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Timestamp: 2016-12-07 10:38:32+00:00
Document Index: 97383525

Matched Legal Cases: ['art. 2426', 'art.2424', 'art. 2425', 'art.10', 'art.2435', 'art. 2435', 'art. 2602']

⭐Bilancio al 31/12/2011
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Renzo Caruso
1 AMBIENTE REALE Sede Legale PIAZZA PACE, 1 C/O SEDE MUNICIPALE BOSCOREALE NA Iscritta al Registro Imprese di NAPOLI - C.F. e n. iscrizione Iscritta al R.E.A. di NAPOLI al n Capitale Sociale Euro ,00 interamente versato P.IVA n Bilancio al 31/12/2011 STATO PATRIMONIALE (In Euro) ATTIVO Al 31/12/2011 Al 31/12/2010 Parziali Totali B IMMOBILIZZAZIONI B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI B.I.4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI B.II.1 Terreni e fabbricati B.II.3 Attrezzature industriali e commerciali B.II.4 Altri beni materiali Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI TOTALE IMMOBILIZZAZIONI C ATTIVO CIRCOLANTE C.II CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI C.II.1 Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo Bilancio al 31/12/2011 pagina 12 C.II.4-bis Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo C.II.4-ter Imposte anticipate esigibili entro l'esercizio successivo C.II.5 Crediti verso altri Totale esigibili entro l'esercizio successivo CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE C.IV.1 Depositi bancari e postali C.IV.3 Denaro e valori in cassa Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE D RATEI E RISCONTI ATTIVI D.II Altri ratei e risconti attivi TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI TOTALE ATTIVO PASSIVO Al 31/12/2011 Al 31/12/2010 Parziali Totali A PATRIMONIO NETTO A.I Fondo di Dotazione A.IV Riserva legale A.VII Altre riserve: distintamente indicate A.VIII Utili (perdite) portati a nuovo A.IX Utile (perdita) dell'esercizio TOTALE PATRIMONIO NETTO A.VII.2 Riserve per rinnovamento imp. e macc B FONDI PER RISCHI E ONERI Bilancio al 31/12/2011 pagina 23 B.2 Fondo per imposte, anche differite B.3 Altri fondi TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO D DEBITI D.7 Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo D.12 Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo D.13 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo D.14 Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo TOTALE DEBITI E RATEI E RISCONTI PASSIVI E.II Altri ratei e risconti passivi TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI TOTALE PASSIVO CONTI D ORDINE K.4.1 Canoni di leasing residui TOTALE CONTI D ORDINE Bilancio al 31/12/2011 pagina 34 CONTO ECONOMICO CONTO ECONOMICO Al 31/12/2011 Al 31/12/2010 Parziali Totali A VALORE DELLA PRODUZIONE A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni A.5 Altri ricavi e proventi 9 2 A.5.b Ricavi e proventi diversi 9 2 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE B COSTI DELLA PRODUZIONE B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci B.7 Costi per servizi B.8 Costi per godimento di beni di terzi B.9 Costi per il personale B.9.a Salari e stipendi B.9.b Oneri sociali B.9.c Trattamento di fine rapporto B.9.e Altri costi per il personale B.10 Ammortamenti e svalutazioni B.10.a B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali Ammortamento delle immobilizzazioni materiali B.14 Oneri diversi di gestione TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE Differenza tra valore e costi della produzione C PROVENTI E ONERI FINANZIARI C.16 Altri proventi finanziari C.16.d Proventi diversi dai precedenti C.16.d.4 Proventi diversi dai precedenti da altre imprese C.17 Interessi ed altri oneri finanziari C.17.d Interessi e altri oneri finanziari verso altri TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI Bilancio al 31/12/2011 pagina 45 E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI E.20 Proventi straordinari 7 - E.20.b Altri proventi straordinari 7 - E.21 Oneri straordinari E.21.c Altri oneri straordinari TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI Risultato prima delle imposte Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 22.a Imposte correnti sul reddito dell'esercizio c Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio Utile (perdite) dell'esercizio Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. BOSCOREALE, 22/02/2012 TUFANO SARA Legale rappresentante Bilancio al 31/12/2011 pagina 56 AMBIENTE REALE Sede Legale PIAZZA PACE, 1 C/O SEDE MUNICIPALE BOSCOREALE NA Iscritta al Registro Imprese di NAPOLI - C.F. e n. iscrizione Iscritta al R.E.A. di NAPOLI al n Capitale Sociale Euro ,00 interamente versato P.IVA n Bilancio al 31/12/2011 NOTA INTEGRATIVA (Valori in Euro) Introduzione Signori, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2011. Il Bilancio è stato redatto conformemente a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, opportunamente integrati dai Principi Contabili elaborati dal CNDCeR ora aggiornati alle nuove disposizioni legislative dall' Organismo Italiano di Contabilità. La Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'art del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni da noi ritenute necessarie a fornire una corretta interpretazione del Bilancio. Si precisa che l'azienda non ha effettuato alcun raggruppamento di voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art ter del C.C. Ai sensi dell'art ter del C.C. si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili, per cui non e' stato necessario adattare alcuna delle voci dell'esercizio precedente. Ai sensi dell art c.c. si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di bilancio. Il bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro in ottemperanza di quanto disposto dal Codice Civile. Gli importi sono stati arrotondati per difetto per valori decimali inferiori a 0,50 centesimi di Euro e per eccesso per valori decimali superiori o uguali a 0,50 centesimi di Euro. La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell' attività. In applicazione dei principi contabili internazionali e della regolamentazione comunitaria nella rappresentazione delle voci dell' attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali su quelli formali. Nella redazione del presente bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo la competenza dell' esercizio indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria (incassi e pagamenti). Criteri di valutazione I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del Codice Civile. Con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri, si precisa quanto segue: 1.B Concessioni, licenze, marchi e diritti simili Per quanto riguarda i costi di produzione, gli stessi comprendono anche costi di indiretta imputazione per la quota ragionevolmente imputabile a ciascuna immobilizzazione, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento a partire dal quale il bene e' stato oggettivamente utilizzato. Ai costi di produzione non sono stati aggiunti oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi. Bilancio al 31/12/2011 pagina 67 1.B Terreni e fabbricati Per quanto riguarda i costi di produzione, gli stessi comprendono anche costi di indiretta imputazione per la quota ragionevolmente imputabile a ciascuna immobilizzazione, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento a partire dal quale il bene e' stato oggettivamente utilizzato. Ai costi di produzione non sono stati aggiunti oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi. Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzo. 1.C.2 - CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, n.8 del c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti il cui ammontare e le cui movimentazioni sono dettagliate al punto 4 della presente Nota Integrativa. Nel presente esercizio non sono state effettuate operazioni che abbiano comportato l'iscrizione in bilancio di attività in valuta estera. 1.D - RATEI E RISCONTI ATTIVI I ratei e i risconti attivi sono stati iscritti in bilancio secondo la effettiva competenza temporale dei costi e dei ricavi cui si riferiscono. 2.B - FONDI PER RISCHI E ONERI I fondi sono stati stanziati per coprire oneri connessi all'esercizio di esistenza certa o probabile. 2.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art c.c., tenuto conto delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. L'ammontare del fondo è al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio. 2.D - DEBITI Nel presente esercizio non sono state effettuate operazioni che abbiano comportato l'iscrizione in bilancio di passività in valuta estera. I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, rettificato in occasione di successive variazioni. 2.E - RATEI E RISCONTI PASSIVI I ratei e risconti passivi sono stati iscritti in bilancio secondo la effettiva competenza temporale dei costi e dei ricavi cui si riferiscono. 