Source: https://secretariageneral.gov.co/transparencia/control/reportes-de-control-interno/informes-de-auditorias
Timestamp: 2020-04-08 18:58:59+00:00

Document:
7.2.4. Informes de auditoría | Secretaría General
- Informes de Auditoría --Informes auditorias internas-Informe de auditoria plan de seguridad vial-Informes de auditoria sistema de salud y seguridad ocupacional-Informes de auditoria de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de la ciudadanía-Seguimiento plan de mejoramiento de auditorias interna-Seguimiento a plan de mejoramiento de auditorias externas
Seguimiento plan de mejoramiento de auditorias interna
Informes: 2018
Informe de Seguimiento a recomendaciones derivadas de auditorias Internas Septiembre 2018
Informe de seguimiento al Plan de mejoramiento con corte a septiembre de 2018, suscrito por las dependencias, producto de las auditorias Internas realizadas por la Oficina de Control Interno a la Secretaría General durante las vigencias 2017 y 2018
Matriz seguimiento Plan de Mejoramiento auditorias Internas Septiembre 2018
Matriz de seguimiento al Plan de mejoramiento con corte a septiembre de 2018, producto de las auditorias internas realizadas por la Oficina de Control Interno a la Secretaría General durante las vigencias 2017 y 2018
MATRIZ DE SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2018-Web.xlsx
Matriz de seguimiento Plan de mejoramiento Auditorias Internas - marzo 2018
Matriz de seguimiento con corte marzo 2018, al avance y cumplimiento de las acciones suscritas en el Plan de mejoramiento producto de las auditorias realizadas por la Oficina de Control Interno vigencias 2016, 2017 y 2018
matriz_plan_de_mejoramiento_internas_-_web.xls
Informe de Seguimiento a recomendaciones derivadas de auditorias Internas corte marzo 2018
Seguimiento al cumplimiento y avance de las recomendaciones producto de las auditorias Internas realizadas en la entidad con corte a marzo 2018
INFORME SEGUIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS. Vs 3.pdf
Matriz seguimiento Plan de Mejoramiento Auditorias Internas Junio 2018
Matriz Plan de mejoramiento suscrito por las dependencias, producto de las auditorias realizadas por la Oficina de Control Interno a la Secretaría General durante las vigencias 2016, 2017 y 2018
Matriz seguimiento Vs. 2 -PUBLICAR.xlsx
Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento auditorias Internas corte junio 2018
Informe de seguimiento al cumplimiento y avance de las acciones suscritas en el plan de mejoramiento producto de las auditorias internas realizadas a la entidad durante las vigencias 2016, 2017 y 2018 con corte a 30 de junio de 2018.
INFORME EJECUTIVO Vs. 3.pdf
Informes: 2019
Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditorias Internas Octubre 2018 - enero 2019
Determinar el grado de avance y cumplimiento de las acciones de mejora establecidas por los líderes de proceso para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno y en atención a las recomendaciones y observaciones comunicadas en los informes de auditoría y seguimiento adelantados por la Oficina de Control Interno en 2017 y 2018
INFORME enero 2019 - V5 DEF.pdf
Matriz de seguimiento Plan de mejoramiento Auditorias Internas - Octubre 2018 - enero 2019
Matriz datos abiertos del Plan de mejoramiento producto de las Auditorias Internas realizadas por la oficina de control Interno durante las vigencias 2017 y 2018
Matriz Web octubre - enero 2019.xlsx
Informe de Seguimiento P.M. auditorias Internas febrero - mayo 2019
Seguimiento periodo comprendido entre febrero -mayo 2019, al avance y cumplimiento de las acciones suscritas en el Plan de mejoramiento producto de las auditorias realizadas por la Oficina de Control Interno durante las vigencias 2017 y 2018
seguimiento_p.m._interno_febrero-mayo_2019.pdf
Matriz de seguimiento Plan de mejoramiento Auditorias Internas - febrero - mayo 2019
Matriz de seguimiento febrero - mayo 2019, al avance y cumplimiento de las acciones suscritas en el Plan de mejoramiento producto de las auditorias realizadas por la Oficina de Control Interno durante las vigencias 2017 y 2018
matriz_seguimiento_p.m._interno_mayo-publicar.xlsx
Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditorias Internas Septiembre - Octubre 2019
Determinar el cumplimiento y el estado de avance de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento suscritos por las dependencias, producto de las auditorías internas que adelantó la Oficina de Control Interno en las vigencias 2017, 2018 y lo corrido del 2019.
57._informe_seguimiento_pm-interno_octubre_2019.pdf
Seguimiento a plan de mejoramiento de auditorias externas
Informe de Seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría Corte Junio - Julio 2018
Informe del seguimiento al Plan de Mejoramiento producto de las auditorias realizadas a la Secretaría General durante las vigencias 2016, 2017 y 2018 por la Contraloria de Bogotá con corte Junio - Julio de 2018
Informe Seguimiento Junio y Julio 2018 V2.pdf
Seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría corte marzo 2018
Informe de seguimiento al avance de las acciones del Plan de mejoramiento producto de las auditorias realizadas a la entidad por la Contraloría de Bogotá - corte marzo de 2018
Informe Seguimiento marzo 2018-1.pdf
Informe de Seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría con corte agosto 2018
Informe de Seguimiento al cumplimiento y/o avance de las acciones suscritas en el Plan de mejoramiento producto de las auditorias realizadas a la entidad por la Contraloría de Bogotá - corte agosto de 2018
Informe Seguimiento agosto 2018.pdf
Matriz de seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría Corte agosto 2018
Matriz de seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá - corte Agosto de 2018
Matriz Publicar Plan de Mejoramiento agosto 2018.xls
Informe de seguimiento al plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá - Septiembre 2018
Informe de Seguimiento al cumplimiento y/o avance de las acciones suscritas en el Plan de mejoramiento producto de las auditorias realizadas a la entidad por la Contraloría de Bogotá - corte septiembre de 2018
Informe Seguimiento Septiembre 2018 -Rev..pdf
Matriz de seguimiento Plan de mejoramiento Auditorias Internas - Enero - febrero 2018
Matriz de seguimiento con corte enero - febrero 2018, al avance y cumplimiento de las acciones suscritas en el Plan de mejoramiento producto de las auditorias realizadas por la Oficina de Control Interno durante las vigencias 2016, 2017 y 2018
matriz_-_plan_mto_consolidado_web.xlsx
Matriz de seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría Corte Septiembre 2018
Matriz de seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá - corte Septiembre de 2018
Copia de Plan de Mejoramiento Septiembre 2018- Web.xls
Matriz de seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría Corte Marzo 2018
Matriz de seguimiento con corte marzo 2018, al avance y cumplimiento de las acciones suscritas en el Plan de mejoramiento producto de las auditorias realizadas por la Contraloría de Bogota 2016, 2017 y 2018
plan_de_mejoramiento_marzo-web.xlsx
Informe seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría corte Octubre 2018
Informe de Seguimiento al cumplimiento y/o avance de las acciones suscritas en el Plan de mejoramiento producto de las auditorias realizadas a la entidad por la Contraloría de Bogotá - corte octubre de 2018
Informe Seguimiento octubre 2018.pdf
Matriz de seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría Corte Octubre 2018
Matriz de seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá - corte Octubre 2018
Copia de Plan de Mejoramiento octubre 2018-Web.xls
Seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría corte Noviembre 2018
Realizar seguimiento al estado de avance e implementación de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá, con el fin de determinar el grado de cumplimiento y la eficacia de las acciones implementadas para subsanar los hallazgos comunicados por el ente de control, conforme lo previsto y exigido en la Resolución Reglamentaria 012 de 2018 de la Contraloría de Bogotá.
Informe Seguimiento Noviembre 2018.pdf
Matriz de seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría Corte Noviembre 2018
Matriz de Seguimiento con corte Noviembre 2018, al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, producto de las auditorias realizadas a la Secretaría General durante las vigencias 2017 y 2018
Copia de Plan de Mejoramiento Noviembre 2018- Web.xls
Informe de seguimiento Plan de mejoramiento Contraloria corte enero - febrero 2018
Informe de seguimiento al cumplimiento y avance de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría producto de las auditorias realizadas a la entidad durante las vigencias 2016 y 2017
Informe Seguimiento enero - febrero de 2018- DEF.pdf
Informe de seguimiento al plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá -abril - mayo 2018
Informe del seguimiento al Plan de Mejoramiento producto de las auditorias realizadas a la Secretaría General durante las vigencias 2016, 2017 y 2018 por la Contraloria de Bogotá con corte abril - mayo de 2018
Informe Seguimiento ABRIL -MAYO 2018.pdf
Matriz seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría abril - mayo 2018
Matriz de seguimiento al grado de cumplimiento y avance de las acciones suscritas en el plan de mejoramiento producto de las auditorias realizadas por la Contraloría de Bogotá a la Entidad durante la vigencia 2016, 2017 y 2018 con corte abril - mayo 2018
Plan de mejoramiento Abril- Web.xlsx
Matriz de seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría Corte Junio - Julio 2018
Matriz de seguimiento al grado de cumplimiento y avance de las acciones suscritas en el plan de mejoramiento producto de las auditorias realizadas por la Contraloría de Bogotá a la Entidad durante las vigencias 2016, 2017 y 2018
Matriz excel seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría
Seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría corte marzo 2019
Informe de Seguimiento con corte marzo 2019, al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, producto de las auditorias realizadas a la Secretaría General durante las vigencias 2017 y 2018
Informe Seguimiento Marzo 2019-II..pdf
Informe seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría corte Octubre 2019
informe_pm_cb.pdf
Matriz de seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría Corte Marzo 2019
Matriz de Seguimiento con corte marzo 2019, al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, producto de las auditorias realizadas a la Secretaría General durante las vigencias 2017 y 2018
Matriz Plan de Mejoramiento -Marzo 2019..xls
Matriz seguimiento P.M. Contraloria - octubre 2019
matriz_p.m._octubre_2019_.xls
Seguimiento_Plan_Mejoramiento Controlaría_abril_2019
seguimiento_p.m_contraloria_abril_2019.pdf
Matriz Plan de mejoramiento Contraloría Corte Abril 2019
Matriz de Seguimiento con corte abril 2019, al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, producto de las auditorias realizadas a la Secretaría General durante las vigencias 2017 y 2018
matriz_plan_mejoramiento_contraloria_abril_2019.xls
Informe seguimiento P.M. Contraloría mayo 2019
Seguimiento al cumplimiento y/o avance de las acciones del Plan de Mejoramiento producto de las auditorias realizadas a la Secretaría General por la Contraloría de Bogotá
informe_seguimiento_p.m._contraloria_mayo_2019.pdf
Matriz de seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría - mayo 2018
Matriz de Seguimiento con corte mayo 2019, al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, producto de las auditorias realizadas a la Secretaría General durante las vigencias 2017 y 2018
matriz_plan_de_mejoramiento_contraloria_-mayo_2019.xls
Informe de seguimiento P.M. Contraloría-Junio 2019
seguimiento_p.m._junio_2019.pdf
Matriz de seguimiento P.M. Contraloría Junio 2019
matriz_-_seguimiento_p.m._junio_2019.xls
Seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría corte 31 diciembre 2018
Informe Seguimiento Diciembre 2018.pdf
Seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría a julio 2019
informe_seguimiento_julio_2019.pdf
Matriz de seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría Corte 31 Diciembre 2018
Matriz de Seguimiento con corte diciembre 2018, al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, producto de las auditorias realizadas a la Secretaría General durante las vigencias 2017 y 2018
Copia de Plan de Mejoramiento Diciembre 2018-Web.xls
Matriz seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría Corte julio 2019
Matriz de Seguimiento con corte julio 2019, al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, producto de las auditorias realizadas a la Secretaría General durante las vigencias 2017 y 2018
matriz_plan_de_mejoramiento_-julio_2019.xls
Informe de Seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría corte enero 2019
Seguimiento al avance y/o cumplimiento de las acciones suscritas por la Entidad en el Plan de Mejoramiento producto de las Auditorias Internas realizadas por la Contraloría de Bogotá durante las vigencias 2017 y 2018
Informe Seguimiento Enero 2019-1.pdf
Informe seguimiento plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá- agosto 2019
informe_seguimiento_agosto_2019.pdf
Matriz de seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría Corte enero 2019
Matriz de Seguimiento con corte enero 2019, al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, producto de las auditorias realizadas a la Secretaría General durante las vigencias 2017 y 2018
Plan de Mejoramiento enero 2019 -Web.xls
Matriz seguimiento Plan mejoramiento Contraloría Corte agosto 2019
Matriz de Seguimiento con corte agosto 2019, al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, producto de las auditorias realizadas a la Secretaría General durante las vigencias 2017 y 2018
matriz_plan_de_mejoramiento_-web_2019.xls
Seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría corte febrero 2019
Informe de Seguimiento con corte febrero 2019, al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, producto de las auditorias realizadas a la Secretaría General durante las vigencias 2017 y 2018
Informe Seguimiento Contraloria.pdf
Informe seguimiento P.M. Contraloría septiembre 2019
Realizar seguimiento al estado de avance e implementación de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá, con el fin de determinar el grado de cumplimiento y la eficacia de las acciones implementadas para subsanar los hallazgos comunicados por el ente de control, conforme lo previsto y exigido en la Resolución Reglamentaria 036 de 2019 de la Contraloría de Bogotá.
informe_seguimiento_pm-cb-sep.pdf
Matriz de seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría Corte Febrero 2019
Matriz de Seguimiento con corte febrero 2019, al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, producto de las auditorias realizadas a la Secretaría General durante las vigencias 2017 y 2018
Plan de Mejoramiento CB Febrero 2019-Web.xls
Matriz seguimiento P.M. Contraloría Corte Septiembre 2019
matriz_plan_de_mejoramiento_-web_septiembre_2019.xls
Informes: 2015
Seguimiento Plan de mejoramiento Contraloria vigencia 2015
Matriz de seguimiento al plan de mejoramiento producto de las auditorias realizadas por la Controlaría de Bogotá en la vigencia 2015
Seguimiento plan de mejoramiento 2015 - 71_000000104_20151231.xls
Informes: 2016
Seguimiento Plan de mejoramiento Contraloria vigencia 2016
Matriz de seguimiento al plan de mejoramiento producto de las auditorias realizadas por la Contraloría de Bogotá durante la vigencia 2016
SEGUIMIENTO FT 71 Plan de mejoramiento Contraloria - 2016.xls
Informes: 2017
Matriz de seguimiento Plan de mejoramiento Contraloria vigencia 2017
Matriz de seguimiento al cumplimiento y avance de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá
Seguimiento anual al Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá vigencia 2017
Seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría con corte a 31 de diciembre de 2017
Informe de se seguimiento al cumplimiento y avance de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C., producto de las auditorias realizadas a la entidad durante las vigencias 2016 y 2017
Informe Seguimiento Vs. 2.pdf
Informe de auditoria al Sistema de Información SIAB
Evaluar el estado de implementación del SIAB y efectividad de los controles aplicables en las etapas de pruebas, capacitación, divulgación y puesta en producción; con la finalidad de generar recomendaciones que contribuyan a su operación y sostenibilidad.
Informe auditoria Sistema de Informacion -SIAB.pdf
Informe Auditoria a los procesos de comunicaciones y proyecto de Inversión 1143
Auditoria realizada en cumplimiento al Plan Anual de auditoria aprobado para la entidad vigencia 2018
Ejecutivo proyecto 1143.pdf
Informe auditoría Interna a procesos de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas la Paz y la Reconciliación
AUDITORÍA INTERNA DE LOS PROCESOS: “ASISTENCIA Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN BOGOTÁ D.C.”, “REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO UBICADAS EN BOGOTÁ D.C.” Y PROYECTO DE INVERSIÓN 1156 “BOGOTÁ MEJOR PARA LAS VÍCTIMAS, LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN
Informe Ejecutivo victimas.pdf
Informe auditoria Interna a la gestión financiera corte Julio de 2018
Evaluar la eficacia de los controles aplicables al proceso de gestión financiera de la entidad y verificar el cumplimiento de las directrices normativas internas y externas aplicables a este mismo proceso, según los objetivos específicos definidos para esta revisión.
Ejecutivo Financiera.pdf
Informe auditoria Interna proceso de Contratación
Evaluar la eficacia de los controles claves del Proceso de Contratación de la Entidad en todas sus etapas y el cumplimiento de las directrices normativas internas y externas aplicables a este mismo proceso.
INFORME EJECUTIVO AUDITORIA PROCESO DE CONTRATACION.pdf
Informe Auditoria proceso Gestión Financiera
Evaluar la eficacia de los controles aplicables al proceso de gestión financiera de la entidad y verificar el cumplimiento de las directrices normativas internas y externas aplicables a este mismo proceso, según los objetivos específicos definidos para esta revisión
Informe Auditoria proceso Gestion Financiera.pdf
Informe Auditoría Proyecto 1125 "Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Pública Distrital"
Evaluar el estado de avance del proyecto de inversión 1125 frente al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2016 – 2020, verificar el cumplimiento de una muestra de obligaciones contractuales propias de los contratos suscritos para la gestión de este proyecto de inversión, así como el cumplimiento de una muestra de obligaciones propias del Gerente del Proyecto y los Gerentes de Componentes.
Informe Auditoria proyecto 1125.pdf
Informe Auditoria Control Interno Contable vigencia 2017
Evaluar el Sistema de Control Interno Contable de la entidad con el fin de determinar la eficacia y cumplimiento de los requisitos de control exigidos por la Contaduría General en la Resolución 357 de 2008.
Informe auditoria Sistema Control Interno Contable.pdf
Informe Auditoria Gestión Financiera - Control Interno Contable
Evaluar la efectividad de los controles del proceso de gestión financiera y el cumplimiento de las directrices internas y externas aplicables a éste mismo proceso, según los requisitos de control exigibles al sistema al Sistema de Control interno Contable (SCI) de la Secretaría General.
Auditoria Gestion Financiera- Control Interno Contable.pdf
Informe auditoria a la Gestión de la Estrategia de Tecnología de Información y las Comunicaciones
Evaluar la eficacia de los controles aplicables al proceso, verificar el estado de avance y cumplimiento de las metas del proyecto de inversión 1081
informe_auditoria_estrategia_tic_.pdf
Informe auditoria integral Asistencia, Atención y Reparación Integral de Víctimas
Evaluación d e la eficacia de los controles del proceso, el grado de avance y cumplimiento de las metas del proyecto de inversión 1156, así como el cumplimiento de las directrices normativas internas y externas.
auditoria_integral_asistencia_atencion_y_reparacion_integral_victimas.pdf
Informe Auditoria Función Archivistica y del Patrimonio Documental del Distrito Capital
Evaluar la efectividad de los controles del proceso de Gestión Archivistica y del Patrimonio Documental del Distrito Capital y Verificar ekl Cumplimiento de las directrices normativas internas y externas aplicables a éste proceso así como de los requisitos establecidos en la NTC ISO 9001:2015.
informe_auditoria_funcion_archivistica_y_del_patrimonio.pdf
Informe auditoria proceso de Contratación
Evaluar la eficacia de los controles definidos en el proceso de contratación de la entidad en todas sus etapas y el cumplimiento de las directrices normativas internas y externas
informe_auditoria_proceso_de_contratacion.pdf
Informe de Gestión Oficina Control Interno Vigencia 2018
Informe de gestión de la Oficina de Control Interno durante la Vigencia 2018
cbn-_1038_informe_gestion_oci.pdf
Informe auditoria Servicio a la Ciudadanía - Proyecto 1126
Evaluar la eficacia de los controles del proceso de Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía, el estado de avance del proyecto de Inversión 1126 denominado "Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la Ciudadanía" así como el cumplimiento de los requisitos de la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015
informe_auditoria_gestion_servicio_a_la_ciudadania_proyecto_inversion_1126.pdf
Informes: 2020
Informe de Auditoria a PQRD`S
En atención al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, el cual establece que la oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular, se adelantó verificación en la atención de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos – PQRD`S de la Entidad en virtud de la normatividad vigente aplicable del II semestre del año 2019
ejecutivo_pqrds.pdf
Informes de auditoria de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de la ciudadanía
Respuesta a preguntas ciudadanas realizadas al sector Gestión Pública.
Acceda a las respuestas a preguntas ciudadanas realizadas al sector Gestión Pública a través de la plataforma Bogotá Abierta.
Respuestas Gestión Pública Rendición de Cuentas
Informe Auditoria PQRS
Contiene la información de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias por presuntos actos de corrupción y felicitaciones recibidas en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993 y del artículo 76 de la Ley 1474 de 12 de julio de 2011 "Estatuto Anticorrupción".
Informe SDQS I Semestre 2017 DIF.pdf
Contiene la información de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias por presuntos actos de corrupción y felicitaciones recibidas en la Secretaría General.
Informe SDQS II Semestre 2017 DEF.pdf
INFORME AUDITORIA I SEMESTRE 2018- SOBRE LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 “Estatuto Anticorrupción” y del plan anual de auditoria para la vigencia 2018, se publica el informe ejecutivo, como resultado de la revisión practicada a la atención de peticiones de la ciudadanía durante el primer semestre del 2018
Informe Ejecutivo Seg Peticiones I Sem 2018.pdf
Informe de Auditoría Peticiones Ciudadanas II Semestre 2018
15._informe_peticiones_ciudadanas_ii_sem_2018.pdf
Informe de auditoria plan de seguridad vial
Informe auditoria Plan Estratégico Seguridad Vial
Evaluar el estado de implementación del Plan Estratégico de Seguridad vial - PESV, de conformidad con la guía metodológica definida en la Resolución 1565 de 2014, del Ministrio de Transporte
Informe Auditoria PESV Ejecutivo.pdf
SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2019 PESV
Seguimiento a la ejecución del plan de acción del PESV, para el primer trimestre del año 2019
SEGUIMIENTO_PRIMER_TRIMESTRE_2019_PESV.xlsx
Informe de auditoria al plan estratégico de seguridad vial
informe_final_plan_vial_ejecutivo_publicado.pdf
Informes de auditoria sistema de salud y seguridad ocupacional
Informe auditoria Seguridad y Salud en el Trabajo
Auditoria para evaluar la implementación y cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo así como la definición, socialización, cumplimiento e interiorización de los planes de emergencia de la Secretaría General
Informe auditoria Seguridad y salud en el trabajo.pdf
Se encontraron 78 contenidos en el sitio web
7.1.a. Informe enviado al Congreso / Asamblea o Concejo
7.1 b. Informe de rendición de la cuenta fiscal a la contraloria
7.1 c. Informe de rendición de cuentas a los Ciudadanos
7.1 d. Informes a organismos de inspección, vigilancia y control
7.2.a Informes pormenorizados del sistema de control interno
7.2.b. Informes de Seguimiento
7.2.c. Plan Anual de Auditorías
7.2.d. Informes de auditoría

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 76
 artículo 76
 artículo 76
 Resolución