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Matched Legal Cases: ['art. 13', 'art. 7', 'art. 50', 'art. 7', 'art. 50', 'art 15', 'art. 15', 'art. 7', 'art. 7', 'art. 50', 'art. 7', 'art. 50', 'art. 7', 'art. 50']

I codici dei servizi da indicare negli Intra – Servizi – classificazione CPA 2008 | Il Blog...
24 febbraio 2010 | Filed under: Entrate e Dogane	and tagged with: cpa 2008, elenchi riepilogativi degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie, franco mestieri, intrastat, modello intra quater, modello intra quinquies
Per i codici da indicare negli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli intra quater e quinquies) cliccare sul seguente link:
2008 Reg 451 Classificazioni CPA ev
per gentile concessione del dott. Franco Mestieri
153 Responses to "I codici dei servizi da indicare negli Intra – Servizi – classificazione CPA 2008"
Gentile dott.Gargano,
ho ricevuto a fine gennaio 2011 una fattura per prestazioni di servizi datata ottobre 2010.
Come mi devo comportare con l’intra?
Buonasera Dott. Gargano, approfitto anch’io della Sua gentilezza e disponibilità : se sono rappresentante per l’Italia di una Ditta di prodotti petrolchimici francese, devo inserire nei riepiloghi INTRASTAT anche le mie fatture reltive alle provvigioni? in caso affermativo , in quale sezione devo registrare le mie fatture ? e con quale codice? Le sarò sempre obbligato per l’aiuto che Vorrà darmi.
se la fattura la emessa il rappresentante fiscale è lui che deve fare l’intra, così come chiarito nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36/E del 21/06/2010 pag. 26 punto n. 31
si le fatture che lei emette vanno riepilogate nell’intra cessioni – sezione 3 SERVIZI RESI REGISTRATI NEL PERIODO.
A mio parere può utilizzare il codice 74.90.12 “Servizi d’intermediazione commerciale e di valutazione, diversa da quella immobiliare e assicurativa”.
se lei ha pagato la fattura ad ottobre doveva inserirla nell’intra relativo al mese di ottobre 2010, in caso contrario può inserirla nell’intra relativo al periodo in cui la paga.
Nel caso il termine per la presentazione dell’intra sia già trascorso può presentare un intra in ritardo pagando la sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97.
tutto quello che ha ipotizzato è giusto. La fattura deve essere autofatturata con l’iva al 20% ed inserita nel modello Intra servizi.
Per il codice deve analizzare come viene fornito il servizio se via cavo o, come credo, via internet.
BUONASERA DR GARGANO, LE CHIEDEVO SE LE FATTURE RICEVUTE DALLA GERMANIA,
PER IL PUNTO VERDE, OVVERO TASSA CHE SI PAGA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI,
E’ DA INSERIRE NEL MOD.INTRA E CON CHE CODICE .
GRAZIE INFINITE X LA SUA CORTESIA
8 aprile 2011 alle 16:59
Buona sera Dott. Gargano,
devo registrare nell’INTRA una fattura di un fornitore francese che ci addebita la comparteciparzione di una fiera in FRANCIA, non trovo nella tabella dei servizi INTRA il codice corrispondente.
Wizzy scrive:
26 aprile 2011 alle 12:33
Buongiorno Dott. Gargano. La mia domanda è simile a quella di Beppe. Io ricevo dalla Francia delle fatture per provvigioni (su vendite in Francia). Quale sezione dell’Intraweb devo compilare?Qual’è il codice servizio corretto per le provvigioni su vendite?
Gentile Wizzy,
deve compilare la sezione 3. “SERVIZI RICEVUTI REGISTRATI NEL PERIODO” del modello Intrastat acquisti.
Il codice servizio da indicare potrebbe essere, a mio parere, è 74.90.12 “Servizi d’intermediazione
commerciale e di valutazione, diversa da quella immobiliare e assicurativa”.
i servizi relativi alla partecipazione a fiere in Francia non vanno inseriti nel modello intra, in quanto si tratta di servizi che rientrano nell’art. 7- quinquies del DPR 633/72, che, ai sensi del 6 comma dell’art. 50 del DL 331/93, non vanno compresi.
gianni garganoa
trattandosi di prestazioni accessorie, a mio parere, vanno indicate con lo stesso codice della prestazione principale (provvigioni).
Il codice che può indicare è 74.90.12 “Servizi d’intermediazione commerciale e di valutazione, diversa da quella immobiliare e assicurativa”.
se si tratta di un servizio, a mio parere, va indicato nel modello intra.
Per quanto riguarda il codice da utilizzare lo può individuare nel capitolo 38 “Servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; servizi di recupero dei materiali” del Regolamento (CE) N. 451/2008, che trova qui sul blog
22 giugno 2011 alle 12:12
ho ricevuto una fattura francese per la ns/partecipazione alla fiera di Parigi. Naturalmente senza IVA.
ho fatti l’integrazione e l’ho registrata sia nel registro acquisti che nel registro vendite. la procedura è esatta???
Devo compilare il modello intra??? e con quale codice??
Le volevo chiedere come devo comportarmi se ho ricevuto una fattura intra prestazioni di servizi, inserisco i dati sia sulla IV sezione degli acquisti sia sulla IV sezione delle vendite?il numero di nomenclatura combinata che utilizzo è 71131900 utilizzo sempre quello?
i dati vanno inseriti solo nella sezione degli acquisti trattandosi di servizi ricevuti.
Per quanto riguarda il codice da utilizzare dovrebbe specificarmi di che tipo di servizi si tratta.
lavoro in un Teatro (società cooperativa), con sede in Italia. Abbiamo un contratto, per vendita on line biglietti/abbonamenti, con una società che ha sede in Spagna. A fine mese la suddetta società emette fattura senza iva per il corrispettivo pattuito per ogni vendita on line.
Al ricevimento del documento emetto autofattura con Iva con registrazione sia nel registro vendite che acquisti. E’ corretta la procedura? Inoltre per questo tipo di servizio c’è l’obbligo dell’INTRA? Quale codice dovrei utilizzare?
La ringrazio molto per la collaborazione
3 ottobre 2011 alle 21:48
devo compilare il MOD INTRA per una fattura di acquisto ricevuta da una azienda della Germania relativa alla certificazione ISO 9001:2008.
Sapete indicarmi il codice servizio da indicare nel modello INTRA? (forse 960919 altri servizi vari n.c.a.?)
Nitu scrive:
20 ottobre 2011 alle 11:50
Io dovrei fare l’intra per un nostro cliente che ha partecipato a una fiera in Germania.
Volevo sapere che codice servizio posso usare?
Gentile Nitu,
le prestazioni relativi a fiere rientrano nella previsione dell’art. 7 quinquies e, perciò, ai sensi del comma 6 dell’art. 50 del DL 331/93 non vanno inserite nei modelli intra.
se non trova un codice più specifico può andare bene anche quello che ha indicato.
si la procedura che adotta è corretta e per il servizio che mi ha indicato c’è l’obbligo dell’intra. Per il codice può indicare 79.90.39 Servizi di prenotazione di biglietti per eventi, spettacoli ed altre attività ricreative ed altri servizi di prenotazione n.c.a.
SANDRO BLARASIN scrive:
Le volevo chiedere un opinione su come trattare gli addebiti che sono emessi da clienti comunitari per “addebiti costi per non conformità” delle spedizioni inviate. Si tratta prevalentemente di costi sostenuti per aver dovuto “riprendere” la merce per difettosità (ad esempio sbavature su stampaggi in plastica). Non è raro anche che vengano addebitati i costi per lo smaltimento quando è antieconomico la “ripresa” o la restituzione.
E’ corretto considerarli servizi e quindi rilevarli ai fini intratstat o vanno ricondotti tra le operazioni non imponibili ex art 15 dpr 633/72
l’art. 15 esclude dalla base imponibile, tra le altre, le somme dovute a titolo di penalità.
A mio parere si tratta, invece di riaddebito di costi sostenuti, per nostro conto, dai clienti, per cui da registrare con il metodo del reverse charge e da rilevare ai fini intrastat, salvo poter dimostrare, con certezza, che si tratti di una penalità.
per cessione di royalties sul prezzo di copertina ad una società Austriaca devo provvedere all’invio Intrastat. Che codice devo utilizzare? Esiste il codice per royalties televisivi e non per quelli dell’editoria.
Carla Persegoni scrive:
Gent.mo Dott. Gargano,
devo emettere una fattura ad un cliente francese per compartecipazione realizzazione attrezzatura
(stampo per la produzione di visiere per caschi) NON IMP. ART. 7 Ter, volevo sapere che codice voce doganale nel modello INTRA posso usare.
il codice da utilizzare potrebbe essere : “28.96.9 Attività in subfornitura nell’ambito della produzione di macchine per la lavorazione di
materie plastiche e gomma”
il codice da utilizzare potrebbe essere: “77.4 Servizi di concessione di licenze per l’utilizzo di prodotti della proprietà intellettuale e prodotti simili, escluse le opere soggette a diritto d’autore”
ho ricevuto una fattura tedesca per servizi di revisione e modifiche sito web e inserimento traduzioni nel sito. Quale codice devo utilizzare ?
a mio parere potrebbe usare il codice 63.11.11 Servizi di elaborazione elettronica dell’informazione
14 giugno 2012 alle 09:57
Solo ora leggo una sua risposta che non mi convince:
giannigargano scrive: 3 novembre 2011 alle 17:56
grazie gianni gargano
A me risulta che dall’1/1/2011 attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, ecc.ecc. fiere ed esposizioni, ecc.ecc. in pratica tutto ciò che era art. 7 quinques va dichiarato in Intrastat.
Continuano ad essere esclusi dall’intrastat i biglietti di ingresso le prestazioni di accesso (con le relative attività accessorie), ovvero quelle che concedono il diritto d’ingresso in cambio di un biglietto o di un altro titolo similare. Va precisato che il diritto di accesso si riferisce anche alla partecipazione a conferenze, seminari, convegni e simili, a carattere culturale, scientifico ed educativo, purché liberamente aperti al pubblico.
colgo il suo spunto per precisare che dal 01/01/2011 le prestazioni relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività e le prestazioni di servizi accessori alle precedenti, se rese a committenti soggetti passivi seguono la regola generale prevista dall’art. 7 ter, viceversa, così come era fino al 31.12.2010, se rese a committenti non soggetti passivi si considerano effettuate in Italia solo se sono svolte nel territorio nazionale.
Per quanto riguarda gli obblighi intra il comma 6 dell’art. 50 del DL 331/93 esclude dall’obbligo di presentazione degli elenchi intra le prestazioni di cui all’art. 7 quinquies. Tale riferimento va fatto alle prestazioni considerate nel loro aspetto oggettivo e non soggettivo, per cui, a prescindere dal trattamento IVA (che dipende dalla natura del soggetto a cui sono rese) le prestazioni culturali, artistiche, ecc. ecc. non vanno inserite negli elenchi intrastat.
Buongiorno Dottor Gargano,
Ho ricevuto una fattura dalla Polonia per servizi banner per siti web.
Secondo lei che codice Intra posso utilizzare?
Buon giorno dott. Gargano,
non ho dichiarato nell’intrastat degli acquisti di dicembre 2012 acquisti di beni provenienti da fornitore tedesco. Ora come posso regolarizzare l’intrastat
come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 36/E del 21.06.2010 “nel caso in cui il contribuente abbia invece omesso di includere in un elenco Intrastat dati relativi a prestazioni di servizi – rese o ricevute – è necessario compilare, come già precisato nelle istruzioni dei modelli riepilogativi, una apposita dichiarazione, indicando come periodo di riferimento il mese o il trimestre in cui si è verificata tale omissione e compilando la sezione 3 del modello.”
Per cui dovrà provvedere a presentare un modello intra con riferimento al periodo di dicembre 2012 indicando solo la riga omessa e a pagare la sanzione in misura ridotta di Euro 32,25 (1/8 di 258,00) se la violazione viene regolarizzata entro trenta giorni, ovvero 64,50 (1/8 di 516,00) se la violazione viene regolarizzata entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA per l’anno 2012, sempreche’ la violazione non sia stata gia’ constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita’ amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
Il codice da usare per la sanzione è 8911 e va indicato come anno di riferimento il 2012.
potrebbe gemtilmente dirmi qual’è il codice per acquisto servizio mappe del tom tom scaricandolo on line? la fattura ha la P.I NL..
Grazie mille buona giornata Barbara
secondo me potrebbe usare questo: “58.29.32 Download di software applicativo”
ho ricevuto fattura su un premio per il fatturato 2014 da un azienda facente parte dell’ue che codice nomenclatura dovrei inserire nell’intrastat?
ho ricevuto fattura da un fornitore tedesco per l’acquisto di alcuni biglietti ingresso Fiera a Norimberga.
Il fornitore mi ha applicato correttamente l’IVA tedesca.
Le chiedo se la fattura va registrata solo contabilmente o non ai fini IVA e che non devo fare i modelli INTRASTAT.
Ringrazio per il gentile riscontro,
ho ricevuto una fattura per noleggio di un muletto con conducente a Malta.
Quale codice servizio devo utilizzare?
5 maggio 2015 alle 09:29
secondo me può usare il codice 49.41.19 “Altri servizi di trasporto stradale di merci”.
la fattura va registrata solo ai fini contabili, in quanto si tratta di operazione fuori campo di applicazione dell’IVA, in quanto non resa in Italia.
Non va presentato l’elenco intra per espressa previsione dell’art. 50, comma 6, del DL 331/93 che esclude, tra l’altro, le operazioni di cui all’articolo 7 quinquies del DPR 633/72, nel quale rientrano le prestazioni relative a fiere ed esposizioni.
ho ricevuto una fattura da un fornitore della Gran Bretagna per l’acquisto di un banchetto portatile da utilizzare per esposizioni durante le fiere.
Va caricato in Intra?? Se si con che codice??
ho ricevuto una fattura per un banchetto/espositore portatile da fiere da un fornitore della Gran Bretagna.
Va caricato in Intra? Se si con che codice?
Signor Gargano
sto compilando il modello intrastat per i servizi ricevuti, che nomenclatura devo utilizzare per le fatture degli hotel
se si tratta di fatture per alloggio in strutture alberghiere le stesse rientrano nelle previsioni di cui all’art. 7-quater del DPR 633/72, pertanto, ai sensi del comma 6, dell’art. 50, del DL 331/93, non devono essere inserite negli elenchi intrastat.
una ditta rumena ci ha fatto fattura per restituzione documenti doganali! questa fattura va in intra? se sì con che codice?
trattandosi di una prestazione generica la fattura della ditta rumena deve essere integrata con IVA e la prestazione deve essere inserita nel modello Intra servizi ricevuti.
A mio parere può indicare il codice 52.29.20 Altri servizi di supporto per i trasporti n.c.a.