Source: http://docplayer.pl/68905702-Miasta-gliwice-budzet-na-2017-rok-gliwice-dnia-15grudnia-2016-roku.html
Timestamp: 2018-09-21 18:21:36+00:00
Document Index: 123429639

Matched Legal Cases: ['art. 5', 'ART. 5', 'art. 18', 'art. 12', 'art. 92', 'art. 5', 'art. 89', 'art. 26', 'art. 13', 'art. 13', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 184', 'art. 184', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'ustawy 7', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 217', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 9', 'art. 89', 'art. 9', 'art. 21', 'art. 23', 'art. 10', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5']

MIASTA GLIWICE BUDŻET NA 2017 ROK. Gliwice, dnia 15grudnia 2016 roku - PDF
Download "MIASTA GLIWICE BUDŻET NA 2017 ROK. Gliwice, dnia 15grudnia 2016 roku"
1 RADA MIASTA GLIWICE BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2017 ROK Gliwice, dnia 15grudnia 2016 roku
2 SPIS TREŚCI I. UCHWAŁA RADY MIASTA GLIWICE W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA GLIWICE NA 2017 ROK... 1 Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł... 5 Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów...14 Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta...15 Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta...16 Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami...22 Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat...23 Tabela nr 7. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej...24 Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego...25 Tabela nr 9. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego...26 Tabela nr 10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami...27 Załącznik nr 1.Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta...28 Załącznik nr 2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych...31 II. UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WSTĘP OMÓWIENIE PROGNOZY DOCHODÓW DOCHODY BIEŻĄCE Dochody własne Subwencja ogólna Dotacje celowe z budżetu państwa Środki z funduszy celowych Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej DOCHODY MAJĄTKOWE Dochody własne Dotacje celowe z budżetu państwa Środki z funduszy celowych Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej OMÓWIENIE PLANU WYDATKÓW WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych...49
3 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Obsługa długu WYDATKI MAJĄTKOWE Inwestycje Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego DEFICYT BUDŻETOWY I ŹRÓDŁA JEGO POKRYCIA PRZYCHODY ROZCHODY...62 III. MATERIAŁY INFORMACYJNE ANALIZA WSKAŹNIKOWA BUDŻETU PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I ZADANIA PRZYJĘTE DO REALIZACJI W WYNIKU GLIWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM...83
4 I. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA GLIWICE NA 2017 ROK
5 UCHWAŁA NR XXII/546/2016 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e i i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.); art. 12 pkt 5, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.); art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 222, 233, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870); art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.); art. 13 ust. 3, ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1782); art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miasta Gliwice uchwala, co następuje: 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta, w wysokości ,00 zł, z tego: 1) dochody bieżące ,00 zł; 2) dochody majątkowe ,00 zł, zgodnie z tabelą nr Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta, w wysokości ,00 zł, z tego: 1) wydatki bieżące ,00 zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych ,48 zł: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,48 zł, b) dotacje na zadania bieżące ,52 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 zł, e) wydatki na obsługę długu miasta ,00 zł; 2) wydatki majątkowe ,00 zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 zł, b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2. Id: 9EEBD8AE-FC42-41C5-BBD2-3E6659D69E40. Podpisany Strona 1
6 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta jako różnica między dochodami i wydatkami, w wysokości ,00 zł, który postanawia pokryć: 1) wolnymi środkami w kwocie ,00 zł; 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, w kwocie ,00 zł; 3) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie ,00 zł; 4) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, w kwocie ,00 zł. 2. Łączną kwotę przychodów budżetu, w wysokości ,52 zł. 3. Łączną kwotę rozchodów budżetu, w wysokości ,52 zł, którą postanawia pokryć dochodami, w związku z tym zwiększa o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów. 4. Łączne rozchody określone w ust. 3 mogą w ciągu roku budżetowego zostać zwiększone o kwoty, o których mowa w 16 ust.1 i 17 ust. 2, zgodnie z tabelą nr Wydatki na realizację następujących zadań: 1) własnych miasta, w wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4; 2) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5; 3) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, w wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6; 4) realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7; 5) realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 8; 6) realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą nr Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii, w wysokości ,00 zł. 6. Plan dochodów należnych miastu zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości ,00 zł. 7. Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w wysokości ,00 zł i wydatki związane z utrzymaniem przystanków, w wysokości ,00 zł. 8. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości ,00 zł i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w wysokości ,00 zł. Id: 9EEBD8AE-FC42-41C5-BBD2-3E6659D69E40. Podpisany Strona 2
7 9. 1. Dotacje udzielane z budżetu miasta, w wysokości ,52 zł, z tego: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 zł: a) dotacje celowe ,00 zł, b) dotacje podmiotowe ,00 zł; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,52 zł: a) dotacje celowe ,52 zł (w tym: Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka ,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa ,00 zł i Ochotnicza Straż Pożarna Bojków ,00 zł), b) dotacje podmiotowe ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Wysokość środków finansowych na wpłaty na fundusz celowy, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji, na: 1) dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy w godzinach pozasłużbowych, w wysokości ,00 zł; 2) nagrody dla funkcjonariuszy, w wysokości ,00 zł Rezerwę ogólną, w wysokości ,00 zł. 2. Rezerwy celowe, na: 1) wydatki majątkowe, w wysokości ,00 zł; 2) remonty, w tym zakup usług remontowych, materiałów i innych usług oraz na dotacje na remonty, w wysokości ,00 zł; 3) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości ,00 zł; 4) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w wysokości ,00 zł. 11. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, w kwotach: 1) dochody ,00 zł; 2) wydatki ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 12. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą nr Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w wysokości ,00 zł na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust Upoważnić Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania jednorazowych zobowiązań, do wysokości ,00 zł. Id: 9EEBD8AE-FC42-41C5-BBD2-3E6659D69E40. Podpisany Strona 3
8 15. Górną granicę, w kwocie ,00 zł do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów Maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do wysokości ,00 zł. 2. Upoważnić Prezydenta Miasta do udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń, o których mowa w ust Upoważnić Prezydenta Miasta do lokowania w trakcie roku wolnych środków budżetowych: 1) na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) w skarbowych papierach wartościowych; 3) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 2. Łączne rozchody z tytułów, o których mowa w ust. 1 mogą wynosić ,00 zł. 18. Upoważnić Prezydenta Miasta do: 1) dokonywania zmian w planie: a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) wydatków majątkowych, c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 2) przekazywania uprawnień, o których mowa w 15, innym jednostkom organizacyjnym miasta. 19. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta Gliwice zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. 20. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta Gliwice zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków. 21. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta. 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miasta Gliwice Marek Pszonak Id: 9EEBD8AE-FC42-41C5-BBD2-3E6659D69E40. Podpisany Strona 4
9 Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł w złotych z tego: Poz. Dz. Wyszczególnienie Plan dochody gminy dochody powiatu I. DOCHODY BIEŻĄCE , , ,00 A. DOCHODY WŁASNE , , ,00 A.1. Wpływy z podatków , ,00 0,00 Wpływy z podatku od nieruchomości , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości , ,00 0,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości , ,00 0,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku leśnego , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości , ,00 0,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku od środków transportowych , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości , ,00 0,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty , ,00 0,00 podatkowej 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości , ,00 0,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku od spadków i darowizn , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości , ,00 0,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości , ,00 0,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem A.2. Wpływy z opłat , , ,00 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości , ,00 0,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,00 0, , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości ,00 0, ,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z opłaty targowej , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości , ,00 0,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 0,00 Id: 9EEBD8AE-FC42-41C5-BBD2-3E6659D69E40. Podpisany Strona 5
10 Poz. Dz. Wyszczególnienie Plan Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony dochody gminy z tego: dochody powiatu , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej , ,00 0,00 wpływy z tytułu opłaty planistycznej , ,00 0,00 wpływy za zajęcie pasa drogowego , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości , , ,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0,00 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości , ,00 0,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z opłat za koncesje i licencje , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości , ,00 0,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy ,00 0, , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 0, ,00 A.3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , , ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , ,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 0,00 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ,00 0, , Rodzina ,00 0, ,00 Wpływy z różnych opłat , , , Transport i łączność 9.000, ,00 0, Działalność usługowa ,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8.500, ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości , , ,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 801 Oświata i wychowanie 450,00 400,00 50, Pomoc społeczna 600,00 600,00 0, Rodzina 500,00 500,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 Wpływy z usług , , , Działalność usługowa , ,00 0, Administracja publiczna , ,00 0, Oświata i wychowanie , , , Ochrona zdrowia , ,00 0,00 Id: 9EEBD8AE-FC42-41C5-BBD2-3E6659D69E40. Podpisany Strona 6
11 z tego: Poz. Dz. Wyszczególnienie Plan dochody gminy dochody powiatu 852 Pomoc społeczna , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , Rodzina , ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0, Kultura fizyczna , ,00 0,00 Wpływy ze sprzedaży wyrobów , ,00 0, Działalność usługowa , ,00 0,00 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, , ,00 0,00 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 855 Rodzina , ,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów , , , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, Działalność usługowa , ,00 0, Administracja publiczna , ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.600,00 600, , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3.186, ,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0, Oświata i wychowanie , , , Pomoc społeczna , ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.000,00 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza 2.450, , , Rodzina , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 0, , Oświata i wychowanie ,00 0, ,00 A4. Dochody z majątku , , ,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 0, , , ,00 Id: 9EEBD8AE-FC42-41C5-BBD2-3E6659D69E40. Podpisany Strona 7
12 z tego: Poz. Dz. Wyszczególnienie Plan dochody gminy dochody powiatu 020 Leśnictwo 1.500, ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, Działalność usługowa , ,00 0, Administracja publiczna , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości , ,00 0,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 852 Pomoc społeczna ,00 0, , Rodzina , ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0, Kultura fizyczna , ,00 0,00 A.5. Spadki, zapisy i darowizny 615,00 0,00 615,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 615,00 0,00 615, Rodzina 615,00 0,00 615,00 A.6. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach , ,00 300,00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych , ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0,00 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych 3.564, ,00 300,00 jednostek organizacyjnych 600 Transport i łączność 1.000, ,00 0, Oświata i wychowanie 300,00 0,00 300, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.264, ,00 0,00 Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz A.7. budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych , , ,00 zadań zleconych ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Działalność usługowa 211,00 0,00 211, Administracja publiczna 876,00 876,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 263,00 0,00 263, Pomoc społeczna 2.421, ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 895,00 0,00 895, Rodzina , ,00 0,00 A.8. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności , ,00 300,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości , ,00 0,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.000, ,00 0,00 Wpływy z pozostałych odsetek , ,00 300, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 Id: 9EEBD8AE-FC42-41C5-BBD2-3E6659D69E40. Podpisany Strona 8
13 Poz. Dz. Wyszczególnienie Plan A.9. A.10. A.11. A Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody gminy z tego: dochody powiatu 1.000, ,00 0, Oświata i wychowanie 50,00 50,00 0, Pomoc społeczna 40,00 40,00 0, Rodzina 300,00 0,00 300, Kultura fizyczna 50,00 50,00 0,00 Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych , ,00 0,00 Wpływy z pozostałych odsetek , ,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0,00 Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , ,00 terytorialnego 600 Transport i łączność , ,00 0, Oświata i wychowanie , , , Rodzina ,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 200, , Oświata i wychowanie ,00 200, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, , Rodzina ,00 0, ,00 Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody , ,00 0,00 należne Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek , ,00 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0,00 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 150,00 150,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 150,00 150,00 0,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków , ,00 0,00 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 801 Oświata i wychowanie , ,00 0,00 Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa , , ,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości , , ,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Id: 9EEBD8AE-FC42-41C5-BBD2-3E6659D69E40. Podpisany Strona 9
14 Poz. Dz. Wyszczególnienie Plan dochody gminy z tego: dochody powiatu Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,00 B. SUBWENCJA OGÓLNA , , ,00 B.1. Część oświatowa , , ,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Różne rozliczenia , , ,00 B.2. Część równoważąca , , ,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Różne rozliczenia , , ,00 B.3. Część rekompensująca , ,00 0,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0,00 C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA , , ,00 C.1. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania , , ,00 zlecone ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 750 Administracja publiczna , ,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 0, Obrona narodowa 600,00 600,00 0, Ochrona zdrowia , ,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0, Rodzina , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu , ,00 0,00 dzieci 855 Rodzina , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Działalność usługowa ,00 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.500,00 0, , Wymiar sprawiedliwości ,00 0, , Ochrona zdrowia ,00 0, , Pomoc społeczna ,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, ,00 Id: 9EEBD8AE-FC42-41C5-BBD2-3E6659D69E40. Podpisany Strona 10
15 Poz. Dz. Wyszczególnienie Plan C.2. C.3. C.4. C.5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci dochody gminy z tego: dochody powiatu ,00 0, , Rodzina ,00 0, ,00 Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami , ,00 0,00 administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 0, Działalność usługowa , ,00 0,00 Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 2.000, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 0, , Pomoc społeczna ,00 0, ,00 Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji ,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ,00 0, ,00 realizowane przez powiat 710 Działalność usługowa ,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, ,00 Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, , , ,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , Działalność usługowa 8.584, ,00 0, Oświata i wychowanie , , , Pomoc społeczna , ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 0,00 Id: 9EEBD8AE-FC42-41C5-BBD2-3E6659D69E40. Podpisany Strona 11
16 z tego: Poz. Dz. Wyszczególnienie Plan dochody gminy dochody powiatu D. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH , , ,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących , , ,00 jednostek sektora finansów publicznych 801 Oświata i wychowanie , ,00 0, Pomoc społeczna , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, ,00 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek ,00 0, ,00 na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, ,00 E. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ , , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, Działalność usługowa , , , Administracja publiczna , ,00 0, Oświata i wychowanie , , , Pomoc społeczna , ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , Oświata i wychowanie , , ,00 II. DOCHODY MAJĄTKOWE , , ,00 A. DOCHODY WŁASNE , ,00 0,00 A1. Dochody z majątku , ,00 0,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 0, Leśnictwo 6.000, ,00 0, Administracja publiczna 8.400, ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0,00 Id: 9EEBD8AE-FC42-41C5-BBD2-3E6659D69E40. Podpisany Strona 12
17 Poz. Dz. Wyszczególnienie Plan A.3. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów dochody gminy z tego: dochody powiatu , ,00 0, , ,00 0,00 publicznych 801 Oświata i wychowanie , ,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 0, Transport i łączność , ,00 0,00 C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA 7.556, ,00 0,00 C.5. Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy 7.556, ,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 7.556, ,00 0, Działalność usługowa 7.556, ,00 0,00 D. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH , ,00 0,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy E. celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 0,00 ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ , , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, , , ,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 600 Transport i łączność ,00 0, , Działalność usługowa , , , Administracja publiczna , ,00 0, Oświata i wychowanie , , ,00 DOCHODY OGÓŁEM , , ,00 Id: 9EEBD8AE-FC42-41C5-BBD2-3E6659D69E40. Podpisany Strona 13
18 Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów Dz. Nazwa Ogółem wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Leśnictwo , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , Turystyka , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0, , Działalność usługowa , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0, , Administracja publiczna , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zakup i objęcie akcji i udziałów w złotych wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , ,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona narodowa 2.600, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Wymiar sprawiedliwości , , , , , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , Pomoc społeczna , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Rodzina , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 2.500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 Ogółem , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 Id: 9EEBD8AE-FC42-41C5-BBD2-3E6659D69E40. Podpisany Strona 14
19 Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta Wyszczególnienie Kwota w złotych A. DOCHODY OGÓŁEM ,00 dochody bieżące ,00 dochody majątkowe ,00 B. WYDATKI OGÓŁEM ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki majątkowe ,00 DEFICYT BUDŻETOWY (A-B) ,00 PRZYCHODY OGÓŁEM ,52 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy , w tym na pokrycie deficytu ,00 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,52 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym ,00 ROZCHODY OGÓŁEM ,52 spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 spłata otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów ,52 Id: 9EEBD8AE-FC42-41C5-BBD2-3E6659D69E40. Podpisany Strona 15
20 Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta Dz. Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Leśnictwo , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka leśna , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nadzór nad gospodarką leśną 2.400, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , Lokalny transport zbiorowy , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) zakup i objęcie akcji i udziałów w złotych wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Drogi wewnętrzne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Zadania w zakresie telekomunikacji ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Infrastruktura telekomunikacyjna , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Turystyka , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0, , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Towarzystwa budownictwa społecznego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0, , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Nadzór budowlany , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 9EEBD8AE-FC42-41C5-BBD2-3E6659D69E40. Podpisany Strona 16
21 Dz. Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Cmentarze , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0, , Administracja publiczna , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Egzekucja administracyjna należności pieniężnych zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Obrona narodowa 2.000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 2.000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Komendy powiatowe Policji , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Obrona cywilna , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Straż gminna (miejska) , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe specjalne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 9EEBD8AE-FC42-41C5-BBD2-3E6659D69E40. Podpisany Strona 17
22 Dz. Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Przedszkola , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Przedszkola specjalne , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Gimnazja specjalne , , , , ,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Licea ogólnokształcące , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Licea ogólnokształcące specjalne , , , , ,00 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły zawodowe , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Szkoły artystyczne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Szkoły zawodowe specjalne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kwalifikacyjne kursy zawodowe , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , Szpitale ogólne , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjnoopiekuńcze , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Izby wytrzeźwień , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Id: 9EEBD8AE-FC42-41C5-BBD2-3E6659D69E40. Podpisany Strona 18
23 Dz. Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Pozostała działalność , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Ośrodki wsparcia , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc w zakresie dożywiania , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Powiatowe urzędy pracy , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pomoc dla repatriantów , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Świetlice szkolne , , , , ,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , , , , ,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Placówki wychowania pozaszkolnego , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Internaty i bursy szkolne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Id: 9EEBD8AE-FC42-41C5-BBD2-3E6659D69E40. Podpisany Strona 19
24 Dz. Rozdz. Nazwa Ogółem Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0,00 0,00 0,00 960, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolne schroniska młodzieżowe , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Młodzieżowe ośrodki socjoterapii , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rodzina , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Świadczenia wychowawcze , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wspieranie rodziny , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Rodziny zastępcze , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność placówek opiekuńczowychowawczych , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Gospodarka odpadami , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oczyszczanie miast i wsi , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Schroniska dla zwierząt , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Id: 9EEBD8AE-FC42-41C5-BBD2-3E6659D69E40. Podpisany Strona 20
25 Dz. Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Teatry , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Biblioteki , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Muzea , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 2.500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwaty i pomniki przyrody 2.500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , Obiekty sportowe , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Ogółem , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 Id: 9EEBD8AE-FC42-41C5-BBD2-3E6659D69E40. Podpisany Strona 21
