Source: http://dokumenty.e-prawnik.pl/dzienniki-urzedowe/dz-urz-20114614421.html
Timestamp: 2019-03-23 09:24:05+00:00

Document:
uchwała nr XI/46/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 12 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2011 rok. - e-prawnik.pl
e-prawnik.pl Dokumenty Dzienniki Urzędowe Wojewódzkie Dz. Urz. Dziennik Urzędowy Wojewodztwa MałopolskiegoDZ. URZ. 2011.461.4421
Pozycja dziennika: Rok: 2011 nr 461 pozycja: 4421
UCHWAŁA NR XI/46/2011 RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE z dnia 12 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2011 rok. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Miejska w Grybowie uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Grybów na 2011 rok: 1. W planie dochodów: 1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 496 668 zł, z czego: dochody bieżące 130 468 zł, dochody majątkowe 366 200 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. W planie wydatków: 1) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 571 027 zł, z czego: wydatki bieżące 225 227 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych 198 400 zł? wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 189 400 zł, dotacje na zadania bieżące 15 827 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3ustwy o finansach publicznych 20 000 zł, wydatki majątkowe 345 800 zł, z tego : inwestycje i zakupy inwestycyjne 345 800 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy 92 800 zł? 2) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 132 797 zł, z czego: wydatki bieżące 132 797zł, z tego: ­ wydatki jednostek budżetowych 32 797 zł? wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 32 797zł, obsługa długu 100 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 3. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu w 2011 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 4. Wprowadza się zmiany w planie zadań majątkowych zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do uchwały. § 2. 1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu miasta o kwotę 58 438 zł z kwoty 2 559 900 zł do kwoty 2 501 462 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w wysokości 2 501 462 zł. 2. Zwiększa się planowane przychody o kwotę 80 000 zł z kwoty 4 450 000 do kwoty w wysokości 4 530 000 zł , w tym z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 000 000 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1 530 000 zł. 3. Zwiększa się planowane rozchody o kwotę 138 438 zł z kwoty 1 890 100 zł do kwoty 2 028 538 zł. § 3. W uchwale budżetowej na 2011 rok nr IV/7/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 8 lutego 2011 r. z późn. zm. wprowadza się zmiany wynikające z załączników do niniejszej uchwały oraz następujące zmiany: 1. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2011 rok nr IV/7/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 8 lutego 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2011 rok nr IV/7/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 8 lutego 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
Id: KCHON­NHWUM­YSKLR­QIUGI­NPXCI. Podpisany
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grybów. § 5. Uchwała wchodzi w życiem z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Grybowie.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/46/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 12 września 2011 r. Dochody.
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą 5 4 242 684,00 0,00 571 420,00 0,00 109 920,00 7 164 844,00 0,00 4 378 853,00 0,00 4 378 853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zmniejszenie Zwiększenie w złotych Plan po zmianach (5+6+7) 8 4 272 684,00 0,00 601 420,00 0,00 139 920,00 7 233 912,00 0,00 4 447 921,00 0,00 4 447 921,00 31 400,00 20 000,00 4 100,00 0,00
6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 69 068,00 0,00 69 068,00 0,00 69 068,00 31 400,00 20 000,00 4 100,00 0,00
bieżące Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Różne rozliczenia w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Szkoły podstawowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gimnazja w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe Transport i łączność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Drogi publiczne wojewódzkie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
27 300,00 20 000,00 7 300,00
0,00 14 976 074,38 147 465,49
20 000,00 130 468,00 20 000,00
20 000,00 15 106 542,38 167 465,49
843 975,86 0,00 185 000,00 0,00 185 000,00
302 000,00 0,00 302 000,00 0,00 302 000,00
1 145 975,86 0,00 487 000,00 0,00 487 000,00
3 825 024,14 3 726 000,00 3 608 000,00 3 608 000,00 3 608 000,00
4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00
3 829 224,14 3 730 200,00 3 612 200,00 3 612 200,00 3 612 200,00
490 000,00 490 000,00 490 000,00 490 000,00
60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00
550 000,00 550 000,00 550 000,00 550 000,00 Strona 2
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich majątkowe razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
5 721 000,00 4 378 000,00
366 200,00 64 200,00
6 087 200,00 4 442 200,00
20 697 074,38 4 525 465,49
496 668,00 84 200,00
21 193 742,38 4 609 665,49
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/46/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 12 września 2011 r. Wydatki.
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, Z tego (kol. 6­18) Z tego (kol. 7­14): Z tego (kol. 8­9): wynagrodzenia wydatki i składki od nich związane naliczane z realizacją ich statutowych zadań? 8 9 0,00 116 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 200,00 0,00 ­15 797,00 0,00 0,00 0,00 70 403,00 0,00 86 200,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych?
3 Transport i łączność
4 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą
5 1 558 021,86 0,00 238 000,00 1 796 021,86 462 000,00 0,00 238 000,00 700 000,00 462 000,00 0,00 238 000,00 700 000,00 86 200,00 ­15 797,00 0,00 70 403,00 86 200,00
6 116 046,00 0,00 0,00 116 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 200,00 ­15 797,00 0,00 70 403,00 86 200,00
7 116 046,00 0,00 0,00 116 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 200,00 ­15 797,00 0,00 70 403,00 86 200,00
10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą
­15 797,00 0,00 70 403,00 30 000,00 ­7 797,00 0,00 22 203,00 26 000,00 ­8 000,00 0,00 18 000,00 2 124 878,00 0,00 28 000,00 2 152 878,00 1 877 700,00 0,00 20 000,00 1 897 700,00 58 000,00 0,00 10 000,00 68 000,00 69 300,00 0,00 10 000,00 79 300,00 45 000,00 0,00 8 000,00 53 000,00 11 000,00 0,00 2 000,00 13 000,00 32 000,00
­15 797,00 0,00 70 403,00 30 000,00 ­7 797,00 0,00 22 203,00 26 000,00 ­8 000,00 0,00 18 000,00 2 018 588,00 0,00 28 000,00 2 046 588,00 1 874 600,00 0,00 20 000,00 1 894 600,00 58 000,00 0,00 10 000,00 68 000,00 69 300,00 0,00 10 000,00 79 300,00 45 000,00 0,00 8 000,00 53 000,00 11 000,00 0,00 2 000,00 13 000,00 32 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 601 842,00 0,00 0,00 1 601 842,00 1 522 800,00 0,00 0,00 1 522 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
­15 797,00 0,00 70 403,00 30 000,00 ­7 797,00 0,00 22 203,00 26 000,00 ­8 000,00 0,00 18 000,00 416 746,00 0,00 28 000,00 444 746,00 351 800,00 0,00 20 000,00 371 800,00 58 000,00 0,00 10 000,00 68 000,00 69 300,00 0,00 10 000,00 79 300,00 45 000,00 0,00 8 000,00 53 000,00 11 000,00 0,00 2 000,00 13 000,00 32 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 290,00 0,00 0,00 106 290,00 3 100,00 0,00 0,00 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2
zmniejszenie zwiększenie po zmianach Obsługa długu publicznego przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu zmniejszenie terytorialnego zwiększenie po zmianach 8110 Odsetki od przed zmianą samorządowych zmniejszenie papierów zwiększenie wartościowych lub zaciągniętych przez po zmianach jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek przed zmianą Oświata i wychowanie zmniejszenie zwiększenie po zmianach Szkoły podstawowe przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4260 Zakup energii przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Gimnazja przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4210 Zakup materiałów przed zmianą i wyposażenia zmniejszenie
0,00 6 000,00 38 000,00 380 000,00 ­100 000,00 0,00 280 000,00 380 000,00 ­100 000,00 0,00 280 000,00 380 000,00 ­100 000,00 0,00 280 000,00
0,00 6 000,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 302 643,00 0,00 103 400,00 6 406 043,00 3 095 061,00 0,00 4 100,00 3 099 161,00 135 641,00 0,00 4 100,00 139 741,00 1 967 945,00 0,00 94 300,00 2 062 245,00 10 426,00 0,00
6 210 643,00 0,00 103 400,00 6 314 043,00 3 003 061,00 0,00 4 100,00 3 007 161,00 135 641,00 0,00 4 100,00 139 741,00 1 967 945,00 0,00 94 300,00 2 062 245,00 10 426,00 0,00
6 173 962,00 0,00 83 400,00 6 257 362,00 2 990 690,00 0,00 4 100,00 2 994 790,00 135 641,00 0,00 4 100,00 139 741,00 1 962 185,00 0,00 74 300,00 2 036 485,00 10 426,00 0,00
5 301 620,00 0,00 0,00 5 301 620,00 2 648 395,00 0,00 0,00 2 648 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 707 655,00 0,00 0,00 1 707 655,00 0,00 0,00
872 342,00 0,00 83 400,00 955 742,00 342 295,00 0,00 4 100,00 346 395,00 135 641,00 0,00 4 100,00 139 741,00 254 530,00 0,00 74 300,00 328 830,00 10 426,00 0,00
15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 681,00 0,00 0,00 21 681,00 12 371,00 0,00 0,00 12 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 760,00 0,00 0,00 5 760,00 0,00 0,00 Strona 3
Dotacje celowe z budżetu jednostki
zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie
2 000,00 12 426,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 70 400,00 0,00 5 300,00 75 700,00 67 000,00 0,00 67 000,00 134 000,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 69 500,00 0,00 5 000,00 74 500,00 69 500,00 0,00 5 000,00 74 500,00 120 252,00 0,00 30 000,00 150 252,00 117 652,00 0,00 30 000,00 147 652,00 78 000,00 0,00
2 000,00 12 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 400,00 0,00 5 300,00 75 700,00 67 000,00 0,00 67 000,00 134 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 500,00 0,00 5 000,00 74 500,00 69 500,00 0,00 5 000,00 74 500,00 37 252,00 0,00 21 000,00 58 252,00 34 652,00 0,00 21 000,00 55 652,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 800,00 0,00 0,00 9 800,00 9 800,00 0,00 0,00 9 800,00 0,00 0,00
2 000,00 12 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 400,00 0,00 5 300,00 75 700,00 67 000,00 0,00 67 000,00 134 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 500,00 0,00 5 000,00 74 500,00 69 500,00 0,00 5 000,00 74 500,00 27 452,00 0,00 21 000,00 48 452,00 24 852,00 0,00 21 000,00 45 852,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 9 000,00 89 000,00 80 000,00 0,00 9 000,00 89 000,00 78 000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 Strona 4
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4270 Zakup usług przed zmianą remontowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszenie zwiększenie po zmianach Pomoc społeczna przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Domy pomocy społecznej przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4330 Zakup usług przez przed zmianą jednostki samorządu zmniejszenie terytorialnego od zwiększenie innych jednostek po zmianach samorządu terytorialnego Ośrodki pomocy społecznej przed zmianą
samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zakup materiałów i wyposażenia
9 000,00 87 000,00
7 552,00 0,00 5 000,00 12 552,00 1 300,00 0,00 10 000,00 11 300,00 14 500,00 0,00 6 000,00 20 500,00 3 648 583,00 ­17 000,00 2 000,00 3 633 583,00 145 840,00 ­15 000,00 0,00 130 840,00 145 840,00 ­15 000,00 0,00 130 840,00 334 220,00
7 552,00 0,00 5 000,00 12 552,00 1 300,00 0,00 10 000,00 11 300,00 14 500,00 0,00 6 000,00 20 500,00 702 229,00 ­17 000,00 2 000,00 687 229,00 145 840,00 ­15 000,00 0,00 130 840,00 145 840,00 ­15 000,00 0,00 130 840,00 331 220,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 342,00 0,00 0,00 400 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289 682,00
7 552,00 0,00 5 000,00 12 552,00 1 300,00 0,00 10 000,00 11 300,00 14 500,00 0,00 6 000,00 20 500,00 301 887,00 ­17 000,00 2 000,00 286 887,00 145 840,00 ­15 000,00 0,00 130 840,00 145 840,00 ­15 000,00 0,00 130 840,00 41 538,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 937 354,00 0,00 0,00 2 937 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 Strona 5
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
0,00 2 000,00 336 220,00 15 700,00 0,00 2 000,00 17 700,00 537 224,00 ­2 000,00 0,00 535 224,00 50 000,00 ­2 000,00 0,00 48 000,00 6 777 917,14 0,00 102 800,00 6 880 717,14 5 702 000,00 0,00 47 800,00 5 749 800,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 3 608 000,00 0,00 4 200,00 3 612 200,00 2 000 000,00 0,00 28 600,00 2 028 600,00 530 433,00
0,00 2 000,00 336 220,00 15 700,00 0,00 2 000,00 17 700,00 537 224,00 ­2 000,00 0,00 535 224,00 50 000,00 ­2 000,00 0,00 48 000,00 1 033 893,00 0,00 55 000,00 1 088 893,00 94 000,00 0,00 0,00 94 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530 433,00
0,00 2 000,00 333 220,00 15 700,00 0,00 2 000,00 17 700,00 57 000,00 ­2 000,00 0,00 55 000,00 50 000,00 ­2 000,00 0,00 48 000,00 1 033 893,00 0,00 55 000,00 1 088 893,00 94 000,00 0,00 0,00 94 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530 433,00
0,00 0,00 289 682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2 000,00 43 538,00 15 700,00 0,00 2 000,00 17 700,00 57 000,00 ­2 000,00 0,00 55 000,00 50 000,00 ­2 000,00 0,00 48 000,00 1 033 893,00 0,00 55 000,00 1 088 893,00 94 000,00 0,00 0,00 94 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530 433,00
0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480 224,00 0,00 0,00 480 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6
zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4300 Zakup usług przed zmianą pozostałych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie zwiększenie po zmianach Biblioteki przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 2480 Dotacja podmiotowa przed zmianą z budżetu dla zmniejszenie samorządowej zwiększenie instytucji kultury po zmianach przed zmianą Pozostała działalność zmniejszenie zwiększenie po zmianach 6057 Wydatki przed zmianą inwestycyjne zmniejszenie jednostek zwiększenie budżetowych po zmianach Wydatki razem: przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach
0,00 55 000,00 585 433,00 529 433,00 0,00 55 000,00 584 433,00 1 447 000,00 0,00 66 827,00 1 513 827,00 125 000,00 0,00 6 827,00 131 827,00 125 000,00 0,00 6 827,00 131 827,00 1 200 000,00 0,00 60 000,00 1 260 000,00 490 000,00 0,00 60 000,00 550 000,00 23 256 974,38 ­132 797,00 571 027,00 23 695 204,38
0,00 55 000,00 585 433,00 529 433,00 0,00 55 000,00 584 433,00 247 000,00 0,00 6 827,00 253 827,00 125 000,00 0,00 6 827,00 131 827,00 125 000,00 0,00 6 827,00 131 827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 759 974,38 ­132 797,00 225 227,00 14 852 404,38
0,00 55 000,00 585 433,00 529 433,00 0,00 55 000,00 584 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 677 635,89 ­32 797,00 189 400,00 10 834 238,89
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 425 542,00 0,00 0,00 7 425 542,00
0,00 55 000,00 585 433,00 529 433,00 0,00 55 000,00 584 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 252 093,89 ­32 797,00 189 400,00 3 408 696,89
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247 000,00 0,00 6 827,00 253 827,00 125 000,00 0,00 6 827,00 131 827,00 125 000,00 0,00 6 827,00 131 827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378 000,00 0,00 15 827,00 393 827,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 152 873,00 0,00 0,00 3 152 873,00
Id: KCHON­NHWUM­YSKLR­QIUGI­NPXCI. Podpisany Strona 7
Plan Z tego (kol. 7­14): wydatki na wypłaty obsługa programy z tytułu długu finansowane poręczeń z udziałem i gwarancj środków, i o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Z tego (kol. 6­18) Wydatki majątkowe
Z tego (kol. 16­18): w tym: inwestycje i zakupy na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
4 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie
5 1 558 021,86 0,00 238 000,00 1 796 021,86 462 000,00 0,00 238 000,00 700 000,00 462 000,00 0,00 238 000,00 700 000,00 86 200,00 ­15 797,00 0,00 70 403,00 86 200,00 ­15 797,00 0,00 70 403,00 30 000,00 ­7 797,00
12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 1 441 975,86 0,00 238 000,00 1 679 975,86 462 000,00 0,00 238 000,00 700 000,00 462 000,00 0,00 238 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 1 441 975,86 0,00 238 000,00 1 679 975,86 462 000,00 0,00 238 000,00 700 000,00 462 000,00 0,00 238 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zakup i objęcie akcji i udział ów oraz wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlo wego. 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 22 203,00 26 000,00 ­8 000,00 0,00 18 000,00 2 124 878,00 0,00 28 000,00 2 152 878,00 1 877 700,00 0,00 20 000,00 1 897 700,00 58 000,00 0,00 10 000,00 68 000,00 69 300,00 0,00 10 000,00 79 300,00 45 000,00 0,00 8 000,00 53 000,00 11 000,00 0,00 2 000,00 13 000,00 32 000,00 0,00 6 000,00 38 000,00 380 000,00 ­100 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380 000,00 ­100 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9
zwiększenie po zmianach przed zmianą Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek zmniejszenie samorządu terytorialnego zwiększenie po zmianach 8110 Odsetki od przed zmianą samorządowych zmniejszenie papierów wartościowych lub zwiększenie zaciągniętych przez po zmianach jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Oświata i wychowanie przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Szkoły podstawowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4260 Zakup energii przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Gimnazja przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4210 Zakup materiałów przed zmianą i wyposażenia zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4211 Zakup materiałów przed zmianą i wyposażenia zmniejszenie
0,00 280 000,00 380 000,00 ­100 000,00 0,00 280 000,00 380 000,00 ­100 000,00 0,00 280 000,00
6 302 643,00 0,00 103 400,00 6 406 043,00 3 095 061,00 0,00 4 100,00 3 099 161,00 135 641,00 0,00 4 100,00 139 741,00 1 967 945,00 0,00 94 300,00 2 062 245,00 10 426,00 0,00 2 000,00 12 426,00 0,00 0,00
0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 000,00 0,00 0,00 92 000,00 92 000,00 0,00 0,00 92 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10
zwiększenie po zmianach przed zmianą 4260 Zakup energii zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4270 Zakup usług przed zmianą remontowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4301 Zakup usług przed zmianą pozostałych zmniejszenie zwiększenie po zmianach Dowożenie uczniów do szkół przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszenie zwiększenie po zmianach Ochrona zdrowia przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Przeciwdziałanie alkoholizmowi przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 2360 Dotacje celowe przed zmianą z budżetu jednostki zmniejszenie samorządu zwiększenie terytorialnego, udzielone w trybie po zmianach art. 221 ustawy, na finansowanie lub
5 000,00 5 000,00 70 400,00 0,00 5 300,00 75 700,00 67 000,00 0,00 67 000,00 134 000,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 69 500,00 0,00 5 000,00 74 500,00 69 500,00 0,00 5 000,00 74 500,00 120 252,00 0,00 30 000,00 150 252,00 117 652,00 0,00 30 000,00 147 652,00 78 000,00 0,00 9 000,00 87 000,00
5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów przed zmianą i wyposażenia zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4270 Zakup usług przed zmianą remontowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4300 Zakup usług przed zmianą pozostałych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Pomoc społeczna zmniejszenie zwiększenie po zmianach Domy pomocy społecznej przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4330 Zakup usług przez przed zmianą jednostki zmniejszenie samorządu zwiększenie terytorialnego od po zmianach innych jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki pomocy społecznej przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach
7 552,00 0,00 5 000,00 12 552,00 1 300,00 0,00 10 000,00 11 300,00 14 500,00 0,00 6 000,00 20 500,00 3 648 583,00 ­17 000,00 2 000,00 3 633 583,00 145 840,00 ­15 000,00 0,00 130 840,00 145 840,00 ­15 000,00 0,00 130 840,00
334 220,00 0,00 2 000,00 336 220,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach
15 700,00 0,00 2 000,00 17 700,00 537 224,00 ­2 000,00 0,00 535 224,00 50 000,00 ­2 000,00 0,00 48 000,00 6 777 917,14 0,00 102 800,00 6 880 717,14 5 702 000,00 0,00 47 800,00 5 749 800,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 3 608 000,00 0,00 4 200,00 3 612 200,00 2 000 000,00 0,00 28 600,00 2 028 600,00 530 433,00 0,00 55 000,00 585 433,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 744 024,14 0,00 47 800,00 5 791 824,14 5 608 000,00 0,00 47 800,00 5 655 800,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 3 608 000,00 0,00 4 200,00 3 612 200,00 2 000 000,00 0,00 28 600,00 2 028 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 608 000,00 0,00 32 800,00 5 640 800,00 5 608 000,00 0,00 32 800,00 5 640 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 608 000,00 0,00 4 200,00 3 612 200,00 2 000 000,00 0,00 28 600,00 2 028 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 13
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostała działalność
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach
529 433,00 0,00 55 000,00 584 433,00 1 447 000,00 0,00 66 827,00 1 513 827,00 125 000,00 0,00 6 827,00 131 827,00 125 000,00 0,00 6 827,00 131 827,00 1 200 000,00 0,00 60 000,00 1 260 000,00 490 000,00 0,00 60 000,00 550 000,00 23 256 974,38 ­132 797,00 571 027,00 23 695 204,38
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171 465,49 0,00 20 000,00 191 465,49
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380 000,00 ­100 000,00 0,00 280 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 0,00 60 000,00 1 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 0,00 60 000,00 1 260 000,00 490 000,00 0,00 60 000,00 550 000,00 8 497 000,00 0,00 345 800,00 8 842 800,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 0,00 60 000,00 1 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 0,00 60 000,00 1 260 000,00 490 000,00 0,00 60 000,00 550 000,00 6 808 000,00 0,00 92 800,00 6 900 800,00
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/46/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 12 września 2011 r. Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu w roku 2011 podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.
Dział Rozdział Treść Kwota dotacji podmiotowej Zwiększenie Plan po zmianie
Jednostki należące do sektora finansów publicznych 921 92116 Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych 851 85154
Nazwa jednostki Miejska Biblioteka Publiczna w Grybowie ? samorządowa instytucja kultury Nazwa zadania 6 827 131 827
Kwota dotacji celowej Zwiększenie Plan po zmianie 9 000 87 000
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/46/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 12 września 2011 r. Zmiany w planie zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych na 2011 rok.
L.p. 1. 2. Nazwa zadania Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 981 (osiedle Biała Wyżna) Opracowanie dokumentacji projektowo­kosztorysowej na budowę kanalizacji opadowej w ul. Cmentarnej Razem Dział 600 900 Rozdział 60013 90001 Zwiększenie 238 000 15 000 253 000 Plan po zmianie 700 000 15 000 715 000
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/46/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 12 września 2011 r. Zmiany w planie zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na 2011 rok.
L.p. Nazwa zadania Dział Rozdział Zwiększenie Planowane nakłady po zmianach 5 640 000 1 260 000 w tym: środki UE 3 612 200 550 000
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ? MRPO działanie 7.1 gospodarka wodno ­ ściekowa Kompleksowa renowacja Rynku w Grybowie ­ MRPO działanie 6.1. Rozwój miast, wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do Rynku i ul. Kazimierza Wielkiego Razem
90001 92195
32 800 60 000
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/46/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 12 września 2011 r. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.
Dział 756 Rozdział Paragraf Treść Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody bieżące Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym: ­ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych tym: ­ na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ­ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem Dochody 139 920 Wydatki
0480 851 85153
139 920 150 252 2 600 2 600 2 600 2 600 147 652 147 652 55 652 9 800 45 852 89 000 3 000 150 252
Zadania z programu przeciwdziałania narkomanii: 1. Tworzenie i realizacja programów profilaktycznych. 2. Realizacja programów profilaktycznych w szkołach. 3. Wspieranie organizacji pozarządowych w prowadzonych przez nie działaniach na rzecz przeciwdziałania narkomanii. 4. Nawiązanie współpracy z jednostkami specjalistycznymi. 5. Edukacja rodziców w zakresie postępowania wobec zagrożeń dotyczących narkomanii wśród dzieci i młodzieży.
Zadania z programu profilaktyki przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych: 1. Realizacja programów profilaktycznych w szkołach. 2. Wspieranie działania i rozwój Klubu AA. 3. Wspieranie powszechnych akcji informacyjnych o skutkach alkoholizmu. 4. Rozwój poradnictwa specjalistycznego dla osób wychodzących z alkoholizmu. 5. Nawiązanie współpracy z jednostkami specjalistycznymi. 6. Aktywizacja osób uzależnionych i współuzależnionych do podejmowania leczenia.
Id: KCHON­NHWUM­YSKLR­QIUGI­NPXCI. Podpisany Strona 1
7. Wspieranie działań dotyczących zagospodarowania wolnego czasu dzieci , młodzieży i rodzin. 8. Rozwój zajęć pozalekcyjnych w szkole i poza szkołą. 9. Sprawowanie zorganizowanych form opieki nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych. 10. Wspieranie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci z rodzin wysokiego ryzyka. 11. Współdziałanie w sprawowaniu zorganizowanych form opieki na d dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych.
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/46/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 12 września 2011 r. Plan dotacji i wydatków Miasta Grybowa realizowanych na podstawie porozumień lub umów zawartych z Marszałkiem Województwa Małopolskiego.
Dział 600 Rozdział 60013 600 60013 Nazwa Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Dotacje Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki majątkowe Razem Dotacje 487 000 487 000 487 000 Wydatki
700 000 700 000 700 000 700 000

References: art. 18
 art. 212
 art.5
 art. 5
 ustawy 92
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art.5
 art. 5
 art. 5
 art.5
 art. 5
 art. 221
 art. 5
 art. 5
 art. 221