【法律文件】
名稱: 金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法
等級: 命令
修訂日期: 20210923

金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法 第 39 條 金融控股公司及銀行業應確保金融檢查報告之機密性，其負責人或職員除依法令或經主管機關同意者外，不得閱覽或對執行職務無關之人員洩漏、交付或公開與金融檢查報告全部或部分內容。 金融控股公司及銀行業應依主管機關之規定，制定金融檢查報告之相關內部管理規範及作業程序，並提報董（理）事會通過。

註記: