【法律文件】
名稱: 銀行內部控制及稽核制度實施辦法
等級: 命令
修訂日期: 20100329

銀行內部控制及稽核制度實施辦法 第 32 條 銀行總經理應督導各單位審慎評估及檢討內部控制制度執行情形，由董（ 理）事長、總經理、總稽核及總機構遵守法令主管聯名出具內部控制制度 聲明書（附表），並提報董（理）事會通，於每會計年度終了後四個月內 將內部控制制度聲明書內容揭露於銀行網站，並於主管機關指定網站辦理 公告申報。 前項內部控制度聲明書應依規定刊登於年報、股票公開發行說明書及公開 說明書。 第一項規定對於經主管機關依法接管之銀行，不適用之。

註記: 廢