloite sekä yhteistyön aloittaminen paikallisen yrittäjäyhdistyksen kanssa. Vuonna 2014 Ramppikuume Valtakunnalliset nuorisoteatteripäivät palaavat Kankaanpäähän Pohjanlinnan koulun remontin jälkeen. Tapahtuman valmistelut aloitettiin ja oltiin mukana valmistelemassa kansainvälistä Leader-hanketta. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden talouden toteutuminen Tulosalueen tulot ylittyivät arvioidusta n euroa ja menot ylittyivät n euroa, jolloin nettomenojen ylitys oli n euroa toteutumisprosentin ollessa 102,4 %. Kevään nopean lumen sulamisen ja jäiden lähdön seurauksena Karvianjoki tulvi ja aiheutti vahinkoja yksityisteillä. TEKNINEN KESKUS Pelastustoimi Yleiskuvaus toiminnasta Pelastustoimen tehtäviä on lähtien hoitanut Satakunnan Pelastuslaitos, joka on yksi maamme 22 alueellisesta pelastuslaitoksesta ja toimii Porin kaupungin alaisuudessa. Satakunnan pelastuslaitoksen tehtäviin kuuluu Kankaanpäässä erilaisten palo-, pelastus- vahingontorjuntatehtävien lisäksi tärkeänä tehtävänä onnettomuuksien ennaltaehkäisy. Pelastustoiminnalla tarkoitetaan sellaisia kiireellisiä onnettomuuden tai onnettomuusvaaran takia suoritettavia toimenpiteitä, joita tehdään ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojelemiseksi ja pelastamiseksi sekä vahinkojen rajoittamiseksi ja seuraamusten lieventämiseksi. Satakunnan pelastuslaitoksen käytössä olevat Kankaanpään paloasema ja öljyntorjuntavarasto on vuokrattu Kankaanpään kaupungilta. Pelastustoimen toiminnan painopistealueet määrittelee Satakunnan Pelastuslaitos. Tavoitteiden asettelussa siirrytään entistä enemmän kuntakohtaisista tavoitteista toimialuekohtaisiin tavoitteisiin (Pohjois- Satakunnan tulosalue). Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Pelastustoiminnan lainmukaiset pelastus- ja viranomaistehtävät hoidettiin tavoitteiden mukaisesti ja määrärahojen puitteissa. Turvallisuusviestinnässä Kankaanpään vuoden 2013 tavoitteena on ollut 20 %:n osallistuminen, 2392 henkilöä, mikä ylitettiin: turvallisuusviestintään osallistui 2780 henkilöä (23 %). Vuoden 2013 alusta otettiin käyttöön uusi valvontasuunnitelma, jonka mukaan tarkastuskohteiden sijaan puhutaan jatkossa valvontakohteista. Erityiskohteet ovat A1 - A6-valvontakohteita, joista: - A1 on ympärivuorokauden käytössä oleva kohde40 39 - A2 on opetusrakennus ja päiväkoti - A3 on kokoontumis- ja liiketila - A4 on teollisuus- ja varastorakennus - A5 on maatalousrakennus - A6 on muu kohde (palo- ja räjähdysvaaralliset kohteet, jakeluasemat, kaivokset jne.) PoSa alueen TA 2013 tavoitteena A1-A6 valvontakohteiden osalta oli 682 tarkastusta. Tavoitteen toteuma oli 675 tarkastusta, eli 99, 0 %. Talouden toteutuminen Tulosalueella ei ollut tuloja. Tulosalueen toimintamenot alittuivat arviosta n euroa toteutumaprosentin ollessa 98,4 %. Rakentaminen Yleiskuvaus toiminnasta Rakentamisen tulosyksiköitä ovat hallinto, yhdyskuntatekniikka ja muu sisäinen palvelutoiminta (kaupungin keskusvarasto). Rakentamisen tulosalueen tavoitteena on tyydyttää asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeita tuottamalla yhdyskuntatekniikkaan ja kaupungin talonrakentamiseen liittyviä suunnittelu-, rakennuttamis-, rakentamis- ja ylläpitopalveluita. Painopistealueita olivat liikenneväylien ja infran rakentaminen uusille asuinalueille kaupungin tonttitarjonnan varmistamiseksi, katujen perusparantaminen, hulevesiverkoston laajentaminen vanhoilla tonttikaduilla ja liikenneturvallisuuden lisääminen sekä katuvalaistuksen uusiminen. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Rakentaminen tulosyksikkö on toiminut rakennuttajana ja vastannut rakennustöiden valvonnasta Pohjanlinnan koulun peruskorjauksen II (hallintosiipi ja auditorio) rakentamisessa: Pohjanlinnan I-vaiheeseen kuulunut paikoitusalueen rakentaminen valmistui kesällä 2013 ja II-vaihe vuoden 2014 tammikuussa. Vuonna 2013 on aloitettu myös Keskustan koulun peruskorjaushanke, jossa tulosyksikkö on rakennuttajana ja vastannut suunnittelijoiden kilpailutuksista ja suunnittelun ohjauksessa. Vuoden 2013 aikana uusia tonttikatuja rakennettiin Käpylän kaupunginosaan yhteensä noin 710 m: Keskuskadun itäpuolelle Pielankatu, Välikatu ja Urhonkatu sekä länsipuolelle Onnikkakuja. Lorvikylässä toteutettiin Rautatienkadun linjauksen muutos yhteistyössä Maalaistuote Vataja Oy:n kanssa. Armi Mutanen on suunnitellut ja toteuttanut upeat pajutyöt mm. Leijonapuistoon. Kaupunginpuutarhuri Ilpo Möttönen huolehtii, että kaupunkimme puistot ovat näyttäviä ja viihtyisiä.leijonapuiston suunnitelman lähtökohtana on lastensatu. Mikä on kirkkaampi kuin aurinko. Tässä kuvattuna kaksiaurinkoa kesäkukkaryhmän keskellä. Leijonapuiston kesäkukkaryhmän on suunnitellut IlpoMöttönen Heli Saloharjun kanssa.41 40 Uutta katuvalaistusta rakennettiin Kairakadulle, Tikkikujalle ja Pitkämäen, sekä Käpylän asuinalueelle yhteensä 41 valaistuspistettä. Päällystystöitä tehtiin vuonna 2013 Niementiellä, Rautatienkadulla ja Keskuskadun uusien katuliittymien kohdilla sekä päällystevaurioiden kunnossapitopaikkauksia keskusta-alueella pahimmin vaurioituneissa kohdissa. Tonttikaduista yhteisesti asukkaiden kanssa päällystettiin Kairakatu. Lisäksi tehtiin aiemmin aloitettujen viheralueiden viimeistelytöitä ja istutusten korjaustöitä sekä vesihuoltolinjojen rakentamiseen liittyviä maisemointi- ja jälkien siivoustöitä. Yksityisteistä perusparannettiin Kivistökankaantie yhteistyössä tienhoitokunnan kanssa. Yksityisteiden perusparantamiseen saatiin 2013 valtionavustusta. Runsaiden sateiden ja keväällä jäiden nopean sulamisen aiheuttamien yksityisteiden tulvavaurioiden korjaustyöt aiheuttivat lisäkustannuksia; mm. Hirvikankaan riippusilta vaurioitui Karvianjoen tulvimisen ja jäiden lähdön seurauksena. Sillan korjaamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin on haettu valtiolta tulvavahinkokorvausta. Rakentamisen kadut, puistot ja yksityistiet tehtäväalueilla, suoritettiin normaaleja kunnossapito- ja puhtaanapitotöitä. Kadut -tehtäväalueella on kunnossapidettävää katuverkostoa yhteensä noin 78 km, josta pää- ja kokoojakatuja on noin 43 km ja tonttikatuja 35 km. Lisäksi on kevyen liikenteen väyliä noin 35 km. Kunnossapidettäviä, valtionapuehtojen kriteerit täyttäviä yksityisteitä on yhteensä noin 197 km ja muita aurattavia yksityisteitä noin 80 km. Puistot -tehtäväalueen vastuulle kuuluu keskustaalueen puistojen, yhteispinta-alaltaan noin 7 ha, 33 yleisen leikkialueen sekä kolmen ulkopelikentän hoitaminen. Kaikkiaan puistoja on noin 27 ha. Leikkialueet, niiden varusteet ja turva-alustat tarkistetaan vuosittain terveysvalvonnan ja kaupungin yhteisissä katselmuksissa sekä tehdään leikkialueiden turvallisuuden edellyttämät korjaustoimenpiteet. Lisäksi rakentaminen tulosalueelle kuuluu yleisten alueiden hoitaminen sekä kauppatorin myyntipaikkojen hallinnointi ja torivalvonta. Kaupungin vastuulle jätelain perusteella kuuluvien tehtävien hoitaminen on kaupungin jätehuoltoviranomaisena toimivan teknisen lautakunnan päätöksellä annettu Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy:n tehtäväksi lukuun ottamatta julkisoikeudellisen vallan käyttöä edellyttäviä tehtäviä. Kaupungin jätehuollon kustannukset katetaan loppusijoitettavan jätteen jätemaksuilla. Euroopan aluekehitysrahaston, valtion, kaupungin ja yksityisten rahoittamia vesistöjen kunnostushankkeita, joissa kaupunki on luvan hakijana ja hankkeiden vastuullisena vetäjänä on käynnissä kaksi hanketta: Vihteljärven reitin ja Ruokojärven vesistön kunnostus. Vuoden 2010 lopussa käynnistyneen Vihteljärven reitin kunnostushankkeen suunnitelmien mukaiset työt on toteutettu loppuun alkuvuodesta Hankkeen loppuraportointi tehdään helmikuussa Vuonna 2012 käynnistyneessä Ruokojärven kunnostushankkeessa on vuoden 2013 keväästä alkaen tehty ruoppaustöitä kesäkautta lukuun ottamatta sekä ravintoketjukunnostusta ja puuston harvennustöitä. Ruokojärven kunnostushankkeen ruoppaustyöt käynnistyivät Hanke rahoitetaan kaupungin, yksityisten, valtion- ja EAKR-rahoituksella, toteutuksesta vastaa Kankaanpään kaupungin Teknisen keskuksen Rakentaminen-tulosalue.42 41 Käpylän kaupunginosaan rakennettiin alkukesällä 2013 Onnikkakujan katu ja vesihuolto. Hanke on edennyt suunnitelman ja tavoiteaikataulun mukaisesti. Hanke valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä. Suhteellisen lauha syksy ja alkutalvi ovat edesauttaneet ruoppaustöiden toteutusta ja kansalaispalaute on ollut positiivista. Ilmaston muutokset, sateiden lisääntyminen ja määrärahojen niukkuus aiheuttavat painetta kunnossapitotason säilyttämiseen riittävän hyvällä tasolla katujen, kevyen liikenteen väylien ja yksityisteiden osalta. Asfalttipinnoitteiden reikiintyminen tulee lisääntymään aiheuttaen lisääntyvää paikkaustarvetta, yksityisteiden osalta murskesoritukseen riittämättömät määrärahat aiheuttavat perusparannettujen teiden kunnon romahtamisen ja vuosittaiset tulvat aiheuttavat ylimääräisiä kuluja aiempien vuosien perusteella arvioiden noin vuodessa. Yksityisteiden hoitoa on jatkettu v entisellä tavalla varattujen määrärahojen puitteissa. Lautakunnan päätöksen mukaisesti teiden yksiköintiä ei ole käynnistetty eikä sitä tulla saattamaan loppuun suunnittelukaudella. Talouden toteutuminen Tulosalueen tulot alittuivat n euroa ja menot alittuivat n euroa, jolloin nettomenot alittuivat n euroa toteutumaprosentin ollessa 95,6 %. Vihteljärven reitin kunnostushanke toteutettiin vuosina Hankkeessa vesistön kolmen järven keskivedenpintaa korotettiin kahdella pohjapadolla ja järviä kunnostettiin ruoppaamalla. Kuvassa Ruokosken pohjapato näkymä Sollahden suuntaan.43 42 Vesihuoltolaitos Yleiskuvaus toiminnasta Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on kaupungin vedenhankinta ja jakelu sekä jätevesien johtaminen jätevedenpuhdistamolle puhdistettavaksi. Vesilaitoksen tavoitteena on laadultaan hyvän talousveden häiriötön toimittaminen asiakkaille taloudellisesti ja ilman haitallisia ympäristövaikutuksia. Viemärilaitoksen tavoitteena on pohjavesien ja vesistöjen ravinnekuormituksen pitäminen mahdollisimman vähäisinä jätevesien kattavalla johtamisella ja tehokkaalla ja häiriöttömällä käsittelyllä. Keskustan hulevesiviemäröinnin tavoitteena on hulevesien hallittu kokoaminen ja poisjohtaminen siten, ettei vesien haitallista tulvimista esiinny ja omaisuusvahingoilta vältytään. Vesihuoltolaitoksella on Hämeenkankaalla kaksi pohjavedenottamoa, joista verkostoon pumpattu vesimäärä on ollut noin 1,5 milj. m3. Vesitorneja on kolme: kaksi keskustassa ja yksi Niinisalossa. Keskustan vanha vesitorni on ollut vuodesta 2012 alkaen poissa käytöstä ja käyttöönotto edellyttää säiliön uudelleen pinnoitusta. Vesijohtoverkostoa on noin 180 km, josta muovista verkostoa on noin 80 % ja vanhaa asbestisementti- ja rautaputkiverkostoa yhteensä 20 %. Jätevedenpuhdistamoita kaksi: Keskuspuhdistamo ja Venesjärven puhdistamo. Jätevesiviemäriverkostoa on noin 104 km, josta betoniviemäreitä noin 44 %. Painopistealueena oli vesihuollon turvaaminen, vesihuoltoverkoston vahinkoriskien kartoitus ja toimenpideohjelman laatiminen.. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kaupungin ja ympäristökuntien vedenjakelu on toiminut ilman häiriöitä ja talousveden laatu on ollut hyvää. Jäteveden puhdistamon toiminta on pääosin täyttänyt tiukat lupaehdot. Runsaiden sateiden ja tulvaveden seurauksena jouduttiin keskuspuhdistamolla huhtikuussa poikkeuksellisiin ohijuoksutuksiin. Puhdistamon tulvapenkereen korottamisen suunnittelu käynnistettiin. Uutta vesihuoltoverkostoa rakennettiin Käpylän kaupunginosaan Pielankadulle, Välikadulle, Urhokadulle ja Onnikkakujalle. Haja-asutusalueelle rakennettiin Hapuan jätevesiviemärin runkolinjaa. Hankkeen toteuttamiseen saadaan valtion vesihuoltoavustusta euroa. Vesijohtoverkostoa rakennettiin yhteensä 1058 m ja jätevesiviemäriverkostoa yhteensä 2710 m. Niinisalon keskustassa saneerattiin vuotavaa, betonista jätevesiviemäriverkostoa sujutustekniikalla yhteensä 830 m. Vuotovesimäärät ovat vähentyneet merkittävästi, mikä on vähentänyt käsiteltävän jäteveden määrää ja edesauttanut jätevedenpuhdistamon prosessinhallintaa. Jätevedenpuhdistamolle hankittiin uusi lietteenkuivatuslinko ja uusittiin lietteenkäsittelyn ja polymeerinsyötön automatiikkaa. Kankaanpään keskusta-alueen vesijohto- ja viemäriverkoston sekä runkoventtiilien ja viemärikaivojen sijaintitiedot kartoitettiin GPS-mittauksilla ja tiedot Haja-asutusalueen jätevesiverkostoa laajennettiin syksyllä 2013 rakentamalla Hapuan jätevesiviemärinrunkolinjaa. Hankkeelle saatiin valtion vesihuoltoavustusta Varsinais- Suomen ELY-keskuksen päätöksellä.44 43 päivitettiin paikkatieto-ohjelmistoon. Kartoitus- ja päivitystyötä jatketaan haja-asutusalueen vesijohtojen osalta Pohjois-Satakunnan vesihuollon alueellinen kehittämissuunnitelma toteutettiin yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja alueen kuntien kanssa. Hämeenkangas-Niinisalon pohjavesialueella toteutettiin geologisen rakenteen pohjavesiselvitys Geologisen tutkimuskeskuksen, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja kaupungin yhteishankkeena. Painovoima- ja pohjavedenkorkeusmittauksilla, maaperäkairauksilla ja maatutkamittauksilla selvitettiin kalliopinnan korkokuvaa, pohjavedenpinnantasoa, maaperäkerrostumien rakennetta ja harjun syntyvaiheita. Tutkimustietoa voidaan hyödyntää pohjavesialueiden rajauksissa ja pohjavesien virtausmallinnuksessa. Tutkimuksen loppuraportti valmistuu vuoden 2014 alussa. Talouden toteutuminen Tulosalueen tulot ylittyivät n euroa ja menot ylittyivät noin euroa, jolloin nettotulojen alitus oli n euroa toteutumaprosentin ollessa 96,6 %. Lisäkustannuksia aiheutui 2011 Koivikkotiellä tapahtuneen viemärin tulvimisvahingon vaatimista selvityksistä ja riita-asian käsittelystä Satakunnan käräjäoikeudessa. Ajoharjoittelukeskuksen osuus menoista oli noin euroa. Tilapalvelut Yleiskuvaus toiminnasta Tilapalvelut -tulosalueen tehtävänä on kaupungin omistamien toimitilakiinteistöjen ja -tilojen sekä ulkoa vuokrattujen tilojen isännöinti, ylläpito ja kunnossapito sekä vuokraaminen kaupungin palvelukeskuksille ja ulkopuolisille. Tilapalveluiden tehtäviin kuuluu myös pienempien investointikorjaushankkeiden suunnitteluttaminen, rakennuttaminen ja valvonta. Tilapalvelut -tulosalueen tavoitteena on tuottaa kustannustehokkaasti kaupungin palvelukeskusten käyttöön näiden toimintaan hyvin soveltuvia ja hyväkuntoisia tiloja sekä pitää tilojen käyttöaste korkeana. Painopistealueita olivat kiinteistöjen toiminnallisuuden ja energiatalouden parantaminen, kunnossapidon tason parantaminen sekä resurssien optimaalinen kohdentaminen. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tulosalueella on toimitiloja yhteensä noin hum², joista kaupungin omassa käytössä on noin hum². Toimitilojen käyttö niille tarkoitettuun toimintaan on pystytty toteuttamaan tavoitteiden mukaisesti. Kiinteistönhoidon suunnitelmallisuuden lisäämiseksi sekä kulutus- ja kustannusseurannan tehostamiseksi kiinteistötiedon hallintaan on hankittu kiinteistötietoja huoltokirjaohjelmisto, joka palvelee Tilapalveluiden hallintoa, kiinteistönhoitajia ja käyttäjiä. Pääosa kiinteistöjen perustiedoista, suunnitelma- ja huoltokirjaasiakirjoista on saatu tallennettua järjestelmään ja ohjelmisto on ollut käytössä. Kiinteistönhoitohenkilöstön tehtäväjakoa ja vastuita on tarkennettu. Käyttäjien kanssa on keskusteltu vaihtoehtoisten toimintamallien käyttöönotosta mm. koulukiinteistöjen osalta. Sisäilmaongelmien selvittämisen toimintamallia on kehitetty yhteistyössä kaupungin monialaisen Sisäilmastotyöryhmän kanssa. Sisäilmaongelmien kartoittamisessa on lähestymistapaa muutettu kohti kokonaisvaltaisempaa tarkastelua. Tavoitteeksi on asetettu vauriokohtien ja korjausten tarkempi dokumentointi, korjaustoimenpiteiden suunnitelmallinen ja kustannustehokas toteuttaminen kohtuullisessa aikataulussa. Rakennusten sisäilman laadun parantamiseksi on toteutettu ilmanvaihtojärjestelmien säätötoimenpiteitä ja kanavapuhdistuksia Kaupunginvarastolla, Paloasemalla, Keltaisella talolla, Musiikkiopistolla, Liikuntakeskuksella, Pääterveysasemalla, Torikadun päiväkodilla ja ICT Centerillä. Vuonna 2013 Jämintie 2:ssa sijainnut Aarhollin kiinteistö jouduttiin sulkemaan kosteusvaurioista aiheutuneiden homevaurioiden seurauksena. Tilapalveluiden pieninä investointikohteina on toteutettu vuonna 2013 mm. seuraavat kohteet: Lohikon palvelukodin lämmitysjärjestelmän saneeraus, Kyynärjärven koulun kattovesijärjestelmän uusiminen, Yhteislyseon sokkelin pinnoitustyöt ja viheralueet, Liikuntakeskuksen naisten saunojen saneeraus, Taidekoulun sisäpintojen korjaukset, Kaupungintalon ja Pihatuvan kuntotutkimukset, Pihatuvan putkistoremontti sekä Teknisen keskuksen lämmityslinjasaneeraus osin. Nuorisotilan käyttöön on vuokrattu toimitilat yksityisiltä markkinoilta korvaamaan sisäilmaongelmien vuoksi suljettuja toimitiloja. Talouden toteutuminen Tulosalueen tulot ylittyivät n euroa ja menot ylittyivät n euroa, jolloin nettotulot alittuivat n euroa toteutumaprosentin ollessa 42,7%. Tulosalueen määrärahasitovuus on bruttomenot, joiden toteutumaprosentti oli 107,2 %. Suurimmat syyt nettotulon alittumiseen: koneiden ja laitteiden kunnossapidon kulujen nousu, johtuen mm. vanhenevista hissikoneista. Lisäksi kaupungin omistamien laitteiden huoltosopimukset ovat olleet puutteellisia, joten lainvaatimien huoltojen sopiminen on lisännyt kuluja jonkin verran. Lämmitys- ja sähkökulujen nousu budjetoidun kustannuksen yli. Alkukevään pitkät kylmät jaksot vaikuttavat lämmitys- ja sähkökulutukseen merkittävästi.45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 120 Tilinpäätöksen liitetiedot Kaupungin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 1. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Pysyvät vastaavat Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointeihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta hyväksytyn poistosuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmapoistojen perusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaiset poistot. Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon. Pysyvien vastaavien sijoitusluontoiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon. Rahoitusomaisuus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Johdannaiset sisältävät koronvaihtosopimuksia, jotka on tehty suojaamistarkoituksessa. Sopimukset ovat voimassa asti. Jaksotukset Menoista on jaksotettu korkomenot ja lomapalkat. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernin laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt. Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki kuntayhtymät osuuspääoman suhteessa, joissa kaupunki on jäsenenä. Sisäiset liiketapahtumat ja katteet Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kaupungin omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty. Keskinäisen omistuksen eliminointi Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa. Suunnitelmapoistojen oikaisu Poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisöjen poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi. Osakkuusyhteisöt Osakkuusyhteisöt on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen. Vapaaehtoiset varaukset Konsernitaseessa vapaaehtoisia varauksia ei ole jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. 2. Perustelu, jos tuloslaskelman tai taseen esittämistapaa on muutettu edellisestä tilikaudesta tai kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamista ohjeista poikkeavaksi sekä muutoksen vaikutus Tuloslaskelman ja taseen esittämistapa on Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston kaavan mukainen eikä poikkea aikaisemmista tilikausista. 3. Oikaisut, jotka tehty edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin Ei ole. 4. Selvitys, jos edellistä tilikautta koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia päättyneen tilikauden tietojen kanssa Verotulojen tilitysten jaksotusta muutettiin tilitysuudistuksessa siten, että kunnille tilitettiin jäännösverojen 1. erä joulukuussa (aikaisemmin vasta seuraavan vuoden tammikuussa). Edelleen tilitysuudistuksessa muutettiin yhteisöille maksettavan ennakonpalautuksen vähentäminen kuntien tilityksestä joulukuulle (aikaisemmin seuraavan vuoden tammikuussa). Tilitysuudistuksen muutosten vaikutus yhteensä vuonna 2013 oli Verotuloiksi tilinpäätöksessä kirjatusta summasta tulee siis vähentää em. summa verrattaessa verotuloja edelliseen vuoteen.122 Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset, jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä Ei ole. 6. Sellaiset yksittäiseen tase-erän sisältyvät osat, jotka koskevat useaa tase-erää, jos tämä tieto on olennainen Ei ole. 7. Peruste, jonka mukaista kurssia on käytetty muutettaessa ulkomaanrahan määräiset saamiset sekä velat ja muut sitoumukset Suomen rahaksi, jollei ole käytetty tilinpäätöspäivän kurssia Ei ole. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 8. Toimintatuotot ja kulut kunnan määritteleminä kokonaisuuksina Toimintatuotot ja -kulut tehtäväkokonaisuuksittain Ulkoiset tuotot ja kulut Toteutuma 2013 Toteutuma 2012 Käyttötalous Tuotot Kulut Nettokulut Tuotot Kulut Nettokulut Tulosalue 10 Vaalit 0,00 45,31 45, , , ,66 11 Tarkastustoimi 0, , ,22 0, , ,83 12 Yleishallinto 0, , , , , ,80 13 Hallintopalvelut , , , , , ,06 14 Kehittäminen 0, , ,31 0, , ,11 15 Tukipalvelut , , , , , ,68 16 Talouspalvelut , , , , , ,37 19 Maaseutupalvelut , , ,64 0, , ,20 21 Kaavoitus , , , , , ,60 22 Rakennusvalvonta , , , , , ,23 23 Mittaus ja kiinteistötoimi , , , , , ,26 25 Perusturvalautakunta , , , , , ,35 38 Erikoissairaanhoito 0, , ,38 0, , ,82 26 Lasten päivähoito , , , , , ,10 40 Sivistystoimen hallinto , , , , , ,24 41 Perusopetus , , , , , ,27 42 Toisen asteen opetus , , , , , ,17 56 Kulttuuri- vapaa-aik.palv , , , , , ,08 60 Pelastustoimi 0, , ,68 0, , ,52 61 Rakentaminen , , , , , ,12 65 Liikelaitokset , , , , , ,41 66 Tilapalvelut , , , , , ,48 Yhteensä , , , , , ,54 9. Verotulot eriteltyinä kunnan tuloveroon, osuuteen yhteisöveron tuotosta, kiinteistöveroon ja muihin verotuloihin Verotulojen erittely 2013 muutos 2012 muutos ed v:sta % ed v:sta % Kunnan tulovero ,67 5,48 % ,63 6,57 % Osuus yhteisöveron tuotosta ,08 12,47 % ,46-25,70 % Kiinteistövero ,53 17,95 % ,23 2,76 % Muut verotulot 0,00 0,00 Yhteensä ,28 6,62 % ,32 3,76 %123 122 Kunnallisvero Kiinteistöveroprosentit Tulovero- Verotettava tulo muutos% Yleinen Vakituinen Muu Rakentamaton prosentti x asuinrak. asuinrak. rak.paikka , ,3 % ,70 % 0,30 % 0,90 % 3,00 % , ,1 % ,70 % 0,30 % 0,90 % 3,00 % , ,2 % ,70 % 0,30 % 0,90 % 3,00 % , ,3 % ,90 % 0,36 % 0,96 % 3,00 % , ,4 % ,90 % 0,36 % 0,96 % 3,00 % , ,7 % ,90 % 0,36 % 0,96 % 3,00 % , ,9 % ,10 % 3,60 % 0,96 % 3,00 % 10. Valtionosuudet eriteltyinä Valtionosuuksien erittely 2013 muutos 2012 muutos ed v:sta % ed v:sta % Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia) ,00 1,92 % ,00 5,56 % Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus ,00-0,40 % ,00-4,32 % Järjestelmämuutoksen tasaus ,00 0,00 % ,00 0,00 % Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet ,00-3,06 % ,00-35,30 % Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus ,00 Valtionosuudet yhteensä ,00-1,80 % ,00 8,15 % 11. Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät Ei ole. 12. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Poistosuunnitelmaan ei ole tehty muutoksia. Poistosuunnitelma tullaan vuonna 2014 tarkistamaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen suosituksen mukaiseksi niin, että käytetään poistoaikojen alarajoja, ellei pidemmän poistoajan käyttämiselle ole erityisiä hyödykekohtaisia perusteita. Suunnitelman mukaiset poistot: Aineettomat hyödykkeet Poistomenetelmä Aineettomat oikeudet Tasapoisto 5 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot Perustamis- ja järjestelymenot Tasapoisto 3 vuotta Tutkimus- ja kehittämismenot Tasapoisto 3 vuotta Konserniliikearvo Tasapoisto 5 vuotta Liikearvo Tasapoisto 5 vuotta Atk-ohjelmistot Tasapoisto 3 vuotta Muut Tasapoisto 3 vuotta Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Tasapoisto Hallinto- ja laitosrakennukset Tasapoisto 30 vuotta Tehdas- ja tuotantorakennukset Tasapoisto 20 vuotta Talousrakennukset Tasapoisto 15 vuotta Vapaa-ajan rakennukset Tasapoisto 20 vuotta Asuinrakennukset Tasapoisto 30 vuotta Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, tiet, torit ja puistot Menojäännöspoisto 20 % Sillat, laiturit ja uimalat Menojäännöspoisto 25 % Muut maa- ja vesirakenteet Menojäännöspoisto 20 % Vedenjakeluverkosto Menojäännöspoisto 10 % Viemäriverkko Menojäännöspoisto 10 % Kaukolämpöverkko Menojäännöspoisto 15 % Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet Menojäännöspoisto 20 % Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset Menojäännöspoisto 22 % Maakaasuverkko Menojäännöspoisto 15 %124 123 Muut putki- ja kaapeliverkot Menojäännöspoisto 20 % Sähkö-, vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laittteet Menojäännöspoisto 25 % Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet Menojäännöspoisto 20 % Liikenteen ohjauslaitteet Menojäännöspoisto 25 % Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet Menojäännöspoisto 25 % Jätteenkäsittelylaitos Tasapoisto 20 vuotta Koneet ja kalusto Rautaiset alukset Tasapoisto 15 vuotta Puiset alukset ja muut uivat työkoneet Tasapoisto 8 vuotta Muut kuljetusvälineet Tasapoisto 5 vuotta Muut liikkuvat työkoneet Tasapoisto 5 vuotta Muut raskaat koneet Tasapoisto 10 vuotta Muut kevyet koneet Tasapoisto 5 vuotta Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet Tasapoisto 5 vuotta Atk-laitteet Tasapoisto 3 vuotta Muut laitteet ja kalusteet Tasapoisto 3 vuotta Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat Käytön mukainen poisto 13. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta Vuosina : Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno Ero Ero % - 53,8 Investointi- ja poistotason poikkeama johtuu osin rakennusten omahankintamenoa alentavista rahoitusosuuksista ja osin siitä, että tarkastelujaksoon ajoittuu poikkeuksellisen suuri poistonalainen investointihanke: Pohjanlinnan koulun peruskorjaus. Investointitaso jatkuu edelleen korkeana suurten peruskorjaushankkeiden myötä. Poistotaso tulee kasvamaan. 14. Selvitys tuottoihin ja kuluihin sisältyvistä pakollisten varausten muutoksista, jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä Ei muutoksia. 15. Selvitys olennaisista muihin tuottoihin sisältyvistä pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitoista ja olennaisista muihin toimintakuluihin sisältyvistä pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntitappioista Maa-alueiden myyntivoitto ,84 euroa. Asunto-osakkeen myyntivoitto ,74 euroa. 16. Yhteismäärät muihin rahoitustuottoihin sisältyvistä tuotoista, jotka on saatu osuuksista muissa yhteisöissä, jos ne ovat olennaisia Vatajankosken Sähkön kuntayhtymän kuntayhtymätuloutus ,00 euroa. 17. Erittely poistoeron muutoksista Ei ole. Tasetta koskevat liitetiedot vastaavia 18. Lainan liikkeeseen laskemisesta aiheutuneet kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset, jos tällaisia kuluja on aktivoitu Ei ole. 19. Arvonkorotusten periaatteet ja arvonmääritysmenetelmät Ei ole. 20. Jos korkomenoja on luettu hyödykkeen hankintamenoon, selvitys tilikaudella aktivoitujen korkomenojen määrästä Ei ole.125 Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti Pysyvät vastaavat tase-eräkohtaisesti Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset aineettomat oikeudet muut pitkävaikutteiset menot ennakkomaksut yhteensä maa- ja vesialueet rakennukset kiinteät rakenteet ja laitteet koneet ja kalusto muut aineelliset hyödyk. ennakkomaksut ja kesk.er.h. yhteensä osakkeet ja osuudet muut lainasaamiset yhteensä Poistamaton hankintameno , , , , , , , , , , , ,47 Lisäykset tilikauden aikana 1 990, , , , , , , , ,89 Rahoitusosuudet tilikaudella , ,00 Vähennykset tilikauden aikana , , , , , ,40 Siirrot erien välillä 0,00 0,00 Tilikauden poisto , , , , , , ,99 Arvonalennukset ja palautukset Poistamaton hankintameno , ,38 0, , , , , ,62 0, , , , , ,96 Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo , ,38 0, , , , , ,62 0, , , , , ,96 Olennaiset lisäpoistot Erittely lisäpoistoista126 125 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat tiedot 22, 23, 24. Tiedot tytäryhteisöistä, kuntayhtymistä ja yhteisyhteisöistä Tytäyhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt Nimi Kotipaikka Kunnan Konsernin omistusosuus omistusosuus Tytäryhteisöt Kankaanpään Yrityspalvelu Oy Kankaanpää 100,00 % 100,00 % Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy Kankaanpää 100,00 % 100,00 % Kankaanpään Asunnonhankinta Oy Kankaanpää 100,00 % 100,00 % Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy Kankaanpää 63,24 % 63,24 % Kuntayhtymät Vatajankosken Sähkön ky Kankaanpää 70,81 % 70,81 % Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitos ky Kankaanpää 49,46 % 49,46 % Satakunnan koulutus ky Kokemäki 6,92 % 6,92 % Satakuntaliitto Pori 4,85 % 4,85 % Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Pori 4,95 % 4,95 % Osakkuusyhteisöt As Oy Aarniokoskenkatu Kankaanpää 44,49 % 44,49 % Vatajankosken Sähkö Oy Kankaanpää 18,59 % 61,40 % Kiinteistö Oy Kankaanpään Virastokeskus Kankaanpää 26,00 % 26,00 % Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy Kankaanpää 45,12 % 45,12 % 25. Erikseen pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset tytäryhteisöiltä, kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä sekä osakkuus- ja muilta omistusyhteisöiltä Saamisten erittely Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset , ,10 Lainasaamiset , , , ,53 Muut saamiset Siirtosaamiset ,33 Yhteensä , , , ,96 Saamiset ky:ltä, joissa kunta on jäsenenä Myyntisaamiset , ,14 Lainasaamiset Muut saamiset ,00 Siirtosaamiset , ,20 Yhteensä 0, ,70 0, ,34 Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä Myyntisaamiset 1 077, ,00 Lainasaamiset ,00 Muut saamiset Siirtosaamiset 4 984,39 Yhteensä , ,89 0, ,39 Saamiset yhteensä , , , ,69127 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Pitkäaikaiset siirtosaamiset Menoennakot Etukäteen maksetut vuokrakulut Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä Kaupunki Konserni Lyhytaikaiset siirtosaamiset Tulojäämät Siirtyvät korot , , ,81 Kelan korvaus työterveyshuollosta , , ,56 EU-tuet ja avustukset Muut tulojäämät , , ,06 Tulojäämät yhteensä , , ,43 Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä , , , Rahoitusarvopapereista tase-erittäin jälleenhankintahintojen ja aktivoitujen hankintamenojen erotus Ei ole. vastattavia 28. Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä tilikauden aikana Oman pääoman erittely Kaupunki Konserni Peruspääoma , , , ,77 Lisäykset 0,00 0,00 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 0,00 0,00 Peruspääoma , , , ,77 Arvonkorotusrahasto ,00 0,00 0,00 0,00 Lisäykset 0,00 0,00 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 0,00 0,00 Arvonkorotusrahasto ,00 0,00 0,00 0,00 Muut omat rahastot , , , ,38 Kehittämisrahasto , ,00 0, ,00 Siirrot rahastoon 0,00 0,00 0,00 0,00 Siirrot rahastosta 0, ,00 0, ,00 Kehittämisrahasto ,00 0,00 0,00 0,00 Muut omat rahastot vähennys 0, , , ,19 Muut omat rahastot ,00 0, , ,19 Edellisten tilikausien ylijäämä , , , ,43 Muutokset yli/alijäämään 0,00 0, , ,16 Edellisten tilikausien ylijäämä , , , ,59 Tilikauden yli/alijäämä , , , ,02 Oma pääoma yhteensä , , , , Erittely poistoerosta Ei ole.128 Tase-erien mukaan eritelty tieto sellaisista pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvista veloista, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Pitkäaikaiset velat Erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua ( tai sen jälkeen) Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä ,00 Lainat muilta luotonantajilta (PSJK) Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Pitkäaikaiset velat yhteensä , ,00129 128 PITKÄAIKAISET OTTOLAINAT maksetun koron Lainan numero Lainanantaja alkupääoma nosto lyhennys loppupääoma maksettu korko keskik pain korko peruste keskik Danske Bank Oyj , , , ,70 eur3kk 0,72 % Danske Bank Oyj , , , ,93 eur1kk 0,66 % , , , ,63 0,69 % Länsi-Suomen Op , , , ,29 eur1kk 0,58 % Länsi-Suomen Op , , , ,09 eur3kk 0,92 % Länsi-Suomen Op , ,00 eur3kk 0,00 % , , , , ,38 0,72 % Handelsbanken , ,00 eur3kk 0,00 % Handelsbanken , ,00 eur3kk 0,00 % , ,00 0,00 % Nordea Pank Suomi , , , ,91 Nordea Prime 2,44 % , , , ,91 2,44 % Pohjola Pankki Oyj , ,00 0,00 849,39 eur6kk 0,85 % Pohjola Pankki Oyj , , , ,03 eur6kk 0,58 % , , , ,42 0,62 % 1079/08 Kuntarahoitus Oyj , , , ,73 eur6kk 0,45 % 12265/06 Kuntarahoitus Oyj , , , ,49 eur6kk(m 3,23) 3,51 % 12326/07 Kuntarahoitus Oyj , , , ,68 eur6kk 0,63 % 13211/08 Kuntarahoitus Oyj , , , ,38 kiinteä 2,96 % 13928,/09 Kuntarahoitus Oyj , , , ,19 euribor 12 kk 1,53 % 14168/09 Kuntarahoitus Oyj , , , ,82 euribor 12 kk 1,30 % 15374/11 Kuntarahoitus Oyj , , , ,07 k asti 2,14 % 15642/12 Kuntarahoitus Oyj , , , ,34 eur3kk 0,90 % 16038/12 Kuntarahoitus Oyj , , , ,83 eur6kk 1,27 % 16540/13 Kuntarahoitus Oyj , , ,09 eur3kk 1,09 % , , , , ,62 1,64 % Keva , ,00 0,00 681,63 eur6kk 0,68 % Keva , , , ,54 eur6kk 0,35 % Keva , , , ,52 eur6kk 0,46 % Keva (korkotuki) 3 908, ,76 0,00 0,00 eur6kk 0,00 % , , , ,69 0,45 % 12603/07 P-S Jätteidenk Oy , , , ,63 Kura vk 6 kk 0,38 % , , , ,63 0,38 % Yhteensä , , , , ,28 1,15 % Vuonna 2014 erääntyvät 2014 alkupääoma lyhennys loppupääoma 2530 Kotimaiset talletuspankit , , , Kuntarahoitus Oyj , , , Kuntien eläkevakuutus , , , Muut pitkäaikaiset velat , , ,02 Yhteensä , , ,02130 Erittely liikkeeseen lasketuista joukkovelkakirjalainoista Ei ole. 32. Erittely olennaisista pakollisiin varauksiin merkityistä eristä, jos se on tarpeen tase-erien selventämiseksi Ei tarpeen erillistä erittelyä. 33. Erikseen pitkä- ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä ja osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille Vieras pääoma Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Velat tytäryhteisöille Saadut ennakot Ostovelat , ,49 Muut velat Siirtovelat 398,67 Yhteensä 0, ,11 0, ,49 Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä Saadut ennakot 1 445,32 Ostovelat , ,20 Muut velat Siirtovelat ,45 Yhteensä 0, ,79 0, ,20 Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteysyhteisöille Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 Vieras pääoma yhteensä 0, ,90 0, , Maksuvalmiuden kannalta merkittävä sekkilimiitti jos taseeseen on merkitty luotollisen sekkivelan määrä Ei ole. 35. Vuokrakohteen lunastusvelka, jos sitä ei ole esitetty taseessa erillisenä Ei ole. 36. Erittely muut velat -erän jakautumisesta liittymismaksuihin ja muihin velkoihin, jos liittymismaksuja ei ole merkitty taseeseen erillisenä eränä Erillisenä eränä taseessa.131 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Lyhytaikaiset siirtovelat Menojäämät Kaupunki Konserni Palkkojen ja henk.sivukulujen jaksotus , , ,33 Korkojaksotukset , , ,59 Muut menojäämät , , ,35 Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä , , ,27 Siirtovelat yhteensä , , , Taseen ulkopuolella olevat huollettavien varat määräkokonaisuuksina, jotka noudattavat henkilön tietosuojasta annettuja säännöksiä Ei ole. 39. Elatustuen takautumissaatavien kunnan oman saatavakokonaismäärä ja siinä tapahtuneet muutokset Elatustuen takautumissaatavat siirtyneet 2009 PoSalle, joka ilmoittaa niissä tapahtuneet muutokset omassa tilinpäätöksessään. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 40. Velat, joista kunta on pantannut, kiinnittänyt tai muulla tavalla antanut vakuudeksi omaisuuttaan Ei ole.132 Vakuuksista, jotka kunta on muuten kuin em. kohdassa tarkoitetulla tavalla antanut puolestaan, yhteenlaskettu arvo vakuuslajeittain eriteltynä VASTUUT ANNETUT TAKAUKSET Lainansaaja Lainanantaja Lainan nro KVALT Alkupääoma mk Kankaanpään Asunnonhankinta Oy Valtiokonttori , , ,39 Kankaanpään Asunnonhankinta Oy Handelsbanken , , ,69 Kankaanpään Asunnonhankinta Oy Valtion Asuntorahasto , , ,98 Kankaanpään Asunnonhankinta Oy OKO , , ,25 Kankaanpään Asunnonhankinta Oy OKO , , ,40 Kankaanpään Asunnonhankinta Oy Nordea Pankki Oyj , ,01 Kiinteistö Oy Ruokopiha OKO , ,00 Kankaanpään Yrityspalvelu Oy Kuntarahoitus Oyj 11475/ , ,00 Kankaanpään Yrityspalvelu Oy OKO , ,00 Kankaanpään Yrityspalvelu Oy OKO , ,00 Jämi-Säätiö Nordea Pankki Suomi Oyj , ,00 Kankaanpään Yrityspalvelu Oy Kuntarahoitus Oyj 12602/ , ,00 Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy Kuntarahoitus Oyj 12603/ , ,00 Kankaanpään Yrityspalvelu Oy Länsi-Suomen OP , ,00 Kankaanpään Yrityspalvelu Oy Kuntarahoitus Oyj 14229/ , ,00 Kiinteistö Oy Sorvanmäki Kuntarahoitus Oyj 13702/ , ,00 Kiinteistö Oy Sorvanmäki Kuntarahoitus Oyj 16651/ , ,00 Kankaanpään Asunnonhankinta Oy Länsi-Suomen OP FI , ,21 Kankaanpään Yrityspalvelu Oy Länsi-Suomen OP FI , ,20 Kankaanpään Yrityspalvelu Oy Kuntarahoitus Oyj 15804/ , ,00 Kankaanpään Yrityspalvelu Oy Kuntarahoitus Oyj 14229/ , , ,13 Lainansaajittain yhteensä Kankaanpään Asunnonhankinta Oy ,93 Kiinteistö Oy Ruokopiha ,00 Kiinteistö Oy Sorvanmäki ,00 Kankaanpään Yrityspalvelu Oy ,20 Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy ,00 Jämi-Säätiö , , Vakuuksista, jotka kunta on antanut sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta, yhteenlaskettu arvo vakuuslajeittain eriteltynä Ei ole. 43. Yhteenlaskettu arvo kunnan antamista muista kuin kohdissa tarkoitetuista vakuuksista lajeittain eriteltynä Ei ole. Taseeseen sisältymättömistä vastuusitoumuksista ja vastuista eriteltävä 44. Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien jäljellä olevien määrien yhteissumma, jos se on merkittävä Ei merkittäviä leasingvuokrasopimuksia.133 Kunnan antamat vastuusitoumukset sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta Ei ole. 46. Muut kunnan antamat vastuusitoumukset Ei ole. 47. Muut kuntaa koskevat taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen Vakuutena kaatopaikan jälkihoitotoimenpiteiden suorittamisesta kaupunginvaltuusto on antanut ympäristölupaviranomaiselle (LoSyk) euron suuruisen sitoumuksen (kv ) Kooninkeitaan jäteaseman uuden jätteentäyttöalueen kasvukerroksen rakentamista ja jälkihoidon edellyttämää seurantaa varten omistamansa Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy:n puolesta. Arvonlisäveron palautusvastuu: investointisuunnitelma ei sisällä suunnitelmia, joiden perusteella arvonlisävero jouduttaisiin palauttamaan. Kankaanpään kaupungin osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuusta: Kankaanpää Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuista , ,88 Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista ,00 0,00 Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta , ,29 Takauskeskus voi myöntää takauksia ainoastaan riittävää vakuutta vastaan. Jäsenyhteisöt vastaavat yhdessä takauskeskuksen sellaisten menojen ja sitoumusten rahoituksesta, joita ei muuten saada katetuiksi, asukaslukujen suhteessa. Vuosina 2012 ja 2013 vakuudet ovat olleet riittävät eikä takauskeskuslain 10 :n mukaisia menoja tai sitoumuksia ole realisoitunut. 48. Henkilöstöä koskevat liitetiedot Henkilöstön määrä Vuoden 2013 lopussa Kankaanpään kaupungin palveluksessa oli 502 henkilöä. Tässä lukumäärässä ovat mukana sekä vakinaiset että viransijaiset. Suurin osa henkilöstöstä (81,2 %) oli vakinaisessa palvelussuhteessa. Vakinaisen henkilöstön määrä 1000 asukasta kohti oli 35,0 ( , ,0, ,3, ,8, ,6, ,6 ja ,5).134 133 Henkilöstön määrä palvelussuhdelajeittain Vakituiset kokoaikaiset Vakituiset osa-aikaiset Vakituiset sivutoimiset Määräaikaiset kokoaikaiset Määräaikaiset osa-aikaiset Määräaikaiset sivutoimiset Työllistetyt Oppisopimus 1 1 Yhteensä Vakituiset ja määrä-aikaiset Lukumäärä Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä Prosenttiosuus % Vakituiset 75,9 73,5 72,6 72,4 77,8 77,7 77,6 77,1 81,2 83,7 Määräaikaiset 24,1 26,5 27,4 27,6 22,2 22,3 22,4 22,9 18,8 16,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0135 134 Koko- ja osa-aikaiset Lukumäärä Kokoaikaiset Osa-aikaiset Yhteensä Prosenttiosuus % Kokoaikaiset 85,6 84,1 84,7 85,6 85,8 85,1 84,6 83,9 83,5 86,3 Osa-aikaiset 14,4 15,9 15,3 14,4 14,2 14,9 15,4 16,1 16,5 13,7 Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Henkilöstön hankinta Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on viime vuosina ollut, että avautuvat virat ja toimet pyritään täyttämään sisäisin siirroin. Luonnollista poistumaa on hyödynnetty järjestämällä tehtäviä uudelleen.136 135 Henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenne Henkilöstön keski-ikä Naiset Miehet Koko henkilöstö Koko maa ,69 47,21 45,69 45, ,94 45,05 45,50 45, ,85 48,01 46,22 45, ,27 47,86 46,64 45, ,03 47,47 46,35 45, ,84 47,96 46,30 45, ,48 48,44 46,90 45, ,35 48,37 46,76 Henkilöstön sukupuolirakenne % Naisia Miehiä ,50 18, ,30 18, ,85 17, ,13 21, ,71 22, ,99 21, ,99 21, ,92 20,08 Henkilöstö ikäryhmittäin ryhmä kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl % % % % % % % - 20 v ,0 0,5 1,0 0,6 0,6 0,4 0, v ,9 3,0 1,8 1,8 2,3 1,4 1, v ,6 5,4 3,4 4,9 6,2 5,4 6, v ,0 6,9 8,9 8,7 8,6 8,3 8, v ,5 10,4 10,1 9,8 9,6 9,9 9, v ,8 12,7 13,5 13,4 13,5 14,9 12, v ,0 17,6 16,5 15,7 15,6 14,0 13, v ,4 18,3 17,5 18,1 16,9 16,7 18, v ,4 16,7 17,7 15,7 13,7 16,7 17, v ,5 8,4 9,5 11,0 12,9 12,0 11, v ,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,4 0, ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0137 136 Vuorotteluvapaa, opintovapaa ja osa-aikalisä Vuorotteluvapaa Opintovapaa Osa-aikalisä Eläkkeelle siirtyminen Osa-aikaeläkkeellä vuoden lopussa oli yhteensä 17 henkilöä (2012 5, , , ja hlöä) ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä 6 henkilöä (2011 6, , ja hlö).138 137 Henkilötyövuodet Muutos % ed. vuodesta Vakituiset 414,33 409,04-1,28 Määräaikaiset 93,32 89,77-3,80 Yhteensä 507,65 498,81-1,74 Henkilötyövuodet = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100) Vuonna 2013 työ- tai virkasuhteita oli yhteensä 716. Vuonna 2012 työ- ja virkasuhteita oli yhteensä 773. Henkilöstökustannukset Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Henkilöstömenot yhteensä Muutos % edellisestä vuodesta Palkat ja palkkiot 8,9 2,3 2,5 0,9 Henkilöstösivukulut 10,5 11,1 0,7 1,5 Henkilöstömenot yhteensä 9,2 4,5 2,1 1,0 Sairauspoissaolot Sairauspoissaoloihin on laskettu sairaudesta ja työtapaturmista johtuvat poissaolot. Sairastumisriskin suhteessa kunnat jakautuvat matalan, kohtalaisen ja korkean riskin kuntiin. Matalan riskin kunnissa sairauspäiviä on 10-15, kohtalaisen riskin kunnissa ja korkean riskin kunnissa päivää tehtyä työvuotta kohti. Kankaanpää kuuluu näin ollen matalan riskin kuntiin. 139 138 140 139 Kehityskeskustelut Kehityskeskustelu käydään säännöllisesti 1-2 kertaa vuodessa esimiehen ja työntekijän/viranhaltijan välillä. Sen tarkoituksena on parantaa suoritusta ja avointa kommunikaatiota koko organisaatiossa. Kehityskeskustelu on osa johtamisjärjestelmää ja tukee esimies - työntekijäyhteistyötä. Näytä lisää
TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota Lisätiedot Vakinaiset palvelussuhteet
LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset Lisätiedot Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate Lisätiedot Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen
KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan Lisätiedot LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013
TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014 Lisätiedot TASEKIRJA 2012 TILINPÄÄTÖS
TASEKIRJA 2012 TILINPÄÄTÖS Valtuusto piti kokouksensa 16.6.2012 torilla. Kuvaaja Eve Toivola 1 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 1.1 Kaupunginjohtajan Lisätiedot YH Asteri yhdistys YH14
Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee Lisätiedot TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010
TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 % Lisätiedot TASEKIRJA 2009 TILINPÄÄTÖS. Kaija ja Heikki Siren: Kankaanpään kaupungintalo. Kuva Maija Anttila
TASEKIRJA 2009 TILINPÄÄTÖS Kaija ja Heikki Siren: Kankaanpään kaupungintalo. Kuva Maija Anttila 1 Sisällyslyettelo Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 1.1 Kaupunginjohtajan Lisätiedot Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli
TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos Lisätiedot TASEKIRJA 2010 TILINPÄÄTÖS
TASEKIRJA 2010 TILINPÄÄTÖS 1 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... Lisätiedot Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit
TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot Lisätiedot UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys Lisätiedot TASEKIRJA 2011 TILINPÄÄTÖS
TASEKIRJA 2011 TILINPÄÄTÖS SAMK Kuvataiteen tekemä lumiveistos Herran kirjasto 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. 1 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... Lisätiedot VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017
1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys Lisätiedot Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18
3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet Lisätiedot TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013
TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi Lisätiedot ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015
1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä Lisätiedot Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit
Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) Lisätiedot Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta
Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin Lisätiedot TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan Lisätiedot Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7 Lisätiedot OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015
T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt Lisätiedot Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen
Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627 Lisätiedot LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO
LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN Lisätiedot Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli
TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten Lisätiedot Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.
Hattula Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden tarkastelua Riitta Ekuri 24.4.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013 luvut tilinpäätösaikataulut Lisätiedot KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus
Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain Lisätiedot VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla Lisätiedot Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu
Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan Lisätiedot Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti