【法律文件】
名稱: 證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則
等級: 命令
修訂日期: 20230815

證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則 第 13 條 各服務事業之內部稽核實施細則至少應包括下列項目： 一、內部稽核單位之目的、職權及責任。 二、對內部控制制度進行評估，以衡量現行政策、程序之有效性及遵循程度與其對各項營運活動之影響。 三、釐定稽核項目、時間、程序及方法。

註記: