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2,024
3102010100
1,006,887,000
無細項
總統府主管
總統府
一般行政
國務支出
1.1.1
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費657,474千元,與  上年度同。 2.基本行政工作維持費238,887  千元,較上年度增列辦公房舍  整修等經費47,009千元。其中  中央空調主機與送風機系統汰  換計畫總經費90,893千元,分  4年辦理,112年度已編列13,2  23千元,本年度續編第2年經  費20,317千元,較上年度增列  7,094千元。 3.資訊行政工作維持費105,033  千元,較上年度增列資訊服務  及設備費等4,417千元。其中  資訊資安基礎環境創新升級計  畫總經費131,611千元,分4年  辦理,112年度已編列30,462  千元,本年度續編第2年經費3  2,179千元,較上年度增列1,7  17千元。 4.警衛行政工作維持費5,493千  元,與上年度同。
2,024
3102010200
30,000,000
無細項
總統府主管
總統府
國務機要
國務支出
1.1.2
本年度預算數30,000千元,係國 家元首訪視、犒賞、獎助、慰問 、接待、贈禮及其他相關經費, 與上年度同。
2,024
3102010300
56,068,000
無細項
總統府主管
總統府
國家慶典
國務支出
1.1.3
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.慶典布置經費8,080千元,較  上年度增列會場布置及元旦升  旗舞台搭建等經費1,000千元  。 2.慶典接待經費8,425千元,較  上年度減列活動攝影費63千元  。 3.新增第16任總統、副總統就職  經費39,563千元。
2,024
3102010400
5,042,000
國家發展研究及諮詢
總統府主管
總統府
研究發展
國務支出
1.1.4.1
null
2,024
3102010500
8,184,000
無細項
總統府主管
總統府
新聞發布
國務支出
1.1.5
本年度預算數8,184千元,係辦 理新聞聯繫與發布所需經費,較 上年度增列辦理新聞活動等經費 1,500千元。
2,024
3102010600
11,811,000
無細項
總統府主管
總統府
卸任禮遇
國務支出
1.1.6
本年度預算數11,811千元,係卸 任總統禮遇經費,較上年度減列 第13任卸任總統禮遇經費7,346 千元,增列第15任卸任總統禮遇 經費10,346千元,計淨增3,000 千元。
2,024
3102010800
5,627,000
無細項
總統府主管
總統府
公報編印及印信勳章鑄造
國務支出
1.1.7
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.印信鑄造及公報編印經費3,47  5千元,較上年度增列製(換)  發機關印信經費1,950千元。 2.勳章製作及敬老事宜經費2,15  2千元,較上年度減列致贈敬  老狀等經費220千元。
2,024
3102019000
10,290,000
交通及運輸設備
總統府主管
總統府
一般建築及設備
國務支出
1.1.8.1
null
2,024
3102019800
3,372,000
無細項
總統府主管
總統府
第一預備金
國務支出
1.1.9
仍照上年度預算數編列。
2,024
3102100100
195,386,000
無細項
總統府主管
國家安全會議
一般行政
國務支出
1.2.1
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費160,748千元,與  上年度同。 2.基本行政工作維持費34,638千  元,較上年度增列汰換辦公處  所空調室外機等經費4,763千  元。
2,024
3102102000
20,186,000
無細項
總統府主管
國家安全會議
諮詢研究業務
國務支出
1.2.2
本年度預算數20,186千元,係國 家安全諮詢研究業務經費,較上 年度減列外交及兩岸議題研究等 經費321千元。
2,024
3102109800
500,000
無細項
總統府主管
國家安全會議
第一預備金
國務支出
1.2.3
仍照上年度預算數編列。
2,024
5302300100
180,425,000
無細項
總統府主管
國史館
一般行政
文化支出
1.3.1
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費157,714千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費4,137千元。 2.基本行政工作維持費19,713千  元,較上年度增列辦理典藏大  樓屋頂防水工程等經費965千  元。  3.資訊業務經費2,998千元,較  上年度減列辦理有線網路升級  作業等經費1,387千元。
2,024
5302301000
42,102,000
無細項
總統府主管
國史館
檔案文物管理與編纂
文化支出
1.3.2
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.文物管理應用經費10,880千元  ,較上年度增列庫房隔熱工程  等經費2,135千元。  2.檔案管理應用經費20,091千元  ,較上年度增列汰換檔案史料  文物典藏大樓溫濕度環境控制  設施等經費12,361千元。  3.史料編纂經費11,131千元,較  上年度減列建置歷任總統資料  庫系統等經費1,594千元。
2,024
5302309800
340,000
無細項
總統府主管
國史館
第一預備金
文化支出
1.3.3
仍照上年度預算數編列。
2,024
5302313000
83,202,000
無細項
總統府主管
國史館臺灣文獻館
一般行政
文化支出
1.4.1
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費56,355千元,較上  年度增列員工薪俸晉級差額等  經費843千元。 2.基本行政工作維持費26,847千  元,較上年度減列電梯升降機  組設備更新工程等經費126千  元。
2,024
5302314000
25,191,000
無細項
總統府主管
國史館臺灣文獻館
文獻業務
文化支出
1.4.2
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.民俗文物管理應用經費6,348  千元,較上年度減列辦理各項  特展活動展場設計製作及更新  等經費2,322千元。 2.文獻管理應用經費14,495千元  ,較上年度增列核心資訊系統  主機與周邊設備汰換更新等經  費2,783千元。 3.文獻研究編纂經費4,348千元  ,較上年度減列地方史事委託  研究等經費158千元。
2,024
5302319000
0
交通及運輸設備
總統府主管
國史館臺灣文獻館
一般建築及設備
文化支出
1.4.3.1
null
2,024
5202400100
274,735,000
無細項
總統府主管
中央研究院
一般行政
科學支出
1.5.1
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費224,912千元,較  上年度增列退休退職給付等經  費3,188千元。 2.基本行政工作維持費38,416千  元,較上年度減列清潔印刷等  事務經費1,079千元。 3.幼兒園運作維持經費11,407千  元,較上年度減列清潔印刷等  事務經費63千元。
2,024
5202401000
2,642,871,000
人力資源
總統府主管
中央研究院
一般學術研究及評議
科學支出
1.5.2.1
null
2,024
5202402000
1,614,486,000
數理科學研究
總統府主管
中央研究院
自然及人文社會科學研究
科學支出
1.5.3.1
null
2,024
5202404000
820,380,000
無細項
總統府主管
中央研究院
南部院區
科學支出
1.5.4
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.南部院區綜合規劃計畫總經費  5,829,686千元,分年辦理,1  05至112年度已編列5,715,876  千元,本年度續編第9年經費1  13,810千元,較上年度減列29  3,805千元。 2.南部院區發展量子科技及興建  實驗大樓規劃計畫總經費1,21  0,913千元,分年辦理,112年  度已編列26,405千元,本年度  續編第2年經費200,000千元,  較上年度增列173,595千元。 3.南部院區維運經費118,760千  元,較上年度減列資訊硬體設  備等經費6,601千元。 4.農業生技經費68,977千元,較  上年度增列約聘助理人員薪資  等經費2,234千元。 5.關鍵議題研究經費305,920千  元,較上年度增列裝修工程及  水電等經費86,523千元。 6.核心溫室經費12,913千元,較  上年度增列土地租金等28千元  。
2,024
5202405000
1,265,392,000
科學研究基金
總統府主管
中央研究院
非營業特種基金
科學支出
1.5.5.1
null
2,024
5202409000
8,080,000
交通及運輸設備
總統府主管
中央研究院
一般建築及設備
科學支出
1.5.6.1
null
2,024
5202409800
7,375,000
無細項
總統府主管
中央研究院
第一預備金
科學支出
1.5.7
仍照上年度預算數編列。
2,024
3203010100
1,046,373,000
無細項
行政院主管
行政院
一般行政
行政支出
2.1.1
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費958,619千元,較  上年度核實減列人事費19,796  千元。 2.基本行政工作維持費83,453千  元,較上年度增列水電及勞務  服務等經費4,699千元。 3.慶典佈置經費150千元,與上  年度同。 4.檔案管理典藏掃描及維護經費  2,672千元,較上年度增列檔  案數位化等經費1,400千元。 5.資料蒐集及陳列經費1,479千  元,與上年度同。
2,024
3203010700
13,181,000
無細項
行政院主管
行政院
施政及法制業務
行政支出
2.1.2
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.院會議事經費314千元,較上  年度增列院會議事雜支等經費  25千元。 2.施政報告編印經費660千元,  較上年度增列資料印製等經費  25千元。 3.政策及法案之研審經費1,285  千元,較上年度增列辦理各項  會議等經費387千元。 4.派員出國計畫經費1,426千元  ,較上年度增列參加世界安全  會議等經費797千元。 5.公共事務推展經費6,188千元  ,較上年度增列辦理國會聯絡  等經費47千元。 6.法規審查研議及訴願審議督導  3,308千元,較上年度減列辦  理法制業務會議等經費3千元  。
2,024
3203011100
6,150,000
無細項
行政院主管
行政院
施政推展聯繫
行政支出
2.1.3
本年度預算數6,150千元,係院 長行使職權之相關必要支出,與 上年度同。
2,024
3203011600
30,744,000
無細項
行政院主管
行政院
聯合服務業務
行政支出
2.1.4
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.南部聯合服務業務經費8,175  千元,較上年度減列辦理政策  說明會等經費178千元。 2.中部聯合服務業務經費6,020  千元,較上年度減列辦理政策  說明會等經費122千元。 3.東部聯合服務業務經費5,052  千元,較上年度減列辦理政策  說明會等經費67千元。 4.雲嘉南區聯合服務業務經費5,  783千元,較上年度減列辦理  政策說明會等經費116千元。 5.金馬聯合服務業務經費5,714  千元,較上年度減列省史館維  運等經費137千元。
2,024
3203011900
15,201,000
無細項
行政院主管
行政院
災害防救及國土安全
行政支出
2.1.5
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.災害防救行政工作維持費1,76  0千元,與上年度同。 2.全國災害防救業務推展經費9,  146千元,較上年度增列研析  國內外重大災害事件等經費1,  264千元。 3.國土安全規劃經費4,295千元  ,較上年度增列辦理演練評核  及研討會等經費124千元。 4.上年度辦理關鍵基礎設施防護  運作展示介面開發計畫預算業  已編竣,所列4,000千元如數  減列。
2,024
3203012000
15,076,000
無細項
行政院主管
行政院
性別平等業務
行政支出
2.1.6
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.性別平等綜合企劃業務經費2,  252千元,與上年度同。 2.推展性別平等權益促進工作經  費1,465千元,較上年度增列  辦理性別平等政策趨勢調查研  究等經費150千元。 3.推展性別平等權利保障工作經  費2,599千元,較上年度增列  辦理性別平等宣導等經費487  千元。 4.性別平等推廣及發展工作經費  8,760千元,較上年度減列辦  理臺歐盟性別平權合作暨訓練  架構計畫等經費1,854千元。
2,024
3203012200
11,442,000
無細項
行政院主管
行政院
消保及食安業務
行政支出
2.1.7
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.消費者保護綜合企劃業務經費  3,417千元,較上年度減列辦  理消費者保護趨勢研究調查等  經費162千元。 2.消費者保護督導業務經費2,48  8千元,較上年度減列文具紙  張購置等經費55千元。 3.消費者保護法制業務經費818  千元,較上年度減列通訊費等  5千元。 4.消費者保護官業務經費2,930  千元,較上年度減列通訊費及  國內旅費等101千元。 5.食品安全業務經費1,789千元  ,較上年度減列文具紙張購置  等經費49千元。
2,024
3203012300
57,107,000
無細項
行政院主管
行政院
資訊管理
行政支出
2.1.8
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.資訊系統維運及更新經費57,1  07千元,較上年度增列汰換資  安防護設備等經費7,341千元  。 2.上年度辦理數位轉型提升計畫  預算業已編竣,所列6,616千  元如數減列。
2,024
3203012400
39,472,000
無細項
行政院主管
行政院
新聞傳播業務
行政支出
2.1.9
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.新聞聯繫與發布經費3,090千  元,較上年度減列勞務服務費  等177千元。 2.法令政策溝通經費13,169千元  ,較上年度增列加強防詐騙及  防制錯假訊息宣導等經費3,47  4千元。 3.輿情蒐報與研析經費7,598千  元,與上年度同。 4.廣播與地方新聞聯繫經費3,99  4千元,較上年度減列設備維  護費等34千元。 5.新聞影音圖像資料之攝製經費  6,299千元,較上年度減列設  備維護費等11千元。 6.中英文國情施政資料編譯經費  5,322千元,與上年度同。
2,024
3203012700
0
無細項
行政院主管
行政院
數位發展部籌備工作
行政支出
2.1.10
前年度決算數係數位發展部籌備 工作所需經費。
2,024
3203012800
13,060,000
無細項
行政院主管
行政院
人權及轉型正義
行政支出
2.1.11
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人權及轉型正義綜合規劃業務  經費2,666千元,較上年度減  列辦理人權及轉型正義相關國  際研究等經費2,952千元。 2.推動人權保障業務經費4,939  千元,較上年度增列辦理人權  業務相關會議等經費714千元  。 3.推動轉型正義業務經費5,455  千元,較上年度增列辦理轉型  正義教育推廣等經費1,705千  元。
2,024
3203013000
115,556,000
無細項
行政院主管
行政院
個資保護委員會籌備業務
行政支出
2.1.12
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.新增人員維持費38,000千元,  係員額36人之人事費。 2.新增基本行政工作維持費58,2  55千元,係辦公室租金及建置  資訊系統等經費。 3.新增個資保護業務推動經費19  ,301千元,係辦理個人資料保  護委員會之籌設規劃及法制整  備等經費。
2,024
3203019000
46,963,000
營建工程
行政院主管
行政院
一般建築及設備
行政支出
2.1.13.1
null
2,024
3203019800
3,800,000
無細項
行政院主管
行政院
第一預備金
行政支出
2.1.14
仍照上年度預算數編列。
2,024
3203100100
892,939,000
無細項
行政院主管
主計總處
一般行政
行政支出
2.2.1
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費852,134千元,與  上年度同。 2.基本行政工作維持費38,511千  元,較上年度增列行政庶務處  理及委外保全等經費3,736千  元。 3.政府內部控制監督機制規劃及  督導經費2,294千元,較上年  度增列國外旅費260千元。
2,024
3203101000
5,314,000
無細項
行政院主管
主計總處
中央總預算核編及執行
行政支出
2.2.2
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.中央總預算之核編與執行經費  4,686千元,較上年度增列各  類書表印製等經費1,247千元  。 2.地方政府主計業務之督導與查  核經費628千元,與上年度同  。
2,024
3203101100
2,661,000
無細項
行政院主管
主計總處
特種基金預算核編及執行
行政支出
2.2.3
本年度預算數2,661千元,係辦 理特種基金預算核編及執行經費 ,與上年度同。
2,024
3203101200
4,202,000
無細項
行政院主管
主計總處
會計及決算業務
行政支出
2.2.4
本年度預算數4,202千元,係辦 理會計事務處理及決算核編經費 ,較上年度增列各類書表印製等 經費300千元。
2,024
3203101300
27,544,000
無細項
行政院主管
主計總處
綜合統計業務
行政支出
2.2.5
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下 : 1.辦理統計行政與統計標準經費  1,480千元,與上年度同。 2.辦理綜合統計經費12,985千元  ,較上年度減列物品及電話費  等138千元,增列調查訪查及  致贈廠商紀念品等經費462千  元,計淨增324千元。 3.辦理家庭收支統計經費12,365  千元,與上年度同。 4.辦理綠色國民所得統計經費71  4千元,與上年度同。
2,024
3203101400
97,553,000
無細項
行政院主管
主計總處
國勢普查業務
行政支出
2.2.6
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理農林漁牧業普查經費2,37  7千元,較上年度減列辦理母  體判定調查等經費5,270千元  ,增列辦理農林漁牧業普查試  驗調查等經費2,347千元,計  淨減2,923千元。 2.辦理工業及服務業普查經費6,  206千元,較上年度減列辦理  攤販經營概況調查等經費11,2  57千元。 3.辦理人口及住宅普查經費2,40  0千元,較上年度減列編表系  統維護等經費1,738千元。 4.普查資訊供應管理及發展經費  15,598千元,較上年度增列調  查資料處理等經費166千元。 5.國富統計經費703千元,與上  年度同。 6.人力資源及專案調查經費39,0  00千元,較上年度增列贈送受  訪戶填表紀念品及各類書表印  製等經費1,158千元。 7.受僱員工薪資調查及生產力統  計經費14,078千元,較上年度  增列按季辦理專案調查訪查及  致贈受訪廠商紀念品等經費2,  500千元。 8.各機關統計調查及調查網管理  經費17,191千元,與上年度同  。
2,024
3203101500
17,425,000
無細項
行政院主管
主計總處
主計訓練業務
行政支出
2.2.7
本年度預算數17,425千元,係辦 理主計人員訓練經費,較上年度 增列學員膳食費313千元。
2,024
3203101600
119,452,000
無細項
行政院主管
主計總處
主計資訊業務
行政支出
2.2.8
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.歲計會計資訊管理經費28,880  千元,較上年度增列歲計會計  系統維護等經費4,610千元。 2.統計及行政資訊管理經費10,9  17千元,較上年度增列統計及  行政業務相關資訊系統維護、  推廣等經費1,076千元。 3.資訊系統維運管理經費58,175  千元,較上年度增列機房維運  等經費19,720千元。 4.經費結報及薪資資訊管理經費  21,480千元,較上年度增列經  費結報與薪資管理系統維護、  推廣及上線輔導等經費870千  元。
2,024
3203109000
38,634,000
營建工程
行政院主管
主計總處
一般建築及設備
行政支出
2.2.9.1
null
2,024
3203109800
1,850,000
無細項
行政院主管
主計總處
第一預備金
行政支出
2.2.10
仍照上年度預算數編列。
2,024
3203300100
382,793,000
無細項
行政院主管
人事行政總處
一般行政
行政支出
2.3.1
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費328,357千元,較  上年度核實減列人事費6,707  千元。  2.基本行政工作維持費49,937千  元,較上年度減列汰換中央聯  合辦公大樓北棟電梯分攤款等  經費15,100千元,增列更新辦  公室電話線路、網路線及電信  交換主機等23,945千元,計淨  增8,845千元。  3.人事行政資訊工作經費4,499  千元,較上年度減列汰換個人  電腦等經費2,154千元。
2,024
3203300200
190,124,000
無細項
行政院主管
人事行政總處
人事行政之政策規劃執行及發展
行政支出
2.3.2
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人事行政綜合規劃經費2,924  千元,較上年度減列出國考察  等經費388千元,增列辦理人  事業務績效考核等經費126千  元,計淨減262千元。 2.合理配置組設人力經費2,209  千元,較上年度增列出國考察  等經費193千元。 3.公務人員培訓與考用經費51,8  50千元,較上年度減列選送人  員出國進修研習等經費2,310  千元。 4.給與福利制度規劃經費1,458  千元,較上年度減列辦理軍公  教員工給與業務等經費29千元  ,增列出國考察等經費45千元  ,計淨增16千元。 5.人事資訊發展規劃經費61,018  千元,較上年度減列693千元  ,包括:   (1)全國性共用人事業務資訊   系統功能提升及維運計畫總   經費279,267千元,分5年辦   理,110至112年度已編列15   7,271千元,本年度續編第4   年經費50,946千元,與上年   度同。  (2)人力資源資訊服務經費10,   072千元,較上年度減列辦   理人事資訊系統種籽教師研   討會等經費693千元。 6.智慧創新人事服務計畫總經費  516,700千元,分5年辦理,11  0至112年度已編列241,908千  元,本年度續編第4年經費70,  075千元,本科目編列66,070  千元,較上年度減列2,992千  元。 7.新增機關資料傳輸韌性強化經  費4,595千元。
2,024
3203309000
0
交通及運輸設備
行政院主管
人事行政總處
一般建築及設備
行政支出
2.3.3.1
null
2,024
3203309800
2,000,000
無細項
行政院主管
人事行政總處
第一預備金
行政支出
2.3.4
仍照上年度預算數編列。
2,024
7603303400
814,000
無細項
行政院主管
人事行政總處
第一屆資深中央民代自願退職給付
退休撫卹給付支出
2.3.5
本年度預算數814千元,係支付 第一屆資深國民大會代表優惠存 款超額利息,較上年度減列814 千元。
2,024
7603303600
15,000,000
無細項
行政院主管
人事行政總處
執行職務意外傷亡慰問給付
退休撫卹給付支出
2.3.6
本年度預算數15,000千元,係辦 理中央公教員工非屬公務人員保 障法適(準)用對象執行職務意 外傷亡慰問給付經費,較上年度 減列3,000千元。
2,024
7603304300
18,000,000
無細項
行政院主管
人事行政總處
公教員工資遣退職給付
退休撫卹給付支出
2.3.7
本年度預算數18,000千元,係辦 理各機關學校員工退職資遣、遣 離給付及教育聘任人員舊制退撫 給付,較上年度減列1,000千元 。
2,024
8903304500
1,789,139,000
無細項
行政院主管
人事行政總處
公教人員婚喪生育及子女教育補助
其他支出
2.3.8
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.公教人員婚喪生育及子女教育  補助1,576,979千元,與上年  度同。  2.公教人員育嬰留職停薪津貼加  發補助212,160千元,與上年  度同。
2,024
3203340100
138,442,000
無細項
行政院主管
公務人力發展學院
一般行政
行政支出
2.4.1
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費133,008千元,較  上年度核實減列人事費3,038  千元。  2.基本行政工作維持費5,434千  元,較上年度增列影印機租金  等經費192千元。
2,024
3203341000
113,948,000
無細項
行政院主管
公務人力發展學院
訓練輔導及研究
行政支出
2.4.2
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.在職訓練研習課程經費47,689  千元,較上年度增列學員住宿  等經費613千元。 2.訓練輔導行政維持經費24,212  千元,較上年度增列英雄館教  學設施改善等經費4,397千元  。 3.人力資源研究發展經費38,042  千元,較上年度增列數位學習  整合平臺網路頻寬費用等5,25  7千元。 4.智慧創新人事服務計畫總經費  516,700千元,分5年辦理,11  0至112年度已編列241,908千  元,本年度續編第4年經費70,  075千元,本科目編列4,005千  元,較上年度減列2,002千元  。
2,024
3203349000
0
交通及運輸設備
行政院主管
公務人力發展學院
一般建築及設備
行政支出
2.4.3.1
null
2,024
3203349800
1,200,000
無細項
行政院主管
公務人力發展學院
第一預備金
行政支出
2.4.4
仍照上年度預算數編列。
2,024
5303400100
824,343,000
無細項
行政院主管
國立故宮博物院
一般行政
文化支出
2.5.1
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費583,836千元,較  上年度核實減列人事費2,984  千元。 2.基本行政工作維持費240,507  千元,較上年度增列水電費、  行政大樓及圖書館新建等工程  完工之辦公家具搬遷及建置作  業等經費25,605千元。
2,024
5303400200
45,091,000
無細項
行政院主管
國立故宮博物院
文物研究與展覽
文化支出
2.5.2
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.器物研究與展覽經費18,245千  元,較上年度增列辦理「十六  世紀特展」(暫名)法國吉美博  物館借展包裝運輸等經費1,36  7千元。 2.書畫文獻研究與展覽經費16,1  94千元,較上年度增列辦理展  覽設計製作等經費7,500千元  。 3.南部院區文物研究與展覽經費  10,652千元,較上年度增列辦  理專題特展展示設計等經費2,  227千元。
2,024
5303400300
191,695,000
無細項
行政院主管
國立故宮博物院
綜合規劃與推廣行銷
文化支出
2.5.3
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.綜合規劃與管理經費12,507千  元,較上年度增列辦理國會及  媒體聯繫相關業務等經費935  千元。 2.社教推廣及博物館行銷經費14  ,730千元,較上年度增列辦理  國際旅展參展、節慶行銷及跨  域展演活動等經費2,760千元  。 3.展場管理及觀眾服務經費54,9  27千元,較上年度增列辦理展  場觀眾服務勤務勞務承攬人力  、信用卡各項電子支付金流服  務費及票務合作手續費等19,5  05千元。 4.數位教推與服務維運經費39,9  82千元,較上年度增列建置日  誌保存方案及相關資安服務等  經費9,590千元。 5.南部院區教育推廣與觀眾服務  經費64,674千元,與上年度同  。 6.博物館開放資料深度運用計畫  總經費60,000千元,分5年辦  理,110至112年度已編列23,8  52千元,本年度續編第4年經  費4,875千元,較上年度減列1  ,505千元。
2,024
5303400400
175,558,000
無細項
行政院主管
國立故宮博物院
文物安全、管理與修護
文化支出
2.5.4
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.器物典藏與庫房管理經費10,4  00千元,較上年度減列辦理瓷  器庫房包裝改善等經費5,067  千元。 2.書畫文獻典藏與庫房管理經費  8,847千元,較上年度增列辦  理書畫文獻數位影像製作勞務  承攬人力等經費2,283千元。 3.文物登錄與修護經費3,436千  元,較上年度減列北部院區白  蟻防治工作等經費163千元。 4.南部院區典藏與庫房管理經費  18,982千元,較上年度增列辦  理文物包裝、運輸及保險等經  費3,284千元。 5.北部院區安全管理維護經費88  ,332千元,較上年度增列控制  中心門禁監視伺服設備及核心  網路系統架構優化等經費24,1  10千元。 6.南部院區安全管理維護經費45  ,561千元,與上年度同。
2,024
5303400500
1,299,082,000
無細項
行政院主管
國立故宮博物院
新故宮計畫
文化支出
2.5.5
新故宮-故宮公共化帶動觀光產 業發展中程計畫總經費10,747,0 00千元,分10年辦理,107至112 年度已編列3,421,156千元,本 年度續編第7年經費1,299,082千 元,較上年度增列627,195千元 。
2,024
5303409000
0
交通及運輸設備
行政院主管
國立故宮博物院
一般建築及設備
文化支出
2.5.6.1
null
2,024
5303409800
3,600,000
無細項
行政院主管
國立故宮博物院
第一預備金
文化支出
2.5.7
仍照上年度預算數編列。
2,024
5903410100
773,037,000
無細項
行政院主管
國家發展委員會
一般行政
其他經濟服務支出
2.6.1
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費700,759千元,較  上年度增列職員10人之人事費  等15,295千元。 2.基本行政工作維持費72,278千  元,較上年度減列中央聯合辦  公大樓汰換電梯分攤款等10,5  42千元,增列汰換電話系統及  話機等經費15,439千元,計淨  增4,897千元。
2,024
5903411000
15,650,000
無細項
行政院主管
國家發展委員會
規劃及推動國家發展計畫綜合業務
其他經濟服務支出
2.6.2
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.彙編行政院施政計畫經費1,05  6千元,較上年度增列臨時人  員酬金等64千元。 2.規劃國家發展計畫經費3,150  千元,較上年度減列購置EVie  ws預測分析計量軟體等經費35  0千元,增列印刷、會議雜支  等經費290千元,計淨減60千  元。 3.辦理國家發展前瞻議題研究經  費2,006千元,較上年度減列  強化APEC數位經濟議題參與等  經費177千元。 4.推動國家發展之國際交流與合  作經費5,992千元,較上年度  增列臨時人員酬金60千元。 5.編製國家發展經社資料經費3,  446千元,較上年度增列國家  發展影音多媒體影片全新編製  經費1,100千元。
2,024
5903411100
37,080,000
無細項
行政院主管
國家發展委員會
研擬經濟政策、協調推動財經措施
其他經濟服務支出
2.6.3
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.經濟、景氣情勢分析經費11,8  70千元,較上年度增列參加國  際機構舉辦有關綠色成長或永  續發展之研討會旅費等386千  元。 2.財經新策略規劃研究經費5,50  0千元,與上年度同。 3.協助國家永續發展目標之推動  經費19,710千元,較上年度減  列辦理國家永續發展獎推廣等  經費750千元,增列推廣永續  發展及淨零碳排工作經費6,46  0千元,計淨增5,710千元。
2,024
5903411200
23,110,000
無細項
行政院主管
國家發展委員會
促進社會發展及計畫審議協調
其他經濟服務支出
2.6.4
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.公私協力推動開放政府經費3,  512千元,較上年度減列國外  旅費等1,460千元。 2.社會發展計畫審議與協調經費  2,415千元,較上年度增列協  助辦理社會創新交流與合作等  經費1,183千元。 3.重要社會發展政策議題之先期  評估及諮詢經費2,179千元,  較上年度減列一般事務費100  千元。 4.政府服務創新拔尖及推展經費  6,204千元,較上年度減列政  府服務獎評獎及頒獎典禮經費  200千元,增列辦理政府服務  獎審查等經費534千元,計淨  增334千元。 5.建置以資料科學為基礎之社會  政策治理機制計畫總經費40,0  00千元,分4年辦理,111至11  2年度已編列17,385千元,本  年度續編第3年經費8,800千元  ,較上年度增列565千元。
2,024
5903411300
262,877,000
無細項
行政院主管
國家發展委員會
促進產業發展
其他經濟服務支出
2.6.5
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.協調及研審產業創新重要計畫  經費6,910千元,較上年度增  列臨時人員酬金等227千元。 2.升級臺灣新創生態系邁向國際  經費49,040千元,較上年度增  列辦理臺灣新創生態系升級策  略說明等經費200千元。 3.協調推動亞洲.矽谷2.0物聯  網及新創發展經費121,154千  元,較上年度減列亞洲.矽谷  創新應用整合平台計畫經費等  16,496千元。 4.新增強化晶片創新應用提升產  業量能經費85,773千元。
2,024
5903411400
44,313,000
無細項
行政院主管
國家發展委員會
促進人力資源發展
其他經濟服務支出
2.6.6
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.研議與協調推動人力資源相關  政策及計畫經費3,089千元,  較上年度增列參加強化延攬國  際關鍵人才海外攬才行動計畫  旅費等437千元。 2.推動人口及移民政策,強化延  攬國際人才經費41,224千元,  較上年度減列建置人口推估查  詢系統等經費2,450千元,增  列辦理強化延攬及留用海外人  才等經費19,724千元,計淨增  17,274千元。其中新增全球攬  才及一站式在地深耕服務計畫  總經費348,000千元,分4年辦  理,本年度編列第1年經費38,  144千元。
2,024
5903411500
18,569,000
無細項
行政院主管
國家發展委員會
健全國土規劃及經營管理
其他經濟服務支出
2.6.7
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.國土、區域、離島發展政策與  公共建設計畫之審議及協調經  費7,214千元,較上年度減列  國內組織會費120千元,增列  影印機租金43千元,計淨減77  千元。 2.永續發展計畫之協調推動經費  11,355千元,較上年度減列企  業CSR投入地方創生事業等經  費545千元。
2,024
5903411600
38,271,000
無細項
行政院主管
國家發展委員會
績效管理
其他經濟服務支出
2.6.8
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.政策追蹤與管理機制之規劃、  協調經費2,757千元,較上年  度增列影印機租金40千元。 2.施政計畫績效管理與機制之規  劃、協調經費15,630千元,較  上年度增列辦理核心系統資安  檢測及監控、政府計畫數位治  理系統建置等經費3,345千元  。 3.增進績效管理知能經費440千  元,與上年度同。 4.跨域績效管理之規劃與協調經  費2,708千元,與上年度同。 5.政府績效智慧管理發展計畫總  經費110,000千元,分5年辦理  ,110至112年度已編列54,260  千元,本年度續編第4年經費1  6,736千元,較上年度增列460  千元。
2,024
5903411700
109,587,000
無細項
行政院主管
國家發展委員會
健全資訊管理,提升應用效率
其他經濟服務支出
2.6.9
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.規劃、協調及推動實施辦公室  自動化經費31,607千元,較上  年度減列使用行政院及所屬委  員會雲端基礎服務經費1,680  千元,增列辦理核心系統異地  備援機制所需經費4,200千元  ,計淨增2,520千元。 2.發展及管理國發資訊系統經費  40,874千元,較上年度減列一  般事務費等890千元,增列建  置各資通系統資料異地備份機  制設備等經費24,500千元,計  淨增23,610千元。 3.法規透明及公民參與計畫總經  費96,600千元,分3年辦理,1  12年度已編列31,000千元,本  年度續編第2年經費32,222千  元,較上年度增列1,222千元  。 4.新增資料傳輸韌性強化計畫經  費4,884千元。
2,024
5903411900
7,415,000
無細項
行政院主管
國家發展委員會
推動法規鬆綁與革新、強化經貿競爭力
其他經濟服務支出
2.6.10
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.推動前瞻法制研析及法制革新  經費1,945千元,較上年度減  列個資法法制議題研析、法規  鬆綁建言暨新創法規調適平臺  維護等經費1,521千元。 2.推動法規調適經費3,255千元  ,較上年度減列會議出席費、  稿費等150千元,增列前瞻法  制革新調適計畫經費2,800千  元,計淨增2,650千元。 3.協調各國商會白皮書、推動國  際經貿法規調和經費2,215千  元,較上年度增列跨境隱私規  則(CBPR)體系能力建構計畫等  經費1,005千元。
2,024
5903412000
338,343,000
無細項
行政院主管
國家發展委員會
中興新村北、中核心維運
其他經濟服務支出
2.6.11
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.公共區域環境維護經費41,040  千元,與上年度同。 2.資產管理經費13,471千元,與  上年度同。 3.綜合企劃與營繕事務經費18,4  44千元,較上年度增列臨時人  員酬金等60千元。  4.公有資產活化建設計畫經費26  5,388千元,包括:  (1)中興新村北、中核心公有   資產活化建設計畫總經費1,   043,618千元,分4年辦理,   112度已編列165,998千元,   本年度續編第2年經費265,3   88千元,較上年度增列99,3   90千元。  (2)上年度辦理南投縣歷史建   築中興會堂修復工程經費,   併入中興新村北、中核心公   有資產活化建設計畫,所列   6,900千元如數減列。
2,024
5903418100
865,800,000
離島建設基金
行政院主管
國家發展委員會
非營業特種基金
其他經濟服務支出
2.6.12.1
null
2,024
5903419000
900,000
營建工程
行政院主管
國家發展委員會
一般建築及設備
其他經濟服務支出
2.6.13.1
null
2,024
5903419800
900,000
無細項
行政院主管
國家發展委員會
第一預備金
其他經濟服務支出
2.6.14
仍照上年度預算數編列。
2,024
3203420100
218,901,000
無細項
行政院主管
檔案管理局
一般行政
行政支出
2.7.1
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費174,259千元,與  上年度同。 2.基本行政工作維持費44,642千  元,較上年度增列館舍維運及  修繕等經費4,856千元。
2,024
3203421000
3,678,000
無細項
行政院主管
檔案管理局
檔案管理綜合企劃與管考
行政支出
2.7.2
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.檔案管理綜合規劃與推廣經費  956千元,與上年度同。 2.文書檔案管理專業培訓經費24  4千元,較上年度減列一般事  務費等4千元。 3.檔案管理評鑑作業經費642千  元,與上年度同。 4.研究發展與合作交流經費1,83  6千元,較上年度增列臺灣省  政資料館移展策展等經費238  千元。
2,024
3203421100
5,364,000
無細項
行政院主管
檔案管理局
檔案徵集作業
行政支出
2.7.3
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.檔案立案編目經費526千元,  較上年度增列一般事務費等50  千元。 2.檔案徵集移轉經費4,838千元  ,較上年度減列辦理政治檔案  及屆期移轉檔案鑑選等經費26  1千元。
2,024
3203421200
32,692,000
無細項
行政院主管
檔案管理局
檔案典藏維護
行政支出
2.7.4
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.檔案庫房設施輔導經費70千元  ,與上年度同。 2.國家檔案保存修護經費17,794  千元,較上年度增列辦理國家  檔案整理、目錄校核及稽核作  業等經費2,232千元。 3.檔案複製儲存作業經費14,828  千元,較上年度增列辦理國家  檔案數位化等經費805千元。
2,024
3203421300
30,923,000
無細項
行政院主管
檔案管理局
檔案應用服務
行政支出
2.7.5
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.檔案應用制度經費20千元,與  上年度同。 2.檔案目錄彙送經費515千元,  較上年度增列辦理機關檔案目  錄彙整公布作業等經費50千元  。 3.國家檔案開放應用經費29,720  千元,較上年度增列辦理政治  檔案條例修法後法定事項等經  費6,835千元。 4.檔案展覽推廣經費668千元,  與上年度同。
2,024
3203421400
5,534,000
無細項
行政院主管
檔案管理局
檔案資訊作業
行政支出
2.7.6
本年度預算數5,534千元,係辦 理辦公室自動化系統與網站維護 、功能增修等經費,較上年度增 列建置政府資料傳輸平臺(T-Roa d)服務等經費2,427千元。
2,024
3203421600
110,000,000
無細項
行政院主管
檔案管理局
文書檔案智慧鏈結計畫
行政支出
2.7.7
文書檔案智慧鏈結計畫總經費66 0,780千元,分5年辦理,110至1 12年度已編列297,530千元,本 年度續編第4年經費110,000千元 ,較上年度增列13,904千元。
2,024
3203421700
27,798,000
無細項
行政院主管
檔案管理局
深化國家記憶
行政支出
2.7.8
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.優化檔案移轉機制與品管經費  2,227千元,較上年度減列辦  理原生性電子檔案徵集調查研  究等經費20千元。 2.強化國家檔案管理與整編量能  經費10,427千元,較上年度增  列辦理國家檔案描述及整理作  業等經費705千元。 3.厚植多媒體保存與轉製技術經  費4,714千元,較上年度增列  辦理國家檔案修護、轉製及掃  描等經費590千元。 4.擴增檔案管理培訓與交流經費  1,747千元,較上年度增列機  關檔案管理評比等經費228千  元。 5.加促國家檔案近用與活化經費  8,683千元,較上年度減列臺  灣省政資料館展場製作、更新  及活動推廣等經費233千元。
2,024
3203422000
949,330,000
無細項
行政院主管
檔案管理局
國家檔案典藏及服務
行政支出
2.7.9
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.國家檔案典藏及服務建設計畫  總經費2,919,216千元,分8年  辦理,107至112年度已編列1,  586,645千元,本年度續編第7  年經費920,378千元,較上年  度增列52,383千元。 2.新增國家檔案館智能行動服務  計畫總經費190,108千元,分4  年辦理,本年度編列第1年經  費28,952千元。
2,024
3203429000
2,178,000
其他設備
行政院主管
檔案管理局
一般建築及設備
行政支出
2.7.10.1
null
2,024
3203429800
77,000
無細項
行政院主管
檔案管理局
第一預備金
行政支出
2.7.11
仍照上年度預算數編列。
2,024
3703610100
288,636,000
無細項
行政院主管
原住民族委員會
一般行政
民政支出
2.8.1
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費265,672千元,較  上年度核實增列人事費4,222  千元。 2.基本行政工作維持費22,964千  元,較上年度增列大樓管理費  等3,224千元。
2,024
3703610200
115,189,000
無細項
行政院主管
原住民族委員會
綜合規劃發展
民政支出
2.8.2
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.規劃原住民族政策事務經費5,  602千元,較上年度增列辦理  原住民族日活動等經費223千  元。 2.推動原住民族政策發展及行政  資訊化經費67,491千元,較上  年度減列6,373千元,包括:  (1)資訊管理經費10,822千元   ,較上年度增列建構網站入   侵防護機制等經費242千元   。  (2)建構原住民族智慧治理計   畫總經費222,222千元,分4   年辦理,110至112年度已編   列165,553千元,本年度續   編最後1年經費56,669千元   ,較上年度減列6,615千元   。 3.健全原住民族法制經費15,435  千元,較上年度減列辦理原住  民族自治制度研討等經費455  千元。  4.推展原住民族國際事務經費26  ,661千元,較上年度減列1,11  9千元,包括:  (1)南島民族論壇六年計畫總   經費739,780千元,公務預   算負擔617,380千元,分6年   辦理,109至112年度已編列   189,344千元,本年度續編   第5年經費35,583千元,本   科目編列20,833千元,較上   年度減列3,159千元。  (2)推動原住民族國際交流經   費5,828千元,較上年度增   列原住民族地區行政人員出   國考察等經費2,040千元。
2,024
3703610500
161,751,000
無細項
行政院主管
原住民族委員會
經濟發展業務
民政支出
2.8.3
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.原住民族亮點產業推升4年計  畫總經費1,200,000千元,公  務預算負擔520,000千元,分4  年辦理,111至112年度已編列  235,606千元,本年度續編第3  年經費118,137千元,較上年  度減列1,930千元。 2.原住民族技藝研習中心營運管  理經費5,776千元,較上年度  減列200千元。 3.輔導原住民族經濟事業發展經  費37,838千元,較上年度減列  3,162千元,包括:   (1)辦理經濟事業發展經費36,   470千元,較上年度減列辦   理數位翻轉原民事業等經費   2,930千元。  (2)南島民族論壇六年計畫總   經費739,780千元,公務預   算負擔617,380千元,分6年   辦理,109至112年度已編列   189,344千元,本年度續編   第5年經費35,583千元,本   科目編列1,368千元,較上   年度減列232千元。
2,024
3703610600
196,975,000
無細項
行政院主管
原住民族委員會
土地規劃管理利用業務
民政支出
2.8.4
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.原住民族土地規劃經費74,961  千元,較上年度增列辦理原住  民現使用台灣糖業股份有限公  司土地第二次價購實施計畫等  經費73,028千元。 2.原住民族土地地權經費87,490  千元,較上年度增列辦理太仁  開發事業股份有限公司地上物  補償案等經費62,933千元。 3.原住民族土地地用經費23,228  千元,較上年度增列補助地方  政府辦理原住民族土地建地合  法化等經費10,559千元。 4.原住民族傳統領域經費11,296  千元,較上年度增列辦理原住  民族土地調查及繪製部落山林  文化地圖等經費4,680千元。 5.上年度原住民族土地調查及劃  設實施計畫預算業已編竣,所  列44,699千元如數減列。
2,024
3703610700
1,539,910,000
無細項
行政院主管
原住民族委員會
公共建設業務
民政支出
2.8.5
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.原住民族住宅四年二期計畫總  經費524,969千元,分4年辦理  ,110至112年度已編列392,48  9千元,本年度續編最後1年經  費132,480千元,較上年度增  列11千元。 2.原住民族部落特色道路改善計  畫678,291千元,較上年度增  列36,352千元,包括:  (1)加強對原住民族地區交通   基礎設施經費17,662千元,   較上年度減列辦理公共工程   業務等經費2,642千元。  (2)原住民族部落特色道路改   善計畫總經費2,800,000千   元,分4年辦理,111至112   年度已編列1,205,575千元   ,本年度續編第3年經費660   ,629千元,較上年度增列38   ,994千元。 3.原住民族部落安全作業經費49  9,889千元,較上年度增列157  ,591千元,包括:  (1)辦理原住民族部落安居經   費29,889千元,較上年度減   列委託辦理天然災害重建行   政管理等經費2,641千元。  (2)宜居部落建設計畫總經費1   ,400,000千元,分4年辦理   ,111至112年度已編列508,   116千元,本年度續編第3年   經費470,000千元,較上年   度增列160,232千元。 4.原住民族部落聯絡道路養護及  族群主流化友善公共空間計畫  經費229,250千元,較上年度  增列59,250千元,包括:  (1)原住民族地區部落聯絡道   路養護經費分配及執行計畫   170,000千元,與上年度同   。  (2)新增建置原住民族族群主   流化友善公共空間經費59,2   50千元。
2,024
3703610800
640,000,000
無細項
行政院主管
原住民族委員會
補助原住民族地區
民政支出
2.8.6
本年度預算數640,000千元,係 補助原住民族地區(鄉、鎮、市 、區)基本設施及維持所需經費 ,與上年度同。
2,024
3703610900
2,100,000,000
無細項
行政院主管
原住民族委員會
促進原住民族經濟事業
民政支出
2.8.7
本年度預算數2,100,000千元, 係補助原住民族綜合發展基金辦 理原住民保留地禁伐補償計畫經 費,較上年度增列1,050,000千 元。

中央政府總預算

中央政府總預算及附屬單位預算 抓取資料

處理程式位置:https://github.com/ronnywang/twbudget-crawler

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