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Timestamp: 2018-11-20 01:08:21
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Presupuesto por programas y memoria de objetivos. Tomo XIII (Sección 26) - PDF
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Victoria Romero Cabrera
1 Presupuesto por programas y memoria de objetivos. Tomo XIII (Sección 26)
3 ÍNDICE SECCIÓN 26. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Página ESTRUCTURA DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS... 3 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS ESTADO DE GASTOS... 9 RESUMEN ORGÁNICO POR PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS MEMORIA DE OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS OBJETIVOS DEL SECTOR DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR Programa 231A. Plan Nacional sobre Drogas Programa 231F. Otros servicios sociales del Estado Programa 231G. Atención a la infancia y a las familias Programa 232A. Promoción y servicios a la juventud Programa 232B. Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres Programa 232C. Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género Programa 311M. Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Programa 311O. Políticas de Salud y Ordenación Profesional Programa 313A. Prestaciones sanitarias y farmacia Programa 313B. Salud pública, sanidad exterior y calidad Programa 313C. Seguridad alimentaria y nutrición Programa 313D. Donación y trasplante de órganos, tejidos y células Programa 465A. Investigación sanitaria Programa 492O. Protección y promoción de los derechos de los consumidores y usuarios i
5 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Sección 26. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
9 ESTRUCTURA DE POLÍTICAS DE GASTO Y PROGRAMAS POLITICA DE GASTO GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMAS 231.A Plan Nacional sobre Drogas 231. Acción social 231.F Otros servicios sociales del Estado 231.G Atención a la infancia y a las familias 23. Servicios Sociales y Promoción Social 232.A Promoción y servicios a la juventud 232. Promoción social 232.B Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 232.C Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género 311. Administración General de Sanidad 311.M Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 311.O Políticas de salud y ordenación profesional 31. Sanidad 313.A Prestaciones sanitarias y farmacia 313. Acciones públicas relativas a la salud 313.B Salud pública, sanidad exterior y calidad 313.C Seguridad alimentaria y nutrición 313.D Donación y trasplante de órganos, tejidos y células 46. Investigación, Desarrollo e Innovación 465. Investigación y desarrollo relacionados con la salud 465.A Investigación sanitaria 49. Otras actuaciones de carácter económico 492. Defensa de la competencia 492.O Protección y promoción de los derechos de los consumidores y usuarios 5
15 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 231A Plan Nacional sobre Drogas EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2013 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,65 12 Funcionarios 2.090,48 13 Laborales 113,02 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 246, Seguridad Social 246,94 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2.505,09 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 250, Arrendamientos de edificios y otras construcciones 250,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 72,00 22 Material, suministros y otros 716, Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales 11, Para actividades de prevención, investigación, persecución y represión de los delitos relacionados con el tráfico de drogas y demás fines a que se refiere la Ley 17/2003, de 29 de mayo 3,00 23 Indemnizaciones por razón del servicio 94,85 24 Gastos de publicaciones 37,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.169,85 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 A comunidades autónomas 9.522, Para toda clase de gastos que origine el desarrollo de la Estrategia Nacional sobre Drogas en los programas autonómicos derivados del Plan Nacional sobre Drogas 3.270, Para toda clase de gastos que originen los programas de prevención de drogodependencias desarrollados en el marco de la Estrategia Nacional sobre Drogas , Para toda clase de gastos derivados del desarrollo del Observatorio Español sobre Drogas 1.033, Para toda clase de gastos derivados de programas de rehabilitación-reinserción de toxicómanos con problemas juridicopenales 1.253, Para actividades de las Comunidades y Ciudades Autónomas en aplicación de la Ley 17/2003 3,00 46 A entidades locales 3, A CC.LL en aplicación de la Ley 17/2003 3,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.002, A ONGs sin ánimo de lucro, de ámbito estatal, para el desarrollo de programas supracomunitarios en el marco de prioridades del Plan Nacional sobre Drogas 996, Programas desarrollados por ONGs de ámbito estatal, financiados a través del Fondo creado por la Ley 17/2003 3, A la Federación Española de Municipios y Provincias para el desarrollo de programas sobre drogodependencias financiados a través del Fondo creado por la Ley 17/2003 3,00 49 Al exterior 3,00 11
16 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 231A Plan Nacional sobre Drogas EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2013 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS 492 Programas de cooperación internacional en aplicación de la Ley 17/2003 3,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,89 6 INVERSIONES REALES 28,86 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 609, Par proyectos de investigación a desarrollar por entidades públicas y privadas 609,79 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 609,79 TOTAL DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS ,48 TOTAL Plan Nacional sobre Drogas ,48 12
18 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 231A Plan Nacional sobre Drogas EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2013 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 2.505, ,09 10 Altos cargos 54,65 54,65 12 Funcionarios 2.090, ,48 13 Laborales 113,02 113,02 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 246,94 246,94 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.169, ,85 20 Arrendamientos y cánones 250,00 250,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 72,00 72,00 22 Material, suministros y otros 716,00 716,00 23 Indemnizaciones por razón del servicio 94,85 94,85 24 Gastos de publicaciones 37,00 37,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,89 45 A comunidades autónomas 9.522, ,40 46 A entidades locales 3,00 3,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.002, ,49 49 Al exterior 3,00 3,00 6 INVERSIONES REALES 28,86 28,86 62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 28,86 28,86 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 609,79 609,79 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 609,79 609,79 TOTAL , ,48 14
19 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 231F Otros servicios sociales del Estado EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2013 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total SECRETARÍA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 71,90 11 Personal eventual 230,30 12 Funcionarios 1.431,76 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 148, Seguridad Social 148,26 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.882,22 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 223,82 23 Indemnizaciones por razón del servicio 123,45 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 347,27 8 ACTIVOS FINANCIEROS 87 Aportaciones patrimoniales 5.000, Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia 5.000,00 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 5.000,00 TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 7.229, DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,65 12 Funcionarios 2.436,17 13 Laborales 55,54 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 298, Seguridad Social 298,58 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2.844,94 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 332,61 23 Indemnizaciones por razón del servicio 31,94 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 364,55 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 A comunidades autónomas , Programas de servicios sociales , Plan Estatal del Voluntariado. Congreso Estatal del Voluntariado 75,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro ,29 15
20 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 231F Otros servicios sociales del Estado EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2013 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA 480 A instituciones para víctimas del terrorismo 105, Para los fines de interés social regulados por el artículo 2 del Real Decreto 825/1988, de 15 de julio , Para actuaciones de acción social 4.019, Para el pago de ayudas sociales a enfermos contaminados de VIH por tratamiento con hemoderivados por transfusiones sanguíneas y sus familiares. 60,10 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,52 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 208, Para actuaciones de acción social 208,80 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 208,80 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA , DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE APOYO A LA DISCAPACIDAD 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,65 12 Funcionarios 1.318,96 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 185, Seguridad Social 185,84 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.559,45 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 536,22 23 Indemnizaciones por razón del servicio 22,13 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 558,35 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 4.490, A la Confederación Española de Personas Sordas para la atención a personas sordas en el ejercicio de sus derechos básicos. 506, Para programas de personas con discapacidad 3.983,75 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.490,00 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE APOYO A LA DISCAPACIDAD 6.607, REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 1 GASTOS DE PERSONAL 16
21 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 231F Otros servicios sociales del Estado EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2013 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD Seguridad Social 51, Formación y perfeccionamiento del personal 2, Acción social 1,56 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 643,03 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Atenciones protocolarias y representativas 2,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 756,43 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 A comunidades autónomas 290, A la Universidad Carlos III de Madrid para el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción 290,13 46 A entidades locales 22, Para experiencias innovadoras 22,50 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 505, A la Fundación Eguía-Careaga para el Centro Español de Documentación sobre Discapacidad 205, A la Fundación CENTAC para el Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad 189, A la Fundación CNSE para el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española 110,14 49 Al exterior 60, Para premios y experiencias innovadoras 60,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 878,09 6 INVERSIONES REALES 7,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 6, Préstamos a largo plazo 6,51 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 6,51 TOTAL REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 2.291,06 TOTAL Otros servicios sociales del Estado ,16 17
23 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos
24 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 231F Otros servicios sociales del Estado EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2013 (Miles de euros) Económica Explicación GASTOS DE PERSONAL 1.882, , ,45 10 Altos cargos 71,90 54,65 54,65 11 Personal eventual 230,30 12 Funcionarios 1.431, , ,96 13 Laborales 55,54 15 Incentivos al rendimiento 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 148,26 298,58 185,84 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 347,27 364,55 558,35 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 22 Material, suministros y otros 223,82 332,61 536,22 23 Indemnizaciones por razón del servicio 123,45 31,94 22,13 24 Gastos de publicaciones 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,00 45 A comunidades autónomas ,23 46 A entidades locales 48 A familias e instituciones sin fines de lucro , ,00 49 Al exterior 6 INVERSIONES REALES 62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 208,80 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 208,80 8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.000,00 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 87 Aportaciones patrimoniales 5.000,00 TOTAL 7.229, , ,80 20
25 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 231F Otros servicios sociales del Estado EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2013 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 643, ,64 10 Altos cargos 181,20 11 Personal eventual 230,30 12 Funcionarios 483, ,11 13 Laborales 36,65 92,19 15 Incentivos al rendimiento 64,64 64,64 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 58,52 691,20 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 756, ,60 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 55,30 55,30 22 Material, suministros y otros 639, ,78 23 Indemnizaciones por razón del servicio 27,00 204,52 24 Gastos de publicaciones 35,00 35,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 878, ,61 45 A comunidades autónomas 290, ,36 46 A entidades locales 22,50 22,50 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 505, ,75 49 Al exterior 60,00 60,00 6 INVERSIONES REALES 7,00 7,00 62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 2,00 2,00 63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 5,00 5,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 208,80 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 208,80 8 ACTIVOS FINANCIEROS 6, ,51 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 6,51 6,51 87 Aportaciones patrimoniales 5.000,00 TOTAL 2.291, ,16 21
27 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 231G Atención a la infancia y a las familias EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2013 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA 1 GASTOS DE PERSONAL 12 Funcionarios 972,30 13 Laborales 196,80 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 186, Seguridad Social 186,22 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.355,32 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 658,45 23 Indemnizaciones por razón del servicio 46,36 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 704,81 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 2.317, Para programas de infancia y familias 2.250, A la Federación Española de Municipios y Provincias para medidas de apoyo a la parentalidad positiva 60, A la "Fundación + familia", para el cumplimiento de sus fines y la creación, desarrollo y promoción del "Certificado de empresa familiarmente responsable" 7,50 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.317,50 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA 4.377,63 TOTAL Atención a la infancia y a las familias 4.377,63 23
30 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 231G Atención a la infancia y a las familias EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2013 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 1.355, ,32 12 Funcionarios 972,30 972,30 13 Laborales 196,80 196,80 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 186,22 186,22 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 704,81 704,81 22 Material, suministros y otros 658,45 658,45 23 Indemnizaciones por razón del servicio 46,36 46,36 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.317, ,50 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 2.317, ,50 TOTAL 4.377, ,63 26
31 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 232A Promoción y servicios a la juventud EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2013 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 1 GASTOS DE PERSONAL Seguridad Social 308, Formación y perfeccionamiento del personal 16, Acción social 2,97 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.366,74 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 216,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 976,17 3 GASTOS FINANCIEROS 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 2, Otros gastos financieros 2,38 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 2,38 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 26, Ayuda a la realización de proyectos de cooperación internacional 26,17 49 Al exterior 60, Aportaciones a organizaciones internacionales 3, Convenio con la UJSario 10, Convenio con la Organización Iberoamericana de Juventud y el Foro Latinoamericano de Juventud 46,55 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 86,41 6 INVERSIONES REALES 180,27 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 5, Préstamos a largo plazo 5,47 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 5,47 TOTAL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 2.617, INSTITUTO DE LA JUVENTUD 1 GASTOS DE PERSONAL Seguridad Social 1.685, Formación y perfeccionamiento del personal 16, Acción social 13,89 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 8.077,71 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 27
32 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 232A Promoción y servicios a la juventud EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2013 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total INSTITUTO DE LA JUVENTUD Atenciones protocolarias y representativas 2,34 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.977,83 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46 A entidades locales 1.435, A Entidades de la Administración Local para proyectos del programa "Juventud en acción" de la Unión Europea ,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 9.862, A Asociaciones juveniles y entidades de ámbito nacional prestadoras de servicios a la juventud 1.362, Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias 200, A entidades, asociaciones y jóvenes participantes en el programa"juventud en acción" de la Unión Europea 8.130, Convocatoria de premios Injuve 170,00 49 Al exterior 333, Cuotas a Organismos Internacionales 55, A la Organización Iberoamericana de Juventud para los gastos de funcionamiento previstos en el Convenio entre España y esta organización internacional 278,95 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,71 6 INVERSIONES REALES 207,22 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 29, Préstamos a largo plazo 29,95 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 29,95 TOTAL INSTITUTO DE LA JUVENTUD ,42 TOTAL Promoción y servicios a la juventud ,86 28
34 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 232A Promoción y servicios a la juventud EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2013 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 1.366, , ,45 10 Altos cargos 54,65 54,65 12 Funcionarios 249, , ,41 13 Laborales 762, , ,63 15 Incentivos al rendimiento 7,32 226,70 234,02 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 347, , ,74 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 976, , ,00 20 Arrendamientos y cánones 216,00 216,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 6,45 426,82 433,27 22 Material, suministros y otros 641, , ,23 23 Indemnizaciones por razón del servicio 78,39 216,51 294,90 24 Gastos de publicaciones 33,60 155,00 188,60 3 GASTOS FINANCIEROS 2,38 2,38 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 2,38 2,38 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 86, , ,12 46 A entidades locales 1.435, ,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 26, , ,93 49 Al exterior 60,24 333,95 394,19 6 INVERSIONES REALES 180,27 207,22 387,49 62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 151,84 151,84 63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 28,43 207,22 235,65 8 ACTIVOS FINANCIEROS 5,47 29,95 35,42 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 5,47 29,95 35,42 TOTAL 2.617, , ,86 30
35 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 232B Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2013 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DIRECCIÓN GENERAL PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,65 12 Funcionarios 1.355,91 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 121, Seguridad Social 121,58 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.532,14 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 1.653,84 23 Indemnizaciones por razón del servicio 114,80 24 Gastos de publicaciones 35,19 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.803,83 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 A comunidades autónomas 75, Programas de Formacion y Fomento del empleo Femenino (Planes Especiales) 75,00 46 A entidades locales 225, Programas de Formación y Fomento del empleo Femenino 225,00 47 A empresas privadas 801, Programas de incentivación de planes de igualdad para PYMES 800, Programa de Inclusión de la Igualdad de género en la formación de Puestos Directivos 1,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 912, Convenio con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio 360, A la Fundación INFYDE (Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa) para el Programa "Fomento del emprendimiento femenino en sectores emergentes y nichos de mercado" 250, A la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) para realizar el Programa de desarrollo de liderazgo y promoción de mujeres directivas 300, Programa de igualdad de género en el ámbito laboral y conciliación de la vida personal, familiar y laboral 2,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.013,00 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 5.348, INSTITUTO DE LA MUJER 1 GASTOS DE PERSONAL Seguridad Social 572, Formación y perfeccionamiento del personal 45, Acción social 11,46 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 4.737,41 31
36 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 232B Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2013 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total INSTITUTO DE LA MUJER 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 106,19 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.876,78 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 2.286, Transferencias a entidades y personas físicas para realizar actividades que fomenten la no discriminación de la mujer y su participación en la sociedad 1.906, Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias para actuaciones en materia de igualdad 200, Convenio con la Cruz Roja y CEPAIM para el desarrollo del programa Sara 180,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.286,00 6 INVERSIONES REALES 215,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 465, Ayudas a proyectos de investigación sobre temas de la mujer I+D+i 465,21 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 465,21 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 23, Préstamos a largo plazo 23,44 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 23,44 TOTAL INSTITUTO DE LA MUJER ,84 TOTAL Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres ,81 32
38 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 232B Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2013 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 1.532, , ,55 10 Altos cargos 54,65 54,65 12 Funcionarios 1.355, , ,65 13 Laborales 836,42 836,42 15 Incentivos al rendimiento 305,96 305,96 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 121,58 649,29 770,87 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.803, , ,61 20 Arrendamientos y cánones 106,19 106,19 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 298,32 298,32 22 Material, suministros y otros 1.653, , ,38 23 Indemnizaciones por razón del servicio 114,80 45,00 159,80 24 Gastos de publicaciones 35,19 200,73 235,92 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.013, , ,00 45 A comunidades autónomas 75,00 75,00 46 A entidades locales 225,00 225,00 47 A empresas privadas 801,00 801,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 912, , ,00 6 INVERSIONES REALES 215,00 215,00 62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 65,00 65,00 63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 50,00 50,00 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 100,00 100,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 465,21 465,21 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 465,21 465,21 8 ACTIVOS FINANCIEROS 23,44 23,44 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 23,44 23,44 TOTAL 5.348, , ,81 34
