【法律文件】
名稱: 保險業內部控制及稽核制度實施辦法
等級: 命令
修訂日期: 20220927

保險業內部控制及稽核制度實施辦法 第 25 條 保險業總經理應督導各單位審慎評估檢討內部控制制度之執行情形，由董（理）事長及總經理、總稽核及總機構法令遵循主管聯名出具內部控制制度聲明書（附表），並提報董（理）事會通過，於每年三月底前，依本法第一百四十八條之一規定併年度報表，報主管機關備查。 保險業應將內部控制制度聲明書內容揭露於保險業網站。

註記: