Source: http://docplayer.pl/11938120-Sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-powiatu-kieleckiego-za-2014-rok.html
Timestamp: 2018-07-21 10:26:34+00:00

Document:
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK - PDF
Download "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK"
1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), zgodnie z którym Zarząd Powiatu przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2014 rok. Do opracowania niniejszego sprawozdania Zarząd Powiatu za podstawę prawną przyjął regulacje wynikające z: Rozdziału 4 Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego z działu V Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.). Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2014., poz.119). Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014r. poz.1053 z późn. zm.) Sprawozdanie opracowane zostało w oparciu o: 1. Sprawozdania budżetowe sporządzane zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014r., poz. 119) 2. Uchwały budżetowe podejmowane przez Radę Powiatu w Kielcach i Zarząd Powiatu Kieleckiego w trakcie 2014 roku. 3. Opracowane przez poszczególne Wydziały i jednostki organizacyjne informacje wraz z objaśnieniami dotyczącymi wykonania budżetu powiatu za 2014 roku.
2 I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu sporządzone zostało w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale Nr XXIV/84/13 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2014 rok. W 2014r. w ramach budżetu Powiatu Kieleckiego realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Sprawozdanie obejmuje część opisową oraz załączniki (w formie tabelarycznej). Dane liczbowe przedstawiono na podstawie dokumentacji finansowo księgowej dotyczącej wykonania planu dochodów i wydatków budżetu, jak również wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w porównaniu z wielkościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2014 rok z uwzględnieniem zmian, tj. w/g stanu na dzień r. Zgodnie z 1 Uchwały Rady Powiatu Nr XXIV/84/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2014 rok dochody budżetu ustalone zostały na poziomie ,00 zł (z tego: dochody bieżące w kwocie ,00 zł, dochody majątkowe w kwocie ,00 zł), a wydatki budżetu na poziomie ,00 zł (z tego: w kwocie ,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł). Skonstruowanie strony wydatkowej budżetu na poziomie wyższym od strony dochodowej wynikało z konieczności zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań powiatu. Strona dochodowa została określona według zasad wynikających z ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.). W 2014r. dochody budżetu Powiatu ogółem zostały wykonane w kwocie ,57 zł, natomiast wydatki budżetu w kwocie ,44 zł. 2
3 Poniżej przedstawiony został szczegółowy opis uwzględniający plan i wykonanie dochodów oraz wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego za 2014r. W wyniku podjętych przez Radę Powiatu oraz Zarząd Powiatu stosownych uchwał w trakcie 2014 roku: 1) Plan dochodów budżetu został zwiększony ogółem o kwotę ,00 zł i zamknął się kwotą ,00 zł, co stanowi 111,72% w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2014, plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę ,00 zł plan dochodów majątkowych został zwiększony o kwotę ,00 zł. 2) Plan wydatków budżetu został zwiększony ogółem o kwotę ,00 zł i zamknął sie kwotą ,00 zł, co stanowi 124,10% w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2014, plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę ,00 zł plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę ,00 zł. ZMIANY PLANU DOCHODÓW OBEJMOWAŁY: zwiększenie wielkości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa ogółem o kwotę ,00zł 1) zwiększenie Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę ,00zł w 2110 o kwotę ,00zł w 2117 o kwotę ,00zł w 2119 o kwotę ,00zł 2) zwiększenie 2120 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) o kwotę ,00zł 3) zwiększenie 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu) 3
4 o kwotę ,00zł 4) zwiększenie 6430 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu) o kwotę ,00zł zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa ogółem o kwotę 1) zwiększenie 2760 (Środki na uzupełnienie dochodów powiatu) o kwotę zmniejszenie subwencji ogólnej z budżetu państwa ogółem o kwotę 1) zmniejszenie 2920 (Subwencje ogólne z budżetu państwa) o kwotę zwiększenie wielkości udziału w podatkach ogółem o kwotę 1) zwiększenie 0020 (Podatek dochodowy od osób prawnych) o kwotę ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł zwiększenie dochodów pozyskanych przez samorząd powiatu ogółem o kwotę ,00zł 1) zwiększenie 2000 (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich) o kwotę 2.300,00zł 2) zwiększenie 2007 (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich) o kwotę ,00zł 3) zwiększenie 2009 (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich) o kwotę ,00zł 4
5 4) zwiększenie 2320 (Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) o kwotę 1.644,00zł 5) zwiększenie 2460 (Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) o kwotę ,00zł 6) zwiększenie 2710 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) o kwotę ,00zł 7) zwiększenie 6209 (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich) o kwotę 28,00zł 8) zwiększenie 6300 (Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) o kwotę ,00zł 9) zwiększenie 6309 (Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) o kwotę ,00zł zmniejszenie dochodów pozyskanych przez samorząd powiatu ogółem o kwotę ,00zł 1) zmniejszenie 2701 (Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł) o kwotę ,00zł 2) zmniejszenie 6207 (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich) o kwotę ,00zł zwiększenie wielkości pozostałych dochodów ogółem o kwotę ,00zł 1) zwiększenie 0460 (Wpływy z opłaty eksploatacyjnej) o kwotę 318,00zł 5
6 2) zwiększenie 0470 (Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości) o kwotę 178,00zł 3) zwiększenie 0490 (Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) o kwotę ,00zł 4) zwiększenie 0570 (Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych) o kwotę 1.000,00zł 5) zwiększenie 0580 (Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) o kwotę 203,00zł 6) zwiększenie 0770 (Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) o kwotę ,00zł 7) zwiększenie 0830 (Wpływy z usług) o kwotę ,00zł 8) zwiększenie 0870 (Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) o kwotę 1.727,00zł 9) zwiększenie 0920 (Pozostałe odsetki) o kwotę ,00zł 10) zwiększenie 0970 (Wpływy z różnych dochodów) o kwotę ,00zł 11) zwiększenie 2360 (Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) o kwotę 200,00zł 12) zwiększenie 2690 (Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy) o kwotę ,00zł 13) zwiększenie 2900 (Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących) o kwotę ,00zł 14) zwiększenie 2910 (Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości) o kwotę 3.988,00zł zmniejszenie wielkości pozostałych dochodów ogółem o kwotę 1) zmniejszenie 0420 (Wpływy z opłat komunikacyjnych) o kwotę ,00zł ,00zł
7 2) zmniejszenie 0690 (Wpływy z różnych opłat) o kwotę ,00zł 3) zmniejszenie 0750 (Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze) o kwotę 3.395,00zł 4) zmniejszenie 0780 (Dochody ze zbycia praw majątkowych) o kwotę ,00zł W wyniku dokonanych zmian w trakcie 2014r. zwiększono plan dochodów bieżących ogółem o kwotę ,00zł oraz zwiększono plan dochodów majątkowych ogółem o kwotę ,00zł. ZMIANY PLANU WYDATKÓW OBEJMOWAŁY: zwiększenie ogółem o kwotę w tym w grupie: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie ogółem o kwotę zwiększenia ogółem o kwotę w tym w działach: ,00zł ,00zł ,00zł 1) 020 Leśnictwo o kwotę ,00zł 2) 710 Działalność usługowa o kwotę 702,00zł 3) 750 Administracja publiczna o kwotę ,00zł 4) 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę ,00zł 5) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 5.998,00zł 6) 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,00zł 7) 851 Ochrona zdrowia o kwotę ,00zł 8) 852 Pomoc społeczna o kwotę ,00zł 9) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę ,00zł 10) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę ,00zł 11) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 5.000,00zł 12) 926 Kultura fizyczna o kwotę 2.000,00zł zmniejszenia ogółem o kwotę 400,00zł w tym w działach: 1) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 400,00zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych zwiększenie ogółem o kwotę ,00zł
8 zwiększenia ogółem o kwotę w tym w działach: ,00zł 1) 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę ,00zł 2) 600 Transport i łączność o kwotę ,00zł 3) 630 Turystyka o kwotę ,00zł 4) 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę ,00zł 5) 710 Działalność usługowa o kwotę ,00zł 6) 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę ,00zł 7) 851 Ochrona zdrowia o kwotę ,00zł 8) 852 Pomoc społeczna o kwotę ,00zł 9) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę ,00zł 10) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę ,00zł 11) 926 Kultura fizyczna o kwotę ,00zł zmniejszenia ogółem o kwotę ,00zł w tym w działach: 1) 750 Administracja publiczna o kwotę ,00zł 2) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 4.028,00zł 3) 758 Różne rozliczenia o kwotę ,00zł 4) 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,00zł 5) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę ,00zł 6) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ,00zł dotacje na zadania bieżące zmniejszenie ogółem o kwotę ,00zł zwiększenia ogółem o kwotę 9.865,00zł w tym w działach: 1) 852 Pomoc społeczna o kwotę 9.865,00zł zmniejszenia ogółem o kwotę w tym w działach: ,00zł 1) 630 Turystyka o kwotę ,00zł 2) 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,00zł 3) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę ,00zł 4) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3.500,00zł 5) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę ,00zł 6) 926 Kultura fizyczna o kwotę ,00zł 8
9 świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększenie ogółem o kwotę zwiększenia ogółem o kwotę w tym w działach: ,00zł ,00zł 1) 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 5.100,00zł 2) 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,00zł 3) 852 Pomoc społeczna o kwotę ,00zł 4) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 3.479,00zł 5) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę ,00zł 6) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę ,00zł zmniejszenia ogółem o kwotę ,00zł w tym w działach: 7) 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę ,00zł 8) 630 Turystyka o kwotę 1.200,00zł 9) 710 Działalność usługowa o kwotę 420,00zł 10) 750 Administracja publiczna o kwotę 3.960,00zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększenie ogółem o kwotę ,00zł zwiększenia ogółem o kwotę ,00zł w tym w działach: 1) 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę ,00zł 1) 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,00zł 2) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę ,00zł zmniejszenie ogółem o kwotę ,00zł w tym w dziale: 1) 720 Informatyka o kwotę 8.400,00zł 2) 852 Pomoc społeczna o kwotę ,00zł wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejszenie ogółem o kwotę ,00zł zmniejszenie ogółem o kwotę ,00zł w tym w dziale: 1) 757 Obsługa długu publicznego o kwotę ,00zł 9
10 wydatki majątkowe zwiększenie ogółem o kwotę w tym w grupie: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00zł zwiększenie ogółem o kwotę ,00zł zwiększenia ogółem o kwotę ,00zł w tym w działach: 1) 600 Transport i łączność o kwotę ,00zł 2) 720 Informatyka o kwotę ,00zł 3) 750 Administracja publiczna o kwotę ,00zł 4) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę ,00zł 5) 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,00zł 6) 851 Ochrona zdrowia o kwotę ,00zł 7) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę ,00zł 8) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę ,00zł 9) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę ,00zł zmniejszenia ogółem o kwotę ,00zł w tym w działach: 1) 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę ,0zł 2) 852 Pomoc społeczna o kwotę ,00zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zmniejszenie ogółem o kwotę ,00zł zwiększenie ogółem o kwotę ,00zł w tym w działach: 1) 720 Informatyka o kwotę ,00zł 2) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4.988,00zł zmniejszenia ogółem o kwotę ,00zł w tym w działach: 1) 851 Ochrona zdrowia o kwotę ,00zł 2) 852 Pomoc społeczna o kwotę ,00zł W wyniku dokonanych zmian w trakcie 2014r. zwiększono plan wydatków bieżących ogółem o kwotę ,00zł oraz zwiększono plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę ,00zł. 10
11 II. DOCHODY BUDŻETOWE Planowane ogółem dochody budżetu powiatu według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku w wysokości ,00zł (plan wg uchwały budżetowej ,00zł) obejmowały następujące źródła: 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ,00zł (plan według uchwały budżetowej ,00zł) a) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (plan według uchwały budżetowej ,00zł) ,00zł ,00zł (plan według uchwały budżetowej ,00zł) ,00zł (plan według uchwały budżetowej ,00zł) ,00zł (plan według uchwały budżetowej ,00zł) b) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00zł (plan według uchwały budżetowej ,00zł) ,00zł (plan według uchwały budżetowej ,00zł) c) na realizację zadań własnych ,00zł (plan według uchwały budżetowej ,00zł) zadania bieżące ( 2130) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) zadania inwestycyjne ( 6430) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) ,00zł ,00zł 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00zł 11
12 (plan według uchwały budżetowej ,00zł) a) w podatku dochodowym od osób fizycznych ( 0010) ,00zł (plan według uchwały budżetowej ,00zł) b) w podatku dochodowym od osób prawnych ( 0020) ,00zł (plan według uchwały budżetowej ,00zł) 3. Subwencja ogólna z budżetu państwa ,00zł (plan według uchwały budżetowej ,00zł) a) część oświatowa ,00zł (plan według uchwały budżetowej ,00zł) b) część wyrównawcza ,00zł (plan według uchwały budżetowej ,00zł) c) część równoważąca ,00zł (plan według uchwały budżetowej ,00zł) Uzupełnienie subwencji ogólnej d) środki na uzupełnienie dochodów powiatu ,00 zł (plan według uchwały budżetowej 0,00 zł) 4. Dochody pozyskane przez samorząd powiatu ,00zł (plan według uchwały budżetowej ,00zł) dochody bieżące ,00zł (plan według uchwały budżetowej ,00zł) dochody majątkowe ,00zł (plan według uchwały budżetowej ,00zł) 5. Pozostałe dochody ,00zł (plan według uchwały budżetowej ,00zł) dochody bieżące ,00zł (plan według uchwały budżetowej ,00zł dochody majątkowe ,00zł (plan według uchwały budżetowej ,00zł) 12
