【法律文件】
名稱: 信託業內部控制及稽核制度實施辦法
等級: 命令
修訂日期: 20100329

信託業內部控制及稽核制度實施辦法 第 7 條 信託公司應切實建立內部控制制度，總經理應與總稽核審慎評估內部控制 制度執行情形，就是否已遵守相關法規及健全經營原則自我評估後出具聲 明書，並於每屆營業年度終了，併同本法第三十九條規定應申報之營業報 告書及財務報告等，報主管機關備查。 前項規定對於經主管機關依法接管之信託公司，不適用之。

註記: 廢