Source: http://www.infor.pl/akt-prawny/U80.2010.418.0003004,uchwala-nr-xxxvii30410-rady-miasta-i-gminy-nowy-wisnicz-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-gminy-nowy-wisnicz-na-2010-r.html
Timestamp: 2018-05-20 12:29:45+00:00

Document:
Uchwała nr XXXVII/304/10 Rady Miasta I Gminy Nowy Wiśnicz z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2010 r. - Tekst pierwotny - Baza aktów prawnych - INFOR.pl - portal księgowych
Uchwała nr XXXVII/304/10 Rady Miasta I Gminy Nowy Wiśnicz
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2010 r
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.- o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240), (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 161, poz. 1277) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) - Rada Miejska w Nowym Wiśniczu uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zmienia się dochody budżetu na rok 2010 w tym:
1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 466.224,34 zł,
2) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 150.000,00 zł,
3) Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 150.000,00 zł - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się wydatki budżetu na rok 2010 w tym:
1) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.104.224,34 zł;
2) Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 298.000,00 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:
1) zwiększenie wydatków bieżących na łączna kwotę 398.874,34 zł w tym:
a) zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych w kwocie 264.879,70 zł w tym:
- wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.152,17 zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 256.727,53 zł,
b) zwiększenie wydatków bieżących na programy finansowane z pomocy zagranicznej w kwocie 133.994,64
2) Zwiększenie wydatków majątkowych na łączną kwotę 705.350,00 zł;
3) Zmniejszenie wydatków majątkowych na łączną kwotę 298.000,00 zł.
4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 340.000,00 zł z tytułu zaciąganej pożyczki długoterminowej.
5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.447.000,00 zł który zostanie pokryty przychodami z kredytu długoterminowego w kwocie 3.970.000,00 zł, przychodami z pożyczki długoterminowej w kwocie 340.000,00 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 137.000,00 zł.
§ 2. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianach z § 1 ust. 4 - jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. W uchwale budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na rok 2010 Nr XXXII/253/09 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 22 grudnia 2009 r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 1 dochody budżetu wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku Nr 2 wydatki budżetu wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu gminy Nowy Wiśnicz na 2010 rok zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
4) Załącznik Nr 8 Limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
5) Załącznik Nr 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Nowy Wiśnicz w roku 2010 r zastępuje się załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
6) Załącznik Nr 12 Prognoza kwoty długu gminy Nowy Wiśnicz na lata 2010-2018 zastępuje się załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Wiśnicza.
do uchwały Nr XXXVII/304/10
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
600 Transport i łączność 800,00 -
0960 Drogi publiczne gminne
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 800,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 30.000,00 -
0970 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z różnych dochodów 30.000,00
202.886,00
0340 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0910 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
173.886,00
60.886,00
801 Oświata i wychowanie 162.520,00 -
6290 Szkoły podstawowe
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 162.520,00
150.000,00 -
852 Pomoc społeczna 79.400,00 -
0690 Domy pomocy społecznej
Wpływy z różnych opłat 19.400,00
19.400,00 -
2360 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dochody jst związane z realizacją zadańz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 135.618,34 -
2009 Pozostała działalność
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 135.618,34
135.618,34
133.994,64
1.623,70 -
926 Kultura fizyczna i sport 5.000,00 150.000,00
6290 Obiekty sportowe
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -
2710 Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5.000,00
5.000,00 -
RAZEM 616.224,34 150.000,00
010 Rolnictwo i łowiectwo 100.000,00 100.000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
a/ wydatki majątkowe
- wydatki inwestycyjne 100.000,00
600 Transport i łączność 100.000,00 -
· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 100.000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 70.000,00 -
· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 70.000,00
70.000,00 -
750 Administracja publiczna 27.350,00 -
- wydatki na zakupy inwestycyjne 27.350,00
27.350,00 -
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 388.000,00 48.000,00
- dotacje na zakupy inwestycyjne 388.000,00
388.000,00 48.000,00
801 Oświata i wychowanie 212.520,00 -
· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
b/ wydatki majątkowe
- wydatki inwestycyjne 212.520,00
190.000,00 -
852 Pomoc społeczna 59.400,00 -
· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9.400,00
4.688,00 -
· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 50.000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
- wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 135.618,34
85.838,87 -
926 Kultura fizyczna i sport 11.336,00 150.000,00
92605 Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu
· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 11.336,00
8.936,00 -
1.104.224,34
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NOWY WIŚNICZ na 2010 rok.
1. DOCHODY OGÓŁEM: 40.915.329,76 zł
2. WYDATKI OGÓŁEM: 45.362.329,76 zł
3. WYNIK - deficyt :(1 - 2) 4.447.000,00 zł
4. PRZYCHODY BUDŻETU: 6.442.000,00 zł
a) kredyty 5.965.000,00 zł
b) wolne środki 137.000,00 zł
c) pożyczka 340.000,00 zł
5. ROZCHODY BUDŻETU: 1.995.000,00 zł
a) Spłata kredytu 1.995.000,00 zł
w tym, zaciągniętego na:
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 900.000,00 zł
- sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy w roku 2005 447.000,00 zł
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2006 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 418.000,00 zł.
- Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w tym na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla miejscowości Leksandrowa i Połom Duży oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 230.000,00 zł
Lp. Nazwa programu realizująca Jednostka Zadania Łączne nakłady Wysokość wydatków w roku
1. Ochrona środowiska i infrastruktury komunalnej Miejski Urząd
13.166.972,00
5.161.536,00
3.741.560,00
303.620,00
Budowa wodociągu :
Leksandrowa, Połom Duży, Królówka, Łomna, Kobyle, Nowy Wiśnicz, Olchawa, Stary Wiśnicz, Wiśnicz Mały, Kopaliny, Muchówka, Chronów
3.664.966,00
Kopaliny, Stary Wiśnicz, Kobyle, Leksandrowa, Wiśnicz Mały, Muchówka, Połom Duży, Królówka, Olchawa, Łomna, Chronów, Nowy Wiśnicz
760.833,00
960.257,00
Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Starym Wiśniczu
6.502.006,00
3.720.703,00
2.781.303,00
2. Bezpieczeństwo Obywateli Urząd Miejski
2.723.912,00
1.927.428,00
338.476,00
Chodnik Wiśnicz Mały -Kopaliny, Chodnik Królówka, Chodnik Olchawa - Królówka, Chodnik Kobyle - Stary Wiśnicz, Chodnik Leksandrowa
1.320.008,00
Chodnik Muchówka 1.403.904,00 1.077.428,00 338.476,00 -
3. Poprawa bazy lokalowej oświaty i kultury Miejski Urząd
7.055.880,00
1.318.150,00
1.703.965,00
871.123,00
Budowa Szkoły w Nowym Wiśniczu
5.581.880,00
866.150,00
1.504.973,00
Budowa małej sali gimnastycznejw Muchówce wraz z infrastrukturą towarzyszącą
1.474.000,00
198.992,00
22.946.764,00
8.407.114,00
5.784.001,00
1.173.743,00
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NOWY WIŚNCZ W ROKU 2010
NAZWA Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600 Transport i łączność 18.285,00 -
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 18.285,00 -
dla Województwa Małopolskiego
630 Turystyka 7.359,00 -
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 7.359,00 -
dla Miasta Bochnia
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 388.000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne - 388.000,00
dla OSP w Nowym Wiśniczu
dla OSP w Chronowie
801 Oświata i wychowanie 23.593,00 -
80104 Przedszkola 23.593,00 -
dla Gminy Brzesko
851 Ochrona zdrowia 9.302,00 -
85195 Pozostała działalność 9.302,00 -
dla Powiatu Bocheńskiego
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 717.000,00 20.000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 20.000,00
dla Parafii pod wezwaniem Św. Wojciecha BM w Starym Wiśniczu
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 370.000,00 -
dla Miejskiego Ośrodka Kultury
w Nowym Wiśniczu 370.000,00
370.000,00 -
92116 Biblioteki 217.000,00 -
dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. JanaBrzękowskiegow Nowym Wiśniczu 217.000,00
217.000,00 -
92118 Muzea 130.000,00 -
dlaMuzeum Ziemi Wiśnickiej
w Nowym Wiśniczu 130.000,00
926 Kultura fizyczna i sport - 200.000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 200.000,00
propagowanie kultury fizycznej wśród młodzieży, prowadzenie zajęć sportowych i zajęć z zakresu rekreacji ruchowej z młodzieżą
775.539,00
PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY NOWY WIŚNICZ NA LATA 2010 - 2018
1. Dochody budżetu 30.001.746,97 40.915.329,76 33.150.000,00 34.190.000,00 34.350.000,00 34.500.000,00 34.700.000,00 35.500.000,00 35.050,000,00 35.325.000,00
1.1 Podatki i opłaty lokalne 2.638.467,88 2.958.471,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.2 Udziały w podatkach 3.896.113,09 4.906.055,00 4.400.000,00 4.600.000,00 4.800.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.3 Dochody z mienia 284.778,80 1.220.682,00 400.000,00 440.000,00 320.000,00 340.000,00 570.000,00 470.000,00 520.000,00 520.000,00
1.4 Subwencje 16.011.896,00 16.815.422,00 16.500.000,00 16.700.000,00 16.900.000,00 16.900.000,00 16.900.000,00 17.100.000,00 17.200.000,00 17.200.000,00
1.5 Dotacje do zadań zleconych 4.100.558,60 4.736.493,92 4.400.000,00 4.500.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00
1.6 Pozostałe dochody 3.069.932,60 10.278.205,84 4.450.000,00 4.950.000,00 4.730.000,00 4.760.000,00 4.730.000,00 5.430.000,00 4.730.000,00 5.005.000,00
2. Wydatki budżetu 32.268.650,93 45.362.329,76 31.180.000,00 32.100.000,00 32.500.000,00 32.620.000,00 32.900.000,00 33.600.000,00 33.200.000,00 33.440.000,00
2.1.2 Wydatki bieżące
- wydatki na obsługę długu - odsetki
- wydatki z tytułu poręczeń 28.043.196,99
386.552,86
- 31.302.688,76
805.731,00
- 25.380.000,00
798.662,00
- 27.900.000,00
690.783,00
- 28.000.000,00
572.011,00
- 28.120.000,00
464.709,00
- 28.900.000,00
361.020,00
- 29.680.000,00
265.572,00
- 30.100.000,00
161.428,00
- 30.400.000,00
53.985,00
2.2 Wydatki majątkowe
- wydatki inwestycyjne 4.225.453,94
3.120.610,80 14.059.641,00
13.307.852,00 5.800.000,00
5. 784.001,00 4.200.000,00
4.100.000,00 4.500.000,00
4.000.000,00 4.500.000,00
4.000.000,00 4.000.000,00
3.370.000,00 3.920.000,00
3.420.000,00 3.100.000,00
3.000.000,00 3.040.000,00
3. Deficyt/Nadwyżka (1 - 2) -2.266.903,96 -4.447.000,00 1.970.000,00 2.090.000,00 1.850.000,00 1.880.000,00 1.800.000,00 1.900.000,00 1.850.000,00 1.885.000,00
4. Przychody budżetu 4.464.332,27 6.442.000,00 - - - - - - - -
w tym: - - - - - - - - -
4.1 Kredyty bankowe 4.300.000,00 5.965.000,00 - - - - - - - -
4.2 Wolne środki finansowe 164.332,27 137.000,00 - - - - - - - -
4.3 Pożyczka - 340.000,00 - - - - - - - -
Ogółem pozycja 1 + 4 34.466.079,24 47.357.329,76 33.150.000,00 34.190.000,00 34.350.000,00 34.500.000,00 34.700.000,00 35.500.000,00 35.050,000,00 35.325.000,00
5. Rozchody budżetu 2.060.000,00 1.995.000,00 1.970.000,00 2.090.000,00 1.850.000,00 1. 880.000,00 1.800.000,00 1.900.000,00 1.850.000,00 1.885.000,00
5.1 Spłata kredytów 2.060.000,00 1.995.000,00 1.920.000,00 1.800.000,00 1.850.000,00 1. 880.000,00 1.800.000,00 1.900.000,00 1.850.000,00 1.885.000,00
5.2 Spłata pożyczek - - 50.000,00 290.000,00
Ogółem pozycja 2 + 5 34.328.650,93 47.357.329,76 33.150.000,00 34.190.000,00 34.350.000,00 34 500.000,00 34.700.000,00 35.500.000,00 35.050.000,00 35.325.000,00
6. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego)
10.915.000,00
15.225.000,00
13.255.000,00
11.165.000,00
5.635.000,00
3.735.000,00
Spłata zobowiązań budżetu
(5+2.1.1+ 2.1.2) 2.446.552,86 2.800.731,00 2.768.662,00 2.780.783,00 2.422.011,00 2.344.709,00 2.161.020,00 2.165.572,00 2.011.428,00 1.938.985,00
8. Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami
(max 15%) 8,15 6,85 8,35 8,13 7,05 6,80 6,23 6,10 5,74 5,49
9. Wskaźnik zadłużenia budżetu( max 60 %) 36,38 37,21 39,98 32,66 27,12 21,55 16,24 10,52 5,38 -

References: art. 18
 art. 211
 art. 212
 art. 166
 art. 121
 art. 5