Source: http://archivo.presidencia.gub.uy/noticias/archivo/2001/julio/2001071216.htm
Timestamp: 2020-02-29 07:38:17
Document Index: 364668187

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'in fine', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'artículo 33', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16']

PRESUPUESTO UTE EJERCICIO 2001
El Presidente de la República en acuerdo con los ministros de Economía y Finanzas e Industria, Energía y Minería, firmó un decreto mediante el cual se aprueban las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas correspondiente al ejercicio 2001.
VISTO: El proyecto de Presupuesto de Compras, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas correspondiente al ejercicio 2001;
Artículo 1o.- Apruébase las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto Compras, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas correspondientes al ejercicio 2001, de acuerdo con el siguiente detalle:
I - RECURSOS 11.606.838.602
A - Recursos Propios 11.069.213.252
- Venta de Energía Interna 8.270.147.041
- Varios 423.729.252
- IVA 1.999.591.548
- Ingresos Ajenos al Giro 367.350.426
- IVA Ingresos Ajenos al Giro 8.394.985
B - Recursos Ajenos 537.625.350
- Recursos Externos 425.845.350
- Recursos Internos 111.780.000
II - PRESUPUESTO DE COMPRAS 11.821.962.059
0 RETRIBUCION SERVS.PERSONALES 1.468.244.473
011311 Sueldos básicos cargos perm. 25.237.989
Directorio 1.550.855
011312 Aumento p/mayor horario. 1.423.423
011314 Desvío sueldos equiparación. 257.428
011316 Suplementos de Sueldos. 1.938.278
1011317 Prima por antigüedad. 2.392.434
019311 Sueldo anual complementario 112.757.083
019750 Prestaciones por Alimentación. 138.431.070
021321 Sueldos básicos pers.contrat. 540.374.608
021322 Aumento p/mayor horario 31.327.704
021324 Desvío sueldos equiparación. 9.510.594
021326 Suplementos de Sueldos. 20.842.292
021327 Prima por antigüedad. 26.531.519
061301 Horas extra. 52.854.027
061302 Cambio de Residencia. 22.745.199
061303 Prima a la eficiencia. 37.110.521
061305 Trabajo nocturno y rotativo. 35.801.487
062307 Dedicación Especial. 74.737.311
062311 Gastos de Representación. 422.033
063309 Otras Compensaciones. 9.165.056
077 Quebranto de caja 10.073.361
079 Subsidio Ex-directores 1.673.273
098000 Productividad. 311.086.928
1 CARGAS LEGALES S/SERV.PERSONALES 401.373.540
111 Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc. 368:154.842
121 Aporte Patr.por fallecimiento. 3.165.242
123 Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv. 15.026.728
131 Impuesto s/Retribuc.Person. 15.026.728
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.688.266.554
- Combustible para Generación. 467.968.185
- Compra Energía Salto Grande 866.659.500
- Otros 353.638.869
3 SERVICIOS NO PERSONALES 708.949.134
4 MAQUINAS EQUIPOS Y MOB.NUEVOS 508.695.096
5 TIERRAS, EDIFICIO Y OTROS 143.190.444
6 CONSTRUC., MEJORAS Y REP, EXTRAOR. 1.003.368.781
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS. 4.030.826.986
729 Otros sub. a Product.Privados. 45.101.653
735 Transf.al Gobierno Central. 807.975.000
738 Donaciones 2.236.487
739 Otras Transf.al Sector Público 1.020.600
751 Prima por matrimonio. 89.034
752 Hogar Constituido. 15.014.220
753 Prima por nacimiento. 317.760
754 Prestaciones por Hijo. 5.779.911
758 Prestaciones por salud. 45.294.425
759 Prestac.200 kwH y Otros. 27.093.881
762 Pensiones. 3.678.120
772 Prest.por accidentes de trabajo. 1.655.154
773 Becas. 146.286.668
779 Otros. 127.748.212
791 Tributos Nacionales. 570.134.784
792 Tributos Municipales. 24.178.843
793 IVA pagos D.G.I. 1.534.081.251
794 IVA compras 473.905.283
795 Impuesto al Patrimonio 199.235.700
8 SERVICIO DE DEUDA Y ANTICIPOS 1.869.047.051
Compromisos a ejecutar en los ejercicios 2002-2005.
2 Materiales y Suministros 292.921.028
3 Servicios No Personales 290.962.525
4 Máquinas, equipos y Mobiliarios 599.375.918
5 Tierras, edif.y otros activ.Preexist. 10.404.088
6 Construc., mejoras y reparaciones 2.466.513.225
7 Subsidios y Transferencias. 12.410.848
T O T A L 3.672.587.632
III - PRESUPUESTO OPERATIVO. 9.748.860.053
0 RETRIBUCION SERVS.PERSONALES 1.328.479.875
011311 - Sueldos básicos cargos perm. 22.942.874
- Directorio 1.550.855
011312 Aumento p/mayor horario. 1.293.979
011314 Desvío sueldos equiparación. 234.018
011316 Suplementos de Sueldos. 1.762.013
011317 Prima por antigüedad. 2.174.870
019311 Sueldo anual complementario 102.023.573
019750 Prestaciones por Alimentación. 124.286.394
021321 Sueldos básicos pers.contrat. 491.198.439
021322 Aumento p/mayor horario 28.476.762
021324 Desvío sueldos equiparación. 8.645.093
021326 Suplementos de Sueldos. 18.945.563
021327 Prima por antigüedad. 24.117.062
061301 Horas extra. 47.975.657
061302 Cambio de Residencia. 20.070.680
061303 Prima a la eficiencia. 32.536.982
061305 Trabajo nocturno y rotativo. 31.940.555
062307 Dedicación Especial. 66.378.220
063309 Otras Compensaciones. 8.182.800
077 Quebranto de caja 8.870.458
098000 Productividad. 282.777.722
1 CARGAS LEGALES S/SERV.PERSONALES 364.335.921
111 Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc. 333.912.515
123 Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv. 13.629.082
131 Impuesto s/Retribuc.Person. 13.629.082
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.477.933.554
- Otros 143.305.869
3 SERVICIOS NO PERSONALES 685.797.293
4 MAQUINAS EQUIPOS Y MOB.NUEVOS 14.403.953
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS. 4.008.862.407
739 Otras dentro del sector Pub. 1.020.600
749 Otras a sin fines de lucro 0
751 Prima por matrimonio. 63.196
752 Hogar Constituido. 13.085.146
753 Prima por nacimiento. 255.121
754 Prestaciones por Hijo. 4.953.728
758 Prestaciones por salud. 40.664.684
759 Prestac.200 kwH y Otros. 25.264.067
772 Prest.por accidentes de trabajo. 1.651.816
773 Becas. 133.628.716
795 Impuesto al Patrimoni 199.235.700
IV - PROGRAMA DE PAGOS. 1.869.047.051
Servicio de Deuda y Anticipos 1.869.047.051
- Amortización 1.339.597.096
- Intereses 529.449.955
- Equivalen a U$S 110:254.905 (ciento diez millones doscientos cincuenta y cuatro mil novecientos cinco dólares) y U$S 43:576.128 (cuarenta y tres millones quinientos setenta y seis mil ciento veintiocho dólares) respectivamente.
V - PRESUPUESTO DE INVERSIONES 1.945.648.160
0 Retrib.de Servicios Personales 139.764.598
1 Cargas Legales sobre Serv.Pers. 37.037.619
2 Materiales y Suministros 210.333.000
3 Servicios no Personales 23.151.841
4 Máq.Equipos y Mobiliarios Nuevos 494.291.143
5 Tierras, Edificios y Otros 143.190.444
6 Const.Mej.y Reparac.Extraord. 875.914.936
7 Subsidios y Otras Transferencias. 21.964.579
Los Rubros 0 "Retribución de Servicios Personales", 1 "Cargas Legales sobre Servicios Personales" y 7 "Subsidios y Otras Transferencias" en lo relativo a beneficios sociales, están expresados a precios promedio de enero - diciembre 2000. Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de $ 12.15(Pesos Uruguayos doce con 15/00 por dólar americano). Las partidas en moneda nacional correspondiente a los restantes rubros presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero - diciembre 2000.
Artículo 2o.- Los rubros 2 "Materiales y Suministros"; 3 "Servicios no Personales"; 4 "Máquinas, equipos y mobiliario nuevo"; 5 "Tierras, Edificios y Otros Activos"; 6 "Construcción, Mejoras y Reparaciones Extraordinarias" 7 "Subsidios y Otras Transferencias" y 8 "Servicio de Deuda y Anticipos" incluyen U$S 87:953.383 (ochenta y siete millones novecientos cincuenta y tres mil trescientos ochenta y tres dólares); U$S 7:130.177 (siete millones ciento treinta mil ciento setenta y siete dólares); U$S 37:597.642 (treinta y siete millones quinientos noventa y siete mil seiscientos cuarenta y dos dólares); U$S 11:590.000 (once millones quinientos noventa mil dólares); U$S 52:231.000 (cincuenta y dos millones doscientos treinta y un mil dólares); U$S 66:584.000 (sesenta y seis millones quinientos ochenta y cuatro mil dólares) y U$S 153:831.033 (ciento cincuenta y tres millones ochocientos treinta y un mil treinta y tres dólares) respectivamente, cotizados a un cambio de $ 12.15 (pesos uruguayos doce con 15/00) por dólar americano. Las partidas para compromisos 2002-2005 incluyen U$S 256:383.000 (doscientos cincuenta y seis millones trescientos ochenta y tres mil dólares). Las partidas incluidas en los renglones 735 "Otras Transferencias al Gobierno Central" el que incluye "Versión a Cuenta de Resultados"; 791 "Tributos Nacionales"; 792 "Tributos Municipales"; 793 "IVA pagos DGI", 794 "IVA compras", 795 "Impuesto al Patrimonio" y rubro 8 "Servicio de deuda y anticipos" no tienen carácter limitativo. El Organismo podrá adecuar el monto de dicha partida a sus necesidades, dando cuenta a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Tribunal de Cuentas.
Artículo 3o.- Las partidas presupuestales incluidas en los renglones 251 "Combustibles derivados del petróleo", 258 "Compra de energía", 394 "pago de leasing", se consideran de carácter no limitativo y no podrán ser utilizadas como reforzantes.
Artículo 4o.- El Presupuesto de Compras comprende las partidas aprobadas contra las cuales se efectuará el control de disponibilidad y la intervención preventiva de legalidad del gasto. Se presentará en forma global, a nivel de total Empresa con una apertura a nivel de renglón para los rubros 0 "Retribuciones de Servicios Personales", Rubro 1 "Cargas Legales sobre servicios personales" y Rubro 7 Subsidios y Otras Transferencias" y a nivel de rubro para los rubros 2 "Materiales y Suministros", Rubro 3 Servicios No Personales", Rubro 4 "Maquinarias, Equipos y Mobiliarios Nuevos", Rubro 5 "Tierras, Edificios y Otros Activos " y Rubro 6 "Construcciones, mejoras y reparaciones extraordinarias" y el Rubro 8 "Servicio de Deuda y Anticipos". -
Artículo 5o.- El criterio de imputación en el Presupuesto de Compras será el de afectar los créditos autorizados por los compromisos contraídos que respondan a ejecuciones del ejercicio. Se contabilizan además los compromisos asumidos en el ejercicio que se prevén incorporar en ejercicios siguientes. El control de disponibilidad se realizará en forma previa al compromiso. El contabilizar los compromisos contraídos permite disponer de información adicional sobre la gestión de la empresa.
Artículo 6o.- El Programa de Pagos. Se imputan en el mismo los pagos del ejercicio por:
a) Amortización de deuda;
b) Intereses;
c) Diferencia de tipo de cambio entre la fecha de incorporación y la fecha de pago; y finalmente
d) Pago de Residuos pasivos de ejercicios anteriores a dos años.
Artículo 7o.- El Presupuesto Operativo se elaborará con una apertura a nivel de Programa y Renglón. La información sobre la ejecución se presentará trimestralmente siguiendo, de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, el criterio de lo devengado.
Artículo 8o.- El Presupuesto de Inversiones se presentará con una apertura a nivel de Proyecto y Rubro. La información sobre la ejecución se presentará trimestralmente siguiendo, de acuerdo a Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, el criterio de incorporación física.
Artículo 9o.- La remuneración del personal de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas se regirá por la siguiente escala sueldos básicos, a precios de enero 2000:
CATEGORIA RETRIBUTIVA - DENOMINACION SUELDO
02 Ayudantes y Peones. $ 2.462.24
03 Ayudantes y Peones. $ 2.905,33
05 Oficial 3ra. $ 2.905.33
07 Oficial 2da. $ 3.428,48
09 Oficial 1ra. $ 4.045,62
11 Encargados. $ 4.854.44
13 Jefes Administrativos. $ 4.854.44
14 Jefes de Sección. $ 6.067.89
15 Ayudantes. $ 6.917,69
16 Peritos. $ 7.886,17
17 Jefes Técnicos. $ 7.886,17
18 Jefes de Unidad. $ 9.857.71
19 Técnicos Profesionales. $13.800,80
21 Profesionales. $17.251,00
22 Jefes de Departamento B. $18.286,05
23 Jefes de Departamento B.Prof. $20.114,68
25 Jefes de Departamento A. $22.126,14
28 Subgerentes. $27.657,67
32 Gerentes de Sector. $32.636,07
33 Gerentes de División. $38.510,55
34 Gerentes de Area. $45.442,45
35 Subgerente General. $47.260,13
36 Gerente General. $49.150,55
Artículo 10o.- Los funcionarios de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas además de su sueldo básico percibirán de acuerdo con lo preceptuado en los párrafos siguientes:
1. Prima por Antigüedad.
2. Prima por Nacimiento.
3. Prima por Matrimonio.
4. Prima por Hogar Constituído.
5. Prestación por Hijo.
6. Prestación por Asistencia Médica.
7. Prestación por Alimentación.
8. Compensación por Productividad.
9. Prestación 200 KWH
1. PRIMA POR ANTIGUEDAD. Dicha prestación asciende al 2% del Salario Mínimo Nacional fijado por el Poder Ejecutivo, por cada año de servicio computado en la Administración Pública, la cual se abonará con sus remuneraciones mensuales.
2. PRIMA POR NACIMIENTO. Se ajusta por la variación del Salario Mínimo Nacional. El monto actual al 1o. de enero de 2000 asciende a $ 1.235,92.
3. PRIMA POR MATRIMONIO. Se ajusta por la variación del Salario Mínimo Nacional. El monto actual al 1o. de enero de 2000 asciende a $ 1.235,92.
4. PRIMA POR HOGAR CONSTITUIDO. El monto de dicha prestación se ajusta a la Ley No. 15.748 de 14 de Junio de 1985 de acuerdo con la siguiente escala:
Hasta $ 1.060 $ 424,00
Hasta $ 1.378 $ 403,00
Hasta $ 1.696 $ 382,00
Hasta $ 1.908 $ 339,00
Hasta $ 2.332 $ 301,00
Mayores de $ 2.332 $ 254,00
5. PRESTACION POR HIJO. Dicha prestación asciende al 8% del Salario Mínimo Nacional. El monto actual al 1o. de enero de 2000 asciende a $ 84,80 para más de seis salarios mínimos y $ 169,60 para menos de 6 salarios mínimos y está regulado por la Ley No. 16.697 que rige a partir del 1o. de mayo de 1995.
6. PRESTACION POR ASISTENCIA MEDICA. Cada funcionario de Montevideo e Interior tendrá derecho al pago de la cuota de afiliación a una Institución de Asistencia Médica, ajustándose la misma de acuerdo a la variación de la cuota promedio de las tres sociedades cuyos valores sean los más elevados, para los funcionarios de Montevideo, y para los funcionarios del interior, de acuerdo a la variación sufrida en la cuota cobrada por la Federación Médica del Interior.
7. PRESTACION POR ALIMENTACION. Los funcionarios percibirán como prestación por alimentación una suma que se abonará mensualmente con sus remuneraciones cuyo monto a enero de 2000 es de $ 1.851.
8. COMPENSACION POR PRODUCTIVIDAD. Los funcionarios percibirán un sistema de incentivo por concepto de productividad, de acuerdo a la fórmula establecida en el Convenio Laboral vigente entre los funcionarios y la empresa.
9. PRESTACION 200 KWH. Los funcionarios con más de un año de antigüedad percibirán una prestación de 200 kwh que se descontará mensualmente de sus facturas de consumo de energía.
Los becarios de la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas además de su sueldo básico percibirán los mismos beneficios percibidos por los funcionarios enumerados en los incisos anteriores. Cabe destacar que de acuerdo a lo previsto en el Estatuto del Funcionario serán de aplicación reglamentaciones propias de UTE, siempre que las mismas resulten compatibles con la especial actividad que desempeñan en la empresa.
Artículo 11o.- TRASPOSICIONES. Las trasposiciones entre rubros del Presupuesto de Compras serán aprobadas por el Directorio de UTE y comunicadas a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Tribunal de Cuentas dentro de los diez días subsiguientes. El Directorio delega tal función en la figura del Gerente General.
Las trasposiciones regirán hasta el 31 de diciembre y tendrán las limitaciones establecidas en el artículo 33 de la Ley No. 17.296 del 21 de febrero de 2001.
Artículo 12o. -ADECUACIONES.
1. El Directorio del Organismo podrá proponer al Poder Ejecutivo adecuaciones de los Rubros 0 "Retribución de Servicios Personales", 1 "Cargas Legales sobre Servicios Personales" y 7 "Subsidios y otras Transferencias" con el fin de ajustar las retribuciones de su personal en períodos no menores de 6 meses. Para ello se tendrá en cuenta las variaciones salariales correspondientes, sus disponibilidades financieras y la política del Poder Ejecutivo en la materia.
2. Cada actualización de los ingresos y de las asignaciones presupuestales de los rubros 2 "Materiales y Suministros";3 "Servicios no Personales"; 4 "Máquinas, equipos y mobiliario nuevo"; 5 "Tierras, Edificios y Otros Activos"; 6 "Construcción, Mejoras y Reparaciones Extraordinarias", se realizará ajustando los duodécimos de cada rubro para el período que resta hasta el fin del ejercicio de forma de obtener al fin de año las partidas presupuestales a precios promedio corriente del año.
3. Dichos ajustes se realizarán en función de los aumentos salariales dispuestos según el numeral 1 de este artículo, y las variaciones estimadas del Indice General de Precios del Consumo y del tipo de cambio promedio para dicho período, que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunicará a los Entes Industriales, Comerciales y Financieros del Estado en un plazo no mayor de 15 días a partir del incremento salarial.
4. El Directorio de U.T.E., en un plazo no mayor de 30 días deberá elevar la adecuación a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a efectos de proceder a su previo informe favorable. Obtenido el mismo, regirán las partidas adecuadas las que serán comunicadas por las Empresas al Tribunal de Cuentas dentro de los 15 días subsiguientes para su conocimiento. El Directorio delega tal función en la figura del Gerente General.
Artículo 13o.- Facúltase al Organismo a ampliar el crédito presupuestal de los rubros 0 "Retribución de Servicios Personales"; 1 "Cargas Legales sobre Servicios Personales" y 7 "Subsidios y otras Transferencias" para financiar la incorporación y recomposición de carrera de aquellos funcionarios que fueron destituídos o postergados por el Acto Institucional No. 7 o mediante actos contrarios a una regla de derecho o dictadas con desviación de poder previa comunicación al Tribunal de Cuentas y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Artículo 14o.- RETIRO INCENTIVADO.
Se aplicará un plan de retiro incentivado a funcionarios sin causal jubilatoria de veinticuatro sueldos y para aquellos que tienen causal una escala que varía entre tres y dieciocho sueldos en función de los años que restan para configurar el retiro obligatorio. El incentivo se abonará en treinta y seis cuotas mensuales. Este plan se someterá a consideración de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Artículo 15o.- Dése cuenta a la Asamblea General.
Artículo 16o.- Comuníquese, publíquese, etc.
U.T.E. - Asignaciones del plan de inversiones 2001 por Programa y Proyecto.
PROGRAMA PROYECTO DENOMINACION ASIGNACION
2001 FUENTE DE FINANCIAMIENTO
REC. PROPIOS END. EXTERNO TOTALES
$ U$S en $ $ $ U$S en $ $ $
DIRECCION 2.1.10 Equipamiento General Directorio 21.456.690 5.962.281 15.494.409 21.456.690 0 0 0 0 21.456.690
2.1.23 Investigacion y Desarrollo 2.794.500 0 2.794.500 2.794.500 0 0 0 0 2.794.500
2.1.31 Obras Gasoducto Sur 97.200.000 0 97.200.000 97.200.000 0 0 0 0 97.200.000
2.1.32 Participación en otras empresas 36.450.000 0 36.450.000 36.450.000 0 0 0 0 36.450.000
2.1.41 Servicios Auxiliares 13.307.046 1.157.046 12.150.000 13.307.046 0 0 0 0 13.307.046
TOTAL PROGRAMA 21.00 171.208.236 7.119.327 164.088.909 171.208.236 0 0 0 0 171.208.236
DE OPERACIONES 2.2.01 Subgerencia General Operación 2.406.818 462.818 1.944.000 2.406.818 0 0 0 0 2.406.818
2.2.11 Generacion Termica 18.958.210 5.010.010 13.948.200 18.958.210 0 0 0 0 18.958.210
2.2.12 Generacion Hidraulica 9.914.319 971.919 8.942.400 9.914.319 0 0 0 0 9.914.319
2.2.13 Renovacion Gabriel Terra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.14 Nuevas Inversiones en Generación 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.15 Conversión a Gas y Repotenciación de C. Térmicas 86.784.552 13.884.552 72.900.000 86.784.552 0 0 0 0 86.784.552
2.2.16 Central del litoral 24.300.000 0 24.300.000 24.300.000 0 0 0 0 24.300.000
2.2.21 Renovación y Mejora en Trasmisión 179.077.914 38.830.464 140.247.450 179.077.914 0 0 0 0 179.077.914
2.2.22 Comunicación y Telecontrol 25.329.852 57.852 25.272.000 25.329.852 0 0 0 0 25.329.852
2.2.23 Remodel. Sist. de 150 kv. y ext. del 0 0 0 0
Sist.de 500 kv. en Mont.(6to. Proy.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.24 Obras de Trasmision del Proyecto de 0 0 0 0
Elec. Rural (UTE - OECF) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.25 Amp. Mdeo. Ext. Este (7° Proyecto) 364.374.889 77.695.639 50.944.950 128.640.589 0 19.402.000 235.734.300 235.734.300 364.374.889
2.2.26 Remodelación DNC y CAZ 7.533.000 0 0 0 0 620.000 7.533.000 7.533.000 7.533.000
2.2.27 Conversora Rivera 22.737.276 6.942.276 0 6.942.276 0 1.300.000 15.795.000 15.795.000 22.737.276
2.2.41 Inversiones Generales 12.053.918 462.818 11.591.100 12.053.918 0 0 0 0 12.053.918
2.2.42 Obras Mdeo. 133.076.123 47.600.873 85.475.250 133.076.123 0 0 0 0 133.076.123
2.2.43 Obras Interior 323.258.921 137.376.071 185.882.850 323.258.921 0 0 0 0 323.258.921
2.2.44 Electrificación Rural 24.236.565 4.419.915 19.816.650 24.236.565 0 0 0 0 24.236.565
2.2.45 Elec. Rural (UTE - OECF) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.46 Redes Primarias Urbanas 0 0 0 0
(6to.Proyecto UTE - BIRF) 300.832 300.832 0 300.832 0 0 0 0 300.832
2.2.47 Modernizacion IB 3221 19.033.407 19.033.407 0 19.033.407 0 0 0 0 19.033.407
2.2.48 Renovación sistematica de la red 236.983.887 70.626.087 0 70.626.087 0 13.692.000 166.357.800 166.357.800 236.983.887
2.2.49 Mejora de la calidad de servicio Interior 25.533.148 25.107.898 0 25.107.898 0 35.000 425.250 425.250 25.533.148
2.2.51 Medidores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal 198.766.796 198.766.796 0 198.766.796 0 0 0 0 198.766.796
TOTAL PROGRAMA 22.00 1.714.660.427 647.550.227 641.264.850 1.288.815.077 0 35.049.000 425.845.350 425.845.350 1.714.660.427
ADMINISTRACION 2.3.21 Equipamiento General 11.220.634 7.443.855 3.776.779 11.220.634 0 0 0 0 11.220.634
2.3.22 Sistemas de Informacion 48.558.863 2.082.683 46.476.180 48.558.863 0 0 0 0 48.558.863
2.3.23 Medios de Transporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PROGRAMA 23.00 59.779.497 9.526.538 50.252.959 59.779.497 0 0 0 0 59.779.497
TOTAL U.T.E. 1.945.648.160 664.196.092 855.606.718 1.519.802.810 0 35.049.000 425.845.350 425.845.350 1.945.648.160
U.T.E. - Asignaciones del plan de inversiones 2001 por Programa,Proyecto y Rubros.
RUBRO 0 RUBRO 1 RUBRO 2 RUBRO 3 RUBRO 4 RUBRO 5 RUBRO 6 RUBRO 7 TOTAL
DIRECCION 2,1,10 Equip. Gral. Directorio 0 0 0 0 8.956.882 0 12.499.808 0 21.456.690
2.1.23 Investigación y Desarrollo 0 0 0 2.794.500 0 0 0 0 2.794.500
2.1.31 Obras Gasoducto Sur 0 0 0 0 0 97.200.000 0 0 97.200.000
2.1.32 Participación en otras empresas 0 0 0 0 0 36.450.000 0 0 36.450.000
2.1.41 Servicios auxiliares 0 0 0 0 10.298.523 0 3.008.523 0 13.307.046
OPERACIONES TOTAL 2.1. 0 0 0 2.794.500 19.255.405 133.650.000 15.508.331 0 171.208.236
2.2.01 Subgerencia General Operación 0 0 0 607.500 1.799.318 0 0 0 2.406.818
2.2.11 Generación Térmica 0 0 0 7.837.706 8.517.150 0 2.603.354 0 18.958.210
2.2.12 Generación Hidráulica 0 0 0 3.844.535 5.462.284 0 607.500 0 9.914.319
2.2.13 Renovación Gabriel Terra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.15 Conversión a Gas y Repotenciacion de Cent. Térmicas 0 0 0 0 0 0 86.784.552 0 86.784.552
2.2.16 Central del Litoral 0 0 0 0 0 0 24.300.000 0 24.300.000
2.2.21 Renovación y Mejora en Trasmisión 0 0 22.000.762 0 46.374.049 0 110.703.103 0 179.077.914
2.2.22 Comunicación y Telecontrol 0 0 400.950 0 24.142.050 0 786.852 0 25.329.852
2.2.23 Remodel. Sist. de 150 Kv. y ext. del 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sist. de 500 Kv. en Mont.( 6to. Proy.)
2.2.24 Obras de Trasmisión del Proyecto de 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elec. Rural (U.T.E. - OECF)
2.2.25 Amp. Mdeo. Ext. Este (7° Proyecto) 0 0 0 0 0 0 364.374.889 0 364.374.889
2.2.26 Remodelación DNC CAZ 0 0 0 145.800 0 0 7.387.200 0 7.533.000
2.2.27 Conversora Rivera 0 0 0 0 0 0 22.737.276 0 22.737.276
2.2.41 Inversiones Generales 0 0 0 7.010.550 5.043.368 0 0 0 12.053.918
2.2.42 Obras Montevideo 0 0 17.631.084 0 76.325.110 2.430.000 36.689.929 0 133.076.123
2.2.43 Obras Interior 0 0 75.438.536 0 143.471.795 4.738.500 99.610.090 0 323.258.921
2.2.44 Electrificación Rural 0 0 6.614.175 0 15.308.298 0 2.314.092 0 24.236.565
2.2.45 Electrificación Rural ( U.T.E. - O.E.C.F.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.46 Redes Primarias Urbanas 0 0 0 0 0 0 300.832 0 300.832
(6to. Proyecto UTE - BIRF)
2.2.47 Modernización IB 3221 0 0 0 0 0 0 19.033.407 0 19.033.407
2.2.48 Renovación Sistemática de la Red 0 0 88.247.493 486.000 99.168.503 0 49.081.891 0 236.983.887
2.2.49 Mejora de la calidad de servicio Interior 0 0 0 425.250 0 0 25.107.898 0 25.533.148
Personal Personal 139.764.598 37.037.619 0 0 0 0 0 21.964.579 198.766.796
TOTAL 2.2. 139.764.598 37.037.619 210.333.000 20.357.341 425.611.925 7.168.500 852.422.865 21.964.579 1.714.660.427
ADMINISTRACION 2.3.21 Equipamiento Gral. 0 0 0 0 4.405.633 2.371.944 4.443.057 0 11.220.634
2.3.22 Sist. de Información 0 0 0 0 45.018.180 0 3.540.683 0 48.558.863
TOTAL 2.3. 0 0 0 0 49.423.813 2.371.944 7.983.740 0 59.779.497
TOTAL U.T.E. 139.764.598 37.037.619 210.333.000 23.151.841 494.291.143 143.190.444 875.914.936 21.964.579 1.945.648.160