Source: https://www.porada.sk/archive/index.php/t-2057.html?s=195cf85e1cd8cfb62ac380e69facad8d
Timestamp: 2019-06-26 16:55:59+00:00
Document Index: 16184945

Matched Legal Cases: ['§25', '§25', '§53', '§25', '§53', '§25']

DP DPH-dobropis? [Archív] - PORADA.sk
DP DPH-dobropis?
23.09.04,12:57
Asi sa to už písalo, ale neviem kde...Mnou vystavený dobropis dám do akého riadku DP DPH? Tiež riadok 23 a 24? (tam mi ho totiž hodil softvér), alebo r.03?
23.09.04,14:02
Skus si dať vyhľadať slovo dobropis.
Ja ale by som potreboval poradiť, či napr. taka faktúra za vyučtovanie energie, ktoru mi dobropisuju , tiež patri na riadok 25, keď v podstate nejde o zrušenie dodavky ani zníženie ceny?
Nemôžem iba jednoducho o dobropisované DPH ponížiť výšku odpočítanej dane?
23.09.04,14:24
to Slavo.
Ja si myslím, že v tom prípade na ktorý sa pýtaš sa nejedná o dobropis, ktorý sa podľa §25 zákona o DPH vystavuje v prípadoch tam vymenovaných. Ide vlastne len o preplatok z vyšších záloh a nižšej spotreby ale pri zmluvne dohodnutých cenách.
23.09.04,14:31
Takže nemusim ho davať na riadok 25, ale zahrnuť ho do riadku 15.
24.09.04,04:50
Keď ja vystavujem dobropisy, musím ich dať do riadku 23 a 24/§25/. Keď dostanem ja dobropis, tak ho dám do riadku 25 /§53/. Pozri si tie paragrafy.
Tie dobropisy sa uvedú v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom
sa vyhotovil doklad o oprave základu dane /§25ods.3/
Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane./§53ods.2/
24.09.04,05:17
Jana ďakujem, tak mi to hodil SW, len mne sa to zdalo čudné :) vďaka
24.09.04,11:29
slavo ja si tiež ako ester nemyslím že ide o dobropis nie je to oprava odpočítanej dane vystavená podľa §25 ale len vyúčtovanie na základe zaplatených záloh a skutočného odberu takže tiež to nedávam do r.23,24 ale r.15
01.10.04,06:54
Jani, ja som si myslela, že je to naopak, veď par.25 hovorí:"Základ dane pri DODANÍ tovaru alebo služby a pri NADOBUDNUTÍ tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa opraví... Nie toto má ísť do riadku 23? Keď mne opraví dodávateľ základ dane??? Treaz som ja riadny JELEŇ.
01.10.04,07:46
valeri čomu nechápeš presne ti to janka rozpísala - tebou vystavený dobropis s DPH r.23,24 tebe vystavený dobropis r.25 a dobropis z EÚ r.23,24,25 - tam musíš aj vstup aj výstup lebo pôvodnú fa si zdanila vstup aj výstup
01.10.04,08:19
Musím si to riadne pozrieť, ešte som nerobila ani jedno, ani druhé, tak som sa ani podrobnejšie nezamýšľala a neštudovala. Od Vás to mám teda "lopatisticky" vysvetlené. Díííík!!!
19.10.04,08:39
Prosim Vas akym kurzom prepocitavate dosly dobropis z EU pre ucely DPH, kurzom vystavenia dobropisu al. kurzom povod. faktury?
19.10.04,10:17
Kurzom pôvodnej faktúry
19.10.04,10:19
súhlasím s adelou taký je výklad aj daniarov
19.10.04,10:24
hm, a ja kurzom vystavenia dobropisu. Môžem niekde nájsť ten výklad? Ďakujem
19.10.04,10:32
mirka tento výklad je napr. v časopise Dane a účtovníctvo 8/2004 str.17
19.10.04,10:44
Ďakujem, práve tento časopis neodoberám. Tak ho skúsim niekde zohnať. Ďakujem
21.10.04,07:18
Nemáte niekto skúsenosti s obchodnými reťazcami, konkrétne s Kauflandom mám
dosť veľký problém?
21.10.04,15:58
Dobropis do DPH prepočítavate kurzom pôvodnej faktury ....a do účtovníctva ktorým kurzom? Dňom vystavenia faktury,alebo tiež kurzom pôvodnej faktury???