【法律文件】
名稱: 郵政儲金匯兌業務內部控制及稽核制度實施辦法
等級: 命令
修訂日期: 20230908

郵政儲金匯兌業務內部控制及稽核制度實施辦法 第 4 條 中華郵政公司之內部控制制度，應經董事會通過，如有董事表示反對意見或保留意見者，應將其意見及理由於董事會議事錄載明，連同經董事會通過之內部控制制度送各監察人；修正時，亦同。 中華郵政公司董事會應認知營運所面臨之風險，監督其營運結果，並對於確保建立及維持適當有效之內部控制制度負有最終之責任。

註記: