【法律文件】
名稱: 銀行內部控制及稽核制度實施辦法
等級: 命令
修訂日期: 20100329

銀行內部控制及稽核制度實施辦法 第 15 條 銀行應設立隸屬董 (理) 事會之內部稽核單位，以獨立超然之精神，執行 稽核業務，並應至少每半年向董 (理) 事會及監察人 (監事) 報告。 銀行應建立總稽核制，綜理稽核業務。總稽核應具備領導及有效督導稽核 工作之能力，其資格應符合銀行負責人應具備資格條件準則規定，職位應 等同於副總經理，且不得兼任與稽核工作有相互衝突或牽制之職務。 總稽核之聘任、解聘或調職，應經董 (理) 事會全體董 (理) 事三分之二 以上之同意，並報請主管機關核准後為之。內部稽核單位之人事任用、免 職、升遷、獎懲、輪調及考核等，應由總稽核簽報，報經董 (理) 事長核 定後辦理。但涉及其他管理、營業單位人事者，應事先洽商人事單位轉報 總經理同意後，再行簽報董 (理) 事長核定。

註記: 廢