Source: http://docplayer.pl/62369485-Zarzad-powiatu-slupskiego.html
Timestamp: 2020-02-18 09:01:50+00:00
Document Index: 103143602

Matched Legal Cases: ['art. 184', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art.5', 'art.5', 'art.5', 'art. 184', 'art.5', 'art.5', 'art.5', 'art.5', 'art.5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5']

3 Załącznik nr 1 do uchwały nr 44/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2012 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2012 r.
4 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY Zestawienie wyników finansowych Powiatu Słupskiego za 2011 roku Dochody Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia w 2011 roku Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów w 2011 roku Struktura dochodów w 2011 roku według działów klasyfikacji budżetowej Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2011 roku według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe Realizacja dochodów Skarbu Państwa w 2011 roku Wydatki Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2011 roku według rodzaju wydatku z podziałem na bieżące i majątkowe Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2011 roku według działów klasyfikacji budżetowej Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2011 roku wg pełnej klasyfikacji budżetowej, z podziałem na grupy wydatków Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Słupskiego jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2011 roku Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2011 roku Wydatki inwestycyjne zrealizowane z budżetu Powiatu Słupskiego w 2011 roku Wykaz wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją wieloletniego planu inwestycyjnego w 2011 roku Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2011 roku Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w 2011 roku... 67
5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w 2011 roku Wykaz usług remontowych ( 4270) realizowanych przez jednostki budżetowe Powiatu Słupskiego w 2011 roku Wydatki osobowe oraz wydatki na utrzymanie jednostek w 2011 roku wykonanie WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ OPISOWA Informacja dotycząca zmian w budżecie Powiatu Słupskiego w toku wykonywania budżetu Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2011 roku Dochody bieżące Dochody majątkowe Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2011 r Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2011 roku Wydatki inwestycyjne związane z realizacją wieloletniego planu inwestycyjnego Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za 2011 rok Zobowiązania i należności Powiatu Słupskiego za 2011 rok Zobowiązania w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Słupskiego Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego Wykonanie przychodów i rozchodów w 2011 roku Informacja o stanie zadłużenia Wykonanie planu finansowego instytucji kultury Podsumowanie wykonania budżetu za 2011 rok
6 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO ZA 2011 ROK DANE OGÓLNE O BUDŻECIE Budżet Powiatu Słupskiego na 2011 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2010 roku uchwałą nr III/15/2010 Rady Powiatu Słupskiego w następujących kwotach: DOCHODY WYDATKI NADWYŻKA PRZYCHODY ROZCHODY zł zł zł zł zł Na dzień 31 grudnia 2011 roku w wyniku zmian po stronie dochodów i wydatków budżet Powiatu ukształtował się następująco: DOCHODY WYDATKI DEFICYT PRZYCHODY ROZCHODY zł zł zł zł zł Zaplanowane na 2011 rok dochody powiatu w wysokości zł zostały wykonane w kwocie ,50 zł, co stanowi w 100,18 %. Zaplanowane na 2011 rok wydatki powiatu w wysokości zł zostały wykonane w kwocie ,46 zł, co stanowi 98,4 %. Zaplanowany na 2011 r. deficyt budżetu powiatu w wysokości zł zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości ,04 zł. Zaplanowane przychody w wysokości zł zrealizowano w wysokości ,88 zł, co stanowi 100%. Zaplanowane rozchody w wysokości zł zrealizowano w kwocie ,16 zł, co stanowi 100%.
7 5 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY 1. Zestawienie wyników finansowych Powiatu Słupskiego za 2011 roku Tabela nr 1 Lp. Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % (5:4) DOCHODY , , ,50 100,18 I. bieżące , , ,70 100,21 majątkowe , , ,80 100,04 WYDATKI , , ,46 98,40 II. bieżące , , ,33 98,60 majątkowe , , ,13 97,56 III. NADWYŻKA/DEFICYT , , ,04 - IV. PRZYCHODY , , ,88 100,00 V. ROZCHODY , , ,16 100,00 Z analizy realizacji budżetu powiatu za 2011 rok wynika, że wskaźnik wykonania dochodów wynosi 100,2% i w porównaniu do analogicznego okresu z 2010 roku jest w minimalnym stopniu wyższy o 0,4 punkty procentowe. Dochody bieżące wykonano w 100,2% i porównując do 2010 roku zauważalny jest ich wzrost o zł, tj. o 12,3%. W znacznym stopniu wzrosły dochody własne, zwłaszcza podatek dochodowy od osób fizycznych, którego wzrost w porównaniu do roku 2010 wynosi zł (zarówno w roku 2009 i 2010 zanotowano wyraźny ich spadek), następnie wpływy z różnych opłat o kwotę ,04 zł (dochody za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty z tytułu czynności geodezyjnych), dochody z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych wzrost o ,31 zł oraz kolejno dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o ,40 zł, wpływy z usług ,71 zł (od mieszkańców DPS) oraz dochody związane z realizacją zadań Skarbu Państwa ,19 zł (odpis 5 i 25%). Natomiast dochody majątkowe kształtują się kwotowo na podobnym poziomie co w roku 2010, różnica wynosi zaledwie 1 219,75 zł (rok ,80 zł, rok ,05 zł).
8 6 Wydatki wykonano w 98,4% i w porównaniu do analogicznego okresu z 2010 roku ich wykonanie jest wyższe o 0,8%. Wydatki bieżące wzrosły o ,12 zł. Przyczyną tej sytuacji jest między innymi znaczny wzrost wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg o ,23 zł, wzrost wydatków na Domy Pomocy Społecznej o ,37 zł, wydatków na obsługę długu ,51 zł, wydatków na składki zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wzrost o ,12 zł. W wyniku uzyskania wyższych dochodów od wydatków budżet powiatu za 2011 rok zamknął się nadwyżką w wysokości ,04 zł. W 2011 roku zaciągnięto kredyt w wysokości ,00 zł, w tym: w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Gdańsku kwotę zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz w Banku PKO SA Oddział w Słupsku ,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej, który spłacono 30 czerwca 2011 roku zgodnie z umową. Banki zostały wyłonione w drodze przetargu. Spłaty zaciągniętych kredytów są zobowiązaniami niewymagalnymi.
9 7 Schemat nr 1 Porównanie planu i realizacji wyników finansowych za 2011 rok REALIZACJA PLAN DOCHODY , ,00 dochody bieżące , ,00 dochody majątkowe , ,00 WYDATKI , ,00 wydatki bieżące , ,00 wydatki majątkowe , ,00 DEFICYT/NADWYŻKA , ,04 PRZYCHODY , ,00 ROZCHODY , ,00
10 8 2. DOCHODY 2.1. Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia w 2011 roku Tabela nr 2 Lp. Wyszczególnienie Plan na 2011 % udział Wykonanie za % w wykonaniu 2011 rok wykonania ogółem 1 DOCHODY WŁASNE , ,79 100,91 31,37 2 DOTACJE , ,61 99,69 31,36 3 SUBWENCJE , ,00 100,00 33,58 4 ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ , ,10 99,85 3,69 5 OGÓŁEM , ,50 100,18 100,00 Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia na dochody: własne, dotacje celowe, subwencje i środki pozyskane z innych źródeł kształtuje się następująco: dochody własne 31,37 % dotacje 31,36 % subwencje 33,58 % środki pozyskane z innych źródeł 3,69 %
11 Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów w 2011 roku Wyszczególnienie Plan na Wykonanie za 2011 rok % wykonania Tabela nr 3 % udział w wykonaniu ogółem DOCHODY WŁASNE: , ,79 100,91 31,37 podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych , ,00 101,70 11, , ,74 121,76 0, wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,25 98,17 2, wpływy w z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpływy z opłat za koncesje i licencje wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych 6 060, ,05 100,00 0, , ,00 104,56 0, , ,12 100,01 0, , ,88 100,00 0, , ,00 100,00 0, , ,22 66,63 0, wpływy z różnych opłat , ,65 101,24 4, dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dochody ze zbycia praw majątkowych , ,37 101,26 0,90 182,00 182,25 100,14 0, , ,37 105,13 0, , ,00 100,00 5,02
12 wpływy z usług , ,37 99,24 5, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,24 102,27 0, pozostałe odsetki , ,49 124,32 0, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 100,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,73 91,48 0, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,25 101,01 0,67 zleconych ustawami 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,81 0,00 0, DOTACJE: , ,61 99,69 31,36 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w , ,87 97,99 1,53 art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w , ,01 87,40 0,12 art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania , ,59 99,99 9,33 zlecone ustawami realizowane przez powiat dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst , ,00 99,88 7, , ,70 91,69 0,07
13 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zdań bieżących dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , ,31 98,99 3, , ,00 100,00 0, , ,17 100,00 5, , ,96 100,00 3, , ,00 100,00 0,66 SUBWENCJE: , ,00 100,00 33, uzupełnienie subwencji ogólnej , ,00 100,00 0, część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ: środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100,00 19, , ,00 100,00 9, , ,00 100,00 4, , ,10 99,85 3, , ,32 98,33 0,34
14 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , ,00 100,00 2, , ,97 99,05 0, , ,00 100,00 0, , ,81 100,00 0,72 Dochody razem: , ,50 100,18 100,00 Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowią: subwencja (33,58 %), następnie dochody własne (31,37 %) oraz dotacja (31,36 %). Natomiast środki pozyskane z innych źródeł ukształtowały się na poziomie 3,69 %. Porównując, w roku 2010 w strukturze dochodów najistotniejszą pozycję stanowiła dotacja (37,0 %), następnie subwencja (35,8 %) i dochody własne (23,1 %). Środki pozyskane z innych źródeł w 2010 roku stanowiły 4,1 %. Z powyższego wynika spadek dotacji o 5,64 punktów procentowych, spadek subwencji o 2,22 %, natomiast wzrost dochodów własnych o 8,27% i spadek o 0,09 % środków pozyskanych z innych źródeł. Schemat nr 2 przedstawia strukturę dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2011 roku.
15 13 Schemat nr 2 Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2011 roku ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 3,69 % SUBWENCJE 33,58% DOCHODY WŁASNE 31,37% DOTACJE 31,36%
16 Struktura dochodów w 2011 roku według działów klasyfikacji budżetowej Tabela nr 4 Dz. Treść Plan po zmianach Wykonanie w zł Wskaźnik % wykonania % do wykonania ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,11 98,70 0, Leśnictwo , ,32 98,33 0, Rybołówstwo i rybactwo , ,00 100,00 5, Transport i łączność , ,37 99,98 11, Gospodarka mieszkaniowa , ,60 101,78 1, Działalność usługowa , ,19 101,76 2, Administracja publiczna , ,95 99,96 0,43 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 399,00 398,36 99,84 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,99 101,75 14, Różne rozliczenia , ,34 100,06 33, Oświata i wychowanie , ,00 99,95 0, Ochrona zdrowia , ,04 100,00 9, Pomoc społeczna , ,25 99,53 13, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,05 99,21 6, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,97 96,59 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,96 99,07 0,56 OGÓŁEM: , ,50 100,18 100,00
17 15 Wykonanie planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco: gospodarka mieszkaniowa 101,78 %, w 2010 roku 102,9% działalność usługowa 101,76 %, w 2010 roku 123,1% dochody od osób prawnych, od osób 101,75 % w 2010 roku 98,8% fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem różne rozliczenia 100,06 %, w 2010 roku 100,0 % ochrona zdrowia 100,0 % w 2010 roku 100,2 % rybołówstwo i rybactwo 100,00 % w 2010 roku 0 Pozostałe dochody wykonano nieznacznie poniżej 100%. Porównując strukturę wykonanych dochodów w poszczególnych działach 2011 roku do roku 2010, należy stwierdzić, że w grupie dochodów od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem, dochody wzrosły o 2,95%, z działalności usługowej zmalały o 21,34%, natomiast pozostałe są na zbliżonym poziomie. W strukturze dochodów najistotniejsze dochody osiągnięto w dziale 758 Różne rozliczenia 33,67%, kolejno w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 14,24%, w dziale 852 Pomoc społeczna 13,25%, w dziale 600 Transport i łączność 11,78%. Dla porównania w 2010 roku najistotniejsze dochody osiągnięto w dziale 758 Różne rozliczenia 35,8 %, kolejno w dziale 600 Transport i łączność 17,7%, w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 14,3%, w dziale 852 Pomoc społeczna 13,6%.
18 16 Szczegółową realizację dochodów budżetu Powiatu Słupskiego za 2011 rok przedstawia tabela nr Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2011 roku według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe Dochody bieżące Tabela 5 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej na 2011 rok Plan po zmianach Wykonanie Wskaźnik % (7:8) 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,11 98, Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,99 98, , , ,99 98, Melioracje wodne 0, , ,12 100, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0, , ,12 100, Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 0,00 10,00 10,00 100, Pozostałe odsetki 0,00 10,00 10,00 100, Leśnictwo , , ,32 98, Gospodarka leśna , , ,32 98, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,32 98, Transport i łączność , , ,86 99, Drogi publiczne powiatowe , , ,86 99, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , ,83 100, Wpływy z różnych opłat , , ,86 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0, , ,18 96, Pozostałe odsetki 1 000, , ,60 124, Wpływy z różnych dochodów , , ,39 86, Gospodarka mieszkaniowa , , ,98 101, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,98 101, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , , ,05 100,00
19 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,89 102, Pozostałe odsetki , , ,02 110, Wpływy z różnych dochodów 4 000, , ,64 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,13 100, , , ,25 101, Działalność usługowa , , ,19 101, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 100, , , ,00 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,84 102, Wpływy z różnych opłat , , ,73 102, Wpływy z usług ,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 0, , ,11 110, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,00 99,51 0,00 0,00 50,00 0, Nadzór budowlany , , ,35 99, Wpływy z różnych dochodów 0,00 68,00 75,00 110, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,35 99,99 0,00 85,00 85,00 100, Pozostała działalność , , ,00 83, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 83, Administracja publiczna , , ,42 99, Urzędy wojewódzkie , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 100,00
20 Starostwa powiatowe , , ,10 99, Wpływy z różnych opłat , , ,80 99, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000, , ,55 100, Pozostałe odsetki 0,00 17,00 34,29 201, Wpływy z różnych dochodów 6 000, , ,46 99, Kwalifikacja wojskowa , , ,12 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , ,12 99, , , ,00 100, Komisje egzaminacyjne 500,00 244,00 244,00 100, Wpływy z różnych opłat 500,00 244,00 244,00 100,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0, , ,20 100, Wpływy z usług 0, , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, , ,20 100,00 0,00 399,00 398,36 99, Obrona cywilna 0,00 399,00 398,36 99, Pozostałe odsetki 0,00 66,00 65,55 99, Wpływy z różnych dochodów 0,00 333,00 332,81 99, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,99 101, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,25 98, Wpływy z opłaty komunikacyjnej , , ,25 98, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0, , ,00 104, Wpływy z opłat za koncesje i licencje 3 900, , ,00 100, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,74 102, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 101, Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,74 121, Różne rozliczenia , , ,34 100,06
21 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,00 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0, , ,00 100, Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 0, , ,00 100,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , , ,34 129, Pozostałe odsetki , , ,34 129,42 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Oświata i wychowanie , , ,10 99, Gimnazja specjalne 0,00 36,00 36,00 100, Wpływy z różnych opłat 0,00 36,00 36,00 100, Licea ogólnokształcące , , ,30 101, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,80 101, Wpływy z różnych dochodów 250, , ,80 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,70 98, Szkoły zawodowe , , ,80 98, Wpływy z różnych opłat 520,00 425,00 425,00 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,47 96, Pozostałe odsetki 0,00 104,00 106,27 102, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 1 000, , ,09 106, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , ,97 100, Pozostała działalność 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 0,00 956,00 956,00 100,00
22 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , ,00 100, Ochrona zdrowia , , ,00 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 100, , , ,00 100, Pomoc społeczna , , ,25 99, Placówki opiekuńczo wychowawcze , , ,28 93, Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo wychowawczych i w rodzinach zastępczych , , ,56 70, Pozostałe odsetki 1 800, , ,42 84, Wpływy z różnych dochodów 0, ,00 494,10 39, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,20 95, Domy pomocy społecznej , , ,99 99, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 680, , ,20 100, Wpływy z usług , , ,67 99, Pozostałe odsetki 0,00 22,00 21,86 99, Wpływy z różnych dochodów 2 679, , ,26 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , , ,00 99, Rodziny zastępcze , , ,22 91, Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo wychowawczych i w rodzinach zastępczych 6 000, , ,66 57, Pozostałe odsetki 700,00 700,00 391,38 55, Wpływy z różnych dochodów 3 000, , ,07 91, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,11 91, Powiatowe centra pomocy rodzinie 500, , ,76 60, Wpływy z różnych dochodów 500,00 500,00 220,76 44, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 0, , ,00 60,78
23 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,05 99, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 100, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , ,33 82, Wpływy z różnych dochodów , , ,33 82, Powiatowe urzędy pracy , , ,58 100, Wpływy z różnych dochodów 1 140, , ,58 115, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,00 100, , , ,00 100, Pomoc dla repatriantów 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0, , ,00 100, Pozostała działalność , , ,14 97, Pozostałe odsetki 1 000, , ,65 215, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,67 97, , , ,01 87,40 0,00 0,00 0,81 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,77 96, Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze , , ,21 112, Wpływy z różnych opłat , , ,35 116,47
24 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000, , ,68 106, Wpływy z usług , , ,97 115, Wpływy z różnych dochodów 1 000, , ,21 96, Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 228, , ,78 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 228, , ,78 100, Młodzieżowe ośrodki socjoterapii , , ,78 93, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 991, , ,60 114, Wpływy z usług , , ,73 92, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 19,00 19,00 100, Wpływy z różnych dochodów 730, , ,45 103, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,96 99, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,96 99, , , ,05 100, Wpływy z różnych opłat , , ,91 99,07 Dochody bieżące razem: , , ,70 100,21 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i , , ,85 97,46
25 23 Dochody majątkowe Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej na 2011 rok Plan po zmianach Wykonanie Wskaźnik % ( 7:6) 050 Rybołówstwo i rybactwo , , ,00 100, Pozostała działalność , , ,00 100, Dochody ze zbycia praw majątkowych , , ,00 100, Transport i łączność , , ,51 100, Drogi publiczne powiatowe , , ,51 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , , ,14 102, , , ,13 100, , , ,96 100,00 0, , ,00 100, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0, , ,28 100, Gospodarka mieszkaniowa , , ,62 105, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,62 105, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0,00 182,00 182,25 100, , , ,37 105, Działalność usługowa 0, , ,00 100, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 0, , ,00 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , ,00 100, Administracja publiczna 0, , ,53 100, Starostwa powiatowe 0, , ,53 100,00
26 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0, , ,53 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0,00 0,00 0, Zarządzanie kryzysowe ,00 0,00 0,00 0, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie 0, , ,90 100, Szkoły zawodowe 0, , ,90 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , ,90 100, Ochrona zdrowia , , ,04 100, Pozostała działalność , , ,04 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , ,04 100, , , ,00 100, , , ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , ,20 99, Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze 0, , ,20 99, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , ,20 99,93 Dochody majątkowe razem: , , ,80 100,04 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i , , ,17 100,00 Dochody ogółem: , , ,50 100,18 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i , , ,02 99,29
27 25 Lp. Treść Kwota planowana Kwota wykonana % wykonania % udziału wykonania w wykonaniu ogółem 1. Dochody bieżące , ,70 100,21 84,54 2. Dochody majątkowe , ,80 100,04 15,46 Ogółem: , ,50 100,18 100,00 Zaplanowane w wysokości ,00 zł dochody zostały zrealizowane w 100,18 %, tj. w wysokości ,50 zł, w tym: dochody bieżące ,70 zł, co stanowi 100,21 % zaplanowanych dochodów i 84,54 % dochodów ogółem, dochody majątkowe ,80 zł, co stanowi 100,04 % zaplanowanych dochodów i 15,46 % dochodów ogółem. Wykonane dochody w roku 2011 wzrosły ogółem o 10,21 punkty procentowe w porównaniu do roku 2010, w tym: dochody bieżące wzrosły o 12,27 punktów procentowych, dochody majątkowe kształtują się na podobnym poziomie, różnica wynosi zaledwie 1 219,75 zł.
28 Realizacja dochodów Skarbu Państwa w 2011 roku Dział Rozdzia ł W y s z c z e g ó l n i e n i e plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Tabela nr 6 Wskaźnik % ( 7 : 6 ) GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,71 166, Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , , ,71 166, , , ,37 118, Wpływy z różnych opłat 200,00 200,00 43,03 21, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,10 107, , , , , , , , , Pozostałe odsetki , , ,27 193, Wpływy z różnych dochodów 1 000, ,00 236,50 23, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0,00 0, , Opracowania geodezyjne i kartograficzne Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 0, ,00 0,00 0, , Nadzór budowlany 0,00 0, , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 0, , Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 52,80 Razem ,71 167,14 Zaplanowane dochody Skarbu Państwa wykonano w 167,14 %.
29 27 3. WYDATKI 3.1. Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2011 roku według rodzaju wydatku z podziałem na bieżące i majątkowe Tabela nr 7 Lp. Rodzaj wydatków Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania % udziału w wykonaniu ogółem WYDATKI BIEŻĄCE w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,33 98,60 80, , , ,91 95,12 4, , , ,63 99,85 40, , , ,10 98,24 25,89 dotacje , , ,78 97,82 6,72 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,89 93,11 1,84 wydatki na obsługę długu , , ,02 94,08 1,92 WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i , , ,13 97,56 19, , , ,59 99,98 6,54 OGÓŁEM , , ,46 98,40 100,00 Struktura wydatków kształtuje się następująco: wydatki bieżące 80,64 % wydatków wykonanych ogółem, wydatki majątkowe 19,36 % wydatków wykonanych ogółem. Wykonanie wydatków bieżących według struktury w porównaniu do roku 2010 wzrosło o 6,36 punktów procentowych, natomiast wydatków majątkowych zmniejszyło się o 8,9 punktów procentowych.
30 28 Schemat nr 3 W strukturze wydatków ogółem najistotniejszą pozycję stanowią: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (40,12%) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (25,89%), a także pozostałe wydatki majątkowe (12,82%). Wpływ na strukturę wydatków mają również dotacje (6,72%) i wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (6,54%) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (4,14%). Porównując, w 2010 roku w strukturze wydatków również najistotniejszą pozycje stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane (47,7%) oraz wydatki na realizacje ich statutowych zadań (16,6%). Z powyższego wynika spadek o 7,58% w strukturze ogółem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wzrost wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o 9,29%.
31 Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2011 roku według działów klasyfikacji budżetowej Dz. Treść Plan po zmianach Wykonanie Wskaźnik % wykonania Tabela nr 8 % do wykonania ogólnego 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,99 98,62 0, Leśnictwo , ,68 97,82 0, Transport i łączność , ,25 99,67 24, Gospodarka mieszkaniowa , ,61 94,89 0, Działalność usługowa , ,31 94,86 1, Administracja publiczna , ,37 98,00 11, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa , ,57 99,25 0, Obsługa długu publicznego , ,15 93,70 1, Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,72 98,95 14, Ochrona zdrowia , ,18 99,99 9, Pomoc społeczna , ,04 98,02 21, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,82 98,11 7, , ,56 99,75 6, , ,10 97,46 0, , ,22 96,06 0, Kultura fizyczna i sport , ,89 98,76 0,06 OGÓŁEM , ,46 98, Z powyższego zestawienia wynika, że najwięcej środków budżetowych pochłania transport i łączność (24,24%), oświata z edukacją (21,48%), pomoc społeczna (21,22%) oraz administracja publiczna (11,44%). Wysoki wskaźnik w strukturze wydatków w dziale Transport i łączność wynika z realizacji zadań inwestycyjnych.
32 Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2011 roku wg pełnej klasyfikacji budżetowej, z podziałem na grupy wydatków Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej na 2011 rok Plan po zmianach Wykonanie za 2011 rok Tabela nr 9 Wskaźnik % (6:5) ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,99 98, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , , ,99 98,62 z tego: wydatki bieżące , , ,99 98,62 w tym: wydatki jednostek budżetowych , , ,99 98,62 z tego: -wydatki związane z realizacją , , ,99 98,62 ich statutowych zadań zakup usług pozostałych , , ,99 98, LEŚNICTWO , , ,68 97, Gospodarka leśna , , ,32 98,33 z tego: wydatki bieżące , , ,32 98,33 w tym: - świadczenia na rzecz osób , , ,32 98,33 fizycznych różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,32 98, Nadzór nad gospodarką leśną , , ,36 94,14 z tego: wydatki bieżące , , ,36 94,14 w tym: wydatki jednostek budżetowych , , ,36 94,14 z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 94, wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 94,63 - wydatki związane z realizacją , , ,36 93,11 ich statutowych zadań zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,35 81, zakup usług pozostałych , , ,01 99, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,25 99, Drogi publiczne powiatowe , , ,37 99,68 z tego: 1. wydatki bieżące , , ,32 99,97 w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych , , ,32 99,97 z tego: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,32 99, zakup materiałów i wyposażenia , , ,45 99, zakup energii 2 500, , ,43 94, zakup usług remontowych , , ,02 99, zakup usług pozostałych , , ,87 100, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 100, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0, , ,55 99,99 2) dotacje na zadania bieżące , , ,00 100, dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami , , ,00 100,00 samorządu terytorialnego 2. wydatki majątkowe , , ,05 99, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki inwestycyjne jednostek , , ,25 99,31 budżetowych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 99,97