【法律文件】
名稱: 信託業內部控制及稽核制度實施辦法
等級: 命令
修訂日期: 20100329

信託業內部控制及稽核制度實施辦法 第 4 條 信託公司應規劃內部稽核之組織、編制與職掌，編製內部稽核工作手冊， 其內容應至少包括下列事項： 一、稽核單位之組織、人員配置。 二、稽核工作之種類、方式、程序。 三、對內部控制制度各項規定與作業流程及其執行效益之評估規定。 四、受檢單位對檢查意見之改進處理方式。 五、釐訂稽核項目、時間、程序 (方法) 、依據法令規章、使用表單及工 作底稿。

註記: 廢