【法律文件】
名稱: 票券商內部控制及稽核制度實施辦法
等級: 命令
修訂日期: 20100329

票券商內部控制及稽核制度實施辦法 第 31 條 票券金融公司因內部管理不善、內部控制欠佳、內部稽核制度及遵守法令 主管制度未落實、對金融檢查機關檢查意見覆查追蹤之缺失改善辦理情形 或內部稽核單位（含金融控股公司內部稽核單位）對查核結果有隱匿未予 揭露，而肇致重大弊端時，相關人員應負失職責任。另票券金融公司內部 稽核人員發現重大弊端或疏失，並使公司免於重大損失者，應予獎勵。 票券金融公司之營業及管理單位發生重大缺失或舞弊時，內部稽核單位有 懲處建議權，並應於內部稽核報告中切實揭露對重大缺失應負責之人員。

註記: 廢