Source: https://www.porada.sk/archive/index.php/t-10702.html?s=92234aa44021b1d567b47aba09d5b848
Timestamp: 2020-08-05 02:06:54+00:00
Document Index: 15147207

Matched Legal Cases: ['súd ', '§2', '§25', '§ 2', '§ 25', '§ 26', '§ 28', '§ 25', '§ 25']

Založenie a vznik s.r.o. - otváracia súvaha [Archív] - PORADA.sk
Založenie a vznik s.r.o. - otváracia súvaha
04.07.05,15:33
prosim poradte mi. S.r.o. bola založená 24.11.2004 a vznikla 24.2.2005.
Otváraciu súvahu som si spravila:
211 210 000 Sk
411 200 000 Sk
421 10 000 Sk
25.11.2004 boli vložené peniaze na bankový účet, tieto sa však netýkajú
základného imania. Mohla by som zaúčtovať do otváracej súvahy na 221/379?
04.07.05,15:36
211 210 000 Sk 411 200 000 Sk
A čoho sa týkajú, asi vklad spoločníka? Potom na 365
04.07.05,15:40
ĎakujemJe potrebné získať doklad o "pôvode peňazí", t.j. čo to je: pôžička, záloha a pod.
Poznámka k účtovaniu vzniku:
Pri upísaní tvorby RF pri vzniku sa tento účtuje na účet 417. Na účet 421 sa tvorí RF zo zisku.
Účtovanie pri vzniku je rozobraté aj v téme "vznik s.r.o.". cca od príspevku 41. (Evi prosím hoď tam link, mne to stále nejde.)
04.07.05,15:41
Doplním, ak sa jedná o viac spoločníkov, volila by som analytické členenie na účte 411 a aj na účte 365.
04.07.05,15:43
link na tému "vznik s.r.o".:
http://www.porada.sk/showthread.php?p=91409&highlight=po%E8iato%E8n%E9#post91409
ok, takto som to chcela pôvodne zaúčtovať, ale potom som si čítala, že 365 je krátkodobý účet. Môžem to teda dať do otváracej súvahy ako 221/365?
a ak by si spoločníci nevybrali tieto peniaze v priebehu roka, tak to mám preúčtovať?
04.07.05,15:52
a ak by si spoločníci nevybrali tieto peniaze v priebehu roka, tak to mám preúčtovať?Do otváracej súvahy môžeš dať iba to, k čomu sa spoločníci zaviazali v spoločenskej zmluve. Tebe vznikol nový účtovný prípad. Pozri môj príspevok vyššie a skús vysvetliť, čo "pribudlo" na účte.
04.07.05,16:05
k tomu pôvodu peňazí: ja mám len výpis z banky, ako vklad.
účet bol zriadení vlastne pre inkasné alebo trvalé príkazy. Pred vznikom s.r.o. sa z neho zaplatilo iba jedno nájomné. Inak len poplatky banke, daň z úrokov a podobne.
v spoločenskej zmluve je uvedené, že RF sa vytvára vo výške 5% zo ZI.
to znamená, že pri otváracej súvahe musím použiť účet 417 a 421 sa vlastne dopĺňa zo zisku za uplynulé zdaňovacie obdobie?
04.07.05,16:09
to znamená, že pri otváracej súvahe musím použiť účet 417 a 421 sa vlastne dopĺňa zo zisku za uplynulé zdaňovacie obdobie?K prvej otázke: v účtovnej jednotke sa nemôže nič objaviť bez toho, aby si vedela, čo to je. Ten kto to tam vložil Ti musí vysvetliť prečo a následne ak treba je potrebné vystaviť potrebné doklady. Bez pomenovania o čo sa jedná je bezpredmetné akékoľvek polemizovanie o účtovaní.
K druhej otázke: Áno prvá časť. Nie za uplynulé a nie zdaňovacie obdobie. Ale áno za budúce a účtovné obdobiehttp://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif.
04.07.05,16:16
zaťial ďakujem, idem zistovať pôvod peňazi.
04.07.05,16:20
Predpokladám dobre, ak predpokladám, že tam niektorý zo spoločníkov vložil vlastne svoje peniaze, aby bolo možné hradiť niektoré náklady od založenia do vzniku s.r.o. O akú sumu ide, ak nie veľkú tak tá sa potom dá vyrovnať oproti 211, kde vložili peniaze aj za ZI a do konca roka tam budú predpokladám aj iné príjmy.
06.07.05,10:42
avo, zistila som pôvod peňazí. Peniaze boli vybraté z pokladne a vložené na BÚ.
Teraz je mi to jasné ako to zaúčtujem, ale neviem s akým dátum.
/pracujem v programe Mrp - Windows/
Príjem 210 000 Sk som si dala do pokladne 24.2.2005 - deň zápisu do OR,
ale výdaj čiže vklad na bank. účet sa uskutočnil 25.11.2004 /je to aj deň podpísania spoločenskej zmluvy/
Poradíte mi aký dátum mám použiť?
06.07.05,10:48
25.11.2004 si si to mala dať ako pôžičku od spoločníka na účet 365 a 24.2.2005 mu ju vrátiť z pokladne
14.07.05,09:55
ĎakujemDoplnenie: odvod peňazí na účet v banke.
Doporučené účtovanie:
Otváracia súvaha:
353 210000,00
411 200000,00
417 10000,00
Následne 701, alebo tak ako Ti softvér umožňuje (podľa linku, ktorý bol vložený predtým).
Dátumom vzniku spoločnosti možno doúčtovať ostatné zápisy:
211/353 splatenie imania
261/211 odvod na účet
221/261 príjem peňazí na účet
a ostatné bankové a pokladničné operácie, ktoré prebiehali skorším dátumom ako bolo otvorenie účtovných kníh.
V tejto oblasti dochádza k rozdielnosti názorov (môžeš sa s nimi stretnúť v odbornej literatúre). Aj podľa môjho názoru sú riešenia variantné.
Z dôvodu prehľadnosti, keby som otvárala účtovné knihy v tvojej situácii uprednostnila by som naznačené účtovanie (neúčtovala by som zvlášť napr. prevzatie splateného imania správcom vkladu, nakoľko k tejto operácii pristúpim ako ku ktorejkoľvek inej účtovanej ku dňu vzniku - aj zriaďovacie výdavky boli vynaložené pred vznikom spoločnosti a účtujeme ich pri vzniku. Dôležité je, aby si do účtovníctva premietla všetko, čo reálne prebehlo od založenia do vzniku spoločnosti):
1. do otváracej súvahy by som zahrnula účtovné operácie vyplývajúce zo spoločenskej zmluvy
2. vznikom spoločnosti by som doúčtovla všetky operácie, ktoré mi vznikli do tohto momentu (splatenie imania, RF, zriaďovacie výdavky).
3. k 24.2.2005 by ti zostatky účtov po kontrole mali zodpovedať:
411 - zapísané ZI
417 - upísaný RF
211 - aktuálny stav po splatení imania a úhrade zriaďovacích výdavkov a odvode do banky
221 - aktuálny stav podľa výpisu
353 - aktuálny stav po zaplatení upísaného ZI a RF (ak neboli splatené všetky pohľadávky vyplývajúce zo spoločenskej zmluvy) - podľa toho, čo uvádzaš, by mala byť na tomto účte 0,00.
Naznačené účtovanie je jedným z možných variantov.
18.07.05,08:42
ďakujem za radu, ja som účtovala nasledovne:
1. otv. súvaha k 24.2.2005 (ZI bolo splatené v celom rozsahu)
211 210 000,-
221 90 000,-
411 200 000,-
417 10 000,-
365 90 000,-
2. 24.2.2005 interným dokladom som zaúčtovala všetky náklady spojené so vznikom spoločnosti ako poplatky banke, kreditné úroky, daň z úrokov, úhrada nájomného (14 000,-)
mohlo by to aj takto byť?
06.08.05,11:42
Ja osobne by som sa držala mnou naznačeného účtovania, t.j. otváraciu súvahu by som zostavila v rozsahu podľa upísaného imania a RF pri založení spoločnosti t.j. podľa spoločenskej zmluvy.
06.08.05,14:38
doplním, že kým nie je ZI zapísané, treba účtovať 353/419 ZI nezapísané. 28.2. potom sa preuctuje 419/411
08.08.05,08:01
doplním, že kým nie je ZI zapísané, treba účtovať 353/419 ZI nezapísané. 28.2. potom sa preuctuje 419/411Túto tému sme rozoberali a dospeli sme k nasledujúcemu záveru, aj keď v literatúre možno nájsť viacero názorov. Tu je link (od príspevku 41 a nasl.):
http://www.porada.sk/showthread.php?t=5910&page=5&pp=10&highlight=vznik+s.r.o.
04.10.05,14:16
Zdravím, vy už účtujete a ja sa ešte len chystám na krajský súd s dokladmi. Môžete mi prosím povedať čo presne musím zdokladovať tomuto úradu? / Aby som zbytočne nemerala cestu opäť /
04.10.05,15:13
Tu máš toho plno - vyber si čo sa ti hodí.
http://www.porada.sk/search.php?searchid=442418
04.10.05,22:35
Ten link sa nedá otvoriť.
21.03.07,14:19
Prosím Vás o radu: s.r.o. vznikla podľa Výpisu z OR 20.1.2007. Ešte v roku 2006 boli zriaďovacie výdavky. Účtovníctvo vedie s.r.o. od svojho vzniku, t. j. 20.1.2007, však? Moja otázka: musím urobiť daňové priznanie za rok 2006? Myslím si že nie, no potrebujem sa utvrdiť....ďakujem a prajem všetkým ešte veľa sily do 31.3. ;)
21.03.07,14:22
Nie nemusíš. Účtovníctvo vedieš od 20.1.2007. Zriaďovacie výdavky odpíšeš alebo zaradíš do majetku v závislosti od ich výšky od tohto dátumu:)
29.03.07,12:42
Ja by som sa ešte vrátila k otázke otváracej súvahy. Prelúskala som celú poradu, ale nenašla som jednoznačnú odpoveď. Je mi jasné, že otváracia súvaha musí ísť do stĺpca - predchádzajúce UO §2/2 Opatrenia MF, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní .. UZ .... A podľa §25/1 Postupov účtovania otváracia súvaha obsahuje - okrem iného aj zriaďovacie náklady. A tu je ten pes zakopaný. Keďže v otváracej súvahe majú byť aj zriaďovacie náklady - ako ich zaúčtovať - rovno do nákladov a prejavia sa vo forme záporného HV v otváracej súvahe, alebo dočasne na 041 (011) a keď budú do 50 tis., tak ich prosto odúčtujeme do nákladov?
Nie je mi to jasné a naozaj som nikde nenašla odpoveď.
04.06.07,12:44
Ja sa chcem opýtať na otváraciu súvaha. Teda chcem založiť s.r.o. s minimálnym ZI - 200 000,- Sk. Ale potrebujem mať otváraciu súvahu s vyššou hodnotou peňazí napr. 500 tis. Predpokladám, že je to potrebné už nejakou formou zadefinovať v spoločenskej zmluve. Dá sa dať nejaky vklad do banky napr. ako pôžička konateľa a zároveň aby to bolo v otváracej súvahe? Vie mi niekto poradiť ako sa to dá?
04.06.07,13:35
najprv definuj: Potrebujem mať otváraciu súvahu s vyššou hodnotou peňazí???
04.06.07,13:53
Potrebujem preukázať finančnú spolahlivosť na získanie povolenia na medzinárodnú prepravu. A jednou z možností je preukázať to otvaracou súvahou, ktorá musí mať určitú hodnotu na počet vozidiel, teda ZI 200 000,- nestačí, treba mať viac.
04.06.07,14:37
04.06.07,15:19
Ja sa chcem opýtať na otváraciu súvaha. Teda chcem založiť s.r.o. s minimálnym ZI - 200 000,- Sk. Ale potrebujem mať otváraciu súvahu s vyššou hodnotou peňazí napr. 500 tis. Predpokladám, že je to potrebné už nejakou formou zadefinovať v spoločenskej zmluve. Dá sa dať nejaky vklad do banky napr. ako pôžička konateľa a zároveň aby to bolo v otváracej súvahe? Vie mi niekto poradiť ako sa to dá?V zmysle príslušných ustanovení zákona o cestnej doprave môžeš preukázať finančnú spôsobilosť výpisom z OR s uvedením ZI, majetkovým priznaním nie starším ako tri roky, zmluvou o ručení uzatvorenou s bankou, alebou zmluvou o poistení s poisťovňou a pod.Takáto fiančná spoľahlivosť musí byť zabezpečená počas celého trvania podnikania a je kontrolovaná aspoň raz za 5 rokov. V opačnom prípade pôjde o odňatie licencie.
Dobrý deň. Už som prečítala množstvo tém ale chcem sa uistiť či to robím správne. Spoločnosť bola založená 31.8.2011 dvaja spoločníci a do piatich dní
ZI správcovi vkladu čiže.
ID 353001/411 31.8.2011
ID 353002/411 31.8.2011
ID 378/353001 5.9.2011
ID 378/353002 5.9.2011
ID 211/378 6.9.2011
Jedná sa mi aj o to či ten posledný zápis je cez ID 211/378, robím v Omege a v lište dole mám Suma spolu evidovaná 15000€ a zostáva uhradiť 10000 viac nič. Trochu ma to zavádza či je to správne. Ďakujem
12.01.12,10:27
12.01.12,10:47
A ešte kde nájdem otváraciu súvahu na tlačenie v Omege
12.01.12,11:26
16.02.12,16:02
Dostali ste uz odpoved? Riesim presne to iste aj cez omegu, tak sa pytam ako to ma byt spravne
16.02.12,16:07
ja tiež robím novú firmu v omege,,,,ja som splatenie ZI robila cez bankový účet,,,otváracia súvaha??? ako zase čo je? my robíme neakú inú ako staršie firmy? ako možno blbá otázka ale teraz som ostala v pomykove
16.02.12,16:19
ja uz tiez neviem
staci zauctovat ZI, pohladavka voci spravcovi vkladu a splatenie do pokladne, a to je vsekto potom uz len zriadovacie vydavky nie
ja neviem ci aj treba daco otvorit na 701 alebo som len daco zle pocula a to sa robia iba zaciatocne stavy pri firme co uz funguje
16.02.12,16:31
ja som účtovala len ZI, ja už som sa zľakla že máme neaké nové tlačivo
16.02.12,17:44
ja dávam otváraciu súvahu - väčšinou sú to 2 riadky aktíva-211,resp.221
a pasíva=411 do Poznámok.
16.02.12,20:07
prosím o pomoc urobila som súvahu k 31.12.2011 firma vznikla 22.12.2011 cez otvorenie som zaúčtovna pomocou ID zakladné imanie
353xxx/411xxx, dalej som zaučtovala splatenie ZI spravcovi 378/353xxx to bolo s dátumom 5.12.2012, dalej s dátumom vzniku spoločnosti som zaučtovala cez ID splatenie ZI správcom do pokladne 211xxx/378, a ešte poplatky 538xxx/321xxx a zaplatenie faktury za poplatky 321xxx/221xxx a ked som urobila súvahu do riadu 031 čo su zasoby mi hodilo sumu ktorá mala byť v riadku 30 obežný majetok. Čo s tým mám urobiť dnes som si stiahla novu verziu ale doma mam ešte staru 14,53 a tam to je v suvahe dobre.
16.02.12,20:08
len si uprav definíciu riadkov - to sa dá zmeniť.
16.02.12,20:43
a zmením to kde myslím si že číselník súvaha mám pravdu
17.02.12,07:44
no super už to mám dobre
26.03.12,13:56
Dobrý deň, ja viem, že sa idem pýtať asi úplnú "banalitu" ale ak vznikla spoločnosť sro 15.10.2011 (dňom zápisu do OR), tak za aké obdobia podávam daňové priznanie, súvahu a VZaS?
od 15.10.2011 do 31.12.2011? alebo mám dať od 1.1.2011
26.03.12,13:58
od 15.10.2011
27.03.12,07:17
Ak môžem ešte jednu banálnu otázku. V DP PO sa na strane 8 uvádza počet príloh. Viem, že prílohou k DP sú výkazy PU (súvaha, VZaS a poznámky), takže tam mám uviesť 3? alebo sa tam uvádzajú len iné druhy príloh (ako napr. v JÚ rodný list detí a pod). DP robím prvý krát a nerád by som niečo pokazil a aj sa hanbím, že sa pýtam také sprostosti...
27.03.12,07:19
áno prílohy su suvaha, VZaS a poznámky - 3
27.03.12,07:30
01.03.13,21:30
Smiem poprosiť o radu? S.r.o. vznikla 15.11.2011, za rok 2011 bol iba vklad podnikateľa 5000 EUR na účet, kúpa stavby 47 774 EUR z účtu, žiadne príjmy, DP sa nepodávalo. V roku 2012 si dám do počiatočných stavov na účet 411 - 5000EUR, účet 021 - 47 774 EUR a účet 221 - 525 EUR, čo je stav k 1.1.2012? Ale v tom prípade sa aktíva nerovnajú pasívam, takže to asi nie je správne. Možete mi prosím, poradiť? dakujem
01.03.13,21:33
okamžite spra účto a podaj DP za rok 2011
...samozrejme, že sa Ti nerovná súvaha v roku 2012 - odkiaľ sa zobrali peniaze na účte? ...a akosi Ti chýba výsledok hospodárenia z roku 2011 - k tomu sa nedopracuješ kým naozaj nezaúčtuješ VŠETKY účtovné prípady roku 2011
mimotemy Ty si fakt účtovník? a na porade 7 rokov?
17.03.13,12:17
zdravim prosim Vas,pre firmu zalozenu v r.2012 dopisujem udaje do suvahy (otvarcacia suvaha-do udajov predch.obdobie) zakladne imanie 5000 e - napisem ho do r. 69 zakladne imanie,a minusom do r. 72 pohladavky za upisane VI - tak to mam prosim spravne?dakujem pekne vopred
18.03.13,12:03
posúvam prosím.. dakujem
18.03.13,12:38
Nebuď z toho až tak vystresovaný. U novej s.r.o. nemusíš § 2, ods. 2 opatrenia k účtovnej závierke brať až tak vážne. Keď tam nedáš nič, tak si nič neporušil. Lebo ani v ZoÚ, ani v PÚP nie sú pre novú s.r.o. určené žiadne konkrétne ustanovenia. PÚP v § 25, ods. 1 určujú povinnosti pre a.s. , § 26, ods. 3 povinnosti pre zlúčené, rozdelené firmy a v § 28 pre firmy v konkurze. Ale ... ak by si veľmi chcel, tak postupuj podľa § 25, ods. 1 PÚP. Teda, ak má nová s.r.o. splatený vklad, tak nedávaj už stav 353, ale rovno 211 oproti 411.
18.03.13,13:30
A § 25/4 odkazuje práve na ods. 1 :
18.03.13,13:32
Ešte otázka k otváracej súvahe. Hodnoty 411 a 211 píšem do predchádzajúcho obdobia v súvahe, ktoré má aké dátumy? s.r.o. bola založená 5.08.2012 a vznikla 4.10.2012? Sú to tieto dva dátumy?
18.03.13,13:34
A ešte zo Zákona o účtovníctve :
18.03.13,13:37
Môžeš mi k môjmu prípadu povedať konkrétne, nie je mi to jasné.
18.03.13,13:39
Do Súvahy k 31/12/12 dáš Za zdaňovacie obdobie od 10 2012 do 12 2012. Dátumy za bezprostredne predchádzajúce obdobie neuvádzaš.
18.03.13,13:41
Tá odpoveď bola k prísepvku č. 52....
18.03.13,13:45
Takže v súvahe v predchádzajúcom období mám len 411 a 211 a je bez dátumov?
18.03.13,16:30
takze napisem sumu ZI do r. 56 (211) a 69 (ZI) a to je vsetko ok?dakujem pekne
Totti_PE
05.03.14,07:48
Ja by som sa rád spýtal, že keď som založil sro k 6.11.2013 a vklad 5000 EUR bol splatený pred zápisom do OR tak ako som pochopil otváracia súvaha bude 211/411 so sumou 5000 EUR. Potom otvorím hlavnú knihu a môžem účtovať. Moja otázka je ale či to že mám na pokladní 5000 EUR mám hneď zaúčtovať ako príjem do pokladne - teda či k tomuto vkladu musím mať PPD
05.03.14,09:39
áno, ku každémo pohybu v pokladnici musíš mať doklad.