Source: http://docplayer.pl/11370098-Lp-wyszczegolnienie-2012-2013-2014-2015-2016-2017.html
Timestamp: 2018-10-23 08:30:18+00:00
Document Index: 56308499

Matched Legal Cases: ['art. 5', 'art. 243', 'art. 5', 'art. 217', 'art. 243', 'art. 169', 'art. 170', 'art. 170', 'art. 170', 'art. 169', 'art. 169', 'art. 244', 'art. 243', 'Art. 243', 'art. 243', 'art. 244', 'art. 243', 'art. 244', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 226', 'art. 226', 'art. 226', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 5', 'art. 12']

Lp. Wyszczególnienie - PDF
Download "Lp. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017"
1 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA Lp. Wyszczególnienie Dochy ogółem , , , , , ,00 Dochy bieżące , , , , , ,00 w tym: śrki z UE* Dochy majątkowe, w tym: , , , , ,00 0,00 ze sprzedaży majątku , , ,00 0,00 0,00 0,00 śrki z UE* ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Wydatki ogółem , , , , , ,00 Wydatki bieżące , , , , , ,00 wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: , , , , , ,00 na projekty realizowane przy udziale śrków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia plegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp wydatki bieżące na obsługę długu , , , , , ,00 w tym: setki i dyskonto , , , , , ,00 Wydatki majątkowe , , , , , ,00 w tym: na projekty realizowane przy udziale śrków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Wynik budżetu , , , , , ,00 4. Dochy bieżące - wydatki bieżące , , , , , ,00 Dochy majątkowe - wydatki majątkowe , , , , , ,00 5. Przychy budżetu ,00 0,00 0, , ,00 0,00 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne śrki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym: na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych ,00 0,00 0, , ,00 0,00 w tym: na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Inne przychy niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym: na pokrycie deficytu budżetu 6. Rozchy budżetu , , , , , ,00 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych , , , , , ,00 w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne rozchy (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)
2 7. Kwota długu , , , , , ,00 w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane kategorii kredytów i pożyczek, itp.) 8. Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp 9. Zadłużenie/chy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) 47,66% 39,65% 37,17% 39,22% 40,00% 37,98% 9a a. 11. Zadłużenie/chy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/chy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/chy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Kwota zobowiązań przypadających spłaty w danym roku budżetowym, plegająca liczeniu zgnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST) 47,66% 39,65% 37,17% 39,22% 40,00% 37,98% 15,72% 7,87% 4,16% 5,59% 7,26% 6,73% 14,96% 7,50% 4,16% 5,59% 7,26% 6,73% 12. Maksymalny puszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 2,88% 2,01% 4,65% 5,96% 7,51% 6,83% Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym 1,83% 9,01% 7,05% 6,48% 6,96% 7,52% 13. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań chów (bez wyłączeń) 15,72% 7,87% 4,16% 5,59% 7,26% 6,73% 13a a. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań chów (po uwzględnieniu wyłączeń) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Nie spełnia art. 243 Nie spełnia art. 243 Nie spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art ,96% 7,50% 4,16% 5,59% 7,26% 6,73% Nie spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrzenia i składki nich naliczane , , , , , ,00 związane z funkcjonowaniem organów JST , , , , , ,00 bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp , , , , , ,00 majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp , , , , , , Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: ** , , ,00 0,00 0, , Wartość przejętych zobowiązań w tym: samorząwych samzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
3 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00
4 , , , , , ,00 0,00 32,50% 26,13% 19,26% 12,95% 6,21% 1,74% 0,00% 32,50% 26,13% 19,26% 12,95% 6,21% 1,74% 0,00% 6,75% 7,13% 7,24% 6,80% 6,86% 4,65% 1,77% 6,75% 7,13% 7,24% 6,80% 6,86% 4,65% 1,77% 6,99% 7,40% 7,68% 7,68% 8,25% 8,38% 8,43% 7,72% 7,80% 7,53% 9,41% 8,21% 7,66% 4,90% 6,75% 7,13% 7,24% 6,80% 6,86% 4,65% 1,77% Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art ,75% 7,13% 7,24% 6,80% 6,86% 4,65% 1,77% Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,00
5 Wykaz przedsięwzięć na: 1. programy, projekty lub zadania związane z: a) programami realizowanymi z udziałem śrków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) Łączne nakłady i limity zobowiązań Jednostka powiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF Razem , , ,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe , , ,00 1.[m] Buwa wociągu we wsiach Borowy Młyn i Pułkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Borowy Młyn i Pułkowice URZĄD GMINY RYJEWO , , ,00 Rozdz Razem ,00 0, ,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe ,00 0, ,00 0,00 1.[m] Buwa wociągu we wsiach Borowy Młyn i Pułkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Borowy Młyn i Pułkowice ,00 0, ,00
6 b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem) Łączne nakłady i limity zobowiązań Jednostka powiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF Razem 0,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) Wykaz przedsięwzięć Łączne nakłady i limity zobowiązań Rozdz. Jednostka powiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF Razem , , ,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe , , ,00 1.[m] 2.[m] 3.[m] Buwa zatok, parkingów i oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych Mernizacja bądź buwa dróg jazwych pól - poprawienie warunków życia mieszkńców gminy Ryjewo Mernizacja ulic Wrzosowej i Krzywej - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Ryjewo RYJEWO , , , RYJEWO , , , RYJEWO , , ,00 Rozdz Razem 0, , , ,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe 0, , , ,00
7 1.[m] 2.[m] 3.[m] Buwa zatok, parkingów i oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych Mernizacja bądź buwa dróg jazwych pól - poprawienie warunków życia mieszkńców gminy Ryjewo Mernizacja ulic Wrzosowej i Krzywej - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Ryjewo , , ,00 0, , , , , , ,00 Rozdz Razem , , , , ,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe , , , , ,00 1.[m] 2.[m] 3.[m] Buwa zatok, parkingów i oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych Mernizacja bądź buwa dróg jazwych pól - poprawienie warunków życia mieszkńców gminy Ryjewo Mernizacja ulic Wrzosowej i Krzywej - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Ryjewo , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 Rozdz Razem , , , ,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe , , , ,00 1.[m] 2.[m] 3.[m] Buwa zatok, parkingów i oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych Mernizacja bądź buwa dróg jazwych pól - poprawienie warunków życia mieszkńców gminy Ryjewo Mernizacja ulic Wrzosowej i Krzywej - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Ryjewo ,00 0, , , , , , ,00
8 2. umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok Łączne nakłady i limity zobowiązań Jednostka powiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF Razem , , ,00 - wydatki bieżące , , ,00 1.[b] 2.[b] 3.[b] Leasing samochu ciężarowego SCANIA/P94 - Wywóz nieczystości stałych w obrębie Gminy Ryjewo Partycypacja w kosztach realizacji inwestycji "Buwa ZGO w Gilwie Małej" - Umowa nr PL/40/03 Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Kwidzyn na realizację zadania "Buwa Zakładu Gosparki padami w Gilwie Małej" URZĄD GMINY RYJEWO , , , URZĄD GMINY RYJEWO , , , URZĄD GMINY RYJEWO , , ,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 Wykaz przedsięwzięć Rozdz Razem , , , ,00 - wydatki bieżące , , , ,00 1.[b] 2.[b] 3.[b] Leasing samochu ciężarowego SCANIA/P94 - Wywóz nieczystości stałych w obrębie Gminy Ryjewo Partycypacja w kosztach realizacji inwestycji "Buwa ZGO w Gilwie Małej" - Umowa nr PL/40/03 Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Kwidzyn na realizację zadania "Buwa Zakładu Gosparki padami w Gilwie Małej" , , , , , , , , ,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Rozdz Razem , , , ,00 0,00 - wydatki bieżące , , , ,00 0,00 1.[b] 2.[b] 3.[b] Leasing samochu ciężarowego SCANIA/P94 - Wywóz nieczystości stałych w obrębie Gminy Ryjewo Partycypacja w kosztach realizacji inwestycji "Buwa ZGO w Gilwie Małej" - Umowa nr PL/40/03 Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Kwidzyn na realizację zadania "Buwa Zakładu Gosparki padami w Gilwie Małej" , , , , , , , ,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) Łączne nakłady i limity zobowiązań Jednostka powiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF Razem 0, , ,00 - wydatki bieżące 0, , ,00 1.[b] poręczenie dla PLGD URZĄD GMINY Ryjewo 0, , ,00 Rozdz Razem ,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 0,00 1.[b] poręczenie dla PLGD ,00
Uchwała Nr XXV Rady Powiatu w Opatowie z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie
Uchwała Nr XXV.55.2012 Rady Powiatu w z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2012-2016 Na pstawie art. 12