26 Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dz. Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Administracja publiczna , , , ,00 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , ,00 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zakup i objęcie akcji i udziałów w złotych wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , ,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona narodowa 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , , , ,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki wsparcia , , , , ,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej 9.800, ,00 145,00 0,00 145,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rodzina , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia wychowawcze , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 9EEBD8AE-FC42-41C5-BBD2-3E6659D69E40. Podpisany Strona 22
27 Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w złotych Dz. Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Gospodarka mieszkaniowa , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , , , , ,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nadzór budowlany , , , , ,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Kwalifikacja wojskowa , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona cywilna 3.500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wymiar sprawiedliwości , , , , , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nieodpłatna pomoc prawna , , , , , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , ,00 378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , , ,00 378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rodzina , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rodziny zastępcze , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 9EEBD8AE-FC42-41C5-BBD2-3E6659D69E40. Podpisany Strona 23
28 Tabela nr 7. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dz. Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Działalność usługowa , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów w złotych wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 9EEBD8AE-FC42-41C5-BBD2-3E6659D69E40. Podpisany Strona 24
29 Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dz. Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Transport i łączność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) zakup i objęcie akcji i udziałów w złotych wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Infrastruktura telekomunikacyjna , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja 8.400, , , ,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół 6.400, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Powiatowe urzędy pracy , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rodzina , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rodziny zastępcze , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Id: 9EEBD8AE-FC42-41C5-BBD2-3E6659D69E40. Podpisany Strona 25
30 Tabela nr 9. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Dz. Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Transport i łączność , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Lokalny transport zbiorowy , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów w złotych wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 9EEBD8AE-FC42-41C5-BBD2-3E6659D69E40. Podpisany Strona 26
31 Tabela nr 10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w złotych Dz. Rozdz. Nazwa Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa Kwota należna jst Gmina 750 Administracja publiczna ,00 876, Urzędy wojewódzkie ,00 876, Wpływy z różnych opłat ,00 876, Pomoc społeczna , , Ośrodki wsparcia , , Wpływy z usług , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 947, Wpływy z usług ,00 947, Rodzina , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Wpływy z pozostałych odsetek ,00 0, Wpływy z różnych dochodów , , Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego , , Karta Dużej Rodziny 53,00 3, Wpływy z różnych opłat 53,00 3,00 Razem gmina , ,00 Powiat 700 Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego , , Wpływy z pozostałych odsetek , , Wpływy z różnych dochodów , , Działalność usługowa 4.000,00 211, Nadzór budowlany 4.000,00 211, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 4.000,00 211, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.000,00 263, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5.000,00 263,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5.000,00 263, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 895, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 895, Wpływy z różnych opłat ,00 895,00 Razem powiat , ,00 Ogółem , ,00 Id: 9EEBD8AE-FC42-41C5-BBD2-3E6659D69E40. Podpisany Strona 27
32 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/546/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w złotych Dotacje udzielane z budżetu miasta Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan dotacje celowe dotacje przedmiotowe dotacje podmiotowe I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych , ,00 0, , Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0,00 0, Izby rolnicze , ,00 0,00 0, Transport i łączność , ,00 0,00 0, Lokalny transport zbiorowy , ,00 0,00 0, Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) , ,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0,00 0, Komendy powiatowe Policji , ,00 0,00 0, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2.000, ,00 0,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 0,00 0, Przedszkola , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0,00 0, Ośrodki wsparcia 4.032, ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 7.000, ,00 0,00 0,00 w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0,00 0, Zasiłki stałe , ,00 0,00 0, Pomoc w zakresie dożywiania 1.200, ,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 0,00 0, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza 960,00 960,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 960,00 960,00 0,00 0,00 Id: 9EEBD8AE-FC42-41C5-BBD2-3E6659D69E40. Podpisany Strona 28
33 Dotacje udzielane z budżetu miasta Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan dotacje celowe dotacje przedmiotowe dotacje podmiotowe 855 Rodzina , ,00 0,00 0, Świadczenia wychowawcze , ,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 0,00 0, Rodziny zastępcze , ,00 0,00 0, Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , ,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0, , Teatry , ,00 0, , Biblioteki , ,00 0, , Muzea ,00 0,00 0, ,00 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych , ,52 0, , Turystyka , ,00 0,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne* , ,00 0,00 0, Wymiar sprawiedliwości , ,52 0,00 0, Nieodpłatna pomoc prawna , ,52 0,00 0, Oświata i wychowanie ,00 0,00 0, , Szkoły podstawowe ,00 0,00 0, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0,00 0, , Przedszkola ,00 0,00 0, , Przedszkola specjalne ,00 0,00 0, , Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 0,00 0, , Gimnazja ,00 0,00 0, , Licea ogólnokształcące ,00 0,00 0, , Szkoły zawodowe ,00 0,00 0, , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych ,00 0,00 0, ,00 formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,00 0,00 0, , Ochrona zdrowia , ,00 0,00 0, Szpitale ogólne , ,00 0,00 0,00 Id: 9EEBD8AE-FC42-41C5-BBD2-3E6659D69E40. Podpisany Strona 29
34 Dotacje udzielane z budżetu miasta Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan dotacje celowe dotacje przedmiotowe dotacje podmiotowe Zwalczanie narkomanii , ,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 0,00 0, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0, , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,00 0,00 0, , Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze ,00 0,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0,00 0, Rodzina , ,00 0,00 0, Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , ,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0,00 0, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 0,00 0, Pozostała działalność 5.000, ,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 0,00 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 0,00 0, Kultura fizyczna , ,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 0,00 0,00 Ogółem , ,52 0, ,00 * z tego: Lp. Wyszczególnienie Plan 1 Wydatki bieżące ,00 Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka ,00 Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa ,00 Ochotnicza Straż Pożarna Bojków ,00 2 Wydatki majątkowe ,00 Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka - zakup sprzętu i wyposażenia ,00 Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa - zakup sprzętu i wyposażenia ,00 Ochotnicza Straż Pożarna Bojków - zakup sprzętu i wyposażenia ,00 Razem ,00 Id: 9EEBD8AE-FC42-41C5-BBD2-3E6659D69E40. Podpisany Strona 30
35 Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Dz. Rozdz. Nazwa jednostki Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody ogółem Wydatki ogółem Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/546/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. Stan środków pieniężnych na koniec roku w złotych Suma bilansowa Szkoły podstawowe 0, , ,00 0, , Szkoły podstawowe specjalne 0, , ,00 0, , Przedszkola 0, , ,00 0, , Gimnazja 0, , ,00 0, , Licea ogólnokształcące 0, , ,00 0, , Szkoły zawodowe 0, , ,00 0, , Szkoły artystyczne 0, , ,00 0, , Szkoły zawodowe specjalne 0, , ,00 0, , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 0, , ,00 0, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0, , ,00 0, , Stołówki szkolne i przedszkolne 0, , ,00 0, , Kwalifikacyjne kursy zawodowe 0, , ,00 0, , Pozostała działalność 0, , ,00 0, , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 0, , ,00 0, , Placówki wychowania pozaszkolnego 0, , ,00 0, , Internaty i bursy szkolne 0, , ,00 0, , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży szkolnej 0, , ,00 0, , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 0, , ,00 0, , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 0, , ,00 0, , Szkolne schronisko młodzieżowe 0, , ,00 0, , Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 OGÓŁEM 0, , ,00 0, ,00 Id: 9EEBD8AE-FC42-41C5-BBD2-3E6659D69E40. Podpisany Strona 31
36 II. UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Id: 9EEBD8AE-FC42-41C5-BBD2-3E6659D69E40. Podpisany Strona 32
37 1. WSTĘP Uchwała budżetowa składa się z budżetu miasta z uzasadnieniem i załączników, zawierających: 1) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta jednostkom sektora i spoza sektora finansów publicznych, 2) plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz następujących materiałów informacyjnych: 1) analiza wskaźnikowa, 2) programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 3) zadania przyjęte do realizacji w wyniku gliwickiego budżetu obywatelskiego, 4) plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, 5) plan wydatków w układzie zadaniowym. Podstawowe założenia makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu miasta na 2017 r.: 1) PKB produkt krajowy brutto wzrost o 3,6% 2) CPI inflacja wzrost o 1,3%. Założenia do prognozy dochodów: 1) Poziom dochodów z tytułu udziału gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) przyjęto zgodnie z wieloletnią prognozą finansową. 2) Dochody z tytułu podatków i opłat przyjęto z uwzględnieniem: a) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M.P. z 2016 r. poz. 779), b) Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r. (M.P. z 2016 r. poz. 979), c) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 r. (M.P. z 2016 r. poz. 993), d) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 996). 3) Wielkości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz kwot dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI z dnia r. 4) Wielkości dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami, zaplanowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DKT /13/16 z dnia r. 5) Wielkości subwencji przyjęto na podstawie pism Ministra Finansów: ST (dla gminy) i ST (dla miasta na prawach powiatu) z dnia r. 6) Prognozę dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto na poziomie ,00 zł, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 13 sierpnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 poz. 956 z późn. zm.). Id: 9EEBD8AE-FC42-41C5-BBD2-3E6659D69E40. Podpisany Strona 33
38 Główne założenia do planu wydatków: 1) Ograniczenie wydatków bieżących do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań, pozwoliło uzyskać marżę operacyjną na poziomie 13,58%, co zapewni środki finansowe na realizację inwestycji na satysfakcjonującym poziomie. 2) Zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i rozpoczynanych. 3) Konieczność dofinansowania edukacji środkami własnymi (ponad poziom przyznanych subwencji i dotacji) w wysokości ,00 zł; kwota subwencji oświatowej przyjęta została na podstawie pism Ministra Finansów w wysokości ,00 zł oraz prognoza dotacji na przedszkola na poziomie ,00 zł, pozostałe dotacje oraz zadania realizowane w ramach porozumień i przeciwdziałania uzależnieniom w wysokości ,48 zł, a wydatki na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania (bez projektów unijnych) wynoszą ,48 zł. 4) Ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych zapewniających realizację już zakontraktowanych umów oraz planowanych zadań wieloletnich; wydatki majątkowe stanowią kwotę ,00 zł, czyli 29,58% kwoty wydatków ogółem, w tym wydatki na realizację projektów unijnych wynoszą ,00 zł. 2. OMÓWIENIE PROGNOZY DOCHODÓW Dochody budżetu prognozuje się w wysokości ,00 zł, z czego: ,00 zł dochody bieżące 94,34% dochodów ogółem, ,00 zł dochody majątkowe 5,66% dochodów ogółem. Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco: 1) Dochody własne ,00 zł, co stanowi 67,00% ogólnej kwoty dochodów: a) bieżące ,00 zł, tj. 67,26% ogólnej kwoty dochodów bieżących, b) majątkowe ,00 zł, tj. 62,74% ogólnej kwoty dochodów majątkowych. 2) Subwencje ,00 zł, co stanowi 17,93% ogólnej kwoty dochodów: a) bieżące ,00 zł, tj. 19,00% ogólnej kwoty dochodów bieżących. 3) Dotacje celowe z budżetu państwa ,00 zł, co stanowi 12,48% ogólnej kwoty dochodów a) bieżące ,00 zł, tj. 13,23% ogólnej kwoty dochodów bieżących, w tym: pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ,00 zł, b) majątkowe 7.556,00 zł, tj. 0,01% ogólnej kwoty dochodów majątkowych. 4) Środki z funduszy celowych ,00 zł, co stanowi 0,30% ogólnej kwoty dochodów: a) bieżące ,00 zł, tj. 0,20% ogólnej kwoty dochodów bieżących, b) majątkowe ,00 zł, tj. 1,97% ogólnej kwoty dochodów majątkowych. 5) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej ,00 zł, co stanowi 2,29% ogólnej kwoty dochodów: a) bieżące ,00 zł, tj. 0,31% ogólnej kwoty dochodów bieżących, b) majątkowe ,00 zł, tj. 35,28% ogólnej kwoty dochodów majątkowych. Id: 9EEBD8AE-FC42-41C5-BBD2-3E6659D69E40. Podpisany Strona 34
39 Wykres nr 1. Prognoza dochodów ogółem według źródeł powstawania 67,00% 17,93% 12,48% 2,29% 0,30% dochody własne dotacje celowe z budżetu państwa środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej subwencja ogólna środki z funduszy celowych Tabela nr 1. Prognoza dochodów ogółem w układzie działowym Dział Nazwa Plan Struktura na 2017 r. % 020 Leśnictwo 7.500,00 0,00% 600 Transport i łączność ,00 1,33% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 10,66% 710 Działalność usługowa ,00 1,20% 750 Administracja publiczna ,00 0,22% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 oraz sądownictwa 0,00% 752 Obrona narodowa 600,00 0,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 1,57% 755 Wymiar sprawiedliwości ,00 0,04% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek ,00 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 45,46% 758 Różne rozliczenia ,00 24,18% 801 Oświata i wychowanie ,00 1,69% 851 Ochrona zdrowia ,00 0,46% 852 Pomoc społeczna ,00 1,21% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0,40% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0,03% 855 Rodzina ,00 8,93% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 2,26% 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej 2.000,00 przyrody 0,00% 926 Kultura fizyczna ,00 0,36% Ogółem ,00 100,00% Id: 9EEBD8AE-FC42-41C5-BBD2-3E6659D69E40. Podpisany Strona 35
40 2.1. DOCHODY BIEŻĄCE Dochody bieżące zostały zaplanowane w wysokości ,00 zł i stanowią 94,34% dochodów ogółem. Strukturę dochodów bieżących przedstawia wykres nr 2. Wykres nr 2. Struktura dochodów bieżących 67,26% 19,00% 0,31% 0,20% 13,23% dochody własne dotacje celowe z budżetu państwa środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej subwencja ogólna środki z funduszy celowych Dochody własne Dochody własne zaplanowano w wysokości ,00 zł i stanowią 67,26% dochodów bieżących. Najwyższe wpływy w dochodach własnych bieżących zaplanowano z: 1) Udziałów we wpływach z podatków budżetu państwa ,00 zł (42,60%). Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), w wysokości ,00 zł, zaplanowano na podstawie przewidywanych wpływów w 2016 r. oraz średniej dynamiki wzrostu dochodów z tego źródła w okresie Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 198 z późn. zm.), w 2017 r. wynosi 37,89%, a więc jest wyższy niż w 2016 r. o 0,10 punktu procentowego. Udział powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2017 r. wynosi 10,25%. Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), w wysokości ,00 zł zaplanowano na podstawie przewidywanych wpływów w 2016 r. oraz wskaźnika wzrostu PKB. 2) Podatków i opłat lokalnych ,00 zł (31,47%). Najwyższe wpływy planuje się osiągnąć z podatku od nieruchomości ,00 zł. Przy planowaniu dochodów z tego tytułu oparto się przede wszystkim na dotychczasowym wymiarze podatku od nieruchomości, biorąc pod uwagę także nowe inwestycje, które będą podlegały opodatkowaniu od roku Id: 9EEBD8AE-FC42-41C5-BBD2-3E6659D69E40. Podpisany Strona 36
41 2017 oraz wyniki prowadzonych postępowań podatkowych względem podatników, którzy nie zgłosili nieruchomości do opodatkowania. Na powyższy plan wpływ ma także fakt, iż kilka firm funkcjonujących na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nie będzie korzystać od przyszłego roku ze zwolnień z podatku od nieruchomości. 3) Dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe ,00 zł (12,67%). W tym źródle ujęto dochody poszczególnych jednostek budżetowych łącznie z Urzędem Miejskim, wyłączając z tego wpływy z majątku oraz odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i od nieterminowo przekazywanych należności, które ujęto w odrębnych źródłach. Do ważniejszych należą: a) wpływy z różnych dochodów w kwocie ,00 zł, jest to przede wszystkim prognozowana kwota zwrotu podatku VAT, od nakładów poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych ,00 zł, z czego ,00 zł z zadania Budowa nowoczesnej hali widowiskowo sportowej Podium, b) wpływy z usług w kwocie ,00 zł, wykonywanych przez: Miejski Zarząd Usług Komunalnych ,00 zł, Dom Pomocy Społecznej Nasz Dom ,00 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 zł, Dom Pomocy Społecznej Opoka ,00 zł, Żłobki Miejskie ,00 zł, jednostki oświaty i wychowania ,00 zł, Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej ,00 zł, Wydział Organizacyjny ,00 zł. 4) Dochodów z majątku ,00 zł (11,37%). Najwyższy wpływ zaplanowano z tytułu czynszów za najem lokali komunalnych, przekazywanych do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przez ZBM I TBS Sp. z o.o. i ZBM II TBS Sp. z o.o ,00 zł. Kwotę ustalono wg preliminarza uwzględniającego naliczenia przez zarządców czynszów, przy jednoczesnym uwzględnieniu wskaźnika ściągalności. Pozostałe źródła dochodów własnych bieżących zaplanowano na następującym poziomie: 5) Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 zł (0,65%). 6) Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł (0,56%). 7) Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych ,00 zł (0,36%). 8) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności ,00 zł (0,25%). 9) Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach ,00 zł (0,04%). 10) Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne ,00 zł (0,03%). 11) Spadki, zapisy i darowizny 615,00 zł (0,00%). Id: 9EEBD8AE-FC42-41C5-BBD2-3E6659D69E40. Podpisany Strona 37
42 Subwencja ogólna Subwencję zaplanowano, na podstawie pism Ministra Finansów i Wydziału Podatków i Opłat, łącznie w wysokości ,00 zł i stanowi 19,00% dochodów bieżących. W ramach subwencji występuje: 1) Część oświatowa ,00 zł. Planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017, została określona na podstawie: a) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na dzień 30 września i 10 października 2015 r.; b) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na dzień 10 września 2016 r. w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej. Wstępny podział kwoty subwencji został dokonany przy uwzględnieniu wagi dla uczniów spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą o wartości 0,8 oraz przy uwzględnieniu wagi dla uczniów pierwszych, drugich i trzecich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia o wartości 0,08; c) danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wskazanych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na dzień 30 września i 10 października 2015 r. w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych. Do naliczenia ostatecznych kwot wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli, gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej, według stanu na dzień 30 września oraz 10 października 2016 r. 2) Część równoważąca ,00 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2015), w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów została rozdzielona według zasad określonych w art. 23a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustalana jest w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Wpłat do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów. Planowana w 2017 r. wysokość wpłat do budżetu państwa przez powiaty wynosi ,00 zł z tego miasto Gliwice ,00 zł. 3) Część rekompensująca ,00 zł. Kwota części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin wynika z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw. Część rekompensująca dla gmin przeznaczona jest na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia Id: 9EEBD8AE-FC42-41C5-BBD2-3E6659D69E40. Podpisany Strona 38
43 z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, które są zajęte na prowadzenie przez przedsiębiorców, na podstawie zmienionego zezwolenia, działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych. Wykaz gmin uprawnionych do otrzymania tej rekompensaty w 2017 r. zostanie określony w drodze rozporządzenia przez Ministra Gospodarki Dotacje celowe z budżetu państwa Plan dotacji z budżetu państwa wynosi ,00 zł i stanowią one 13,23% dochodów bieżących. Dotacje celowe z budżetu państwa zostały zaplanowane na podstawie pism: Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości ,00 zł oraz Krajowego Biura Wyborczego w wysokości ,00 zł. Przyjęto prognozę kwoty dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości ,00 zł. Zaplanowano dotacje na: 1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ,00 zł, w tym na pomoc państwa w wychowaniu dzieci ,00 zł, 2) zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej ,00 zł, 3) finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych ,00 zł, 4) realizację zadań straży i inspekcji ,00 zł, z tego przez: a) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ,00 zł, b) Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej ,00 zł. Ponadto zaplanowano dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ,00 zł, z przeznaczeniem na następujące projekty: a) Usługi społeczne na start usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice ,00 zł, b) Szkoła Pracodawcy Uczelnie wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej ,00 zł, c) Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej ,00 zł, d) Aktualizacja Gliwickiego Programu Rewitalizacji 8.584,00 zł, e) Sukces w zasięgu ręki spróbuj i TY 5.556,00 zł, f) Dołącz do nas wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny 2.778,00 zł g) Uczeń w centrum uwagi 2.778,00 zł, Środki z funduszy celowych Środki z funduszy celowych zostały zaplanowane w wysokości ,00 zł i stanowią 0,20% dochodów bieżących. Najwyższy wpływ w tym źródle zaplanowano z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy ,00 zł oraz z PFRON, z przeznaczeniem na działalność Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej ,00 zł. Id: 9EEBD8AE-FC42-41C5-BBD2-3E6659D69E40. Podpisany Strona 39
44 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zostały zaplanowane w wysokości ,00 zł i stanowią 0,31% dochodów bieżących. W tej grupie zaplanowano dochody w ramach następujących projektów: 1) Mieszkania na start. Adaptacja lokali komunalnych gminy Gliwice na cele mieszkań socjalnych etap I ,00 zł, 2) Usługi społeczne na start usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice ,00 zł, 3) Czas na zmiany II ,00 zł, 4) Szkoła Pracodawcy Uczelnie wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej ,00 zł, 5) Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej ,00 zł, 6) Europejski Staż Szansą na Przyszłość ,00 zł, 7) Sukces w zasięgu ręki spróbuj i TY ,00 zł, 8) Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach ,00 zł, 9) Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii ,00 zł, 10) Aktualizacja Gliwickiego Programu Rewitalizacji ,00 zł, 11) Uczeń w centrum uwagi ,00 zł, 12) Dołącz do nas wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny ,00 zł, 13) Praktyki zawodowe wehikułem do zatrudnienia ,00 zł, 14) Odkrywamy Europę ,00 zł, 15) Europejski nauczyciel europejska szkoła ,00 zł, 16) Energetyka solarna jasne jak słońce ,00 zł, 17) Wyprodukowane w Europie ,00 zł, 18) Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa GEPAR ,00 zł, 19) Nauka dziś praca jutro ,00 zł, 20) Moja szkoła bliżej Europy ,00 zł, 21) Konstruktywizm w nauczaniu matematyki otwarte zasoby edukacyjne ,00 zł, 22) Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach 4.128,00 zł, 23) Nowy uczeń nowoczesna pracownia nowatorski pracownik rozwój infrastruktury edukacji zawodowej 4.080,00 zł, 24) Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice sklep on-line 1.673,00 zł DOCHODY MAJĄTKOWE Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości ,00 zł i stanowią 5,66% dochodów ogółem. Strukturę dochodów majątkowych przedstawia wykres nr 3. Id: 9EEBD8AE-FC42-41C5-BBD2-3E6659D69E40. Podpisany Strona 40
45 Wykres nr 3. Struktura dochodów majątkowych 35,28% 62,74% 0,01% 1,97% dochody własne środki z funduszy celowych dotacje celowe z budżetu państwa środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Dochody własne Dochody własne zaplanowano w wysokości ,00 zł i stanowią 62,74% dochodów majątkowych. W powyższej kwocie zaplanowano: 1) Dochody z majątku ,00 zł (97,87%) W szczególności zaplanowano tu wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i działek ,00 zł oraz wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych ,00 zł. 2) Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne ,00 zł (2,13%) Dotacje celowe z budżetu państwa Plan dotacji z budżetu państwa wynosi 7.556,00 zł, i stanowi 0,01% dochodów majątkowych. Zaplanowano dotację celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na projekt Aktualizacja Gliwickiego Programu Rewitalizacji Środki z funduszy celowych Środki z funduszy celowych zostały zaplanowane w wysokości ,00 zł i stanowią 1,97% dochodów majątkowych. Są to środki z Ministerstwa Sportu, z przeznaczeniem na: budowę areny lekkoatletycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ( ,00 zł) oraz modernizację boisk szkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 ( ,00 zł). Id: 9EEBD8AE-FC42-41C5-BBD2-3E6659D69E40. Podpisany Strona 41
46 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zostały zaplanowane w wysokości ,00 zł i stanowią 35,28% dochodów majątkowych. W tej grupie zaplanowano dochody w ramach następujących projektów: 1) Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II ,00 zł, 2) Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach ,00 zł, 3) Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach ,00 zł, 4) Nowy uczeń nowoczesna pracownia nowatorski pracownik rozwój infrastruktury edukacji zawodowej ,00 zł, 5) Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice sklep on-line ,00 zł, 6) Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa GEPAR ,00 zł, 7) Aktualizacja Gliwickiego Programu Rewitalizacji ,00 zł. 3. OMÓWIENIE PLANU WYDATKÓW Zakładane na rok 2017 wydatki kształtują się na poziomie: wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wydatki ogółem: ,00 zł ,00 zł ,48 zł ,52 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Id: 9EEBD8AE-FC42-41C5-BBD2-3E6659D69E40. Podpisany Strona 42
47 Wykres nr 4. Struktura wydatków ogółem 70,42% 29,58% wydatki bieżące wydatki majątkowe 3.1. WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki budżetu na finansowanie zadań bieżących zostały zaplanowane w wysokości ,00 zł i stanowią 70,42% wydatków ogółem. Strukturę wydatków bieżących przedstawia poniższy wykres. Wykres nr 5. Struktura wydatków bieżących 37,68% 10,89% 37,49% 12,53% 0,83% 0,58% wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy obsługa długu Id: 9EEBD8AE-FC42-41C5-BBD2-3E6659D69E40. Podpisany Strona 43
48 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zaplanowane w wysokości ,00 zł, co stanowi 37,49% wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie wydatków mają: Dział 801 Oświata i wychowanie ,00 zł (54,66%), wydatki zaplanowane na działalność jednostek oświaty i wychowania. Dział 750 Administracja publiczna ,00 zł (13,22%), wydatki związane z realizacją zadań własnych oraz administracji rządowej zleconych miastu. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł (6,32%), wydatki związane z: funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim, jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej; ochroną porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców realizowaną przez Straż Miejską; zarządzaniem kryzysowym, ochroną przeciwpowodziową oraz obroną cywilną realizowanymi przez Centrum Ratownictwa Gliwice oraz działalnością tych jednostek. Dział 852 Pomoc społeczna ,00 zł (5,54%), wydatki związane z: działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej i domów pomocy społecznej; zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej w ramach których realizuje się m.in. wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku i somatycznie chorym, pomoc osobom znajdującym się w kryzysie, instytucjonalną pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych, prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w wysokości ,48 zł, co stanowi 37,68% wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie mają: Dział 758 Różne rozliczenia ,00 zł (23,46%), wydatki związane głównie z zapłatą podatku od towarów i usług (VAT) w ramach obsługi finansowo-księgowej budżetu miasta oraz Urzędu. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł (23,33%), wydatki związane głównie z: zarządzaniem i zbywaniem nieruchomości lokalowych i zabudowanych, realizacją remontów, w tym m. in. udział miasta w funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych oraz remonty obiektów zasobu komunalnego i lokali socjalnych, realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej; zarządzeniem nieruchomościami i realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami; rozbiórką obiektów i realizacją remontów prowadzonych przez Wydział Inwestycji i Remontów; regulacją stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi realizowaną przez Zarząd Dróg Miejskich. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł (15,11%), wydatki związane głównie z: kosztami odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; utrzymaniem kanalizacji deszczowej na terenie miasta; utrzymaniem oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych oraz prowadzeniem remontów realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych; zimowe utrzymanie dróg oraz utrzymanie czystości i zieleni w pasie drogowym realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich; prowadzeniem usług komunalnych, w tym m.in. zarządzanie zielenią miejską oraz Palmiarnią Miejską realizowane przez Zarząd Usług Komunalnych. Dział 600 Transport i łączność ,00 zł (10,21%), wydatki związane głównie z: remontami dróg i chodników; oznakowaniem ulic i obiektów inżynierskich, utrzymaniem dróg na terenie miasta, w tym utrzymanie strefy płatnego parkowania i utrzymanie tunelu w ciągu DTŚ realizowane przez Zarząd Dróg Id: 9EEBD8AE-FC42-41C5-BBD2-3E6659D69E40. Podpisany Strona 44
49 Miejskich (wraz z działalnością jednostki); systemem monitoringu wizyjnego miasta realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice; oraz utrzymaniem systemu miejskich wypożyczalni rowerów realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych. Zadania remontowe w grupie zadań statutowych zostały zaplanowane w kwocie ,00 zł, co stanowi 5,31% wydatków bieżących oraz 14,10% wydatków związanych z realizacją zadań statutowych. Do realizacji zaplanowano następujące zadania: Dział 600 Transport i łączność ,00 zł (34,09%): 1) Remonty dróg i chodników na terenie miasta, 2) Remonty oznakowania ulic, 3) Remonty obiektów inżynierskich, 4) Remonty dróg niepublicznych, 5) Remonty ciągów komunikacyjnych, 6) Naprawy sprzętu i wyposażenia Zarządu Dróg Miejskich. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł (48,97%): 1) Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych, 2) Remonty obiektów zasobu komunalnego, w tym zadanie z budżetu obywatelskiego Remont komisariatu w Łabędach szacunkowy koszt ,00 zł, 3) Remonty lokali socjalnych, 4) Remonty na terenie działek niezabudowanych zasobu komunalnego, w tym zadanie z budżetu obywatelskiego Remont drogi i montaż oświetlenia w Łabędach szacunkowy koszt ,00 zł, (z tego ,00 zł z zadania remontowego i ,00 zł z zadania inwestycyjnego), 5) Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa), 6) Remonty obiektów użytkowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 7) Naprawy sprzętu i wyposażenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, 8) Wydatki na remonty w ramach projektu unijnego Mieszkania na start. Adaptacja lokali komunalnych gminy Gliwice na cele mieszkań socjalnych etap I. Dział 710 Działalność usługowa ,00 zł (0,54%): 1) Remonty na terenach cmentarzy, 2) Remonty obiektów na terenie giełdy samochodowej, 3) Remonty obiektów zarządzanych przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, 4) Naprawy sprzętu i wyposażenia Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Dział 750 Administracja publiczna ,00 zł (0,10%): 1) Remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski, 2) Naprawy sprzętu i wyposażenia Urzędu Miejskiego. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł (0,36%): 1) Remonty miejskich budowli ochronnych, 2) Remonty obiektów zarządzanych przez Centrum Ratownictwa Gliwice, 3) Naprawy sprzętu i wyposażenia Straży Miejskiej i Centrum Ratownictwa Gliwice. Id: 9EEBD8AE-FC42-41C5-BBD2-3E6659D69E40. Podpisany Strona 45
50 Dział 801 Oświata i wychowanie ,00 zł (2,50%): 1) Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania, w tym zadanie z budżetu obywatelskiego Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 39 na osiedlu Obrońców Pokoju, szacunkowy koszt ,00 zł, 2) Naprawy sprzętu i wyposażenia jednostek oświaty i wychowania. Dział 851 Ochrona zdrowia 4.000,00 zł (0,01%): 1) Naprawy sprzętu i wyposażenia Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych. Dział 852 Pomoc społeczna ,00 zł (0,19%): 1) Remonty obiektów użytkowanych przez: Domy Pomocy Społecznej Opoka oraz Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, 2) Naprawy sprzętu i wyposażenia Domów Pomocy Społecznej Nasz Dom i Opoka, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.000,00 zł (0,01%): 1) Naprawy sprzętu i wyposażenia Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł (0,11%): 1) Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania, 2) Naprawy sprzętu i wyposażenia jednostek oświaty i wychowania. Dział 855 Rodzina ,00 zł (1,02%): 1) Remonty obiektów zasobu komunalnego, 2) Remonty obiektów użytkowanych przez Dom Dziecka nr 2 i Żłobki Miejskie, 3) Naprawy sprzętu i wyposażenia Domów Dziecka nr 1 i nr 2 oraz Żłobków Miejskich. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł (10,63%): 1) Remonty kanalizacji deszczowej, 2) Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia, 3) Remonty obiektów Palmiarni Miejskiej, 4) Remonty infrastruktury na terenach zielonych, 5) Remonty infrastruktury placów zabaw i siłowni zewnętrznych, 6) Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego, 7) Remonty wiat przystankowych, 8) Remonty miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury, 9) Naprawy sprzętu i wyposażenia Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych oraz Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł (1,07%): 1) Remonty obiektów zabytkowych realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych, 2) Remonty obiektów użytkowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej. Dział 926 Kultura fizyczna ,00 zł (0,40%): 1) Remonty obiektów sportowych, w tym zadanie z budżetu obywatelskiego Remont stolików na stadionie w Wilczym Gardle szacunkowy koszt 5.000,00 zł, 2) Remonty obiektów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice, 3) Naprawy sprzętu i wyposażenia Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych. Id: 9EEBD8AE-FC42-41C5-BBD2-3E6659D69E40. Podpisany Strona 46
51 Dotacje na zadania bieżące Wydatki na dotacje na zadania bieżące zaplanowane zostały w wysokości ,52 zł, co stanowi 10,89% wydatków bieżących. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych obejmują: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 zł, wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2,00% prognozowanych wpływów z podatku rolnego. Dział 600 Transport i łączność ,00 zł, dopłata do komunikacji miejskiej wpłata do Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Dział 750 Administracja publiczna ,00 zł, składka członkowska dla Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł, z tego: 1) dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji, w tym: a) dodatkowe służby patrolowe ,00 zł, b) nagrody dla funkcjonariuszy ,00 zł, c) koszty utrzymania ,00 zł, 2) zwrot w związku z rozliczeniem opłat za zużyte media oraz obciążeniem pracowników kosztami prywatnych rozmów telefonicznych 2.000,00 zł. Dział 758 Różne rozliczenia ,00 zł, kwota wpłaty do budżetu państwa (na podstawie pisma Ministra Finansów). Dział 801 Oświata i wychowanie ,00 zł, z tego: 1) pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic ,00 zł, 2) nauka religii innych wyznań ,00 zł. Dział 852 Pomoc społeczna ,00 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 zł, zwrot kosztów uczestnictwa mieszkańców Gliwic w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 960,00 zł, zwrot nienależnie pobranej lub niewykorzystanej dotacji przez placówki niepubliczne. Dział 855 Rodzina ,00 zł, z tego: 1) zwrot nienależnie pobranych świadczeń ,00 zł, 2) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w: a) rodzinach zastępczych ,00 zł, b) instytucjonalnej pieczy zastępczej ,00 zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł, z tego: 1) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: a) Teatr Miejski w Gliwicach ,00 zł, b) Miejska Biblioteka Publiczna ,00 zł, c) Muzeum w Gliwicach ,00 zł, 2) dotacje celowe dla instytucji kultury: a) Teatr Miejski w Gliwicach ,00 zł (na remonty), b) Miejska Biblioteka Publiczna ,00 zł. Id: 9EEBD8AE-FC42-41C5-BBD2-3E6659D69E40. Podpisany Strona 47
52 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych obejmują: Dział 630 Turystyka ,00 zł, promocja walorów turystycznych miasta. Dział 750 Administracja publiczna ,00 zł, udzielanie patronatów Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł, z tego: 1) dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym: a) OSP Brzezinka ,00 zł, b) OSP Ostropa ,00 zł, c) OSP Bojków ,00 zł, 2) remonty obiektów OSP Brzezinka 3.300,00 zł, 3) remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez: a) OSP Brzezinka ,00 zł, b) OSP Bojków 5.000,00 zł. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości ,52 zł, nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna. Dział 801 Oświata i wychowania ,00 zł, z tego: 1) dotacje dla szkół niepublicznych ,00 zł, 2) dotacje dla przedszkoli niepublicznych ,00 zł, 3) dotacje na wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ,00 zł. Dział 851 Ochrona zdrowia ,00 zł, z tego: 1) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,00 zł, 2) Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii ,00 zł, 3) Plany i programy z zakresu ochrony i promocji zdrowia ,00 zł. Dział 852 Pomoc społeczna ,00 zł, z tego zapewnienie mieszkańcom miasta: 1) pobytu w domach pomocy społecznej ,00 zł, 2) dostępu do usług pomocy społecznej ,00 zł, 3) pomocy osobom bezdomnym ,00 zł. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 zł, z tego zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł, z tego: 1) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ,00 zł, 2) dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży ,00 zł. Dział 855 Rodzina ,00 zł, zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech organizowanej przez podmioty niezależne od miasta. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.000,00 zł, realizacja edukacji ekologicznej. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł, z tego: 1) sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście ,00 zł, 2) współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków ,00 zł. Dział 926 Kultura fizyczna ,00 zł, wspieranie działalności sportowej w mieście. Zadania remontowe w grupie dotacji na zadania bieżące zostały zaplanowane w kwocie ,00 zł, co stanowi 0,06% wydatków bieżących oraz 0,52% dotacji na zadania bieżące. Id: 9EEBD8AE-FC42-41C5-BBD2-3E6659D69E40. Podpisany Strona 48
53 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości ,00 zł, co stanowi 12,53% wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie wydatków mają: 1) dział 855 Rodzina ,00 zł (85,46%), w tym: pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ,00 zł, 2) dział 852 Pomoc społeczna ,00 zł (11,50%). Są to głównie wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów. Udzielane są również: świadczenia z pomocy społecznej, dożywianie dzieci i dorosłych, dodatki mieszkaniowe oraz profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zaplanowano w wysokości ,00 zł, co stanowi 0,58% wydatków bieżących. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł (14,81%), realizacja projektu unijnego Mieszkania na start. Adaptacja lokali komunalnych gminy Gliwice na cele mieszkań socjalnych etap I. Dział 710 Działalność usługowa ,00 zł (2,20%), realizacja projektów unijnych: 1) Aktualizacja Gliwickiego Programu Rewitalizacji ,00 zł, 2) Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice sklep on-line 1.001,00 zł, 3) Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach ,00 zł. Dział 750 Administracja publiczna ,00 zł (1,27%), realizacja projektów unijnych: 1) Śląska Karta Usług Publicznych ,00 zł, 2) Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa GEPAR ,00 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie ,00 zł (43,16%), realizacja projektów unijnych: 1) Odkrywamy Europę ,00 zł, 2) Energetyka solarna - jasne jak słońce 2.772,00 zł, 3) Europejski Staż Szansą na Przyszłość ,00 zł, 4) Wyprodukowane w Europie ,00 zł, 5) Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach 2.064,00 zł, 6) Nowy uczeń nowoczesna pracownia nowatorski pracownik rozwój infrastruktury edukacji zawodowej 4.800,00 zł, 7) Konstruktywizm w nauczaniu matematyki otwarte zasoby edukacyjne ,00 zł, 8) Praktyki zawodowe wehikułem do zatrudnienia ,00 zł, 9) Mistrzowie budownictwa i architektury krajobrazu ,00 zł, 10) Dołącz do nas wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny ,00 zł, 11) Uczeń w centrum uwagi ,00 zł, 12) Sukces w zasięgu ręki spróbuj i TY ,00 zł, 13) Podniesienie kompetencji nauczycieli ZSO Nr 1w Gliwicach w zakresie wprowadzania elementów kultury i nowatorskich metod w nauczaniu języków obcych oraz wykorzystania technologii ICT w dydaktyce ,00 zł, 14) Szkoła Pracodawcy Uczelnie wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej ,00 zł, Id: 9EEBD8AE-FC42-41C5-BBD2-3E6659D69E40. Podpisany Strona 49
54 15) Edukacja, zawód i obywatelstwo europejskie ,00 zł, 16) Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii ,00 zł, 17) Europejskie praktyki spełniają marzenia ,00 zł, 18) Kształtujemy naszą zawodową przyszłość ,00 zł, 19) Razem osiągniemy więcej ,00 zł, 20) Uczymy się przez doświadczenie innych w Europie ,00 zł. Dział 852 Pomoc społeczna ,00 zł (31,78%), realizacja projektów unijnych: 1) Czas na zmiany II ,00 zł, 2) Usługi społeczne na start usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice ,00 zł. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 z (6,78%), realizacja projektu unijnego Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej Obsługa długu Wydatki związane z obsługą długu w wysokości ,00 zł, co stanowi 0,83% wydatków bieżących zaplanowano w dziale 757 Obsługa długu publicznego. W ramach wydatków wyszczególniamy spłaty odsetek od: 1) I, II i III transzy kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego ,00 zł, 2) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę hali ,00 zł, 3) pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ,00 zł, 4) kredytu na pokrycie przejściowego deficytu 1.000,00 zł WYDATKI MAJĄTKOWE Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie ,00 zł (wraz z rezerwą celową), co stanowi 29,58 % wydatków ogółem, z tego: inwestycje ,00 zł rezerwa celowa ,00 zł wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 zł Id: 9EEBD8AE-FC42-41C5-BBD2-3E6659D69E40. Podpisany Strona 50
55 Wykres nr 6. Struktura wydatków majątkowych 78,18% 6,53% 15,29% inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy rezerwa celowa wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Inwestycje Inwestycje zostały zaplanowane na poziomie ,00 zł, do realizacji zaplanowano następujące zadania: Dział 600 Transport i łączność ,00 zł (32,98%): 1) Miejski Autobus Szynowy na trasie Gliwice Sośnica Gliwice Gliwice Łabędy Pyskowice, 2) Drogowa Trasa Średnicowa II, 3) Budowa mostu: a) nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej i ul. Wrocławskiej, b) nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Wójtowskiej, 4) Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej, 5) Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym, 6) Przebudowa skrzyżowań ulic: a) Dworcowa Dolnych Wałów Jana Pawła II Mikołowska X. Dunikowskiego, b) Kozielska L. Wyczółkowskiego, c) Tarnogórska K. Olszewskiego Kurpiowska, d) Toszecka Czołgowa, 7) Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta, 8) Przebudowa ulic: a) Kujawska, b) Jagiellońska oraz Zabrska, c) Architektów, 9) Budowa łącznika drogowego przez teren kolejowy w ciągu ul. Ziemięcickiej, 10) Rozbudowa oznakowania miasta, 11) Przebudowa przepustu pod ul. Toszecką, Id: 9EEBD8AE-FC42-41C5-BBD2-3E6659D69E40. Podpisany Strona 51