Source: http://www.osiecznica.bip.net.pl/?a=1256
Timestamp: 2017-11-25 01:49:12+00:00
Document Index: 51204620

Matched Legal Cases: ['Art. 18', 'art.165', 'art. 166', 'art. 168', 'art. 173', 'art. 174', 'art. 175', 'art. 176', 'art. 184', 'art.188']

Organa władzy » Rada Gminy » Uchwały » V Kadencja 2006 - 2010 » Sesja Rady Gminy nr V z dnia 26 stycznia 2007 roku
w sprawie: budżetu gminy Osiecznica na 2007 rok
Na podstawie Art. 18, ust.2, pkt. 4, 9 lit. d i e oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 61, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w związku z art.165, art. 166, art. 168, ust.2, pkt 3,5 i 6, art. 173, art. 174, art. 175, art. 176, ust.1, art. 184, art.188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104; zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381)
19 307 389,00
7 357 302,00
2 187 342,00
dochody komunalnych jednostek budżetowych
193 249,00
685 587,00
5 654 187,00
4 729 044,00
2 696 083,00
Środki pozyskane z UE na realizację własnych zadań bieżących gmin
Środki z funduszy celowych na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy
24 218 389,00
14 685 908,00
1 038 887,00
1 917 087,00
9 532 481,00
9 025 723,00
506 758,00
- w tym: rezerwa na pozostałe wydatki majątkowe
1 443 858,00
626 969,00
1 625 361,00
506 356,00
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie określa załącznik nr 2a
- w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” określa załącznik nr 2b
Zestawienie dochodów i wydatków budżetowych
6 186 352,00
1 275 352,00
4 225 352,00
2.2. nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych na kwotę
Przychody i rozchody budżetu w 2007 r. określa załącznik nr 4
4. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego lata następne określa
2 853 995,00
687 382,00
2 827 080,00
1 415 294,00
Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zawiera załącznik nr 6
Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy
1 594 340,00
300 828,00
364 635,00
739 443,00
451 596,00
185 959,00
Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy oraz limit wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń określa załącznik nr 9
Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy
1. dopłata w wysokości 0,97 zł. do utrzymania 1 mb dróg gminnych
74 029,00
2. dopłata w wysokości 21,00 zł. do utrzymania
3. dopłata w wysokości 26,87 zł. do utrzymania 1 m2 placów gminnych
4. dopłata w wysokości 1,96 zł. do utrzymania 1 m2 terenów zielonych
5. dopłata w wysokości 1.421,89 zł. do 1 ha cmentarzy komunalnych
6. dopłata w wysokości 24,74. do bieżącego utrzymania 1 m2 komunalnych
Kwoty dotacji przedmiotowych określa załącznik nr 10
Szczegółowy podział dochodów i wydatków o których mowa w pkt.1 określa załącznik nr 11
Szczegółowy plan dochodów stanowi załącznik nr 11a
Wykaz rezerw zawiera załącznik nr 12
Na lata 2007 – 2009 i zadania inwestycyjne w 2007 r. w wysokości 9 025 723,00 zł. Limit wydatków na ten cel zawiera załącznik nr 13
Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
- dochody - 110 000,00 zł.
- wydatki - 110 000,00 zł.
Plan przychodów i wydatków funduszy celowych zawiera załącznik nr 15
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 500.000 zł.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej
zał 1 i 1a dochody (version 1)_1 (118.4kB)
zał 1 i 1a dochody (version 1) (48.5kB)
zał 2 i 3 wydatki, zestawienie, zał 4 rozchody_1 (152.9kB)
zał 2 i 3 wydatki, zestawienie, zał 4 rozchody (90.9kB)
prognoza długu zał 5 (49.4kB)
zał 6 zakłady budżetowe (35.2kB)
zał 12rezerwy (26.9kB)
zał 7 gospodarstwa pomoc i 8 dochody własne (36.7kB)
zał 7 gospodarstwa pomoc i 8 dochody własne_1 (33.8kB)
zał 9 dotacje podmiotowe (43kB)
zał 10 dotacje przedmiotowe (35.1kB)
zał 11 i 11a zlecone (36.3kB)
zał 11 i 11a zlecone_1 (46.9kB)
zał_ 13 WPI - program wieloletni (60.2kB)
zał_2a oświata podział subwencji (43.8kB)
zał 14 przeciwdziałanie alkoholizmowi (37.4kB)
zał 15 GFOŚiGW (47.2kB)
Data wprowadzenia: 2007-02-01 13:38:06
Data publikacji: 2007-02-01 13:49:02
Ostatnia zmiana: 2007-02-13 13:02:42