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Timestamp: 2017-10-21 02:51:55+00:00

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Sección 20. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. Cuadro de datos del año 2013.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ESTADO. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 20. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO.
Informe: Sección 20. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. Código: N_13_A_V_1_101_1_1_2_2_120_1_2.
v 1 MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES
v 421M Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía
v 1 GASTOS DE PERSONAL
v 10 Altos cargos 187.35
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 187.35
10,000 Retribuciones básicas 103.23
10,001 Retribuciones complementarias 84.12
v 11 Personal eventual 256.47
110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 256.47
11,000 Retribuciones básicas 99.05
11,001 Retribuciones complementarias 157.42
v 12 Funcionarios 11,880.10
120 Retribuciones básicas 5,626.57
12,000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 1,011.45
12,001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 759.51
12,002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 941.79
12,003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 611.24
12,004 Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E 19.74
12,005 Trienios 1,194.00
12,006 Pagas extraordinarias 1,088.84
121 Retribuciones complementarias 5,483.92
12,100 Complemento de destino 2,312.85
12,101 Complemento específico 3,045.72
12,103 Otros complementos 125.35
123 Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero 686.16
12,300 Indemnización por destino en el extranjero 686.16
124 Retribuciones de funcionarios en prácticas 83.45
v 13 Laborales 3,545.37
130 Laboral fijo 3,533.96
13,000 Retribuciones básicas 3,257.07
13,001 Otras remuneraciones 276.89
131 Laboral eventual 11.41
v 15 Incentivos al rendimiento 5,276.76
150 Productividad 5,164.52
151 Gratificaciones 112.24
v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 3,757.00
160 Cuotas sociales 1,966.56
v 16,000 Seguridad Social 1,928.06
16,009 Otras 38.50
162 Gastos sociales del personal 1,790.44
v 16,200 Formación y perfeccionamiento del personal 408.28
16,201 Economatos y comedores 80.00
v 16,204 Acción social 361.08
16,205 Seguros 180.00
16,209 Otros 761.08
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 24,903.05
v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v 20 Arrendamientos y cánones 735.18
v 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 710.21
203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 15.06
205 Arrendamientos de mobiliario y enseres 9.33
206 Arrendamientos de equipos para procesos de información 0.58
v 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 3,297.05
212 Edificios y otras construcciones 809.40
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1,022.01
214 Elementos de transporte 9.34
215 Mobiliario y enseres 151.78
216 Equipos para procesos de la información 1,304.52
v 22 Material, suministros y otros 10,468.88
220 Material de oficina 563.19
22,000 Ordinario no inventariable 176.55
22,001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 132.74
22,002 Material informático no inventariable 253.90
221 Suministros 1,861.68
22,100 Energía eléctrica 606.36
22,101 Agua 81.60
22,102 Gas 50.37
22,103 Combustible 596.27
22,104 Vestuario 142.02
22,106 Productos farmacéuticos y material sanitario 5.83
v 22,109 Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre 21.03
22,111 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 14.76
22,112 Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 50.45
22,199 Otros suministros 292.99
222 Comunicaciones 1,594.71
22,200 Servicios de telecomunicaciones 1,088.43
22,201 Postales y mensajería 506.28
223 Transportes 392.45
224 Primas de seguros 10.36
225 Tributos 843.53
22,502 Locales 843.53
226 Gastos diversos 1,250.09
v 22,601 Atenciones protocolarias y representativas 45.80
22,602 Publicidad y propaganda 40.47
22,603 Jurídicos, contenciosos 881.50
22,606 Reuniones, conferencias y cursos 220.95
22,607 Oposiciones y pruebas selectivas 20.87
22,699 Otros 40.50
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 3,952.87
22,700 Limpieza y aseo 2,171.23
22,701 Seguridad 1,222.22
22,704 Custodia, depósito y almacenaje 3.15
22,706 Estudios y trabajos técnicos 462.63
22,799 Otros 93.64
v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 969.63
230 Dietas 374.78
231 Locomoción 470.53
232 Traslado 78.24
233 Otras indemnizaciones 46.08
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 15,470.74
v 3 GASTOS FINANCIEROS
v 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 5.88
v 352 Intereses de demora 5.88
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 5.88
v 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v 44 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 2,073.45
v 441 A la Fundación Escuela de Organización Industrial 2,073.45
v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 622.35
v 480 Para concesión de becas, asistencia a Congresos, Cursos, Seminarios y otras subvenciones 622.35
v 49 Al exterior 179.97
v 491 Cuotas de asociación y gastos de participación en Organismos Internacionales de los servicios del Departamento 179.97
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,875.77
v 6 INVERSIONES REALES
62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 872.67
620 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 872.67
63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 2,833.64
630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 2,833.64
64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 5,449.60
640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 5,449.60
TOTAL INVERSIONES REALES 9,155.91
v 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v 76 A entidades locales 1.00
v 762 Al Ayuntamiento de Córdoba para las obras de remodelación del nuevo Centro de Exposiciones y Convenciones de la Ciudad 1.00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.00
v 8 ACTIVOS FINANCIEROS
v 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 180.59
v 830 Préstamos a corto plazo 8.80
83,008 Familias e instituciones sin fines de lucro 8.80
v 831 Préstamos a largo plazo 171.79
83,108 Familias e instituciones sin fines de lucro 171.79
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 180.59
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía 52,592.94
TOTAL MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES 52,592.94
v 2 SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
v 10 Altos cargos 54.65
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 54.65
v 12 Funcionarios 4,398.72
120 Retribuciones básicas 2,256.91
12,000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 545.65
12,001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 276.19
12,002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 164.16
12,003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 359.55
12,005 Trienios 475.00
12,006 Pagas extraordinarias 429.78
121 Retribuciones complementarias 2,141.81
12,100 Complemento de destino 933.32
12,101 Complemento específico 1,208.49
v 13 Laborales 261.25
130 Laboral fijo 261.25
13,000 Retribuciones básicas 242.09
13,001 Otras remuneraciones 19.16
v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 295.00
160 Cuotas sociales 295.00
v 16,000 Seguridad Social 295.00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 5,009.62
v 22 Material, suministros y otros 1.81
226 Gastos diversos 1.81
v 22,601 Atenciones protocolarias y representativas 1.81
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.81
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía 5,011.43
v 921U Publicaciones
v 22 Material, suministros y otros 75.09
226 Gastos diversos 1.67
22,699 Otros 1.67
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 73.42
22,706 Estudios y trabajos técnicos 73.42
v 24 Gastos de publicaciones 87.55
240 Gastos de edición y distribución 87.55
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 162.64
TOTAL Publicaciones 162.64
TOTAL SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 5,174.07
v 4 SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO
v 432A Coordinación y promoción del turismo
v 10 Altos cargos 71.90
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 71.90
10,000 Retribuciones básicas 17.83
10,001 Retribuciones complementarias 54.07
v 11 Personal eventual 179.64
110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 179.64
11,000 Retribuciones básicas 56.66
11,001 Retribuciones complementarias 122.98
v 12 Funcionarios 279.31
120 Retribuciones básicas 141.20
12,000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 26.62
12,001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 11.51
12,002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 17.28
12,005 Trienios 28.00
12,006 Pagas extraordinarias 29.03
121 Retribuciones complementarias 138.11
12,100 Complemento de destino 58.27
12,101 Complemento específico 79.84
v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 24.00
160 Cuotas sociales 24.00
v 16,000 Seguridad Social 24.00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 554.85
v 22 Material, suministros y otros 213.34
226 Gastos diversos 18.34
v 22,601 Atenciones protocolarias y representativas 5.31
22,606 Reuniones, conferencias y cursos 13.03
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 195.00
22,706 Estudios y trabajos técnicos 195.00
v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 93.89
230 Dietas 23.10
231 Locomoción 70.79
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 307.23
v 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 566.74
v 359 Otros gastos financieros 566.74
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 566.74
64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 1,700.00
640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 1,700.00
TOTAL INVERSIONES REALES 1,700.00
v 74 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 18,351.48
v 742 Al ICO para tipos de interés de préstamos concedidos al amparo del Plan Renove Turismo 2009 15,874.13
v 743 Al ICO para tipos de interés de préstamos concedidos al amparo del Plan FuturE 2,477.35
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18,351.48
v 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 226,444.48
v 833 Líneas de préstamos a empresas del sector turístico 226,444.48
83,301 Líneas de financiación para jóvenes emprendedores en Turismo 26,444.48
83,302 Líneas de financiación para empresas del sector turístico 200,000.00
v 87 Aportaciones patrimoniales 250.17
v 871 Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas Maduras (FOMIT). Eje Sostenibilidad 250.17
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 226,694.65
TOTAL Coordinación y promoción del turismo 248,174.95
v 000X Transferencias internas
v 41 A organismos autónomos 28,860.75
v 411 Al Instituto de Turismo de España 28,860.75
v 41,100 Al Instituto de Turismo de España 28,227.97
v 41,101 Al Instituto de Turismo de España por compensación de gastos de edificios por la Secretaría de Estado de Turismo 632.78
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28,860.75
v 71 A organismos autónomos 33,653.37
v 713 Al Instituto de Turismo de España 33,653.37
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 33,653.37
TOTAL Transferencias internas 62,514.12
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO 310,689.07
v 12 SECR. DE EST. DE TELECOMUN. Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
v 11 Personal eventual 230.43
110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 230.43
11,000 Retribuciones básicas 72.19
11,001 Retribuciones complementarias 158.24
v 12 Funcionarios 2,044.65
120 Retribuciones básicas 1,068.96
12,000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 186.32
12,001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 126.59
12,002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 224.65
12,003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 136.63
12,005 Trienios 200.00
12,006 Pagas extraordinarias 194.77
121 Retribuciones complementarias 975.69
12,100 Complemento de destino 457.96
12,101 Complemento específico 517.73
v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 153.92
160 Cuotas sociales 90.00
v 16,000 Seguridad Social 90.00
162 Gastos sociales del personal 63.92
16,202 Transporte de personal 63.92
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2,500.90
v 22 Material, suministros y otros 86.00
222 Comunicaciones 80.00
22,200 Servicios de telecomunicaciones 80.00
226 Gastos diversos 6.00
v 22,601 Atenciones protocolarias y representativas 6.00
v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 685.66
230 Dietas 98.66
231 Locomoción 583.29
233 Otras indemnizaciones 3.71
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 771.66
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía 3,272.56
v 467G Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información
v 12 Funcionarios 1,540.54
120 Retribuciones básicas 764.76
12,000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 212.94
12,001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 69.05
12,003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 64.72
12,005 Trienios 140.00
12,006 Pagas extraordinarias 157.09
121 Retribuciones complementarias 775.78
12,100 Complemento de destino 334.27
12,101 Complemento específico 441.51
v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 12.00
160 Cuotas sociales 12.00
v 16,000 Seguridad Social 12.00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1,552.54
v 44 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 361.36
v 442 Al Centro Nacional de Referencia de Aplicación de Tecnologías de la Información y Comunicación (CENATIC) (Plan Extremadura) 361.36
v 49 Al exterior 5.00
v 499 A la Iniciativa Ambient Asistent Living Association (AAL) 5.00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 366.36
64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 1,700.97
640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 1,700.97
TOTAL INVERSIONES REALES 1,700.97
74 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 1,109.25
740 Agenda Digital para España - Competitividad e Innovación en Telecomunicaciones y S.I. 1,017.50
v 742 Al Centro Nacional de Referencia de Aplicación de Tecnologías de la Información y Comunicación (CENATIC) (Plan Extremadura) 91.75
75 A comunidades autónomas 1,850.00
750 Agenda Digital para España - Competitividad e Innovación en Telecomunicaciones y S.I. 1,850.00
76 A entidades locales 1,295.00
760 Agenda Digital para España - Competitividad e Innovación en Telecomunicaciones y S.I. 1,295.00
77 A empresas privadas 11,562.47
770 Agenda Digital para España - Competitividad e Innovación en Telecomunicaciones y S.I 8,538.45
779 Agenda Digital para España 3,024.02
78 A familias e instituciones sin fines de lucro 2,775.00
780 Agenda Digital para España - Competitividad e Innovación en Telecomunicaciones y S.I. 2,775.00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18,591.72
v 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 67,596.56
v 831 Préstamos a largo plazo 67,596.56
83,110 Agenda Digital para España - Competitividad e Innovación en Telecomunicaciones y S.I. 33,842.18
83,113 Agenda Digital para España 33,754.38
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 67,596.56
TOTAL Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información 89,808.15
v 467I Innovación tecnológica de las telecomunicaciones
v 12 Funcionarios 2,105.34
120 Retribuciones básicas 1,028.57
12,000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 346.02
12,001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 138.09
12,002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 95.04
12,003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 79.10
12,005 Trienios 175.00
12,006 Pagas extraordinarias 195.32
121 Retribuciones complementarias 1,076.77
12,100 Complemento de destino 459.02
12,101 Complemento específico 617.75
v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 66.20
160 Cuotas sociales 66.20
v 16,000 Seguridad Social 66.20
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2,171.54
v 44 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 823.91
v 441 A la Fundación Residencia de Estudiantes gastos funcionamiento desarrollo Sociedad de la Información 73.91
v 446 A la Entidad Pública Empresarial RED.es 500.00
v 448 Al Instituto Nacional de las Tecnologías de las Comunicaciones, S.A. (INTECO) (Plan León) 250.00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 823.91
64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 5,208.18
640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 5,208.18
TOTAL INVERSIONES REALES 5,208.18
74 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 10,905.72
v 746 A la Entidad Pública Empresarial RED.es 5,000.00
v 748 Al Instituto Nacional de las Tecnologías de las Comunicaciones, S.A. (INTECO) (Plan León) 2,000.00
749 Agenda Digital para España 3,905.72
75 A comunidades autónomas 3,905.72
759 Agenda Digital para España 3,905.72
76 A entidades locales 3,905.72
769 Agenda Digital para España 3,905.72
77 A empresas privadas 35,452.53
772 Agenda Digital para España - Formación Profesionales 180.83
773 Agenda Digital para España - Formación Usuarios 147.89
778 Agenda Digital para España - Internacionalización del sector de las Comunicaciones y de la Sociedad de la Información 2,000.00
779 Agenda Digital para España 33,123.81
78 A familias e instituciones sin fines de lucro 6,013.45
781 Agenda Digital para España - Arte PYME 31.13
783 Agenda Digital para España - Consolidación ciudadanía 456.66
784 Agenda Digital para España - Formación Profesionales 24.56
785 Agenda Digital para España - Formación Usuarios 146.72
788 A familias e instituciones sin fines de lucro 5,000.00
v 78,801 A la Fundación Barcelona Mobile World Capital 5,000.00
789 Agenda Digital para España 354.38
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 60,183.14
v 82 Concesión de préstamos al Sector Público 35,000.00
v 821 Préstamos a largo plazo 35,000.00
82,111 A ENISA - Apoyo financiero a emprendedores y empresas TIC-Agenda Digital 30,000.00
82,113 Agenda Digital para España - Internacionalización del Sector de las Comunicaciones y de la Información 5,000.00
v 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 344,220.26
v 831 Préstamos a largo plazo 344,220.26
83,112 Agenda Digital para España 299,220.26
83,114 Agenda Digital para España - Internacionalización del Sector de las Comunicaciones y de la Sociedad de la Información 45,000.00
v 87 Aportaciones patrimoniales 113,686.73
v 876 Aportación a Red.es 103,686.73
v 878 Aportación patrimonial a INTECO 10,000.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 492,906.99
TOTAL Innovación tecnológica de las telecomunicaciones 561,293.76
v 491M Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
v 12 Funcionarios 13,450.95
120 Retribuciones básicas 7,362.53
12,000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 731.97
12,001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 1,185.30
12,002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 1,745.33
12,003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 913.26
12,005 Trienios 1,390.00
12,006 Pagas extraordinarias 1,383.51
121 Retribuciones complementarias 6,088.42
12,100 Complemento de destino 2,822.43
12,101 Complemento específico 3,148.16
12,102 Indemnización por residencia 95.07
12,103 Otros complementos 22.76
v 13 Laborales 1,846.12
130 Laboral fijo 1,846.12
13,000 Retribuciones básicas 1,648.30
13,001 Otras remuneraciones 197.82
v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 737.13
160 Cuotas sociales 737.13
v 16,000 Seguridad Social 737.13
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 16,088.85
v 49 Al exterior 2,806.62
v 492 Para abonar las cuotas que se deriven del acuerdo firmado con el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones y (ETSI) y Digital Video Broadcasting (DVB) 175.00
v 493 Para satisfacer las obligaciones que se deriven para España de nuestra participación en la Oficina Europea de Comunicaciones (ECO) 256.08
v 494 Para satisfacer las obligaciones de la pertenencia de España a la Conferencia Europea de Administraciones Postales y de Telecomunicaciones (CEPT), así como abonar las cuotas de participación y servicios derivados del Acuerdo con la CEPT sobre motorización de telecomunicaciones por satélite, a través de la Oficina Europea de Radiocomunicaciones (ERO) 142.54
v 495 Para satisfacer las obligaciones que se deriven para España del cumplimiento del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi 1982) y con la Secretaría General de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones 2,232.30
v 496 Cuota a la Asociación para el Cumplimiento de los Equipos Radio y Terminales de Telecomunicación (R&TTE CA) 0.70
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,806.62
62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 2,160.34
620 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 2,160.34
63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 966.74
630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 966.74
64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 13,039.92
640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 13,039.92
TOTAL INVERSIONES REALES 16,167.00
TOTAL Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 35,062.47
TOTAL SECR. DE EST. DE TELECOMUN. Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 689,436.94
v 15 SECRETARÍA GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
v 10 Altos cargos 63.71
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 63.71
10,000 Retribuciones básicas 17.31
10,001 Retribuciones complementarias 46.40
v 12 Funcionarios 711.34
120 Retribuciones básicas 346.00
12,000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 93.16
12,001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 34.52
12,002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 34.56
12,003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 43.15
12,005 Trienios 70.00
12,006 Pagas extraordinarias 70.61
121 Retribuciones complementarias 365.34
12,100 Complemento de destino 148.61
12,101 Complemento específico 216.73
v 13 Laborales 16.74
130 Laboral fijo 16.74
13,000 Retribuciones básicas 16.15
13,001 Otras remuneraciones 0.59
v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 36.23
160 Cuotas sociales 36.23
v 16,000 Seguridad Social 36.23
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 828.02
v 22 Material, suministros y otros 3.74
226 Gastos diversos 3.74
v 22,601 Atenciones protocolarias y representativas 3.74
v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 186.02
230 Dietas 84.44
231 Locomoción 101.58
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 189.76
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía 1,017.78
v 467C Investigación y desarrollo tecnológico-industrial
62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 3,000.00
620 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 3,000.00
TOTAL INVERSIONES REALES 3,000.00
v 79 Al exterior 102,621.50
v 790 Para la financiación de la participación en Programas Espaciales 102,621.50
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 102,621.50
v 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 15,846.76
v 832 Para la financiación del Programa Nacional de Observación de la Tierra 15,846.76
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 15,846.76
TOTAL Investigación y desarrollo tecnológico-industrial 121,468.26
v 41 A organismos autónomos 3,319.43
v 416 Al Centro Español de Metrología 3,319.43
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,319.43
v 71 A organismos autónomos 741.36
v 716 Al Centro Español de Metrología 741.36
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 741.36
TOTAL Transferencias internas 4,060.79
TOTAL SECRETARÍA GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 126,546.83
v 16 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
v 421O Calidad y seguridad industrial
v 12 Funcionarios 1,119.78
120 Retribuciones básicas 621.28
12,000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 133.09
12,001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 80.55
12,002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 51.84
12,003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 100.67
12,005 Trienios 138.00
12,006 Pagas extraordinarias 117.13
121 Retribuciones complementarias 498.50
12,100 Complemento de destino 235.70
12,101 Complemento específico 262.80
v 13 Laborales 86.65
130 Laboral fijo 86.65
13,000 Retribuciones básicas 79.76
13,001 Otras remuneraciones 6.89
v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 159.70
160 Cuotas sociales 159.70
v 16,000 Seguridad Social 159.70
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1,366.13
v 75 A comunidades autónomas 1,210.84
v 759 Plan de Promoción de la Innovación en Calidad y Seguridad Industrial 1,210.84
v 75,904 Potenciación de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial (FFII) 1,210.84
v 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 1,261.38
v 789 Plan de Promoción de la Innovación en Calidad y Seguridad Industrial 1,261.38
v 78,901 Potenciación y mejora de la Asociación Española de Normalización (AENOR) 789.08
v 78,902 Potenciación y mejora de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) 472.30
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,472.22
TOTAL Calidad y seguridad industrial 3,838.35
v 422B Desarrollo industrial
v 12 Funcionarios 1,912.86
120 Retribuciones básicas 977.48
12,000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 306.10
12,001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 115.08
12,002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 60.48
12,003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 122.25
12,005 Trienios 180.00
12,006 Pagas extraordinarias 193.57
121 Retribuciones complementarias 935.38
12,100 Complemento de destino 420.96
12,101 Complemento específico 514.42
v 13 Laborales 39.57
130 Laboral fijo 39.57
13,000 Retribuciones básicas 36.23
13,001 Otras remuneraciones 3.34
v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 83.10
160 Cuotas sociales 83.10
v 16,000 Seguridad Social 83.10
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2,090.18
v 22 Material, suministros y otros 2.34
226 Gastos diversos 2.34
v 22,601 Atenciones protocolarias y representativas 2.34
v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 286.56
230 Dietas 125.47
231 Locomoción 161.09
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 288.90
v 74 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 3,000.00
v 743 Al ICEX para Plan de Internacionalización Empresarial 3,000.00
v 77 A empresas privadas 9,000.00
v 771 Programa de Compensación costes indirectos. Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero (RCDE) 1,000.00
v 774 Programa de Fomento de la Demanda de Vehículos Eléctricos 8,000.00
v 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 3,000.00
v 782 A la Fundación Instituto Tecnológico para la Seguridad del Automóvil (FITSA) 270.00
v 783 A la Fundación Instituto Tecnológico para el Desarrollo de las Industrias Marítimas (INNOVAMAR) 730.00
v 785 Programa de fomento de la demanda de vehículos eléctricos 2,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15,000.00
v 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 408,500.00
v 837 Programa de apoyo a la competitividad industrial 408,500.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 408,500.00
TOTAL Desarrollo industrial 425,879.08
v 422M Reconversión y reindustrialización
v 12 Funcionarios 784.26
120 Retribuciones básicas 398.17
12,001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 46.03
12,005 Trienios 65.00
12,006 Pagas extraordinarias 76.34
121 Retribuciones complementarias 386.09
12,100 Complemento de destino 173.57
12,101 Complemento específico 212.52
v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 44.10
160 Cuotas sociales 44.10
v 16,000 Seguridad Social 44.10
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 828.36
v 44 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 1,302.41
v 441 Para compensar al Instituto de Crédito Oficial (ICO) de quebrantos por avales y préstamos de reconversión industrial 2.41
v 442 A la Gerencia del Sector Naval 1,300.00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,302.41
v 77 A empresas privadas 149,665.10
v 775 Para compensación de intereses de préstamos para la construcción naval, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores 127,653.39
v 776 Primas a la construcción naval, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores 22,011.71
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 149,665.10
v 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 315,426.73
v 831 Préstamos a largo plazo 315,426.73
83,114 Políticas de Reindustrialización en Zonas Desfavorecidas 69,585.76
83,115 Reindustrialización en zonas afectadas por la deslocalización o ajuste en los sectores textil-confección, calzado, juguetes, muebles, curtidos y marroquinería 40,487.99
83,116 Políticas de reindustrialización en zonas desfavorecidas. Comarca de El Ferrol 40,300.72
83,117 Plan Teruel 9,584.87
83,118 Plan Soria 8,797.27
83,119 Plan Jaén XXI 9,584.87
83,120 Margen Izquierda del Nervión 7,850.14
83,121 Bahía de Cádiz 61,771.44
83,124 Politicas de Reindustrialización en Zonas Desfavorecidas. Canarias 14,844.23
83,125 Políticas de Reindustrialización en Zonas Desfavorecidas. Campo de Gibraltar 26,287.59
83,127 Lorca 10,579.70
83,128 El Hierro 3,526.56
83,129 Extremadura 12,225.59
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 315,426.73
TOTAL Reconversión y reindustrialización 467,222.60
v 433M Apoyo a la pequeña y mediana empresa
v 12 Funcionarios 1,725.68
120 Retribuciones básicas 843.63
12,000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 239.55
12,001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 161.11
12,005 Trienios 155.00
12,006 Pagas extraordinarias 157.03
121 Retribuciones complementarias 882.05
12,100 Complemento de destino 377.19
12,101 Complemento específico 504.86
v 13 Laborales 20.89
130 Laboral fijo 20.89
13,000 Retribuciones básicas 18.52
13,001 Otras remuneraciones 2.37
v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 217.62
160 Cuotas sociales 217.62
v 16,000 Seguridad Social 217.62
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1,964.19
64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 3,353.86
640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 3,353.86
TOTAL INVERSIONES REALES 3,353.86
v 74 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 35,300.00
v 747 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 35,300.00
v 74,701 A la Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA) 32,000.00
v 74,702 A la Fundación Española para la Innovación de la Artesanía 300.00
v 74,703 A la Empresa Nacional de Innovación, S.A. (ENISA) 2,000.00
v 74,705 A la EOI para Programa de Emprendimiento Universitario 1,000.00
v 75 A comunidades autónomas 225.00
v 757 A comunidades autónomas 225.00
75,702 Apoyo a redes de \"Business Angels\" 225.00
v 77 A empresas privadas 150.00
v 777 A empresas privadas 150.00
77,702 Apoyo a redes de \"Business Angels\" 150.00
v 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 8,208.57
v 787 A familias e instituciones sin fines de lucro 8,208.57
78,702 Apoyo a redes de \"Business Angels\" 225.00
78,705 A Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) 7,983.57
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 43,883.57
v 82 Concesión de préstamos al Sector Público 96,170.75
v 821 Préstamos a largo plazo 96,170.75
82,110 A ENISA para préstamos participativos a PYMES 56,170.75
82,111 A ENISA para préstamos participativos a empresas de base tecnológica (EBT) 20,000.00
82,112 A ENISA para préstamos participativos a jovenes emprendedores 20,000.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 96,170.75
TOTAL Apoyo a la pequeña y mediana empresa 145,372.37
v 464B Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa
v 82 Concesión de préstamos al Sector Público 44,877.84
v 823 Aportaciones reembolsables a empresas para desarrollo de proyectos tecnológicos industriales cualificados relacionados con Programas de Defensa 44,877.84
v 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 173,274.68
v 832 Aportaciones reembolsables a empresas para desarrollo de proyectos tecnológicos industriales cualificados relacionados con Programas de Defensa 173,274.68
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 218,152.52
TOTAL Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa 218,152.52
v 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 106,074.39
v 834 Para la financiación de proyectos estratégicos de desarrollo en el sector aeronáutico 106,074.39
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 106,074.39
TOTAL Investigación y desarrollo tecnológico-industrial 106,074.39
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 1,366,539.31
v 18 SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA
v 11 Personal eventual 128.85
110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 128.85
11,000 Retribuciones básicas 41.13
11,001 Retribuciones complementarias 87.72
v 12 Funcionarios 1,123.05
120 Retribuciones básicas 522.93
12,000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 226.25
12,005 Trienios 80.00
12,006 Pagas extraordinarias 104.45
121 Retribuciones complementarias 600.12
12,100 Complemento de destino 242.58
12,101 Complemento específico 357.54
v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 83.95
160 Cuotas sociales 83.95
v 16,000 Seguridad Social 83.95
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1,407.75
v 22 Material, suministros y otros 6.99
226 Gastos diversos 6.99
v 22,601 Atenciones protocolarias y representativas 6.99
v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 130.86
230 Dietas 65.49
231 Locomoción 65.37
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 137.85
v 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 2.80
v 352 Intereses de demora 2.80
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 2.80
64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 56.25
640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 56.25
TOTAL INVERSIONES REALES 56.25
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía 1,604.65
v 425A Normativa y desarrollo energético
64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 10,000.00
640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 10,000.00
TOTAL INVERSIONES REALES 10,000.00
TOTAL Normativa y desarrollo energético 10,000.00
v 87 Aportaciones patrimoniales 7,450.06
v 871 Aportación a la Fundación Pública Ciudad de la Energía 7,450.06
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 7,450.06
TOTAL Investigación y desarrollo tecnológico-industrial 7,450.06
v 41 A organismos autónomos 307,233.58
v 410 Al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 100.00
v 412 Al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras 307,133.58
v 43 A agencias estatales y otros organismos públicos 400.00
v 436 Al Consejo de Seguridad Nuclear 400.00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 307,633.58
v 71 A organismos autónomos 64,200.00
v 712 Al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras 64,200.00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 64,200.00
TOTAL Transferencias internas 371,833.58
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA 390,888.29
v 19 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS
v 423N Explotación minera
v 12 Funcionarios 745.41
120 Retribuciones básicas 376.75
12,000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 119.78
12,006 Pagas extraordinarias 73.32
121 Retribuciones complementarias 368.66
12,100 Complemento de destino 159.87
12,101 Complemento específico 208.79
v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 17.10
160 Cuotas sociales 17.10
v 16,000 Seguridad Social 17.10
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 762.51
v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 35.28
230 Dietas 14.57
231 Locomoción 20.71
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 35.28
v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 0.01
v 483 A las Cámaras Oficiales mineras por participación en la recaudación de la tasa 20.04 0.01
v 49 Al exterior 20.39
v 491 Gastos de participación en Organismos Internacionales Energéticos 20.39
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.40
64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 301.51
640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 301.51
TOTAL INVERSIONES REALES 301.51
v 74 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 5.00
v 741 Exploración, Ordenación y Seguridad Minera 5.00
v 75 A comunidades autónomas 655.00
v 751 Al Laboratorio Oficial Madariaga para actuaciones en calidad y seguridad 500.00
v 752 Al Instituto Nacional de Silicosis para actuaciones en salud y seguridad 150.00
v 753 Exploración, Ordenación y Seguridad Minera 5.00
v 76 A entidades locales 5.00
v 762 Exploración, Ordenación y Seguridad Minera 5.00
v 77 A empresas privadas 2,800.00
v 777 Exploración, Ordenación y Seguridad Minera 2,800.00
77,701 Exploración y Ordenación Minera 1,400.00
77,702 Seguridad Minera 1,400.00
v 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 900.00
v 781 Actuaciones de Seguridad Minera 900.00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,365.00
TOTAL Explotación minera 5,484.70
v 12 Funcionarios 3,044.26
120 Retribuciones básicas 1,447.36
12,000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 678.74
12,003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 165.39
12,005 Trienios 190.00
12,006 Pagas extraordinarias 288.63
121 Retribuciones complementarias 1,596.90
12,100 Complemento de destino 672.97
12,101 Complemento específico 923.93
v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 147.60
160 Cuotas sociales 147.60
v 16,000 Seguridad Social 147.60
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 3,246.51
v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 115.57
230 Dietas 46.32
231 Locomoción 69.25
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 117.91
v 49 Al exterior 270.36
v 491 Gastos de participación en Organismos Internacionales Energéticos 270.36
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 270.36
64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 1,585.00
640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 1,585.00
TOTAL INVERSIONES REALES 1,585.00
TOTAL Normativa y desarrollo energético 5,219.78
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS 10,704.48
TOTAL MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 2,952,571.93
PGE años 2007 a 2013. Presupuestos Generales del Estado. Sección 20. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. Cuadro de datos del año 2013.

References: in fine
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