【法律文件】
名稱: 信託業內部控制及稽核制度實施辦法
等級: 命令
修訂日期: 20100329

信託業內部控制及稽核制度實施辦法 第 2 條 信託業內部控制制度之目的為促進其健全經營，確保會計資訊之可靠性及 完整性，提升經營效率，並遵循法令及管理政策，以達成預期目標。 信託業內部稽核制度之目的為調查、評估內部控制制度是否有效運作及衡 量營運之效率，並適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續實施 ，協助董事會及管理階層確實履行其責任。

註記: 廢