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Timestamp: 2017-08-24 10:44:33
Document Index: 78990556

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Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ESTADO. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 26. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD.
Informe: Sección 26. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. Código: N_13_A_V_1_101_1_1_2_2_126_1_2.
v 1 MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA
v 311M Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
v 11 Personal eventual 489.22
110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 489.22
11,000 Retribuciones básicas 191.87
11,001 Retribuciones complementarias 297.35
v 12 Funcionarios 10,150.76
120 Retribuciones básicas 5,053.11
12,000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 825.22
12,001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 679.09
12,002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 778.50
12,003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 964.80
12,004 Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E 32.95
12,005 Trienios 811.08
12,006 Pagas extraordinarias 961.47
121 Retribuciones complementarias 4,992.65
12,100 Complemento de destino 2,239.79
12,101 Complemento específico 2,752.86
123 Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero 105.00
12,300 Indemnización por destino en el extranjero 105.00
v 13 Laborales 3,371.64
130 Laboral fijo 3,175.00
13,000 Retribuciones básicas 2,563.32
13,001 Otras remuneraciones 611.68
131 Laboral eventual 196.64
v 15 Incentivos al rendimiento 5,779.30
150 Productividad 5,640.10
151 Gratificaciones 139.20
v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 2,210.51
160 Cuotas sociales 1,826.87
v 16,000 Seguridad Social 1,826.87
162 Gastos sociales del personal 383.64
v 16,200 Formación y perfeccionamiento del personal 135.60
v 16,204 Acción social 128.63
16,205 Seguros 49.45
16,209 Otros 69.96
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 22,188.78
v 20 Arrendamientos y cánones 304.76
v 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 85.00
205 Arrendamientos de mobiliario y enseres 14.00
206 Arrendamientos de equipos para procesos de información 200.76
v 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 2,773.75
212 Edificios y otras construcciones 220.00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 730.74
214 Elementos de transporte 7.00
215 Mobiliario y enseres 300.00
216 Equipos para procesos de la información 1,516.01
v 22 Material, suministros y otros 14,246.30
220 Material de oficina 528.40
22,000 Ordinario no inventariable 362.17
22,001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 22.16
22,002 Material informático no inventariable 144.07
221 Suministros 1,388.14
22,102 Gas 50.00
22,103 Combustible 192.00
22,104 Vestuario 68.00
22,105 Alimentación 5.00
22,106 Productos farmacéuticos y material sanitario 9.54
22,111 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 38.60
22,112 Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 55.00
222 Comunicaciones 2,150.18
22,200 Servicios de telecomunicaciones 1,920.18
22,201 Postales y mensajería 220.00
22,299 Otras 10.00
223 Transportes 632.00
224 Primas de seguros 5.10
225 Tributos 914.06
22,500 Estatales 4.00
22,502 Locales 910.06
226 Gastos diversos 735.33
v 22,601 Atenciones protocolarias y representativas 96.40
22,603 Jurídicos, contenciosos 14.91
22,607 Oposiciones y pruebas selectivas 363.09
22,610 Actividades realizadas mediante Convenio 9.71
22,699 Otros 31.22
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 7,893.09
22,700 Limpieza y aseo 2,472.22
22,701 Seguridad 1,222.00
22,706 Estudios y trabajos técnicos 4,048.87
22,799 Otros 150.00
v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 1,338.41
230 Dietas 493.00
231 Locomoción 706.12
232 Traslado 6.35
233 Otras indemnizaciones 132.94
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 18,663.22
62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 401.80
620 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 401.80
63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 4,021.73
630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 4,021.73
64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 3,776.47
640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 3,776.47
TOTAL INVERSIONES REALES 8,200.00
v 75 A comunidades autónomas 13,267.73
v 751 Entrega por una sola vez. Traspaso del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona. Para inversiones 13,267.73
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13,267.73
v 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 83.38
v 830 Préstamos a corto plazo 5.00
83,008 Familias e instituciones sin fines de lucro 5.00
v 831 Préstamos a largo plazo 78.38
83,108 Familias e instituciones sin fines de lucro 78.38
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 83.38
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 62,403.11
TOTAL MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA 62,403.11
v 12 Funcionarios 2,523.30
120 Retribuciones básicas 1,269.09
12,000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 319.44
12,001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 172.65
12,002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 103.80
12,003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 194.40
12,005 Trienios 246.64
12,006 Pagas extraordinarias 232.16
121 Retribuciones complementarias 1,254.21
12,100 Complemento de destino 555.54
12,101 Complemento específico 698.67
v 13 Laborales 343.80
130 Laboral fijo 343.80
13,000 Retribuciones básicas 273.12
13,001 Otras remuneraciones 70.68
v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 331.00
160 Cuotas sociales 319.98
v 16,000 Seguridad Social 319.98
162 Gastos sociales del personal 11.02
v 16,200 Formación y perfeccionamiento del personal 11.02
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 3,252.75
v 22 Material, suministros y otros 557.30
220 Material de oficina 245.45
22,001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 245.45
226 Gastos diversos 311.85
22,606 Reuniones, conferencias y cursos 311.85
v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 133.13
230 Dietas 32.33
231 Locomoción 100.80
v 24 Gastos de publicaciones 255.54
240 Gastos de edición y distribución 255.54
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 945.97
v 44 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 772.06
v 443 A la \"Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social\" 772.06
v 49 Al exterior 1,099.58
v 491 Para cuotas y demás gastos de organismos internacionales 694.50
v 492 Para todos los gastos que ocasione la cooperación sanitaria internacional 405.08
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,871.64
v 74 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 24.92
v 743 A la \"Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social\" 24.92
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 24.92
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 6,095.28
TOTAL SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 6,095.28
v 4 SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO
v 311O Políticas de Salud y Ordenación Profesional
v 12 Funcionarios 617.10
120 Retribuciones básicas 295.58
12,000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 79.86
12,002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 43.25
12,003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 36.00
12,005 Trienios 73.24
12,006 Pagas extraordinarias 51.72
121 Retribuciones complementarias 321.52
12,100 Complemento de destino 111.52
12,101 Complemento específico 210.00
v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 88.97
160 Cuotas sociales 88.97
v 16,000 Seguridad Social 88.97
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 769.78
v 22 Material, suministros y otros 148.03
226 Gastos diversos 82.99
22,606 Reuniones, conferencias y cursos 82.99
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 65.04
22,706 Estudios y trabajos técnicos 65.04
v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 124.24
230 Dietas 38.86
231 Locomoción 85.38
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 272.27
v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 2,059.17
v 481 Para subvencionar a instituciones y entidades de cualquier titularidad sin ánimo de lucro, para el fomento de la donación y el trasplante de órganos y tejidos 2,059.17
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,059.17
v 75 A comunidades autónomas 1,000.00
v 751 A la Comunidad Autónoma de Cantabria para la financiación del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, de Santander 1,000.00
TOTAL Políticas de Salud y Ordenación Profesional 4,101.22
v 41 A organismos autónomos 28,863.19
v 412 Al Instituto Nacional del Consumo 12,338.69
v 413 Al Instituto Nacional del Consumo, para compensar al I.C.O. los gastos derivados de los costes del margen de intermediación de las entidades de crédito y el quebranto en la cesión de fondos, derivados de la línea de mediación de anticipos a cuenta a los afectados de FORUM FILATÉLICO-AFINSA 3,050.00
v 415 A la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 13,474.50
v 42 A la Seguridad Social 3,323.39
v 427 Aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar la asistencia sanitaria del Instituto Social de la Marina (ISM) 3,323.39
v 43 A agencias estatales y otros organismos públicos 8.80
v 431 A la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 8.80
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32,195.38
v 71 A organismos autónomos 387.81
v 712 Al Instituto Nacional del Consumo 187.81
v 715 A la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 200.00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 387.81
TOTAL Transferencias internas 32,583.19
TOTAL SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO 36,684.41
v 7 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN
v 313B Salud pública, sanidad exterior y calidad
v 12 Funcionarios 7,522.07
120 Retribuciones básicas 3,922.91
12,000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 1,490.72
12,001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 368.32
12,002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 242.20
12,003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 432.00
12,005 Trienios 702.40
12,006 Pagas extraordinarias 687.27
121 Retribuciones complementarias 3,540.44
12,100 Complemento de destino 1,669.34
12,101 Complemento específico 1,871.10
124 Retribuciones de funcionarios en prácticas 58.72
12,400 Sueldos del grupo A1 y grupo A 58.72
v 13 Laborales 382.22
130 Laboral fijo 382.22
13,000 Retribuciones básicas 317.84
13,001 Otras remuneraciones 64.38
v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 1,098.40
160 Cuotas sociales 1,098.40
v 16,000 Seguridad Social 1,098.40
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 9,057.34
v 22 Material, suministros y otros 17,511.43
226 Gastos diversos 16,246.43
22,606 Reuniones, conferencias y cursos 647.11
22,610 Actividades realizadas mediante Convenio 12,546.49
22,616 Actividades relativas a la lucha contra el SIDA 3,052.83
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 1,265.00
22,706 Estudios y trabajos técnicos 1,265.00
v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 327.40
230 Dietas 105.39
231 Locomoción 222.01
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 17,838.83
v 45 A comunidades autónomas 305.92
v 454 A CC.AA. Estrategias frente a enfermedades raras así como prevención de otras enfermedades 305.92
v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 4,129.15
v 482 A Instituciones de cualquier titularidad para financiar todo tipo de estrategias de salud 2,217.00
v 483 Para financiar todo tipo de actividades relativas a promoción de la salud e investigación. 1,912.15
v 49 Al exterior 500.00
v 491 Para cuotas y demás gastos de organismos internacionales 500.00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,935.07
v 75 A comunidades autónomas 1,306.95
v 752 A CC.AA. Plan de inversiones para el desarrollo de Sistemas de Información Sanitaria 1,256.95
v 753 Plan de inversión para el fomento de la investigación y la calidad 50.00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,306.95
TOTAL Salud pública, sanidad exterior y calidad 33,138.19
v 465A Investigación sanitaria
v 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 2,000.00
v 831 Préstamos a largo plazo 2,000.00
83,107 Empresas privadas 1,500.00
83,108 Familias e instituciones sin fines de lucro 500.00
TOTAL Investigación sanitaria 2,000.00
v 42 A la Seguridad Social 1,056.00
v 421 Al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para el desarrollo del Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud, en las ciudades de Ceuta y Melilla (por incremento de la población protegida) 1,056.00
v 71 A organismos autónomos 4,149.51
v 711 Al Instituto de Salud Carlos III para el desarrollo del Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud a través de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 4,149.51
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,149.51
TOTAL Transferencias internas 5,205.51
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN 40,343.70
v 9 D. G. DE CARTERA BÁSICA DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA
v 313A Prestaciones sanitarias y farmacia
v 12 Funcionarios 2,713.97
120 Retribuciones básicas 1,386.55
12,000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 505.78
12,001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 149.63
12,003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 122.40
12,005 Trienios 260.72
12,006 Pagas extraordinarias 244.22
121 Retribuciones complementarias 1,298.06
12,100 Complemento de destino 595.01
12,101 Complemento específico 703.05
124 Retribuciones de funcionarios en prácticas 29.36
12,400 Sueldos del grupo A1 y grupo A 29.36
v 13 Laborales 47.34
130 Laboral fijo 47.34
13,000 Retribuciones básicas 34.64
13,001 Otras remuneraciones 12.70
v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 385.88
160 Cuotas sociales 385.88
v 16,000 Seguridad Social 385.88
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 3,201.84
v 22 Material, suministros y otros 146.89
226 Gastos diversos 69.46
22,606 Reuniones, conferencias y cursos 69.46
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 77.43
22,706 Estudios y trabajos técnicos 77.43
v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 41.64
230 Dietas 14.76
231 Locomoción 26.88
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 188.53
v 45 A comunidades autónomas 36,293.13
v 453 Fondo de cohesión sanitaria. 36,293.13
45,301 Compensación por asistencia sanitaria concertada prestada a ciudadanos asegurados en otro Estado desplazados temporalmente a España. 20,313.76
v 45,303 Para atender la liquidación del Fondo de cohesión sanitaria del año 2011 15,979.37
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36,293.13
TOTAL Prestaciones sanitarias y farmacia 39,683.50
v 41 A organismos autónomos 3,699.55
v 414 A la Organización Nacional de Trasplantes 3,699.55
v 42 A la Seguridad Social 204,296.63
v 421 Aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar las operaciones corrientes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria 204,290.62
v 425 Al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la prestación de servicios sanitarios a terceros obligados al pago 6.01
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 207,996.18
v 71 A organismos autónomos 247.55
v 714 A la Organización Nacional de Trasplantes 247.55
v 72 A la Seguridad Social 7,691.18
v 721 Aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar las operaciones de capital del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria 7,691.18
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7,938.73
TOTAL Transferencias internas 215,934.91
TOTAL D. G. DE CARTERA BÁSICA DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA 255,618.41
v 12 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL
v 12 Funcionarios 2,064.58
120 Retribuciones básicas 1,092.64
12,000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 199.65
12,002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 129.75
12,003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 165.60
12,006 Pagas extraordinarias 201.37
121 Retribuciones complementarias 971.94
12,100 Complemento de destino 441.52
12,101 Complemento específico 530.42
v 13 Laborales 103.30
130 Laboral fijo 103.30
13,000 Retribuciones básicas 78.90
13,001 Otras remuneraciones 24.40
v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 299.12
160 Cuotas sociales 299.12
v 16,000 Seguridad Social 299.12
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2,521.65
v 22 Material, suministros y otros 1,782.57
226 Gastos diversos 1,454.33
22,606 Reuniones, conferencias y cursos 94.32
22,607 Oposiciones y pruebas selectivas 1,353.71
22,699 Otros 6.30
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 328.24
22,706 Estudios y trabajos técnicos 328.24
v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 1,021.50
230 Dietas 158.01
231 Locomoción 494.33
233 Otras indemnizaciones 369.16
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2,804.07
TOTAL Políticas de Salud y Ordenación Profesional 5,325.72
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL 5,325.72
v 15 SECRETARÍA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
v 231F Otros servicios sociales del Estado
v 11 Personal eventual 230.30
110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 230.30
11,000 Retribuciones básicas 80.41
11,001 Retribuciones complementarias 149.89
v 12 Funcionarios 1,431.76
120 Retribuciones básicas 638.67
12,000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 226.27
12,001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 46.04
12,002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 86.50
12,003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 86.40
12,005 Trienios 70.96
12,006 Pagas extraordinarias 122.50
121 Retribuciones complementarias 793.09
12,100 Complemento de destino 322.26
12,101 Complemento específico 470.83
v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 148.26
160 Cuotas sociales 148.26
v 16,000 Seguridad Social 148.26
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1,882.22
v 22 Material, suministros y otros 223.82
226 Gastos diversos 223.82
22,606 Reuniones, conferencias y cursos 223.82
v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 123.45
230 Dietas 53.02
231 Locomoción 70.43
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 347.27
v 87 Aportaciones patrimoniales 5,000.00
v 871 Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia 5,000.00
TOTAL Otros servicios sociales del Estado 7,229.49
v 41 A organismos autónomos 14,379.64
v 410 Al Instituto de la Juventud para el cumplimiento de sus fines 11,243.44
v 411 Al Consejo de la Juventud de España para el cumplimiento de sus fines 1,431.56
v 419 Al Real Patronato sobre Discapacidad para el cumplimiento de sus fines 1,704.64
v 42 A la Seguridad Social 2,331,154.07
v 424 Al IMSERSO, para el cumplimiento de sus fines 129,099.62
v 425 Al IMSERSO para la cobertura de obligaciones de ejercicios anteriores por cuotas sociales de cuidadores no profesionales en dependencia (SAAD) 1,034,000.00
v 427 Al IMSERSO para mínimo garantizado en dependencia. 1,087,179.32
v 429 Al IMSERSO para otros gastos en dependencia. 80,875.13
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,345,533.71
v 71 A organismos autónomos 294.49
v 710 Al Instituto de la Juventud 207.22
v 711 Al Consejo de la Juventud de España 80.27
v 719 Al Real Patronato sobre Discapacidad 7.00
v 72 A la Seguridad Social 7,625.25
v 720 Al IMSERSO, para el cumplimiento de sus fines 3,930.25
v 729 Al IMSERSO para otros gastos en dependencia. 3,695.00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7,919.74
TOTAL Transferencias internas 2,353,453.45
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 2,360,682.94
v 16 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA
v 12 Funcionarios 2,436.17
120 Retribuciones básicas 1,279.91
12,000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 173.03
12,001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 287.75
12,002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 224.90
12,003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 136.80
12,005 Trienios 221.68
12,006 Pagas extraordinarias 235.75
121 Retribuciones complementarias 1,156.26
12,100 Complemento de destino 557.50
12,101 Complemento específico 598.76
v 13 Laborales 55.54
130 Laboral fijo 55.54
13,000 Retribuciones básicas 44.26
13,001 Otras remuneraciones 11.28
v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 298.58
160 Cuotas sociales 298.58
v 16,000 Seguridad Social 298.58
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2,844.94
v 22 Material, suministros y otros 332.61
226 Gastos diversos 201.36
22,606 Reuniones, conferencias y cursos 201.36
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 131.25
22,706 Estudios y trabajos técnicos 131.25
v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 31.94
230 Dietas 15.97
231 Locomoción 15.97
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 364.55
v 45 A comunidades autónomas 30,081.23
v 453 Programas de servicios sociales 30,006.23
45,300 Desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales 27,593.73
45,301 Plan de desarrollo gitano 412.50
45,302 Programas de servicios sociales en Ceuta y Melilla 2,000.00
v 458 Plan Estatal del Voluntariado. Congreso Estatal del Voluntariado 75.00
v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 109,508.29
v 480 A instituciones para víctimas del terrorismo 105.00
v 484 Para los fines de interés social regulados por el artículo 2 del Real Decreto 825/1988, de 15 de julio 105,323.88
v 486 Para actuaciones de acción social 4,019.31
v 488 Para el pago de ayudas sociales a enfermos contaminados de VIH por tratamiento con hemoderivados por transfusiones sanguíneas y sus familiares. 60.10
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 139,589.52
v 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 208.80
v 781 Para actuaciones de acción social 208.80
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 208.80
TOTAL Otros servicios sociales del Estado 143,007.81
v 12 Funcionarios 972.30
120 Retribuciones básicas 496.42
12,000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 93.17
12,001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 126.61
12,003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 50.40
12,005 Trienios 92.36
12,006 Pagas extraordinarias 90.63
121 Retribuciones complementarias 475.88
12,100 Complemento de destino 217.56
12,101 Complemento específico 258.32
v 13 Laborales 196.80
130 Laboral fijo 196.80
13,000 Retribuciones básicas 137.19
13,001 Otras remuneraciones 59.61
v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 186.22
160 Cuotas sociales 186.22
v 16,000 Seguridad Social 186.22
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1,355.32
v 22 Material, suministros y otros 658.45
226 Gastos diversos 658.45
22,606 Reuniones, conferencias y cursos 165.13
22,699 Otros 493.32
v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 46.36
230 Dietas 23.18
231 Locomoción 23.18
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 704.81
v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 2,317.50
v 483 Para programas de infancia y familias 2,250.00
v 485 A la Federación Española de Municipios y Provincias para medidas de apoyo a la parentalidad positiva 60.00
v 487 A la \"Fundación + familia\", para el cumplimiento de sus fines y la creación, desarrollo y promoción del \"Certificado de empresa familiarmente responsable\" 7.50
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,317.50
TOTAL Atención a la infancia y a las familias 4,377.63
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA 147,385.44
v 17 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE APOYO A LA DISCAPACIDAD
v 12 Funcionarios 1,318.96
120 Retribuciones básicas 655.79
12,000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 146.41
12,003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 43.20
12,005 Trienios 109.88
12,006 Pagas extraordinarias 120.17
121 Retribuciones complementarias 663.17
12,100 Complemento de destino 299.64
12,101 Complemento específico 363.53
v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 185.84
160 Cuotas sociales 185.84
v 16,000 Seguridad Social 185.84
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1,559.45
v 22 Material, suministros y otros 536.22
226 Gastos diversos 232.54
22,606 Reuniones, conferencias y cursos 2.30
22,699 Otros 230.24
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 303.68
22,799 Otros 303.68
v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 22.13
230 Dietas 10.13
231 Locomoción 12.00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 558.35
v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 4,490.00
v 481 A la Confederación Española de Personas Sordas para la atención a personas sordas en el ejercicio de sus derechos básicos. 506.25
v 482 Para programas de personas con discapacidad 3,983.75
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,490.00
TOTAL Otros servicios sociales del Estado 6,607.80
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE APOYO A LA DISCAPACIDAD 6,607.80
v 18 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS
v 231A Plan Nacional sobre Drogas
v 12 Funcionarios 2,090.48
120 Retribuciones básicas 1,028.76
12,000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 239.58
12,001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 218.69
12,002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 95.15
12,003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 100.80
12,004 Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E 6.59
12,005 Trienios 180.28
12,006 Pagas extraordinarias 187.67
121 Retribuciones complementarias 1,061.72
12,100 Complemento de destino 458.28
12,101 Complemento específico 603.44
v 13 Laborales 113.02
130 Laboral fijo 113.02
13,000 Retribuciones básicas 75.61
13,001 Otras remuneraciones 37.41
v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 246.94
160 Cuotas sociales 246.94
v 16,000 Seguridad Social 246.94
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2,505.09
v 20 Arrendamientos y cánones 250.00
v 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 250.00
v 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 72.00
212 Edificios y otras construcciones 12.00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 60.00
v 22 Material, suministros y otros 716.00
220 Material de oficina 34.00
22,000 Ordinario no inventariable 20.00
221 Suministros 92.00
22,100 Energía eléctrica 60.00
22,101 Agua 2.00
226 Gastos diversos 41.00
v 22,611 Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales 11.00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 539.00
22,700 Limpieza y aseo 112.00
22,706 Estudios y trabajos técnicos 400.00
v 22,711 Para actividades de prevención, investigación, persecución y represión de los delitos relacionados con el tráfico de drogas y demás fines a que se refiere la Ley 17/2003, de 29 de mayo 3.00
22,712 Para toda clase de gastos derivados de la gestión y administración del Fondo de Bienes Decomisados creado por Ley 17/2003, de 29 de mayo 24.00
v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 94.85
230 Dietas 24.35
231 Locomoción 40.50
v 24 Gastos de publicaciones 37.00
240 Gastos de edición y distribución 37.00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1,169.85
v 45 A comunidades autónomas 9,522.40
v 451 Para toda clase de gastos que origine el desarrollo de la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016 en los programas autonómicos derivados del Plan Nacional sobre Drogas 3,270.16
v 452 Para toda clase de gastos que originen los programas de prevención de drogodependencias desarrollados en el marco de la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016 3,962.63
v 454 Para toda clase de gastos derivados del desarrollo del Observatorio Español sobre Drogas 1,033.29
v 456 Para toda clase de gastos derivados de programas de rehabilitación-reinserción de toxicómanos con problemas juridicopenales 1,253.32
v 458 Para actividades de las Comunidades y Ciudades Autónomas en aplicación de la Ley 17/2003 3.00
v 46 A entidades locales 3.00
v 462 A CC.LL en aplicación de la Ley 17/2003 3.00
v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 1,002.49
v 481 A ONGs sin ánimo de lucro, de ámbito estatal, para el desarrollo de programas supracomunitarios en el marco de prioridades del Plan Nacional sobre Drogas 996.49
v 482 Programas desarrollados por ONGs de ámbito estatal, financiados a través del Fondo creado por la Ley 17/2003 3.00
v 483 A la Federación Española de Municipios y Provincias para el desarrollo de programas sobre drogodependencias financiados a través del Fondo creado por la Ley 17/2003 3.00
v 49 Al exterior 3.00
v 492 Programas de cooperación internacional en aplicación de la Ley 17/2003 3.00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,530.89
62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 28.86
620 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 28.86
TOTAL INVERSIONES REALES 28.86
v 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 609.79
v 781 Par proyectos de investigación a desarrollar por entidades públicas y privadas 609.79
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 609.79
TOTAL Plan Nacional sobre Drogas 14,844.48
TOTAL DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS 14,844.48
v 21 DIRECCIÓN GENERAL PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
v 232B Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
v 12 Funcionarios 1,355.91
120 Retribuciones básicas 602.45
12,000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 212.96
12,001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 92.08
12,003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 57.60
12,005 Trienios 85.44
12,006 Pagas extraordinarias 111.12
121 Retribuciones complementarias 753.46
12,100 Complemento de destino 288.95
12,101 Complemento específico 464.51
v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 121.58
160 Cuotas sociales 121.58
v 16,000 Seguridad Social 121.58
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1,532.14
v 22 Material, suministros y otros 1,653.84
226 Gastos diversos 134.00
22,606 Reuniones, conferencias y cursos 134.00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 1,519.84
22,706 Estudios y trabajos técnicos 1,519.84
v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 114.80
231 Locomoción 74.80
v 24 Gastos de publicaciones 35.19
240 Gastos de edición y distribución 35.19
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1,803.83
v 45 A comunidades autónomas 75.00
v 452 Programas de Formacion y Fomento del empleo Femenino (Planes Especiales) 75.00
v 46 A entidades locales 225.00
v 460 Programas de Formación y Fomento del empleo Femenino 225.00
v 47 A empresas privadas 801.00
v 470 Programas de incentivación de planes de igualdad para PYMES 800.00
v 471 Programa de Inclusión de la Igualdad de género en la formación de Puestos Directivos 1.00
v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 912.00
v 486 Convenio con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio 360.00
v 487 A la Fundación INFYDE (Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa) para el Programa \"Fomento del emprendimiento femenino en sectores emergentes y nichos de mercado\" 250.00
v 488 A la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) para realizar el Programa de desarrollo de liderazgo y promoción de mujeres directivas 300.00
v 489 Programa de igualdad de género en el ámbito laboral y conciliación de la vida personal, familiar y laboral 2.00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,013.00
TOTAL Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 5,348.97
v 41 A organismos autónomos 6,064.97
v 416 Al Instituto de la Mujer para el cumplimiento de sus fines 6,064.97
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,064.97
v 71 A organismos autónomos 604.63
v 716 Al Instituto de la Mujer 604.63
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 604.63
TOTAL Transferencias internas 6,669.60
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 12,018.57
v 22 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
v 232C Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género
v 12 Funcionarios 1,484.76
120 Retribuciones básicas 674.54
12,000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 252.89
12,002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 69.20
12,005 Trienios 90.12
12,006 Pagas extraordinarias 127.05
121 Retribuciones complementarias 810.22
12,100 Complemento de destino 329.35
12,101 Complemento específico 480.87
v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 181.70
160 Cuotas sociales 181.70
v 16,000 Seguridad Social 181.70
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1,721.11
v 22 Material, suministros y otros 1,553.24
226 Gastos diversos 22.00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 1,531.24
22,706 Estudios y trabajos técnicos 1,531.24
v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 36.00
230 Dietas 18.00
231 Locomoción 18.00
v 24 Gastos de publicaciones 50.00
240 Gastos de edición y distribución 50.00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1,639.24
v 45 A comunidades autónomas 4,065.00
v 450 Programas de asistencia social para mujeres víctimas de violencia de género 4,000.00
v 451 Mejora de la coordinación y la atención personalizada para las víctimas de violencia de género (EEA Grants) 65.00
v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 8,090.00
v 480 Ayudas sociales, para mujeres (art 27 de la L.O.1/2004, de 28 de diciembre) 1,000.00
v 481 Becas de formación Observatorio contra la violencia de género 60.00
v 482 Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias 30.00
v 483 Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, para la teleasistencia movil a victimas de violencia de género 5,500.00
v 484 Atención a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual 1,500.00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12,155.00
63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 5,200.00
630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 5,200.00
64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 1,481.99
640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 1,481.99
TOTAL INVERSIONES REALES 6,681.99
TOTAL Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género 22,197.34
TOTAL DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 22,197.34
TOTAL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 2,970,207.20