【法律文件】
名稱: 票券商內部控制及稽核制度實施辦法
等級: 命令
修訂日期: 20100329

票券商內部控制及稽核制度實施辦法 第 32 條 票券金融公司內部稽核單位對主管機關命其改善事項、金融檢查機關、會 計師及內部稽核單位（含金融控股公司內部稽核單位）及內部單位自行查 核所提檢查意見或查核缺失、內部控制制度聲明書所列應加強改善事項， 應追蹤改善情形；並以書面提報董事會及交付監察人（或審計委員會）。 前項追蹤改善情形，應列為營業及管理單位績效考核之項目。 票券金融公司稽核工作考核要點，由主管機關定之。

註記: 廢