【法律文件】
名稱: 金融控股公司內部控制及稽核制度實施辦法
等級: 命令
修訂日期: 20100329

金融控股公司內部控制及稽核制度實施辦法 第 24 條 金融控股公司辦理一般業務查核，其內部稽核報告內容至少應揭露下列項 目： 一、查核範圍、綜合評述、投資業務、股權管理、財務狀況、資本適足性 、資產品質、重要法令規章之遵循、內部控制、利害關係人交易、金 融控股公司所有子公司對同一人或同一關係人或同一關係企業授信、 背書或其他交易風險之控管、共同行銷與客戶資料保密管理、資訊管 理等。 二、金融檢查機關及內部稽核單位所提列之檢查意見或查核缺失，及內部 控制制度聲明書所列應加強辦理改善事項之未改善事項辦理情形。

註記: 廢