Source: http://docplayer.it/18729702-Allegato-n-4-premessa.html
Timestamp: 2018-03-21 06:03:33+00:00
Document Index: 65532466

Matched Legal Cases: ['art. 4', 'art. 7', 'art. 27', 'art. 71', 'art. 28', 'art. 50']

1 1 ALLEGATO N. 4 PIANO DI SICUREZZA RELATIVO ALLA FORMAZIONE, ALLA GESTIONE, ALLA TRASMISSIONE, ALL INTERSCAMBIO, ALL ACCESSO, ALLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI Premessa Il presente piano di sicurezza, adottato ai sensi dell art. 4, comma 1, lettera c), del DPCM 3/12/2013 Regole tecniche per il protocollo informatico, descrive le politiche adottate dal Comune di Bolsena affinché: - i documenti e le informazioni trattati dall Ente siano resi disponibili, integri e riservati; - i dati personali comuni, sensibili e/o giudiziari vengano custoditi in modo da ridurre al minimo, mediante l adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. A tali fini, l art. 7 del suddetto DPCM, individua i requisiti minimi di sicurezza dei sistemi di protocollo informatico a cui il presente piano si conforma. Il piano di sicurezza, in base ai rischi cui sono esposti i dati (personali e non) e/o i documenti trattati, definisce: - le politiche generali e particolari di sicurezza da adottare all interno del Comune di Bolsena; - le modalità di accesso al Sistema di Gestione Informatica dei Documenti; - gli interventi operativi adottati sotto il profilo organizzativo, procedurale e tecnico, con particolare riferimento alle misure minime di sicurezza, di cui al disciplinare tecnico richiamato nell allegato b) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, in caso di trattamento di dati personali, sensibili o giudiziari; - la formazione degli addetti; - le modalità con le quali deve essere effettuato il monitoraggio periodico dell efficacia e dell efficienza delle misure di sicurezza. Tale piano di sicurezza è soggetto a revisione con cadenza almeno biennale; a seguito di particolari esigenze, determinate da sopravvenienze normative o evoluzioni tecnologiche, potrà essere modificato anticipatamente.
2 2 Elementi di rischio cui sono soggetti i documenti informatici e i dati contenuti nel Sistema di Gestione Informatica dei Documenti I principali elementi di rischio cui sono soggetti i documenti informatici e i dati trattati con l ausilio delle tecnologie informatiche sono essenzialmente riconducibili alle seguenti tipologie: - accesso non autorizzato, sia esso inteso come accesso al SGID o come accesso ai documenti, dati e unità archivistiche in esso contenuti; - cancellazione o manomissione dei documenti e dei dati, includendo a tale proposito tutti i dati presenti sul Sistema di Gestione Informatica dei Documenti; - perdita dei documenti e dei dati contenuti nel Sistema; - trattamento illecito, eccedente rispetto allo scopo o comunque non in linea con la normativa vigente, dei dati personali. Per prevenire tali rischi e le conseguenze da essi derivanti, il Comune di Bolsena adotta gli accorgimenti e le politiche per la sicurezza di seguito descritte. Sicurezza della rete di accesso al servizio Il Sistema di Gestione Informatica dei Documenti del Comune di Bolsena non è esposto all accesso attraverso la rete internet, ma opera all interno di un server installato nella intranet dell Ente, ereditando dalla stessa tutti i meccanismi previsti per la sicurezza e la protezione. Accesso al Sistema di Gestione Informatica dei Documenti e ai documenti e dati in esso contenuti da parte di utenti interni all AOO L accesso al Sistema di Gestione Informatica dei Documenti, da parte degli utenti interni all AOO, avviene attraverso l utilizzo di credenziali di autenticazione; i profili di abilitazione alle funzionalità del Sistema stesso sono attribuiti a ciascun utente sulla base di quanto stabilito dall allegato n. 2 al presente manuale. L accesso ai documenti e ai dati presenti sul Sistema è definito in base al livello di riservatezza degli stessi. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice (User-Id), per l identificazione dell incaricato, associato ad una parola chiave riservata (Password), conosciuta solamente dal medesimo; tali credenziali vengono verificate in tempo reale da un apposito sistema di identificazione, il quale consente l accesso ai soggetti abilitati e traccia tutti gli accessi di ciascun utente, memorizzando, ai fini di controllo, l User-Id corrispondente, ma non la Password dello stesso. Agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele volte ad assicurare la segretezza della Password; quest ultima è composta da almeno otto caratteri e non contiene riferimenti agevolmente riconducibili al titolare. La Password è modificata dall incaricato al suo primo utilizzo e, successivamente, con cadenza semestrale; nel caso di trattamento di dati sensibili
3 3 e giudiziari, la Password sarà modificata ogni tre mesi come specificato nel disciplinare tecnico in materia di protezione dei dati personali di cui all allegato B al D. Lgs. 196/03. L User-Id non può essere assegnato ad altri incaricati neppure in tempi diversi. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi vengono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica; tali credenziali sono altresì disattivate anche nel caso di perdita della qualità che consente all incaricato l accesso ai dati personali. Le Password utilizzate per l accesso al Sistema presentano le seguenti caratteristiche: - numero minimo di caratteri (lettere, numeri, simboli non alfanumerici): 8, di cui almeno una lettera maiuscola e un numero; - le Password scadute non possono essere riattivate. Il personale del servizio informatica dell Ente non è in grado di conoscere la Password dell utente; qualora l utente medesimo dimenticasse la propria Password si procederà all assegnazione di una nuova chiave di accesso. la propria password si procederà all assegnazione di una nuova chiave di accesso. Accesso al trattamento di dati personali sensibili o giudiziari e politiche di sicurezza espressamente previste L accesso ai documenti contenenti dati personali, sensibili o giudiziari e ai dati medesimi avviene per mezzo dell individuazione di specifici profili di autorizzazione, stabiliti sulla base del livello di riservatezza di ciascun documento o fascicolo, secondo quanto stabilito dall art. 27 del presente manuale; tali profili, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all inizio del trattamento. Periodicamente, e comunque con cadenza almeno annuale, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione. Gli incaricati del trattamento di dati personali, sensibili o giudiziari non possono lasciare incustodita e accessibile la propria postazione di lavoro durante il trattamento degli stessi. Per quanto riguarda l accesso al Sistema di Gestione Informatica dei Documenti, le credenziali di autenticazione di ciascun operatore vengono consegnate dai medesimi in busta chiusa e sigillata al Responsabile della gestione documentale; in caso di prolungata assenza o impedimento del soggetto incaricato del trattamento dei dati personali, sensibili o giudiziari e, qualora si renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema, il Responsabile della Gestione Documentale è autorizzato ad utilizzare le credenziali contenute nella suddetta busta per procedere al trattamento, comunicandolo al titolare. Il soggetto titolare delle credenziali provvederà, al momento del proprio rientro in servizio, alla sostituzione della password, provvedendo all inserimento della stessa in altra busta sigillata da consegnare nuovamente al suddetto Responsabile. Trattamento dei dati personali, sensibili o giudiziari senza l ausilio di strumenti elettronici
4 4 Analogamente al trattamento dei medesimi dati svolto per mezzo di strumenti elettronici, sarà verificato il sussistere delle condizioni per l accesso e il trattamento dei suddetti dati, da parte di ciascun utente o gruppo di utenti, con cadenza almeno annuale. I documenti, sono controllati e custoditi dagli incaricati del trattamento per tutto il tempo di svolgimento dei relativi compiti; nell arco di tale periodo gli incaricati si assicureranno che a tali documenti non accedano persone prive di autorizzazione. L accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è consentito solo previa autorizzazione; le persone ammesse sono identificate e registrate. Formazione dei documenti I documenti informatici del Comune di Bolsena sono prodotti utilizzando i formati previsti dal DPCM 3/12/2013 e dall allegato n. 5 del presente manuale. L apposizione della firma digitale, volta a garantire l attribuzione certa della titolarità del documento e la sua integrità, avviene previa conversione in un formato, tra quelli previsti dal suddetto DPCM, che garantisca la leggibilità, l interscambiabilità, la non alterabilità, l immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura del documento medesimo (ad esempio il PDF); l eventuale acquisizione mediante scansione dei documenti analogici avverrà in uno dei formati avente le medesime caratteristiche. L apposizione della firma digitale o di altre eventuali sottoscrizioni elettroniche, nonché la validazione temporale del documento sottoscritto digitalmente avvengono in conformità di quanto sancito dalle regole tecniche contenute nel DPCM 22/02/2013, emanate ai sensi dell art. 71 del D. Lgs. 82/05. La sottoscrizione del documento con firma digitale avviene prima dell effettuazione della registrazione di protocollo. Sicurezza delle registrazioni di protocollo L accesso al registro di protocollo al fine di effettuare le registrazioni o di apportare modifiche è consentito soltanto al personale dell Ufficio Protocollo. Di norma i dipendenti che operano nell ambito degli altri uffici sono abilitati ad accedere esclusivamente ai dati di protocollo dei documenti da essi prodotti, ad essi assegnati o, comunque, di competenza del proprio ufficio di riferimento. Ogni registrazione di protocollo viene memorizzata dal Sistema di Gestione Informatica dei Documenti, unitamente all identificativo univoco dell autore che l ha eseguita e alla data e all ora della stessa. Eventuali modifiche, autorizzate ai sensi dell art. 28 del presente manuale, vengono registrate per mezzo di log di sistema che mantengono traccia dell autore, della modifica effettuata, nonché della data e dell ora; il Sistema mantiene leggibile la precedente versione dei dati di protocollo, permettendo, in tal modo, la completa ricostruzione cronologica di ogni registrazione. Il Sistema non consente la modifica del numero e della data di protocollo; in tal caso l unica possibile modifica è l annullamento della registrazione stessa di cui, analogamente al caso
5 5 precedente, il Sistema manterrà traccia. L annullamento di una registrazione di protocollo deve sempre essere accompagnata da autorizzazione scritta del Responsabile della gestione documentale e il SGID deve recare, in corrispondenza della registrazione annullata, gli estremi del provvedimento di autorizzazione. L impronta digitale del documento informatico, associata alla registrazione di protocollo del medesimo è generata utilizzando una funzione di hash, conforme a quanto previsto dalla normativa vigente. Al fine di garantire l immodificabilità delle registrazioni di protocollo, il Sistema permette, al termine della giornata lavorativa, la produzione del registro giornaliero delle registrazioni di protocollo, in formato digitale; tale registro, formato nel rispetto di quanto previsto nel manuale di conservazione, sarà trasferito nell arco della giornata lavorativa successiva, alla struttura di conservazione accreditata di cui il Comune si serve, secondo quanto previsto dall articolo 3 del presente manuale. Gestione dei documenti e sicurezza logica del Sistema I documenti informatici, una volta registrati sul Sistema di Gestione Informatica dei Documenti, risultano immodificabili e non eliminabili; l accesso ad essi, da parte degli utenti interni all AOO, avviene soltanto attraverso il Sistema medesimo, previa la suddetta procedura di identificazione informatica e nel rispetto dei profili di autorizzazione di ciascun utente. Il Sistema consente l effettuazione di qualsiasi operazione su di esso o sui dati, documenti, fascicoli e aggregazioni documentali in esso contenuti, esclusivamente agli utenti abilitati per lo svolgimento di ciascuna attività; il Sistema effettua, inoltre, il tracciamento di qualsiasi evento di modifica delle informazioni trattate e di tutte le attività rilevanti ai fini della sicurezza svolte su di esso da ciascun utente, in modo da garantirne l identificazione; tali registrazioni sono protette al fine di non consentire modifiche non autorizzate. Il Sistema e tutti i documenti e dati in esso contenuti sono protetti contro i rischi di intrusione non autorizzata e contro l azione di programmi informatici mediante l attivazione di software antivirus e firewall, aggiornati periodicamente, ogni qual volta il fornitore renda disponibili gli aggiornamenti dei medesimi e la cui licenza viene annualmente rinnovata. Ai fini di ridurre la vulnerabilità dei sistemi informativi, il sistema operativo utilizzato dall AOO e il Sistema di Gestione Informatica dei Documenti, vengono costantemente tenuti aggiornati, per mezzo dell istallazione degli aggiornamenti periodici che i fornitori rendono disponibili. Backup e ripristino dell accesso ai dati Il Backup dei dati contenuti nel Sistema di Gestione Informatica dei Documenti viene eseguito su nastro RDX; giornalmente viene effettuato, inoltre, un Backup dei dati su server. L hard disk esterno in cui sono salvati i dati di backup ed eventuali altri supporti su cui siano memorizzati dati sensibili o giudiziari sono custoditi in cassaforte, sotto chiave, a cura del
6 6 Responsabile della Gestione Documentale, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti. Il ripristino dell accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici avviene nel rispetto dei tempi previsti dal disciplinare tecnico all allegato b) del D.Lgs. 196/03. I supporti riscrivibili, utilizzati dal Comune, contenenti dati sensibili o giudiziari, possono venire cancellati e riutilizzati esclusivamente nel caso in cui le informazioni in essi contenute non siano intelligibili e in alcun modo ricostruibili. Qualora dati sensibili e giudiziari vengano memorizzati su supporti rimovibili non riscrivibili, una volta che sia cessato lo scopo per cui tali dati sono stati memorizzati, i supporti vengono distrutti. Trasmissione e interscambio dei documenti La trasmissione e l interscambio di documenti e fascicoli informatici all interno dell AOO avviene esclusivamente per mezzo del Sistema di Gestione Informatica dei Documenti; nessun altra modalità è consentita, al fine di evitare la dispersione e la circolazione incontrollata di documenti e dati. La trasmissione di documenti informatici al di fuori dell Ente avviene tramite PEC o mediante i meccanismi dell interoperabilità e della cooperazione applicativa di cui al Sistema Pubblico di Connettività, utilizzando le informazioni contenute nella segnatura di protocollo. I messaggi di posta elettronica certificata prodotti dal Comune di Bolsena sono compatibili con il protocollo SMTP/MIME definito nelle specifiche pubbliche RFC , RFC 2045 e 2049 e successive modificazioni. Le informazioni relative alla segnatura di protocollo sono strutturate in un file conforme alle specifiche XML, compatibile con un file XML Schema e/o DTD, secondo lo schema previsto nella circolare AgID n. 60 del 23 gennaio Conservazione dei documenti I documenti informatici registrati sul SGID sono affidati per la conservazione digitale ad un soggetto conservatore accreditato ai sensi del DPCM 03/12/2013 regole tecniche per il sistema di conservazione. Il trasferimento in conservazione avverrà mediante la produzione di pacchetti di versamento, basati su uno schema XML conforme a quanto previsto nel manuale di conservazione. Disaster recovery e continuità operativa Il Comune di Bolsena, conformemente a quanto disposto dall art. 50-bis del D. Lgs. 82/05, prevede di dotarsi di un piano di emergenza in grado di assicurare la continuità delle operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operatività, definendo a tali fini il piano di continuità operativa e quello di disaster recovery, basati su appositi e
7 7 dettagliati studi di fattibilità tecnica, nel cui ambito viene obbligatoriamente acquisito il parere dell AgID. In caso di perdita dei dati il piano di disaster recovery del Comune di Bolsena prevederà il ripristino degli stessi e dell accesso ad essi entro il tempo massimo previsto dal disciplinare tecnico di cui all allegato b) al D. Lgs. 196/03. Accesso di Utenti esterni al Sistema L esercizio del diritto di accesso da parte di utenti esterni al Sistema viene effettuato nel rispetto di quanto sancito dalla legge 241/90 e del D. Lgs. 196/03. Qualora l utente esterno decida di esercitare il proprio diritto di accesso rivolgendosi direttamente all URP o ad altro sportello allo scopo predisposto, la consultazione deve avvenire in modo che siano resi visibili soltanto dati o notizie che riguardino il soggetto interessato ed adottando gli opportuni accorgimenti (ad es. il posizionamento del monitor) volti ad evitare la diffusione di informazioni di carattere personale. Piani formativi del personale Ai fini di una corretta gestione dell intero ciclo dei documenti informatici, dalla formazione degli stessi fino alla loro trasmissione al sistema di conservazione, il Comune predispone le apposite attività formative per il personale, con particolare riferimento ai seguenti temi: - aspetti normativi relativi alla gestione documentale; - utilizzo applicativi software per la gestione dei documenti informatici; - utilizzo del Sistema di Gestione Informatica dei Documenti; - fascicolazione dei documenti informatici; - gestione dei fascicoli informatici; - aggiornamento sui temi suddetti. Monitoraggio periodico del funzionamento del Sistema Il Responsabile della gestione documentale dell Ente effettua periodiche verifiche sul corretto funzionamento del Sistema di Gestione Informatica dei Documenti, valutando a tal fine, anche per mezzo di controlli a campione, il corretto svolgimento delle operazioni inerenti la gestione documentale. Misure di tutela e garanzia Qualora l Ente adotti misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere all esecuzione, riceverà dall installatore una descrizione scritta dell intervento che ne attesti la conformità alle disposizioni del disciplinare tecnico di cui all allegato b) del D. Lgs. 196/03.