Source: http://docplayer.fi/496018-Kouvolan-kaupungin-tilinpaatos.html
Timestamp: 2017-07-21 11:27:01+00:00
Document Index: 3221316

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko ']

Kouvolan kaupungin. tilinpäätös - PDF
Kouvolan kaupungin. tilinpäätös
Download "Kouvolan kaupungin. tilinpäätös"
1 Kouvolan kaupungin tilinpäätös 20102 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia/laskenta3 Kaupunginjohtajan katsaus KOUVOLAN VUODEN 2010 TULOS ON ENNAKOITUA PAREMPI Talouden kehitysnäkymät vaikeutuvat lähivuosina Kouvolan kaupungin tilinpäätös vuodelle 2010 on ennakkotietojen mukaan odotettua parempi. Toiminnan tulos ennen varauksia ja rahastosiirtoja on noin 2,8 miljoonaa euroa positiivinen. Tulos sisältää satunnaisia tuottoja noin 2,1 miljoonaa euroa. Vuosikate on noin 19,1 miljoonaa euroa. Vuosikate kattaa poistoista noin 104 prosenttia. Tulosta voidaan pitää olosuhteisiin nähden hyvänä. Ennakoitua paremman tuloksen taustalla on useampia syitä. Kunnallisveron tuotto oli jako osuuden muutoksen takia selvästi odotettua suurempi. Toimintatuotot olivat arvioitua suuremmat. Kaupunki sai lisäksi ylimääräisiä kertaluonteisia omaisuuden myyntituloja. Tietoisuus talouden haasteista on organisaatiossa parantunut ja henkilöstö on osaltaan kantanut vastuuta talouden tervehdyttämisestä. Toimintakate jäi selvästi talousarvioon varatun summan alapuolelle. Vapaaehtoiset talkoovapaat ovat tuoneet säästöjä. Hyvästä tuloksesta huolimatta Kouvolan talouden näkymät ovat haastavat. Perusongelmana on edelleen tulojen ja menojen rakenteellinen epätasapaino. Teollisuuden rakennemuutos on heikentänyt Kouvolan tulopohjaa pysyvästi samalla kun väestön ikääntyminen ja lainsäädännön uudet vaatimukset kasvattavat sosiaali ja terveydenhuollon menoja. Sopeutustarpeen arvioidaan olevan 2016 loppuun mennessä noin kolmen veroprosentin luokkaa, mikäli rakenteellisia uudistuksia ei saada nopeasti liikkeelle. Verotulojen jako osuuden muutos positiivinen yllätys Kunnallisveron tuotto kasvoi ennakoitua suuremmaksi, kun verohallinto muutti viime vuoden lopussa kuntien ja valtion välistä verotulojen jako osuutta. Muutos yllätti positiivisella tavalla koko kuntakentän. Kouvolan verotulojen toteutuma oli 5,6 miljoonalla yli budjetoidun. Kaupungin tulokehitys oli muutenkin ennakoitua parempi. Syynä oli mm. omaisuuden myyntitulojen kasvaminen. Kaupungin taksojen harmonisointi ja säädösten uudistuminen ovat vaikeuttaneet toimintatuottojen arviointia. Mm. harkinnanvaraisia tukia ja avustuksia eri kehittämisprojekteihin on saatu arvioitua enemmän. Menokehityksen hallinta on parantunut Menokehityksen ennakointi tuottaa toimialoille yhä vaikeuksia. Kaupungin toimintakate oli noin 418 miljoona euroa, joka alitti peruskaupungin osalta muutetun talousarvion noin 11,6 miljoonalla eurolla. Kaupungin henkilöstömenot säilyivät muutetun talousarvion tasolla. Vuodelle 2010 suunnitellut lomautukset eivät toteutuneet, mutta vapaaehtoiset talkoovapaat paransivat tulosta noin miljoonalla eurolla. Myös ostopalveluissa kertyi säästöä. Kaupungin nettoinvestoinnit olivat 28,0 miljoonaa euroa. Investointitaso jäi selvästi budjetoitua tasoa alemmaksi. Velkamäärän kasvu pysähtyi Kaupungin velkaantuminen jäi ennakoitua pienemmäksi. Velkamäärä oli vuoden lopussa noin 123,2 miljoonaa euroa, ts euroa asukasta kohti. Velkamäärän kehitykseen vaikutti erityisesti investointien jääminen budjetoitua alemmalle tasolle. Suhteellisen alhainen velkataso parantaa tulevien työpaikka tai palveluinvestointien rahoittamisen edellytyksiä.4 Talouden kehitysnäkymät vaikeutuvat Hyvästä tuloksesta huolimatta Kouvolan talouden näkymät ovat haastavat. Julkisen talouden kestävyysvaje on miljardin tasolla. Seuraava hallitus joutuu arvioimaan eri toimenpiteitä vajeen kattamiseksi, eikä kuntatalouteen ole odotettavissa valtion taholta helpotusta. Väestön ikääntymisestä ja huoltosuhteen heikkenemisestä johtuva kuntatalouden keskimääräinen kestävyysvaje on 2010 luvun loppuun mennessä kolmen veroprosentin luokkaa. Kouvolassa sopeutustarve on teollisuuden rakennemuutoksen, työpaikkamenetysten ja väestötappion takia tätäkin suurempi. Lyhyellä aikavälillä kaupungin talouteen vaikuttavat mm. kuntasektorin palkkaratkaisut, jotka nostavat v menoja keskimäärin 1,3 prosenttia. Sairaanhoitopiiri esittää vuoden 2010 alijäämiä kuntien katettavaksi. Kouvolan osuus vuoden 2010 alijäämästä on noin 2 miljoonaa euroa. Kuntien yhdistymisen myötä saatujen yhdistymisavustusten viimeinen osuus maksetaan vuonna 2011, jolloin tulot pienenevät 3,9 miljoonaa euroa. Valtionosuuksien kompensaatio poistuu 2014 ja tästä aiheutuu noin 2,1 miljoonan euron rahoitusvaje tämän vuoden talousarvioon verrattuna. Lauri Lamminmäki kaupunginjohtaja5 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS Kehitys ja olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kouvolan kaupungin hallinto Yleinen taloudellinen kehitys Kouvolan toiminnan ja talouden kehitys Henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Ympäristötekijät Sisäinen valvonta ja riskienhallinnan järjestäminen Tilikauden tulos Toiminnan rahoitus Tasetarkastelu Kokonaistuotot ja kulut Konsernin toiminta ja talous Konsernin toiminta Konsernitilinpäätös Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT Strategian toteutuminen Tilaajan toteutumisvertailut Konsernihallinto (ti) Elinkeinotoimi (ti) Sivistys (ti) Perusturva (ti) Tekninen ja ympäristö (ti) Tuottajan toteutumisvertailut Konsernihallinto (tu) Sivistys (tu) Perusturva (tu) Tuloslaskelman toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Investointien toteutuminen Liikelaitoksen vaikutus kaupungin tilikauden rahoituksen muodostumiseen TLINPÄÄTÖSLASKELMAT Kaupungin tuloslaskelma Kaupungin rahoituslaskelma Kaupungin tase Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Taseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot LIIKELAITOSTEN ERILLISTILINPÄÄTÖKSET Liikelaitos Kouvolan Vesi6 1 Toimintakertomus Johtokunnan hyväksymän talousarvion toteutumisvertailu Pohjois Kymen Tieto liikelaitos Toimintakertomus Johtokunnan hyväksymän talousarvion toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat ja tunnusluvut Tilinpäätöksen liitetiedot Tilaliikelaitos Toimintakertomus Johtokunnan hyväksymän talousarvion toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat ja tunnusluvut Tilinpäätöksen liitetiedot Teknisen tuotannon liikelaitos Toimintakertomus Johtokunnan hyväksymän talousarvion toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat ja tunnusluvut LUETTELOT JA SELVITYKSET Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Luettelo käytetyistä tositelajeista TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilinpäätösmerkintä Liite: TUOTTAVUUSOHJELMIEN SEURANTA Kuvat Kuva 1. Manner Suomen kuntien verotulot, valtionosuudet, lainakanta ja vuosikate Kuva 2. Väestö (lähde: Väestörekisterikeskus)...6 Kuva 3. Väestöennuste ikäryhmittäin (lähde: Tilastokeskus)...7 Kuva 4. Työttömyys (lähde: ELY keskus)...7 Kuva 5. Rakentaminen , valmistuneet asunnot...8 Kuva 6. Henkilöstön määrä Kuva 7. Tuottojen muodostuminen v (ilman satunnaisia tuottoja)...24 Kuva 8. Kulujen muodostuminen v Taulukot Taulukko 1. Kunta ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot 2010 (lähde Tilastokeskus)...5 Taulukko 2. Poikkeamat tilinpäätösvuoden talousarvioon...11 Taulukko 3. Henkilöstömäärä Taulukko 4. Sairauspoissaolot Taulukko 5. Kouvolan kaupungin kootut ympäristötuotot, kulut ja investoinnit Taulukko 6. Kouvolan kaupungin ympäristötoiminnan suhteutetut taloudelliset tunnusluvut...19 Taulukko 7. Konsernitilinpäätökseen yhdisteltyjen määrä...34 Taulukko 8. Konserniyhteisötietoja7 1.Toimintakertomus8 Toimintakertomus 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kehitys ja olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kouvolan kaupungin hallinto Kaupunginvaltuusto Kaupungin ylin päättävä toimielin on kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuusto vastaa kuntalain mukaisesti kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Kaupunginvaltuustoon kuuluu valtuustokaudella jäsentä. Kuntalain mukainen määrä on 59, mutta kuntajakolaki mahdollistaa liitoskuntien kohdalla tätä suuremman jäsenmäärän. Valtuusto kokoontui vuonna kertaa ( kertaa). Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana on vuonna 2010 toiminut Valto Koski (SDP), I varapuheenjohtajana Janne Wall (KESK), II varapuheenjohtajana Ilpo Kontula (KOK), III varapuheenjohtajana Hannele Viljakainen (SDP) ja IV varapuheenjohtajana Sakari Viinikainen (SIT). Kaupunginvaltuustoon ovat lisäksi kuuluneet seuraavat valtuutetut (puoluekanta suluissa): Airaksinen Katja (SDP) Eloranta Maria (SDP) Gärdström Keijo (KOK) Harjula Mauri (SDP) Hasu Tuomo (KESK) Helkala Maarit (KOK) Helminen Harri (SDP) Himanen Petri (KD) Hirvonen Eino (SIT) Hyttinen Jyrki (KOK) Immanen Eva (KESK) Jokinen Pekka (KOK) Jokiranta Kimmo (KESK) Kaarlampi Vesa (SIT) Kaikko Aslak (KOK) Kaskiaho Keijo (SIT) Kasurinen Outi (SDP) Katainen Juha (KESK) Koivisto Antti (SDP) Konka Reino (KESK) Koponen Juha Pekka (PS) Koskela Birgit (KOK) Kossila Päivi (SDP) Kulmala Tarmo (KESK) Laine Raimo (SDP) Lakka Marjo (SDP) Lankinen Sari (KESK) Larikka Jari (KOK) Laukkanen Markku (KESK) Leinonen Kari (SDP) Lindeman Ari (SDP) Lindström, Jari (PS) Liukkonen Jorma (VAS) Lonka Mirja (KESK) Norppa Matti (SIT) Nyberg Jukka (SDP) Nykänen Marjatta (KOK) Pahkala Kalevi (SDP) Pakkanen Markku (KESK) Palm Sari (KD) Paloranta Pertti (SIT) Peltola Pulla (SIT) Pesu Jaakko (SDP) Pousi Juhani (KOK) Puolakka Ilpo (KOK) Purho Heikki (SIT) Pänkäläinen Pertti (VIHR) Pönni Anne (PS) Raukko Jussi (KOK) Rautiainen Aimo (SIT) Rouvari Sinikka (KOK) Saarela Kirsti (SDP) Saavalainen Tiina (VAS) Sahamies Arto (KD) Salonen Ville (SDP) Sburatura Liisa (VIHR) Simola Risto (KOK) Sipiläinen Kirke (KOK) Smeds Sakari (KD) Soininen Kari (SIT) Sorsa Matti (KOK) Suolanen Risto (VAS) Suomela Jari (KOK) Timonen Eliisa (PS) Tuukkanen Peussa Minna (SDP) Tähtinen Anssi (PS) Töttö Ensio (SDP) Ukkola Timo (KESK) Vainio Vesa (KD) Valkeapää Reijo (KESK) 19 Toimintakertomus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Hallitus valvoo kaupungin etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kaupunginhallitukseen kuuluu yhteensä 15 jäsentä. Kaupunginhallitus kokoontui vuonna kertaa ( kertaa). Kaupunginhallituksen puheenjohtajana on vuonna 2010 toiminut Juhani Pousi, I varapuheenjohtajana Antti Koivisto ja II varapuheenjohtajana Tuomo Hasu. Kaupunginhallitukseen ovat lisäksi kuuluneet seuraavat jäsenet: Helkala Maarit (KOK) Suomela Jari (KOK) Eloranta Maria (SDP) Kasurinen Outi (SDP) Harjula Mauri (SDP) Valkeapää Reijo (KESK) Lonka Mirja (KESK) Tiitinen Sari (SIT) Soininen Kari (SIT) Saavalainen Tiina (VAS) Vainio Vesa (KD) Tähtinen Anssi (PS) Kaupunginhallituksella on vuonna 2010 ollut kaksi jaostoa, elinkeinojaosto ja konsernijaosto. Lautakunnat ja johtokunnat Kouvolan kaupungin hallinnon järjestäminen sekä toiminnan ja talouden ohjaaminen perustuu tilaaja tuottaja toimintatavan mukaiseen sopimusohjausjärjestelmään. Organisaatio jaetaan tilaajaorganisaatioon (lautakunnat ja toimialat) ja tuottajaorganisaatioon (johtokunnat ja palvelusektorit), joiden kesken tehtävillä palvelusopimuksilla toimintaa ohjataan. Tilaajaorganisaatio vastaa palvelujen järjestämisestä ja tuottajaorganisaatio palvelujen tuottamisesta. Tilaajalautakunnat Kulttuuri ja kirjastolautakunta Liikunta ja nuorisolautakunta Opetus ja kasvatuslautakunta Perusturvalautakunta (jonka alaisuudessa yksilöjaosto) Rakennus ja ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Muut lautakunnat Henkilöstölautakunta Keskusvaalilautakunta (jonka alaisuudessa vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta) Maaseutulautakunta (jonka alaisuudessa yksityistiejaosto) Tarkastuslautakunta Johtokunnat Perusturvapalvelujen johtokunta Sivistyspalvelujen johtokunta (jonka alaisuudessa Nuorisokeskus Anjalan johtokunta) Liikelaitos Kouvolan Veden johtokunta Pohjois Kymen Tieto liikelaitoksen johtokunta Teknisen tuotannon liikelaitoksen johtokunta Tilaliikelaitoksen johtokunta 210 Toimintakertomus Organisaatio Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Elinkeinojaosto Konsernijaosto Keskusvaalilautakunta Kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki Tarkastuslautakunta Elinkeinotoimen kaupunginjohtaja Aimo Ahti Maaseutulautakunta Henkilöstölautakunta Tilaajaorganisaatio Opetus ja kasvatuslautakunta Kulttuuri ja kirjastolautakunta Liikunta ja nuorisolautakunta Sivistyksen toimiala Tilaajajohtaja Eero Mattila Rakennus ja ympäristölautakunta Perusturvalautakunta Yksilöjaosto Perusturvan toimiala Tilaajajohtaja Sakari Laari Tekninen lautakunta Tekninen ja ympäristötoimiala Tilaajajohtaja Hannu Luotonen Elinkeinotoimi Konsernihallinto Omistajaohjaus ja maapolitiikka Liiketoimintajohtaja (vt) Esa Siikaluoma Hallinto Hallintojohtaja Jari Niemelä Talous ja strategia Talous ja strategiajohtaja Jyrki Harjula Henkilöstö Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu Tuotanto Liikelaitokset Sivistyspalvelujen johtokunta Perusturvapalvelujen johtokunta Tekninen tuotanto Tuotantojohtaja Heikki Kyyrönen Pohjois Kymen Tieto Johtaja Mika Lyytikäinen Kuntayhtymät Talouspalvelukeskus Johtaja Asko Rautala Energiayhtiöt Tuotantojohtaja Vesa Toikka Palvelualueet Palveluyksiköt Tuotantojohtaja Mikko Komulainen Palvelualueet Palveluyksiköt Kouvolan Vesi Vesihuoltojohtaja Timo Kyntäjä Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Elinkeinoyhtiöt Asuntoyhtiöt Muut tytär ja osakkuusyhteisöt Yleinen taloudellinen kehitys Vuoden 2009 lopussa maailmantalous kääntyi kasvuun. Kasvu jatkui huolimatta Euroopan velkakriisistä ja inflaation kiihtymisestä. Kokonaistuotanto nousi vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä niin Yhdysvalloissa, Euroalueella kuin Kiinassakin. Kasvun painopiste on kehittyvissä maissa kuten Kiinassa. Nopean kasvun taustalla on osaltaan voimakkaat tuki ja elvytystoimet, joilla hallitukset ovat paikanneet taantumassa supistunutta yksityistä kysyntää. Myös Yhdysvalloissa talous on toipunut nopeasti. Euroalueen kokonaistuotanto kasvoi 1,7 prosenttia vuonna Euroalueen sisällä on kuitenkin suuria eroja, joten aivan yhtenevää elpyminen ei ole. Ennakoivat mittarit viittaavat kasvun jatkumiseen 2011 alkupuoliskolla mutta raakaaineiden kallistuminen lisää riskiä merkittävästä talouskasvun hidastumisesta. Euroopan keskuspankin odotetaan nostavan nykyistä 1 %:n ohjauskorkoa keväällä Suomen kokonaistuotanto kasvoi 3,1 prosenttia vuonna Bruttokansantuote vuonna 2010 oli 180 miljardia euroa. Viime vuoden tuotanto oli suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna Kasvu perustui erityisesti yksityiseen kulutukseen sekä tavaravientiin. Julkisen sektorin rahoitusalijäämä oli 2,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen eli samaa tasoa kuin taantumavuonna Suomessa kuluttajien luottamus on vahvistunut ja useimmat yrityksetkin odottavat tuotannon lisäystä. Teollisuudessa uudet tilaukset ovat lisääntyneet ja tuotanto odotukset ovat kohonneet. Asuinrakentamisen uudistuotanto on kääntynyt selvään kasvuun. 311 Toimintakertomus Työllisyys ja työttömyys olivat Suomessa lähellä vuoden takaista tasoa. Työllisiä oli vähemmän kuin edellisvuoden joulukuussa. Vuoden 2010 viimeisellä vuosineljänneksellä (loka joulukuussa) työllisten määrä oli suurempi kuin vuotta aiemmin. Alkuvuoden 9 prosentin työttömyyshuipun jälkeen vuoden 2010 työttömyysasteeksi muodostui 8,4 prosenttia, kun se vuonna 2009 oli 8,2 prosenttia. Työttömyys jäi selvästi ennusteita alhaisemmaksi. (lähde: Tilastokeskus) Työttömyysaste on laskusuunnassa, mutta monilla alueilla ja aloilla työttömyysjaksojen pitkittyminen ja rakenteellisen työttömyyden kasvu huolestuttavat. Toisaalta kysynnän piristyessä työvoiman saatavuuskin tulee vaikeutumaan, kun työssä olevien ns. suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen lisääntyy ja samanaikaisesti ikärakenteen muutos alkaa rajoittaa työn tarjontaa. Tästä eteenpäin vuotiaiden määrä vähenee noin henkilöllä vuodessa. Inflaatio kiihtyi vuoden vaihteessa kolmeen prosenttiin. Suomessa hintojen nousutahti oli nopeampaa kuin euroalueella keskimäärin. Kuntien talous toteutui ennakoitua suotuisammin. Vuodesta 2010 arvioitiin kuntataloudessa tulevan erittäin vaikean yhteisöverotuoton epävarman kertymisen ja työttömyyden lisääntymisen aiheuttaman heikon kunnallisveropohjan kehityksen vuoksi. Kunnat hillitsivät taloutensa tasapainottamiseksi niin käyttömenojen kasvua kuin investointejakin. Kuntien kunnallisveron veropohjan kehitys oli ennakoitua parempi ja yhteisöveron kasvu oli arviota nopeampaa. Ylijäämäiset tilinpäätökset eivät kuitenkaan riitä kattamaan kaikkia palveluja ja investointeja, joten kunnat velkaantuvat. Pitkän aikavälin tarkastelu osoittaa, että vuoden 1997 jälkeen kuntasektorin vuosikate ei ole minään vuonna riittänyt poistonalaisten investointien omahankintamenoihin. Kunnat ovat rahoittaneet ns. tulorahoitusvajettaan omaisuuden myynnillä ja ennen kaikkea lainanotolla. Tulorahoitusvajetta on syntynyt vuosina yhteensä yli 9 miljardia euroa. Ennakkotietojen mukaan kuntien verotulot kasvoivat viime vuonna 4 prosenttia. Samaan aikaan lainamäärä kasvoi 10 prosenttia. Kuntien toimintamenot kasvoivat vajaat 4 prosenttia tammi joulukuussa 2010 edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toimintamenojen suurin yksittäinen erä, palkat ja palkkiot, oli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Toimintamenoista palvelujen ostot kasvoivat 9 prosenttia. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot kasvoivat 2 prosenttia ja maksetut avustukset laskivat 9 prosenttia. Palkkasummaan ja osittain myös palvelujen ostoihin vaikuttaa kuntien palvelurakenteen muutos. (lähde: Tilastokeskuksen kuntien talouden neljännesvuositilasto) Kuntien toimintatulot lisääntyivät 4 prosenttia. Myyntitulot kasvoivat 7 prosenttia ja maksutulot 8 prosenttia. Verotulot kasvoivat edellisestä vuodesta 4 prosenttia. (lähde: Tilastokeskus) Tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien toimintakatteet heikkenivät edellisestä vuodesta 3,8 prosenttia. Verotulojen 702 miljoonan ja valtionosuuksien 504 miljoonan euron lisäys ylitti selvästi toimintakatteiden 869 miljoonan euron heikkenemisen, mikä näkyy vuosikatteiden kasvuna. (lähde: Tilastokeskus) Kuva 1. Manner Suomen kuntien verotulot, valtionosuudet, lainakanta ja vuosikate (lähde Tilastokeskus Kunta ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot 2009) 412 Toimintakertomus Kunta ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot 2010, milj. euroa (ilman Ahvenanmaan kuntia ja kuntayhtymiä) Kunnat Kuntayhtymät Yhteensä 2010 Muutos, % 2010 Muutos, % 2010 Muutos, % Tuloslaskelma: Toimintakate , , ,5 + Verotulot , ,0 + Valtionosuudet , ,3 + Korkotuotot ,1 8 40, ,7 + Muut rahoitustulot 295 7,4 8 47, ,5 Korkokulut , , ,9 Muut rahoituskulut ,0 28 6, ,6 = Vuosikate , , ,0 Poistot ja arvonalentumiset , , ,4 Investoinnit: Investointimenot yhteensä , , ,9 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,1 16 0, ,3 Investointihyödykkeiden myyntitulot , , ,2 Rahavarat, lainat ja antolainat: Antolainasaamisten lisäykset , , ,6 Antolainasaamisten vähennykset , , ,8 Pitkäaikaisten lainojen lisäys , , ,1 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , , ,5 Rahavarat , , ,7 Lainakanta , , ,3 Lainasaamiset , , ,2 Taulukko 1. Kunta ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot 2010 (lähde Tilastokeskus) Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin mukaan kuluttajien luottamus talouteen heikkeni joulukuussa suunnilleen samalle tasolle kuin vuotta aikaisemmin ja pitkällä ajalla keskimäärin. Kuluttajien luottamusindikaattori oli joulukuussa 13,5, kun se marraskuussa oli 20,8 ja lokakuussa 20,5. Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset Suomen taloudesta ja työttömyyskehityksestä heikkenivät joulukuussa rajusti edelliskuuhun verrattuna. Näkemykset Suomen taloudesta olivat heikommat viimeksi keväällä Sen sijaan kuluttajien arviot omasta taloudestaan ja säästämismahdollisuuksistaan säilyivät joulukuussa suunnilleen ennallaan ja säästämisen osalta valoisina. Joulukuussa enää 32 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 26 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Edellisenä vuonna vastaavat osuudet olivat 54 ja 15 prosenttia. Kuluttajien luottamus talouteen nousi alkuvuodesta Helmikuussa luottamus oli selvästi vahvempi kuin vuotta aikaisemmin ja pitkällä ajalla keskimäärin. Monet kotitaloudet suunnittelivat helmikuussa käyttävänsä rahaa esimerkiksi matkailuun, kodin korjaamiseen ja sisustamiseen tai kodintekniikan ja harrastusvälineiden hankintaan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vuoden sisällä 18 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 9 prosenttia asunnon. Vastaavat osuudet olivat vuoden 2010 helmikuussa 16 ja 7 prosenttia. (lähde: Tilastokeskus) 513 Toimintakertomus Kouvolan toiminnan ja talouden kehitys YLEINEN KEHITYS Valtioneuvosto nimesi Kouvolan seutukunnan (Kouvolan ja Iitin kunnat) äkillisen rakennemuutoksen alueeksi vuoden 2012 loppuun saakka. Perusteena ovat Kouvolan seudun viimeaikaiset työpaikkavähennykset. Kouvolan seutu on ensimmäinen seutukunta, joka on nimetty äkillisen rakennemuutoksen alueeksi toistamiseen. Vuosina Kouvolan seudulla on toteutettu useita työpaikkavähennyksiä lähinnä metsäteollisuudessa ja siihen liittyvissä toiminnoissa. Työpaikan on menettänyt yhteensä lähes 600 ihmistä. Lisäksi Myllykoski Paper on helmikuussa 2011 ilmoittanut irtisanovansa noin viidenneksen henkilöstöstään eli 89 henkilöä. Yhtiöstä on myös tehty myyntipäätös. Kaiken kaikkiaan viimeaikaiset metsäteollisuuden työpaikkavähennykset merkitsevät 1,5 prosentin osuutta seutukunnan työvoimasta. (lähde:tem) Kauppa on Kouvolan seudun merkittävä toimiala ja se on menestynyt taantumankin aikana hyvin. Nyttemmin on valmistunut ja edelleen on käynnissä laajoja kaupan investointeja. Rakennusvaiheessa ne ovat työllistäneet alueen rakennusalan yrityksiä ja muita palvelun tarjoajia. Kouvolan keskustaan on remontoitu kauppakeskukselle tilat ja Market alueella S ryhmän Prisman suuri myymälä on saanut laajan lisäosan. Tervaskankaan maanrakennustöitä on urakoinut paikallinen yritys ja perustustyöt toteuttaa yrittäjä Kouvolan seudulta. Investoinnin kokonaisarvo on noin 100 milj. euroa ja rakennusaikainen työllisyysvaikutus 1000 henkilötyövuotta. Tervaskankaalle arvioidaan syntyvän noin tuhat kaupan alan työpaikkaa. (lähde: TEM:n ja ELY keskusten julkaisu, alueelliset talousnäkymät 1/2010) Venäjältä suuntautuva koko Kaakkois Suomea ja Kouvolaa hyödyttävä ostosmatkailu on ollut kasvussa. Kasvun taustalla on hyvät maantieyhteydet ja nopeutunut junayhteys Pietariin. (lähde: TEM:n ja ELY keskusten julkaisu, alueelliset talousnäkymät 1/2010) Väestökehitys ja rakenne Vuoden 2010 lopussa asukkaita oli , joista naisia ja miehiä Asukasmäärä laski 85 henkilöllä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Lapsia syntyi vuoden aikana 819, edellisenä vuonna syntyneitä oli 713. Nettomaahanmuutto oli vuonna 2010 Kouvolassa 189 henkilöä. Kuva 2. Väestö (lähde: Väestörekisterikeskus) Tilastokeskuksen ennusteen mukaan kokonaisväestömäärä Kouvolassa laskee kolmella prosentilla vuodesta 2011 vuoteen Ennuste perustuu toteutuneeseen kehitykseen ja siitä johdettuun todennäköiseen tulevaan kehitykseen. Väestörakennetta koskevan ennusteen mukaan 0 14 vuotiaiden määrä laskee noin kuudella prosentilla vuodesta 2011 vuoteen 2020 mennessä ja työikäisen väestön vuotiaiden määrä vähenee noin kahdellatoista prosentilla. Sitä vastoin 65 vuotiaiden ja sitä vanhempien määrä kasvaa noin 26 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. 614 Toimintakertomus Kuva 3. Väestöennuste ikäryhmittäin (lähde: Tilastokeskus) Työttömyys Kouvolan työttömyys oli vuoden lopussa 12,5 prosenttia. Työttömien määrä väheni edellisestä vuodesta. Vuoden lopussa työttömiä työnhakijoita oli 5 115, mikä on 840 työtöntä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Pitkäaikaisten työttömyys on lisääntynyt viime vuoteen verrattuna. Sen sijaan alle 25 vuotiaiden työttömyys on vähentynyt samanaikaisesti. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömyydessä ei ole tapahtunut suuria muutoksia viime vuoteen verrattuna. Eniten työttömiä työnhakijoita on edelleen konepaja ja rakennusmetallin alalla ja paperinvalmistuksessa. Suhteellisen korkealla olevan työttömyyden vuoksi työvoiman saatavuus on pysynyt Kouvolassa edelleen hyvänä. Työvoiman saannin vaikeudet liittyvät joidenkin erikoisammattilaisten tai osa aikatyöntekijöiden saatavuuteen. Kuva 4. Työttömyys (lähde: ELY keskus) Rakentaminen Vuonna 2010 Kouvolassa valmistui 116 pientaloa ja rivitaloasuntoja 7, yhteensä 123 asuntoa. Edellisenä vuonna asuntoja valmistui 269. Rakennuslupia myönnettiin asuinrakennuksiin yhteensä 257 (as.lkm), vuotta aiemmin vastaava luku oli 133 (as.lkm). Koko maassa vuonna 2010 myönnettyjen rakennuslupien määrä oli 7,5 prosenttia suurempi kuin vuonna15 Toimintakertomus Kuva 5. Rakentaminen , valmistuneet asunnot Tilastokeskuksen keräämien tietojen mukaan omakotitalojen hinnat nousivat vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä koko maassa keskimäärin 5,0 prosenttia edellisvuodesta. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 1,0 prosenttia ja muualla maassa 5,6 prosenttia. Kouvolassa asuntojen hintojen nousu on ollut hitaampaa kuin maassa keskimäärin. Indeksi (2000= Koko maa Pääkaupunkiseutu (PKS) Kouvola Kuva 6. Asuntojen hintojen indeksit (lähde: Tilastokeskus) OLENNAISET TOIMINNASSA JA TALOUDESSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET Olennaiset toiminnassa tapahtuneet muutokset Kouvolan toimintaa on ohjannut siirtymäkauden kaupunkistrategia. Siitä on johdettu muut strategiset suunnitelmat sekä edelleen vuosien 2009 ja 2010 talousarvioiden toiminnalliset tavoitteet. Siirtymäkauden kaupunkistrategian tehtävänä on ollut toimia siltana järjestelysopimuksesta valtuuston strategialinjauksiin sekä suunnata organisaation rakennetta ja toimintaa siirtymäkaudella. Uusi, vuoteen 2020 ulottuva kaupunkistrategia hyväksyttiin elokuussa 2010 ja sitä toteutetaan vuoden 2011 talousarviossa. Kaupunkistrategia on johtamisen väline, joka sisältää kaupunginvaltuuston tekemät tulevaisuutta koskevat linjaukset. Tilivuoden toiminnassa näkyi edelleen uuden kaupungin toiminnan rakentaminen. Uuden Kouvolan rakenteiden ja palveluprosessien kehittämiseksi käyttöön otettua sopimusohjausjärjestelmää kehitettiin edelleen. 816 Toimintakertomus Vuoden 2010 alusta aloittivat liikelaitoksena toimintansa Tilaliikelalaitos, Tekninen tuotanto ja Pohjois Kymen Tieto. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen,jolla aluesairaalan toiminta siirretään Kouvolan kaupungin perusturvan vastattavaksi alkaen. Syksyn 2010 aikana KoTePa hanketta valmisteltiin kuudessa työryhmässä. Tavoitteena on ensiluokkainen terveydenhuolto koko kaupungin elinvoimaisuuden avaintekijä. Kuusankosken aluesairaalan nimi on alkaen Pohjois Kymen sairaala. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin uuden palveluorganisaation. Samalla valtuusto hyväksyi jatkovalmistelun periaatteet. Osa uudistuksesta tulee voimaan ja osa myöhemmin, kuitenkin viimeistään Samassa yhteydessä valtuusto hyväksyi organisaatiouudistuksen jatkovalmistelun periaatteet. Niiden mukaan elinkeinotoimen kaupunginjohtajan virka muutetaan elinkeinojohtajaksi alkaen. Suomen Itsenäisyyden juhlarahasto, Sitra, on joulukuusta 2009 valmistellut yhteistyössä 157 kunnan, 27 kuntayhtymän, valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton kanssa kuntien ICT sekä talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamista. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Kouvolan kaupungin liittymisen valtakunnalliseen kuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen KPK THH Oy:hyn (Kunta Taitoa Oy) ja KPK ICT Oy:hyn (Kuntien Tiera Oy). Kaupungin toimialojen ja palvelusektoreiden toiminnan muutoksista sekä liikelaitoksista on tarkemmat esittelyt talousarvion toteutumisvertailuissa. Kouvola konsernista ja konserninrakenteen muutoksista on selostus toimintakertomuksen sivuilla Olennaiset taloudessa tapahtuneet muutokset Verotulojen toteutuman arviointia vaikeutti verottajalta saadut verotuksen toteutumatietojen ja tulojen kehittymisestä koskevien arvioiden vaihtelut neljännesvuosittain. Alkuvuodesta ei ennustettu tulojen kasvua lainkaan, keväällä hienoinen positiivinen käsitys lisääntyi, vaikka syyskesällä taas arviot pienenivät ja loppuvuodesta tiedettiin verotulojen kasvavan edellisestä vuodesta, kun verottaja korjasi valtion ja kuntien välistä jako osuutta. Valtakunnallinen kunnallisverojen kasvu oli 3,1 % sisältäen puolella kunnista veroprosenttien korotuksia. Kouvolan kasvu oli 2 %. Olennaiset tuloperusteiden muutokset edelliseen vuoteen olivat seuraavat: valtionosuudet kasvoivat yhteensä 8,8 milj. euroa (6,4 prosenttia), verotulojen tilitykset yhteensä 5,6 milj. euroa (2 prosenttia). Talousarvioon verrattuna julkinen rahoitus toteutui 1,3 %:ia talousarviossa ollutta arviota paremmin. Uutena kaupunkina Kouvola saa yhdistymisavustusta kuntajakolain perusteella yhteensä 13,24 miljoonaa euroa, mikä maksetaan kolmena vuotena. Ensimmäisenä (2009) vuonna avustuksesta saatiin 40 prosenttia eli 5,3 milj. euroa, päättyneellä tilikaudella 30 prosenttia eli 3,97 milj. euroa. Vuonna 2011 yhdistymisavustuksesta suoritetaan loput 30 prosenttia 3,97 miljoonaa euroa. Vuoden 2010 talousarvioon hyväksyttiin erillisen 6 milj. euron sopeuttamisohjelman laatiminen. Talousarvion valmistelun kuluessa kaupunginhallitus edellytti 7 milj. euron suuruisten säästöjen aikaansaamista. Seitsemän miljoonan sijasta karsintakierros tuotti 4,8 milj. euron säästöt. Karsinnat eivät kohdistuneet Kouvolan Vesi liikelaitokseen, Tilaliikelaitokseen eivätkä Pohjois Kymen Tietoon. Sopeuttamisohjelman valtuusto hyväksyi laadittavaksi vuosisuunnitelman yhteydessä, jolloin vuosisuunnitelma oli toimintakatteeltaan 6 milj. euroa pienempi kuin talousarviokirjassa olleet luvut. Toukokuussa allekirjoitettuun "Yhteisvastuun Kouvola" sopimukseen eli sopimukseen Kouvolan kaupungin talouden tasapainottamisesta ja peruspalveluiden saatavuuden turvaamisesta vuosina kirjattiin säästötavoitteita. Henkilöstöä kannustettiin mm. vapaaehtoisiin talkoovapaisiin, joiden säästövaikutus tilikaudella oli lähes miljoona euroa. Vuoden 2010 talousarviota muutettiin syksyllä siten, että henkilöstökulumäärärahat palautettiin, koska lomautuksesta oli luovuttu kaupunginhallituksen päätöksellä. Toimintatuottoja lisättiin yhteensä 12, 01milj. euroa ja toimintamenoja 23,55 milj. euroa, joten toimintakate lisääntyi 11,54 milj. euroa. Määrärahamuutokset sisältävät sisäiset ja keskinäiset erät. Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti hyväksyä valmistelun pohjaksi, että kaupungin kokonaan omistamat asunnonhankintayhtiöt, Kuusankosken Asunnonhankinta Oy ja Valkealan Asunnonhankinta Oy, puretaan ja yhtiöiden omistukset siirtyvät Kouvolan kaupungille. Satunnaisiin tuottoihin kirjattiin fuusioerotusta 2,1 milj. euroa. 917 Toimintakertomus Investoinnit Kaupungin nettoinvestoinnit olivat 28,0 milj. euroa vuonna 2010, mikä on noin 0,7 milj. euroa edellistä vuotta enemmän. Suurimmat investoinnit Kouvolassa tehtiin rakennuksiin ja rakennelmiin (10,3 milj. euroa), kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin (10 milj. euroa) sekä pysyvien vastaavien sijoituksiin (3,1 milj. euroa). Koneita ja kalustoa hankittiin yhteensä 2,1 milj. eurolla. Keskeneräisissä hankkeissa on 1,2 milj. euroa. Investointien toteutumisesta sekä merkittävimmistä poikkeamista toteutuneiden investointien ja talousarvion välillä on selostettu tarkemmin talousarvion toteutumisvertailuosassa. POIKKEAMAT TILINPÄÄTÖSVUODEN TALOUSARVIOON Vuoden 2010 odotettua parempi tulos muodostui pääasiassa kahdesta asiasta; toimintakulut koko kaupungin tasolta eivät ylittäneet talousarviossa myönnettyjä määrärahoja ja toimintatulot ja verotulot ylittivät talousarviossa ennakoidun määrän. Sen lisäksi poistojen määrä jäi alle arvion sekä satunnaiset erät sisälsivät kahden kaupungin omistaman yhtiön fuusioerotuksen. Kaikki muutokset olivat tuloksen kannalta positiivisia. Kokonaisuutena voidaan todeta, että peruskaupungin palvelutuotanto pystyi tuottamaan palvelut hyväksytyn toimintakulujen puitteissa toteutuma asteen ollessa 100 %. Toimintatuotot ylittivät muutetussa talousarviossa olleen arvion 11,7 milj. euroa, josta 2,1 milj. euroa kertyi kirjauksenmuutoksesta. Todellinen ylitys oli 9,5 milj. euroa, mikä edustaa toimialojen tuottojen seurannassa 3,3 %. Tulojen arviointia vaikeutti eri maksuissa ja taksoissa tehdyt harmonisoinnit uuden kaupungin perustamisen johdosta. Myyntituottoja kertyi 2,5 milj. euroa yli arvion. Tukia ja avustuksia kertyi myös 2,4 milj. euroa yli arvion. Tilaajien toimintakatteet alittuivat yhteensä 8,4 milj. euroa muutetusta talousarviosta: konsernihallinto 3,6 milj. euroa, elinkeinotoimi 0,6 milj. euroa, sivistys 1,7 milj. euroa, perusturva 1,4 milj. euroa, tekninen ja ympäristötoimiala 1,1 milj. euroa. Elinkeinotoimen tulojen alitus oli 0,5 milj. euroa. Konsernihallinnon toimintakatteen alitus muodostuu valtaosin 2,1 milj. euron kirjausmuutoksesta. Kuntaliitoksen johdosta valtionosuusosuuksien vähennyksiin saatu korvaus oikaistiin Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnon 66. mukaisesti Valtionosuus tililtä tiliryhmään Tuet ja avustukset. Muutoin konsernipalveluiden menot alittuivat 1,3 milj. euroa. Tuottajien talousarviositovuustaso oli toimintakate. Tuottajien toimintatuotot ylittivät muutetun talousarvion 3,3 milj. euroa. Siitä konsernihallinnon eli talouspalvelukeskuksen osuus oli 0,07 milj. euroa, sivistystoimen osuus on 2,2 milj. euroa ja perusturvan 1,0 milj. euroa. Suurimpana muutoksena alkuperäiseen talousarvioon verrattuna olivat henkilöstömenot, jotka toteutuivat muutetun talousarvion mukaisena. Henkilöstökuluihin liittyvät tilinpäätösjaksotushyvitykset olivat yhteensä 1,1 milj. euroa, josta suurin erä, 0,7 milj. euroa, kohdistui perusturvan tuotannon palvelusektorille. Tilaajien ja tuottajien poikkeamat tilinpäätösvuoden talousarvioon on esitetty talousarvion sitovuustasojen mukaisesti. Tuloarvioiden alitukset ja menoarvioiden sekä toimintakatteiden ylitykset on esitetty taulukossa 2. punaisella. Julkinen rahoitus toteutui 3,3 milj. euroa arvioitua enemmän. Verotulojen ja valtionosuuksien poikkeamat tilivuoden talousarvioon on esitetty tarkemmin talousarvion toteutumisvertailuosassa kohdassa 2.4 Tuloslaskelman toteutuminen. Peruskaupungin tuloslaskelman ja investointien talousarvion toteutumisvertailut poikkeamineen on esitetty kohdissa 2.4 ja Liikelaitosten osalta toteutumat on esitetty kohdassa 5. Liikelaitosten erillistilinpäätökset. 1018 Toimintakertomus T I L A A J A Alkup. ta Vuosisuunnitelma Ta muutos Muutettu ta Toteutuma 2010 Tot% muutettu ta Poikkeama Ta 2011 Konsernihallinto (ti) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Elinkeinotoimi (ti) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Sivistys (ti) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Perusturva (ti) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tekninen ja ympäristö (ti) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate T i l a a j a y h t e e n s ä Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate T U O T T A J A Konsernihallinto (tu) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Sivistys (tu) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Perusturva (tu) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate T u o t t a j a y h t e e n s ä Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate P E R U S K A U P U N K I yhteensä (ei sis. liikelaitoksia) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Taulukko 2. Poikkeamat tilinpäätösvuoden talousarvioon Vuosisuunnitelma = alkuperäinen talousarvio (talousarviokirja) + sopeuttamisohjelma 1119 Toimintakertomus TILINPÄÄTÖKSEN VAIKUTUS KULUVAN VUODEN TALOUSARVIOON JA ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHI TYKSESTÄ Vuoden 2011 talousarvio on 12.7 milj. euroa alijäämäinen. Talousarvion täytäntöönpano ohjeiden mukaan tarkoituksena oli saada aikaan 6 milj. euron suuruinen henkilöstösäästö. Tämän vuoksi käynnistettiin yt neuvottelut ja niiden tuloksena kaupunginhallitus päätti henkilöstön lomautuksesta. Kun tilinpäätösennuste julkaistiin, päätti kaupunginhallitus purkaa lomautusta koskevan päätöksen. Verotulojen osalta voidaan todeta, että kunnallisverojen kasvu oli 0,1 % verrattuna vuoteen Talousarviota laadittaessa ennakoitiin verotulojen vähenevän 1,9 %. Kunnallisveron 2 %:n kasvu kuluvana vuonna ja veroprosentin nosto lisännevät kunnallisverotuloja 7 %. Yhteisöverot ja kiinteistöverot toteutuivat vuonna 2010 arvioidusti. Vuoden 2011 olevaa verotulojen ennustetta voitaneen nostaa kunnallisveroarvion johdosta noin 9 milj. euroa. Kuluvan vuoden talousarviota tarkasteltaessa tulee toimintatuottojen kokonaismäärä arvioida vielä tilinpäätöstietoja hyväksikäyttäen. Välittömästi ei voida vetää sitä johtopäätöstä, että omaisuuden myyntivoittoja ja tukia sekä avustuksia kertyy yhtä paljon. Palkkausmäärärahojen riittävyyttä arvioidaan uusien virka ja työehtosopimusten mukaisesti. Erikoissairaanhoidon kulujen ja palvelujen oston kehitystä seurataan aluesairaalan toiminnan siirryttyä kaupungin toiminnaksi alkaen Pohjois Kymen sairaalan (POKS) toimintana. Investointimenot eivät toteutuneet vuonna 2010 suunnitellusti vaan aikataulun myöhentymisestä johtuen suurempien kohteiden valmistuminen siirtyi seuraavalle vuodelle. Tämä aiheuttaa tarpeen tarkastella rahoitusta ja mahdollisesti lainoitustarvetta uudelleen. Kokonaisuutta arvioitaessa lopputulokseksi tulee kaupungin kokonaismenojen ja tulojen volyymi huomioon ottaen tulosennusteiden välykseksi noin 20 milj. euroa eli noin 3 % kokonaistaloudesta. Kaupungin lainakannan arvioidaan kasvavan kulumassa olevana vuonna maltillisesti, mutta vuoden 2012 jälkeen suurten investointien toteutuessa lainamäärä kaksinkertaistuu vuosikymmenen loppuun mennessä. Korkojen arvioidaan myös nousevan, joten se vaikuttaa tuloslaskelmaa heikentävästi. Väestön keskimääräistä nopeammasta ikääntymisestä aiheutuu palvelutarpeen kasvu. Väestömäärän lasku on aiheuttanut keskimääräistä heikomman verotulojen kehityksen. Tästä seuraa talouden epätasapaino ns. kestävyysvaje, jonka johdosta on päätetty valmistella talouden vakauttamisohjelma. Työ on käynnistynyt ja sen arvioidaan valmistuvan kuluvan vuoden syksyllä. Vakauttamisohjelman tavoitteena on tarkastella uusia toimintatapoja tuottavuuden kasvattamiseksi. Samalla arvioidaan myös koko kaupungin toiminta ja siinä mahdollisesti löydettävät säästöt. 1220 Toimintakertomus Henkilöstö Päättyneeltä tilikaudelta laaditaan erillinen henkilöstökertomus, jossa käsitellään laajemmin henkilöstöä koskevia tunnuslukuja. Henkilöstö toimialoittain Kouvolan kaupungin palveluksessa oli vuoden 2010 lopussa yhteensä 6252 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 4832, määräaikaisia 1197, tukitoimenpitein työllistettyjä 198 ja oppisopimussuhteisia 25. Henkilöstömäärän kehitystä on seurattu myös osavuosikatsauksissa. Vakinaisen henkilöstön määrä on kasvanut edellisvuodesta 125:llä, kun taas määräaikainen henkilöstö (pl. työllistetyt ja oppisopimussuhteiset) on vähentynyt 105:llä. Vakinaisen henkilöstön määrän kasvu johtuu lähinnä siitä, että Iitin ja Haminan lomituspalvelut siirtyivät alkaen Kouvolan kaupungille. Samalla kaupungille siirtyi yhteensä 114 työntekijää, joista 113 sijoittui elinkeinotoimeen ja yksi talouspalvelukeskukseen. Vuonna 2010 otettiin käyttöön Marjoniementien palveluasuntojen II vaihe, mikä tarkoitti puolestaan 22 uuden vakanssin perustamista. Lisäksi vuonna 2010 on vakinaistettu joitakin pitkäaikaisessa määräaikaisessa palvelussuhteessa olleita työntekijöitä, mikäli työvoimantarve on todettu henkilöstösuunnitelmassa pysyväksi. Työterveyshuollon henkilöstö (yhteensä 21) siirtyi sitä vastoin alkaen Kymijoen työterveyden palvelukseen, kun kaupunki teki Kotkan kaupungin kanssa yhteistoimintasopimuksen työterveyspalvelujen järjestämistä. Työllistettyjen määrä on kasvanut edellisvuodesta 52:lla sen vuoksi, että vuoden 2010 talousarvioon lisättiin palkkatuella työllistämisen palkkausmäärärahaa 1 milj. euroa. Toimiala Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Oppisop. Yhteensä Konsernihallinto (ti) Elinkeinotoimi (ti) Sivistys (ti) Perusturva (ti) Tekninen ja ympäristötoimiala (ti) Konsernihallinto (tu) Talouspalvelukeskus Sivistys (tu) Perusturva (tu) Liikelaitos tekninen tuotanto Pohjois Kymen Tieto liikelaitos Tilaliikelaitos Liikelaitos Kouvolan Vesi Yhteensä Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä Taulukko 3. Henkilöstömäärä Kaupungin koko henkilöstö 2010 jakautui seuraavasti: - tilaajat 479 (8 %), - tuottajat (76 %), - liikelaitokset (16 %). 13 Näytä lisää
Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30 Lisätiedot Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH
Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Lisätiedot Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.
TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien Lisätiedot Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen Lisätiedot ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1. Lisätiedot Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo Lisätiedot Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset Lisätiedot Tilinpäätösennuste 2014
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa Lisätiedot Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen Lisätiedot Kouvolan kaupungin. tilinpäätös
Kouvolan kaupungin tilinpäätös 2010 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia/laskenta Kaupunginjohtajan katsaus KOUVOLAN VUODEN 2010 TULOS ON ENNAKOITUA PAREMPI Talouden kehitysnäkymät Lisätiedot Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006 Lisätiedot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset
Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä Lisätiedot Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta
1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585, Lisätiedot Tilinpäätöksen ennakkotietoja
Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin Lisätiedot Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015
Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös Lisätiedot KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Lisätiedot Väestömuutokset 2016
Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee Lisätiedot Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.
Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös Lisätiedot Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen
Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627 Lisätiedot KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016
1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden Lisätiedot Talousraportti 6/
1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa Lisätiedot Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät
Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus Lisätiedot KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Lisätiedot Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen
Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas Lisätiedot Kuntalaki ja kunnan talous
Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset Lisätiedot Forssan kaupungin tilinpäätös 2013
Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen Lisätiedot Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen
Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 Lisätiedot Talousraportti 8/
1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa Lisätiedot Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus
Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje Kaupunginhallitus 25.5.2009 Talousarvion suunnitteluohje SISÄLTÖ: Vuoden 2010 talousarvion vuosikatetavoite Arviot veroista ja valtionosuuksista Ohje käyttötalouden Lisätiedot Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018 Lisätiedot KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu Lisätiedot Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila
Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa Lisätiedot Talousraportti 6/
1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa Lisätiedot Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014 Lisätiedot Väestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys Lisätiedot Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen
Valtuustoseminaari 16.5.2016 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Toimintaympäristön muutoksia edessä Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän globaalit kilpailutekijät Arktisuuden mahdollisuudet Hallinnon uudistaminen Lisätiedot Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille
Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino Lisätiedot Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä
Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen Lisätiedot Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1
Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09) Lisätiedot LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO
LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN Lisätiedot Verotulojen toteutuminen ja ennuste
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun Lisätiedot Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta
Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira Lisätiedot Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot Lisätiedot Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus
Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain Lisätiedot Kuusankosken aluesairaalan toiminnan siirtäminen Kouvolan kaupungille
Kuusankosken aluesairaalan toiminnan siirtäminen Kouvolan kaupungille 3530/00.01.06/2010 Kh 21.12.2009 633 Kouvolan kaupunginhallitus päätti 24.11.2008 22 käynnistää terveydenhuollon strategiatyön, jonka Lisätiedot Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015
Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus Lisätiedot Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Lisätiedot Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen Lisätiedot KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4 Lisätiedot Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.
Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain Lisätiedot Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin Lisätiedot Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille
Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus Lisätiedot Tilinpäätös Kaupunginhallitus
Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105 Lisätiedot Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät 2012
Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät 2012 Lähivuosien haasteita Hannu Sulin Helsinki 11.12.2012 Sisällys Valtiontalous Kuntatalous Korjauskeinot Kunta- ja palvelurakenne Yleisten kirjastojen Lisätiedot NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot Lisätiedot Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016
Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016, Lisätiedot Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen Lisätiedot TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015
TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu Lisätiedot Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013
Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Kevät 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset. Lisätiedot TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden Lisätiedot Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014 Lisätiedot Torstai klo
Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Lisätiedot VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA
Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016 Lisätiedot Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen
ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000 Lisätiedot Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara
Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa Lisätiedot Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä
0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7 Lisätiedot KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)
KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon Lisätiedot Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4 Lisätiedot Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet Lisätiedot Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi
Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden Lisätiedot Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely
Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun Lisätiedot Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015
Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 23.3.2016 Tilinpäätös 2015 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden alijäämä -13,2 milj. euroa Lisätiedot Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen
1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys Lisätiedot kustannukset nousivat euroa.
1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen Lisätiedot KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015
1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon Lisätiedot Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)
prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan Lisätiedot Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari
Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari 31.1.- 1.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Espoon kaupunki ja konserni Kaupunki Konserniyhteisöt Yhteensä Tase 2011 (mrd. euroa) Toimintakulut 2011 Lisätiedot Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013
Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013 Lisätiedot Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7 Lisätiedot Osavuosikatsaus
Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä Lisätiedot TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7 Lisätiedot TULOSTILIT (ULKOISET)
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma Lisätiedot RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos Lisätiedot Talousselvitys. Tampereen seutu
Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden Lisätiedot TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012
TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen Lisätiedot Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon
Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 3.-4.10.2012 Kuntatalo Ismo Korhonen, sivistysjohtaja Kouvolan Lisätiedot TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014
TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen Lisätiedot Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)
1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti Lisätiedot Espoon kaupunki Pöytäkirja 22. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh
Valtuusto 27.02.2017 Sivu 1 / 1 451/2017 02.02.01.00 Kaupunginhallitus 42 13.2.2017 22 Vuoden 2016 tilinpäätöksen ennakkotieto Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh. 043 826 9139 etunimi.sukunimi@espoo.fi Lisätiedot Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta
11.06.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 61 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus 30.4.2014 tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi Lisätiedot Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin
Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100 Lisätiedot Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010
Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle Lisätiedot Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille
Kaupunginhallitus 249 20.06.2016 Kaupunginhallitus 342 19.09.2016 Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2017-2020 310/04.041/2016 KH 20.06.2016 249 Valtuuston talousarvioseminaari Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute