【法律文件】
名稱: 保險業內部控制及稽核制度實施辦法
等級: 命令
修訂日期: 20220927

保險業內部控制及稽核制度實施辦法 第 24 條 為加強保險業內部牽制藉以防止弊端之發生，保險業應建立自行查核制度。財務、業務及資訊單位每年至少應辦理一次定期自行查核，並依實際需要辦理專案自行查核。 各單位辦理前項之自行查核時，應由該單位主管指派非原經辦人員辦理，並事先保密。 自行查核報告及工作底稿應至少留存五年備查。 保險業應訂定自行查核訓練計畫，依各單位之業務性質對於自行查核人員應持續施以適當查核訓練。

註記: