【法律文件】
名稱: 保險業內部控制及稽核制度實施辦法
等級: 命令
修訂日期: 20220927

保險業內部控制及稽核制度實施辦法 第 2 條 本辦法所稱內部控制制度，指管理階層所設計，董（理）事會通過，並由董（理）事會、管理階層及其他員工執行之管理過程，其目的在於促進保險業之健全經營，以合理確保達成下列目標： 一、保險業之營運係以謹慎之態度，依據董（理）事會所制定之政策及策略進行，以達成營運獲利、績效之效果及效率。 二、各項交易均經適當之授權。 三、資產受到安全保障。 四、財務與其他紀錄提供可靠、及時、透明、完整、正確與可供驗證之資訊及符合相關規範。 五、管理階層能辨識、評估、管理，及控制營運之風險，並保有適足之資本以因應風險。 六、相關法令規章之遵循。

註記: