Source: http://docplayer.fi/2418703-Talousarvio-2010-taloussuunnitelma-2011-2012.html
Timestamp: 2017-02-27 20:29:06+00:00
Document Index: 21307225

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

talousarvio 2010 Taloussuunnitelma - PDF
Download "talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012"
1 talousarvio 2010 Taloussuunnitelma2 TALOUSARVIO 2010 Toimittaja: Ulkoasu ja taitto: Kuvat: Painopaikka: Lohjan kaupunki Ulla Långström Lohjan kaupunki Karprint Oy3 SISÄLLYSLUETTELO 1 LOHJAN KAUPUNGIN TAVOITTEET Kaupunkistrategia Lohjan kaupungin visio vuoteen Arvot Lohjan strategian taustalla KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMAOSA Keskusvaalilautakunnan tuloslaskelma Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan tavoitteet vuodelle Sisäisen tarkastuksen tavoitteet vuodelle Tarkastuslautakunnan tuloslaskelma Yleisen luottamushenkilöhallinnon tuloslaskelma Keskushallinnon vuoden 2010 tavoitteet Kasvun edellytykset Toiminnan tehokkuus Elämisen laatu Kaupunkirakenne Kuntayhteistyö Keskushallinnon tuloslaskelma Perusturvatoimen vuoden 2010 tavoitteet Kasvun edellytykset Toiminnan tehokkuus Elämisen laatu Kaupunkirakenne Kuntayhteistyö Sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloslaskelma Lohjan perusturvalautakunnan tuloslaskelma Sivistystoimen vuoden 2010 tavoitteet Kasvun edellytykset Toiminnan tehokkuus Elämisen laatu Kaupunkirakenne Kuntayhteistyö Opetuslautakunnan tuloslaskelma Kulttuuri- ja sivistyslautakunnan tuloslaskelma Teknisen lautakunnan vuoden 2010 tavoitteet Kasvun edellytykset Toiminnan tehokkuus Elämisen laatu Kaupunkirakenne Kuntayhteistyö Teknisen lautakunnan tuloslaskelma Ympäristölautakunnan vuoden 2010 tavoitteet Kasvun edellytykset...294 2.8.2 Toiminnan tehokkuus Elämisen laatu Kaupunkirakenne Kuntayhteistyö Ympäristölautakunnan tuloslaskelma Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyslautakunnan vuoden 2010 tavoitteet Kasvun edellytykset Toiminnan tehokkuus Elämisen laatu Kaupunkirakenne Kuntayhteistyö Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyslautakunnan tuloslaskelma Käyttötalous yhteensä Tuloslaskelmaosan rahoitustulot ja menot Valtionosuudet ja avustukset Verotulot Korkokulut ja tuotot Tuloslaskelma INVESTOINTI- JA RAHOITUSOSA Kaupunginhallitus/Keskushallinto Sosiaali- ja terveyslautakunta Opetuslautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Investoinnit yhteensä Rahoitusosan tulot ja menot Antolainat Lainat Liittymismaksut Rahoituslaskelma RAHOITUSTULOT JA MENOT YHTEENSÄ TULOT JA MENOT YHTEENSÄ TALOUSARVION SITOVUUSMÄÄRÄYKSET JA PÄÄTÖSVALTUUDET Talousarvion sitovuus...565 6.2 Päätösvaltuudet...57 PERUSTELUOSA TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN RAKENNE Taloussuunnittelun tavoitteet ja lähtökohdat Rakenne ja sisältö Toiminnalliset tavoitteet ja määrärahat Toiminnalliset muutokset, suoritteet ja yksikkökustannukset TALOUDEN PERUSTEET Kaupungin väestökehitys Huoltosuhteiden kehitys Väestön ikärakenteen kehitys Työllisyys Työttömyys Työpaikkaomavaraisuus Verotulojen kehitys Yleinen taloudellinen tilanne Palkat ja hinnat Verotulot Valtionosuudet vuonna Laskentaperusteet SUUNNITTELUKAUDEN ASUNTOTUOTANTO Kaavavaranto ja vireillä oleva kaavoitus Asuntotuotantokohteet väestösuunnitealueittain TOIMINNALLISET MUUTOKSET Tarkastuslautakunta Yleinen luottamushenkilöhallinto Keskushallinto Edunvalvonta ja suhdetoiminta Elinkeinopalvelut Hallinto- ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Oikeuspalvelut Tietopalvelut Keskushallinnon suoritteet...806 10.4 Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallintopalvelut Vanhuspalvelut Erityispalvelut Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Sairaalapalvelut Sosiaali- ja terveyslautakunnan suoritteet Lohjan perusturvalautakunta Perusturvan hallinto Asuntopalvelut Erikoissairaanhoito Lohja perusturvalautakunnan suoritteet Opetuslautakunta Hallinto- ja talouspalvelut Varhaiskasvatus Perusopetus Lukiokoulutus Opetuslautakunnan suoritteet Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Hallinto- ja talouspalvelut Vapaa sivistys ja muu opetus Nuorisotoimi Kulttuuritoimi Kirjastotoimi Liikuntatoimi Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan suoritteet Tekninen lautakunta Yleistä Hallinto Kunnallistekniikka Tilapalvelut Ruoka- ja siivouspalvelut Teknisen lautakunnan suoritteet Ympäristölautakunta Hallinto Maankäyttö Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Ympäristönvalvonta Joukkoliikenne Kiinteistö- ja kartastotoimi Ympäristölautakunnan suoritteet Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyslautakunta Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyslautakunnan suoritteet TALOUDEN YHTEENVETOTAULUKOT...1057 1 1 LOHJAN KAUPUNGIN TAVOITTEET 1.1 Kaupunkistrategia Lohjan kaupungin visio vuoteen 2017 Lohja on laadukkaan elämän elinvoimainen järvikaupunki. Lohjan vision elementtejä: Lohja tarjoaa hyvän asuin- ja elinympäristön kaikenikäisille ihmisille. Monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, turvallisuus ja ainutlaatuinen järvi- ja harjuluonto ympäristöineen tekevät Lohjasta houkuttelevan. Lohja on yhteistyö- ja kasvuhakuinen kaupunki osana metropolialueen voimakkaasti kehittyvää läntistä kasvusuuntaa. Yhdessä yhteistyökumppanien kanssa Lohja muodostaa nauhakaupungin Läntiselle Uudellemaalle. Lohjalla on oma selkeä profiili. Lohjan kaupunki on taloudellisesti vakaa. Sen toiminta on tehokasta. Lohjan kaupungin elinkeinoelämä on uudistunut ja työpaikkaomavaraisuus on korkea Arvot Lohjan strategian taustalla Avoimuus Avoimuudella lisäämme kuntalaisten osallisuutta kaupungin toimintaa koskevaan keskusteluun. Avoimuudella tarkoitamme myös eri osapuolia hyödyttävää avointa yhteistyötä ja verkostomaista työtapaa sekä monipuolisia kumppanisuhteita. Tavoitteenamme on, että aktiivisen ja johdonmukaisen viestinnän kautta kuntalaiset ja eri sidosryhmät saavat tarvitsemaansa tietoa ja voivat myös seurata hallintomme toimintaa. Asiakaslähtöisyys Asiakaslähtöisyyden kautta kehitämme palveluitamme mahdollisimman hyvin kuntalaisten ja sidosryhmien tarpeita vastaavaksi niin, että kuntalaiset ja sidosryhmät ovat palvelutasoomme tyytyväisiä. Asiakaslähtöisyyteen sisältyy myös kuntalaisten ja sidosryhmien mukanaolo ja osallistuminen palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen. Tasapuolisuus Tasapuolisuudella tarkoitamme toisten ajatusten arvostamista, eri mielipiteiden yhtäläistä kuuntelua, ihmisten tasa-arvoa ja oikeudenmukaista kohtelua, sukupuolten välisen tasaarvon edistämistä sekä erilaisuuden ymmärtämistä niin yksilö- kuin ryhmätasolla. Tuloksellisuus Tuloksellisuudella tarkoitamme toiminnan tuottavuutta, taloudellisuutta ja vaikuttavuutta. Tuloksellisuuteen liittyy rohkeus tehdä asioita aiemmasta poikkeavalla tavalla ja ajatella asioita uusista näkökulmista. Onnistumme asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa eri tasoilla. Palvelumme ja muu toimintamme on tehokkaasti ja taloudellisesti järjestetty. Tuloksellisuuden kautta saavutetaan kaupungin vakaa talous.8 2 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMAOSA 2.1 Keskusvaalilautakunnan tuloslaskelma TA2009 TA2010 muutos- SV2011 SV2012 % (ta09) Toimintatuotot , Tuet ja avustukset , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilöstösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilöstösivukulut , Palvelujen ostot , Muiden palvelujen ostot , Ostot tilikauden aikana , Muut toimintakulut , Vuokrat , Muut toimintakulut 0 0 0,0 0 0 Toimintakate , Kustannuslaskennalliset erät Kulut , Keskushallinnon vyörytykset , Pääomavuokrat ,9 3 2.2 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan tavoitteet vuodelle 2010 Tavoite: Kattava sisäisen ja ulkoisen valvonnan koordinoiva tarkastustoimi Toimenpiteet: Tilintarkastuksen, tarkastuslautakunnan ja sisäisen tarkastuksen työohjelmat on koordinoitu kattavaksi kokonaisuudeksi, jotka tukevat toisiaan. Tavoite: Kaupunkistrategiassa asetettujen tavoitteiden aktiivinen seuranta ja toteutumisen arviointi Toimenpiteet: Arviointi valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä taloudellisuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavien tunnuslukujen kehityksestä on tehty. Valtuustokaudelle laadittua arviointisuunnitelmaa ja vuosille 2009 ja 2010 laaditun työohjelman painopisteitä on hyödynnetty tarkastuslautakunnan tekemissä arviointikäynneissä sekä viranhaltijoiden haastatteluissa Sisäisen tarkastuksen tavoitteet vuodelle 2010 Tavoite: Riskilähtöinen sisäinen tarkastus Toimenpiteet: Sisäinen tarkastus keskittyy toimintavuoden aikana seuraaviin painopistealueisiin, jotka ovat: Tietoturvallisuuden toteutumista Lohjan kaupungissa on valvottu pistokokein ja tulosalueiden esimiesten haastattelujen perusteella. Tarkastuksen painopisteet on kohdistettu talouden tasapainottamiseen liittyvien kriittisten kustannuserien arviointiin tarkastussuunnitelman tai erillisen toimeksiannon puitteissa. Sisäisen valvontajärjestelmän tehokkuutta ja toimivuutta on arvioitu toimialojen riskienhallintasuunnitelmien ja päivitetyn sisäisen valvonnan ohjeiden noudattamisen perusteella. Turvallisuussuunnitelmassa esille tulleiden, strategisesti merkittävien turvallisuusriskien hallintatoimenpiteiden edistymistä on seurattu.10 Tarkastuslautakunnan tuloslaskelma TA2009 TA2010 muutos- SV2011 SV2012 % (ta09) Toimintatuotot , Myyntituotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilöstösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilöstösivukulut , Palvelujen ostot , Muiden palvelujen ostot , Ostot tilikauden aikana , Muut toimintakulut , Vuokrat , Muut toimintakulut , Toimintakate , Kustannuslaskennalliset erät 0 0 0,0 0 0 Tuotot , Keskushallinnon vyörytykset , Kulut , Keskushallinnon vyörytykset , Pääomavuokrat , Kust.lask.erät netto ,11 5 2.3 Yleisen luottamushenkilöhallinnon tuloslaskelma TA2009 TA2010 muutos- SV2011 SV2012 % (ta09) Toimintatuotot , Myyntituotot 0 0 0,0 0 0 Maksutuotot 0 0 0,0 Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilöstösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilöstösivukulut , Palvelujen ostot , Muiden palvelujen ostot , Ostot tilikauden aikana , Avustukset , Muut toimintakulut , Vuokrat , Muut toimintakulut , Toimintakate , Kustannuslaskennalliset erät Tuotot , Keskushallinnon vyörytykset , Kulut , Keskushallinnon vyörytykset , Pääomavuokrat , Kust.lask.erät netto ,12 6 2.4 Keskushallinnon vuoden 2010 tavoitteet Kasvun edellytykset Tavoite: Ajantasainen, Lohjan kasvua tehokkaasti tukeva kaavoitus Strategia 2017 Keskushallinnon toimenpide 2010 Yritysalueiden kaavoitus moottoritien Yritystonttien tarveselvitys, sijoittuminen varrelle yleiskaavassa ja 5 vuoden toteuttamisohjelma Toisiaan tukevien yritysten sijoittumisen edistäminen kaavoituksen avulla Tavoite: Laadukas osaamisympäristö Strategia 2017 Keskushallinnon toimenpide 2010 Vahvan koulutuksen ja elinkeinoelämän Työperäisen koulutussuunnitelman laatiminen yhteyden kehittäminen Yliopisto- ja korkeakouluyhteistyön kehittäminen Oppilaitosyhteistyön kehittäminen Tavoite: Yritysten hyvä ja kasvua tukeva toimintaympäristö Strategia 2017 Keskushallinnon toimenpide 2010 Yrityspalvelutoiminnan kehittäminen Elinkeinopoliittinen ohjelma Seudullisten yrityspalveluiden toteuttaminen Laadullisesti ja määrällisesti riittävän Tontti- ja toimitilapörssin toteuttaminen tontti- ja toimitilatarjonnan turvaaminen Yritysyhteistyön edistäminen pääkaupunkiseudun yritysten kanssa Tavoite: Lohjan tunnettavuuden lisääminen Strategia 2017 Keskushallinnon toimenpide 2010 Lohjan julkisuuskuvan luominen ja terävöittäminen Markkinointisuunnitelman laatiminen Tunnettavuuden rakentaminen Lohjan Viestinnän ja internet sivujen ohjeet laadittu ja käytössä ominaispiirteiden ja valittujen vetovoimatekijöiden pohjalta13 Toiminnan tehokkuus Tavoite: Palveluiden tarkoituksenmukainen järjestämistapa Strategia 2017 Keskushallinnon toimenpide 2010 Yhteistyön kehittäminen yritys- ja kolmannen sektorin kanssa kustannusjen tuottamisessa Tuotteistamisen hyödyntäminen palveluhyötyanalyysin pohjalta Oman palvelutoiminnan kehittäminen Hallintokuntien työnjaon täsmentäminen Tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset toimintatavat kaupungin omassa palvelutuotannossa Strategia 2017 Keskushallinnon toimenpide 2010 Nykyaikaiset tietojärjestelmät Luottamushenkilö -portaali (aineiston Tietoyhteiskuntavalmiuksien vahvistaminen palvelutuotannossa Hammashuollon internet-palvelut haku, kalenterit, intra raportoinnit) Kanta-hanke - Terveystoimen e-health palvelut - e-arkisto - e-resepti matkalaskuohjelmisto sähköinen palkkalaskelma konsernitilinpäätös -ohjelmisto koulutuksen hallinta -ohjelmisto käytössä rekrytointi ohjelmisto käytössä Rondon-arkiston uusiminen Tietoverkkojen toteuttaminen Tietoturvallisuuden edistäminen Maakuntaverkon toteuttamissuunnitelman laatiminen Turvalliset tietojärjestelmät käytössä (identiteetti, loki-järjestelmät ja toimikortit) Tavoite: Ennakoiva toimintamalli palvelutuotannossa Strategia 2017 Keskushallinnon toimenpide 2010 Ennakointitoiminnan ja osaamisen kehittäminentaaminen Puheviestinnän asiakaspalvelutason mit- Yhteistyön kehittäminen asukasyhdistysten kanssa14 8 Tavoite: Henkilöstön hyvä valmius strategian toteuttamiseen Strategia 2017 Keskushallinnon toimenpide 2010 Töiden oikea mitoitus Kaupungin henkilöstön mitoitusperusteiden ja henkilöstömäärän määrittely Oikeudenmukainen ja kilpailukykyinen palkkaus Palkkavertailut laadittu ja analysoitu Tehtävien vaativuuden arviointi ajan tasalla Henkilöstön osaamisen kehittäminen Sijaisrekrytoinnin kehittäminen Johtamisosaamisen kehittäminen Koulutuksen hallinnan kehittäminen Elämisen laatu Tavoite: Terveellinen ja turvallinen elinympäristö Strategia 2017 Keskushallinnon toimenpide 2010 Ennakoivan riskienhallinnan toteuttaminen Poikkeusolojen tiedottamissuunnitelman toteuttaminen Kaupungin riskienhallinta-suunnitelman tuottaminen: - strategiset riskit - työsuojelu - valmiussuunnittelu - tietoturvallisuus Kaupungin turvallisuussuunnitelman priorisointi toimenpideohjelmaksi Kaupunkirakenne Tavoite: Aluetehokas joukkoliikenteeseen tukeutuva nauhakaupunkirakenne Strategia 2017 Keskushallinnon toimenpide 2010 Uusien asuinalueiden kaavoittaminen Tietoliikenneyhteystarpeiden kartoituksen joukkoliikennereittien läheisyyteen käynnistäminen kaavoitusprosessin yhteydessä15 Kuntayhteistyö Tavoite: Lohja Länsi-Uudenmaan aluekeskus Strategia 2017 Keskushallinnon toimenpide 2010 Kuntaliitoksiin varautuminen Kuntarajat ylittävien yhteistyöalueiden kehittäminen Länsirata-yhteistyön jatkaminen Metropoliyhteistyön kehittäminen MAL yhteistyön jatkaminen Tavoite: Aktiivinen seutuyhteistyö Strategia 2017 Keskushallinnon toimenpide 2010 Matkailuyhteistyön lisääminen Matkailuyhteistyön suuntaviivojen hahmottaminen Markkinointi- ja viestintäyhteistyön lisääminenen Seutuviestinnän puiteohjelman toteuttami- Ekologisen yhteistyön kehittäminen Maakuntaverkko-hankkeen loppuun Suunnitelman laatiminen saattaminen Yrityspalveluyhteistyön lisääminen Länsi- Länsi-Uudenmaan yrityskeskuksen toiminta-alueen laajentaminen Uudenmaan yrityskeskuksen toimintaaluetta laajentamalla Sosiaali- ja terveyssektorin yhteistyön Kanta-hankkeen suunnitelman laatiminen seudullinen lisääminen Tukipalvelujen seudullinen järjestäminen ja toteutuksen käynnistys Puhelinpalvelujen organisointi seudullisesti Hankintayhteistyön organisointi16 Keskushallinnon tuloslaskelma TA2009 TA2010 muutos- SV2011 SV2012 % (ta09) Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilöstösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilöstösivukulut , Palvelujen ostot , Asiakaspalvelujen ostot , Muiden palvelujen ostot , Ostot tilikauden aikana , Avustukset , Muut toimintakulut , Vuokrat , Muut toimintakulut , Toimintakate , Kustannuslaskennalliset erät Tuotot , Keskushallinnon vyörytykset , Kulut , Keskushallinnon vyörytykset , Pääomavuokrat , Kust.lask.erät netto ,17 Perusturvatoimen vuoden 2010 tavoitteet Kasvun edellytykset Tavoite: Ajantasainen, Lohjan kasvua tehokkaasti tukeva kaavoitus Strategia 2017 Perusturvakeskuksen toimenpide 2010 Yritysalueiden kaavoitus moottoritien Lausunnot annettu vireillä olevista kaavoista varrelle Tavoite: Laadukas osaamisympäristö Strategia 2017 Perusturvakeskuksen toimenpide 2010 Yliopisto- ja korkeakouluyhteistyön kehittäminen Koulutusylilääkäri on aloittanut työnsä Oppilaitosyhteistyön kehittäminen Yhteistyö ammatillisten oppilaitosten kanssa on tiivistynyt Tavoite: Yritysten hyvä ja kasvua tukeva toimintaympäristö Strategia 2017 Perusturvakeskuksen toimenpide 2010 Laadullisesti ja määrällisesti riittävän Perusturvatoimen Y-tontti- ja tilatarpeet tontti- ja toimitilatarjonnan turvaaminen on huomioitu Tavoite: Lohjan tunnettavuuden lisääminen Strategia 2017 Perusturvakeskuksen toimenpide 2010 Lohjan julkisuuskuvan luominen ja terävöittämineohjelma Perusturvatoimen henkilöstön kehittämis- on valmis Tunnettuvuuden rakentaminen Lohjan ominaispiirteiden ja valittujen keihäänkärkien pohjalta Perusturvatoimen työnantajakuva on kohentunut Tavoite: Tasapainoinen talous Strategia 2017 Perusturvakeskuksen toimenpide 2010 Vuosikate kattaa poistot, (ja osan investoinneista) pitkällä aikavälillä tulorahoi- % Ostopalveluiden nousuprosentti ei ylitä 2 tus kattaa investoinnit Lohjan mallin mukaista kustannuslaskentaa on kehitetty edelleen18 Toiminnan tehokkuus Tavoite: Palveluiden tarkoituksenmukainen järjestämistapa Strategia 2017 Perusturvakeskuksen toimenpide 2010 Kansalaisten omaehtoisen palvelutuottamisen Kuntalisä käytössä vaikeasti työllistettä- edistäminen vien tukimuotona Oman palvelutoiminnan kehittäminen Vuokrataloyhtiöiden fuusiosta vuodesta 2011 alkaen tehty päätös Työterveyshuollon järjestämistavasta on tehty esitys Tavoite: Tehokkaat toimintatavat kaupungin omassa palvelutuotannossa Strategia 2017 Perusturvakeskuksen toimenpide 2010 Tilaverkon optimaalinen käyttö Tilaverkkoselvitys on tehty Puheentunnistus ajanvarauksessa käytössä suun terveydenhuollossa Poikkihallinnollisen palveluprosessiyhteistyön lisääminen Sähköinen toimeentulotukihakemus käytössä Nykyaikaiset tietojärjestelmät Koneellinen lääkeannosjakelu kattavasti Tietoyhteiskuntavalmiuksien vahvistaminen palvelutuotannossa Sähköistä ajanvarausta pilotoidaan ter- käytössä hoivayksiköissä ja kotihoidossa Tietoturvallisuuden edistäminen veyden edistämisen palveluissa Tavoite: Ennakoiva toimintamalli palvelutuotannossa Strategia 2017 Perusturvakeskuksen toimenpide 2010 Ennakointitoiminnan ja -osaamisen kehittäminen Nuorten sosiaalisen vahvistamisen edistäminen Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden avopalveluja on kehitetty yhdessä HUSpiirin kanssa ns. Auts-hankkeella Lastensuojelun laitoshuoltoa on vähennetty kehittämällä oma nuorten vastaanotto- ja perhekuntoutusyksikkö Tavoite: Henkilöstön hyvä valmius strategian toteuttamiseen Strategia 2017 Perusturvakeskuksen toimenpide 2010 Työympäristön kehittäminen toimivammaksi Vuodeosastojen peruskorjaus on valmistunut Henkilöstön osaamisen kehittäminen Lääkehoito-osaaminen on kehittynyt Johtamisosaamisen kehittäminen Strategiset tavoitteet käsitelty työyksiköissä19 Elämisen laatu Tavoite: Terveellinen ja turvallinen elinympäristö Strategia 2017 Perusturvakeskuksen toimenpide 2010 Elinympäristön terveellisyyden edistäminen Terve ja hyvinvoiva Lost-ohjelma on valmis Tavoite: Tarvittavat peruspalvelut kaikille Strategia 2017 Perusturvakeskuksen toimenpide 2010 Riittävien palveluiden ylläpito ja kehittäminen Asukkaiden hyvinvoinnin huomioiminen Laitoshoitopainotteisuuden vähentäminen Ikäpoliittinen ohjelma on valmis Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma on valmis Perusturvakeskuksen tiedotussuunnitelma on valmis: asukkaat saavat ajantasaista ja riittävää tietoa palveluista Lasten ja nuorten hyvinvointisuojelusuunnitelman toimenpiteet etenevät Tehostettua asumispalvelua ja kotihoidon kattavuutta on lisätty ja laitoshoitoa vähennetty vanhuspalveluissa Kaupunkirakenne Tavoite: Aluetehokas, joukkoliikenteeseen tukeutuva nauhakaupunkirakenne Strategia 2017 Perusturvakeskuksen toimenpide 2010 Palveluverkon toiminnallisten keskusten Tilaverkkoselvitys on tehty kehittäminen väestönkasvuun pohjautuen Kuntayhteistyö Tavoite: Lohja Länsi-Uudenmaan aluekeskus Strategia 2017 Perusturvakeskuksen toimenpide 2010 Kuntarajat ylittävien yhteistyöalueiden Lost-yhteistyö on vakiintunut ja sitä on ja muotojen kehittäminen jatkuvasti arvioitu ja kehitetty Potilasasiamiestoiminta aloitettu seudullisena20 14 Tavoite: Aktiivinen seutuyhteistyö Strategia 2017 Perusturvakeskuksen toimenpide 2010 Sosiaali- ja terveyssektorin yhteistyön Olemassa olevien yhteistyömuotojen jatkaminen tarkoituksenmukaisuuspohjalta seudullinen lisääminen Virka-ajan ulkopuolisen kiireellisen sairaanhoidon järjestäminen yhdessä HUSpiirin kanssa vuoden 2011 alusta päätetty Sairaankuljetuksen järjestämisen siirtyminen HUS-piirille päätetty Seudullinen sosiaalipäivystys on vakinaistettu Sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloslaskelma TA2009 TA2010 muutos- SV2011 SV2012 % (ta09) Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilöstösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilöstösivukulut , Palvelujen ostot , Asiakaspalvelujen ostot , Muiden palvelujen ostot , Ostot tilikauden aikana , Avustukset , Muut toimintakulut , Vuokrat , Muut toimintakulut , Toimintakate , Kustannuslaskennalliset erät Kulut , Keskushallinnon vyörytykset , Pääomavuokrat ,0 0 021 Lohjan perusturvalautakunnan tuloslaskelma TA2009 TA2010 muutos- SV2011 SV2012 % (ta09) Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilöstösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilöstösivukulut , Palvelujen ostot , Asiakaspalvelujen ostot , Muiden palvelujen ostot , Ostot tilikauden aikana , Avustukset , Muut toimintakulut , Vuokrat , Muut toimintakulut 0 0 0,0 0 0 Toimintakate , Kustannuslaskennalliset erät Kulut , Keskushallinnon vyörytykset , Pääomavuokrat ,22 Sivistystoimen vuoden 2010 tavoitteet Kasvun edellytykset Tavoite: Laadukas osaamisympäristö Strategia 2017 Sivistystoimen toimenpide 2010 Vahvan koulutuksen ja elinkeinoelämän ESR-hanke KIRAVO koulutusyhteistyöprojekti sivistystoimen, Länsi- yhteyden kehittäminen Uudenmaan yrityskeskuksen, Uusyrityskeskuksen ja Helsingin kaupungin kirjaston kanssa. Oppilaitosyhteistyön kehittäminen Lukuverkko LUKK:n ja lukion välillä Kaksoistutkinnot yhteistyössä LUKK:n kanssa Tavoite: Lohjan tunnettavuuden lisääminen Strategia 2017 Sivistystoimen toimenpide 2010 Lohjan julkisuuskuvan luominen ja terävöittäminen Uuden lohjalaisen opas päivitetään Laaditaan sivistystoimen viestintäohje Käynnistetään sivistystoimen markki- Tunnettavuuden rakentaminen Lohjan ominaispiirteiden ja valittujen vetovoimatekijöiden pohjalta noinnin suunnittelu Sivistystoimen markkinointi- ja viestintämateriaali uudistetaan Musiikkiopistossa maakunnallisesti edulliset lukukausimaksut Lohjan Teatteri takaa omalta osaltaan tasokkaat kulttuuripalvelut laadukkaiden teatteriesitysten myötä Tavoite: Tasapainoinen talous Strategia 2017 Sivistystoimen toimenpide 2010 Vuosikate kattaa poistot, (ja osan investoinneista) pitkällä aikavälillä tulorahoitus Raportoinnin ja tilastoinnin kehittäminen Talousosaamisen vahvistaminen kattaa investoinnit Talousseurannan kehittäminen23 Toiminnan tehokkuus Tavoite: Palveluiden tarkoituksenmukainen järjestämistapa Strategia 2017 Sivistystoimen toimenpide 2010 Yhteistyön kehittäminen yritys- ja Lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisän kolmannen sektorin kanssa kustannushyötyanalyysien pohjalta lisäämiseksi. uudistaminen yksityisen hoidon tuen käytön Musiikkiopisto tekee musikaalin yhteistyössä koulujen ja yksityisten taideoppilaitosten kanssa Kaivosmuseon avoinna pitäminen Kulttuuripalvelujen tuottaminen Liikuntapalvelujen tuottaminen Kansalaisten omaehtoisen palvelutuot- Lohjan Teatterin näytelmät tuotetaan lohja- tamisen edistäminen Oman palvelutoiminnan kehittäminen laisten harrastajien voimin. Käynnistetään laatutyö Laaditaan palveluverkkoselvitykset Käyttösääntöuudistus kirjastotoimessa Opetustoimen kehittämishankkeet Liikuntatoimi määrittelee prosessinsa Liikuntatoimi uudistaa E-palvelunsa Tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset toimintatavat kaupungin omassa palvelutuotannossa Strategia 2017 Sivistystoimen toimenpide 2010 Tilaverkon optimaalinen käyttö Varhaiskasvatus- ja kouluyksikköverkon kehittämissuunnitelma Talouden ja palveluverkon yhteensovittaminen kirjastotoimessa Poikkihallinnollisen palveluprosessiyhteistyön lisääminen missuunnitelma Laaditaan Palveluverkko kehittä- Oppilashuollon kehittämishanke yhteistyössä perusturvan kanssa Kotipalvelukokeilu (yhdessä kotipalvelun Palvelujen tuotteistamisen loppuun saattaminen Palvelutason määrittely palvelujen tuottamisessa ja järjestämisessä Nykyaikaiset tietojärjestelmät Tietoyhteiskuntavalmiuksien vahvistaminen palvelutuotannossa Tietoturvallisuuden edistäminen tai järjestöjen kanssa) Päivähoidon suoritepohjaisen budjetoinnin pilotointi. Tuotteistamista jatketaan Liikuntatoimen uusi organisaatiomalli Lohjan alueen liikuntapaikkojen kunnossapitoon Sähköisen asioinnin mahdollistaminen sivistystoimen palveluissa Otetaan käyttöön ReittiGis - koulumatkasuunnitteluohjelma Edistetään ajantasaisten tietoyhteiskuntataitojen opetusta sekä monimuoto-opetusta Sivistystoimen tietostrategia päivitetään Näytä lisää
TALOUSARVIO 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012
TALOUSARVIO 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 LOHJAN KAUPUNGIN TAVOITTEET...1 1.1 Kaupunkistrategia... 1 1.1.1 Lohjan kaupungin visio vuoteen 2017... 1 1.1.2 Arvot Lohjan strategian taustalla... Lisätiedot tunnistetaan muuttuvat palvelu- ja tilatarpeet ennakoivasti tiivis yhteistyö sivistyspalveluiden ja kaavoituksen suunnittelussa
Kasvun edellytykset Tavoite: Antasainen, Lohn kasvua tehokkaasti tukeva kaavoitus Tavoite: Laadukas osaamisympäristö Vetovoimaisten asuinalueiden suunnitelmallinen yhdyskuntarakenteen tiivistävä kaavoitus Lisätiedot NUORISOTOIMEN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOIMENPITEET
KASVUN EDELLYTYKSET: STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOIMENPITEET 2010 2017 Ajantasainen, Lohjan kasvua tukeva kaavoitus Kaavoituksessa otetaan huomioon nuorisotilaverkoston alueellinen kattavuus ja nuorisotoimi Lisätiedot TALOUSARVIO 2011. Taloussuunnitelma 2012-2013
TALOUSARVIO 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kaupunginhallitus 1.11.2011 Kaupunginvaltuusto 10.11.2011 TALOUSARVIO 2011 Toimittaja: Ulkoasu ja taitto: Kuvat: Lohjan kaupunki Hallinto- ja talouspalvelut, Lisätiedot Lohjan kaupungin sivistystoimen toimenpideohjelma 2010-2017
Lohjan kaupungin sivistystoimen toimenpideohjelma 2010-2017 Lohjan kaupungin sivistystoimen toimenpideohjelma 2010 2017 on laadittu kaupunginvaltuuston 11.11.2009 vahvistaman kaupunkistrategian pohjalle. Lisätiedot TALOUSARVIO 2012. Taloussuunnitelma 2013-2014
TALOUSARVIO 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014 Kaupunginhallitus 31.10.2011 Kaupunginvaltuusto 9.11.2011 TALOUSARVIO 2012 Toimittaja: Ulkoasu ja taitto: Kuvat: Lohjan kaupunki Hallinto- ja talouspalvelut, Lisätiedot Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, Lisätiedot 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280 Lisätiedot Vahvan koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteyden kehittäminen Oppilaitosyhteistyön kehittäminen Yliopisto- ja korkeakouluyhteistyön kehittäminen.
Tavoite kaupunkistrategiassa Toimenpide kaupunkistrategiassa Sivistystoimen toimenpide 2010-2017 Orkesterin toimenpide 2010-2017 Ajantasainen, Lohjan kasvua tukeva kaavoitus Länsiradan edellyttämä kaavoitus Lisätiedot Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys
Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen Lisätiedot Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7 Lisätiedot Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen Lisätiedot Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen Lisätiedot 31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014
31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken Lisätiedot Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma
Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN Lisätiedot Lohjan Teatterin toimenpideohjelma 2017
Lohjan Teatterin toimenpideohjelma 2017 Lohjan Teatterin visio Puoliammatillinen teatteri, jonka ohjelmisto kootaan aina eri ikäryhmät yleisössä huomioon ottaen. Yhteistyötä tehdään tarvittaessa kaupungin Lisätiedot Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048
1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0 Lisätiedot TULOSTILIT (ULKOISET)
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma Lisätiedot Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen
Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste Lisätiedot TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ
TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852 Lisätiedot MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020
Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten Lisätiedot RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv. Lisätiedot 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330 Lisätiedot KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä
KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio. Lisätiedot Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015
Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) Lisätiedot ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö
ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman Lisätiedot Talouden seuranta. Toukokuu 2014
Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta: Lisätiedot Väestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys Lisätiedot TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016
TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus Lisätiedot KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008
KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio. Lisätiedot TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7 Lisätiedot 10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA
Kankaanpään kaupunki TA 2016 Käyttösuunnitelma 1 (12) TALOUSARVIO 2016 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA (KS 2016) 10 VAALIT -18 000-18 000 Palkat ja palkkiot 13 289 Eläkekulut 1 992 Muut henkilösivukulut Lisätiedot Inkoo 2020 18.6.2015
Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut Lisätiedot Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen
TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat: Lisätiedot Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)
Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely Lisätiedot Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH
Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Lisätiedot Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma
Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.12.2014 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN Lisätiedot TA Muutosten jälkeen Tot
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla Lisätiedot Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016
Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat, Lisätiedot KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015
1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA Lisätiedot ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa
ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus Lisätiedot Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma
Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ- Lisätiedot Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit
Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta Lisätiedot HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017
1 HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017 VISIO Hiiden Opisto on luotettava ja arvostettu kansalaisopisto läntisellä Uudellamaalla. Opisto tunnetaan laadukkaana ja luovana koulutuksen järjestäjänä, aktiivisena vaikuttajana Lisätiedot NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot Lisätiedot Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,
SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan Lisätiedot TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA
TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO Lisätiedot KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012
KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio. Lisätiedot VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017
VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma Lisätiedot Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen Lisätiedot KUNNAN VISIO JA STRATEGIA
KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA Lisätiedot TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,
00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000 Lisätiedot KIIKOISTEN KUNTA. Luontevasti lähellä kaiken keskellä. Taloussuunnitelma 2011-2013. Talousarvio 2011. (sis. Investointisuunnitelma 2011-2015)
KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä Taloussuunnitelma 2011-2013 (sis. Investointisuunnitelma 2011-2015) Talousarvio 2011 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen Lisätiedot Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7 Lisätiedot Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma Lisätiedot Tilinp TA+MUUT K-SUUNN
Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000505 OPETUSTOIMI 00005000 Hallinto 3300 Tuet ja avustukset 252 252 4001 Henkilöstökulut -40 442-45 000-24 980 4300 Palvelujen ostot -8 627-8 000-6 350 4500 Aineet, tarvikkeet Lisätiedot 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen Lisätiedot Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus
Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman Lisätiedot PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6
Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342 Lisätiedot Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.
MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat Lisätiedot UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä Lisätiedot KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT Lisätiedot Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA
TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00 Lisätiedot Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu
1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut Lisätiedot Vuosivauhti viikoittain
1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys Lisätiedot TP Budjetti Budjetti Muutos %
Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet Lisätiedot aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660
// TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset Lisätiedot Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide
Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa Lisätiedot TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden Lisätiedot KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen
TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen Lisätiedot Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016
YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4 Lisätiedot Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen
Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627 Lisätiedot POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000
TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % % Lisätiedot Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.
HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen Lisätiedot Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu
Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin Lisätiedot Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli
Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan Lisätiedot Kaupunginvaltuusto
Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä Lisätiedot 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856
00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55 Lisätiedot Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013
Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen Lisätiedot TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014
1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus Lisätiedot Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/
Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan Lisätiedot Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007
Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate Lisätiedot TULOSLASKELMAOSA 2011 2014
257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan Lisätiedot UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma Lisätiedot Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018
Asra 8.9.2015 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Rakennusvalvonta Sivu 2 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA 2016 2017 2018 Toimintatuotot 319 908 404 100 354 000 Lisätiedot Hattula - Hämeenlinna Janakkala
Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013 Lisätiedot Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle
Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan Lisätiedot ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu
Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-% Lisätiedot Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten Lisätiedot Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat
v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän Lisätiedot ORIMATTILA. Kaupunkistrategia
ORIMATTILA Kaupunkistrategia 2020 Kaupunginvaltuusto 7.6.2011 Kaupunginvaltuusto 18. - 19.11.2011 Kaupunginvaltuusto 20.2.2012 Strategiatyöryhmä 20.5.2013 Kaupunginhallitus 27.5.2013 Kaupunginvaltuusto Lisätiedot Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.
TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien Lisätiedot TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT
1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31 Lisätiedot Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen Lisätiedot Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen
Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui Lisätiedot JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN
JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute