Source: https://www.slideshare.net/AmmLibera/cnipa-quaderno-21
Timestamp: 2017-03-26 13:23:28+00:00
Document Index: 52786740

Matched Legal Cases: ['art. 3', 'art. 5', 'art. 3', 'art. 2', 'art. 5', 'art. 50', 'art.12', 'art. 3', 'art. 7', 'art. 40', 'art. 20', 'art. 3']

Manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell’…
Manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell’archivio delle pubbliche amministrazioni (CNIPA - Quaderno 21)
Linee guida per i siti web della PA...
Manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell’archivio delle pubbliche amministrazioni (CNIPA - Quaderno 21).
Modello di riferimento: è stato redatto su iniziativa del Centro di Competenza sul protocollo informatico e ha lo scopo di fornire indicazioni alle PA per la stesura del manuale di gestione del protocollo informatico dei documenti e dell'archivio.
Copertina quaderni 21
Manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell’archivio delle pubbliche amministrazioni – Modello di riferimento
numero 21 - febbraio 2006
tel. 06 85264.1
del protocollo informatico,
dei documenti e dell’archivio
21 i Quaderni
DOCUMENTI E DELL’ARCHIVIO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
i Quaderni n. 21 febbraio 2006
Supplemento al n. 9/2006
del periodico “InnovAzione”
Registrato al Tribunale di Roma
n. 523/2003
1.3 DEFINIZIONI E NORME DI RIFERIMENTO
1.4 AREE ORGANIZZATIVE OMOGENEE E MODELLI ORGANIZZATIVI
1.5 SERVIZIO PER LA GESTIONE INFORMATICA DEL PROTOCOLLO
1.6 CONSERVAZIONE DELLE COPIE DI RISERVA
1.7 FIRMA DIGITALE
1.8 TUTELA DEI DATI PERSONALI
1.9 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA
1.10 SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEI DOCUMENTI
1.11 FORMAZIONE
1.12 ACCREDITAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE/AOO ALL’IPA
1.13 PROCEDURE INTEGRATIVE DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
(tallarita@cnipa.it)
(bocchetta@cnipa.it)
Quaderno a cura
di Guglielmo Longobardi
(longobardi@cnipa.it)
per l’Informatica nella
Via Isonzo, 21b
2. ELIMINAZIONE DEI PROTOCOLLI DIVERSI DAL
del Cnipa sono pubblicati
Carlo Colombo S.p.A. - Roma
3.1 OBIETTIVI DEL PIANO DI SICUREZZA
3.3 FORMAZIONE DEI DOCUMENTI – ASPETTI DI SICUREZZA
3.4 GESTIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI
3.5 TRASMISSIONE E INTERSCAMBIO DEI DOCUMENTI INFORMATICI
3.6 ACCESSO AI DOCUMENTI INFORMATICI
3.7 CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI
3.8 POLITICHE DI SICUREZZA ADOTTATE DALLA AOO
4. MODALITÀ DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI PER
LO SCAMBIO DI DOCUMENTI
4.1 DOCUMENTO RICEVUTO
4.2 DOCUMENTO INVIATO
4.5 IL DOCUMENTO INFORMATICO
4.6 IL DOCUMENTO ANALOGICO - CARTACEO
4.7 FORMAZIONE DEI DOCUMENTI – ASPETTI OPERATIVI
4.8 SOTTOSCRIZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI
4.9 REQUISITI DEGLI STRUMENTI INFORMATICI DI SCAMBIO
4.10 FIRMA DIGITALE
4.11 VERIFICA DELLE FIRME CON IL PDP
4.12 USO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
5. DESCRIZIONE DEL FLUSSO DI LAVORAZIONE DEI DOCUMENTI
5.2 FLUSSO DEI DOCUMENTI RICEVUTI DALLA AOO
5.3 FLUSSO DEI DOCUMENTI INVIATI DALLA AOO
6.5 MODIFICA DELLE ASSEGNAZIONI
7. UO RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DI REGISTRAZIONE DI
PROTOCOLLO, DI ORGANIZZAZIONE E DI TENUTA DEI DOCUMENTI
7.1 SERVIZIO ARCHIVISTICO
7.2 SERVIZIO DELLA CONSERVAZIONE ELETTRONICA
6. REGOLE DI SMISTAMENTO ED ASSEGNAZIONE DEI DOCUMENTI RICEVUTI
6.1 REGOLE DISPONIBILI CON IL PDP
6.2 CORRISPONDENZA DI PARTICOLARE RILEVANZA
6.3 ASSEGNAZIONE DEI DOCUMENTI RICEVUTI IN FORMATO DIGITALE
6.4 ASSEGNAZIONE DEI DOCUMENTI RICEVUTI
8. ELENCO DEI DOCUMENTI ESCLUSI DALLA PROTOCOLLAZIONE
E DEI DOCUMENTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE PARTICOLARE
8.1 DOCUMENTI ESCLUSI
8.2 DOCUMENTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE PARTICOLARE
9. SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE, FASCICOLAZIONE E PIANO
9.1 PROTEZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI ARCHIVI PUBBLICI
9.2 TITOLARIO O PIANO DI CLASSIFICAZIONE
9.3 FASCICOLI E DOSSIER
9.4 SERIE ARCHIVISTICHE E REPERTORI
9.5 SCARTO, SELEZIONE E RIORDINO DEI DOCUMENTI
9.6 CONSULTAZIONE E MOVIMENTAZIONE
DELL’ARCHIVIO CORRENTE, DI DEPOSITO E STORICO
DELLE REGISTRAZIONI DI PROTOCOLLO INFORMATICO
11. DESCRIZIONE FUNZIONALE ED OPERATIVA DEL SISTEMA
11.1 DESCRIZIONE FUNZIONALE ED OPERATIVA
10. MODALITÀ DI PRODUZIONE E DI CONSERVAZIONE
10.1 UNICITÀ DEL PROTOCOLLO INFORMATICO
10.2 REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO
10.3 REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO
10.4 ELEMENTI FACOLTATIVI DELLE REGISTRAZIONI DI PROTOCOLLO
10.5 SEGNATURA DI PROTOCOLLO DEI DOCUMENTI
10.6 ANNULLAMENTO DELLE REGISTRAZIONI DI PROTOCOLLO
10.7 LIVELLO DI RISERVATEZZA
10.8 CASI PARTICOLARI DI REGISTRAZIONI DI PROTOCOLLO
10.9 GESTIONE DELLE REGISTRAZIONI DI PROTOCOLLO CON IL PDP
10.10 REGISTRAZIONI DI PROTOCOLLO
12. RILASCIO DELLE ABILITAZIONI DI ACCESSO ALLE
12.2 ABILITAZIONI INTERNE AD ACCEDERE
AI SERVIZI DI PROTOCOLLO
12.3 PROFILI DI ACCESSO
12.4 MODALITÀ DI CREAZIONE E GESTIONE
DELLE UTENZE E DEI RELATIVI PROFILI DI ACCESSO
12.5 RIPRISTINO DELLE CREDENZIALI PRIVATE D’ACCESSO
12.6 ABILITAZIONI ESTERNE
12.7 ABILITAZIONI ESTERNE CONCESSE AD ALTRE AOO
12.8 CONSULTAZIONE DELLE REGISTRAZIONI
DI PROTOCOLLO PARTICOLARI
13. MODALITÀ DI UTILIZZO DEL REGISTRO DI EMERGENZA
13.1 IL REGISTRO DI EMERGENZA
13.2 MODALITÀ DI APERTURA DEL REGISTRO DI EMERGENZA
13.3 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL REGISTRO DI EMERGENZA
13.4 MODALITÀ DI CHIUSURA E RECUPERO
DEL REGISTRO DI EMERGENZA
DEGLI STATI DI AVANZAMENTO
15. APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MANUALE,
15.1 MODALITÀ DI APPROVAZIONE
E AGGIORNAMENTO DEL MANUALE
15.2 REGOLAMENTI ABROGATI
15.3 PUBBLICITÀ DEL PRESENTE MANUALE
15.4 OPERATIVITÀ DEL PRESENTE MANUALE
14. GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
14.1 MATRICE DELLE CORRELAZIONI
14.2 CATALOGO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
14.3 AVVIO DEI PROCEDIMENTI E GESTIONE
16.3 AREE ORGANIZZATIVE OMOGENEE
E MODELLO ORGANIZZATIVO
16.4 ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER
LA TENUTA DEL PROTOCOLLO INFORMATICO,
DELLA GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI
16.5 ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE
DELLE COPIE DI RISERVA DEL REGISTRO DI PROTOCOLLO
16.6 ELENCO DELLE PERSONE TITOLARI DI FIRMA DIGITALE
16.7 PIANO FORMATIVO PER IL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE
PER L’ANNO 200X
16.8 PIANO DI ELIMINAZIONE DEI PROTOCOLLI DIVERSI DAL
16.9 POLITICHE DI SICUREZZA
16.10 SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI FORMATI DALL’AOO
16.11 DESCRIZIONE DEI FLUSSI DEI DOCUMENTI
INFORMALI ALL’INTERNO DELL’AOO
16.12 REGOLE DI RACCOLTA E CONSEGNA DELLA CORRISPONDENZA
CONVENZIONALE AL SERVIZIO POSTALE NAZIONALE
16.13. MODULO DI CONSULTAZIONE DELLA SEZIONE
DI DEPOSITO E STORICA DELL’ARCHIVIO
16.14 NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ARCHIVISTICO
16.15 NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
16.16 ELENCO DEI DOCUMENTI ESCLUSI DALLA REGISTRAZIONE
16.17 ELENCO DEI DOCUMENTI SOGGETTI
A REGISTRAZIONE PARTICOLARE
16.18 PIANO DI CONSERVAZIONE
16.19 TITOLARIO DI CLASSIFICAZIONE
16.20 MODELLO DI “CAMICIA” DEL FASCICOLO
16.21 REPERTORI GENERALI
16.22 TIMBRO DI ARRIVO PER LA CORRISPONDENZA CARTACEA
IN INGRESSO – ELEMENTI DELLA SEGNATURA
16.23 DESCRIZIONE FUNZIONALE ED OPERATIVA DEL PRODOTTO
DI PROTOCOLLO (PDP) INFORMATICO IN USO PRESSO
L’AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA
16.24 ABILITAZIONI ALL’UTILIZZO DELLE FUNZIONALITÀ
DEL PRODOTTO DI PROTOCOLLO (PDP) E DEI DOCUMENTI
1. GUIDA ALLA STESURA DEL MANUALE DI GESTIONE
1.2 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA GUIDA
1.3 LIMITI DI APPLICABILITÀ DELLA GUIDA
1.4 APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO PER LA STESURA
1.5 OSSERVAZIONI SUI MANUALI PREDISPOSTI DA ALCUNE
1.6 ATTIVITÀ PRELIMINARI
2. GUIDA ALLA STESURA DEI CAPITOLI DEL MANUALE DI GESTIONE
2.1 ELIMINAZIONE DEI PROTOCOLLI DIVERSI DAL PROTOCOLLO
2.2 PIANO DI SICUREZZA DEI DOCUMENTI INFORMATICI
2.3 MODALITÀ DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI PER
2.4 DESCRIZIONE DEL FLUSSO DI LAVORAZIONE DEI DOCUMENTI
2.5 REGOLE DI SMISTAMENTO ED ASSEGNAZIONE DEI DOCUMENTI
2.6 UO RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DI REGISTRAZIONE DI
PROTOCOLLO, ORGANIZZAZIONE E TENUTA DOCUMENTI
2.7 ELENCO DEI DOCUMENTI ESCLUSI DALLA REGISTRAZIONE
2.8 ELENCO DEI DOCUMENTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE PARTICOLARE
2.9 IL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE, FASCICOLAZIONE E PIANO
2.10 MODALITÀ DI PRODUZIONE E DI CONSERVAZIONE
2.11 DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO
2.12 RILASCIO DELLE ABILITAZIONI DI ACCESO ALLE INFORMAZIONI
2.13 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL REGISTRO DI EMERGENZA
2.14 GESTIONE DEI PROCEDIMENTI
2.15 APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MANUALE,
Il Modello di riferimento del manuale di gestione è stato redatto su iniziativa del Centro
di competenza sul protocollo informatico e la trasparenza amministrativa1 e ha lo scopo
di fornire indicazioni per la stesura del manuale di gestione del protocollo informatico,
dei documenti e dell’archivio che le pubbliche amministrazioni sono chiamate a predisporre ai sensi dell’art. 3, comma c) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 31 ottobre 2000 concernente le “Regole tecniche” per il protocollo informatico con le
modalità riportate nel successivo art. 5.
La documentazione si compone di tre parti:
• il “Modello di riferimento di Manuale di gestione”, che ogni singola amministrazione “personalizza” in base alle proprie caratteristiche, alla tipologia e alle specifiche
• alcuni “Allegati” in cui inserire aspetti di dettaglio e variabili nel tempo, che rendono il Manuale di gestione flessibile in quanto permettono di effettuare modifiche e
aggiornamenti non strutturali senza dover ripetere l’iter di approvazione formale
dell’intero documento;
• una “Guida”, che riporta regole e suggerimenti per la stesura del manuale.
Si ringrazia la Direzione generale degli archivi di Stato del Ministero per i beni e le attività culturali, e in particolare Maria Grazia Pastura, per la collaborazione fornita relativamente alla stesura del capitolo relativo al sistema di classificazione, fascicolazione e piano
di conservazione e per aver messo a disposizione, attraverso il collegamento al proprio
sito web, i modelli di titolari di classificazioni definiti per alcune tipologie di amministrazioni (Regioni, Comuni, Aziende sanitarie locali, ecc).
Il Centro di competenza sul protocollo informatico e la trasparenza amministrativa è composto da Maria Pia Giovannini
(Responsabile), Stefano Ercoli, Patrizia Gentili, Guglielmo Longobardi ed Emanuela Mariotti.
21 I QUADERNI - Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione - FEBBRAIO 2006
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2000 concernente le
“Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 20 ottobre 19981 n. 428”, all’art. 3, comma 1, lettera c), prevede per tutte
le amministrazioni di cui all’art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’adozione del Manuale di gestione.
Quest’ultimo, disciplinato dal successivo art. 5, comma 1, “descrive il sistema di gestione
e di conservazione dei documenti e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento
In questo ambito è previsto che ogni amministrazione pubblica individui una o più Aree
Organizzative Omogenee, all’interno delle quali sia nominato un responsabile del servizio
per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, ai sensi dell’art. 50, comma 4 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 20 dicembre 2000 (già art.12 del citato DsPR n. 428 del 20 ottobre 1998).
Obiettivo del Manuale di gestione è descrivere sia il sistema di gestione documentale a
partire dalla fase di protocollazione della corrispondenza in ingresso e in uscita e di quella interna, sia le funzionalità disponibili agli addetti al servizio e ai soggetti esterni che a
diverso titolo interagiscono con l’amministrazione.
Il Manuale è destinato alla più ampia diffusione interna ed esterna, in quanto fornisce le
istruzioni complete per eseguire correttamente le operazioni di formazione, registrazione,
classificazione, fascicolazione e archiviazione dei documenti.
Il presente documento pertanto si rivolge non solo agli operatori di protocollo ma, in generale, a tutti i dipendenti e ai soggetti esterni che si relazionano con l’amministrazione.
• la migrazione dei flussi cartacei verso quelli digitali, ovvero in via transitoria, i flussi cartacei in rapporto al protocollo informatico;
• i livelli di esecuzione, le responsabilità ed i metodi di controllo dei processi e delle
azioni amministrative;
Il DPR del 20/10/1998 n. 428 è stato abrogato nel DPR del 20 dicembre 2000, n. 445.
I N F O R M AT I C O ,
• l’uso del titolario di classificazione e del massimario di selezione e di scarto;
• le modalità di accesso alle informazioni da parte di coloro che ne hanno titolo ed
interesse, in attuazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa.
Il presente Manuale di gestione del protocollo, dei documenti e degli archivi è adottato
ai sensi dell’art. 3, comma c) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, recante le regole tecniche per il protocollo informatico.
Esso descrive le attività di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione ed
archiviazione dei documenti, oltre che la gestione dei flussi documentali ed archivistici in
relazione ai procedimenti amministrativi del < inserire il nome dell’amministrazione per
esteso > a partire dal < inserire data >.
Attraverso l’integrazione con le procedure di gestione dei procedimenti amministrativi, di
accesso agli atti ed alle informazioni e di archiviazione dei documenti, il protocollo informatico realizza le condizioni operative per una più efficiente gestione del flusso informativo e documentale interno dell’amministrazione anche ai fini dello snellimento delle procedure e della trasparenza dell’azione amministrativa.
Il protocollo fa fede, anche con effetto giuridico, dell’effettivo ricevimento e spedizione
E NORME DI RIFERIMENTO
• per “amministrazione”, < inserire il nome dell’amministrazione per esteso >;
• per “Testo Unico”, il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000 n.
445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
• per Regole tecniche, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre
2000 - Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al DPR 20 ottobre 1998,
n. 428;
• per Codice, il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 – Codice dell’amministrazione
• AOO - Area Organizzativa Omogenea;
• MdG - Manuale di Gestione del protocollo informatico e gestione documentale e
• RPA - Responsabile del Procedimento Amministrativo - il dipendente che ha la responsabilità dell’esecuzione degli adempimenti amministrativi relativi ad un affare;
• RSP - Responsabile del Servizio per la tenuta del Protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi;
• PdP - Prodotto di Protocollo informatico – l’applicativo sviluppato o acquisito dall’amministrazione/AOO per implementare il servizio di protocollo informatico;
• UOP - Unità Organizzative di registrazione di Protocollo - rappresentano gli uffici
• UOR - Uffici Organizzativi di Riferimento - un insieme di uffici che, per tipologia
• UU - Ufficio Utente - un ufficio dell’AOO che utilizza i servizi messi a disposizione
dal sistema di protocollo informatico; ovvero il soggetto destinatario del documento, così come risulta dalla segnatura di protocollo nei campi opzionali.
Per le Norme ed i Regolamenti di riferimento vedasi l’elenco riportato nell’allegato 16.2.
1.4 AREE ORGANIZZATIVE OMOGENEE
o alternativa 1
Per la gestione dei documenti, l’amministrazione ha adottato un modello organizzativo di
tipo distribuito istituendo al suo interno le Aree Organizzative Omogenee (AOO) elencate nell’allegato 16.3.
All’interno di ciascuna AOO il sistema di protocollazione è unico.
In ogni AOO è istituito un servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione
Nel medesimo allegato, per ogni AOO sono riportati: la denominazione, il codice identificativo della AOO, l’insieme degli UOR che la compongono con la loro articolazione in
UU (opzionale: e l’insieme delle Unità Organizzative di registrazione di Protocollo
(UOP)).
All’interno di ciascuna AOO il sistema di protocollazione è totalmente centralizzato, nel senso che tutta la corrispondenza in ingresso e in uscita è gestita da una sola
All’interno di ciascuna AOO il sistema di protocollazione è centralizzato per la corrispondenza in entrata, mentre è decentralizzato per la corrispondenza in uscita
attraverso alcuni (o tutte le) UOR che svolgono anche i compiti di UOP.
All’interno di ciascuna AOO il sistema di protocollazione è totalmente distribuito
per la corrispondenza in ingresso e in uscita; in questo caso ogni UOR svolge anche
i compiti di UOP.
o alternativa 2
Per la gestione dei documenti, l’amministrazione individua un’unica Area Organizzativa
Omogenea (AOO) denominata < inserire nome > che è composta dall’insieme di tutti gli
UOP/UOR/UU articolati come riportato nell’allegato 16.3.
Nel medesimo allegato sono riportati la denominazione, il codice identificativo della AOO
All’interno della AOO il sistema di protocollazione è totalmente centralizzato nel
senso che tutta la corrispondenza in ingresso e in uscita è gestita da una sola UOP.
All’interno della AOO il sistema di protocollazione è centralizzato per la corrispondenza in entrata, mentre è decentralizzato, per la corrispondenza in uscita, attraverso alcune (o tutte le) UOR che svolgono anche i compiti di UOP.
All’interno della AOO il sistema di protocollazione è totalmente distribuito per la
corrispondenza in entrata e in uscita; pertanto ogni UOR svolge anche i compiti di UOP.
o (da inserire comunque…)
L’allegato 16.3 è suscettibile di modifica in caso di inserimento di nuove
(AOO/)UOP/UOR/UU o di riorganizzazione delle medesime.
Nelle UOR sarà utilizzato il medesimo sistema di numerazione di protocollo e l’operatore incaricato dell’attività di protocollazione dovrà essere abilitato dal RSP che ha anche il
compito di vigilare sulla corretta esecuzione delle attività.
1.5 SERVIZIO
PER LA GESTIONE INFORMATICA DEL PROTOCOLLO
In ogni AOO precedentemente individuata è istituito un servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi.
Alla guida del suddetto servizio è posto il Responsabile del Servizio di Protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi (di seguito RSP).
Egli è funzionalmente individuato nel < inserire nome del servizio > alle dirette dipendenze della < direzione, settore, area……….. della AOO > nominato con atto < tipo… numero…. del … .> .
Al servizio è preposto un dirigente ovvero un funzionario, in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico archivistica acquisita a seguito di processi di
L’atto che istituisce il servizio e individua il responsabile per ciascuna AOO è riportato
nell’allegato 16.4, unitamente:
• alla denominazione del servizio;
• al nominativo del RSP;
• alla descrizione dei compiti assegnati al RSP;
• al nominativo del vicario del RSP nei casi di vacanza, assenza o impedimento di
• predisporre lo schema del Manuale di gestione del protocollo informatico con la
descrizione dei criteri e delle modalità di revisione del medesimo;
• provvedere alla pubblicazione del Manuale (eventualmente anche sul sito Internet
dell’amministrazione);
• proporre i tempi, le modalità e le misure organizzative e tecniche finalizzate alla eliminazione dei protocolli di settore e di reparto, dei protocolli multipli, dei protocolli di telefax e, più in generale, dei protocolli diversi dal protocollo informatico;
• predisporre il piano per la sicurezza informatica relativo alla formazione, alla gestione, alla trasmissione, all’interscambio, all’accesso, alla conservazione dei documenti informatici;
• abilitare gli addetti dell’amministrazione all’utilizzo del PdP e definire per ciascuno
di essi il tipo di funzioni disponibili (ad esempio consultazione, modifica ecc.);
• garantire il rispetto delle disposizioni normative durante le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo;
• garantire la corretta produzione e conservazione del registro giornaliero di protocollo;
• garantire la leggibilità nel tempo di tutti i documenti trasmessi o ricevuti dalla AOO
attraverso l’adozione dei formati standard previsti dalla normativa vigente;
• curare le funzionalità del sistema affinché, in caso di guasti o anomalie, siano ripristinate entro ventiquattro ore dal blocco delle attività e, comunque, nel più breve
• conservare le copie di salvataggio delle informazioni del sistema di protocollo e del
registro di emergenza in luoghi sicuri e diversi da quello in cui viene custodito il
suddetto sistema;
• garantire il buon funzionamento degli strumenti e il rispetto delle procedure concernenti le attività di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei
flussi documentali, incluse le funzionalità di accesso dall’esterno e le attività di
• autorizzare le operazioni di annullamento della registrazione di protocollo;
• aprire e chiudere il registro di protocollazione di emergenza.
DELLE COPIE DI RISERVA
Nell’ambito del servizio di gestione informatica del protocollo, al fine di garantire la non
modificabilità delle operazioni di registrazione, il contenuto del registro informatico di
protocollo, almeno al termine della giornata lavorativa, va riversato, nel rispetto della normativa vigente, su supporti informatici non riscrivibili.
Tali supporti rimovibili sono conservati da persona diversa da colui che ha realizzato il riversamento e dal RSP.
Tali supporti rimovibili sono conservati dalla stessa persona che ha realizzato il
riversamento, diversa dal RSP.
o (da inserire comunque …)
Per questo motivo l’amministrazione ha nominato un responsabile della conservazione
delle copie di riserva. L’atto formale di nomina viene riportato nell’allegato 16.5.
Le procedure di riversamento e custodia delle copie, predisposte dal RSP, sono illustrate
nel piano di sicurezza del MdG.
1.7 FIRMA
Per l’espletamento delle attività istituzionali e per quelle connesse all’attuazione delle
norme di gestione del protocollo informatico, di gestione documentale e di archivistica,
l’amministrazione fornisce la firma digitale o elettronica qualificata ai soggetti da essa
delegati a rappresentarla.
Nell’allegato 16.6 viene riportato l’elenco delle persone titolari di firma digitale e delle
deleghe ricevute per la sottoscrizione di documenti digitali dell’amministrazione.
1.8 TUTELA
L’amministrazione titolare dei dati di protocollo e dei dati personali - comuni, sensibili
e/o giudiziari - contenuti nella documentazione amministrativa di propria pertinenza dà
attuazione al dettato del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 con atti formali aventi rilevanza interna ed esterna.
• Relativamente agli adempimenti interni specifici, gli addetti autorizzati ad accedere
al sistema di protocollo informatico e a trattare i dati di protocollo veri e propri,
sono stati incaricati dal titolare dei dati e, se nominato, dal responsabile.
• Relativamente agli adempimenti esterni, l’amministrazione si è organizzata per
garantire che i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni riportino le sole informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste
da leggi e regolamenti e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità
per le quali vengono acquisite; inoltre l’amministrazione certificante, in caso di
accesso diretto ai propri archivi, rilascia all’amministrazione procedente apposita
autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad
assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
Le regole e le modalità operative stabilite dall’amministrazione sono riportate nel piano
di sicurezza di cui al successivo capitolo 3.
In relazione alla protezione dei dati personali trattati al proprio interno l’amministrazione
dichiara di aver ottemperato a quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, con particolare riferimento:
• al principio di necessità nel trattamento dei dati;
• al diritto di accesso ai dati personali da parte dell’interessato;
• alle modalità del trattamento e ai requisiti dei dati;
• all’informativa fornita agli interessati ed al relativo consenso quando dovuto;
• alla nomina degli incaricati del trattamento, per gruppo o individualmente;
• alle misure minime di sicurezza.
1.9 CASELLE
L’AOO si dota di una casella di Posta Elettronica Certificata istituzionale per la corrispondenza, sia in ingresso che in uscita, pubblicata sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). Tale casella costituisce l’indirizzo virtuale della AOO e di tutti gli uffici
(UOR) che ad essa fanno riferimento. Inoltre l’AOO si dota di una casella di posta elettronica - anche di tipo tradizionale – interna, di appoggio, destinata a raccogliere tutti
messaggi di posta elettronica con annessi documenti ed eventuali allegati destinati ad
essere formalmente inviati all’esterno con la casella di posta “istituzionale” della AOO.
In attuazione di quanto previsto dalla direttiva 27 novembre 2003 del Ministro per l’innovazione e le tecnologie sull’impiego della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni, l’amministrazione dota tutti i propri dipendenti, compresi quelli per i quali non sia
prevista la dotazione di un personal computer, di una casella di posta elettronica.
DI CLASSIFICAZIONE DEI DOCUMENTI
Con l’inizio della attività operativa del protocollo unico viene adottato un unico titolario
di classificazione per l’archivio centrale unico (logico) dell’amministrazione valido per
tutte le AOO in cui è articolata l’amministrazione.
Con l’inizio della attività operativa del protocollo unico viene adottato anche un unico
titolario di classificazione all’interno di ciascuna AOO dell’amministrazione.
Con l’inizio della attività operativa del protocollo unico viene adottato anche un unico titolario di classificazione dell’amministrazione per l’AOO che identifica l’amministrazione stessa.
o (da inserire comunque ….)
Si tratta di un sistema logico astratto che organizza i documenti secondo una struttura ad
albero definita sulla base della organizzazione funzionale dell’AOO, permettendo di orga-
nizzare in maniera omogenea e coerente i documenti che si riferiscono ai medesimi affari o ai medesimi procedimenti amministrativi.
La definizione del sistema di classificazione è stata effettuata prima dell’avvio del sistema
di protocollo informatico. Il contenuto della classificazione è dettagliatamente illustrato
nel successivo capitolo 9.
Nell’ambito dei piani formativi richiesti a tutte le amministrazioni dalla direttiva del
Ministro della funzione pubblica sulla formazione e la valorizzazione del personale delle
pubbliche amministrazioni, l’amministrazione ha stabilito percorsi formativi specifici e
generali che coinvolgono tutte le figure professionali.
In particolare, considerato che il personale assegnato agli UOP deve conoscere sia l’organizzazione ed i compiti svolti da ciascun UOR/UU all’interno della AOO sia gli strumenti informatici e le norme di base per la tutela dei dati personali, la raccolta, la registrazione e l’archiviazione delle informazioni, sono stati previsti specifici percorsi formativi volti ad assicurare la formazione e l’aggiornamento professionale con particolare riferimento:
• ai processi di semplificazione ed alle innovazioni procedurali inerenti alla protocollazione e all’archiviazione dei documenti della AOO;
• agli strumenti e alle tecniche per la gestione digitale delle informazioni, con particolare riguardo alle politiche di sicurezza definite dall’Amministrazione/AOO;
• alle norme sulla protezione dei dati personali e alle direttive impartite con il documento programmatico della sicurezza.
Tali iniziative formative, destinate a specialisti, funzionari e dirigenti sono riportate nell’allegato 16.7.
1.12 ACCREDITAMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE/AOO ALL’IPA
L’amministrazione/AOO si dota una casella di posta elettronica istituzionale attraverso cui
trasmette e riceve documenti informatici soggetti alla registrazione di protocollo, affidata
alla responsabilità della UOP incaricata; l’UOP medesima procede alla lettura, almeno una
volta al giorno, della corrispondenza ivi pervenuta e adotta gli opportuni metodi di conservazione in relazione alle varie tipologie di messaggi ed ai tempi di conservazione
L’amministrazione, nell’ambito degli adempimenti previsti, si è accreditata presso l’Indice
delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) tenuto e reso pubblico dal CNIPA fornendo le seguenti informazioni che individuano l’amministrazione stessa e le AOO in cui è articolata:
• la denominazione della amministrazione;
• il codice identificativo proposto per la amministrazione;
• l’indirizzo della sede principale della amministrazione;
• l’elenco delle proprie Aree Organizzative Omogenee con l’indicazione:
– della denominazione;
– del codice identificativo;
– della casella di posta elettronica;
– del nominativo del RSP;
– della data di istituzione;
– dell’eventuale data di soppressione;
• l’elenco degli UOR e degli UU dell’AOO.
Le informazioni inerenti all’amministrazione sono riportate nell’allegato 16.3.
Il codice identificativo della amministrazione associato a ciascuna delle proprie AOO, è
stato generato e attribuito autonomamente dall’amministrazione.
L’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) è accessibile tramite il relativo sito internet da parte di tutti i soggetti pubblici o privati. L’amministrazione comunica tempestivamente all’IPA ogni successiva modifica delle proprie credenziali di riferimento e la data
in cui la modifica stessa sarà operativa in modo da garantire l’affidabilità dell’indirizzo di
posta elettronica; con la stessa tempestività l’amministrazione comunica la soppressione
ovvero la creazione di una AOO.
INTEGRATIVE DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
Per l’esecuzione del processo di conservazione sostitutiva dei documenti l’amministrazione si uniforma alle modalità previste dalla deliberazione CNIPA n. 11/2004. Prima di adottare eventuali accorgimenti e procedure integrative, anche successivamente all’avvio del
processo di conservazione sostitutiva dei documenti, l’amministrazione comunica al
CNIPA le procedure integrative che intende adottare ai sensi dell’art. 7 della citata deliberazione.
Il presente capitolo riporta la pianificazione, le modalità e le misure organizzative e tecniche finalizzate alla eliminazione dei protocolli diversi dal protocollo informatico.
In coerenza con quanto previsto e disciplinato, tutti i documenti inviati e ricevuti dall’amministrazione sono registrati all’interno del registro di protocollo informatico. Pertanto
tutti i registri particolari di protocollo sono aboliti ed eliminati.
Il piano di attuazione del protocollo informatico prevede l’eliminazione dei diversi protocolli di settore, di reparto e multipli. A tal fine sono state svolte le seguenti attività:
• censimento preliminare dei diversi protocolli esistenti;
• definizione degli interventi organizzativi, procedurali e tecnici da effettuare per
adottare il protocollo informatico;
• valutazione dei tempi di sostituzione;
• stima dei costi derivanti.
Le informazioni raccolte ed il piano di azione che ne è derivato, riportato nell’allegato
16.8, tengono conto della realtà organizzativa dell’AOO e della necessità di gestire la fase
transitoria connessa con l’esaurimento delle pratiche in essere, protocollate e gestite anteriormente all’avvio del sistema di protocollo informatico e gestione documentale di cui al
Il RSP esegue comunque, periodicamente, dei controlli a campione sulla corretta esecuzione del piano e sull’utilizzo regolare di un unico registro di protocollo, verificando,
attraverso controlli ed ispezioni mirate nelle varie UOP/UOR/UU, la validità dei criteri di
classificazione utilizzati.
o opzione in caso di carenze infrastrutturali
In via temporanea e transitoria, nelle more del completamento della informatizzazione
del servizio per la tenuta del protocollo informatico e dell’archivio, ed in particolare finché non sarà allestita e resa operativa la rete informatica interna dell’amministrazione,
possono essere mantenuti in esercizio registri particolari di protocollo per l’acquisizione
e la spedizione di documenti aventi carattere di eccezionalità e di estrema urgenza.
Il presente capitolo riporta le misure di sicurezza adottate per la formazione, la gestione,
la trasmissione, l’interscambio, l’accesso e la conservazione dei documenti informatici,
anche in relazione alle norme sulla protezione dei dati personali.
Il piano di sicurezza garantisce che:
• i documenti e le informazioni trattati dall’amministrazione/AOO siano resi disponibili, integri e riservati;
• i dati personali comuni, sensibili e/o giudiziari vengano custoditi in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i
rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, in relazione
alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla loro natura e alle specifiche caratteristiche del trattamento.
Il RSP ha predisposto il piano di sicurezza (o lo ha fatto predisporre sotto la sua guida e
responsabilità) in collaborazione con il responsabile del sistema informativo ed il responsabile del trattamento dei dati personali e/o altri esperti di sua fiducia.
Il piano di sicurezza, che si basa sui risultati dell’analisi dei rischi a cui sono esposti i dati
(personali e non), e/o i documenti trattati e sulle direttive strategiche stabilite dal vertice
dell’amministrazione, definisce:
• le politiche generali e particolari di sicurezza da adottare all’interno della AOO;
• le modalità di accesso al servizio di protocollo, di gestione documentale ed archivistico;
• gli interventi operativi adottati sotto il profilo organizzativo, procedurale e tecnico, con particolare riferimento alle misure minime di sicurezza, di cui al disciplinare tecnico richiamato nell’allegato b) del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, in caso di trattamento di dati personali;
• i piani specifici di formazione degli addetti;
• le modalità con le quali deve essere effettuato il monitoraggio periodico dell’efficacia e dell’efficienza delle misure di sicurezza.
Il piano in argomento è soggetto a revisione con cadenza almeno biennale. Esso può
essere modificato anticipatamente a seguito di eventi gravi.
Il RSP ha adottato le misure tecniche e organizzative di seguito specificate, al fine di assicurare la sicurezza dell’impianto tecnologico dell’AOO, la riservatezza delle informazioni
registrate nelle banche dati, l’univoca identificazione degli utenti interni ed esterni:
• protezione periferica della Intranet dell’amministrazione/AOO;
• protezione dei sistemi di acceso e conservazione delle informazioni;
• assegnazione ad ogni utente del sistema di gestione del protocollo e dei documenti, di una credenziale di identificazione pubblica (user ID), di una credenziale riservata di autenticazione (password) e di un profilo di autorizzazione;
• cambio delle password con frequenza almeno < ……mestrale > durante la fase di
• piano di continuità del servizio con particolare riferimento, sia alla esecuzione e alla
gestione delle copie di riserva dei dati e dei documenti da effettuarsi con frequenza giornaliera, sia alla capacità di ripristino del sistema informativo entro sette giorni in caso di disastro;
• conservazione, a cura del < riportare il servizio > delle copie di riserva dei dati e
dei documenti, in locali diversi e se possibile lontani da quelli in cui è installato il
sistema di elaborazione di esercizio che ospita il PdP;
• gestione delle situazioni di emergenza informatica attraverso la costituzione di un
gruppo di risorse interne qualificate (o ricorrendo a strutture esterne qualificate);
• impiego e manutenzione di un adeguato sistema antivirus e di gestione dei “moduli” (patch e service pack) correttivi dei sistemi operativi;
• cifratura o uso di codici identificativi (o altre soluzioni ad es. separazione della parte
anagrafica da quella “sensibile”) dei dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
registri o banche di dati, tenuti con l’ausilio di strumenti elettronici, allo scopo di
renderli temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e
permettendo di identificare gli interessati solo in caso di necessità;
• impiego delle misure precedenti anche nel caso di supporti cartacei di banche dati
idonee a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale;
• archiviazione giornaliera, in modo non modificabile, delle copie del registro di protocollo, dei file di log di sistema, di rete e applicativo contenenti le informazioni
sulle operazioni effettuate da ciascun utente durante l’arco della giornata, comprese le operazioni di backup e manutenzione del sistema.
I dati personali registrati nel log del sistema operativo, del sistema di controllo degli
accessi e delle operazioni svolte con il sistema di protocollazione e gestione dei documenti utilizzato saranno consultati solo in caso di necessità dal RSP e dal titolare dei dati
e, ove previsto dalle forze dell’ordine.
• l’identificabilità del soggetto che ha formato il documento e l’amministrazione/AOO
• la sottoscrizione dei documenti informatici, quando prescritta, con firma digitale ai
sensi delle vigenti norme tecniche;
• l’idoneità dei documenti ad essere gestiti mediante strumenti informatici e ad essere registrati mediante il protocollo informatico;
• l’accesso ai documenti informatici tramite sistemi informativi automatizzati;
• la leggibilità dei documenti nel tempo;
• l’interscambiabilità dei documenti all’interno della stessa AOO e con AOO diverse.
I documenti dell’AOO sono prodotti con l’ausilio di applicativi di videoscrittura o text editor
che possiedono i requisiti di leggibilità, interscambiabilità, non alterabilità, immutabilità nel
tempo del contenuto e della struttura. Si adottano preferibilmente i formati PDF, XML e TIFF.
I documenti informatici prodotti dall’AOO con altri prodotti di text editor sono convertiti, prima della loro sottoscrizione con firma digitale, nei formati standard (PDF, XML e
TIFF) come previsto dalle regole tecniche per la conservazione dei documenti, al fine di
garantire la leggibilità per altri sistemi, la non alterabilità durante le fasi di accesso e conservazione e l’immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura del documento.
Per attribuire in modo certo la titolarità del documento, la sua integrità e, se del caso, la
riservatezza, il documento è sottoscritto con firma digitale.
Per attribuire una data certa a un documento informatico prodotto all’interno di una
AOO, si applicano le regole per la validazione temporale e per la protezione dei documenti informatici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2004 (regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici).
L’esecuzione del processo di marcatura temporale avviene utilizzando le procedure previste dal certificatore accreditato, con le prescritte garanzie di sicurezza; i documenti così
formati, prima di essere inviati a qualunque altra stazione di lavoro interna all’AOO, sono
sottoposti ad un controllo antivirus onde eliminare qualunque forma di contagio che
possa arrecare danno diretto o indiretto all’amministrazione/AOO.
Il sistema operativo del PdP utilizzato dall’amministrazione/AOO, è conforme alle specifiche previste dalla classe ITSEC F-C2/E2 o a quella C2 delle norme TCSEC e loro successive evoluzioni (scritture di sicurezza e controllo accessi).
Il sistema operativo del server che ospita i file utilizzati come deposito dei documenti è
configurato in modo tale da consentire:
• l’accesso esclusivamente al server del protocollo informatico in modo che qualsiasi altro utente non autorizzato non possa mai accedere ai documenti al di fuori del
sistema di gestione documentale;
• la registrazione delle attività rilevanti ai fini della sicurezza svolte da ciascun utente, in modo tale da garantire l’identificabilità dell’utente stesso. Tali registrazioni
sono protette al fine di non consentire modifiche non autorizzate.
• garantisce la disponibilità, la riservatezza e l’integrità dei documenti e del registro
di protocollo;
• garantisce la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata ed in uscita;
• fornisce informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto
dall’amministrazione e gli atti dalla stessa formati al fine dell’adozione del provvedimento finale;
• consente il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati;
• consente, in condizioni di sicurezza, l’accesso alle informazioni del sistema da parte
dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di “privacy” con
particolare riferimento al trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
• garantisce la corretta organizzazione dei documenti nell’ambito del sistema di classificazione d’archivio adottato.
3.4.1 COMPONENTE
ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA
La componente organizzativa della sicurezza legata alla gestione del protocollo e della
documentazione si riferisce principalmente alle attività svolte presso il sistema informatico dell’amministrazione/AOO.
Nella conduzione del sistema informativo…… < riportare l’organizzazione del sistema
informativo per la componente sicurezza >.
Nella conduzione del sistema di sicurezza, dal punto di vista organizzativo, sono state
individuate le seguenti funzioni specifiche:
• < illustrare la realtà dell’amministrazione/AOO su questo aspetto>.
In relazione alla componente fisica della sicurezza sono stati definiti i seguenti ruoli:
3.4.2 COMPONENTE
FISICA DELLA SICUREZZA
Il controllo degli accessi fisici ai luoghi in cui sono custodite le risorse del sistema informatico è regolato secondo i seguenti criteri:
Le misure di sicurezza fisica hanno un’architettura multi livello:
• a livello di sede dell’amministrazione/AOO che ospita il sistema informatico: < illustrare la realtà dell’amministrazione/AOO su questo aspetto>;
• a livello di locale/i che ospita/no le risorse elaborative e di trasmissione del sistema
informatico: < illustrare la realtà dell’amministrazione/AOO su questo aspetto >.
3.4.3 COMPONENTE
LOGICA DELLA SICUREZZA
La componente logica della sicurezza garantisce i requisiti di integrità, riservatezza, disponibilità e non ripudio dei dati, delle informazioni e dei messaggi.
Tale componente, nell’ambito del PdP, è stata realizzata attraverso:
• < illustrare la realtà dell’amministrazione/AOO su questo aspetto >.
In base alle esigenze rilevate dall’analisi delle minacce e delle vulnerabilità, è stata implementata una infrastruttura tecnologica di sicurezza con una architettura….
3.4.4 COMPONENTE
INFRASTRUTTURALE DELLA SICUREZZA
Il sistema informatico utilizza i seguenti impianti:
3.4.5 GESTIONE
DELLE REGISTRAZIONI DI PROTOCOLLO E DI SICUREZZA
Le registrazioni di sicurezza sono costituite da informazioni di qualsiasi tipo (ad es. dati
o transazioni) - presenti o transitate sul PdP - che è opportuno mantenere poiché possono essere necessarie sia in caso di controversie legali che abbiano ad oggetto le operazioni effettuate sul sistema stesso, sia al fine di analizzare compiutamente le cause di
eventuali incidenti di sicurezza.
• dai log di sistema generati dal sistema operativo;
• dai log dei dispositivi di protezione periferica del sistema informatico (Intrusion
Detection System (IDS), sensori di rete e firewall);
• dalle registrazioni del PdP.
In questa sede viene espressamente richiamato quanto indicato nell’ultimo capoverso del
paragrafo 3.2 del presente Manuale.
3.5 TRASMISSIONE
E INTERSCAMBIO DEI DOCUMENTI INFORMATICI
Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza
telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, informazio-
ni anche in forma sintetica o per estratto sull’esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni che, per loro natura o per espressa indicazione del mittente, sono destinate ad essere rese pubbliche.
Come previsto dalla normativa vigente, i dati e i documenti trasmessi per via telematica
sono di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.
Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali, i dati, i certificati ed i documenti trasmessi all’interno della AOO o ad altre pubbliche amministrazioni, contengono soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali di cui è consentita la diffusione e che sono
strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono trasmesse.
Il server di posta certificata del fornitore esterno (provider) di cui si avvale l’amministrazione, (o, in alternativa, del servizio disponibile all’interno dell’amministrazione/AOO)
oltre alle funzioni di un server SMTP tradizionale, svolge anche le seguenti operazioni:
• accesso all’indice dei gestori di posta elettronica certificata allo scopo di verificare
l’integrità del messaggio e del suo contenuto;
• tracciamento delle attività nel file di log della posta;
• gestione automatica delle ricevute di ritorno.
Lo scambio per via telematica di messaggi protocollati tra AOO di amministrazioni diverse presenta, in generale, esigenze specifiche in termini di sicurezza, quali quelle connesse con la protezione dei dati personali, sensibili e/o giudiziari come previsto dal decreto
legislativo del 30 giugno 2003, n. 196.
Per garantire alla AOO ricevente la possibilità di verificare l’autenticità della provenienza,
l’integrità del messaggio e la riservatezza del medesimo, viene utilizzata la tecnologia di
firma digitale a disposizione delle amministrazioni coinvolte nello scambio dei messaggi.
3.5.1 ALL’ESTERNO DELLA AOO (INTEROPERABILITÀ DEI SISTEMI DI PROTOCOLLO INFORMATICO)
Per interoperabilità dei sistemi di protocollo informatico si intende la possibilità di trattamento automatico, da parte di un sistema di protocollo ricevente, delle informazioni trasmesse da un sistema di protocollo mittente, allo scopo di automatizzare anche le attività ed i processi amministrativi conseguenti (articolo 55, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e articolo 15 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 21 novembre 2000, n. 272).
Per realizzare l’interoperabilità dei sistemi di protocollo informatico gestiti dalle pubbliche amministrazioni è necessario, in primo luogo, stabilire una modalità di comunicazione comune, che consenta la trasmissione telematica dei documenti sulla rete.
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2000, il mezzo
di comunicazione telematica di base è la posta elettronica, con l’impiego del protocollo
SMTP e del formato MIME per la codifica dei messaggi.
La trasmissione dei documenti informatici, firmati digitalmente e inviati attraverso l’utilizzo della posta elettronica è regolata dalla circolare AIPA 7 maggio 2001, n. 28.
3.5.2 ALL’INTERNO
Per i messaggi scambiati all’interno della AOO con la posta elettronica non sono previste
ulteriori forme di protezione rispetto a quelle indicate nel piano di sicurezza relativo alle
o opzione per comunicazioni interne
Gli Uffici dell’amministrazione (UOR) si scambiano documenti informatici attraverso l’utilizzo delle caselle di posta elettronica (eventualmente certificata ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 68 dell’11 febbraio 2005) in attuazione di quanto previsto
dalla direttiva 27 novembre 2003 del Ministro per l’innovazione e le tecnologie concernente l’ “impiego della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni”.
3.6 ACCESSO AI
Il controllo degli accessi è assicurato utilizzando le credenziali di accesso (pubblica e privata o PIN nel caso di un dispositivo rimovibile in uso esclusivo all’utente) ed un sistema di autorizzazione basato sulla profilazione degli utenti in via preventiva.
La profilazione preventiva consente di definire le abilitazioni/autorizzazioni che possono
essere effettuate/rilasciate ad un utente del servizio di protocollo e gestione documentale. Queste, in sintesi, sono:
< …. almeno la consultazione, l’inserimento, la modifica, l’annullamento; illustrare
comunque la realtà dell’amministrazione/AOO su questo aspetto>.
Le regole per la composizione delle password e per il blocco delle utenze … < illustrare la realtà dell’amministrazione/AOO su questo aspetto>.
Le relative politiche di composizione, di aggiornamento e, in generale, di sicurezza delle
password, in parte riportate di seguito, sono configurate sui sistemi di accesso come
obbligatorie tramite il sistema operativo.
Il PdP adottato dall’amministrazione/AOO:
• consente il controllo differenziato dell’accesso alle risorse del sistema per ciascun
utente o gruppi di utenti;
• assicura il tracciamento di qualsiasi evento di modifica delle informazioni trattate e
l’individuazione del suo autore. Tali registrazioni sono protette al fine di non consentire modifiche non autorizzate.
< illustrare le modalità con cui il PdP dell’amministrazione/AOO realizza il controllo
delle autorizzazioni all’acceso ai documenti da parte degli utenti (es. ACL) >.
Ciascun utente del PdP può accedere solamente ai documenti che sono stati assegnati al
suo UOR, o agli Uffici Utente (UU) ad esso subordinati.
Il sistema consente altresì di associare un livello differente di riservatezza per ogni tipo di
documento trattato dall’amministrazione. I documenti non vengono mai visualizzati dagli
utenti privi di diritti di accesso, neanche a fronte di una ricerca generale nell’archivio.
3.6.1 UTENTI
INTERNI ALLA
I livelli di autorizzazione per l’accesso alle funzioni del sistema di gestione informatica
dei documenti sono attribuiti dal RSP dell’amministrazione/AOO. Tali livelli si distinguo-
no in: abilitazione alla consultazione, abilitazione all’inserimento, abilitazione alla cancellazione e alla modifica delle informazioni.
La gestione delle utenze rispetta i seguenti criteri operativi:
3.6.2 ACCESSO AL
REGISTRO DI PROTOCOLLO PER UTENTI INTERNI ALLA
L’autorizzazione all’accesso ai registri di protocollo è regolata tramite i seguenti strumenti:
La visibilità completa sul registro di protocollo è consentita solo….. < illustrare la realtà
dell’amministrazione/AOO su questo aspetto>.
L’utente assegnatario dei documenti protocollati è invece abilitato ….. < illustrare la realtà dell’amministrazione/AOO su questo aspetto>.
L’operatore che gestisce lo smistamento dei documenti può ….. < illustrare la realtà dell’amministrazione/AOO su questo aspetto>.
Nel caso in cui sia effettuata la registrazione di un documento sul protocollo particolare,
la visibilità completa sul documento stesso è possibile solo….. < illustrare la realtà dell’amministrazione/AOO su questo aspetto>.
Tutti gli altri utenti possono accedere solo ai dati di registrazione e ….. < illustrare la
realtà dell’amministrazione/AOO su questo aspetto>).
3.6.3 UTENTI
ESTERNI ALLA
AOO - ALTRE AOO/AMMINISTRAZIONI
L’accesso al sistema di gestione informatica dei documenti dell’amministrazione da parte
di altre AOO avviene nel rispetto dei principi della cooperazione applicativa, secondo gli
standard e il modello architetturale del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) di cui al
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42.
Le AOO che accedono ai sistemi di gestione informatica dei documenti attraverso il SPC
utilizzano funzioni di accesso per ottenere le seguenti informazioni:
• numero e data di registrazione di protocollo del documento inviato/ricevuto, oggetto, dati di classificazione, data di spedizione/ricezione ed eventuali altre informazioni aggiuntive opzionali;
• identificazione dell’UU di appartenenza del RPA.
3.6.4 UTENTI
AOO - PRIVATI
Per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti, sono possibili due alternative: l’accesso
diretto per via telematica e l’accesso attraverso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).
L’accesso per via telematica da parte di utenti esterni all’amministrazione è consentito
solo con strumenti tecnologici che permettono di identificare in modo certo il soggetto
richiedente, quali: firme elettroniche, firme digitali, Carta Nazionale dei Servizi (CNS),
Carta d’Identità Elettronica (CIE), sistemi di autenticazione riconosciuti dall’AOO.
L’accesso attraverso l’URP prevede che questo ufficio sia direttamente collegato con il
sistema di protocollo informatico e di gestione documentale sulla base di apposite abilitazioni di sola consultazione concesse al personale addetto.
Se la consultazione avviene allo sportello, di fronte all’interessato, a tutela della riservatezza delle registrazioni di protocollo, l’addetto posiziona il video in modo da evitare la
diffusione di informazioni di carattere personale.
Nei luoghi in cui è previsto l’accesso al pubblico e durante l’orario di ricevimento devono essere resi visibili, di volta in volta, soltanto dati o notizie che riguardino il soggetto
3.7 CONSERVAZIONE
La conservazione dei documenti informatici avviene con le modalità e con le tecniche
specificate nella deliberazione CNIPA 19 febbraio 2004, n. 11.
3.7.1 SERVIZIO ARCHIVISTICO
Il responsabile del sistema archivistico dell’AOO ha individuato nella < sede o locali > la
sede dell’archivio dell’amministrazione (Opzionale…già attiva per questa funzione)
Il responsabile del servizio in argomento ha effettuato la scelta a seguito della valutazione dei fattori di rischio che incombono sui documenti (ad es. rischi dovuti all’ambiente
in cui si opera, rischi nelle attività di gestione, rischi dovuti a situazioni di emergenza).
Per contenere i danni conseguenti a situazioni di emergenza, il responsabile del servizio
ha predisposto e reso noto, un piano individuando i soggetti incaricati di ciascuna fase.
Sono state pure regolamentate minutamente le modalità di consultazione, soprattutto
interne, al fine di evitare accessi a personale non autorizzato.
Il responsabile del servizio di gestione archivistica è a conoscenza, in ogni momento,
della collocazione del materiale archivistico e ha predisposto degli elenchi di consistenza del materiale che fa parte dell’archivio di deposito e un registro sul quale sono annotati i movimenti delle singole unità archivistiche.
Per il requisito di “accesso e consultazione”, l’AOO garantisce la leggibilità nel tempo di
tutti i documenti trasmessi o ricevuti adottando i formati previsti dalle regole tecniche
vigenti, (ovvero altri formati non proprietari di seguito indicati).
3.7.2 SERVIZIO
DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
Il responsabile della conservazione sostitutiva dei documenti fornisce le disposizioni, in sintonia con il piano generale di sicurezza e con le linee guida tracciate dal RSP, per una corretta esecuzione delle operazioni di salvataggio dei dati su supporto informatico rimovibile.
Per l’archiviazione ottica dei documenti sono utilizzati i supporti di memorizzazione digitale < descrivere quelli utilizzati dalla AOO > che consentono registrazioni non modificabili nel tempo.
Il responsabile della conservazione digitale:
• adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza fisica e logica del sistema preposto al processo di conservazione digitale e delle copie di sicurezza dei supporti
di memorizzazione, utilizzando gli strumenti tecnologici e le procedure descritte
nelle precedenti sezioni;
• assicura il pieno recupero e la riutilizzazione delle informazioni acquisite con le versioni precedenti in caso di aggiornamento del sistema di conservazione;
• definisce i contenuti dei supporti di memorizzazione e delle copie di sicurezza;
• verifica periodicamente, con cadenza non superiore ai cinque anni, l’effettiva leggibilità dei documenti conservati provvedendo, se necessario, al riversamento del
contenuto dei supporti.
3.7.3 CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI E DELLE REGISTRAZIONI DI PROTOCOLLO
I luoghi di conservazione previsti per i supporti contenenti le registrazioni di protocollo e le
registrazioni di sicurezza sono differenziati in base al livello di sicurezza loro attribuito:
< illustrare la realtà dell’amministrazione/AOO su questo aspetto>.
È compito dell’ufficio che si occupa del servizio di sicurezza del sistema informativo (o
altra struttura/persona capace di svolgere lo stesso compito) l’espletamento delle seguenti procedure atte ad assicurare la corretta archiviazione, la disponibilità e la leggibilità dei
supporti stessi.
L’archiviazione di ogni supporto viene registrata in un specifico file di cui è disponibile
la consultazione per le seguenti informazioni:
• lista delle persone autorizzate all’accesso ai supporti, con l’indicazione dei compiti
• indicazione dell’ubicazione di eventuali copie di sicurezza;
• motivi e durata dell’archiviazione.
È stato implementato e viene mantenuto aggiornato un archivio dei prodotti software
(nelle eventuali diverse versioni) necessari alla lettura dei supporti conservati.
Presso il sistema informativo sono altresì mantenuti i sistemi con la configurazione hardware necessaria al corretto funzionamento del software.
Nell’archivio di cui al terzo capoverso del presente paragrafo, viene quindi indicato
• il formato del supporto rimovibile;
• il prodotto software col quale è stato generato e la versione della release;
• la configurazione hardware e software necessaria per il suo riuso.
Deve essere inoltre indicata l’eventuale necessità di refresh periodico dei supporti.
Il personale addetto alla sicurezza del sistema informativo verifica la corretta funzionalità del
sistema e dei programmi in gestione e l’effettiva leggibilità dei documenti conservati provvedendo, se necessario, al riversamento sostitutivo del contenuto su altri supporti.
3.7.4 CONSERVAZIONE
DELLE REGISTRAZIONI DI SICUREZZA
Un operatore addetto alla sicurezza dell’amministrazione/AOO, con periodicità < —— ? —
>, provvede alla memorizzazione su supporto non riscrivibile dei seguenti file di sicurezza:
I supporti così realizzati sono conservati in < illustrare la realtà dell’amministrazione/AOO su questo aspetto> per un periodo minimo di cinque anni ove specifiche disposizioni di legge non ne prevedano la conservazione per un più lungo periodo.
3.7.5 RIUTILIZZO
E DISMISSIONE DEI SUPPORTI RIMOVIBILI
Non è previsto il riutilizzo dei supporti rimovibili. Al termine del previsto periodo di conservazione i supporti sono distrutti secondo una specifica procedura operativa.
È previsto il riutilizzo dei supporti rimovibili. Al termine del periodo di conservazione
prestabilito i supporti sono cancellati con una specifica procedura operativa che garantisce la non leggibilità dei dati registrati e verifica la possibilità di un loro corretto ulteriore utilizzo.
3.8 POLITICHE
DI SICUREZZA ADOTTATE DALLA
Le politiche di sicurezza, riportate nell’allegato 16.9 stabiliscono sia le misure preventive
per la tutela e l’accesso al patrimonio informativo, sia le misure per la gestione degli
incidenti informatici.
Le politiche illustrate sono corredate dalle procedure sanzionatorie che l’AOO intende
adottare in caso di riscontrata violazione delle prescrizioni dettate in materia di sicurezza
da parte di tutti gli utenti che, a qualunque titolo, interagiscono con il servizio di protocollo, gestione documentale ed archivistica.
È compito del RSP, assistito dal < responsabile della sicurezza e/o del responsabile del
sistema informativo e/o del responsabile della tutela dei dati personali > procedere al perfezionamento, alla divulgazione e al riesame e alla verifica delle politiche di sicurezza.
Il riesame delle politiche di sicurezza è conseguente al verificarsi di incidenti di sicurezza, di variazioni tecnologiche significative, di modifiche all’architettura di sicurezza che
potrebbero incidere sulla capacità di mantenere gli obiettivi di sicurezza o portare alla
modifica del livello di sicurezza complessivo, ad aggiornamenti delle prescrizioni minime
di sicurezza richieste dal CNIPA o a seguito dei risultati delle attività di audit.
In ogni caso, tale attività è svolta almeno con cadenza annuale.
4. Modalità di utilizzo di strumenti informatici
per lo scambio di documenti
Il presente capitolo fornisce indicazioni sulle modalità di utilizzo di strumenti informatici
per lo scambio di documenti all’interno ed all’esterno dell’AOO.
Prima di entrare nel merito, occorre caratterizzare l’oggetto di scambio: il documento
Nell’ambito del processo di gestione documentale, il documento amministrativo, in termini operativi, è classificabile in:
Il documento amministrativo, in termini tecnologici, è classificabile in:
• analogico.
Secondo quanto previsto dall’art. 40 del decreto legislativo n. 82/2005 “1. Le pubbliche
amministrazioni che dispongono di idonee risorse tecnologiche formano gli originali dei
propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all’articolo 71” e che “2. Fermo restando quanto previsto dal
comma 1, la redazione di documenti originali su supporto cartaceo, nonché la copia di
documenti informatici sul medesimo supporto è consentita solo ove risulti necessaria e
comunque nel rispetto del principio dell’economicità”.
Pertanto soprattutto nella fase transitoria di migrazione verso l’adozione integrale delle
tecnologie digitali da parte dell’amministrazione, il documento amministrativo può essere disponibile anche nella forma analogica.
4.1 DOCUMENTO
La corrispondenza in ingresso può essere acquisita dalla AOO con diversi mezzi e modalità in base alla tecnologia di trasporto utilizzata dal mittente.
1. a mezzo posta elettronica convenzionale o certificata;
2. su supporto rimovibile quale, ad esempio, CD ROM, DVD, floppy disk, tape, pen drive,
etc, consegnato direttamente alla UOP o inviato per posta convenzionale o corriere.
1. a mezzo posta convenzionale o corriere;
I N F O R M AT I C I
2. a mezzo posta raccomandata;
3. per telefax o telegramma;
4. con consegna diretta da parte dell’interessato o consegnato tramite una persona
dallo stesso delegata alle UOP e/o agli UOR aperti al pubblico.
4.2 DOCUMENTO
I documenti informatici, compresi di eventuali allegati, anch’essi informatici, sono inviati, di norma, per mezzo della posta elettronica convenzionale o certificata se la dimensione del documento non supera la dimensione massima prevista dal sistema di posta utilizzato dall’AOO.
In caso contrario, il documento informatico viene riversato, su supporto digitale rimovibile non modificabile e trasmesso con altri mezzi di trasposto al destinatario.
INTERNO FORMALE
I documenti interni sono formati con tecnologie informatiche.
Lo scambio tra UOR/UU di documenti informatici di rilevanza amministrativa giuridicoprobatoria, avviene di norma per mezzo della posta elettronica convenzionale, o, se disponibile, di quella certificata.
Il documento informatico scambiato viene prima sottoscritto con firma digitale e poi protocollato.
Nella fase transitoria di migrazione verso la completa gestione informatica dei documenti, il documento interno formale può essere di tipo analogico e lo scambio può aver luogo
con i mezzi tradizionali all’interno della AOO. In questo caso il documento viene prodotto con strumenti informatici, stampato e sottoscritto in forma autografa sia sull’originale
che sulla minuta e successivamente protocollato.
4.4 DOCUMENTO
INTERNO INFORMALE
Per questa tipologia di corrispondenza vale quanto illustrato nel paragrafo precedente ad
eccezione della obbligatorietà dell’operazione di sottoscrizione e di protocollazione.
Per la formazione, la gestione e la sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna AOO può adottare, nella propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche vigenti. In questa eventualità, le diverse regole adottate saranno pubblicate nel presente MdG.
Il documento informatico è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; l’art. 20 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice
dell’amministrazione digitale” prevede che:
“1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di
legge, se conformi alle disposizioni del presente codice ed alle regole tecniche di cui
all’articolo 71.
3. Le regole tecniche per la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici sono stabilite ai sensi dell’articolo 71; la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se
apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale.
4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e
gestionali volte a garantire l’integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni
contenute nel documento informatico”.
Per documento analogico si intende un documento amministrativo “formato utilizzando
una grandezza fisica che assume valori continui, come le tracce su carta (esempio: documenti cartacei), come le immagini su film (esempio: pellicole mediche, microfiches, microfilm), come le magnetizzazioni su nastro (esempio: cassette e nastri magnetici audio e
video) su supporto non digitale”. Di seguito faremo riferimento ad un documento amministrativo cartaceo che può essere prodotto sia in maniera tradizionale (come, ad esempio, una lettera scritta a mano o a macchina), sia con strumenti informatici (ad esempio,
una lettera prodotta tramite un sistema di videoscrittura o text editor) e poi stampata.
In quest’ultimo caso si definisce “originale” il documento cartaceo, nella sua redazione
definitiva, perfetta ed autentica negli elementi sostanziali e formali comprendente tutti gli
elementi di garanzia e di informazione del mittente e destinatario, stampato su carta intestata e dotato di firma autografa.
Un documento analogico può essere convertito in documento informatico tramite opportune procedure di conservazione sostitutiva, descritte nel seguito del Manuale.
4.7 FORMAZIONE
I documenti dell’amministrazione sono prodotti con sistemi informatici come previsto
Ogni documento formato per essere inoltrato all’esterno o all’interno in modo formale:
• tratta un unico argomento indicato in maniera sintetica ma esaustiva a cura dell’autore nello spazio riservato all’oggetto;
• è riferito ad un solo protocollo;
• può far riferimento a più fascicoli.
Le firme (e le sigle se si tratta di documento analogico) necessarie alla redazione e perfezione giuridica del documento in partenza devono essere apposte prima della sua protocollazione.
Le regole per la determinazione dei contenuti e della struttura dei documenti informatici
sono definite dai responsabili dei singoli UOR.
Il documento deve consentire l’identificazione dell’amministrazione mittente attraverso le
• la denominazione e il logo dell’amministrazione;
• l’indicazione completa della AOO e dell’UOR che ha prodotto il documento;
• l’indirizzo completo dell’amministrazione (via, numero, CAP, città, provincia);
• il numero di telefono della UOR;
• il numero di fax della UOR protocollo;
• il codice fiscale dell’amministrazione.
Il documento deve inoltre recare almeno le seguenti informazioni:
• luogo di redazione del documento;
• la data, (giorno, mese, anno);
• il numero di protocollo;
• il numero di repertorio (se disponibile);
• il numero degli allegati, se presenti;
• l’oggetto del documento;
• se trattasi di documento digitale, firma elettronica avanzata o qualificata da parte
dell’istruttore del documento e sottoscrizione digitale del RPA e/o del responsabile
• se trattasi di documento cartaceo, sigla autografa dell’istruttore e sottoscrizione
autografa del Responsabile del Procedimento Amministrativo (RPA) e/o del responsabile del provvedimento finale.
Per agevolare il processo di formazione dei documenti informatici e consentire, al tempo
stesso, la trattazione automatica dei dati in essi contenuti, l’AOO rende disponibili per via
telematica moduli e formulari elettronici validi ad ogni effetto di legge.
4.8 SOTTOSCRIZIONE
DI DOCUMENTI INFORMATICI
La sottoscrizione dei documenti informatici, quando prescritta, è ottenuta con un processo di firma digitale conforme alle disposizioni dettate dalla normativa vigente.
L’amministrazione, quando non si configura come autorità di certificazione, si avvale dei
servizi di una autorità di certificazione accreditata, iscritta nell’elenco pubblico dei certificatori accreditati tenuto dal CNIPA.
I documenti informatici prodotti dall’amministrazione, indipendentemente dal software
utilizzato per la loro redazione, prima della sottoscrizione con firma digitale, sono convertiti in uno dei formati standard previsti dalla normativa vigente in materia di archivia-
zione al fine di garantirne l’immodificabilità (vedi art. 3 comma 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004).
Nell’allegato 16.10 viene riportato l’elenco del documenti prodotti dalla AOO soggetti, o
meno, alla sottoscrizione digitale, distinti anche per tipologia di sottoscrizione.
4.9 REQUISITI
DEGLI STRUMENTI INFORMATICI DI SCAMBIO
Scopo degli strumenti informatici di scambio e degli standard di composizione dei messaggi è garantire sia l’interoperabilità, sia i requisiti minimi di sicurezza di seguito richiamati:
• l’integrità del messaggio;
• la riservatezza del messaggio;
• il non ripudio dei messaggi;
• l’automazione dei processi di protocollazione e smistamento dei messaggi all’interno delle AOO;
• l’interconnessione tra AOO, ovvero l’interconnessione tra le UOP/UOR e UU di una
stessa AOO nel caso di documenti interni formali;
• la certificazione dell’avvenuto inoltro e ricezione;
• l’interoperabilità dei sistemi informativi pubblici.
Lo strumento che soddisfa i primi tre requisiti di cui al precedente paragrafo 4.9 è la firma
digitale utilizzata per inviare e ricevere documenti da e per l’AOO e per sottoscrivere
documenti, compresa la copia giornaliera del registro di protocollo e di riversamento, o
qualsiasi altro “file” digitale con valenza giuridico-probatoria.
I messaggi ricevuti, sottoscritti con firma digitale, sono sottoposti a verifica di validità.
Tale processo si realizza in modo conforme a quanto prescritto dalla normativa vigente
(si vedano le norme pubblicate sul sito www.cnipa.gov.it).
4.11 VERIFICA
DELLE FIRME CON IL
Nel PdP sono previste funzioni automatiche di verifica della firma digitale apposta dall’utente sui documenti e sugli eventuali allegati da fascicolare.
La sequenza delle operazioni previste è la seguente:
• apertura della busta “virtuale” contenente il documento firmato2;
• verifica della validità del certificato. Questa attività è realizzata ….. < illustrare la
realtà dell’amministrazione/AOO su questo aspetto >;
• verifica della firma (o delle firme multiple) con < illustrare la realtà dell’amministrazione/AOO su questo aspetto;
La busta “virtuale” è costruita secondo la standard PKCS#7 e contiene il documento, la firma digitale ed il certificato
rilasciato dalla autorità di certificazione unitamente alla chiave pubblica del sottoscrittore del documento.
• verifica dell’utilizzo nella apposizione della firma di un certificato utente emesso da
una Certification Authority (CA) presente nell’elenco pubblico dei certificatori
accreditati, e segnalazione all’operatore di protocollo dell’esito della verifica;
• aggiornamento della lista delle CA accreditate al CNIPA con periodicità < — ? — >;
• trasformazione del documento in uno dei formati standard previsto dalla normativa
vigente in materia (PDF o XML o TIFF) e attribuzione della segnatura di protocollo;
• inserimento, nel sistema documentale del PdP o dell’AOO, sia del documento originale firmato, sia del documento in chiaro; (… opzionale)
• archiviazione delle componenti verificate e dei dati dei firmatari rilevati dal certificato in una tabella del database del PdP per accelerare successive attività di verifica di altri documenti ricevuti.
4.12 USO
Lo scambio dei documenti soggetti alla registrazione di protocollo è effettuato mediante
messaggi, codificati in formato XML, conformi ai sistemi di posta elettronica compatibili
con il protocollo SMTP/MIME definito nelle specifiche pubbliche RFC 821-822, RFC 20452049 e successive modificazioni o integrazioni.
Il rispetto degli standard di protocollazione, di controllo dei medesimi e di scambio dei
messaggi garantisce l’interoperabilità dei sistemi di protocollo (cfr. par. 3.5 Trasmissione e
interscambio dei documenti informatici).
Allo scopo di effettuare la trasmissione di un documento da una AOO a un’altra utilizzando
l’interoperabilità dei sistemi di protocollo, è necessario eseguire le seguenti operazioni:
• redigere il documento con un sistema di videoscrittura;
• inserire i dati del destinatario (almeno denominazione, indirizzo, casella di posta
• firmare il documento (e eventualmente associare il riferimento temporale al documento firmato) e inviare il messaggio contenente il documento firmato digitalmente alla casella interna del protocollo;
• assegnare il numero di protocollo in uscita al documento firmato digitalmente;
• inviare il messaggio contenente il documento firmato e protocollato in uscita alla
casella di posta istituzionale del destinatario.
L’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) consente di:
• firmare elettronicamente il messaggio;
• conoscere in modo inequivocabile la data e l’ora di trasmissione;
• garantire l’avvenuta consegna all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario;
• interoperare e cooperare dal punto di vista applicativo con altre AOO appartenenti
alla stessa e ad altre amministrazioni.
Gli automatismi sopra descritti consentono, in prima istanza, la generazione e l’invio in
automatico di ”ricevute di ritorno” costituite da messaggi di posta elettronica generati dal
sistema di protocollazione della AOO ricevente. Ciascun messaggio di ritorno si riferisce
ad un solo messaggio protocollato.
I messaggi di ritorno, che sono classificati in:
• conferma di ricezione;
• notifica di eccezione;
• aggiornamento di conferma;
• annullamento di protocollazione;
sono scambiati in base allo stesso standard SMTP previsto per i messaggi di posta elettronica protocollati in uscita da una AOO e sono codificati secondo lo stesso standard
Il servizio di Posta Elettronica Certificata è strettamente correlato all’Indice della Pubblica
Amministrazione, dove sono pubblicati gli indirizzi istituzionali di posta certificata associati alle AOO.
Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al
destinatario se trasmesso all’indirizzo elettronico da questi dichiarato. La data e l’ora di
formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alla normativa vigente e alle relative regole tecniche sono opponibili ai terzi. La
trasmissione del documento informatico per via telematica, con una modalità che assicuri l’avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.
5. Descrizione del flusso di lavorazione dei
Il presente capitolo descrive il flusso di lavorazione dei documenti ricevuti, spediti o interni, incluse le regole di registrazione per i documenti pervenuti secondo particolari modalità di trasmissione.
Per descrivere i flussi di lavorazione dei documenti all’interno della AOO si fa riferimento ai diagrammi di flussi riportati nelle pagine seguenti.
• ricevuti dalla AOO, dall’esterno o anche dall’interno se destinati ad essere ritrasmessi in modo formale in seno alla AOO;
• inviati dalla AOO, all’esterno o anche all’interno della AOO in modo formale.
I flussi gestiti all’interno del sistema archivistico dell’amministrazione/AOO dalla sezione
di deposito e storica dell’archivio sono sviluppati, per omogeneità e completezza di trattazione, nel successivo capitolo 9.
Come previsto dalla normativa vigente i flussi di seguito descritti sono il risultato del processo di censimento, di descrizione e di reingegnerizzazione dei processi dell’AOO, quale
fase propedeutica ad un efficace ed efficiente impiego del sistema di protocollazione
informatica e gestione documentale all’interno della AOO medesima.
I flussi relativi alla gestione dei documenti all’interno dell’AOO sono descritti graficamente nel paragrafo seguente prendendo in esame quelli che possono avere rilevanza giuridico-probatoria.
Per comunicazione informale tra uffici si intende lo scambio di informazioni, con o senza
documenti allegati, delle quali è facoltativa la conservazione. Questo genere di comunicazioni sono ricevute e trasmesse per posta elettronica interna e non interessano il sistema di protocollo.
I flussi dei documenti interni di tipo informale trasmessi e ricevuti vengono descritti nell’allegato 16.11.
I flussi documentali riportati nelle pagine seguenti hanno carattere puramente esemplificativo. Questi devono essere sostituiti da quelli reali dell’AOO. I flussi possono essere
descritti anche senza l’ausilio degli schemi.
5.2 FLUSSO
DEI DOCUMENTI RICEVUTI DALLA
5.2.1 PROVENIENZA
ESTERNA DEI DOCUMENTI
I documenti che sono trasmessi da soggetti esterni all’amministrazione sono, oltre quelli
richiamati nel capitolo precedente, i telefax, i telegrammi e i supporti digitali rimovibili.
Questi documenti sono recapitati alla/e UOP designata/e.
L AV O R A Z I O N E
I documenti che transitano attraverso il servizio postale sono ritirati quotidianamente
secondo le regole stabilite dal RSP riportate nell’allegato 16.12.
5.2.2 PROVENIENZA
DI DOCUMENTI INTERNI FORMALI
Per sorgente interna dei documenti si intende qualunque RPA che invia formalmente la
propria corrispondenza alla UOP della AOO per essere a sua volta nuovamente trasmessa, nelle forme opportune, ad altro UOR o UU della stessa AOO.
Il documento è di tipo informatico secondo i formati standard illustrati nel precedente
I mezzi di recapito della corrispondenza considerati sono la posta elettronica convenzionale o certificata.
Nel caso di trasmissione interna, se al documento sono associati allegati che superano la
dimensione della casella di posta elettronica della AOO, si procede ad un riversamento (nelle
forme dovute), su supporto rimovibile da consegnare al destinatario del documento.
Nella fase transitoria verso la diffusione della digitalizzazione dell’amministrazione, i
documenti interni possono essere anche di tipo analogico.
In questo caso il mezzo di recapito del documento può essere il servizio di posta interna o il telefax.
5.2.3 RICEZIONE
DI DOCUMENTI INFORMATICI SULLA CASELLA DI POSTA ISTITUZIONALE
Di norma la ricezione dei documenti informatici è assicurata tramite la casella di posta elettronica certificata istituzionale che è accessibile solo alla/e UOP in cui si è organizzata l’AOO.
Quando i documenti informatici pervengono alle UOP, la stessa unità, previa verifica della
validità della firma apposta e della leggibilità del documento procede alla registrazione
Nel caso in cui venga recapitato per errore un documento indirizzato ad altro destinatario lo
stesso è restituito al mittente con le modalità che saranno successivamente illustrate.
L’operazione di ricezione dei documenti informatici avviene con le modalità previste dalle
regole tecniche vigenti recanti standard del formato dei documenti, modalità di trasmissione, definizioni dei tipi di informazioni minime ed accessorie comunemente scambiate
tra le AOO e associate ai documenti protocollati.
Essa comprende anche i processi di verifica dell’autenticità, della provenienza e dell’integrità dei documenti stessi.
Qualora i messaggi di posta elettronica non siano conformi agli standard indicati dalla
normativa vigente ovvero non siano dotati di firma elettronica e si renda necessario attribuire agli stessi efficacia probatoria, il messaggio:
• (alternativa 1) è inserito nel sistema di gestione documentale con il formato di origine apponendo la dicitura “Documento ricevuto via posta elettronica” e successivamente protocollato, smistato, assegnato e gestito. La valenza giuridico-probatoria di un
messaggio così ricevuto è assimilabile a quella di una missiva non sottoscritta e
comunque valutabile dal responsabile del procedimento amministrativo (RPA);
• (alternativa 2) è stampato con l’apposizione della dicitura “Documento ricevuto
via posta elettronica”. Successivamente esso viene protocollato, smistato, assegnato, gestito e tenuto come un documento originale cartaceo.
L’addetto protocollatore controlla quotidianamente i messaggi pervenuti nella casella di
posta istituzionale e verifica se sono da protocollare.
5.2.4 RICEZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI SULLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA NON ISTITUZIONALE
Nel caso in cui il messaggio viene ricevuto su una casella di posta elettronica non istituzionale o comunque non destinata al servizio di protocollazione, il messaggio viene inoltrato alla casella di posta istituzionale e inviando un messaggio, per conoscenza, al mittente con l’indicazione della casella di posta corretta. I controlli effettuati sul messaggio
sono quelli sopra richiamati.
5.2.5 RICEZIONE
DI DOCUMENTI INFORMATICI SU SUPPORTI RIMOVIBILI
I documenti digitali possono essere recapitati anche per vie diverse dalla posta elettronica.
Considerata l’assenza di standard tecnologici e formali in materia di registrazione di file
digitali, la AOO si riserva la facoltà acquisire e trattare tutti i documenti informatici ricevuti su supporto rimovibile che riesce a decodificare e interpretare con le tecnologie a
Superata questa fase il documento viene inserito nel flusso di lavorazione e sottoposto a
tutti i controlli e gli adempimenti del caso.
5.2.6 RICEZIONE
DI DOCUMENTI CARTACEI A MEZZO POSTA CONVENZIONALE
I documenti pervenuti a mezzo posta o ritirati dal personale della UOP dagli uffici postali sono consegnati alla UOP.
Le buste o contenitori sono inizialmente esaminati per una preliminare verifica dell’indirizzo e del destinatario sugli stessi apposti.
La corrispondenza relativa a bandi di gara è registrata e successivamente consegnata chiusa all’ufficio responsabile della gara.
La corrispondenza personale non deve essere aperta, né protocollata ma deve essere consegnata al destinatario che ne valuterà il contenuto ed eventualmente, nel caso dovesse
riguardare l’istituzione, provvederà a inoltrarla all’ufficio protocollo per la registrazione.
La corrispondenza ricevuta via telegramma o via telefax o le ricevute di ritorno della posta
raccomandata, per ciò che concerne la registrazione di protocollo, sono trattate come un
documento cartaceo con le modalità descritte nel successivo capitolo 10.
Quando la corrispondenza non rientra nelle categorie da ultimo indicate, si procede all’apertura delle buste e si eseguono gli ulteriori controlli preliminari alla registrazione.
La corrispondenza in arrivo è aperta il giorno lavorativo in cui è pervenuta e contestualmente protocollata. La busta si allega al documento per la parte relativa ai timbri postali.
5.2.7 DOCUMENTI CARTACEI RICEVUTI A MEZZO POSTA CONVENZIONALE E TUTELA DEI DATI PERSONALI
Qualora una AOO sia organizzata per ricevere documenti su carta attraverso qualsiasi
UOR aperta al pubblico, oltre, ovviamente alle UOP istituzionali, ovvero se per errore la
corrispondenza viene recapitata ad un UOR quest’ultimo, a tutela dei dati personali eventualmente contenuti nella missiva, non apre le buste o i contenitori ricevuti ma rilascia
ricevuta al mittente nelle forme stabilite dal RSP, e invia, nella stessa giornata, prima della
Fattura PA: novità da gennaio 2017