2.K - CONTI D'ORDINE Sono esposti in calce allo Stato Patrimoniale così come richiesto dall' art.2424 co.3 del Codice Civile. Movimenti immobilizzazioni Bilancio al 31/12/2011 pagina 78 Le immobilizzazioni sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto del fondo di ammortamento stanziato, conformemente a quanto previsto dalla normativa. Qui di seguito vengono esposte le principali aliquote di ammortamento applicate: VOCI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Concessioni, licenze e marchi PERIODO 03 anni quote costanti VOCI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Aliquote % Costruzioni Leggere 5,00% Attrezzature industriali e commerciali 10,00% Altri beni 20,00% Nei seguenti prospetti, per ciascuna voce delle immobilizzazioni, vengono illustrati i movimenti precedenti all'inizio dell'esercizio, i movimenti dell'esercizio e i movimenti in sede di valutazione di fine esercizio. Movimenti immobilizzazioni immateriali Totale movimentazioni immobilizzazioni immateriali dell esercizio DESCRIZIONE 1/01/2011 Acquisizioni Spostamenti nella voce dalla voce Alienazioni Eliminazioni Rivalut./ Svalutazioni Ammortam. 31/12/2011 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili TOTALI Precedenti movimentazioni immobilizzazioni immateriali DESCRIZIONE Costo storico Precedenti rivalutazioni Precedenti svalutazioni Precedenti ammortamenti 1/01/2011 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili TOTALI Movimenti immobilizzazioni materiali Totale movimentazioni immobilizzazioni materiali dell esercizio DESCRIZIONE 1/01/2011 Acquisizioni Spostamenti nella voce dalla voce Alienazioni/ Eliminazioni Rivalutazioni Svalutazioni Ammortam. 31/12/2011 Costruzioni Leggere Attrezzature industriali e commerciali Altri beni materiali TOTALI Precedenti movimentazioni immobilizzazioni materiali DESCRIZIONE Costo storico Precedenti Precedenti Precedenti Bilancio al 31/12/2011 pagina 89 rivalutazioni svalutazioni ammortamenti 1/01/2011 Costruzioni Leggere Attrezzature industriali e commerciali Altri beni materiali TOTALI Le movimentazioni più importanti che hanno interessato le immobilizzazioni sono commentate e illustrate nella relazione sulla gestione. Composizione voci costi Non esistono costi di impianto e di ampliamento o costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità di cui indicare la composizione. Variazione consistenza altre voci Nei seguenti prospetti, per ciascuna voce dell'attivo diversa dalle immobilizzazioni e per i fondi del passivo, vengono illustrati il saldo iniziale, i movimenti dell'esercizio e i movimenti in sede di valutazione di fine esercizio. Variazione consistenza voci di patrimonio netto / fondi DESCRIZIONE 1/01/2011 Accantonam. Utilizzi 31/12/2011 Fondo Di Dotazione Riserva legale Altre riserve (con distinta indicazione)riserva Rinnovo Impianti Utili (perdite) portati a nuovo Utile (perdita) dell'esercizio Fondo per imposte, anche differite Atri fondi T.F.R Totali Variazione consistenza altre voci DESCRIZIONE 1/01/2011 Acquisizioni/ incrementi Spostamenti nella voce dalla voce Alienazioni/ decrementi Rivalutaz./ Svalutazioni esercizio 31/12/2011 Crediti verso clienti Bilancio al 31/12/2011 pagina 910 Crediti tributari Imposte anticipate Crediti verso altri Depositi bancari e postali Denaro e valori in cassa Altri ratei e risconti attivi Debiti verso fornitori Debiti tributari Debiti verso istituti di previdenza e di sic. soc Altri debiti Altri ratei e risconti passivi Le variazioni più importanti delle voci di bilancio in oggetto sono commentate e illustrate nella relazione sulla gestione. Crediti/debiti Non esistono crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni, ne' debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. Descrizione Assistiti da ipoteche Assistiti da pegni Assistiti da altre garanzie Non assistiti da garanzie Totale D.7 Debiti verso fornitori Debiti verso fornitori D.12 Debiti tributari Debiti tributari D.13 Debiti vs istituti di previd. e di sicurezza sociale Debiti verso istituti di prev. e di sic. soc D.14 Altri debiti Altri debiti Totali Composizione ratei, risconti, altri fondi Nei seguenti prospetti e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio. Bilancio al 31/12/2011 pagina 1011 D.2 Altri ratei e risconti attivi Risconti attivi Assicurazione Mezzo EA 449 HC dal 17/03/11 al 17/03/12 519,28 Assicurazione Mezzo EC333HP dal 07/06/11 al 07/06/12 195,20 Assicurazione Mezzo EC349HP dal 07/06/11 al 07/06/12 195,20 Assicurazione Mezzo EC333HP dal 10/06/11 al 10/06/12 762,77 Assicurazione Mezzo EC349HP dal 10/06/11 al 10/06/12 762,77 Assicurazione Mezzo HDI X457L4 dal 13/12/11 al 13/12/12 621,09 Assicurazione Mezzo HDI X457L2 dal 13/12/11 al 13/12/12 621,09 Assicurazione Mezzo HDI X457L3 dal 13/12/11 al 13/12/12 621,09 Assicurazione Mezzo HDI X3PMCY dal 13/12/11 al 13/12/12 621,09 Assicurazione Mezzo HDI X3PMCZ dal 13/12/11 al 13/12/12 621,09 Assicurazione Mezzo HDI X457L5 dal 13/12/11 al 13/12/12 621,09 Assicurazione Mezzo XDI DC056SH dal 31/12/11 al 31/12/ ,00 Fattura Studioesse srl nr 112/2011 periodo 01/10/11-30/09/ ,95 Fattura Telecom nr /2011 competenza gen-feb ,00 AMBIENTE REALE A.VII.2 Riserva per rinnovamento impianti e macchinari B.3 Altri fondi F.do Acc.to Ratei Costi Dipendenti F.do Acc.to Contributi su Ratei dipend E.2 Altri ratei e risconti passivi 470 Ratei passivi 470 La Spelndente fatt. nr. 119/2011 dal 10/12/11 al 10/01/12 171,88 BNP Paribas Lease Group fatt. nr /2011 dal 23/12/11 al 22/01/12 254,90 BNP Paribas Lease Group fatt. nr /2011 dal 23/12/11 al 22/01/12 10,16 Conto Corrente Ubi Competenze Mese Dicembre ,00 Conto Corrente Ubi Imposta di Bollo IV trim ,45 Con riferimento ai ratei e risconti aventi competenza pluriennale, si precisa quanto segue: l'importo iscritto in bilancio si riferisce alla competenza dell'esercizio In ogni caso si è proceduto a verificare le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria e sono state apportate le necessarie variazioni. Oneri finanziari imputati all'attivo Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Per quanto riguarda i criteri di imputazione ai valori iscritti nell'attivo, vedere i criteri di valutazione delle singole voci. Bilancio al 31/12/2011 pagina 1112 Impegni non su Stato Patrimoniale Non esistono impegni che non sia stato possibile far risultare dai conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale. Ripartizione dei ricavi e delle vendite Nel seguente prospetto e' illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività. La ripartizione secondo aree geografiche non e' indicata in quanto non ritenuta significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici. Ripartizioni per attività Consorzio Co.re.pla CNA Consorzio Nazionale per il Rici Vendita rottami (Sea) Prestazioni di servizi Le informazioni più rilevanti riguardo i ricavi delle vendite e delle prestazioni sono commentate e illustrate nella relazione sulla gestione. Suddivisione oneri finanziari Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 C.C. C.17.d Interessi ed altri oneri finanziari verso altri Interessi passivi bancari 3- Interessi passivi commerciali Oneri finanziari diversi 71- Interessi passivi versamenti ind Composizione dei proventi e degli oneri straordinari La composizione dei proventi e degli oneri straordinari e' indicata nei seguenti prospetti: E.20.b Altri proventi straordinari 7 Sopravvenienze attive non gestionali 7 Bilancio al 31/12/2011 pagina 1213 Numero medio dipendenti Nel seguente prospetto e' indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria: Numero dirigenti 1,00 Numero impiegati 2,10 Numero operai 37,20 Il numero medio dei dipendenti occupati per singola categoria e' stato calcolato considerando la media giornaliera. Compensi C.D.A. L'ammontare dei compensi corrisposti al C.D.A. e' indicato nel seguente prospetto: CDA Emolumenti Rivalutazioni monetarie Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non e' stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria. Considerazioni finali Signori, alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, l'organo Amministrativo Vi propone di ripianare, e successivamente, destinare la Perdida D'Esercizio, pari ad Euro ,00 come segue: Ripianamento Parziale con l'utilizzo Eccedenza Utili precedenti per euro 7.650,00; A riporto a nuovo della perdita per euro ,00. Vi confermiamo infine che il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e corrisponde alle scritture contabili, e vi invitiamo ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2011 così come predisposto dall Organo Amministrativo. Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. BOSCOREALE, 22/02/2012 TUFANO SARA Legale rappresentante Bilancio al 31/12/2011 pagina 13 Documenti analoghi
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