Source: https://pedro.com.es/presupuesto-general-estado-2012/seccion-26-ministerio-sanidad-servicios-sociales-e/
Timestamp: 2017-10-19 20:16:53+00:00

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Sección 26. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. Cuadro de datos del año 2012.
Informe: Sección 26. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. Código: N_12_A_V_1_101_1_1_2_2_126_1_2.
v 11 Personal eventual 486.21
110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 486.21
11,000 Retribuciones básicas 188.87
11,001 Retribuciones complementarias 297.34
v 12 Funcionarios 11,235.15
120 Retribuciones básicas 5,598.33
12,000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 1,011.56
12,001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 725.13
12,002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 821.75
12,003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 957.60
12,004 Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E 26.36
12,005 Trienios 1,026.20
12,006 Pagas extraordinarias 1,029.73
121 Retribuciones complementarias 5,531.82
12,100 Complemento de destino 2,446.59
12,101 Complemento específico 3,085.23
v 13 Laborales 3,681.11
130 Laboral fijo 3,536.09
13,000 Retribuciones básicas 2,841.72
13,001 Otras remuneraciones 694.37
131 Laboral eventual 145.02
v 15 Incentivos al rendimiento 5,782.85
150 Productividad 5,643.65
v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 2,809.45
160 Cuotas sociales 2,297.18
v 16,000 Seguridad Social 2,297.18
162 Gastos sociales del personal 512.27
v 16,204 Acción social 257.26
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 24,182.12
v 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 2,473.75
216 Equipos para procesos de la información 1,216.01
v 22 Material, suministros y otros 13,880.92
226 Gastos diversos 985.33
22,607 Oposiciones y pruebas selectivas 613.09
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 7,277.71
22,706 Estudios y trabajos técnicos 2,679.15
22,707 Para la contratación del servicio de cobertura informativa nacional e internacional de interés público 754.34
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 17,997.84
v 45 A comunidades autónomas 11,732.27
v 451 Entrega por una sola vez. Traspaso del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona. Para saneamiento financiero. 11,732.27
v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 871.79
v 483 Fomento de actividades de alto interés sanitario. 177.43
v 489 Para coordinar actuaciones de información y atención al ciudadano en salud y consumo. 694.36
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12,604.06
62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 31.80
620 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 31.80
63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 5,171.73
630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 5,171.73
64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 2,660.00
640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 2,660.00
TOTAL INVERSIONES REALES 7,863.53
v 751 Entrega por una sola vez. Traspaso del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona. Para inversiones. 13,267.73
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 75,998.66
TOTAL MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA 75,998.66
v 12 Funcionarios 2,570.73
120 Retribuciones básicas 1,300.12
12,000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 306.13
12,002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 112.45
12,003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 230.40
12,005 Trienios 241.18
12,006 Pagas extraordinarias 237.31
121 Retribuciones complementarias 1,270.61
12,100 Complemento de destino 573.63
12,101 Complemento específico 696.98
v 13 Laborales 332.85
130 Laboral fijo 332.85
13,001 Otras remuneraciones 59.73
v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 405.30
160 Cuotas sociales 394.28
v 16,000 Seguridad Social 394.28
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 3,363.53
v 22 Material, suministros y otros 896.07
220 Material de oficina 284.22
22,001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 284.22
226 Gastos diversos 611.85
22,606 Reuniones, conferencias y cursos 611.85
v 24 Gastos de publicaciones 398.45
240 Gastos de edición y distribución 398.45
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1,427.65
v 49 Al exterior 1,882.58
v 491 Para cuotas y demás gastos de organismos internacionales. 1,094.50
v 492 Para todos los gastos que ocasione la cooperación sanitaria internacional. 788.08
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,654.64
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 7,470.74
TOTAL SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 7,470.74
v 12 Funcionarios 722.46
120 Retribuciones básicas 346.14
12,000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 106.48
12,002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 25.95
12,005 Trienios 83.70
12,006 Pagas extraordinarias 60.90
121 Retribuciones complementarias 376.32
12,100 Complemento de destino 138.98
12,101 Complemento específico 237.34
v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 108.02
160 Cuotas sociales 108.02
v 16,000 Seguridad Social 108.02
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 894.19
v 22 Material, suministros y otros 230.23
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 147.24
22,706 Estudios y trabajos técnicos 147.24
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 354.47
v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 2,559.17
v 481 Para subvencionar a instituciones y entidades de cualquier titularidad sin ánimo de lucro, para el fomento de la donación y el trasplante de órganos y tejidos. 2,559.17
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,559.17
TOTAL Políticas de Salud y Ordenación Profesional 3,807.83
v 41 A organismos autónomos 32,802.42
v 412 Al Instituto Nacional del Consumo 12,811.30
v 413 Al Instituto Nacional del Consumo, para compensar al I.C.O. los gastos derivados de los costes del margen de intermediación de las entidades de crédito y el quebranto en la cesión de fondos, derivados de la línea de mediación de anticipos a cuenta a los afectados de FORUM FILATÉLICO-AFINSA 5,116.62
v 415 A la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 14,874.50
v 42 A la Seguridad Social 3,341.19
v 427 Aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar la asistencia sanitaria del Instituto Social de la Marina (ISM). 3,341.19
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36,152.41
v 71 A organismos autónomos 477.81
v 712 Al Instituto Nacional del Consumo 277.81
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 477.81
TOTAL Transferencias internas 36,630.22
TOTAL SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO 40,438.05
v 12 Funcionarios 7,359.01
120 Retribuciones básicas 3,713.13
12,000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 1,424.17
12,005 Trienios 680.36
12,006 Pagas extraordinarias 646.65
121 Retribuciones complementarias 3,587.16
12,100 Complemento de destino 1,562.02
12,101 Complemento específico 2,025.14
v 13 Laborales 370.34
130 Laboral fijo 370.34
13,001 Otras remuneraciones 52.50
v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 1,134.36
160 Cuotas sociales 1,134.36
v 16,000 Seguridad Social 1,134.36
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 8,918.36
v 22 Material, suministros y otros 20,817.35
226 Gastos diversos 18,552.35
22,610 Actividades realizadas mediante Convenio 13,180.00
22,617 Plan Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo. 1,000.00
22,618 Plan Especial de salud para la infancia y la adolescencia. 672.41
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 2,265.00
22,706 Estudios y trabajos técnicos 2,265.00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 21,144.75
v 45 A comunidades autónomas 423.12
v 454 A CC.AA. Estrategias frente a enfermedades raras así como prevención de otras enfermedades. 305.92
v 456 Transferencias a CC.AA. Para financiar todo tipo de actividades relativas a promoción y prevención de la salud, investigación y estrategias del SNS 117.20
v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 6,629.37
v 482 A Instituciones de cualquier titularidad para financiar todo tipo de estrategias de salud 3,717.22
v 483 Para financiar todo tipo de actividades relativas a promoción de la salud e investigación. 2,912.15
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,052.49
v 753 Plan de inversión para el fomento de la investigación y la calidad. 50.00
TOTAL Salud pública, sanidad exterior y calidad 38,422.55
v 44 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 417.93
v 444 A la \"Fundación para el desarrollo de la Investigación en Genómica y Proteómica\" 417.93
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 417.93
v 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 5,000.00
v 831 Préstamos a largo plazo 5,000.00
83,107 Empresas privadas 3,500.00
83,108 Familias e instituciones sin fines de lucro 1,500.00
TOTAL Investigación sanitaria 5,417.93
v 71 A organismos autónomos 5,141.03
v 711 Al Instituto de Salud Carlos III para el desarrollo del Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud a través de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 5,141.03
TOTAL Transferencias internas 6,197.03
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN 50,037.51
v 313A Prestaciones y farmacia
v 12 Funcionarios 2,883.10
120 Retribuciones básicas 1,463.72
12,000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 492.47
12,005 Trienios 271.12
12,006 Pagas extraordinarias 258.08
121 Retribuciones complementarias 1,390.02
12,100 Complemento de destino 629.01
12,101 Complemento específico 761.01
v 13 Laborales 87.80
130 Laboral fijo 87.80
13,000 Retribuciones básicas 74.09
13,001 Otras remuneraciones 13.71
v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 439.74
160 Cuotas sociales 439.74
v 16,000 Seguridad Social 439.74
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 3,465.29
v 22 Material, suministros y otros 196.89
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 127.43
22,706 Estudios y trabajos técnicos 127.43
v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 80.64
230 Dietas 23.76
231 Locomoción 56.88
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 277.53
v 45 A comunidades autónomas 93,293.13
v 453 Fondo de cohesión sanitaria. 93,293.13
v 45,302 Compensación por asistencia sanitaria a pacientes residentes en España derivados entre comunidades autónomas y otras actuaciones con cargo al Fondo de cohesión sanitaria 57,000.00
45,303 Para atender la liquidación del Fondo de cohesión sanitaria del año 2011 15,979.37
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 93,293.13
TOTAL Prestaciones y farmacia 97,035.95
v 42 A la Seguridad Social 206,757.78
v 421 Aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar las operaciones corrientes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria 206,751.77
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 210,457.33
v 71 A organismos autónomos 214.55
v 714 A la Organización Nacional de Trasplantes 214.55
v 72 A la Seguridad Social 11,854.18
v 721 Aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar las operaciones de capital del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria 11,854.18
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12,068.73
TOTAL Transferencias internas 222,526.06
TOTAL D. G. DE CARTERA BÁSICA DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA 319,562.01
v 12 Funcionarios 2,584.09
120 Retribuciones básicas 1,319.21
12,000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 292.82
12,002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 147.05
12,005 Trienios 258.76
12,006 Pagas extraordinarias 236.29
121 Retribuciones complementarias 1,264.88
12,100 Complemento de destino 561.14
12,101 Complemento específico 703.74
v 13 Laborales 70.79
130 Laboral fijo 70.79
13,000 Retribuciones básicas 56.77
13,001 Otras remuneraciones 14.02
v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 393.46
160 Cuotas sociales 393.46
v 16,000 Seguridad Social 393.46
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 3,102.99
v 22 Material, suministros y otros 2,239.05
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 784.72
22,706 Estudios y trabajos técnicos 784.72
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3,260.55
TOTAL Políticas de Salud y Ordenación Profesional 6,363.54
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL 6,363.54
v 11 Personal eventual 230.25
110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 230.25
11,001 Retribuciones complementarias 149.84
v 12 Funcionarios 993.70
120 Retribuciones básicas 475.02
12,000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 133.10
12,002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 51.90
12,003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 72.00
12,005 Trienios 85.34
12,006 Pagas extraordinarias 86.64
121 Retribuciones complementarias 518.68
12,100 Complemento de destino 213.64
12,101 Complemento específico 305.04
v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 130.95
160 Cuotas sociales 130.95
v 16,000 Seguridad Social 130.95
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1,426.80
v 22 Material, suministros y otros 248.69
226 Gastos diversos 248.69
22,606 Reuniones, conferencias y cursos 248.69
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 372.14
v 871 Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. 5,000.00
TOTAL Otros servicios sociales del Estado 6,798.94
v 41 A organismos autónomos 16,619.58
v 410 Al Instituto de la Juventud para el cumplimiento de sus fines 13,083.58
v 411 Al Consejo de la Juventud de España para el cumplimiento de sus fines 1,631.36
v 419 Al Real Patronato sobre Discapacidad para el cumplimiento de sus fines 1,904.64
v 42 A la Seguridad Social 1,541,009.46
v 424 Al IMSERSO, para el cumplimiento de sus fines 140,932.34
v 426 Al IMSERSO para la cobertura de cuotas sociales de cuidadores no profesionales en dependencia (SAAD) 33,505.69
v 427 Al IMSERSO para mínimo garantizado en dependencia. 1,287,179.32
v 429 Al IMSERSO para otros gastos en dependencia. 79,392.11
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,557,629.04
v 71 A organismos autónomos 1,054.35
v 710 Al Instituto de la Juventud 867.08
v 711 Al Consejo de la Juventud de España 180.27
v 72 A la Seguridad Social 10,167.00
v 720 Al IMSERSO, para el cumplimiento de sus fines 3,095.00
v 729 Al IMSERSO para otros gastos en dependencia. 7,072.00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11,221.35
TOTAL Transferencias internas 1,568,850.39
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 1,575,649.33
v 12 Funcionarios 2,451.18
120 Retribuciones básicas 1,260.21
12,001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 276.24
12,002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 216.25
12,003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 129.60
12,005 Trienios 237.08
12,006 Pagas extraordinarias 228.01
121 Retribuciones complementarias 1,190.97
12,100 Complemento de destino 538.11
12,101 Complemento específico 652.86
v 13 Laborales 78.30
130 Laboral fijo 78.30
13,000 Retribuciones básicas 66.39
13,001 Otras remuneraciones 11.91
v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 338.36
160 Cuotas sociales 338.36
v 16,000 Seguridad Social 338.36
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2,922.49
v 22 Material, suministros y otros 382.61
226 Gastos diversos 251.36
22,606 Reuniones, conferencias y cursos 251.36
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 414.55
v 45 A comunidades autónomas 49,913.84
v 453 Programas de servicios sociales 49,838.84
45,300 Desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales 49,288.84
45,301 Plan de desarrollo gitano 550.00
v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 110,843.29
v 480 A instituciones para víctimas del terrorismo 140.00
v 486 Para actuaciones de acción social 5,319.31
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 160,757.13
v 76 A entidades locales 167.80
v 765 Convenio Ayuntamiento Rafelcofer Centro Mayores (Valencia) 167.80
v 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 235.60
v 781 Para actuaciones de acción social 235.60
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 403.40
TOTAL Otros servicios sociales del Estado 164,497.57
v 12 Funcionarios 990.28
120 Retribuciones básicas 507.62
12,005 Trienios 103.40
12,006 Pagas extraordinarias 90.79
121 Retribuciones complementarias 482.66
12,101 Complemento específico 265.10
v 13 Laborales 203.45
130 Laboral fijo 203.45
13,000 Retribuciones básicas 154.51
13,001 Otras remuneraciones 48.94
v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 206.56
160 Cuotas sociales 206.56
v 16,000 Seguridad Social 206.56
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1,400.29
v 22 Material, suministros y otros 718.67
226 Gastos diversos 718.67
22,699 Otros 553.54
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 765.03
v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 3,090.00
v 483 Para programas de infancia y familias 3,000.00
v 485 A la Federación Española de Municipios y Provincias para medidas de apoyo a la parentalidad positiva 80.00
v 487 A la \"Fundación + familia\", para el cumplimiento de sus fines y la creación, desarrollo y promoción del \"Certificado de empresa familiarmente responsable\" 10.00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,090.00
TOTAL Atención a la infancia y a las familias 5,255.32
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA 169,752.89
v 17 DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DE APOYO A LA DISCAPACIDAD
v 12 Funcionarios 1,342.50
120 Retribuciones básicas 659.05
12,002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 77.85
12,005 Trienios 123.28
12,006 Pagas extraordinarias 118.68
121 Retribuciones complementarias 683.45
12,100 Complemento de destino 295.20
12,101 Complemento específico 388.25
v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 182.41
160 Cuotas sociales 182.41
v 16,000 Seguridad Social 182.41
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1,579.56
v 22 Material, suministros y otros 784.22
226 Gastos diversos 300.08
22,606 Reuniones, conferencias y cursos 20.36
22,699 Otros 279.72
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 484.14
22,706 Estudios y trabajos técnicos 61.74
22,799 Otros 422.40
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 806.35
v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 5,656.00
v 481 A la Confederación Española de Personas Sordas para la atención a personas sordas en el ejercicio de sus derechos básicos. 675.00
v 482 Para programas de personas con discapacidad 4,981.00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,656.00
TOTAL Otros servicios sociales del Estado 8,041.91
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DE APOYO A LA DISCAPACIDAD 8,041.91
v 12 Funcionarios 2,005.37
120 Retribuciones básicas 996.46
12,005 Trienios 192.51
12,006 Pagas extraordinarias 178.41
121 Retribuciones complementarias 1,008.91
12,100 Complemento de destino 430.78
12,101 Complemento específico 578.13
v 13 Laborales 106.02
130 Laboral fijo 106.02
13,001 Otras remuneraciones 30.41
v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 259.08
160 Cuotas sociales 259.08
v 16,000 Seguridad Social 259.08
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2,425.12
v 20 Arrendamientos y cánones 1,310.00
v 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 1,310.00
v 22 Material, suministros y otros 536.00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 359.00
v 22,711 Para actividades de prevención, investigación, persecución y represión de los delitos relacionados con el tráfico de drogas y demás fines a que se refiere la Ley 17/2003, de 29 de mayo. 3.00
22,712 Para toda clase de gastos derivados de la gestión y administración del Fondo de Bienes Decomisados creado por Ley 17/2003, de 29 de mayo. 24.00
v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 124.85
230 Dietas 44.35
231 Locomoción 50.50
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2,079.85
v 45 A comunidades autónomas 11,991.50
v 451 Para toda clase de gastos que origine el desarrollo de la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016 en los programas autonómicos derivados del Plan Nacional sobre Drogas. 5,270.16
v 452 Para toda clase de gastos que originen los programas de prevención de drogodependencias desarrollados en el marco de la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016. 4,362.63
v 454 Para toda clase de gastos derivados del desarrollo del Observatorio Español sobre Drogas. 883.29
v 456 Para toda clase de gastos derivados de programas de rehabilitación-reinserción de toxicómanos con problemas juridicopenales. 1,472.42
v 458 Para actividades de las Comunidades y Ciudades Autónomas en aplicación de la Ley 17/2003. 3.00
v 462 A CC.LL en aplicación de la Ley 17/2003. 3.00
v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 1,102.49
v 481 A ONGs sin ánimo de lucro, de ámbito estatal, para el desarrollo de programas supracomunitarios en el marco de prioridades del Plan Nacional sobre Drogas. 1,096.49
v 482 Programas desarrollados por ONGs de ámbito estatal, financiados a través del Fondo creado por la Ley 17/2003. 3.00
v 483 A la Federación Española de Municipios y Provincias para el desarrollo de programas sobre drogodependencias financiados a través del Fondo creado por la Ley 17/2003. 3.00
v 49 Al exterior 145.47
v 491 Cuotas a Organismos Internacionales. 142.47
v 492 Programas de cooperación internacional en aplicación de la Ley 17/2003. 3.00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13,242.46
v 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 709.79
v 781 Par proyectos de investigación a desarrollar por entidades públicas y privadas. 709.79
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 709.79
TOTAL Plan Nacional sobre Drogas 18,486.08
TOTAL DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS 18,486.08
v 12 Funcionarios 1,414.20
120 Retribuciones básicas 662.12
12,002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 34.60
12,005 Trienios 103.80
12,006 Pagas extraordinarias 120.06
121 Retribuciones complementarias 752.08
12,100 Complemento de destino 313.82
12,101 Complemento específico 438.26
v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 85.14
160 Cuotas sociales 85.14
v 16,000 Seguridad Social 85.14
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1,553.99
v 22 Material, suministros y otros 1,975.84
226 Gastos diversos 374.00
22,606 Reuniones, conferencias y cursos 374.00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 1,601.84
22,706 Estudios y trabajos técnicos 1,601.84
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2,125.83
v 45 A comunidades autónomas 205.63
v 452 Programas de Formacion y Fomento del empleo Femenino (Planes Especiales) 205.63
v 46 A entidades locales 205.63
v 460 Programas de Formación y Fomento del empleo Femenino 205.63
v 47 A empresas privadas 800.00
v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 1,340.00
v 484 Programa de Fomento del emprendimiento y el empleo femenino y apoyo a la conciliación y corresponsabilidad 760.00
v 485 Programas de formación de dirección para mujeres dentro de la empresa 130.00
v 486 Convenio con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio 450.00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,551.26
TOTAL Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 6,231.08
v 41 A organismos autónomos 6,214.97
v 416 Al Instituto de la Mujer para el cumplimiento de sus fines 6,214.97
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,214.97
v 71 A organismos autónomos 1,038.43
v 716 Al Instituto de la Mujer 1,038.43
TOTAL Transferencias internas 7,253.40
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 13,484.48
v 12 Funcionarios 1,203.21
120 Retribuciones básicas 570.51
12,001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 57.55
12,005 Trienios 95.52
12,006 Pagas extraordinarias 103.63
121 Retribuciones complementarias 632.70
12,100 Complemento de destino 270.82
12,101 Complemento específico 361.88
v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 152.73
160 Cuotas sociales 152.73
v 16,000 Seguridad Social 152.73
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1,410.59
v 22 Material, suministros y otros 2,104.82
226 Gastos diversos 60.00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 2,044.82
22,706 Estudios y trabajos técnicos 2,044.82
v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 229.60
230 Dietas 80.00
231 Locomoción 149.60
v 24 Gastos de publicaciones 120.00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2,454.42
v 45 A comunidades autónomas 5,000.00
v 450 Programas de asistencia social para mujeres víctimas de violencia de género 5,000.00
v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 8,682.20
v 481 Becas de formación Observatorio contra la violencia de género 132.20
v 482 Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias 50.00
v 484 Atención a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual. 2,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13,682.20
63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 4,810.00
630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 4,810.00
64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 1,548.73
640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 1,548.73
TOTAL INVERSIONES REALES 6,358.73
TOTAL Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género 23,905.94
TOTAL DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 23,905.94
TOTAL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 2,309,191.14
PGE años 2007 a 2013. Presupuestos Generales del Estado. Sección 26. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. Cuadro de datos del año 2012.

References: in fine
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