Source: http://docplayer.cz/68498259-Zasedani-zastupitelstva-usteckeho-kraje.html
Timestamp: 2018-11-18 15:08:58+00:00

Document:
1 Dne: Zasedání Zastupitelstva Bod programu: Věc: Rozpočet na rok 2017 Důvod předložení: Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, ust. 35 odst. 2 písm. i), zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ust. 2 a následujících Nárok na rozpočet : Návrh rozpočtu na rok 2017 Zpracoval: Ing. Stanislav Dostál, vedoucí ekonomického odboru Předkládá: Mgr. Martin Klika, MBA 1. náměstek a zástupce hejtmana Konzultováno: Projednáno v Radě : usnesení číslo 10/2R/2016 dne: pro 10 hlasování: proti zdržel se 0 0 Předáno OOKÚ: Expedováno: Přílohy: Součást usnesení: 1. Celková rekapitulace návrhu rozpočtu na rok Transfery obecním školám na přímé náklady na vzdělávání na rok 2017 Informativní část: 3. Návrh rozpočtu na rok 2017: 1. Úvod 2. Celková rekapitulace návrhu rozpočtu na rok Souhrnný komentář k návrhu rozpočtu na rok Grafická část 5. Příjmy 6. Financování 7. Struktura výdajů 8. Běžné a kapitálové výdaje jednotlivých odborů (komentáře a tabulky): 1
2 a) Odbor kancelář hejtmana b) Odbor kancelář ředitele c) Odbor ekonomický d) Odbor informatiky a organizačních věcí e) Odbor majetkový f) Odbor legislativně - právní g) Odbor regionálního rozvoje h) Odbor územního plánování a stavebního řádu i) Odbor školství, mládeže a tělovýchovy j) Odbor kultury a památkové péče k) Odbor sociálních věcí l) Odbor zdravotnictví m) Odbor dopravy a silničního hospodářství n) Odbor životního prostředí a zemědělství o) Odbor investiční strategická průmyslová zóna Triangle p) Odbor strategie, přípravy a realizace projektů q) Fond investic a oprav 9. Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem v roce Peněžní fondy v roce Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2017 včetně příloh 12. Vysvětlivky Návrh na usnesení: Zastupitelstvo po projednání A) schvaluje v souladu s ustanovením 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a 2 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů: 1. rozpočet na rok 2017 v celkovém objemu tis. Kč: v tis. Kč Příjmy celkem, z toho: Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery (neinvestiční, investiční) Výdaje celkem, z toho: Běžné výdaje Kapitálové výdaje Saldo: příjmy - výdaje Financování celkem, z toho: Prostředky minulých let Úvěrový rámec Splátka jistiny úvěru Splátka návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu Splátka jistiny úvěrového rámce
3 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, 2. příděl z rozpočtu do peněžních fondů v roce 2017: 1. Fond investic a oprav tis. Kč 2. Fond rozvoje tis. Kč 3. Fond tis. Kč 4. Regionální podpůrný fond tis. Kč B) rozhoduje v souladu s ustanovením 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí členského příspěvku na rok 2017 Asociaci krajů ČR, Zborovská 11, Praha 5, IČ: ve výši 800 tis. Kč z rozpočtu v roce 2017, C) bere na vědomí 1. objem finančních prostředků z rozpočtu roku 2017 účelově určených na spolufinancování programů nebo projektů Evropské unie ve výši tis. Kč, 2. transfery jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi na pokrytí přímých nákladů na vzdělávání v roce 2017 ve výši tis. Kč dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Důvodová zpráva: Návrh rozpočtu na rok 2017 (dále jen návrh rozpočtu) je sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů krajského úřadu. Kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor. Základní parametry návrhu rozpočtu na rok 2017 v tis. Kč: Příjmy Výdaje saldo: příjmy výdaje Financování Ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů při porovnání pouze příjmů a výdajů roku 2017 jde o rozpočet schodkový. Přílohy č. 3.2 Celková rekapitulace a č. 3.3 Souhrnný komentář obsahují základní charakteristiku návrhu rozpočtu, podrobnější informace jsou součástí tabulek návrhů rozpočtu jednotlivých odborů a jejich komentářů (přílohy č. 3.8 a - q). Další informace např. o poskytovaných podporách, hospodaření s peněžními fondy nebo stanovení závazných ukazatelů pro zřízené příspěvkové organizace jsou uvedeny v přílohách č. 3.9 až
4 Usnesení A) odstavec 1.: Základní charakteristika návrhu rozpočtu ZDROJE tis. Kč, z toho: daňové příjmy 33,15% neinvestiční transfery 58,90% investiční transfery 0,21% kapitálové příjmy 0,52% nedaňové příjmy 2,63% úvěrový rámec ,93% prostředky minulých let 1,66% Příjmy tis. Kč Příjmová část návrhu rozpočtu je členěna na příjmy daňové, nedaňové, kapitálové, neinvestiční a investiční přijaté transfery. Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016: Návrh rozpočtu příjmů na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 ( tis. Kč) vyšší o tis. Kč, tj. zvýšení o 2,8 %. Rozdíl je způsoben zvýšením daňových příjmů (vyšší o tis. Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a částečně na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) a dále snížením kapitálových příjmů (nižší o tis. Kč). Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována. Vlastní příjmy kraje na rok 2017 ( tis. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2016 ( tis. Kč) představují nárůst o tis. Kč, tj. o 8,2 % z důvodu navýšení daňových příjmů. Financování tis. Kč Financování je navrženo takto: zapojení prostředků minulých let tis. Kč - předběžné zapojení finančních prostředků nepoužitých v roce 2016, které budou v roce 2017 použity na dofinancování rekonstrukcí mostních objektů, opěrných zdí a dále technického vybavení pro Správu a údržbu silnic, příspěvkovou organizace a také na posílení investičních akcí realizovaných odborem investičním; zapojení cizích zdrojů tis. Kč - předpoklad zapojení úvěrového rámce na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z Evropské unie, splácení cizích zdrojů tis. Kč: tis. Kč - splátky jistiny úvěru čerpaného v letech ; tis. Kč - splátka jistiny úvěrového rámce ve výši předpokládaných přijatých dotací na úhradu podílu EU a státního rozpočtu u realizovaných projektů; tis. Kč - splátka návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu
5 Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016: Návrh rozpočtu je u financování proti schválenému rozpočtu roku 2016 ( tis. Kč) vyšší o tis. Kč. Zvýšení je způsobeno zapojením vyššího objemu finančních prostředků na předfinancování evropských projektů (o tis. Kč) v souvislosti s realizací krajských projektů v programovacím období a prostředků minulých let (o tis. Kč). Dále byly sníženy splátky (o tis. Kč) z důvodu doplacení úvěru 2014 a úvěrového rámce a snížení splátky úvěrového rámce dle reálného předpokladu. VÝDAJE tis. Kč Vzdělávání a školské služby Doprava Sociální věci Zdravotnictví Činnost krajského úřadu Kultura a ochrana památek Tělovýchova a zájmová činnost Územní rozvoj a cestovní ruch Zemědělství, lesy a životní prostředí Činnost zastupitelstva Krizové řízení, požární ochrana a IZS Rezerva Návrh rozpočtu výdajů zohledňuje zejména zřizovatelskou funkci kraje k příspěvkovým organizacím, dále obsahuje výdaje vyplývající z uzavřených smluv, provoz krajského úřadu, dotační politiku kraje a odborné odhady nově rozpočtovaných výdajů např. spolufinancování projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU. Pro rok 2017 jsou navrhovány obligatorní výdaje ve výši tis. Kč, což je 85,1 % celkových výdajů. Ve srovnání s rokem 2016 (obligatorní výdaje tvořily 90,3 % celkových výdajů) se snížil podíl těchto výdajů o 5,2 %, což znamená vyšší objem pro rozhodovací pravomoc Zastupitelstva. Podle charakteru jsou v návrhu rozpočtu výdaje rozděleny na: běžné tis. Kč kapitálové tis. Kč Proti roku 2016 se zvyšuje poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích o 5,1 % na 9,8%, tj. o tis. Kč. Poměr odpovídá zvýšení objemu prostředků určených na rozvoj kraje. Zvyšuje se nejen financování projektů podpořených z EU, ale i realizace investičních akcí v rámci Fondu investic a oprav a investiční příspěvek Správě a údržbě silnic, příspěvkové organizaci na rekonstrukci krajské silniční sítě a strojní investice. Meziroční zvýšení běžných příjmů (+4,4%) převyšuje předpokládané zvýšení běžných výdajů (+2,4%), což znamená posílení finančních prostředků určených na rozvoj kraje formou zapojení provozního přebytku ve výši tis. Kč na krytí kapitálových výdajů (v roce 2016 to bylo tis. Kč). Poznámka: 5
6 1. V návrhu rozpočtu je vyčleněno tis. Kč na revitalizaci krajských silnic, které mají charakter oprav, patří tedy do běžných výdajů. 2. Na zvýšení kapitálových výdajů v návrhu rozpočtu má částečně vliv zapojení prostředků minulých let u odboru dopravy a silničního hospodářství a Fondu investic a oprav Ústeckého kraje ve výši tis. Kč. 3. Nad rámec rozpočtu 2017 je v peněžních fondech připraveno tis. Kč na kapitálové výdaje ze zůstatků na účtech viz kapitola Peněžní fondy, zejména ve Fondu investic a oprav ( tis. Kč) a Fondu rozvoje ( tis. Kč). Centrální rezerva kraje je zahrnuta v rozpočtu ekonomického odboru v celkové výši tis. Kč, což je 2,9% vlastních příjmů. Je určena na financování mimořádných situací a nepředvídatelných výdajů. Proti roku 2016 došlo k nárůstu o tis. Kč v souvislosti se zařazením finančních prostředků na financování Krajské zdravotní, a. s. Vývoj běžného a kapitálového rozpočtu v letech mil. Kč BĚŽNÉ PŘÍJMY BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY r až skutečnost, r schválený rozpočet, r návrh rozpočtu. Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016: Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu na rok 2016 ( tis. Kč) vyšší o tis. Kč, tj. zvýšení o 8,2 %. Ke zvýšení dochází především v kapitálových výdajích o tis. Kč z důvodu zapojení finančních prostředků na realizaci projektů spolufinancovaných v rámci programovacího období (o tis. Kč) a zvýšení investic do majetku kraje z vlastních zdrojů (o tis. Kč). V oblasti běžných výdajů jsou navýšeny zejména finanční prostředky na přímé náklady pro regionální školství kryté státní dotací (o tis. Kč) a prostředky na opravy a údržbu majetku kraje prováděné investičním odborem (o tis. Kč). Dále byly posíleny dotační programy a podpory poskytované z vlastních prostředků kraje - běžné i kapitálové (o tis. Kč). 6
7 Usnesení A) odstavec 2.: V souladu se statuty peněžních fondů zřízených Ústeckým krajem schvaluje Zastupitelstvo příděly z rozpočtu kraje do fondů. Příděly pro rok 2017 v celkové výši tis. Kč jsou navrhovány následovně: Fond Fond investic a oprav Ústeckého kraje Příděl v rámci běžných výdajů Příděl v rámci kapitálových výdajů v tis. Kč Příděl celkem Fond rozvoje Fond Regionální podpůrný fond Fond životního prostředí Fond vodního hospodářství Fond pro mimořádné události Fond zaměstnavatele tvorba ve výši 4% skutečně vyplacených mzdových prostředků dle kolektivní smlouvy * cca * výše tvorby schválena usnesením Zastupitelstva č. 32/18Z/2014 ze dne Pozn.: Příděly do fondů uvedené v tabulce nejsou jediným příjmem těchto fondů. Usnesení B): V souladu s ustanovením 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou navrženy závazné ukazatele, jimiž se mají povinnost řídit osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu v roce Konkrétní příjemce je uveden v usnesení B). V souladu s rozhodovací kompetencí orgánů kraje dle 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů rozhodla rada v rámci projednávání rozpočtu o poskytnutí členského poplatku na rok 2017 Světové zdravotnické organizaci World Health Organization, Palazzo Malta, Castello 3253, Venezia, ITALY ve výši USD z rozpočtu v roce Usnesení C)1.: V souladu s ustanovením 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je navržen objem finančních prostředků účelově určených na spolufinancování programů nebo projektů Evropské unie pro rok 2017 ve výši tis. Kč. 7
8 Usnesení C)2.: V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, jsou navrženy transfery jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi na pokrytí přímých nákladů na vzdělávání pro rok 2017 ve výši tis. Kč dle přílohy č. 2. Rada v rámci projednávání rozpočtu na rok 2017 stanovila v souladu s ust. 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu ve výši tis. Kč (limit prostředků na platy). Závazný ukazatel je stanoven na základě schváleného počtu 605 zaměstnanců (viz usnesení rady č. 170/110R/2016 ze dne ). Rozpočet platů na rok 2017 ( tis. Kč) je stanoven na 590 zaměstnanců. Z 605-ti zaměstnanců je 15 míst dočasně vytvořeno pro realizaci projektu Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro region NUTS 2 Severozápad v Ústeckém kraji na zaměstnání uchazečů z Úřadu práce absolventů do 29 let na dobu určitou 1 roku, resp. nejdéle do Jejich platy budou hrazeny Úřadem práce. Limit prostředků na platy přesahuje rámec rozpočtovaných platů ( tis. Kč) o tis. Kč z důvodu financování platů zaměstnanců v rámci projektů podpořených z evropských fondů, které jsou do rozpočtu zapojovány během roku. Jedná se o projekty realizované zejména odbory regionálního rozvoje, sociálních věcí a strategie, přípravy a realizace projektů. Kvalifikovaný odhad se odvíjí ze skutečnosti minulých let a očekávané skutečnosti pro rok Limit je proti roku 2016 ( tis. Kč) navýšen o tis. Kč. Limit prostředků na platy ( tis. Kč) je stanoven pro 605 zaměstnanců tj. na průměrný měsíční plat Kč. Zvýšení proti průměrnému platu roku 2016 (počítanému z limitu platů 2016 ve výši tis. Kč) je 3,1%. Navýšení souvisí s Nařízením vlády ČR č. 316/2016 Sb. ze dne , kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, kterým byly platové tarify od navýšeny o 4 %. Předpokládaná rizika pro hospodaření v roce 2017 Predikce daňových příjmů Ministerstva financí je postavena na pozitivním vývoji hospodaření ČR není jisté, že se tento vývoj naplní v tak vysoké míře očekávání. Po ukončení intervencí ČNB na oslabení kurzu koruny se očekává mírné zvýšení inflace od druhé poloviny roku Zároveň se očekává, že tyto změny budou mít vliv i na postupné zvyšování úrokových sazeb na mezibankovním trhu a tím dopad na výši úroků z čerpaných úvěrů. Evropské projekty: Vzhledem k miliardám proinvestovaným na projekty spolufinancované z EU především v rámci Regionálního operačního programu Severozápad může dojít k případným hrazením sankčních výměrů od Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, finančních úřadů, případně Ministerstva financí ČR z důvodů porušení dotačních pravidel. Ústecký kraj je členem sdružení Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob, které vzniklo za účelem realizace projektu Terezín projekt oživení historických památek financovaného z Integrovaného operačního programu ve výši cca tis. Kč. Realizační fáze projektu byla ukončena k , nyní probíhá provozní fáze, tzv. udržitelnost projektu v délce trvání 5 let, která je jednou z podmínek dotace. Za udržitelnost projektu zodpovídá sdružení, zajišťuje ji ve spolupráci s projektovými partnery. V případě neplnění monitorovacích indikátorů v době udržitelnosti hrozí Ústeckému kraji vrácení dotace až do výše jedné poloviny celkových výdajů. 8
9 Z pohledu provozních nákladů zřízených příspěvkových organizací lze velice těžko odhadnout dopady vnějších vlivů na jejich hospodaření (např. zvýšení platů navýšení minimální mzdy, navýšení tarifních platů veřejného sektoru). Nadále je problematické financování sociální péče v souvislosti se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Stejně jako v uplynulých letech nejsou požadavky kraje na financování z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR uspokojeny v plné výši. V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty úroky z úvěrů ve výši odborného odhadu. Jde o hrubý odhad, skutečné úroky se odvíjejí od platné úrokové sazby, skutečného čerpání a splácení. Ústecký kraj je žalován dopravcem DPÚK a.s. v souvislosti s výpovědí smlouvy o závazku veřejné služby a následným výběrem a vydáním licencí jinému dopravci v roce Dlouholetý spor zahrnuje více než 10 žalob, přičemž žalované částky se pohybují v řádu stovek miliónů Kč. Na základě vyjádření právního zástupce kraje lze považovat riziko, že žalobci bude přiznáno zmíněné finanční plnění, za relativně nízké. U uvedených rizik se předpokládá vesměs negativní dopad na hospodaření. V souladu s 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bude návrh rozpočtu zveřejněn 15 dní před jeho projednáním v Zastupitelstvu, to je od na úřední desce a webových stránkách a obcí v Ústeckém kraji. 9

References: zákona č. 129
 zákona č. 250
 zákona č. 129
 zákona č. 250
 zákona č. 129
 zákona č. 250
 zákona č. 129
 zákona č. 250
 zákona č. 129
 zákona č. 250