Source: http://docplayer.fi/2580983-Talouden-toinen-osavuosikatsaus-31-8-2008.html
Timestamp: 2017-05-25 09:08:24+00:00
Document Index: 17852536

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

TALOUDEN TOINEN OSAVUOSIKATSAUS - PDF
TALOUDEN TOINEN OSAVUOSIKATSAUS
Download "TALOUDEN TOINEN OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2008"
1 TALOUDEN TOINEN OSAVUOSIKATSAUS KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD JAKELU Osavuosikatsausraportti internetissä KH2 SISÄLLYSLUETTELO Vuosiennuste Taulukot - Käyttötalouden yhteenveto 6 - Tuloslaskelma 7 - Rahoituslaskelma 8 Kaupungin kehittämisstrategia 9 Kaupunginvaltuuston asettamat tavoitteet sekä ennuste niiden toteutumisesta 13 Talousarvion määrärahojen teteutumisennuste yksiköittäin 46 LIITTEET Liite 1: Kauniaisen väestö kuukausittain 2008 Liite 2: Kauniaisen väestö Liite 3: Keskustan rakennustöiden kustannusvalvontaraportti Liite 4: Keskeneräiset hankinnat Liite 5: Koulujen tuntikehyksen käyttö lukuvuonna3 TALOUDEN TOINEN OSAVUOSIKATSAUS Vuosiennuste4 VUOSIENNUSTE per Väestömäärän kehitys Kaupungin väestömäärä oli tilanteen mukaan Kaupungin asukasmäärä on lisääntynyt alkuvuoden tilanteeseen verrattuna viidelläkymmenellä henkilöllä. IKÄ Väestö vuoden ikäryhmä Miehet % Naiset % alusta % väestöstä ikäryhmästä ikäryhmästä (23) 3,9 % ,6 % ,4 % (0) 2,6 % ,7 % ,3 % (-6) 1,3 % 51 46,4 % 59 53,6 % (-12) 15,5 % ,2 % ,8 % (8) 10,1 % ,3 % ,7 % (1) 21,3 % ,4 % ,6 % (-7) 27,5 % ,4 % ,6 % (35) 9,4 % ,3 % ,7 % (-1) 6,3 % ,7 % ,3 % (9) 2,2 % 56 30,3 % ,7 % Yht (50) 100 % ,7 % ,3 % Kun tarkastellaan Kauniaisen väestökehitystä palvelujen kannalta mekittävien ikäryhmien mukaan kuluneen viiden vuoden aikana, voidaan todeta lievää laskua päivähoitoikäisten määrässä (-29 lasta) ja peruskouluikästen ryhmässä (-82 lasta). Sen sijaan lukioikäisten määrä on lisääntynyt (148 nuorella). Työikäisten, vuotiaiden ikäryhmässä on ollut laskeva trendi ( 374 henkiklöä), mutta eläkeläisten, yli 65 vuotiaiden määrä on kasvanut (296 henkilöllä). Kunnallinen palvelu ikä /2008 Kehitys 2002 => 8_2008 Päivähoito Esikoulu Peruskoulu Lukio, keskiaste Nuoriso Työikäiset Eläkeläiset Kauniaisen väestö palvelujen kannalta merkittävien ikäryhmien mukaan 25 Väestömäärää koskevia lukuja on esitetty liitteissä 1 ja 2. Työllisyyskatsaus Työllisyyttä koskevaa valtakunnallista seurantatietoa saadaan Työministeriön ja TE-keskusten toimesta. Uusin saatavilla oleva Uudenmaan TE -keskuksen työllisyyskatsaus kuvaa elokuun 2008 lopun tilannetta. Koko maassa oli elokuun lopussa työttömänä työnhakijana henkilökohtaisesti lomautetut mukaan lukien henkilöä. Koko maan heinäkuun 2008 lopun työttömyysaste oli 7,2 %. Uusia avoimia työpaikkoja koko maassa ilmoitettiin elokuun 2008 aikana Uudenmaan TE-keskuksen alueella oli elokuun lopussa työttömiä työnhakijoita henkilökohtaisesti lomautetut mukaan lukien henkilöä (vrt. elokuussa 2007: henkilöä) ja työttömyysaste oli 5 %. Vuoden aikana työttömien määrä vähentyi henkilöllä eli 10,7 %. Uudenmaan TE-keskuksen alueen kunnista korkein työttömyysaste elokuun lopussa oli Karjaalla (7,2 %). Matalin työttömyysaste oli Tuusulassa (2,7 %). Kauniaisen työttömyysaste oli 3,4 % eli yhteensä 128 työtöntä työnhakijaa, joista yli 50- vuotiaiden osuus oli 48 %. Samanaikaisesti työpaikkoja oli avoinna 87. Talousnäkymät yleensä Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosinousu eli inflaatio kiihtyi elokuussa 4,7 prosenttiin, kun vielä heinäkuussa luku oli lähempänä 4,4 prosenttia. Inflaatiota kiihdyttivät perustavaroiden ja - palveluiden kallistuminen, erityisesti terveydenhoidon maksujen korottaminen sekä puhelumaksujen ja elintarvikkeiden kallistuminen vuodesta Myös päivähoitomaksujen nosto kiihdytti rahan arvon laskua. Yhtä nopea rahan arvon lasku, viiden prosentin inflaatio Suomessa nähtiin viimeksi lamavuonna Ennakkokäsityksien mukaan elokuun ennätyslukujen jälkeen odotetaan tilanteen rauhoittuvan. Inflaatio kääntynee laskuun. Inflaation vaikutuksista huolimatta ei kuitenkaan uskota EKP:n alentavan vuoden 2008 aikana korkotasoa. Vuoden 2009 alusta sinänsä on korkokehityksen suuntanäkymät alenevat nykypäivän tasosta. Helsingin seudun talouskasvu jatkui vahvana Talouden kasvu jatkui vahvana Helsingin seudulla kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Kasvua oli lähes 5 prosenttia edellisvuodesta. Kasvu oli seudulla selvästi vahvempaa kuin koko maassa, jossa kasvu jäi alle kolmen prosentin. Kasvu jatkui myös seudun työmarkkinoilla. Työllisten määrä nousi 2,4 prosenttia, kun se koko maassa kasvoi noin kaksi prosenttia. Yleisistä suhdannenäkymistä huolimatta seudun kasvuluvut ovat pysyneet sitkeästi yllättävän positiivisina myös vuoden toisella neljänneksellä. Talousarvion toteutuminen/tulojen ja menojen kehitys Talousarvion toteutuminen määräraha- ja tuloarviotasolla on katsauksessa kuvattu tuloslaskelmassa ja rahoituslaskelmassa. Laskennallinen määrärahojen käyttöprosentti tilanteessa oli 66,7 %. Koko kaupungin osalta käyttötalouden toimintakatteen tarkastelu osoittaa 67 % toteumaa elokuun lopussa. Toimintakate elokuun lopussa oli n miljoonaa euroa, vuosikate miljoonaa euroa ja tilikauden tulos miljoonaa euroa. Saman ajanjakson jaksotetut kustannukset huomioiden toimintakate olivat miljoonaa euroa, vuosikate miljoonaa euroa ja tilikauden tulos miljoonaa euroa. Elokuun 2008 lopun tuloslaskelman toimintatuotot (48 %) alittavat ajanjakson laskennallisen budjetin. Tässä yhteydessä on syytä ottaa huomioon, että monet tuloerät, kuten asiakasmaksut, laskutetaan vain 36 muutaman kerran vuodessa. Erityisesti myyntituloissa, tuissa ja avustuksissa ja muissa toimintatuloissa on alitusta. Myyntituottojen alitus perustuu vesi- ja jätevesimaksujen jälkipainoitteiseen laskutukseen. Muiden tukien ja avustusten osalta on kyse työllistämistuen vähäisestä kertymästä toistaiseksi. Toimintatuottojen alitus perustuu yhteistoimintakorvausten laskennallista ajankohtaa matalampaan kertymiseen elokuun loppuun mennessä. Yhteistoimintakorvaukset ovat palvelumaksuja, joilla operoidaan tehtäessä kaupunkien rajat ylittävää yhteistyötä esim. kuolu tai paivähoitopalveluissa. Vuoden 2008 lopussa toimintakatteen ennustetaan olevan miljoonaa euroa budjetin ollessa miljoonaa euroa (ero -729 tuhatta euroa). Vuosikatteen arvioidaan paranevan vuoden loppuun mennessä ja toteutuvan 124 % budjettiin nähden. Tähän positiiviseen ennusteeseen vaikuttaa erityisesti verotulojen kertymä (103 %), maksu- ja myyntitulojen budjetoitua tasoa hiukan parempi kehitys sekä osaltaan myös korkotuottojen generoituminen. Rahoituslaskelmaennusteen 2008 perusteella vuosikatteen paraneminen heijastuu kassavarojen lisääntymisenä. Henkilöstömenojen käytön osuus tilanteessa on 63 % ja ei siten ylitä menokohdan laskennallista toteumaa siitä huolimatta, että tämän vuoden varhe- ja eläkemenoperusteista maksua, n. 1,2 miljoonaa euroa, ei ole talousarviossa Tähän mennessä varhe- ja eläkeperäisestä maksusta on kirjattu 2/3 eli n euroa. Henkilöstömenojen arvioidaan toteutuvan tänä vuonna hiukan budjetoitua alemmalla tasolla ja toteuttavan budjetin 99 %:sesti. Palvelujen oston arvioidaan sen sijaan ylittävän budjetoidun tason ja toteutuvan 108 %:sesti. Toimintamenot yhteensä arvioidaan ylittävän budjetin 2 %:lla. Verotulojen kertymä Kuntakohtaiset kehikot on päivitetty ensimmäisen kerran 2008 osalta toukokuussa ja olivat saatavilla toisen kerran kesäkuussa. Kolmas verotuloennuste perustuu päivitettyyn koko maan kehikkoon, jossa on huomioitu hallituksen vuoden 2009 talousarvioesityksessä ehdotetut verokevennykset. Kuntakohtaisessa kehikkossa on päivitettynä verohallinnon julkaisema ennakkotieto vuoden 2007 kunnallisverosta. Kunnan veropohja on muokattu vastaamaan ennakkotietoa muuttamalla palkkasumman muutosprosenttia vuodelle Kuntaliiton syyskuun päivitys on vuoden viimeinen päivitys. Verotulokertymän osalta on havaittavissa suotuisa verotulojen suotuisa valtakunnallinen kehitys, jolla on vaikutuksia myös Kauniaisten verotulojen tilityksiin. Verovuoden 2007 tilitykset ovat myös kasvaneet alkuvuonna 2008 nopeasti. Tilitysten nopeaan kasvuun on vaikuttanut ansiotulojen kasvun ohella myös pääomatulojen tilitykset. Kunnallisveron ennakoiden tilitykset verovuodelta 2008 ovatkin lisääntyneet ripeästi hyvän työllisyystilanteen johdosta ja sen vuoksi, että kuntaryhmän jako-osuus nousi helmikuussa. Verotuloja on kertynyt laskennallisesti budjetoitua enemmän elokuun lopun 2008 tilanteessa. Kauniaisten verotulojen osalta verotulojen toteumaennustetta budjetoituun nähden on nostettu ensimmäisen osavuosikatsausraportoinnin yhteydessä (per tilanne) euroa perustuen kevään verotuloennustekehikkoon. Edelleen perustuen syyskuun tilanteen ennustenäkymään on verotuloennustetta nostettu. Verotulojen ennakoidaan toteutuvan euron suuruisena, joka tarkoittaa 3 %:n prosentin kasvua budjetoituun tasoon nähden. Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan budjetin mukaan. Ennuste kohdentuu syksyn aikana sen jälkeen kun valtionosuuspäätökset ovat saatavilla. 47 TALOUDEN TOINEN OSAVUOSIKATSAUS 2008 Taulukot -Käyttötalouden yhteenveto - Tuloslaskelma - Rahoituslaskelma 58 KÄYTTÖTALOUDEN YHTEENVETO Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Ennuste Ennuste Bokslut Budget Ta 08 + lmr (1.000 e) kirjanpito vrt lmr Tulot - Inkomster , , , ,4 101 % Menot -Utgifter , , , ,6 101 % Netto , , , ,2 101 % Laskennallinen toteutuma 66,7 41,70 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING Tulot - Inkomster 2 614, , , ,8 100 % Menot -Utgifter , , , ,0 105 % Netto , , , ,2 2,0 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- O HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 2 680, , , ,1 112 % Menot -Utgifter , , , ,4 103 % Netto , , , ,3 2,1 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN Tulot - Inkomster 9 748, , , ,2 99 % Menot -Utgifter , , , ,5 100 % Netto 1 791, , , ,7 2,0 RAKENNUSLAUTAKUNTA BYGGNADSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 131,0 59,0 50,9 59,0 100 % Menot -Utgifter -173,8-197,0-113,9-195,4 99 % Netto -42,8-138,0-63,0-136,4 2,0 SUOMENKIELINEN KOULULAUTAKUNTA FINSKSPRÅKIGA SKOLNÄMNDEN Tulot - Inkomster 360,3 319,2 69,2 345,1 108 % Menot -Utgifter , , , ,5 99 % Netto , , , ,4 2,1 SVENSKSPRÅKIGA SKOLNÄMNDEN RUOTSINKIELINEN KOULULAUTAKUNTA Tulot - Inkomster 332,6 215,7 21,8 215,7 100 % Menot -Utgifter , , , ,5 99 % Netto , , , ,8 2,0 SIVISTYSLAUTAKUNTA BILDNINGSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 269,7 228,2 146,0 206,9 91 % Menot -Utgifter , , , ,9 97 % Netto , , , ,0 1,9 NUORISOLAUTAKUNTA UNGDOMSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 21,7 22,6 15,1 22,6 100 % Menot -Utgifter -498,9-537,6-319,5-506,9 94 % Netto -477,2-515,0-304,4-484,3 1,9 LIIKUNTALAUTAKUNTA IDROTTSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 371,7 395,9 256,4 400,0 101 % Menot -Utgifter , , , ,4 100 % Netto , , , ,4 2,0 Vesihuoltolaitos Vattentjänstverket Tulot - Inkomster 1 303, ,0 626, ,0 100 % Menot -Utgifter ,1-921,1-745,0-966,1 105 % Netto 296,4 412,9-118,5 367,9 2,0 69 TULOSLASKELMA Toteutunut Toteutunut Ennuste Ennuste (1.000 euroa ) TP TA 08/ / lmr kirjanpito jaksotettu vrt. TA 2008 Varsinainen toiminta Myyntitulot 2 058, ,1 785, , ,4 109 % Maksutulot 2 969, , , , ,7 113 % Tuet ja avustukset 455,6 427,8 184,2 184,2 427,8 100 % Muut toimintatulot 2 857, , , , ,6 89 % Sisäiset tulot 9 194, , , , ,9 100 % Toimintatulot yhteensä , , , , ,4 101 % Valmistus omaan käyttöön 57,2 39,2 3,3 3,3 39,2 100 % Henkilöstömenot, netto , , , , ,5 99 % Palvelujen ostot , , , , ,2 108 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,7 100 % Avustukset , , , , ,6 98 % Muut toimintakulut , ,0-433,2-433, ,0 99 % Sisäiset menot , , , , ,9 100 % Toimintamenot yhteensä , , , , ,1 102 % Toimintakate , , , , ,4 102 % Verotulot , , , , ,0 103 % Kunnallisvero , , , , ,0 103 % Kiinteistövero 2 053, ,0 7,1 7, ,0 98 % Yhteisövero 1 035, ,0 833,6 833, ,0 104 % Valtionosuudet 3 205, , , , ,0 100 % Rahoitustulot ja -menot Korkotulot 161,7 120,0 151,8 151,8 163,0 136 % Muut rahoitustulot 178,1 180,0 61,1 61,1 180,0 100 % Korkomenot -0,9-15,0 0,0 0,0-1,0 7 % Muut rahoitusmenot -14,3-30,0-9,7-9,7-9,0 30 % Vuosikate 7 686, , , , ,6 124 % Suunnitelmapoistot , , , , ,6 100 % Atk-menojen kohdistus -537,9-377,6-377,6-537,9 100 % Tilikauden tulos 3 446, , , , ,9 28 % 710 RAHOITUSLASKELMAOSA (1.000 euroa) tot Ennuste TP TA 08/ lmr Toiminnan rahavirta Vuosikate 7 686, , , ,6 Satunnaiset erät 0,0 Tulorahoituksen korjauserät , ,6-3,1-3,1 Investointien rahavirta Investointimenot , , , ,3 Rahoitusosuudet investointeihin 0,0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 564, ,0 63, ,0 Toiminnan ja investointien rahavirta 1 617, , , ,8 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -26,0 0,0-29,1-32,8 Antolainasaamisten vähennykset 0,0 0,0 0,0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 800,0 0,0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -0,3-300,0 0,0 Oman pääoman muutokset 159,3 Muut maksuvalmiuden muutokset * * Ennakkomaksujen muutos 0,0 274,2 0,0 274,2 Muut maksuvalmiuden muutokset -557, ,0-413,0 1300,0 Maksuvalmiuden muutokset -424, ,2-442, ,4 Rahavarojen muutos 1 193, ,4 724, ,4 Kassavarat , , , ,2 811 TALOUDEN TOINEN OSAVUOSIKATSAUS 2008 Kaupungin kehittämisstrategia 912 Kaupungin toiminnalliset päämäärät - Stadens verksamhetsmål Yleiset lähtökohdat Kauniainen on elinvoimainen ja itsenäinen kaksikielinen kunta, joka tuottaa korkeatasoiset palvelunsa kustannustehokkaasti. Kauniaista kehitetään viihtyisänä, turvallisena ja luonnonläheisenä asuin- ja toimintaympäristönä, jonka kaupunkirakenne perustuu huvila- ja pientalovaltaiseen rakentamiseen ja uudistuvaan keskustaan. Kaupunki on leimallisesti asukkaittensa muodostama yhteisö, jossa palvelut järjestetään vastaamaan asukkaitten tarpeita ja niitä kehitetään tiiviissä vuorovaikutuksessa asukkaitten ja palvelujen käyttäjien kanssa niin, että toiminnan vaikuttavuus ja viimeisimpään tutkimustietoon perustuva toiminnan kehittäminen on keskeistä. Kaupunki hyödyntää pientä kokoaan ja tiivistä rakennettaan kehittämällä kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutukseen perustuvia joustavia toimintamalleja. Kaupunki haluaa toiminnallaan vahvistaa yhteisöllisyyttä niin, että kaikki voivat olla ylpeitä siitä, että asuvat, kasvavat, opiskelevat tai työskentelevät kaupungissa. Kaupunki edistää toiminnassaan kestävän kehityksen toimenpiteiden systematisoimista ja jatkuvuutta. Kauniaisten kaupungille on tärkeää ylläpitää ja kehittää kaupungin kaksikielisyyteen perustuvaa perinnettä. Kaupungin palvelut turvataan tasapuolisesti molemmilla kielillä ja kaksikielisyyttä tuetaan erilaisten yhteisöjen ja yksilöiden tasolla. Kaupungin palvelut järjestetään hyvätasoisina kuntalaisen ja toimintaympäristön kannalta parhaita käytäntöjä soveltaen siten että voimavarat suunnataan mahdollisimman pitkälti asukkaita välittömästi palvelevaan toimintaan. Poikkihallinnollisia prosesseja ja rakenteita kehitetään niin, että kaupungin resurssit voidaan käyttää optimaalisesti. Kauniainen osallistuu aktiivisesti pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun kuntien yhteistoimintaan seudun elinvoimaisuuden ja asukkaitten palvelujen parantamiseksi ja edelleen kehittämiseksi. Kaupunki kehittää palvelujaan tiiviissä yhteistyössä ja yhteistoiminnassa naapurikuntien kanssa. Strategiset linjaukset - Strategiska riktlinjer Taloussuunnitelmakauden strategiset tavoitteet on kuvattu käyttötalousosan toimialakohtaisissa tavoitteissa. Kaupungin toiminnan painopistealueina ja koko organisaatiolle yhteisinä kärkihankkeina valtuusto on vahvistanut seuraavat strategiset hankkeet. 1 Kaupungin itsenäisyys lähtökohtana osallistutaan pääkaupunkiseudun yhteistyösopimuksen toteuttamiseen 2 Toteutumisen raportointi Yhteistyösopimusta on toteutettu 14 yhteistyöhankkeessa, joiden raportit on saatettu kaupungin päättäjille. PKS-kaupunginvaltuustot ovat käsitelleet yhteistyön arviointiraporttia. Osa hankkeessa esitetyistä toimenpiteistä ja tavoitteista on jo toteutunut. Neuvottelut jatkuvat edelleen Espoon kaupun- 1013 Perusterveydenhuollon ja siihen läheisesti liittyvän sosiaalihuollon kehittäminen yhteistyössä Espoon ja muiden naapurikuntien kanssa gin edustajien kanssa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä yhteistyössä siten, että Paras -lain väestöpohjavaatimus täyttyy. 3 Koulujen toiminnan sopeuttaminen muuttuviin oppilasmääriin 4 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen KH:n asettama koulujen muutostarpeita selvittänyt työryhmä on jättänyt loppuselvityksensä. Työryhmän ehdotukset koskien oppilasmäärätavoitteita, koulujen tuntikehyksiä, koulujen välisen yhteistyön lisäämistä ja sivistystoimen hallinnon kehittämistä on käsitelty KH:ssa ja tarvittavin osin KV:ssa. Marraskuussa järjestetään kuntalaistilaisuus, jonka teemana on yhteisöllisyys. 5 Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen palvelutoiminnassa toiminnallisesti ja taloudellisesti tehokkaampien menetelmien saavuttamiseksi Kaupungin uusi IT-strategia on hyväksytty KV:ssa KH:lle saatetaan strategiaan ja siitä pyydettyihin lausuntoihin pohjautuva toteutussuunnitelma kokoukseen. 6 Kansalaisyhteisön toimintaedellytysten kehittäminen sekä asukas- ja käyttäjädemokratian edistäminen 7 Kaupunki selvittää tehokkaimmat käytettävissään olevat keinot ilmastomuutoksen torjumiseen ja toteuttaa osaltaan pääkaupunkiseudun ilmastostrategiaa. Kaupungin kotisivut valmistuvat vuoden loppuun mennessä ja niiden puitteissa kuntalaisille tarjotaan erilaisia vaikuttamiskanavia. Langaton laajakaistaverkko on toteutettu yhteistyössä yrittäjäyhdistyksen kanssa kaupungin kiinteistöissä keskustan alueella ja sitä laajennetaan edelleen niin, että se toimii myös kauppakeskuksen tiloissa ja ympäristössä. Marraskuussa järjestetään kuntalaistilaisuus yhteisöllisyydestä (vrt. kohta 4). Kauniainen on hyväksynyt osaltaan pääkaupunkiseudun ilmastostrategian Toteuttamisohjelmaa valmistellaan. 8 Kaupungin keskusta-alueen kehittäminen omaleimaiseksi, modernin huvilakaupungin keskustaksi. 9 Maankäytön periaatteiden tarkastelu ja selvitys maankäytön kehittämismahdollisuuksista tukemaan kaupunkirakenteen eheyttämistä. Keskusta 1-alueen toteutustyöt ovat käynnissä. Keskusta 2-alueen kaavoitus etenee suunnitellusti. Varsinainen selvitystyö ei ole vielä käynnissä. Kaupunkirakenteen eheyttäminen on tavoitteena kaavoitusohjelmaan sisältyvissä suu- 1114 remmissa kehityskohteissa (Keskusta 2, Koivuhovin alue, Teollisuustien alue). 1215 TALOUDEN TOINEN OSAVUOSIKATSAUS 2008 Kaupunginvaltuuston asettamat tavoitteet sekä ennuste niiden toteutumisesta 1316 YLEISHALLINTO 103 YLEISHALLINTO Toimintatulot 2 614, ,8-69, ,8 0,0 Myyntituotot 43,3 67,2-42,3 67,2 0,0 Maksutuotot 71,9 71,2-48,0 71,2 0,0 Muut tuotot 2 499, ,4 20, ,4 0,0 Toimintamenot , , , ,3-33,9 Henkilöstökulut , , , ,8-80,9 Palvelujen ostot , , , ,9 18,1 Aineet ja tarvikkeet -816,2-854,4-470,1-854,4 0,0 Avustukset -66,4-58,0-29,5-58,0 0,0 Muut toimintakulut -419,8-329,1-80,6-300,2 28,9 Toimintakate , , , ,5-33,9 KAUPUNGINKANSLIA Kaupunginkanslia vastaa kaupungin yleishallinnosta, henkilöstöhallinnosta, tiedottamisesta, lakipalveluista sekä ruoka- ja puhdistuspalveluista. Lisäksi kaupunginkansliaan kuuluvat käännöspalvelut, kirjaamo- ja arkistointitehtävät, puhelinkeskus- ja monistustoiminnot sekä vaalien järjestäminen. Kaupunginkanslia avustaa päätöksentekijöitä ja kaupungin toimintaorganisaatiota kunnallisen itsehallinnon ja päätöksenteon toteuttamisessa. Laatutyötä kehitetään sujuvoittamalla kaupungin hallinnollisia prosesseja kiinnittäen huomiota erityisesti sivistystoimen toimialaan. Kanslia vastaa osaltaan pääkaupunkiseudun yhteistyösopimuksen toteuttamisesta ja seurannasta. Kauniainen osallistuu seudullisen henkilöstöstrategian jatkotyöhön ja on yhteistyössä seudullisen työnantajakuvan kehittämisessä. Yhteistyötä pääkaupunkiseudun työnantajien kesken kehitetään mm. yhteisen henkilöstökoulutuksen ja tehtäväkierron avulla. Tavoitteet vuodelle 2008 Vuosille laaditun henkilöstöstrategian tavoitteiden toteuttamista jatketaan, erityisesti palkitsemisen ja arvioinnin muotoja kehitetään. Varmistetaan osaamisen jatkumi- Tavoitteiden toteutuminen Toisen opetusalan tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen osaamiseen perustuvan paikallisen erän kohdentumisesta on tehty arvionnit ja päätökset. 1417 nen aloilla, joilla eläköityminen on merkittävä. Työhyvinvointia kehitetään mm. suoritettavan henkilöstön työilmapiirikyselyn tulosten pohjalta. Henkilöstön työilmapiirikysely toteutettiin keväällä. Kyselystä nousseet kehittämishaasteet ja toimenpidesuunnitelma niihin vastaamiseksi on jätetty henkilöstöpäällikölle ja niiden toteutumista seurataan johtoryhmissä sekä työsuojelu- ja yhteistoiminta-organisaatioissa. Kuntalaisten osallistumismuotoja parannetaan vuonna 2007 suoritettujen arviointien pohjalta. Kaupungin kotisivut ja sisäinen tiedotusverkko uusitaan. Yhdistysten ja kaupungin välistä vuorovaikutusta tiivistetään ja järjestetään yhdistysfoorumi. Avustusten jakamisessa tavoitellaan mahdollisimman yhtenäistä käytäntöä ja avoimuuden lisäämistä. Kaupunki toteuttaa langattoman maksuttoman laajakaistaverkon rakentamista keskustan alueelle yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kaupunginvaltuuston kauden lopuksi valtuusto arvioi omaa toimintaansa, saavuttamiaan tuloksia, käyttämiään työskentelytapoja sekä toimintansa kehittämistarpeita. Kaupungin uusien kotisivujen on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä. Kotisivujen yhteyteen avataan mm. kaupungin tilojen sähköinen varauskalenteri ja tapahtumakalenteri, joiden lisäksi sähköistä asiointia kehitetään edelleen KV:n ( ) hyväksymän tietohallinto-strategian pohjalta. Marraskuussa järjestetään tilaisuus osallisuudesta, jossa yhdistyksillä on mahdollisuus esittäytyä. Kauniainen osallistuu kaupunkiohjelma-hankkeeseen, jonka tavoitteena on luoda PK-seudulle kaupunkikohtaiset demokratian tilaa kuvaavat indikaattorit. Langaton lähiverkko, Sparknet, kattaa nyttemmin kaupungin ne kiinteistöt, joissa pidetään yleisötilaisuuksia tai on muutoin tarvetta langattomaan lähiverkkoon. Verkkoa laajennetaan lisäämällä tukiasemia yhteistyössä yrittäjien kanssa. Valtuutettujen työskentelyn arviointikysely toteutettiin huhtikuussa ja yhteenveto vastauksista (13) jaettiin valtuutetuille kokoukseen. Kuntaliitto laatii yhteenvetoraportin, jossa arvioinnin tuloksia verrataan. Kauniainen osallistuu kunnallisvaalien sähköisen äänestämisen pilottihankkeeseen Valmistelut ovat laajasti käynnissä ja toimitsijat ovat osallistuneet vaaleja koskevaan oikeusministeriön järjestämään koulutukseen sekä sähköisen äänestysjärjestelmän testauksiin. Paikallista koulutusta keskusvaalilautakunnan, vaalilautakuntien ja toimikunnan jäsenille ym. toimitsijoille järjestetään ja toteutetaan valtakunnalliset kenraaliharjoitukset. Toimintaympäristön muutokset Ei merkittäviä muutoksia. Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen Kunnallisvaaleihin varattu määräraha ylittyy arviolta n Ylitys johtuu sähköiseen äänestämispilottiin liittyvistä lisämenoista (paikallista koulutusta, kenraaliharjoitus, ylityökorvauksia, lehtiilmoittelua ym.) sekä vuoden alussa toteutetusta kokouspalkkioiden 15 korotuksesta.18 Ruoka- ja puhdistuspalvelut - Kost- och rengöringsservice Ruokapalvelut Ruokapalveluja tuottavat keskuskeittiö, Villa Bredan ja Tammikummun keittiö sekä kaupungintalon keittiö. Puhdistuspalvelut Keskitettyyn puhdistuspalvelutoimeen kuuluu 19 rakennuksen siivous. Siivottavasta alasta hoidetaan ostopalveluna 91 % ja 9 % omien siivoojien toimesta. Siivottava ala on lisääntynyt ruotsinkielisessä koulukeskuksessa, Bergassa ja Vallmogårdissa. Tavoitteet vuodelle 2008 Asiakaspalautteen keräämistä tehostetaan ja asiakasnäkökulma otetaan paremmin huomioon Energiajätekeräilyä lisätään Sähköistä viestintää kehitetään mm. erityisruokavalioilmoitusten tekemisessä, tarjoilutilauksissa. Tavoitteiden toteutuminen :n asiakasryhmän ruoka- ja puhdistuspalvelua käsitelty 49:ssä eri asiakastapaamisessa. Mäntymäen koulussa on aloitettu energiajätekeräily uutena ja sen seurantaa ja ohjantaa jatketaan. Keittiöiden väliset ruokatilaukset ja siivouksen tarviketilaukset toimivat sähköisesti. Erityisruokavalioilmoitus- ja koontilomakkeen sekä tarjoilutilauslomakkeen kehittäminen on käynnistynyt. Toimintaympäristön muutokset Ja Elintarvikkeiden hinnankorotukset ovat olleet poikkeuksellisen suuria kuluvana vuonna ja uusissa sopimuksissa, lihatuotteet alkaen ja kalatuotteet alkaen. Elintarvikkeiden toteumaprosentti on ajalta ,1 %, joka vastaa tavanomaista toteumaosuutta. Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen RAHATOIMISTO - DRÄTSELKONTORET Rahatoimiston tehtävänä on huolehtia koko kaupungin raha- ja laskentatoimesta. Rahatoimistolla on kaupungin sisällä ylin ohjausvalta kirjanpidon, maksuliikenteen sekä kaupungin palkkojen hoidosta. Rahatoimisto toimii 1619 kaupungin keskuskassana ja maksu- ja sijoitustoimintaa hoitavana yksikkönä sekä ohjaa hallintokuntien talouden hoitoon liittyviä tehtäviä. Rahatoimisto vastaa edellä mainittujen lisäksi kaupungin taloussuunnitelman ja talousarvion laatimisesta ja sen toteuttamisen raportoinnista, tilinpäätöskokonaisuudesta, keskitetystä pääkirjanpidosta sekä maksu- ja rahaliikenteestä. Rahatoimistoon kuuluu keskitetyn taloushallinnon ja palkkahallinnon lisäksi tietohallinto. Tietohallinnon tehtävänä on johtaa kaupungin tietohallintoa. Tietohallinto tukee kaupungin johtamista ja päätöksentekoa huolehtimalla tiedon elinkaaresta ja saatavuudesta. Tavoitteet vuodelle 2008 Kaupungin tietohallintostrategian uudistaminen ja täytäntöönpano Toiminnallisten prosessien sähköistämisen kehittäminen Talousraportoinnin kehittäminen Sähköinen tilanvarausjärjestelmä otetaan käyttöön koko kaupungissa. Tietohallinto vastaa järjestelmän suunnittelusta ja käyt- Tavoitteiden toteutuminen 2008 Konsultin kanssa solmitun toimeksiannon mukaisesti tietohallintostrategia on valmistunut huhtikuun loppuun mennessä. Strategia on käsitelty ja hyväksytty KH ja KV kokouksissa. Strategian hyväksymiseen sisältyvä IT-resurssi rekrytoitu alkaen. Tietohallintostrategian toimeenpanosuunnitelmaa syksyn kokouksessa käsiteltäväksi sekä osaksi TA2009 valmistelua. Valmistelu jatkuu. Maksuliikennettä kehitetty eri maksupisteissä sekä maksupäätteitä lisäämällä että maksupäätesopimuksia laajentamalla kaikki maksukortit mahdollistavaksi. Kehittämistyö jatkuu edelleen eri toimialojen tarpeen huomioiden. Palkkahallintoa koskevaa toiminnallista kehitystyötä tehty. Verkkopalkan käyttöönoton valmisteluja tehty Tiedotustilaisuudet toteutetaan syyskuun aikana. Verkkopalkan käyttöönoton valmisteluja tehty ja verkkopalkan käyttöön siirrytään alkaen. Esivalmistelujen pohjalta raportointityökalu hankittu, joka on asennettu taloushallinnon käyttöön. Sovelluksen käyttöönoton valmistelu meneillään. Tilipuitteiston uusimisen kartoitus sekä investointihankeseurannan läpikäyminen raportointimielessä käynnissä. Tällä valmistelulla kytkentä raportointityökalun parametrointiin sekä raporttien tilijaotteluihin. Kauniaisten kaupunki hankkii uuden sähköi- 1720 töönotosta. sen tilojen varauksia ja käyttöä hallinnoivan järjestelmän vuoden 2008 kuluessa. Sopimuksen yksityiskohdat viimeisteltiin ja sopimus allekirjoitettiin huhtikuussa Toukokuussa Kauniaisten kaupunki solmi yhteistyösopimukset sähköisen asioinnin verkkotunnistautumisesta Fujitsu Services Oy:n sekä Väestörekisterikeskuksen kanssa. Pilotti käynnistetään lokakuun lopulla, johon kuuluu myös henkilöstön perehdytettäminen uuden ohjelmiston käyttöön. Koulutustilaisuudet tullaan järjestämään viikolla 43. Toimintaympäristön muutokset Ruotsinkielisen koulutoimen mikrotukihenkilö on siirtynyt keskitettyyn tietohallintoon KV päätöksen mukaisesti. Budjetointiteknisesti siirto tapahtuu lukien, kuten vastaavasti toteutui myös aiemmin keskitetystä ruotsinkieliseen koulutoimeenkin siirtymisvaiheessa, kokonaisen vuoden alusta lukien. KH päätti lisäksi perustaa uuden it-resurssin/mikrotukihenkilön toimen strategian toimeenpanemisen käynnistämiseksi. Toimen perustamista varten KV:lle hyväksyksyi euron lisämäärärahaa vuodelle Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen Henkilöstömenot saattanevat ylittyä kokonaisuudessaan taloushallinnossa tapahtuvan henkilöstömuutoksen vuoksi (pääkirjanpitäjä) ja siihen liittyvän nk. ulosmaksun eli lomakertymän maksun kohdistuessa kuluvalle vuodelle. Kokonaismenot voivat pysyä budjetoidussa tasossa mikäli muista menoista saadaan säästöä aikaiseksi loppu vuoden aikana menojen kompensoimiseksi. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Toimintatulot 2 680, , , ,1 289,5 Myyntituotot 320,1 199,7 170,7 220,1 20,4 Maksutuotot 2 025, , , ,5 257,7 Muut tuotot 334,9 320,2 171,3 331,5 11,3 Toimintamenot , , , ,4-864,0 Henkilöstökulut , , , ,1 534,4 Palvelujen ostot , , , ,6-1419,6 Aineet ja tarvikkeet -846,8-768,9-445,0-769,3-0,4 Avustukset , , , ,4 49,9 Muut toimintakulut , , , ,9-29,5 Toimintakate , , , ,9-574, HALLINTO - FÖRVALTNING Hallinto käsittää lautakunnan toiminnan ja toimialan yhteisen hallinnon. 18 Näytä lisää
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla Lisätiedot Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006 Lisätiedot Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Lisätiedot Väestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn Lisätiedot Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä
0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7 Lisätiedot TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014
TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen Lisätiedot Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset Lisätiedot ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus
ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015 Lisätiedot Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen Lisätiedot Väestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys Lisätiedot Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen Lisätiedot Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7 Lisätiedot TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012
TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen Lisätiedot TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012
TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun Lisätiedot NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot Lisätiedot Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015
Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18 Lisätiedot TULOSTILIT (ULKOISET)
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma Lisätiedot Vuosivauhti viikoittain
1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys Lisätiedot Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)
1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti Lisätiedot KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Lisätiedot TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015
TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu Lisätiedot Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9
1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700 Lisätiedot Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot Lisätiedot KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Lisätiedot Talousraportti 8/
1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa Lisätiedot Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4 Lisätiedot Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta
1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585, Lisätiedot Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4 Lisätiedot KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu Lisätiedot Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.
TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien Lisätiedot NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta
TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo Lisätiedot Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016
Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016, Lisätiedot Talousraportti 6/
1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa Lisätiedot Talousraportti 6/
1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa Lisätiedot Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014 Lisätiedot Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet
Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset Lisätiedot RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen Lisätiedot Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,
SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan Lisätiedot Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018 Lisätiedot TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014
1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus Lisätiedot Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013
Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013 Lisätiedot Verotulojen toteutuminen ja ennuste
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun Lisätiedot Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen Lisätiedot Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY
Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015 Lisätiedot Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen Lisätiedot TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma Lisätiedot Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)
prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan Lisätiedot 2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA
2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT Lisätiedot TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden Lisätiedot Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma
Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN Lisätiedot Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH
Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Lisätiedot Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1
Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94) Lisätiedot Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät
Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus Lisätiedot Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä
Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen Lisätiedot Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit
Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta Lisätiedot Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)
1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen Lisätiedot Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014 Lisätiedot ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:
ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000 Lisätiedot Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.
HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen Lisätiedot OSAVUOSIKATSAUS
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun Lisätiedot Kouvolan talouden yleiset tekijät
1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0 Lisätiedot OSAVUOSIKATSAUS
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2016 Tilanteessa 30.9.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.062.473 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 918.870 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2016 Lisätiedot TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma
http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän Lisätiedot Tilinpäätös Kaupunginhallitus
Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105 Lisätiedot Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5
Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden Lisätiedot Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet Lisätiedot Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus
Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Lisätiedot KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä Lisätiedot aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660
// TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset Lisätiedot Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi
Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden Lisätiedot Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma
Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA Lisätiedot RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos Lisätiedot 1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta
1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490 Lisätiedot Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma
http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Lisätiedot TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015
TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA Lisätiedot Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen
Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627 Lisätiedot Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen Lisätiedot Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus
Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje Kaupunginhallitus 25.5.2009 Talousarvion suunnitteluohje SISÄLTÖ: Vuoden 2010 talousarvion vuosikatetavoite Arviot veroista ja valtionosuuksista Ohje käyttötalouden Lisätiedot Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015
Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös Lisätiedot Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi Lisätiedot Forssan kaupungin tilinpäätös 2013
Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen Lisätiedot TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE
TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan Lisätiedot Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014
Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat Lisätiedot Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit
Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä Lisätiedot Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin Lisätiedot MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA
MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö Lisätiedot Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten
Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta. Lisätiedot Toteuma
1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman Lisätiedot Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010
Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle Lisätiedot Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan- Lisätiedot Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana
Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen Lisätiedot Tilinpäätöksen ennakkotietoja
Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin Lisätiedot Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti
n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet Lisätiedot KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.
KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5 Lisätiedot KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2/
KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2/2016 1..1. 30.6. 1 KÄYTTÖTALOUS Tammikuu-Kesäkuu 2016 50,00 % YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot Lisätiedot Osavuosikatsaus
Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä Lisätiedot Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen
Valtuustoseminaari 16.5.2016 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Toimintaympäristön muutoksia edessä Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän globaalit kilpailutekijät Arktisuuden mahdollisuudet Hallinnon uudistaminen Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute