Source: http://docplayer.pl/1519282-Zarzadzenie-nr-30-2014-wojta-gminy-cisek-z-dnia-25-marca-2014-r.html
Timestamp: 2016-12-09 13:35:26+00:00
Document Index: 125457261

Matched Legal Cases: ['art. 30', 'art. 61', 'art. 267', 'art. 30', 'art. 267', 'art.267', 'art. 267', 'art. 18', 'art. 267', 'art. 32']

⭐ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r.
ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r.
Download "ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r."
1 ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 i art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Cisek zarządza, co następuje: Przyjmuje roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Cisek za 2013 rok wraz z załącznikami: a) załącznik nr 1 - Plan i wykonanie dochodów Gminy Cisek za 2013 r., b) załącznik nr 2 - Plan i wykonanie wydatków Gminy Cisek za 2013 r., c) załącznik nr 3 - Analiza wykonania zadań inwestycyjnych w 2013 r., d) załącznik nr 4 - Informacja o stanie zadłużenia gminy na dzień r., e) załącznik nr 5 - Informacja o zaległościach i umorzeniach podatkowych w 2013 r., f) załącznik nr 6 - Analiza zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2013 r., g) załącznik nr 7 - Analiza przekazanych dotacji z budżetu Gminy Cisek w 2013 r., h) załącznik nr 8 - Wykonanie wydatków budżetowych przez Szkoły Podstawowe w 2013r., i) załącznik nr 9 - Wykonanie wydatków budżetowych przez Przedszkola Gminne w 2013 r. 2. Przyjmuje roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku za 2013 rok. 3. Przyjmuje informację o stanie mienia komunalnego na dzień r. 2. Sprawozdania, o których mowa w 1 przedkłada się Radzie Gminy Cisek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Wójt Alojzy Parys Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 12 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 25 marca 2014 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu gminy Cisek za 2013 rok Budżet Gminy Cisek na 2013 rok został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr XXII/125/2012 w dniu 17 grudnia 2012 r. Uchwalono wówczas: 1) dochody ,00 zł w tym: dochody bieżące na kwotę ,00 zł dochody majątkowe ,00 zł 2) wydatki ,00 zł w tym: wydatki bieżące ,00 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,00 zł - dotacje na kwotę ,00 zł - wydatki na obsługę długu ,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł - związane z realizacją zadań statutowych ,00 zł wydatki majątkowe ,00 zł 3) rozchody na kwotę ,00 zł 4) przychody (poprzez zaciągnięcie kredytu bankowego) na kwotę ,00 zł Zmian w budżecie dokonywała Rada Gminy. Dotyczy to zmian, które należały do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. Zmian wynikających z delegacji ustawowych dokonywał Wójt Gminy. Po wprowadzeniu zmian budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2013 r. kształtował się następująco: I. Plan dochodów budżetowych ,76 zł w stosunku do uchwały budżetowej nr XXII/125/2012 wzrósł o kwotę ,76 zł. Na zwiększenie dochodów budżetowych wpływ miały: a) zmiany kwoty części oświatowej subwencji, b) dotacje na realizację zadań własnych, c) dotacje na realizację zadań zleconych i realizowane na podst. porozumień, d) środki pozabudżetowe z funduszy celowych, agencji rządowych, fundacji, Funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz środki pozyskane z innych źródeł, e) dotacje na wypłatę zasiłków powodziowych. Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 13 Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie ,07 zł, co stanowi 100 % planu. Na łączną kwotę uzyskanych dochodów ( ,07 zł) składają się: - dochody bieżące , 07 zł tj. 92 % dochodów ogółem, w tym: a) subwencje ,00 zł, b) dotacje i pozyskane z innych źródeł ,24 zł, c) udziały w podatkach stanowiących dochód b.p ,31 zł, d) dochody własne i pozostałe ,52 zł. - dochody majątkowe ,00 zł, tj. 8 % dochodów ogółem, w tym: a) ze sprzedaży mienia gminy ,00 zł, b) dotacje i pozyskane z innych źródeł ,00 zł. II. Plan wydatków budżetowych ,34 zł w stosunku do uchwały budżetowej nr XXII/125/2012 wzrósł o kwotę ,34 zł. Na zwiększenie planu wydatków budżetowych przede wszystkim wpływ miało zwiększenie dochodów budżetowych (wyszczególnionych na str. 1) oraz wprowadzenie wolnych środków. Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie: ,92 zł co stanowi 97 % wykonania w stosunku do zakładanego planu. Na kwotę wykonanych wydatków ( ,92) składają się: 1. wydatki bieżące ,72 zł, tj. 81 % wykonanych wydatków ogółem, w tym: - wydatki na zadania zlecone ,17 zł, - wydatki na wynagrodzenia i pochodne ,66 zł, - dotacje przekazane z budżetu ,00 zł, - obsługa długu ,08 zł, - pozostałe wydatki bieżące ,81 zł. 2. wydatki majątkowe ,20 zł, tj. 19 % wykonanych wydatków ogółem, w tym: - zadania inwestycyjne ,20 zł, - zakupy inwestycyjne ,00 zł. Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco : 1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dochody : zaplanowano uzyskać w kwocie ,85 zł.- z czego: 1. Dochody bieżące - kwota ,85 pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Opolskiego przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników (wykonanie: 100%). 2. Dochody majątkowe- kwota zł pochodzące z dotacji celowej z samorządu województwa na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dzielnica- Łany (wykonanie : 100 %). Wydatki : 1. Wydatki bieżące - plan ,85 zł ; wykonanie ,34 zł (100 % do planu). Finansowano następujące zadania: 1) utrzymanie urządzeń melioracji wodnych ,00 zł, Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 24 2) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych ,02 zł, 3) pozostałą działalność ,32 zł, w tym kwota ,41 zł to dopłata rolnikom do oleju napędowego z dotacji celowej, pozostałe to wydatki związane z dożynkami. 2. Wydatki majątkowe nie poniesiono. 2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Dochody na początku roku nie planowano, w ciągu roku nastąpiła zmiana planu, z tytułu wpływu dochodów za sprzedane drzewo z wycinki. Plan 690 zł, wykonanie planu- 691,20 zł. Wydatki zaplanowane na kwotę 6 690,00 zł wykonano w wysokości 6 652,40 zł tj.99 % planu, przeznaczając te środki na wycinkę i pielęgnację drzew przy drogach gminnych. 3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody: w tym dziale na 2013 rok nie planowano i nie uzyskano z tego tytułu dochodów. Wydatki: w tym dziale poniesiono na kwotę : ,47 zł z tego finansowano: 1. Wydatki bieżące ,86 zł - wydatki poniesione na odśnieżanie dróg gminnych ,81 zł, - zakup i transport żużla na drogi ,18 zł, - opały za zajęcie pasa drogowego 824,00 zł, - odwodnienie ulicy Harcerskiej w Cisku ,76 zł, - utwardzenie kamieniem ulicy Zakole w Roszowickim Lesie 3 889,26 zł, - koszenie poboczy dróg gminnych 7 050,24 zł, - wymiana hydrantu w Cisku 729,39 zł, - przepychanie zatorów w kanalizacji w Cisku 758,22 zł, - awaryjna przebudowa odwodnienia w Łanach, ul. Zawodzie 8 200,00 zł. 2. Wydatki majątkowe ,61 zł (dotyczą budowy dojazdowej do gruntów rolnych Dzielnica-Łany). Szczegółowa informacja z wykonania zadania inwestycyjnego w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania. 4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie ,75 zł. 1. Dochody bieżące ,75 zł, wykonano w 121 %. Stanowią one wpływ z: - opłat za czynsz mieszkaniowy i dzierżawę ,05 zł, - opłaty związane z kosztami upomnień i odsetkami od nieterminowych wpłat tych czynszów, - 219,99 zł, - dochody uzyskane z kar umownych ,72 zł, - środki z RUP na zatrudnienie pracowni. interwencyjnych 6 927,99 zł. 2. Dochody majątkowe planowane ,00 zł - wykonano w 14 % zł. Wykonane dochody majątkowe stanowią sprzedaż mienia ,00 zł. Planowane środki z PROW-u w kwocie ,00 zł za budowę placu rekreacyjnego w Roszowickim Lesie do końca 2013 roku nie wpłynęły. Wydatki w tym dziale poniesiono w kwocie ,42 zł. W tym dziale wydatki dotyczą poniesionych kosztów związanych z utrzymaniem mienia komunalnego gminy, oraz utrzymaniem porządku i czystości w gminie w szczegółowości: Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 35 1. Wydatki bieżące: ,73 zł wykonano w 96 %, związane są z bieżącą gospodarką mieszkaniową gminy: - opał do budynków komunalnych ,17 zł, - wywóz nieczystości ,00 zł, - utrzymanie samochodu COMBO 4 293,79 zł, - wynagrodzenia i pochodne (sprzątacze przystanków, interwenc. roboty publiczne i staż) ,57 zł, - paliwo do wykaszania terenów zielonych w gminie 3 322,35 zł, - usługi kominiarskie 890,52 zł, - energia ,53 zł, - opłaty za telefon 2 760,00 zł, - ubezpieczenie mienia ,52 zł, - koszty związane z podziałem i wyceną działek i gruntów gminy, opłaty za operaty szacunkowe, wypisy i wyrysy, sporządzanie aktów notarialnych ,48 zł, - zakupy związane z drobnymi materiałami budowlanymi i sprzętem do bieżących napraw ,67 zł, - badania lekarskie 770,00 zł, - wydatki związane z wykonaniem kosztorysów popowodziowych 1 020,00 zł, - wydatki na opłatę śmieciową 254,34 zł, - dopłata do zakupu kosiarki dla Przewozu 2 000,00 zł, - konserwacja platformy przychodowej 1 771,20 zł, - opłata za dozór techniczny budynków 1 224,00 zł, - opłata przyłączeniowa do budynku w Przewozie (ul.odrzańska 19) 2 558,06 zł, - naprawa kosiarki (Dzielnica) 855,00 zł, - przepychanie zatorów kanalizacji sanitarnej w Łanach 3 004,00 zł, - renowacja ścian świetlicy w Kobylicach 4 999,95 zł, - remont instalacji wodnej w Roszowicach 1 341,61 zł, - usługa serwisowa kotłów bud.wielofunk. 884,12 zł, - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynków 8 824,85 zł. 2. Wydatki majątkowe : ,69 zł, wykonano w 99 %. Szczegółowa informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w załączniku nr DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dochody nie planowane. Wydatki - wykonano w kwocie ,00 zł. Wydatki dotyczyły kosztów poniesionych na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy - całość to wydatki bieżące. 6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody zaplanowano w kwocie ,00 - zł, a wykonano ,11 zł tj. 100 % pl. W całości są to dochody bieżące, na które składają się - dotacje na zadania zlecone prowadzone w gminie ,50 zł, - wpływy z opłat, usług, sprzedaży wyrobów 902,61 zł, - środki pozyskane z darowizn na dofinansowanie wydatków w sołectwach 470,00 zł. Wydatki w dziale Administracja publiczna zamknęły się kwotą ,98 zł: Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 46 1. Wydatki bieżące ,98 zł: a) Urzędy Wojewódzkie plan ,00 zł, wydano w całości na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, b) Funkcjonowanie Rady Gminy wydatkowano ,68 zł, z czego: 1. diety radnych ,79 zł, 2. pozostałe wydatki ,89 zł c) Urząd Gminy wydano ,42 zł tj. (w całości na zadania bieżące) a w szczegółowości na: 1. wynagrodzenia pracowników ,44 zł, 2. dodatkowe wynagrodzenia roczne ,41 zł, 3. pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy) ,11 zł, 4. obowiązkowe wpłaty na PFRON ,00 zł, 5. obsługa prawna ,00 zł, 6. zakup energii ,32 zł, 7. zakup usług zdrowotnych (badania lek.) - 495,00 zł, 8. podróże służbowe krajowe ,52 zł, 9. ubezpieczenie budynku i sprzętu ,20 zł, 10. ekwiwalenty i wydatki na rzecz osób fizycznych ,23 zł, 11. kursy i szkolenia ,00 zł, 12. obsługa BHP ,00 zł, 13. opłata za Internet ,46 zł, 14. opłaty za telefon stacjonarny i komórki ,77 zł, 15. odpis na ZFŚS ,23 zł, 16. opłata śmieciowa - 498,90 zł, 17. zakup opału ,57 zł, 18. materiały biurowe, środki czystości,tonery, tusze, części komputerowe ,19 zł, 19. abonamenty i nadzór nad programami komputerowymi ,28 zł, 20. opłaty pocztowe ,70 zł, 21. prasa i dzienniki urzędowe, literatura fachowa ,21 zł, 22. naprawy i konserwacja sprzętu ,45 zł, 23. opłata za podpisy elektroniczne ,95 zł, 24. pozostałe wydatki ,48 zł. d) promocja jednostek samorządu terytorialnego wydano ,67 zł na wydatki związane z promowaniem gminy na zewnątrz poprzez ogłoszenia promujące w prasie i mediach oraz podczas imprez kulturalnosportowych. Całość to wydatki bieżące. e) pozostała działalność wykonano ,21 zł, w tym: 1. wydatki poszczególnych Rad Sołeckich ,02 zł, 2. pozostałe drobne zakupy i usługi w Urzędzie i sołectwach(festyny) ,19 zł, 3. składka do Związku Gmin Śląska Opolskiego i Zw. Gmin-Czysty Region ,04 zł, 4. prowizja sołtysów za podatek ,00 zł. Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 57 . 7. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dochody. Wykonane dochody w dziale 751 (1.027,00 zł) stanowią dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców, którą to wykonano zgodnie z planem czyli w 100%. Wydatki poniesiono w wysokości równej kwocie otrzymanych dochodów 1.027,00 zł przeznaczając je analogicznie do otrzymanych dochodów na: 1) utrzymanie stałego rejestru wyborców ,00 zł. Cała kwota wydatków została pokryta z dotacji celowej na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu. 8. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA Dochody : Zaplanowane dochody pochodzące z przyznanej gminie dotacji celowej na zadania zlecone zostały wykonane w 100 % (kwota 800,00 zł) zgodnie z zakładanym planem. Dotację wykorzystano i rozliczono. Wydatki : Całą otrzymaną kwotę 800,00 zł- w formie dotacji celowej na zadania zlecone wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Przeprowadzono szkolenie dla pracowników UG na temat obronności w sytuacjach zagrożenia. 9. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. Dochody - wykonano w kwocie 1 000,00 zł (pozyskane środki z zewnątrz - darowizna z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP Łany). Wydatki w tym dziale wyniosły ,61 zł z czego: - wydatki bieżące ,61 zł, - wydatki majątkowe ,00 zł. 1. Wydatki bieżące: a) dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w K-Koźlu ,00 zł, b) wydatki na obronę cywilną - 470,84 zł, c) funkcjonowanie bieżące jednostek OSP w gminie ,77 zł, - ekwiwalenty za utracony zarobek ,00 zł, - umowy zlecenia i pochodne kierowców ,84 zł, - energia ,86 zł, - telefon ,00 zł, - badania lekarskie strażaków ,00 zł, - ubezpieczenie sprzętu i drużyn ,00 zł, - szkolenia i delegacje ,82 zł, - zakupy (paliwo opał, części do sprzętu, sprzęt p.poż) ,25 zł, - usługi (naprawy, przeglądy, inne usługi) ,00 zł. 2. Wydatki majątkowe dotyczą wydatków na zakupy inwestycyjne. Szczegółowa informacja z wykonania zakupu inwestycyjnego - w załączniku nr 3. Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 68 10. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Dochody: Ogółem dochody działu zaplanowano na kwotę ,00 zł a wykonano na kwotę ,26 zł tj. w 103 %.Na uzyskane dochody składają się: 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej ) plan 4 500,00 zł, wykonano 7 524,95 zł (167 %). 2) wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych plan ,00 zł, wyk , % planu w tym: - podatek od nieruchomości plan ,00 zł, wyk ,60 zł %, - podatek rolny plan ,00 zł wyk ,33 zł %, - podatek leśny plan 2.000,00 zł, wyk ,00 zł %, - podatek od śr. transport. plan 8 000,00 zł, wyk ,,00 zł - 110%, - ods.od nieterm.wpłat i opłaty plan 530,00 zł, wyk. 563,20 zł -106 %, - za wieczyste użytkowanie i inne plan 5 920,00 zł wyk ,97 zł -113 %. 3) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan ,00 zł wykonanie: ,70 zł tj. 106 % w tym: - podatek od nieruchomości - plan ,00 zł, wykonanie ,19 zł tj. 104 %, - podatek rolny - plan ,00 zł wykonanie ,92 zł tj. 105 %, - podatek leśny plan 200,00 zł,wykonanie 204,00 zł tj. 100 %, - podatek od środków transport. plan ,00 zł,wykonanie ,02 zł tj 104 %, - podatek od spadków i darowizn- plan 6 000,00 zł,wykonanie ,25 zł tj. 100%, - odsetki.od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i różnych opłat plan ,00 zł, wykonanie ,70 zł tj. 108 %, - podatek od czynności cywilnopr. plan ,00 zł wykonanie ,62 zł tj. 144 %, - za wieczyste użytkowanie plan 3 280,00 zł wykonanie 3 761,00 zł tj. 115 %. 4) Wpłaty. z opłaty skarbowej i opłaty za koncesje - plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 105 %. 5) Wpływy z opłaty ekspl. plan ,00 zł wykonano ,20 zł tj.113 %. 6) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: a) podatek doch.od osób fizycz. plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł %, b) podatek doch. od osób prawn. plan 2 000,00 zł, wykonanie 11,31 zł 0,6 %. Wydatków w tym dziale nie poniesiono. 11. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Dochodów nie planowano. Wydatki planowano na kwotę zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych, oraz koszty związane z zaciągnięciem nowych kredytów w 2013 roku. Wydano kwotę ,08 zł (co stanowi 79 % do założonego planu). 12. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody w tym dziale zaplanowano dochody z tytułu otrzymywanych subwencji na kwotę ,00 zł, wykonano ,00 zł tj 100 %. Na dochody te składają się: Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 79 - część oświatowa subwencji ogólnej na kwotę ,00 zł, - część wyrównawcza subwencji ogólnej na kwotę ,00 zł. Wydatki tego działu wyniosły ,00 zł i były przeznaczone na podatek od nieruchomości gminnych. Zaplanowano również kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na rezerwy ogólne i celowe, jednak wydatków nie poniesiono. 13. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody w tym dziale uzyskano na kwotę ,50 zł z tytułu: 1. Dochody bieżące ,50 zł - wpłaty za wyżywienie i czesne w Przedszkolach w kwocie ,60 zł, - dotacja celowa z budżetu państwa na przedszkola ,00 zł, - dochody uzyskane z wynajmu hali sportowej w Cisku ,21 zł, - dochody uzyskane z wynajmu gimbusa szkolnego ,20 zł, - pozostałe dochody pochodzące z różnych źródeł ,49 zł. 2. Dochody majątkowe ,00 zł dotacja z Budżetu Państwa na budowę Przedszkola w Cisku - II etap ,00 zł oraz dotacja z Budżetu Państwa na realizację projektu Radosna Szkoła w Roszowickim Lesie ,00 zł. Wydatki poniesiono na kwotę ,58 zł, z czego: - wydatki bieżące ,68 zł, - wydatki majątkowe ,90 zł. Wydatki poniesiono na kwotę ,58 zł, z czego : - wydatki bieżące ,68 zł - wydatki majątkowe ,90 zł 1. Wydatki bieżące: a) Szkoły podstawowe wydano kwotę ,75 zł wydatki bieżące, oraz ,01 zł wydatki majątkowe, finansując trzy szkoły podstawowe (w Łanach, w Roszowickim Lesie, i w Landzmierzu).Szczegółowa informacja z wykonania wydatków bieżących szkół podstawowych w załączniku nr 8, a majątkowych w załączniku nr 3. b) Przedszkola wydano ,33 zł - całość wydatki bieżące, przeznaczając je na utrzymanie dwóch przedszkoli (Przedszkole w Cisku z oddziałem zamiejscowym w Kobylicach, oraz Przedszkole w Łanach). Szczegółowa inform. z wyk. wydatków przedszkoli w zał. nr 9. c) Gimnazja wydano kwotę ,03 zł przeznaczając środki finansowe na bieżące bieżące utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Cisku w szczegółowości: - Płace i pochodne pracowników ,00 zł - Pozostałe wydatki bieżące ,03 zł: - opłata za energię elektryczną ,62 zł, - podróże służbowe i szkolenia 2 004,45 zł, - usługi za Internet i telefon 1 446,99 zł, - ubezpieczenie mienia i budynków 1 469,00 zł, - dodatki mieszkaniowe ,53 zł, - zakup materiałów i wyposażenia ,65zł, Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 810 olej opałowy ,14 zł, sprzęt komputerowy 6 601,00 zł, środki czystości 3 643,61 zł, materiały biurowe 3 532,66 zł, drukarki tusze, części komputer ,75 zł, pralka, niszczarka i paliwo do kosiarki 1 518,50 zł, materiały do bieżących napraw 1 564,97 zł, pozostałe zakupy 1.542,01 zł, pomoce dydaktyczne ,01 zł, - usługi pozostałe ,79 zł, wywóz nieczystości 2 078,40 zł, monitoring i konserw. alarm 1 033,20 zł, wymiana szafek elektrycznych 6 500,00 zł, opłata pocztowa, przewozy i leg.gaśnic 2 019,44 zł, usługi naprawcze 4 784,81 zł, abonament za programy i Internet 1 272,94 zł, opracowanie instrukcji p.poż 984,00 zł, - odpisy na ZFŚS ,00 zł, - remonty 1 500,00 zł, - badania lekarskie 535,00 zł, - realizacja projektu Na własne konto 2 500,00 zł, d) Dowożenie uczniów do szkół wydano ,21 zł. e) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydano ,44 zł, (w tym kwota 9 494,00 zł to dotacja na wspólne organizowanie doradztwa metodycznego z Województwem Opolskim) f) Pozostała działalność wydano ,92 zł, na wydatki związane z obsługą oświaty, oraz z utrzymaniem Wiosek internetowych przy szkole w Łanach i Gimnazjum w Cisku. 2. Wydatki majątkowe : ,89 zł -dotyczą budowy Przedszkola w Cisku II etap. (Szczegółowa informacja z wykonania wydatków majątkowych w załączniku Nr 3) 14. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Dochody w tym dziale stanowi kwota ,00 zł. Całość to dochody bieżące. Dochody w tym dziale dotyczą: wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (Wysokość wykonania uzależniona jest od ilości podmiotów starających się o takie zezwolenia. Przeznaczone są w całości na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi). Wydatki stanowi kwota ,19 zł z przeznaczeniem na: - pomoc finansową powiatowi kędzierzyńsko - kozielskiemu w formie dotacji celowej na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej, z której korzystają dzieci niepełnosprawne z gminy Cisek 4 932,00 zł, - wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi ,19 zł. 15. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Dochody z tego działu otrzymano wysokości ,93 zł. Na kwotę składają się: 1) dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych i własnych na kwotę ,77 zł, Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 911 2) wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze i DPS-y na kwotę ,01 zł, 3) zwrot zaliczki alimentacyjnej ,13 zł, 4) zwroty dotyczące zasiłków powodziowych ,02 zł, 5) dotacje na zasiłki powodziowe ,00 zł, Wydatki w dziale Pomoc społeczna wyniosły ,67 zł a w szczególności na: a) Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,54 zł, (partycypacja gminy w kosztach pobytu dzieci w Domu Dziecka) b) Domy pomocy społecznej ,52 zł, (wydatki na utrzymanie i pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej), c) Wydatki związane z rodzinami zastępczymi ,25 zł, (partycypacja gminy w kosztach pobytu dzieci w rodzinach zastępczych), d) Wydatki na wspieranie rodziny ,96 zł, (wydatki na wynagrodzenie dla asystenta rodzinnego, oraz koszty związane z wykonywaniem tych zadań), e) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,16 zł. Na świadczenia rodzinne składają się zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. f) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,68 zł, całość finansowana z dotacji celowej na zadania zlecone. Są to składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne, oraz świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe). g) Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. społ. i zdrowotne ,00 zł, w tym: zasiłki celowe ,00 zł, zasiłki okresowe ,00 zł. h) Wydatki na dodatki mieszkaniowe - 888,21 zł. i) Zasiłki stałe ,39 zł, z tego cała kwota pochodzi z dotacji celowej. j) Ośrodek Pomocy Społecznej ,94 zł - wydatki na rzecz osób fizycznych 779,67 zł, - wydatki na wynagrodzenia i pochodne ,39 zł, - wydatki statutowe ,88 zł, k) Usługi opiekuńcze ,55 zł, - wydatki na rzecz osób fizycznych 229,43 zł, - wydatki na wynagrodzenia i pochodne ,94 zł, - wydatki statutowe 4 649,18 zł l) Wydatki na usuwanie skutków powodzi ,02 zł (wypłata zasiłków powodziowych osobom poszkodowanym (po odwołaniach) ł) Pozostała działalność ,45 zł Środki wydatkowano na: - dożywianie uczniów w szkołach oraz na posiłki dla najuboższych ,00 zł, - organizację Wigilii dla osób samotnych, starszych i chorych 9 583,45 zł, - dotacja celowa dla stacji opieki Caritas w Zakrzowie ,00 zł. 16. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 1012 Dochody z tego działu to otrzymane środki z Rejonowego Urzędu Pracy w K-Koźlu na prace społecznoużyteczne w wysokości ,40 zł. Wydatki w dziale 853 wyniosły ,00 zł i dotyczyły wypłaty świadczeń osobom zatrudnionym w ramach prac społeczno-użytecznych. Kwota ,40 pochodziła ze środków RUP w Kędzierzynie-Koźlu, natomiast kwota 9 289,60 zł to wkład własny gminy. 17. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dochody (całość bieżące) - otrzymano ,60 zł z dotacji celowej na zadania własne gminy, w ramach wypłat stypendiów socjalnych i wyprawek szkolnych. Wydatki wykonano w kwocie ,00 zł finansując: - stypendia dla uczniów ,00 zł, (w tym z dotacji celowej od Wojewody Opolskiego ,60) - zakup wyprawek szkolnych (z dotacji celowej- 100%) ,00 zł (wydatki informacja zał. nr 9) 18. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody dochody w dziale 900 planowano uzyskać w wysokości ,57 zł pozyskano ,87 zł ( wszystkie bieżące) z tytułu: - wpływy z WFOŚI GW w Opolu środków na usuwanie azbestu ,57 zł, - wpływu z opłaty produktowej 1 142,15 zł, - wpływu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z WFOŚ i GW Opolu 3 310,15 zł, - pozostałe wpłaty i darowizna na rzecz ochrony środowiska 2 695,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie ,50 zł (całość bieżące) finansowano z tego: - opłata za energię elektryczną oświetlenia ulicznego ,90 zł, - konserwacja oświetlenia ulicznego ,46 zł, - wydatki związane z ochroną bezdomnych zwierząt ,68 zł, - wydatki związane z ochroną środowiska w gminie ,97 zł, - wydatki związane z usuwaniem azbestu ,49 zł. 19. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW. Dochody otrzymane to kwota dochodów bieżących ( środki z wynajmu świetlic wiejskich) - uzyskana kwota dochodów 6 175,04 zł. Wydatki w tym dziale wyniosły ,52, z tego: 1. Wydatki bieżące ,52 zł - dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku ,00 zł, - dotacja celowa na remont kościoła w Miejscu Odrzańskim ,00 zł, - wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich ,52 zł. 2. Wydatki majątkowe 9 750,00 zł (dotyczy zakupu sprzętu muzycznego dla orkiestry szczegółowa informacja w zał. nr 3 o inwestycjach) 20. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Dochodów nie planowano. Wydatki wykonano w kwocie ,16 zł ( całość to wydatki bieżące) w tym: Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 1113 1. dotacja dla Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Cisku i dotacja dla LKS Victoria Cisek ,00 zł, 2. wydatki na Szkolny Związek Sportowy 7 078,34 zł, (z przeznaczeniem na : zakup sprzętu sportowego, nagród, dyplomów, przewozy dzieci na zawody, opłaty za usługi sędziowskie, umowy zlecenia trenerów) 3. wydatki na sport masowy w gminie i Puchar Wójta 4 639,55 zł, (z przeznaczeniem na : zakup sprzętu sportowego, nagród, dyplomów, opłaty za usługi sędziowskie, zakup materiałów biurowych i papierniczych, na zakup napojów i artykułów spożywczych na zawody, przewozy na zawody). 4. wydatki na utrzymanie obiektów sportowych (boiska gminne) 4 439,54 zł, (wydatki związane z wykaszaniem boisk, zakup środków ochrony roślin, zakup kosiarki) 5. bieżące utrzymanie ORLIKA w Roszowickim Lesie ,73 zł. Reasumując - Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku zrealizowano: Plan po zmianach Wykonanie Dochody na kwotę ,76 zł ,07 zł Przychody - zaciągnięty kredyt bankowy - wolne środki ,58 zł ,00 zł ,58 zł ,58 zł ,00 zł ,58 zł Wydatki na kwotę ,34 zł ,92 zł Rozchody w tym: - spłata zaciągniętych kredytów /raty kapitałowe/ ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 1214 Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2013 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Budżetu Gminy Cisek za 2013 r. Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 115 Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 216 Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 317 Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 418 Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 519 Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 620 Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 721 PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW Budżetu Gminy Cisek na dzień r. Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2013 r. Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 122 Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 223 Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 324 Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 425 Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 526 Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 627 Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 728 Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 829 Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 930 Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 1031 Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 1132 Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 1233 Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 1334 Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2013 r. PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH w 2013 roku, w tym stopień zaawansowania realizacji zadań w programie wieloletnim Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 135 Id: F4D18F54-5C74-42C3-BA7F-C4831FAC7C04. Podpisany Strona 2 Pokazać jeszcze
CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego Bardziej szczegółowo DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z Bardziej szczegółowo OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.
OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61 Bardziej szczegółowo Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.
Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I Bardziej szczegółowo Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku
1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12 Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.
ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.
ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, Bardziej szczegółowo 1.202.000,00 1.202.000,00
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa Bardziej szczegółowo Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku
Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego Bardziej szczegółowo Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r
Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r D O C H O D Y P.w.2012r plan na 2013r 33.259.539 30.131.105 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.803.871 3.132.100 - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.300 3.000 Bardziej szczegółowo Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008
Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19% Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.
S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.
UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo Bardziej szczegółowo Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Bardziej szczegółowo OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.
BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec Bardziej szczegółowo 75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK
BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec Bardziej szczegółowo BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : - Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, Bardziej szczegółowo Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0
zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14 DOCHODY BUDŻETU na 2015rok z dnia 29 grudnia 2014r. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2015 UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2015 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,0 ROLNICTWO Bardziej szczegółowo Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88
Dochody gminy Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan -116.061,- wykonanie 116060,88 rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5000,- dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni Bardziej szczegółowo DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA
Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96 Bardziej szczegółowo 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 Bardziej szczegółowo Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.
Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne Bardziej szczegółowo TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa Bardziej szczegółowo S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K
S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE Bardziej szczegółowo Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok
Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r.
ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach Bardziej szczegółowo Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.
Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe Bardziej szczegółowo INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.
INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony Bardziej szczegółowo Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2014 r. Poz. 1595 ZARZĄDZENIE NR 12/2014 WÓJTA GMINY KRUKLANKI. z dnia 25 marca 2014 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2014 r. Poz. 1595 ZARZĄDZENIE NR 12/2014 WÓJTA GMINY KRUKLANKI z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Bardziej szczegółowo WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.
Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00 Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem Bardziej szczegółowo Dziennik Urzędowy - 8628 - poz. 2119 Województwa Lubuskiego Nr 145
Dziennik Urzędowy - 8628 - poz. 2119 1 2 3 4 5 12. Subwencja wyrównawcza 1.528.669,00 1.528.669,0 13. Subwencja uzupełniająca 16.598,00 16.598,00 14. Dotacje na zadania zlecone 2.736.064,00 2.719.783,35 Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok
UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia Bardziej szczegółowo z dnia 29 sierpnia 2006 roku
Zarządzenie Nr 128/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku. Na podstawie art. Bardziej szczegółowo Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok
Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie Bardziej szczegółowo OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok
OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego Bardziej szczegółowo Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok.
SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony w dniu 25 lutego Bardziej szczegółowo Wydatki budżetu gminy na 2016 r.
Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15 Bardziej szczegółowo INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
B U R M I S T R Z R Y K INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Ryki SIERPIEŃ 2013 r. SPIS TREŚCI I. ZMIANY W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU..... 3-6 Budżet wg uchwały budżetowej Bardziej szczegółowo WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1825 Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Bardziej szczegółowo DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2005 r. 010 Rolnictwo 400,00. w tym: - dochody z dzierżaw terenów łowieckich 400,00. 600 Transport i łączność 3 000,00
Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/224/2005 Rady Gminy Psary z dnia 31.01.2005 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2005 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2005 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 400,00 dochody z dzierżaw terenów Bardziej szczegółowo PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok
PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów Bardziej szczegółowo Załącznik Nr 2 - Wydatki
Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup Bardziej szczegółowo Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z Bardziej szczegółowo Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania Bardziej szczegółowo Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan Bardziej szczegółowo S P R A W O Z D A N I E WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/14 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25.03.2014 r. S P R A W O Z D A N I E WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIECHANÓW ZA 2013 ROK 1 ANALIZA SPRAWODAWCZOŚCI Bardziej szczegółowo S p r a w o z d a n i e z wykonania dochodów gminy za rok 2013 =========================================
S p r a w o z d a n i e z wykonania dochodów gminy za rok 2013 ========================================= Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % ===================================================================== Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014
UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów Bardziej szczegółowo Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok
Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz Bardziej szczegółowo DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN O10 Rolnictwo i Łowiectwo 2 055,00
DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN O10 Rolnictwo i Łowiectwo 2 055,00 O1030 Izba Rolnicza 2 055,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2 055,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 70 000,00 60014 Drogi Publiczne Powiatowe Bardziej szczegółowo Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody
Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Plan dochodów budżetowych gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 2) ustawę Bardziej szczegółowo Opole, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1102 ZARZĄDZENIE NR 522/2014 WÓJTA GMINY BIERAWA. z dnia 26 marca 2014 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1102 ZARZĄDZENIE NR 522/2014 WÓJTA GMINY BIERAWA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania Bardziej szczegółowo U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie Bardziej szczegółowo Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania Bardziej szczegółowo Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z Bardziej szczegółowo Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.
Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo Bardziej szczegółowo P L A N F I N A N S O W Y B U D Ż E T U wg. jednostek realizujących dochody Gminy Zdzieszowice w 2013 r.
Zał. nr 1 P L A N F I N A N S O W Y B U D Ż E T U wg. jednostek realizujących dochody Gminy Zdzieszowice w 2013 r. dz. rozdz. Treść Plan Uwagi 1 2 3 4 5 6 1 Urząd Miejski 41.496.453,00 010 Rolnictwo i Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.
UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 Bardziej szczegółowo Budżet Gminy Czernikowo na 2014 r
Budżet Gminy Czernikowo na 2014 r D O C H O D Y p.w.2013r plan na 2014r 35.250.000 31.486.469 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.556.777 1.908.000 są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.500 5.000 Bardziej szczegółowo UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)
2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 Bardziej szczegółowo Białystok, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 2687 ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2015 BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW. z dnia 20 marca 2015 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 2687 ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2015 BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z Bardziej szczegółowo I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.
I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku Bardziej szczegółowo Nazwa Dochody Realizacja
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja Bardziej szczegółowo PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU
Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO Bardziej szczegółowo 2016 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres