Source: https://www.porada.sk/archive/index.php/t-149175.html?s=cd82e37bc00360655c4af5e556afa4ca
Timestamp: 2019-06-26 19:01:26+00:00

Document:
Reklama v katalógu - dodávateľ z ČR, neplatca DPH [Archív] - PORADA.sk
Reklama v katalógu - dodávateľ z ČR, neplatca DPH
12.10.10,12:32
Chcela by som sa len uistiť, či správne rozmýšľam:
Dostali sme faktúru za prezentáciu našej spoločnosti v istom katalógu. Dodávateľ je firma sídliaca v ČR. Nie je platcom DPH.
Ak správne rozmýšľam, v tejto faktúre nepôjde o samozdanenie. Ak by takáto faktúra bola vystavená dodávateľom sídliacim v SR pre odberateľa v SR, nemala by nič spoločné s DPH.
Rozmýšľam dobre?
13.10.10,15:52
14.10.10,07:21
Nerozmýšľate dobre.
Dodávateľ (zdaniteľná osoba z ČR) vám poskytuje službu, ktorej miesto dodania sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH. Miesto dodania je v SR. Dodávateľ mal povinnosť požiadať o pridelenie IČ DPH v ČR ešte pred poskytnutím služby (obdoba nášho § 7a ods. 2 zákona o DPH), následne fakturovať službu bez DPH a uviesť ju do súhrnného výkazu. Odberateľ služby je povinný odviesť daň do slovenského štátneho rozpočtu v súlade s § 69 ods. 3 zákona o DPH.
14.10.10,09:05
14.10.10,12:07
Dobrý deň, ak môžem k tejto téme. Firma robila opravu auta v SR pre firmu so sídlom v ČR, kde je aj registrovaná pre daň z DPH. Faktúru sme vystavili bez DPH. Ako ju mám teraz zaúčtovať? Ako uviesť DPH vo výkaze? Treba aj súhrnný výkaz?
15.10.10,06:42
15.10.10,07:07
Prosím prosím pomôžte ...
15.10.10,07:12
Áno, vyfaktúrovaná suma pôjde do SV.
Ako to správne spraviť záleží od toho aký program používate :)
15.10.10,09:11
Dobrý deň, viete mi prosím poradiť, ako zaúčtujem túto daň, ktorú odvediem do štátneho rozpočtu, v podvojnom účtovníctve teda v s.r.o ? Na strane Dal je to 343xxx-výstup, ale čo účtujem na MD? Je to pre mňa náklad, keďže si ju nemôžem uplatniť na vstupe ? Ďakujem
16.10.10,15:00
JAJA11 ďakujem za odpoveď. pomohla
19.10.10,06:28
Ako je to v prípade, keď dostanem faktúru z ČR za službu, som registrovaná s.r.o podľa § 7a, neplátca DPH.
Ako zaúčtujem túto daň, ktorú odvediem do štátneho rozpočtu, v podvojnom účtovníctve teda v s.r.o ? Na strane Dal je to 343xxx-výstup, ale čo účtujem na MD? Je to pre mňa náklad, keďže si ju nemôžem uplatniť na vstupe ? Ďakujem
26.10.10,16:07
Áno, je to náklad, keďže si ju nemôžete uplatniť.
27.10.10,03:12
Poprosíme o radu:
- FO, neplatca DPH , fakturuje službu do PL platcovi DPH. Postupuje takto?
- zaregistruje sa na DÚ podľa § 7/a
- požiada o elektronický podpis
- faktúru Poliakovi vystaví bez DPH
- podá súhrnný výkaz - štvrťročne? mesačne? - Ide o sumu do 1000 eur
Uvažujeme dobre? Vďaka za radu.:confused:
27.10.10,07:06
Ano, dobre, len upravim par detailov:
Podla § 7a na mal prihlasit este predtym, ako sluzbu zacal poskytovat, nie az ked ju fakturuje.
DU neziadate o elektronicky podpis, ale podpisete s nim Dohodu o elektronickom zasielani dokumentov.
Faktura bez DPH + odvolavka na prenos danovej povinnosti - vid. § 73 zakona o DPH.
Pokial ste fakturovali len sluzby, posielate stvrtrocne suhrnny vykaz.
27.10.10,12:43
Ďakujeme pekne.:)
28.10.10,15:42
Čo ak dodávateľ nepožiadal o pridelenie IČ DPH V ČR. Môžeme si ju uplatniť aj na vstupe, alebo ju len musíme odviesť do slovenského štátneho rozpočtu?

References: § 15
 § 7
 § 69
 § 7
 § 7
 § 7
 § 73