Source: http://www.presupuesto.pr.gov/PresupuestoAprobado2019-2020/PresupuestosAgencias/DEPARTAMENTO%20DE%20SEGURIDAD%20PUBLICA%20-%20NEGOCIADO%20DE%20LA%20POLICIA%20DE%20PUERTO%20RICO.htm
Timestamp: 2019-12-06 22:01:31+00:00

Document:
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA - NEGOCIADO DE LA POLICIA DE PUERTO RICO
El Presupuesto con cargo a la Resolución Conjunta del Fondo General incluye recursos para otorgar aumento salarial a los Policías activos, según Plan Fiscal de la Junta de Supervisión Fiscal. Además, considera recursos para el reclutamiento de 300 Cadetes.
Las Asignaciones Especiales son para el pago de la deuda por concepto de horas extras a miembros de la Policía de Puerto Rico, según acuerdo del plan de pago con el Departamento del Trabajo Federal.
Los fondos para activos capitalizables ("CapEx") se utilizarán para adquirir vehículos de motor que permitan los servicios de remolques de vehículos oficiales, patrullajes preventivos, transporte de equipo, de vehículos ocupados para investigación y confiscación; equipos para los servicios de bloqueos en las carreteras, situaciones especiales, operaciones tácticas, instalación de comunicaciones; y equipo para el patrullaje marítimo y de áreas costeras.
Vigilancia Policiaca 490,147 431,232 410,640 403,275
Investigación Criminal 85,792 132,422 126,302 158,322
Control y Seguridad en el Tránsito 25,667 34,871 31,661 39,546
Fuerzas Unidas de Rápida Acción 15,845 19,580 20,013 22,930
Servicios de Vigilancia y Seguridad al Gobernador y Ex-Gobernadores 2,173 7,749 8,142 10,332
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 649,742 656,288 623,139 665,539
Total, Servicio Directo 650,042 657,158 797,387 859,938
Profesionalización de la Policía de Puerto Rico (Dirección y Administración General) 4,196 2,805 2,755 3,523
Recursos Humanos y Fiscales 14,736 10,694 9,818 13,919
Dirección y Administración General 52,802 33,313 86,946 196,596
Servicios Auxiliares de Operaciones Profesionales y Científicas 19,761 18,145 18,475 31,225
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 91,495 64,957 117,994 245,263
Total, Servicio de Apoyo 91,495 64,957 117,994 271,347
Total, Programa 741,537 722,115 915,381 1,131,285
Resolución Conjunta del Presupuesto General 652,412 652,907 713,021 773,426
Fondos Especiales Estatales 6,178 1,926 2,272 10,106
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 741,237 721,245 741,133 910,802
Total, Origen de Recursos 741,537 722,115 915,381 1,131,285
Nómina y Costos Relacionados 628,279 595,891 587,686 681,429
Donativos, Subsidios y Distribuciones 54 48 43 0
Servicios Profesionales 139 150 155 69
Otros Gastos Operacionales 1,884 1,279 871 1,736
Compra de Equipo 331 241 7,488 15,628
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 652,412 652,907 713,021 773,426
Total de la RC del Fondo General 652,712 653,777 887,269 993,909
Total del Fondo General 720,571 697,830 887,269 1,115,909
Otros Gastos Operacionales 155 34 1,030 269
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 20,966 24,285 28,112 15,376
Total, Concepto 741,537 722,115 915,381 1,131,285
Resolución Conjunta del Presupuesto General 464,603 367,890 390,594 402,412
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 490,147 431,232 410,640 403,275
Total, Origen de Recursos 490,147 431,232 584,128 597,164
Nómina y Costos Relacionados 463,547 411,276 383,951 379,283
Donativos, Subsidios y Distribuciones 54 0 0 0
Servicios Profesionales 549 468 72 0
Otros Gastos Operacionales 116 110 1,201 57
Compra de Equipo 90 249 4,327 4,207
Total, Concepto 490,147 431,232 584,128 597,164
Resolución Conjunta del Presupuesto General 79,424 130,154 121,841 148,086
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 85,792 132,422 126,302 158,322
Total, Origen de Recursos 86,092 133,292 127,062 158,832
Nómina y Costos Relacionados 80,216 127,484 112,835 149,531
Otros Gastos Operacionales 82 179 146 1,765
Total, Concepto 86,092 133,292 127,062 158,832
Resolución Conjunta del Presupuesto General 24,740 33,849 30,758 38,313
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 25,667 34,871 31,661 39,546
Total, Origen de Recursos 25,667 34,871 31,661 39,546
Otros Gastos Operacionales 13 31 6 0
Total, Concepto 25,667 34,871 31,661 39,546
Resolución Conjunta del Presupuesto General 15,845 19,086 18,241 21,730
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 15,845 19,580 20,013 22,930
Total, Origen de Recursos 15,845 19,580 20,013 22,930
Otros Gastos Operacionales 92 91 56 0
Total, Concepto 15,845 19,580 20,013 22,930
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,173 7,749 8,142 10,332
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,173 7,749 8,142 10,332
Total, Origen de Recursos 2,173 7,749 8,142 10,332
Otros Gastos Operacionales 7 9 9 0
Total, Concepto 2,173 7,749 8,142 10,332
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,068 2,429 2,291 2,738
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,196 2,805 2,755 3,523
Total, Origen de Recursos 4,196 2,805 2,755 3,523
Servicios Profesionales 585 325 539 294
Total, Concepto 4,196 2,805 2,755 3,523
Resolución Conjunta del Presupuesto General 14,736 10,694 9,818 13,919
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 14,736 10,694 9,818 13,919
Total, Origen de Recursos 14,736 10,694 9,818 13,919
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 48 43 0
Servicios Profesionales 83 0 14 20
Otros Gastos Operacionales 458 359 142 0
Total, Concepto 14,736 10,694 9,818 13,919
Resolución Conjunta del Presupuesto General 4,097 33,313 86,946 74,592
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 52,802 33,313 86,946 196,596
Total, Origen de Recursos 52,802 33,313 86,946 196,596
Nómina y Costos Relacionados 41,229 2,360 2,070 34,325
Servicios Profesionales 34 0 62 0
Otros Gastos Operacionales 29 31 34 1
Total, Concepto 52,802 33,313 86,946 196,596
Fondos Especiales Estatales 1,722 836 316 668
Resolución Conjunta del Presupuesto General 16,891 17,309 18,159 30,557
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 19,761 18,145 18,475 31,225
Total, Origen de Recursos 19,761 18,145 18,475 57,309
Otros Gastos Operacionales 1,197 503 307 20
Compra de Equipo 483 91 1,222 9,171
Total, Concepto 19,761 18,145 18,475 57,309

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