13 Wynikająca z powyższego struktura poszczególnych źródeł dochodów w globalnej kwocie strony dochodowej budżetu ,00zł (plan według uchwały budżetowej ,00zł) wskazuje, że najwyższy udział stanowią dochody o których poziomie nie decyduje samorząd powiatu, lecz jest on określany przez budżet państwa. Strona dochodowa budżetu powiatu według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku zrealizowana została na poziomie ,57zł (plan na początek roku ,00zł, plan po zmianach ,00zł). Wykonanie dochodów bieżących w 2014r. stanowiło kwotę ,43zł, natomiast dochodów majątkowych kwotę ,14zł. 13
14 Wyszczególnienie Plan na początek roku Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie na dzień r. Wskaźnik wykonania % /4:3/ Dochody bieżące , , ,43 100,44% Dochody majątkowe , , ,14 96,16% Dochody ogółem , , ,57 100,05% Strukturę realizacji dochodów bieżących przedstwawia poniższy wykres 14
15 Strukturę realizacji dochodów majątkowych przedstwawia poniższy wykres Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów budżetu powiatu w ujęciu działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego w przebiegało następująco: DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA. W 2014 roku z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego przekazane zostały w ramach dotacji celowych środki w wysokości ,80 zł, przy planie ,00 zł, co stanowi 99,63%. W poszczególnych rodzajach dotacji celowych realizacja była zróżnicowana i przebiegała następująco: 1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ( 2110,2117,2119) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,01 tj. 99,30% 15
16 z tego na: 2110 (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,01zł tj. 99,24% w szczególności: 1) Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (dział 010, rozdział 01005) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach 8.749,00zł, wykonanie 7.749,00zł tj. 88,57% 2) Gospodarka leśna (dział 020, rozdział 02001) (plan według uchwały budżetowej 1.500,00zł) plan po zmianach 1.500,00zł, wykonanie 1.488,78zł tj.99,25% 3) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (dział 700, rozdział 70005) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,56zł tj.98,04% 4) Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) (dział 710, rozdział 71013) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,00zł tj.77,28% 5) Opracowania geodezyjne i kartograficzne (dział 710, rozdział 71014) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,00zł tj. 98,77% 6) Nadzór budowlany (dział 710, rozdział 71015) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,71zł tj. 99,99% 16
17 7) Urzędy Wojewódzkie (dział 750, rozdział 75011) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,00zł tj. 100,00% 8) Kwalifikacja wojskowa (dział 750, rozdział 75045) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,67zł tj. 100,00% 9) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (dział 751, rozdział 75109) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,09zł tj. 65,32% 10) Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dział 851, rozdział 85156) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,20zł tj. 100,00% 11) Rodziny zastępcze (dział 852, rozdział 85204) plan po zmianach 7.920,00 zł, wykonanie 660,00zł tj. 8,33% 12) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (dział 852, rozdział 85205) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,00zł tj. 100,00% 13) Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 17
18 (dział 853, rozdział 85321) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,00zł tj. 100,00% 2117 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (dział 010, rozdział 01005) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,00zł tj. 100,00% 2119 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (dział 010, rozdział 01005) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,00zł tj. 100,00% 2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ( 2120) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,00zł tj. 100,00% z tego na : 1) Kwalifikacja wojskowa (dział 750, rozdział 75045) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,00zł tj. 100,00% 2) Pozostała działalność (dział 754, rozdział 75495) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,00zł tj. 100,00% 3. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH ORAZ NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU ( 2130, 6430,) 18
19 (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,79zł z tego na : zadania bieżące ( 2130) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,00zł 1) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (dział 600, rozdział 60078) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,00 zł 2) Domy pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85202) (plan według uchwały budżetowej ,00 zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,00 zł 3) Rodziny zastępcze (dział 852, rozdział 85204) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,00 zł tj.99,96% tj.100,00% tj.100,00% tj.100,00% tj.100,00% zadania inwestycyjne ( 6430) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,79zł 1) Drogi publiczne powiatowe (dział 600, rozdział 60014) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,00zł 2) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (dział 600, rozdział 60078) (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,79zł 19 tj.99,87% tj % tj.99.66%
20 UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA. Uzyskane w 2014 roku wpływy z tytułu tego źródła dochodów osiągnęły wielkość ,03zł przy planie ,00zł co stanowi 101,29%. Planowane w budżecie powiatu wielkości tego źródła dochodów w odniesieniu do wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęte zostały na podstawie pisemnej informacji Ministra Finansów i zasady ustalone w ustawie z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na w/w udziały składają się: 1. 10,25% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu ( 0010) (dział 756, rozdział 75622) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,00zł tj. 101,11% 2. 1,40 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie powiatu ( 0020) (dział 756, rozdział 75622) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,03zł tj. 112,08% SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA Łączna wielkość przekazanej subwencji ogólnej w 2014 roku stanowi kwotę ,00 zł, przy planie ,00 zł, co stanowi 100,00%. Na wielkość tę składają się poszczególne jej części, tj.: część oświatowa subwencji ogólnej 20
21 (dział 758, rozdział 75801, 2920) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj.100,00% uzupełnienie subwencji ogólnej (dział 758, rozdział 75802, 2760) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,00zł tj.100,00% część wyrównawcza subwencji ogólnej (dział 758, rozdział 75803, 2920) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,00 zł tj.100,00% część równoważąca subwencji ogólnej (dział 758, rozdział 75832, 2920) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,00zł tj.100,00% Powyższe wskazuje, że realizacja poszczególnych części subwencji ogólnej uzależniona jest w pełni od Ministra Finansów, jako dysponenta środków budżetu państwa. POZOSTAŁE DOCHODY Uchwalona na początek 2014 roku wielkość tych dochodów na poziomie ,00zł (plan po zmianach ,00zł) zrealizowana została w wysokości ,72zł, co stanowi 103,04% planu po zmianach. W ramach tych dochodów realizacja poszczególnych źródeł przedstawia się następująco: 1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej ( 0420) (dział 756, rozdział 75618) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw (plan według uchwały budżetowej ,00zł) 21
22 plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,95zł tj. 100,65% 2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ( 0460) (dział 756, rozdział 75618) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw plan po zmianach 318,00zł, wykonanie 1.406,40zł tj % 3. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości ( 0470) (dział 700, rozdział 70005)Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,98zł tj. 100,00% 4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,70zł tj. 107,64% (dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,70zł tj % (dział 756, rozdział 75618) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,00zł tj. 311,69% 5. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ( 0570) (dział 750, rozdział 75020)Starostwa powiatowe plan po zmianach 1.000,00 zł, wykonanie 3.423,00 zł tj.342,30% 22
23 6. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( 0580) plan po zmianach 203,00 zł, wykonanie ,70zł (dział 600, rozdział 60014)Drogi publiczne powiatowe plan po zmianach 0,00zł, wykonanie 3.605,92zł tj.1.932,86% (dział 750, rozdział 75020)Starostwa powiatowe plan po zmianach 203,00zł, wykonanie 203,38zł tj.100,19% (dział 900, rozdział 90019) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska plan po zmianach 0,00zł, wykonanie 114,40zł, 7. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo wychowawczych i w rodzinach zastępczych ( 0680) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,86 zł tj. 150,18% (dział 852, rozdział 85201)Placówki opiekuńczo -wychowawcze (plan według uchwały budżetowej 1.098,00zł) plan po zmianach 1.098,00zł, wykonanie 7.632,39 zł tj. 695,12% (dział 852, rozdział 85204)Rodziny zastępcze (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie 9.034,47zł tj. 90,34% 8. Wpływy z różnych opłat ( 0690) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,13 zł tj. 94,96% 23
24 (dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,79 zł tj. 95,54% dział 710, rozdział 71014) Opracowania geodezyjne i kartograficzne (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,85zł tj. 125,04% (dział 750, rozdział 75020) Starostwa powiatowe (plan według uchwały budżetowej ,00 zł) plan po zmianach 7.450,00 zł, wykonanie 7.534,00 zł tj. 101,13% (dział 801, rozdział 80120) Licea ogólnokształcące (plan według uchwały budżetowej 500,00 zł) plan po zmianach 413,00 zł, wykonanie 440,00 zł tj. 106,54% (dział 801, rozdział 80130) Szkoły zawodowe (plan według uchwały budżetowej 300,00zł) plan po zmianach 349,00 zł, wykonanie 514,00 zł tj. 147,28% (dział 900, rozdział 90019) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,49zł tj.60,96% 9. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,98 zł tj. 101,26% w tym (dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe (plan według uchwały budżetowej 1.200,00zł) plan po zmianach 1.200,00 zł, wykonanie 1.100,00 zł tj. 91,67% 24
25 dział 700, rozdział 70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 100,32% (dział 750, rozdział 75020) Starostwa powiatowe (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,60 zł tj. 97,62% (dział 801, rozdział 80120) Licea ogólnokształcące (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,68 zł tj. 105,86% (dział 801, rozdział 80130) Szkoły zawodowe (plan według uchwały budżetowej 3.900,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,60 zł tj.128,75% (dział 852, rozdział 85202) Domy pomocy społecznej (plan według uchwały budżetowej 1.692,00zł) plan po zmianach 1.692,00 zł, wykonanie 1.593,85 zł tj. 94,20% (dział 853, rozdział 85333) Powiatowe urzędy pracy (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,52 zł tj. 100,24% (dział 854, rozdział 85410) Internaty i bursy szkolne (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,94 zł tj. 103,17% (dział 854, rozdział 85417) Szkolne schroniska młodzieżowe (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,52 zł tj. 112,44% (dział 854, rozdział 85420) Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 25
26 (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,27 zł tj. 100,00% 10. Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) (dział 700, rozdział 70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan według uchwały budżetowej 0,00zł ) plan po zmianach ,00, wykonanie ,00 zł tj.100,35% /za grunt położony w Kostomłotach I gm. Miedziana Góra w kwocie ,00zł; za działkę poł. w obrębie Cząstków gm. Nowa Słupia w kwocie 252,00zł/, 11. Dochody ze zbycia praw majątkowych( 0780) (dział 700, rozdział 70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan według uchwały budżetowej ,00zł ) plan po zmianach 0,00, wykonanie 0,00 zł tj.0,00% 12. Wpływy z usług ( 0830) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,93 zł tj % (dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe (plan według uchwały budżetowej 6.000,00 zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,80 zł tj. 102,03% (dział 852, rozdział 85202) Domy pomocy społecznej (plan według uchwały budżetowej ,00 zł) plan ,00 zł, wykonanie ,29 zł tj. 105,41% (dział 854, rozdział 85410) Internaty i bursy szkolne (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,33 zł tj. 117,21% 26
27 (dział 854, rozdział 85417) Szkolne schroniska młodzieżowe (plan według uchwały budżetowej ,00 zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,90 zł tj. 89,08% (dział 854, rozdział 85420) Młodzieżowe ośrodki wychowawcze (plan według uchwały budżetowej ,00 zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,61 zł tj. 113,80% 13. Wpływy ze sprzedaży wyrobów ( 0840) (dział 852, rozdział 85202) Domy pomocy społecznej (plan według uchwały budżetowej 2.000,00zł) plan po zmianach 2.000,00zł, wykonanie 1.288,00 zł tj. 64,40% 14. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) plan po zmianach 1.727,00zł, wykonanie 1.732,30 zł tj. 100,31% (dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe (plan według uchwały budżetowej 0,00 zł) plan po zmianach 600,00 zł, wykonanie 600,00 zł tj. 100,00% (dział 801, rozdział 80130) Szkoły zawodowe plan po zmianach 1.127,00 zł, wykonanie 1.127,30 zł tj. 100,03% (dział 852, rozdział 85202) Domy Pomocy Społecznej plan po zmianach 0,00 zł, wykonanie 5,00zł 15. Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 0900 ) (dział 852, rozdział 85202) Domy Pomocy Społecznej 27
28 (plan według uchwały budżetowej 0,00 zł) plan po zmianach 0,00 zł, wykonanie 66,00 zł 16. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910 ) (dział 756, rozdział 75618) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (plan według uchwały budżetowej 0,00 zł) plan po zmianach 0,00 zł, wykonanie 88,48 zł 17. Pozostałe odsetki ( 0920 ) (plan według uchwały budżetowej ,00 zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,94zł tj. 89,19% dział 010, rozdział plan po zmianach 0,00zł, wykonanie 134,27zł dział 600, rozdział plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,18zł tj.96,51% dział 700, rozdział plan po zmianach 0,00zł, wykonanie 34,85 zł, dział 710, rozdział plan po zmianach 279,00zł, wykonanie 942,99 zł tj.337,99% dział 710, rozdział plan po zmianach 0,00zł, wykonanie 627,70zł dział 750, rozdział plan po zmianach 0,00zł, wykonanie 7.889,51zł dział 758, rozdział plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,38zł tj.67,13% dział 801, rozdział plan po zmianach 0,00zł,wykonanie 4.800,37 zł dział 801, rozdział plan po zmianach 0,00zł,wykonanie 2.082,68 zł dział 801, rozdział plan po zmianach 0,00zł,wykonanie 4.893,13 zł dział 852, rozdział plan po zmianach 0,00zł, wykonanie 1.304,83 zł dział 852, rozdział plan po zmianach ,00zł,wykonanie ,95zł tj.63,69% dział 852, rozdział plan po zmianach 0,00zł, wykonanie 111,46zł dział 852, rozdział plan po zmianach 0,00zł, wykonanie 1.262,01 zł dział 853, rozdział plan po zmianach 4.000,00zł, wykonanie 1.788,64zł tj. 44,72% dział 853, rozdział plan po zmianach 0,00zł, wykonanie 9.199,67zł dział 854, rozdział plan po zmianach 0,00zł, wykonanie 1.921,71zł dział 854, rozdział plan po zmianach 0,00zł, wykonanie 1.463,99zł dział 854, rozdział plan po zmianach 0,00zł, wykonanie 4.265,62zł 18. Wpływy z różnych dochodów ( 0970) (plan według uchwały budżetowej ,00 zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,90 zł tj. 104,98% (dział 010, rozdział 01005) Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 28
29 plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,00zł tj. 100,00% (dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe (plan według uchwały budżetowej 3.600,00 zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,77 zł tj. 100,52% (dział 750, rozdział 75020) Starostwa Powiatowe plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,07 zł tj. 105,70% (dział 801, rozdział 80120) Licea ogólnokształcące (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,88 zł tj. 103,45% (dział 801, rozdział 80130) Szkoły zawodowe (plan według uchwały budżetowej 0,00 zł) plan po zmianach 5.952,00 zł, wykonanie 5.952,12 zł tj.100,00% (dział 852, rozdział 85201) Placówki opiekuńczo-wychowawcze plan po zmianach 0,00zł,wykonanie 1.973,80zł dział 852, rozdział 85202) Domy pomocy społecznej plan po zmianach 0,00zł,wykonanie ,64zł (dział 852, rozdział 85204) Rodziny zastępcze (plan według uchwały budżetowej 6.000,00zł) plan po zmianach 6.000,00zł, wykonanie 4.969,61zł tj.82,83% (dział 852, rozdział 85218) Powiatowe centra pomocy rodzinie plan po zmianach 0,00zł, wykonanie 516,17zł 29
30 (dział 853, rozdział 85324) PFRON (plan według uchwały budżetowej zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,12 zł tj.124,32% (dział 853, rozdział 85333) Powiatowe urzędy pracy (plan według uchwały budżetowej 500,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,93 zł tj.102,25% (dział 854, rozdział 85410) Internaty i bursy szkolne (plan według uchwały budżetowej ,00 zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,16zł tj. 105,81% (dział 854, rozdział 85420) Młodzieżowe ośrodki wychowawcze plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,63 zł tj. 97,33% 19. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) (plan według uchwały budżetowej ,00 zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,30zł tj. 109,05% (dział 700, rozdział 70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan według uchwały budżetowej ,00 zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,10zł tj. 109,03% (dział 853, rozdział 85321) Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (plan według uchwały budżetowej 0,00 zł) plan po zmianach 200,00zł, wykonanie 382,20 tj. 191,10% 20. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ( 2400) (dział 801, rozdział 80140) Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 30
31 plan po zmianach 0,00zł, wykonanie ,12 zł 21. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP ( 2690) (dział 853, rozdział 85333) Powiatowe urzędy pracy (plan według uchwały budżetowej 0,00 zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 100,00% 22. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ( 2900) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,13zł tj.283,45% (dział 852, rozdział 85201)Placówki opiekuńczo-wychowawcze plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,00 zł tj.432,33% (dział 852, rozdział 85204)Rodziny zastępcze plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,13 zł tj.211,27% 23. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) plan po zmianach 3.988,00zł, wykonanie 3.988,92zł tj.100,02% dział 852, rozdział 85201)Placówki opiekuńczo-wychowawcze plan po zmianach 3.786,00zł, wykonanie 3.786,20zł tj.100,01% 31
32 dział 853, rozdział 85311) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan po zmianach 202,00zł, wykonanie 202,72zł tj.100,36% DOCHODY POZYSKANE PRZEZ SAMORZĄD POWIATU Uchwalona na początek 2014 roku wielkość tych dochodów na poziomie ,00 zł (plan po zmianach ,00 zł) zrealizowana została w wysokości ,02 zł, co stanowi 94,59% planu po zmianach. W dochodach pozyskanych przez samorząd powiatu wyodrębnia się: 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2000, 2007, 2009) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,14zł tj. 94,85% dział 010, rozdział 01005, 2000)Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa plan po zmianach 2.300,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj.0,00% (dział 801, rozdział 80195, 2007)Pozostała działalność (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,22 zł dział 801, rozdział 80195, 2007)Pozostała działalność plan po zmianach ,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj.74,42% tj.0,00% dział 852, rozdział 85202, 2007)Domy pomocy społecznej (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,25 zł tj.99,85% 32
33 (dział 853, rozdział 85395, 2007) Pozostała działalność (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,21zł tj. 98,37% (dział 853, rozdział 85395, 2009) Pozostała działalność (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,46zł tj. 87,93% 2. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,26 zł (dział 852, rozdział 85201)Placówki opiekuńczo -wychowawcze (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,08 zł tj.92,06% tj.87,31% /dotacje otrzymane z innych powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych/ (dział 852, rozdział 85204) Rodziny zastępcze (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,18 zł tj.92,50% /dotacje otrzymane z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych/ (dział 853, rozdział 85311)Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (plan według uchwały budżetowej 8.220,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie 9.042,00 zł tj.91,67% 3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( 2460) (dział 900, rozdział 90019) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska 33
34 plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,64zł tj.100,00% 4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2701) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,93 zł (dział 801, rozdział 80130) Szkoły zawodowe (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,93zł tj.100,00% tj.100,00% (dział 801, rozdział 80195) Pozostała działalność (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach 0,00zł, wykonanie 0,00zł 5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 2710) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,00zł tj % (dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,00zł tj.100,00% /dotacje otrzymane z gmin Powiatu Kieleckiego na remonty dróg powiatowych/, dział 600, rozdział 60078) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,00zł tj.100,00% /dotacje otrzymane z gmin Powiatu Kieleckiego na remonty dróg powiatowych/, (dział 851, rozdział 85195) Pozostała działalność plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,00zł tj.100,00% 34
35 /dotacje z gmin: Kielce, Bieliny, Chęciny, Miedziana Góra, Zagnańsk, Masłów, Łagów, Nowa Słupia, Sitkówka-Nowiny, Daleszyce, Raków, Górno, Mniów z przeznaczeniem na realizację programu Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności / 6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207, 6209) (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,05zł tj. 88,81% (dział 720, rozdział 72095, 6207) Pozostała działalność (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,69 zł tj. 51,26% dział 852, rozdział 85202, 6207)Domy pomocy społecznej (plan według uchwały budżetowej ,00zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,36 zł tj.100,00% (dział 853, rozdział 85395, 6209) Pozostała działalność plan po zmianach 28,00zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% 7. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 6300, 6309) plan według uchwały budżetowej 0,00 zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,00zł tj.100,70% (dział 600, rozdział 60014, 6300) Drogi publiczne powiatowe (plan według uchwały budżetowej 0,00 zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,00zł tj.91,81% /dotacje otrzymane z gmin Powiatu Kieleckiego na zadania inwestycyjne/, 35
36 (dział 600, rozdział 60014, 6309) Drogi publiczne powiatowe (plan według uchwały budżetowej 0,00 zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,00zł tj.430,36% Należność z Gminy Piekoszów za inwestycję realizowaną w latach ubiegłych. (dział 600, rozdział 60078) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (plan według uchwały budżetowej 0,00 zł) plan po zmianach ,00 zł, wykonanie ,00zł tj.100,00% /dotacje otrzymane z gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych/ (dział 853 rozdział 85311) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan po zmianach ,00zł, wykonanie ,00zł tj.100,00% /dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach na zakup samochodu dla WTZ w Fanisławicach/ Reasumując w ogólnej kwocie wykonanych dochodów: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa stanowiły 18.79%, subwencje 37,30%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 19,01%, pozostałe dochody 15,05%, pozyskane przez samorząd powiatu 9,85%. dochody Przedstawiona powyżej realizacja strony dochodowej budżetu powiatu za 2014 rok potwierdza uzależnienie tego budżetu od budżetu państwa. III. WYDATKI BUDŻETOWE Realizację wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych ilustruje załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. W 2014 roku wydatki budżetowe ogółem przy planie ,00 zł wykonane zostały w wysokości ,44 zł tj. 94,48%. Wydatki bieżące zrealizowane zostały 36

References: art. 267
 art. 223
 art.5
 art.5
 art.5
 art.5
 art.5
 art. 5
 art. 5
 art. 184
 art.5
 art.5