Source: http://www.presupuesto.pr.gov/PresupuestoAprobado2019-2020/PresupuestosAgencias/DEPARTAMENTO%20DE%20EDUCACION.htm
Timestamp: 2019-12-06 21:55:19+00:00

Document:
El Presupuesto Aprobado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera (la Junta de Control Fiscal) armoniza con el Plan Fiscal certificado por la Junta de Control Fiscal, incluyendo el pago de pensiones ("Pay Go").
El presupuesto con cargo a la Resolución Conjunta del Fondo General incluye recursos para otrogar aumento de salario a profesores y directores. Además, contempla fondos para varias organizaciones y proyectos tales como: Proyecto CASA, Alianza Educativa Alternativa, Convenios Municipales del Programa de Mantenimiento de Escuelas, Colegio San Gabriel, Instituto Nueva Escuela (Montessori) y para el Programa de Remedio Provisional.
De igual modo, considera asignaciones para transportación escolar; compra de materiales y suministros; mejoras a los sistemas de información; servicios de terapias de Educación Especial; y el ofrecimiento gratuito de la prueba "College Board", con el propósito de ampliar las oportunidades a nuestros estudiantes de las escuelas públicas de hacerse de una carrera universitaria.
Escuelas de la Comunidad 1,660,574 1,147,805 1,412,776 1,626,062
Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos 473,227 334,996 437,842 375,425
Educación Vocacional y Técnica 77,067 65,948 70,239 62,555
Institutos Tecnológicos de Puerto Rico 19,648 16,770 21,056 22,249
Educación de Adultos 8,356 28,422 9,324 10,654
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 2,522,970 1,840,026 2,173,991 2,346,456
Escuelas de la Comunidad 8,633 15,535 18,276 14,331
Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos 2,541 1,820 1,761 450
Educación Vocacional y Técnica 471 488 586 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 11,685 17,976 20,765 14,965
Total, Servicio Directo 2,534,655 1,858,002 2,194,756 2,361,421
Dirección y Administración General 38,420 79,487 194,479 88,064
Servicios Auxiliares y Asistencia Técnica 51,070 47,870 73,903 80,894
Mantenimiento de Escuelas Públicas 29,177 40,663 64,448 340,871
Seguridad Escolar 17,386 22,065 14,675 20,526
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 137,253 190,778 349,677 530,805
Dirección y Administración General 3 0 0 6,000
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio de Apoyo 3 0 0 6,000
Total, Servicio de Apoyo 137,256 190,778 1,313,376 1,590,241
Total, Programa 2,671,911 2,048,780 3,508,132 3,951,662
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,567,676 1,407,020 1,495,306 1,326,614
Asignaciones Especiales 114,362 22,300 2,300 0
Ingresos Propios 0 0 0 14,788
Otros Ingresos 22,165 0 0 461
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,660,223 2,030,804 2,523,668 2,877,261
Resolución Conjunta del Presupuesto General 10,948 17,843 20,483 18,450
Asignaciones Especiales 700 0 0 2,300
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 11,688 17,976 20,765 20,965
Total, Origen de Recursos 2,671,911 2,048,780 3,508,132 3,951,662
Nómina y Costos Relacionados1 1,254,044 1,041,298 952,186 920,355
Servicios Comprados 44,089 70,957 47,115 49,372
Donativos, Subsidios y Distribuciones 26,981 63,082 32,390 44,840
Gastos de Transportación 95,741 85,345 83,024 73,767
Servicios Profesionales 54,849 39,331 72,352 57,140
Compra de Equipo 9,395 9,498 14,986 1,331
Materiales y Suministros 16,787 23,978 28,261 28,556
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 1,567,676 1,407,020 1,495,306 1,326,614
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 493 10,733 10,868 12,450
Entidades Gubernamentales 10,455 7,110 9,615 6,000
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la RC del Fondo General 10,948 17,843 20,483 18,450
Total de la RC del Fondo General 1,578,624 1,424,863 2,479,488 2,398,500
Servicios Profesionales 6,820 2,300 2,185 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 114,362 22,300 2,300 0
Entidades Gubernamentales 0 0 0 2,300
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General 700 0 0 2,300
Total de la AE del Fondo General 115,062 22,300 2,300 2,300
Total del Fondo General 1,693,686 1,447,163 2,481,788 2,400,800
Servicios Profesionales 297,187 42,985 232,900 247,919
Otros Gastos Operacionales 99,880 115,812 162,569 235,822
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 978,185 601,484 1,026,062 1,550,647
Total, Concepto 2,671,911 2,048,780 3,508,132 3,951,662
Asignaciones Especiales 67,702 2,300 2,185 0
Ingresos Propios 0 0 0 13,135
Resolución Conjunta del Presupuesto General 983,599 803,568 826,147 763,209
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,660,574 1,147,805 1,412,776 1,626,062
Asignaciones Especiales 250 0 0 2,300
Resolución Conjunta del Presupuesto General 8,383 15,535 18,136 12,000
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 8,633 15,535 18,276 14,331
Total, Origen de Recursos 1,669,207 1,163,340 1,431,052 1,640,393
Nómina y Costos Relacionados1 1,110,599 928,031 855,054 807,661
Donativos, Subsidios y Distribuciones 5,481 2,657 4,042 4,069
Gastos de Transportación 33,279 33,167 30,854 42,220
Servicios Profesionales 241,131 12,620 147,705 133,086
Otros Gastos Operacionales 53,695 41,205 33,578 127,514
Compra de Equipo 8,036 4,703 25,752 203,633
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 740 10,283 10,476 12,009
Entidades Gubernamentales 7,893 5,252 7,800 2,322
Total, Concepto 1,669,207 1,163,340 1,431,052 1,640,393
Otros Ingresos 19,165 0 0 461
Resolución Conjunta del Presupuesto General 335,662 293,747 318,555 246,527
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 473,227 334,996 437,842 375,425
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,091 1,820 1,761 450
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 2,541 1,820 1,761 450
Total, Origen de Recursos 475,768 336,816 439,603 375,875
Donativos, Subsidios y Distribuciones 6,071 4,134 5,860 2,327
Servicios Profesionales 111,952 29,208 119,714 98,356
Compra de Equipo 563 2,043 3,952 2,525
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 450 450 432 450
Entidades Gubernamentales 2,091 1,370 1,329 0
Total, Concepto 475,768 336,816 439,603 375,875
Resolución Conjunta del Presupuesto General 59,338 50,554 53,105 44,160
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 77,067 65,948 70,239 62,555
Resolución Conjunta del Presupuesto General 471 488 586 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 471 488 586 0
Total, Origen de Recursos 77,538 66,436 70,825 62,555
Entidades Gubernamentales 471 488 586 0
Total, Concepto 77,538 66,436 70,825 62,555
Ingresos Propios 0 0 0 1,520
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 19,648 16,770 21,056 22,249
Total, Origen de Recursos 19,648 16,774 21,056 22,276
Otros Gastos Operacionales 123 35 193 86
Total, Concepto 19,648 16,774 21,056 22,276
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,396 2,027 2,246 2,856
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 8,356 28,422 9,324 10,654
Total, Origen de Recursos 8,396 28,551 9,466 10,811
Donativos, Subsidios y Distribuciones 150 284 295 196
Total, Concepto 8,396 28,551 9,466 10,811
Asignaciones Especiales 13,374 0 115 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 25,046 79,487 158,905 88,064
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 38,420 79,487 194,479 88,064
Resolución Conjunta del Presupuesto General 3 0 0 6,000
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 3 0 0 6,000
Total, Origen de Recursos 38,423 79,487 1,158,178 1,147,500
Nómina y Costos Relacionados 14,840 1,742 5,846 31,190
Donativos, Subsidios y Distribuciones 23,250 60,718 28,500 38,000
Servicios Profesionales 208 123 161 18,823
Entidades Gubernamentales 0 0 0 6,000
Total, Concepto 38,423 79,487 1,158,178 1,147,500
Resolución Conjunta del Presupuesto General 42,721 38,826 43,825 51,205
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 51,070 47,870 73,903 80,894
Total, Origen de Recursos 51,070 47,870 73,903 80,894
Servicios Profesionales 2,092 3,210 21,365 35,729
Total, Concepto 51,070 47,870 73,903 80,894
Resolución Conjunta del Presupuesto General 15,194 20,663 18,745 33,144
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 29,177 40,663 64,448 340,871
Total, Origen de Recursos 29,177 40,663 64,448 340,871
Servicios Comprados 20,654 33,304 50,266 290,005
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 0 0 6,840
Total, Concepto 29,177 40,663 64,448 340,871
Resolución Conjunta del Presupuesto General 8,711 22,065 12,675 20,526
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 17,386 22,065 14,675 20,526
Total, Origen de Recursos 17,386 22,065 14,675 20,526
Otros Gastos Operacionales 0 0 3 12,507
Total, Concepto 17,386 22,065 14,675 20,526

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 

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