【法律文件】
名稱: 內部審核處理準則
等級: 命令
修訂日期: 20180514

內部審核處理準則 第 3 條 內部審核之範圍如下： 一、財務審核：謂計畫、預算之執行與控制之審核，包括預算審核、收支審核及會計審核。 二、財物審核：謂現金及其他財物處理程序之審核，包括現金審核、採購及財物審核。 三、工作審核：謂計算工作負荷或工作成果每單位所費成本之審核。 前項第一款、第二款預算審核、收支審核、會計審核、現金審核、採購及財物審核之定義如下： 一、預算審核：各項計畫與預算之執行及控制之審核。 二、收支審核：各項業務收支處理作業之查核。 三、會計審核：會計憑證、報表、簿籍及有關會計事務處理程序之審核。 四、現金審核：現金、票據、證券等出納事務處理及保管情形之查核。 五、採購及財物審核：工程之定作、財物之買受、定製、承租及勞務之委任或僱傭等採購事務及財物處理程序之審核。

註記: