Source: http://www.bip.lubniewice.pl/?app=uchwaly&nid=1398&y=2016
Timestamp: 2020-02-28 20:48:07+00:00
Document Index: 79284209

Matched Legal Cases: ['art. 18', 'art. 211', 'art. 212', 'art. 214', 'art. 215', 'art. 217', 'art. 222', 'art. 235', 'art. 236', 'art. 237', 'art. 242', 'art. 258', 'art. 264', 'art. 5']

﻿	Uchwała nr XXII/175/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 grudnia 2016 - BIP - Urząd Miejski w Lubniewicach
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i 9 lit. d, i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1,2,3,4,5,6,8,9, ust.2, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1, ust.2 pkt.1, art. 242, art. 258 ust.1. pkt.1,2,3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:
Określa się dochody budżetu w łącznej kwocie 12.987.385,51 zł, w tym:
1.dochody bieżące w kwocie 12.478.385,51 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 509.000 zł,
1. Określa się wydatki budżetu w łącznej kwocie 14.579.885,51 zł, w tym:
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 11.626.093,13 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 8.065.116,48 zł, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 4.723.940,53 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych-3.341.175,95zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 561.748 zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.804.228,65 zł;
4) wydatki na obsługę długu publicznego – 195.000 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3.Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na kwotę 2.953.792,38 zł, w tym:
1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.953.792,38 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych-150.000 zł
1. Określa się planowany deficyt w kwocie 1.592.500 zł, który zostanie sfinansowany w całości przychodami z zaciągniętego kredytu.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.000.000 zł,
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 407.500 zł, które zostaną pokryte w całości przychodami z zaciągniętego kredytu.
1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 800.000 zł,
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do kwoty 1.592.500 zł,
1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 25.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 35.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
1. dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 85.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 80.000 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5.000 zł.
2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
Określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 25.000 zł
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 800.000 zł,
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Nr 2016.2707 z dnia 2016-12-15
Opublikował: Waldemar Gatzka (20 grudnia 2016, 15:04:32)
Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (20 grudnia 2016, 15:23:23)