39 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 232C Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2013 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,65 12 Funcionarios 1.484,76 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 181, Seguridad Social 181,70 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.721,11 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 1.553,24 23 Indemnizaciones por razón del servicio 36,00 24 Gastos de publicaciones 50,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.639,24 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 A comunidades autónomas 4.065, Programas de asistencia social para mujeres víctimas de violencia de género 4.000, Mejora de la coordinación y la atención personalizada para las víctimas de violencia de género (EEA Grants) 65,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 8.090, Ayudas sociales, para mujeres (art 27 de la L.O.1/2004, de 28 de diciembre) 1.000, Becas de formación Observatorio contra la violencia de género 60, Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias 30, Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, para la teleasistencia movil a victimas de violencia de género 5.500, Atención a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual 1.500,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 6 INVERSIONES REALES 6.681,99 TOTAL DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO ,34 TOTAL Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género ,34 35
42 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 232C Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2013 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 1.721, ,11 10 Altos cargos 54,65 54,65 12 Funcionarios 1.484, ,76 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 181,70 181,70 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.639, ,24 22 Material, suministros y otros 1.553, ,24 23 Indemnizaciones por razón del servicio 36,00 36,00 24 Gastos de publicaciones 50,00 50,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,00 45 A comunidades autónomas 4.065, ,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 8.090, ,00 6 INVERSIONES REALES 6.681, ,99 63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv , ,00 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 1.481, ,99 TOTAL , ,34 38
43 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 311M Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2013 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 187,35 11 Personal eventual 489,22 12 Funcionarios ,76 13 Laborales 3.371,64 15 Incentivos al rendimiento 5.779,30 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 2.210, Seguridad Social 1.826, Formación y perfeccionamiento del personal 135, Acción social 128,63 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,78 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 304, Arrendamientos de edificios y otras construcciones 85,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 2.773,75 22 Material, suministros y otros , Atenciones protocolarias y representativas 96,40 23 Indemnizaciones por razón del servicio 1.338,41 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,22 6 INVERSIONES REALES 8.200,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75 A comunidades autónomas , Entrega por una sola vez. Traspaso del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona. Para inversiones ,73 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,73 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 83, Préstamos a corto plazo 5, Préstamos a largo plazo 78,38 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 83,38 TOTAL MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA , SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,65 12 Funcionarios 2.523,30 13 Laborales 343,80 39
44 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 311M Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2013 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 331, Seguridad Social 319, Formación y perfeccionamiento del personal 11,02 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 3.252,75 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 557,30 23 Indemnizaciones por razón del servicio 133,13 24 Gastos de publicaciones 255,54 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 945,97 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 772, A la "Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social" 772,06 49 Al exterior 1.099, Para cuotas y demás gastos de organismos internacionales 694, Para todos los gastos que ocasione la cooperación sanitaria internacional 405,08 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.871,64 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 24, A la "Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social" 24,92 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 24,92 TOTAL SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 6.095,28 TOTAL Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ,39 40
46 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 311M Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2013 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL , , ,53 10 Altos cargos 187,35 54,65 242,00 11 Personal eventual 489,22 489,22 12 Funcionarios , , ,06 13 Laborales 3.371,64 343, ,44 15 Incentivos al rendimiento 5.779, ,30 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 2.210,51 331, ,51 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,22 945, ,19 20 Arrendamientos y cánones 304,76 304,76 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 2.773, ,75 22 Material, suministros y otros ,30 557, ,60 23 Indemnizaciones por razón del servicio 1.338,41 133, ,54 24 Gastos de publicaciones 255,54 255,54 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.871, ,64 44 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 772,06 772,06 49 Al exterior 1.099, ,58 6 INVERSIONES REALES 8.200, ,00 62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 401,80 401,80 63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv , ,73 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 3.776, ,47 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,73 24, ,65 74 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 24,92 24,92 75 A comunidades autónomas , ,73 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83,38 83,38 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 83,38 83,38 TOTAL , , ,39 42
47 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 311O Políticas de Salud y Ordenación Profesional EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2013 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 63,71 12 Funcionarios 617,10 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 88, Seguridad Social 88,97 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 769,78 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 148,03 23 Indemnizaciones por razón del servicio 124,24 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 272,27 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 2.059, Para subvencionar a instituciones y entidades de cualquier titularidad sin ánimo de lucro, para el fomento de la donación y el trasplante de órganos y tejidos 2.059,17 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.059,17 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75 A comunidades autónomas 1.000, A la Comunidad Autónoma de Cantabria para la financiación del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, de Santander 1.000,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.000,00 TOTAL SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO 4.101, DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,65 12 Funcionarios 2.064,58 13 Laborales 103,30 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 299, Seguridad Social 299,12 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2.521,65 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 1.782,57 23 Indemnizaciones por razón del servicio 1.021,50 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.804,07 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL 5.325,72 43
48 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 311O Políticas de Salud y Ordenación Profesional EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2013 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total TOTAL Políticas de Salud y Ordenación Profesional 9.426,94 44
49 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos
50 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 311O Políticas de Salud y Ordenación Profesional EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2013 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 769, , ,43 10 Altos cargos 63,71 54,65 118,36 12 Funcionarios 617, , ,68 13 Laborales 103,30 103,30 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 88,97 299,12 388,09 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 272, , ,34 22 Material, suministros y otros 148, , ,60 23 Indemnizaciones por razón del servicio 124, , ,74 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.059, ,17 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 2.059, ,17 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.000, ,00 75 A comunidades autónomas 1.000, ,00 TOTAL 4.101, , ,94 46
51 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 313A Prestaciones sanitarias y farmacia EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2013 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total D. G. DE CARTERA BÁSICA DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,65 12 Funcionarios 2.713,97 13 Laborales 47,34 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 385, Seguridad Social 385,88 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 3.201,84 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 146,89 23 Indemnizaciones por razón del servicio 41,64 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 188,53 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 A comunidades autónomas , Fondo de cohesión sanitaria , Para atender la liquidación del Fondo de cohesión sanitaria del año ,37 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,13 TOTAL D. G. DE CARTERA BÁSICA DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA , AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 1 GASTOS DE PERSONAL Formación y perfeccionamiento del personal 100, Acción social 48,85 TOTAL GASTOS DE PERSONAL , Atenciones protocolarias y representativas 2, A la Fundación Casa del Corazón 110, A la Fundación ONCE 70, A la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética para su mantenimiento 50,00 TOTAL AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS ,92 TOTAL Prestaciones sanitarias y farmacia ,42 47
53 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos
54 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 313A Prestaciones sanitarias y farmacia EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2013 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 3.201, , ,25 10 Altos cargos 54,65 78,11 132,76 12 Funcionarios 2.713, , ,21 13 Laborales 47, , ,99 15 Incentivos al rendimiento 818,71 818,71 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 385, , ,58 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 188, , ,05 20 Arrendamientos y cánones 4.499, ,93 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 941,85 941,85 22 Material, suministros y otros 146, , ,76 23 Indemnizaciones por razón del servicio 41, , ,51 24 Gastos de publicaciones 260,00 260,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , ,73 45 A comunidades autónomas , ,13 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 926,40 926,40 49 Al exterior 209,20 209,20 6 INVERSIONES REALES 3.681, ,39 62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv , ,00 63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv , ,39 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80,00 80,00 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 80,00 80,00 TOTAL , , ,42 50
55 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 313B Salud pública, sanidad exterior y calidad EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2013 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,65 12 Funcionarios 7.522,07 13 Laborales 382,22 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 1.098, Seguridad Social 1.098,40 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 9.057,34 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros ,43 23 Indemnizaciones por razón del servicio 327,40 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,83 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 A comunidades autónomas 305, A CC.AA. Estrategias frente a enfermedades raras así como prevención de otras enfermedades 305,92 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 4.129, A Instituciones de cualquier titularidad para financiar todo tipo de estrategias de salud 2.217, Para financiar todo tipo de actividades relativas a promoción de la salud e investigación ,15 49 Al exterior 500, Para cuotas y demás gastos de organismos internacionales 500,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.935,07 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75 A comunidades autónomas 1.306, A CC.AA. Plan de inversiones para el desarrollo de Sistemas de Información Sanitaria 1.256, Plan de inversión para el fomento de la investigación y la calidad 50,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.306,95 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN ,19 TOTAL Salud pública, sanidad exterior y calidad ,19 51
58 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 313B Salud pública, sanidad exterior y calidad EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2013 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 9.057, ,34 10 Altos cargos 54,65 54,65 12 Funcionarios 7.522, ,07 13 Laborales 382,22 382,22 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 1.098, ,40 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , ,83 22 Material, suministros y otros , ,43 23 Indemnizaciones por razón del servicio 327,40 327,40 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.935, ,07 45 A comunidades autónomas 305,92 305,92 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 4.129, ,15 49 Al exterior 500,00 500,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.306, ,95 75 A comunidades autónomas 1.306, ,95 TOTAL , ,19 54
59 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 313C Seguridad alimentaria y nutrición EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2013 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL Seguridad Social 1.565, Formación y perfeccionamiento del personal 41, Acción social 26,42 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,21 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 75, Atenciones protocolarias y representativas 2,34 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.064,29 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 250, Para atender becas de investigación 250,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 250,00 6 INVERSIONES REALES 600,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 12, Préstamos a largo plazo 12,00 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 12,00 TOTAL AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN ,50 TOTAL Seguridad alimentaria y nutrición ,50 55
62 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 313C Seguridad alimentaria y nutrición EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2013 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL , ,21 10 Altos cargos 54,65 54,65 12 Funcionarios 6.191, ,30 13 Laborales 1.548, ,34 15 Incentivos al rendimiento 563,46 563,46 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 1.652, ,46 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.064, ,29 20 Arrendamientos y cánones 77,02 77,02 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 471,36 471,36 22 Material, suministros y otros 3.035, ,80 23 Indemnizaciones por razón del servicio 414,30 414,30 24 Gastos de publicaciones 65,81 65,81 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 250,00 250,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 250,00 250,00 6 INVERSIONES REALES 600,00 600,00 62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 500,00 500,00 63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 75,00 75,00 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 25,00 25,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 12,00 12,00 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 12,00 12,00 TOTAL , ,50 58
63 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 313D Donación y trasplante de órganos, tejidos y células EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2013 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES 1 GASTOS DE PERSONAL Seguridad Social 410, Formación y perfeccionamiento del personal 0, Acción social 5,74 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2.730,60 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 927,93 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 64, A familias e instituciones sin fines de lucro. Becas 64,91 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 64,91 6 INVERSIONES REALES 247,55 TOTAL ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES 3.970,99 TOTAL Donación y trasplante de órganos, tejidos y células 3.970,99 59
66 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 313D Donación y trasplante de órganos, tejidos y células EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2013 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 2.730, ,60 12 Funcionarios 2.103, ,63 15 Incentivos al rendimiento 210,70 210,70 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 416,27 416,27 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 927,93 927,93 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 11,53 11,53 22 Material, suministros y otros 454,92 454,92 23 Indemnizaciones por razón del servicio 461,48 461,48 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 64,91 64,91 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 64,91 64,91 6 INVERSIONES REALES 247,55 247,55 62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 228,23 228,23 63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 19,32 19,32 TOTAL 3.970, ,99 62
Presupuesto por programas. Tomo XIII (Sección 26)
Presupuesto por programas. Tomo XIII (Sección 26) ÍNDICE SECCIÓN 26. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD POR PROGRAMAS Página ESTADO DE GASTOS... 5 RESUMEN ORGÁNICO POR PROGRAMAS DEL