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Timestamp: 2018-11-17 06:59:25+00:00

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﻿ LEY 482 DE 1998
LEY 482 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 1998
CONTENIDO:PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y LEY DE APROPIACIONES. SE DECRETA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999.
"Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 1999".
ART. 1º—Fíjense los cómputos del presupuesto de rentas y recursos de capital del Tesoro de la Nación para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 1999, en la suma de cuarenta y tres billones cuatro mil trescientos noventa y cuatro millones trescientos noventa y ocho mil ochenta y tres pesos moneda legal ($ 43.004.394.398.083), según el detalle del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital para 1999, así:
I - INGRESOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL 38,812,656,327,861
1. INGRESOS CORRIENTES DE LA NACIÓN 17,800,383,000,000
2. RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACIÓN 18,183,829,196,041
5. RENTAS PARAFISCALES 495,721,437,148
6. FONDOS ESPECIALES 2,332,722,694,672
II - INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 4,191,738,070,222
A- INGRESOS CORRIENTES 11,400,000
032000 INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA «FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS» (COLCIENCIAS)
A- INGRESOS CORRIENTES 4,718,120,183
B- RECURSOS DE CAPITAL 506,000,000
032300 AGENCIA COLOMBIANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
B- RECURSOS DE CAPITAL 19,000,000,000
A- INGRESOS CORRIENTES 14,354,619,669
A- INGRESOS CORRIENTES 35,256,786,000
A- INGRESOS CORRIENTES 13,865,213,499
B- RECURSOS DE CAPITAL 837,600,000
100300 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
A- INGRESOS CORRIENTES 210,585,589
A- INGRESOS CORRIENTES 28,181,015,604
B- RECURSOS DE CAPITAL 1,009,200,000
A- INGRESOS CORRIENTES 258,424,539,618
B- RECURSOS DE CAPITAL 2,777,408,029
A- INGRESOS CORRIENTES 703,513,396
B- RECURSOS DE CAPITAL 606,553,445
A- INGRESOS CORRIENTES 33,132,593,803
B- RECURSOS DE CAPITAL 810,681,498
A- INGRESOS CORRIENTES 242,859,118
B- RECURSOS DE CAPITAL 3,126,769,487
A- INGRESOS CORRIENTES 10,365,592,000
B- RECURSOS DE CAPITAL 923,400,000
A- INGRESOS CORRIENTES 3,090,200,000
B- RECURSOS DE CAPITAL 3,416,100,000
A- INGRESOS CORRIENTES 1,417,419,557
A- INGRESOS CORRIENTES 39,386,350,000
B- RECURSOS DE CAPITAL 3,513,000,000
A- INGRESOS CORRIENTES 85,873,631,644
B- RECURSOS DE CAPITAL 762,932,000
A- INGRESOS CORRIENTES 23,148,219,606
B- RECURSOS DE CAPITAL 341,504,000
A- INGRESOS CORRIENTES 10,547,096,892
B- RECURSOS DE CAPITAL 1,121,000,000
A- INGRESOS CORRIENTES 15,585,831,156
B- RECURSOS DE CAPITAL 830,584,000
A- INGRESOS CORRIENTES 104,400,000
B- RECURSOS DE CAPITAL 63,800,000
A- INGRESOS CORRIENTES 14,139,108,092
B- RECURSOS DE CAPITAL 1,008,100,000
A- INGRESOS CORRIENTES 54,943,277,440
B- RECURSOS DE CAPITAL 2,099,000,000
A- INGRESOS CORRIENTES 190,487,843,263
B- RECURSOS DE CAPITAL 11,839,524,240
A- INGRESOS CORRIENTES 56,895,729,946
B- RECURSOS DE CAPITAL 575,000,000
A- INGRESOS CORRIENTES 11,240,088,000
B- RECURSOS DE CAPITAL 2,216,000,000
A- INGRESOS CORRIENTES 10,181,595,000
B- RECURSOS DE CAPITAL 1,017,000,000
170500 INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACIÓN DE TIERRAS - INAT
A- INGRESOS CORRIENTES 8,920,695,840
B- RECURSOS DE CAPITAL 6,194,000,000
171200 INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA - INPA
A- INGRESOS CORRIENTES 2,012,500,000
180300 CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL - CAJANAL E.P.S.
A- INGRESOS CORRIENTES 342,084,243,000
B- RECURSOS DE CAPITAL 301,251,382,000
A- INGRESOS CORRIENTES 33,000,200,000
B- RECURSOS DE CAPITAL 43,194,000,000
C- CONTRIBUCIONES PARAFISCALES 499,729,185,660
A- INGRESOS CORRIENTES 17,182,395,000
B- RECURSOS DE CAPITAL 102,208,000
A- INGRESOS CORRIENTES 3,199,376,500
A- INGRESOS CORRIENTES 2,000,000,000
B- RECURSOS DE CAPITAL 18,562,000,000
C- CONTRIBUCIONES PARAFISCALES 835,884,860,000
191200 INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA
A- INGRESOS CORRIENTES 7,473,968,259
200300 INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA -INURBE-
A- INGRESOS CORRIENTES 3,110,709,251
B- RECURSOS DE CAPITAL 7,501,200,000
200400 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
A- INGRESOS CORRIENTES 28,368,639,200
B- RECURSOS DE CAPITAL 525,480,000
A- INGRESOS CORRIENTES 33,948,599,822
202100 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL LIQUIDADORA DE ASUNTOS DEL INSTITUTO DE CRÉDITO TERRITORIAL ICT
A- INGRESOS CORRIENTES 12,032,633,600
B- RECURSOS DE CAPITAL 9,949,763,788
210300 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN GEOCIENCIAS MINERÍA Y QUÍMICA (INGEOMINAS)
A- INGRESOS CORRIENTES 17,979,682,981
A- INGRESOS CORRIENTES 9,002,950,136
A- INGRESOS CORRIENTES 28,416,688,151
A- INGRESOS CORRIENTES 36,241,661,667
B- RECURSOS DE CAPITAL 14,185,620,075
A- INGRESOS CORRIENTES 18,963,396,123
B- RECURSOS DE CAPITAL 150,000,000
A- INGRESOS CORRIENTES 91,306,891
A- INGRESOS CORRIENTES 232,360,000
A- INGRESOS CORRIENTES 143,000,000
B- RECURSOS DE CAPITAL 7,000,000
A- INGRESOS CORRIENTES 870,362,545
221300 INSTITUTO COLOMBIANO DE LA PARTICIPACIÓN «JORGE ELIÉCER GAITÁN»
A- INGRESOS CORRIENTES 11,921,315
A- INGRESOS CORRIENTES 9,396,199,471
A- INGRESOS CORRIENTES 350,000,000
A- INGRESOS CORRIENTES 167,157,414
A- INGRESOS CORRIENTES 814,061,244
A- INGRESOS CORRIENTES 530,198,276
A- INGRESOS CORRIENTES 249,227,586
A- INGRESOS CORRIENTES 791,160,000
A- INGRESOS CORRIENTES 512,115,517
A- INGRESOS CORRIENTES 235,791,725
A- INGRESOS CORRIENTES 161,638,861
A- INGRESOS CORRIENTES 213,679,241
A- INGRESOS CORRIENTES 161,860,345
A- INGRESOS CORRIENTES 199,204,542
A- INGRESOS CORRIENTES 351,704,741
224200 INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO «SIMÓN RODRÍGUEZ» DE CALI
A- INGRESOS CORRIENTES 389,407,828
A- INGRESOS CORRIENTES 80,487,931
A- INGRESOS CORRIENTES 41,275,862
A- INGRESOS CORRIENTES 172,628,000
A- INGRESOS CORRIENTES 113,508,621
225400 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD - ATLANTICO ITSA
A- INGRESOS CORRIENTES 89,376,000
A- INGRESOS CORRIENTES 971,600,824
A- INGRESOS CORRIENTES 123,825,230,942
B- RECURSOS DE CAPITAL 15,469,100,000
A- INGRESOS CORRIENTES 53,324,000,000
B- RECURSOS DE CAPITAL 71,064,000,000
A- INGRESOS CORRIENTES 300,210,100,000
B- RECURSOS DE CAPITAL 12,958,400,000
A- INGRESOS CORRIENTES 96,314,000
A- INGRESOS CORRIENTES 37,552,162,000
B- RECURSOS DE CAPITAL 1,713,000,000
A- INGRESOS CORRIENTES 180,949,935,520
B- RECURSOS DE CAPITAL 13,677,688,581
A- INGRESOS CORRIENTES 4,411,874,478
B- RECURSOS DE CAPITAL 591,000,000
A- INGRESOS CORRIENTES 11,155,569,073
B- RECURSOS DE CAPITAL 796,536,514
A- INGRESOS CORRIENTES 181,551,724
A- INGRESOS CORRIENTES 17,981,535,583
B- RECURSOS DE CAPITAL 1,046,088,000
320200 INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM
A- INGRESOS CORRIENTES 1,505,790,000
A- INGRESOS CORRIENTES 5,185,900,000
330200 INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA HISPÁNICA
A- INGRESOS CORRIENTES 29,034,200
ART. 2º—Presupuesto de gastos o ley de apropiaciones. Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda pública del Presupuesto General de la Nación durante la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 1999, una suma por valor de: cuarenta y cinco billones trescientos seis mil trescientos noventa y cuatro millones trescientos noventa y ocho mil ochenta y tres pesos moneda legal ($ 45,306,394,398,083), según el detalle que se encuentra a continuación:
ACTA PROG SUBC SUBP CONCEPTO APORTE NACIONAL RECURSOS PROPIOS TOTAL
SECCIÓN: 0101
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 154,962,794,179 154,962,794,179
TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN 154,962,794,179 154,962,794,179
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 49,311,465,239 49,311,465,239
0112 ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 500,000,000 500,000,000
1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 500,000,000 500,000,000
0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 300,000,000 300,000,000
1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 300,000,000 300,000,000
0121 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 2,500,000,000 2,500,000,000
1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 2,500,000,000 2,500,000,000
0123 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 1,500,000,000 1,500,000,000
0211 ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 1,800,000,000 1,800,000,000
1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 1,000,000,000 1,000,000,000
0212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 1,500,000,000 1,500,000,000
1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 1,500,000,000 1,500,000,000
0221 ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1,000,000,000 1,000,000,000
0310 DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO 500,000,000 500,000,000
1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 500,000,000 500,000,000
0320 PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 32,843,000,000 32,843,000,000
1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 32,843,000,000 32,843,000,000
0410 INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS 3,932,000,000 3,932,000,000
1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 3,932,000,000 3,932,000,000
0420 ESTUDIOS DE PREINVERSION 1,000,000,000 1,000,000,000
0520 ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 12,223,032,000 12,223,032,000
1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 10,223,032,000 10,223,032,000
1106 COMERCIALIZACIÓN 2,000,000,000 2,000,000,000
0650 CAPITALIZACIÓN 2,000,000,000 2,000,000,000
1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 2,000,000,000 2,000,000,000
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 61,598,032,000 61,598,032,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN 110,909,497,239 110,909,497,239
SECCIÓN: 0203
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 32,675,512,665 11,400,000 32,686,912,665
0310 DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO 1,200,000,000 1,200,000,000
1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO 1,200,000,000 1,200,000,000
0320 PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 69,584,310,000 69,584,310,000
1501 ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD 69,584,310,000 69,584,310,000
0520 ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 5,764,490,000 5,764,490,000
1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO 4,264,490,000 4,264,490,000
0620 SUBSIDIOS DIRECTOS 29,486,800,000 29,486,800,000
1400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA 28,386,800,000 28,386,800,000
1501 ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD 1,100,000,000 1,100,000,000
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 106,035,600,000 106,035,600,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN 138,711,112,665 11,400,000 138,722,512,665
SECCIÓN: 0205
DIRECCIÓN NACIONAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 1,372,860,358 1,372,860,358
0520 ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 1,557,900,000 1,557,900,000
1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO 1,557,900,000 1,557,900,000
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 1,557,900,000 1,557,900,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN 2,930,760,358 2,930,760,358
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 19,027,520,397 19,027,520,397
0221 ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2,000,000,000 2,000,000,000
1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 2,000,000,000 2,000,000,000
0310 DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO 200,000,000 200,000,000
0201 MICROEMPRESA E INDUSTRIA ARTESANAL 100,000,000 100,000,000
1200 INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BÁSICO 100,000,000 100,000,000
0320 PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 41,855,000 41,855,000
0303 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD 41,855,000 41,855,000
0410 INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS 13,576,725,000 13,576,725,000
0100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 7,376,725,000 7,376,725,000
1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 6,200,000,000 6,200,000,000
0420 ESTUDIOS DE PREINVERSION 4,609,183,000 4,609,183,000
0604 RED URBANA 2,322,183,000 2,322,183,000
1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 950,000,000 950,000,000
1200 INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BÁSICO 1,337,000,000 1,337,000,000
0510 ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 5,576,538,000 5,576,538,000
0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 300,000,000 300,000,000
1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 5,276,538,000 5,276,538,000
0520 ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 47,262,367,000 47,262,367,000
0200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO 600,000,000 600,000,000
1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 17,962,367,000 17,962,367,000
1400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA 150,000,000 150,000,000
1501 ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD 28,250,000,000 28,250,000,000
0620 SUBSIDIOS DIRECTOS 3,116,000,000 3,116,000,000
1501 ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD 3,116,000,000 3,116,000,000
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 76,382,668,000 76,382,668,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN 95,410,188,397 95,410,188,397
SECCIÓN: 0320
INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA «FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS» (COLCIENCIAS)
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 4,684,164,581 1,074,120,183 5,758,284,764
0310 DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO 17,949,073,000 17,949,073,000
0705 EDUCACIÓN SUPERIOR 850,000,000 850,000,000
1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 17,099,073,000 17,099,073,000
0410 INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS 37,798,939,000 3,550,000,000 41,348,939,000
0200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO 2,933,500,000 2,933,500,000
0804 PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA 545,000,000 545,000,000
1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 30,820,439,000 3,550,000,000 34,370,439,000
1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 3,500,000,000 3,500,000,000
0520 ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 6,130,353,000 600,000,000 6,730,353,000
1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 6,130,353,000 600,000,000 6,730,353,000
0630 TRANSFERENCIAS 175,000,000 175,000,000
1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 175,000,000 175,000,000
0640 INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS 3,000,000,000 3,000,000,000
1503 FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS 2,000,000,000 2,000,000,000
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 65,053,365,000 4,150,000,000 69,203,365,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN 69,737,529,581 5,224,120,183 74,961,649,764
SECCIÓN: 0323
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 1,917,845,896 1,917,845,896
0310 DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO 270,000,000 270,000,000
0200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO 270,000,000 270,000,000
0630 TRANSFERENCIAS 19,000,000,000 19,000,000,000
1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 19,000,000,000 19,000,000,000
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 270,000,000 19,000,000,000 19,270,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN 2,187,845,896 19,000,000,000 21,187,845,896
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 14,714,006,817 14,714,006,817
TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN 14,714,006,817 14,714,006,817
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 19,008,177 714,619,669 733,627,846
0211 ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 490,000,000 490,000,000
0400 INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 490,000,000 490,000,000
0310 DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO 14,000,000,000 14,000,000,000
0410 INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS 3,700,000,000 3,700,000,000
0200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO 3,200,000,000 3,200,000,000
0430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO 4,800,000,000 4,800,000,000
1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 2,700,000,000 2,700,000,000
1300 INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 2,100,000,000 2,100,000,000
0440 ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO 2,000,000,000 2,000,000,000
0520 ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 200,000,000 200,000,000
1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 200,000,000 200,000,000
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 11,190,000,000 14,000,000,000 25,190,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN 11,209,008,177 14,714,619,669 25,923,627,846
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 7,405,017,247 7,405,017,247
0520 ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 500,000,000 500,000,000
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 500,000,000 500,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN 7,905,017,247 7,905,017,247
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 22,122,069,000 22,122,069,000
0112 ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 1,067,750,000 1,067,750,000
1501 ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD 1,067,750,000 1,067,750,000
0121 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 830,000,000 830,000,000
1501 ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD 830,000,000 830,000,000
0123 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 1,081,768,000 1,081,768,000
1501 ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD 1,081,768,000 1,081,768,000
0310 DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO 2,809,800,000 2,809,800,000
1501 ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD 2,809,800,000 2,809,800,000
0510 ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 7,995,399,000 7,995,399,000
1501 ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD 7,995,399,000 7,995,399,000
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 13,784,717,000 13,784,717,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN 35,906,786,000 35,906,786,000
SECCIÓN: 0601
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 121,421,450,533 121,421,450,533
TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN 121,421,450,533 121,421,450,533
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 11,189,813,499 11,189,813,499
0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 100,000,000 485,000,000 585,000,000
0101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 100,000,000 485,000,000 585,000,000
0211 ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 335,000,000 3,028,000,000 3,363,000,000
0101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 335,000,000 3,028,000,000 3,363,000,000
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 435,000,000 3,513,000,000 3,948,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN 435,000,000 14,702,813,499 15,137,813,499
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 4,565,499,891 4,565,499,891
TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN 4,565,499,891 4,565,499,891
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 49,707,902,611 49,707,902,611
0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 200,000,000 200,000,000
0211 ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 1,600,000,000 1,600,000,000
1001 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 1,600,000,000 1,600,000,000
0310 DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO 530,000,000 530,000,000
1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO 530,000,000 530,000,000
0410 INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS 200,000,000 200,000,000
0510 ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 270,000,000 270,000,000
1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 270,000,000 270,000,000
0520 ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 1,300,000,000 1,300,000,000
0800 INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 1,200,000,000 1,200,000,000
1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 100,000,000 100,000,000
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 4,100,000,000 4,100,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN 53,807,902,611 53,807,902,611
SECCIÓN: 1002
FONDO PARA EL DESARROLLO COMUNAL Y LA PARTICIPACION
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 880,982,880 880,982,880
TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN 880,982,880 880,982,880
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 2,483,433,822 210,585,589 2,694,019,411
0111 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 100,000,000 100,000,000
0709 ARTE Y CULTURA 100,000,000 100,000,000
0221 ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 50,000,000 50,000,000
0709 ARTE Y CULTURA 50,000,000 50,000,000
0310 DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO 80,000,000 80,000,000
0709 ARTE Y CULTURA 80,000,000 80,000,000
0440 ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO 70,000,000 70,000,000
0709 ARTE Y CULTURA 70,000,000 70,000,000
0510 ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 50,000,000 50,000,000
1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 50,000,000 50,000,000
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 350,000,000 350,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN 2,833,433,822 210,585,589 3,044,019,411
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 822,395,558 822,395,558
0221 ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 30,000,000 30,000,000
1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 30,000,000 30,000,000
0310 DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO 20,000,000 20,000,000
1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 20,000,000 20,000,000
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 50,000,000 50,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN 872,395,558 872,395,558
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 1,189,161,846 1,189,161,846
0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 5,000,000,000 5,000,000,000
0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 5,000,000,000 5,000,000,000
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 5,000,000,000 5,000,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN 6,189,161,846 6,189,161,846
SECCIÓN: 1006
CORPORACIÓN PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN LA REGIÓN DE URABÁ - CONCIUDADANA
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 1,390,842,240 1,390,842,240
0320 PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 200,000,000 200,000,000
1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO 200,000,000 200,000,000
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 200,000,000 200,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN 1,590,842,240 1,590,842,240
UNIDAD PARA LA ATENCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS
0112 ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 1,000,000,000 1,000,000,000
1107 TENENCIA DE LA TIERRA 1,000,000,000 1,000,000,000
0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 50,000,000 50,000,000
1501 ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD 50,000,000 50,000,000
0122 ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 95,000,000 95,000,000
1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 95,000,000 95,000,000
0123 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 35,000,000 35,000,000
1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 35,000,000 35,000,000
0221 ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 60,000,000 60,000,000
1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 60,000,000 60,000,000
0222 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 70,000,000 70,000,000
1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 70,000,000 70,000,000
0310 DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO 300,000,000 300,000,000
0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN 100,000,000 100,000,000
1501 ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD 75,000,000 75,000,000
1502 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 125,000,000 125,000,000
0320 PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 145,000,000 145,000,000
1001 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 15,000,000 15,000,000
1002 RELACIONES EXTERIORES 130,000,000 130,000,000
0410 INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS 50,000,000 50,000,000
0520 ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 195,000,000 195,000,000
1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 195,000,000 195,000,000
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2,000,000,000 2,000,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN 2,000,000,000 2,000,000,000
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 91,374,842,714 91,374,842,714
1002 RELACIONES EXTERIORES 400,000,000 400,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN 91,874,842,714 91,874,842,714
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 47,071,739,789 25,100,735,406 72,172,475,195
B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 29,480,198 29,480,198
0123 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 4,060,000,000 4,060,000,000
1002 RELACIONES EXTERIORES 4,060,000,000 4,060,000,000
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 4,060,000,000 4,060,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN 47,071,739,789 29,190,215,604 76,261,955,393
A. Presupuesto de funcionamiento 12,465,459,064 12,465,459,064
0410 Investigación básica, aplicada y estudios 216,000,000 216,000,000
0800 Intersubsectorial justicia 216,000,000 216,000,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado 184,000,000 184,000,000
0800 Intersubsectorial justicia 184,000,000 184,000,000
Subtotal presupuesto de inversión 400,000,000 400,000,000
Total presupuesto sección 12,865,459,064 12,865,459,064
A. Presupuesto de funcionamiento 157,229,169,647 157,229,169,647
0111 Construcción de infraestructura propia del sector 3,417,157,000 3,417,157,000
0800 Intersubsectorial justicia 3,417,157,000 3,417,157,000
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 1,091,922,000 1,091,922,000
0800 Intersubsectorial justicia 1,091,922,000 1,091,922,000
0221 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos 307,184,000 307,184,000
0800 Intersubsectorial justicia 307,184,000 307,184,000
0430 Levantamiento de información para procesamiento 7,450,995,000 7,450,995,000
0800 Intersubsectorial justicia 7,450,995,000 7,450,995,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado 1,475,211,000 1,475,211,000
0800 Intersubsectorial justicia 1,475,211,000 1,475,211,000
0610 Créditos 11,392,709,000 11,392,709,000
1402 Soluciones de vivienda urbana 11,392,709,000 11,392,709,000
0630 Transferencias 78,837,600,000 78,837,600,000
0803 Administración de justicia 78,837,600,000 78,837,600,000
Subtotal presupuesto de inversión 103,972,778,000 103,972,778,000
Total presupuesto sección 261,201,947,647 261,201,947,647
Sección: 1207
A. Presupuesto de funcionamiento 2,021,443,692 1,310,066,841 3,331,510,533
Total presupuesto sección 2,021,443,692 1,310,066,841 3,331,510,533
A. Presupuesto de funcionamiento 245,439,344,314 1,003,969,301 246,443,313,615
0111 Construcción de infraestructura propia del sector 4,653,717,000 6,855,123,000 11,508,840,000
0802 Sistema penitenciario y carcelario 4,653,717,000 6,855,123,000 11,508,840,000
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 8,996,283,000 19,513,090,000 28,509,373,000
0802 Sistema penitenciario y carcelario 8,996,283,000 19,513,090,000 28,509,373,000
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector 1,000,000,000 1,000,000,000
0802 Sistema penitenciario y carcelario 1,000,000,000 1,000,000,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 1,571,093,000 1,571,093,000
0802 Sistema penitenciario y carcelario 1,571,093,000 1,571,093,000
0320 Protección y bienestar social del recurso humano 4,000,000,000 4,000,000,000
0802 Sistema penitenciario y carcelario 4,000,000,000 4,000,000,000
Subtotal presupuesto de inversión 13,650,000,000 32,939,306,000 46,589,306,000
Total presupuesto sección 259,089,344,314 33,943,275,301 293,032,619,615
A. Presupuesto de funcionamiento 3,142,640,562 3,369,628,605 6,512,269,167
Total presupuesto sección 3,142,640,562 3,369,628,605 6,512,269,167
A. Presupuesto de funcionamiento 5,584,056,152,274 5,584,056,152,274
0111 Construcción de infraestructura propia del sector 43,255,000,000 43,255,000,000
Red urbana 38,333,000,000 38,333,000,000
0703 Educación secundaria 4,922,000,000 4,922,000,000
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 58,972,383,000 58,972,383,000
0600 Intersubsectorial transporte 54,972,383,000 54,972,383,000
1000 Intersubsectorial gobierno 4,000,000,000 4,000,000,000
0122 Adquisición de infraestructura administrativa 43,000,000 43,000,000
1000 Intersubsectorial gobierno 43,000,000 43,000,000
0123 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa 2,000,000,000 2,000,000,000
0221 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos 3,500,000,000 3,500,000,000
1000 Intersubsectorial gobierno 3,500,000,000 3,500,000,000
1302 Bienestar social a trabajadores 200,000,000 200,000,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios 1,500,000,000 1,500,000,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado 79,509,992,077 79,509,992,077
1000 Intersubsectorial gobierno 79,509,992,077 79,509,992,077
0610 Créditos 57,023,917,000 57,023,917,000
0500 Intersubsectorial energía 30,403,230,000 30,403,230,000
0600 Intersubsectorial transporte 18,505,687,000 18,505,687,000
0605 Transporte férreo 8,115,000,000 8,115,000,000
0630 Transferencias 175,871,870,000 175,871,870,000
0600 Intersubsectorial transporte 159,518,130,000 159,518,130,000
1000 Intersubsectorial gobierno 16,353,740,000 16,353,740,000
0650 Capitalización 200,000,000 200,000,000
Subtotal presupuesto de inversión 422,076,162,077 422,076,162,077
Total presupuesto sección 6,006,132,314,351 6,006,132,314,351
A. Presupuesto de funcionamiento 18,802,547,000 6,511,825,000 25,314,372,000
0221 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos 1,302,582,000 1,302,582,000
1000 Intersubsectorial gobierno 1,302,582,000 1,302,582,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 359,440,000 50,000,000 409,440,000
1000 Intersubsectorial gobierno 359,440,000 50,000,000 409,440,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios 1,350,283,000 856,850,000 2,207,133,000
1000 Intersubsectorial gobierno 1,350,283,000 856,850,000 2,207,133,000
0430 Levantamiento de información para procesamiento 4,973,336,000 1,350,000,000 6,323,336,000
1000 Intersubsectorial gobierno 4,973,336,000 1,350,000,000 6,323,336,000
0440 Actualización de información para procesamiento 11,991,359,000 2,520,317,000 14,511,676,000
1000 Intersubsectorial gobierno 11,991,359,000 2,520,317,000 14,511,676,000
Subtotal presupuesto de inversión 19,977,000,000 4,777,167,000 24,754,167,000
Total presupuesto sección 38,779,547,000 11,288,992,000 50,068,539,000
Sección: 1304
A. Presupuesto de funcionamiento 24,866,531,024 2,246,300,000 27,112,831,024
0640 Inversiones y aportes financieros 4,260,000,000 4,260,000,000
1302 Bienestar social a trabajadores 4,260,000,000 4,260,000,000
Subtotal presupuesto de inversión 4,260,000,000 4,260,000,000
Total presupuesto sección 24,866,531,024 6,506,300,000 31,372,831,024
Sección: 1308
A. Presupuesto de funcionamiento 5,245,576,000 5,245,576,000
0221 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos 400,000,000 400,000,000
Total presupuesto sección 5,645,576,000 5,645,576,000
Sección: 1309
A. Presupuesto de funcionamiento 1,407,415,150 1,417,419,557 2,824,834,707
Total presupuesto sección 1,407,415,150 1,417,419,557 2,824,834,707
B. Presupuesto de servicio de la deuda pública 14,508,269,785,227 14,508,269,785,227
Total presupuesto sección 14,508,269,785,227 14,508,269,785,227
A. Presupuesto de funcionamiento 2,105,394,320,618 2,105,394,320,618
0111 Construcción de infraestructura propia del sector 28,890,250,000 28,890,250,000
0100 Intersubsectorial defensa y seguridad 10,270,000,000 10,270,000,000
0101 Defensa y seguridad interna 9,500,000,000 9,500,000,000
0607 Transporte marítimo 550,000,000 550,000,000
1400 Intersubsectorial vivienda 8,570,250,000 8,570,250,000
0112 Adquisición de infraestructura propia del sector 2,299,750,000 2,299,750,000
0100 Intersubsectorial defensa y seguridad 1,299,750,000 1,299,750,000
0101 Defensa y seguridad interna 1,000,000,000 1,000,000,000
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 43,643,861,000 43,643,861,000
0100 Intersubsectorial defensa y seguridad 31,007,931,000 31,007,931,000
0101 Defensa y seguridad interna 6,715,930,000 6,715,930,000
0102 Defensa y seguridad externa 4,420,000,000 4,420,000,000
1201 Acueducto y alcantarillado 1,500,000,000 1,500,000,000
0123 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa 600,000,000 600,000,000
0101 Defensa y seguridad interna 600,000,000 600,000,000
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector 207,415,250,000 207,415,250,000
0100 Intersubsectorial defensa y seguridad 59,937,558,000 59,937,558,000
0101 Defensa y seguridad interna 117,871,252,000 117,871,252,000
0300 Intersubsectorial salud 1,763,500,000 1,763,500,000
0400 Intersubsectorial comunicaciones 544,940,000 544,940,000
0604 Red urbana 100,000,000 100,000,000
0608 Transporte aéreo 27,198,000,000 27,198,000,000
0212 Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector 45,953,810,000 45,953,810,000
0100 Intersubsectorial defensa y seguridad 29,584,000,000 29,584,000,000
0101 Defensa y seguridad interna 11,369,810,000 11,369,810,000
0600 Intersubsectorial transporte 2,500,000,000 2,500,000,000
0221 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos 2,051,650,000 2,051,650,000
0406 Servicios de valor agregado en comunicaciones 2,051,650,000 2,051,650,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 100,000,000 100,000,000
0100 Intersubsectorial defensa y seguridad 100,000,000 100,000,000
0320 Protección y bienestar social del recurso humano 454,500,000 454,500,000
0300 Intersubsectorial salud 454,500,000 454,500,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios 350,000,000 350,000,000
0100 Intersubsectorial defensa y seguridad 350,000,000 350,000,000
0620 Subsidios directos 3,620,000,000 3,620,000,000
0608 Transporte aéreo 3,620,000,000 3,620,000,000
Subtotal presupuesto de inversión 335,379,071,000 335,379,071,000
Total presupuesto sección 2,440,773,391,618 2,440,773,391,618
A. Presupuesto de funcionamiento 427,616,602,159 42,899,350,000 470,515,952,159
Total presupuesto sección 427,616,602,159 42,899,350,000 470,515,952,159
A. Presupuesto de funcionamiento 86,636,563,644 86,636,563,644
Total presupuesto sección 86,636,563,644 86,636,563,644
A. Presupuesto de funcionamiento 23,489,723,606 23,489,723,606
Total presupuesto sección 23,489,723,606 23,489,723,606
A. Presupuesto de funcionamiento 11,668,096,892 11,668,096,892
Total presupuesto sección 11,668,096,892 11,668,096,892
Sección: 1507
A. Presupuesto de funcionamiento 8,882,020,156 8,882,020,156
0111 Construcción de infraestructura propia del sector 5,580,000,000 5,580,000,000
0100 Intersubsectorial defensa y seguridad 5,580,000,000 5,580,000,000
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 1,954,395,000 1,954,395,000
0100 Intersubsectorial defensa y seguridad 1,954,395,000 1,954,395,000
Subtotal presupuesto de inversión 7,534,395,000 7,534,395,000
Total presupuesto sección 16,416,415,156 16,416,415,156
A. Presupuesto de funcionamiento 5,227,882,562 168,200,000 5,396,082,562
0111 Construcción de infraestructura propia del sector 396,250,000 396,250,000
0103 Defensa civil 396,250,000 396,250,000
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector 272,750,000 272,750,000
0103 Defensa civil 272,750,000 272,750,000
Subtotal presupuesto de inversión 669,000,000 669,000,000
Total presupuesto sección 5,896,882,562 168,200,000 6,065,082,562
Sección: 1510
A. Presupuesto de funcionamiento 13,756,322,092 13,756,322,092
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 166,000,000 166,000,000
0100 Intersubsectorial defensa y seguridad 166,000,000 166,000,000
0640 Inversiones y aportes financieros 1,224,886,000 1,224,886,000
1302 Bienestar social a trabajadores 1,224,886,000 1,224,886,000
Subtotal presupuesto de inversión 1,390,886,000 1,390,886,000
Total presupuesto sección 15,147,208,092 15,147,208,092
A. Presupuesto de funcionamiento 484,341,893,773 57,042,277,440 541,384,171,213
Total presupuesto sección 484,341,893,773 57,042,277,440 541,384,171,213
Sección: 1512
A. Presupuesto de funcionamiento 202,327,367,503 202,327,367,503
Total presupuesto sección 202,327,367,503 202,327,367,503
Sección: 1519
A. Presupuesto de funcionamiento 8,379,679,504 57,470,729,946 65,850,409,450
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 280,000,000 280,000,000
0300 Intersubsectorial salud 280,000,000 280,000,000
0300 Intersubsectorial salud 1,000,000,000 1,000,000,000
Subtotal presupuesto de inversión 1,280,000,000 1,280,000,000
Total presupuesto sección 9,659,679,504 57,470,729,946 67,130,409,450
A. Presupuesto de funcionamiento 1,789,743,161,871 1,789,743,161,871
0111 Construcción de infraestructura propia del sector 14,146,328,000 14,146,328,000
0101 Defensa y seguridad interna 9,946,328,000 9,946,328,000
0705 Educación superior 3,200,000,000 3,200,000,000
0112 Adquisición de infraestructura propia del sector 243,132,000 243,132,000
0300 Intersubsectorial salud 243,132,000 243,132,000
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 2,700,000,000 2,700,000,000
0101 Defensa y seguridad interna 700,000,000 700,000,000
0705 Educación superior 2,000,000,000 2,000,000,000
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector 14,417,400,000 14,417,400,000
0101 Defensa y seguridad interna 14,417,400,000 14,417,400,000
0221 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos 1,900,000,000 1,900,000,000
0101 Defensa y seguridad interna 1,900,000,000 1,900,000,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 1,400,000,000 1,400,000,000
0101 Defensa y seguridad interna 800,000,000 800,000,000
0705 Educación superior 200,000,000 200,000,000
0707 Educación especial 200,000,000 200,000,000
0420 Estudios de preinversión 220,000,000 220,000,000
1500 Intersubsectorial desarrollo comunitario 220,000,000 220,000,000
Subtotal presupuesto de inversión 35,026,860,000 35,026,860,000
Total presupuesto sección 1,824,770,021,871 1,824,770,021,871
A. Presupuesto de funcionamiento 98,909,266,713 98,909,266,713
0112 Adquisición de infraestructura propia del sector 2,492,000,000 2,492,000,000
1100 Intersubsectorial agropecuario 2,492,000,000 2,492,000,000
0123 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa 100,000,000 100,000,000
1100 Intersubsectorial agropecuario 100,000,000 100,000,000
0221 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos 100,000,000 100,000,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 18,353,000,000 18,353,000,000
1100 Intersubsectorial agropecuario 17,203,000,000 17,203,000,000
1103 producción y aprovechamiento forestal 150,000,000 150,000,000
1502 Participación comunitaria 1,000,000,000 1,000,000,000
0320 Protección y bienestar social del recurso humano 3,855,000,000 3,855,000,000
1100 Intersubsectorial agropecuario 400,000,000 400,000,000
1500 Intersubsectorial desarrollo comunitario 3,455,000,000 3,455,000,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios 28,176,115,000 28,176,115,000
1100 Intersubsectorial agropecuario 28,176,115,000 28,176,115,000
0430 Levantamiento de información para procesamiento 7,700,000,000 7,700,000,000
1100 Intersubsectorial agropecuario 7,700,000,000 7,700,000,000
0510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del estado para apoyo a la administración del Estado 300,000,000 300,000,000
1100 Intersubsectorial agropecuario 300,000,000 300,000,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado 7,150,000,000 7,150,000,000
1100 Intersubsectorial agropecuario 2,150,000,000 2,150,000,000
1106 Comercialización 5,000,000,000 5,000,000,000
0610 Créditos 47,953,800,000 47,953,800,000
1100 Intersubsectorial agropecuario 47,953,800,000 47,953,800,000
0620 Subsidios directos 18,113,200,000 18,113,200,000
1401 Soluciones de vivienda rural 11,613,200,000 11,613,200,000
0630 Transferencias 18,523,958,000 18,523,958,000
0902 Manejo 14,150,000,000 14,150,000,000
1001 Atención de emergencias y desastres 1,000,000,000 1,000,000,000
1100 Intersubsectorial agropecuario 3,373,958,000 3,373,958,000
0650 Capitalización 1,300,000,000 1,300,000,000
1101 Producción y aprovechamiento agrícola 1,000,000,000 1,000,000,000
1106 Comercialización 300,000,000 300,000,000
Subtotal presupuesto de inversión 154,117,073,000 154,117,073,000
Total presupuesto sección 253,026,339,713 253,026,339,713
A. Presupuesto de funcionamiento 42,695,524,084 2,817,288,000 45,512,812,084
B. Presupuesto de servicio de la deuda pública 10,988,628,000 10,988,628,000
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 47,174,000 47,174,000
1100 Intersubsectorial agropecuario 47,174,000 47,174,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 400,000,000 400,000,000
0510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del estado para apoyo a la administración del Estado 60,000,000 400,000,000 460,000,000
1102 Producción y aprovechamiento pecuario 60,000,000 60,000,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado 10,483,000,000 9,838,800,000 20,321,800,000
1100 Intersubsectorial agropecuario 10,483,000,000 9,838,800,000 20,321,800,000
0630 Transferencias 65,000,000 65,000,000
1100 Intersubsectorial agropecuario 65,000,000 65,000,000
Subtotal presupuesto de inversión 10,655,174,000 10,638,800,000 21,293,974,000
Total presupuesto sección 64,339,326,084 13,456,088,000 77,795,414,084
A. Presupuesto de funcionamiento 51,760,735,412 4,081,895,000 55,842,630,412
B. Presupuesto de servicio de la deuda pública 3,404,829,240 3,404,829,240
0112 Adquisición de infraestructura propia del sector 16,630,000,000 4,660,000,000 21,290,000,000
1100 Intersubsectorial agropecuario 700,000,000 700,000,000
1107 Tenencia de la tierra 15,930,000,000 4,660,000,000 20,590,000,000
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector 15,870,000,000 15,870,000,000
1100 Intersubsectorial agropecuario 15,870,000,000 15,870,000,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 2,630,000,000 700,000,000 3,330,000,000
1100 Intersubsectorial agropecuario 2,630,000,000 2,630,000,000
1107 Tenencia de la tierra 700,000,000 700,000,000
0620 Subsidios directos 14,870,000,000 1,756,700,000 16,626,700,000
1107 Tenencia de la tierra 14,870,000,000 1,756,700,000 16,626,700,000
Subtotal presupuesto de inversión 50,000,000,000 7,116,700,000 57,116,700,000
Total presupuesto sección 105,165,564,652 11,198,595,000 116,364,159,652
Sección: 1705
Instituto Nacional de Adecuación de Tierras - INAT
A. Presupuesto de funcionamiento 19,917,426,411 101,295,840 20,018,722,251
B. Presupuesto de servicio de la deuda pública 14,702,854,760 14,702,854,760
0111 Construcción de infraestructura propia del sector 43,423,700,000 43,423,700,000
1101 Producción y aprovechamiento agrícola 43,423,700,000 43,423,700,000
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 11,056,400,000 11,056,400,000
1101 Producción y aprovechamiento agrícola 11,056,400,000 11,056,400,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 2,690,765,000 600,000,000 3,290,765,000
1101 Producción y aprovechamiento agrícola 690,765,000 600,000,000 1,290,765,000
0420 Estudios de preinversión 34,600,000 3,357,000,000 3,391,600,000
1101 Producción y aprovechamiento agrícola 34,600,000 3,357,000,000 3,391,600,000
0630 Transferencias 3,000,000 3,000,000
1101 Producción y aprovechamiento agrícola 3,000,000 3,000,000
Subtotal presupuesto de inversión 46,152,065,000 15,013,400,000 61,165,465,000
Total presupuesto sección 80,772,346,171 15,114,695,840 95,887,042,011
Sección: 1706
Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural - DRI
A. Presupuesto de funcionamiento 6,284,903,756 6,284,903,756
0320 Protección y bienestar social del recurso humano 26,269,300,000 26,269,300,000
1100 Intersubsectorial agropecuario 26,269,300,000 26,269,300,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado 2,000,000,000 2,000,000,000
0620 Subsidios directos 5,450,000,000 5,450,000,000
1500 Intersubsectorial desarrollo comunitario 5,450,000,000 5,450,000,000
Subtotal presupuesto de inversión 33,719,300,000 33,719,300,000
Total presupuesto sección 40,004,203,756 40,004,203,756
Sección: 1712
A. Presupuesto de funcionamiento 7,336,399,061 369,500,000 7,705,899,061
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 900,000,000 417,000,000 1,317,000,000
1104 Pesca y acuicultura 900,000,000 417,000,000 1,317,000,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 1,500,000,000 452,729,000 1,952,729,000
1104 Pesca y acuicultura 1,500,000,000 452,729,000 1,952,729,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios 1,500,000,000 458,232,000 1,958,232,000
1104 Pesca y acuicultura 1,500,000,000 458,232,000 1,958,232,000
0510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del estado para apoyo a la administración del Estado 700,000,000 700,000,000
1104 Pesca y acuicultura 700,000,000 700,000,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado 400,000,000 315,039,000 715,039,000
1104 Pesca y acuicultura 400,000,000 315,039,000 715,039,000
Subtotal presupuesto de inversión 5,000,000,000 1,643,000,000 6,643,000,000
Total presupuesto sección 12,336,399,061 2,012,500,000 14,348,899,061
A. Presupuesto de funcionamiento 2,145,995,568,699 2,145,995,568,699
0122 Adquisición de infraestructura administrativa 176,500,000 176,500,000
1300 Intersubsectorial trabajo y seguridad social 176,500,000 176,500,000
0221 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos 670,000,000 670,000,000
1300 Intersubsectorial trabajo y seguridad social 670,000,000 670,000,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 1,958,500,000 1,958,500,000
1300 Intersubsectorial trabajo y seguridad social 1,558,500,000 1,558,500,000
1503 Formas asociativas y cooperativas 200,000,000 200,000,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios 300,000,000 300,000,000
1300 Intersubsectorial trabajo y seguridad social 150,000,000 150,000,000
1302 Bienestar social a trabajadores 150,000,000 150,000,000
0510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del estado para apoyo a la administración del Estado 525,000,000 525,000,000
1300 Intersubsectorial trabajo y seguridad social 360,000,000 360,000,000
1302 Bienestar social a trabajadores 165,000,000 165,000,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado 370,000,000 370,000,000
1300 Intersubsectorial trabajo y seguridad social 370,000,000 370,000,000
0630 Transferencias 304,868,780,000 304,868,780,000
1302 Bienestar social a trabajadores 304,868,780,000 304,868,780,000
Subtotal presupuesto de inversión 308,868,780,000 308,868,780,000
Total presupuesto sección 2,454,864,348,699 2,454,864,348,699
Sección: 1803
Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal EPS.
A. Presupuesto de funcionamiento+ 244,767,117,000 244,767,117,000
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 380,090,000 380,090,000
0300 Intersubsectorial salud 380,090,000 380,090,000
0123 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa 713,236,000 713,236,000
0300 Intersubsectorial salud 713,236,000 713,236,000
0300 Intersubsectorial salud 1,800,000,000 1,800,000,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios 400,000,000 400,000,000
0300 Intersubsectorial salud 400,000,000 400,000,000
0640 Inversiones y aportes financieros 395,275,182,000 395,275,182,000
1300 Intersubsectorial trabajo y seguridad social 395,275,182,000 395,275,182,000
Subtotal presupuesto de inversión 398,568,508,000 398,568,508,000
Total presupuesto sección 643,335,625,000 643,335,625,000
Sección: 1804
A. Presupuesto de funcionamiento 56,504,841,000 56,504,841,000
B. Presupuesto de servicio de la deuda pública 115,285,660 115,285,660
0111 Construcción de infraestructura propia del sector 10,446,000,000 10,446,000,000
0704 Capacitación técnica no profesional 10,446,000,000 10,446,000,000
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector 15,790,070,000 15,790,070,000
0704 Capacitación técnica no profesional 15,790,070,000 15,790,070,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 363,176,189,000 363,176,189,000
0704 Capacitación técnica no profesional 349,852,189,000 349,852,189,000
1300 Intersubsectorial trabajo y seguridad social 13,324,000,000 13,324,000,000
0320 Protección y bienestar social del recurso humano 44,391,000,000 44,391,000,000
1302 Bienestar social a trabajadores 44,391,000,000 44,391,000,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios 57,768,000,000 57,768,000,000
0704 Capacitación técnica no profesional 57,768,000,000 57,768,000,000
0610 Créditos 20,772,000,000 20,772,000,000
1302 Bienestar social a trabajadores 20,772,000,000 20,772,000,000
0620 Subsidios directos 6,960,000,000 6,960,000,000
1300 Intersubsectorial trabajo y seguridad social 6,960,000,000 6,960,000,000
Subtotal presupuesto de inversión 519,303,259,000 519,303,259,000
Total presupuesto sección 575,923,385,660 575,923,385,660
Sección: 1805
A. Presupuesto de funcionamiento 99,613,162,000 17,284,603,000 116,897,765,000
Total presupuesto sección 99,613,162,000 17,284,603,000 116,897,765,000
A. Presupuesto de funcionamiento 1,150,569,088,484 1,150,569,088,484
0303 Servicios especializados de salud 100,000,000 100,000,000
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 1,650,000,000 1,650,000,000
0302 Servicios generales de salud 1,400,000,000 1,400,000,000
0303 Servicios especializados de salud 250,000,000 250,000,000
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector 3,122,599,550 3,122,599,550
0300 Intersubsectorial salud 2,982,599,550 2,982,599,550
0302 Servicios generales de salud 140,000,000 140,000,000
0212 Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector 3,791,415,000 3,791,415,000
0303 Servicios especializados de salud 3,791,415,000 3,791,415,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 11,997,493,000 11,997,493,000
0300 Intersubsectorial salud 11,997,493,000 11,997,493,000
0320 Protección y bienestar social del recurso humano 66,876,719,000 66,876,719,000
0300 Intersubsectorial salud 31,239,719,000 31,239,719,000
0301 Prevención en salud 35,637,000,000 35,637,000,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios 5,778,132,000 5,778,132,000
0300 Intersubsectorial salud 5,318,132,000 5,318,132,000
0303 Servicios especializados de salud 460,000,000 460,000,000
0510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del estado para apoyo a la administración del Estado 41,142,829,000 41,142,829,000
0300 Intersubsectorial salud 41,142,829,000 41,142,829,000
0630 Transferencias 734,166,851,000 734,166,851,000
0304 Servicios integrales de salud 734,166,851,000 734,166,851,000
Subtotal presupuesto de inversión 868,626,038,550 868,626,038,550
Total presupuesto sección 2,019,195,127,034 2,019,195,127,034
A. Presupuesto de funcionamiento 8,616,460,791 35,539,500 8,652,000,291
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 314,000,000 120,000,000 434,000,000
0300 Intersubsectorial salud 314,000,000 120,000,000 434,000,000
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector 50,000,000 330,000,000 380,000,000
0300 Intersubsectorial salud 50,000,000 330,000,000 380,000,000
0212 Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector 583,000,000 849,837,000 1,432,837,000
0300 Intersubsectorial salud 583,000,000 849,837,000 1,432,837,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 206,000,000 260,000,000 466,000,000
0300 Intersubsectorial salud 206,000,000 260,000,000 466,000,000
0320 Protección y bienestar social del recurso humano 60,000,000 130,000,000 190,000,000
0300 Intersubsectorial salud 60,000,000 130,000,000 190,000,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios 580,000,000 765,000,000 1,345,000,000
0300 Intersubsectorial salud 580,000,000 765,000,000 1,345,000,000
0420 Estudios de preinversión 300,000,000 300,000,000 600,000,000
0300 Intersubsectorial salud 300,000,000 300,000,000 600,000,000
0510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del estado para apoyo a la administración del Estado 356,000,000 409,000,000 765,000,000
0300 Intersubsectorial salud 356,000,000 409,000,000 765,000,000
Subtotal presupuesto de inversión 2,449,000,000 3,163,837,000 5,612,837,000
Total presupuesto sección 11,065,460,791 3,199,376,500 14,264,837,291
Sección: 1904
A. Presupuesto de funcionamiento 119,529,200,000 119,529,200,000
0123 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa 1,300,000,000 1,300,000,000
0300 Intersubsectorial salud 1,300,000,000 1,300,000,000
0221 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos 1,500,000,000 1,500,000,000
0300 Intersubsectorial salud 1,500,000,000 1,500,000,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 2,162,013,000 2,162,013,000
0300 Intersubsectorial salud 2,162,013,000 2,162,013,000
0320 Protección y bienestar social del recurso humano 11,433,703,000 729,708,831,000 741,142,534,000
0300 Intersubsectorial salud 16,256,642,000 16,256,642,000
0301 Prevención en salud 19,585,314,000 19,585,314,000
0801 Rehabilitación de menores 121,754,192,000 121,754,192,000
1501 Asistencia directa a la comunidad 11,433,703,000 572,112,683,000 583,546,386,000
0510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del estado para apoyo a la administración del Estado 746,816,000 746,816,000
0300 Intersubsectorial salud 746,816,000 746,816,000
Subtotal presupuesto de inversión 11,433,703,000 736,917,660,000 748,351,363,000
Total presupuesto sección 11,433,703,000 856,446,860,000 867,880,563,000
A. Presupuesto de funcionamiento 8,180,551,724 8,180,551,724
0440 Actualización de información para procesamiento 270,000,000 270,000,000
0300 Intersubsectorial salud 270,000,000 270,000,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado 530,000,000 530,000,000
0300 Intersubsectorial salud 530,000,000 530,000,000
Subtotal presupuesto de inversión 1,200,000,000 1,200,000,000
Total presupuesto sección 9,380,551,724 9,380,551,724
Sección: 1912
A. Presupuesto de funcionamiento 3,428,218,259 3,428,218,259
0112 Adquisición de infraestructura propia del sector 903,483,000 903,483,000
0300 Intersubsectorial salud 903,483,000 903,483,000
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector 1,155,225,000 1,155,225,000
0300 Intersubsectorial salud 1,155,225,000 1,155,225,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 451,742,000 451,742,000
0300 Intersubsectorial salud 451,742,000 451,742,000
0430 Levantamiento de información para procesamiento 652,612,000 652,612,000
0301 Prevención en salud 652,612,000 652,612,000
0510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del estado para apoyo a la administración del Estado 882,688,000 882,688,000
0301 Prevención en salud 882,688,000 882,688,000
Subtotal presupuesto de inversión 4,045,750,000 4,045,750,000
Total presupuesto sección 7,473,968,259 7,473,968,259
A. Presupuesto de funcionamiento 48,113,162,451 48,113,162,451
0111 Construcción de infraestructura propia del sector 59,180,800,000 59,180,800,000
0201 Microempresa e industria artesanal 1,000,000,000 1,000,000,000
1200 Intersubsectorial saneamiento básico 58,180,800,000 58,180,800,000
0112 Adquisición de infraestructura propia del sector 760,000,000 760,000,000
0201 Microempresa e industria artesanal 760,000,000 760,000,000
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 3,975,000,000 3,975,000,000
1200 Intersubsectorial saneamiento básico 3,975,000,000 3,975,000,000
0200 Intersubsectorial industria y comercio 1,800,000,000 1,800,000,000
0221 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos 480,000,000 480,000,000
0206 Turismo 180,000,000 180,000,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 8,452,600,000 8,452,600,000
0200 Intersubsectorial industria y comercio 1,217,600,000 1,217,600,000
0201 Microempresa e industria artesanal 1,075,000,000 1,075,000,000
0206 Turismo 5,115,000,000 5,115,000,000
1200 Intersubsectorial saneamiento básico 1,045,000,000 1,045,000,000
0320 Protección y bienestar social del recurso humano 2,000,000,000 2,000,000,000
0201 Microempresa e industria artesanal 2,000,000,000 2,000,000,000
0204 Comercio interno 400,000,000 400,000,000
0440 Actualización de información para procesamiento 150,000,000 150,000,000
1200 Intersubsectorial saneamiento básico 150,000,000 150,000,000
0510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del estado para apoyo a la administración del Estado 5,187,400,000 5,187,400,000
0206 Turismo 50,000,000 50,000,000
1000 Intersubsectorial gobierno 700,000,000 700,000,000
1200 Intersubsectorial saneamiento básico 4,437,400,000 4,437,400,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado 3,040,000,000 3,040,000,000
0201 Microempresa e industria artesanal 1,390,000,000 1,390,000,000
1201 Acueducto y alcantarillado 1,000,000,000 1,000,000,000
1400 Intersubsectorial vivienda 450,000,000 450,000,000
0650 Capitalización 1,575,000,000 1,575,000,000
0201 Microempresa e industria artesanal 1,575,000,000 1,575,000,000
0660 Reservas 100,000,000 100,000,000
1600 Administración del estado pago de reservas 100,000,000 100,000,000
Subtotal presupuesto de inversión 87,100,800,000 87,100,800,000
Total presupuesto sección 135,213,962,451 135,213,962,451
Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana -Inurbe-
A. Presupuesto de funcionamiento 14,312,242,120 7,519,909,251 21,832,151,371
B. Presupuesto de servicio de la deuda pública 92,000,000 92,000,000
0111 Construcción de infraestructura propia del sector 1,200,000,000 3,000,000,000 4,200,000,000
1400 Intersubsectorial vivienda 1,200,000,000 3,000,000,000 4,200,000,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 1,059,079,000 1,059,079,000
1400 Intersubsectorial vivienda 1,059,079,000 1,059,079,000
0620 Subsidios directos 40,000,000,000 40,000,000,000
1402 Soluciones de vivienda urbana 40,000,000,000 40,000,000,000
Subtotal presupuesto de inversión 42,259,079,000 3,000,000,000 45,259,079,000
Total presupuesto sección 56,571,321,120 10,611,909,251 67,183,230,371
A. Presupuesto de funcionamiento 23,443,342,200 23,443,342,200
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector 30,750,000 30,750,000
0200 Intersubsectorial industria y comercio 30,750,000 30,750,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 4,641,427,000 4,641,427,000
0200 Intersubsectorial industria y comercio 4,641,427,000 4,641,427,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios 450,000,000 450,000,000
0200 Intersubsectorial industria y comercio 450,000,000 450,000,000
0510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del estado para apoyo a la administración del Estado 328,600,000 328,600,000
0200 Intersubsectorial industria y comercio 328,600,000 328,600,000
Subtotal presupuesto de inversión 5,450,777,000 5,450,777,000
Total presupuesto sección 28,894,119,200 28,894,119,200
A. Presupuesto de funcionamiento 36,813,410,822 36,813,410,822
0112 Adquisición de infraestructura propia del sector 635,189,000 635,189,000
1000 Intersubsectorial gobierno 635,189,000 635,189,000
Subtotal presupuesto de inversión 635,189,000 635,189,000
Total presupuesto sección 37,448,599,822 37,448,599,822
Sección: 2021
Unidad Administrativa Especial liquidadora de asuntos del instituto de crédito territorial ICT
A. Presupuesto de funcionamiento 4,979,397,388 4,979,397,388
B. Presupuesto de servicio de la deuda pública 39,420,720,000 15,000,000,000 54,420,720,000
0123 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa 1,100,000,000 2,003,000,000 3,103,000,000
1402 Soluciones de vivienda urbana 1,100,000,000 2,003,000,000 3,103,000,000
Subtotal presupuesto de inversión 1,100,000,000 2,003,000,000 3,103,000,000
Total presupuesto sección 40,520,720,000 21,982,397,388 62,503,117,388
A. Presupuesto de funcionamiento 64,452,373,632 64,452,373,632
B. Presupuesto de servicio de la deuda pública 9,094,000,000 9,094,000,000
0111 Construcción de infraestructura propia del sector 581,161,173,000 581,161,173,000
0207 Minería 64,865,630,000 64,865,630,000
0500 Intersubsectorial energía 106,461,755,000 106,461,755,000
0501 Generación eléctrica 17,032,253,000 17,032,253,000
0502 Transmisión eléctrica 5,500,000,000 5,500,000,000
0503 Subtransmisión eléctrica 12,294,185,000 12,294,185,000
0504 Distribución eléctrica 683,350,000 683,350,000
0600 Intersubsectorial transporte 156,766,021,000 156,766,021,000
0900 Intersubsectorial medio ambiente 168,300,035,000 168,300,035,000
1500 Intersubsectorial desarrollo comunitario 49,257,944,000 49,257,944,000
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 2,619,268,000 2,619,268,000
0900 Intersubsectorial medio ambiente 2,619,268,000 2,619,268,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 4,350,000,000 4,350,000,000
0207 Minería 350,000,000 350,000,000
0500 Intersubsectorial energía 4,000,000,000 4,000,000,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios 3,000,000,000 3,000,000,000
0207 Minería 3,000,000,000 3,000,000,000
0420 Estudios de preinversión 375,000,000 375,000,000
0501 Generación eléctrica 375,000,000 375,000,000
0510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del estado para apoyo a la administración del Estado 5,116,000,000 5,116,000,000
0207 Minería 360,000,000 360,000,000
0500 Intersubsectorial energía 4,756,000,000 4,756,000,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado 350,000,000 350,000,000
0500 Intersubsectorial energía 350,000,000 350,000,000
0620 Subsidios directos 174,805,000,000 174,805,000,000
0500 Intersubsectorial energía 174,805,000,000 174,805,000,000
0630 Transferencias 25,729,000,000 25,729,000,000
0500 Intersubsectorial energía 25,729,000,000 25,729,000,000
0640 Inversiones y aportes financieros 14,455,000,000 14,455,000,000
0500 Intersubsectorial energía 14,455,000,000 14,455,000,000
Subtotal presupuesto de inversión 811,960,441,000 811,960,441,000
Total presupuesto sección 885,506,814,632 885,506,814,632
Instituto de Investigaciones en Geociencias Minería y Química (Ingeominas)
A. Presupuesto de funcionamiento 12,928,949,102 979,682,981 13,908,632,083
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 350,000,000 2,500,000,000 2,850,000,000
0207 Minería 350,000,000 2,500,000,000 2,850,000,000
0500 Intersubsectorial energía 400,000,000 400,000,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios 4,550,000,000 14,100,000,000 18,650,000,000
0207 Minería 2,500,000,000 12,400,000,000 14,900,000,000
0900 Intersubsectorial medio ambiente 200,000,000 200,000,000
0903 Litigación 1,850,000,000 1,700,000,000 3,550,000,000
Subtotal presupuesto de inversión 4,900,000,000 17,000,000,000 21,900,000,000
Total presupuesto sección 17,828,949,102 17,979,682,981 35,808,632,083
Sección: 2109
Unidad de Plantación Minero Energética - UPME
A. Presupuesto de funcionamiento 2,527,950,136 2,527,950,136
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 900,000,000 900,000,000
0500 Intersubsectorial energía 900,000,000 900,000,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios 2,095,000,000 2,095,000,000
0207 Minería 975,000,000 975,000,000
0500 Intersubsectorial energía 1,120,000,000 1,120,000,000
0510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del estado para apoyo a la administración del Estado 1,370,000,000 1,370,000,000
0207 Minería 1,370,000,000 1,370,000,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado 2,170,000,000 2,170,000,000
0500 Intersubsectorial energía 1,670,000,000 1,670,000,000
Subtotal presupuesto de inversión 6,535,000,000 6,535,000,000
Total presupuesto sección 9,062,950,136 9,062,950,136
A. Presupuesto de funcionamiento 3,791,356,025,191 3,791,356,025,191
0111 Construcción de infraestructura propia del sector 23,000,000,000 23,000,000,000
0700 Intersubsectorial educación 23,000,000,000 23,000,000,000
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector 2,300,000,000 2,300,000,000
0703 Educación secundaria 2,300,000,000 2,300,000,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 65,443,000,000 65,443,000,000
0700 Intersubsectorial educación 61,443,000,000 61,443,000,000
0703 Educación secundaria 4,000,000,000 4,000,000,000
0320 Protección y bienestar social del recurso humano 6,292,000,000 6,292,000,000
0700 Intersubsectorial educación 6,292,000,000 6,292,000,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado 394,000,000,000 394,000,000,000
0700 Intersubsectorial educación 394,000,000,000 394,000,000,000
0630 Transferencias 8,000,000,000 8,000,000,000
0703 Educación secundaria 8,000,000,000 8,000,000,000
0640 Inversiones y aportes financieros 19,680,000,000 19,680,000,000
0705 Educación superior 19,680,000,000 19,680,000,000
Subtotal presupuesto de inversión 518,715,000,000 518,715,000,000
Total presupuesto sección 4,310,071,025,191 4,310,071,025,191
A. Presupuesto de funcionamiento 20,694,788,151 20,694,788,151
B. Presupuesto de servicio de la deuda pública 8,485,784,231 8,485,784,231
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector 1,420,800,000 1,420,800,000
0705 Educación superior 1,420,800,000 1,420,800,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 3,143,200,000 3,143,200,000
0705 Educación superior 3,143,200,000 3,143,200,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios 2,100,000,000 2,100,000,000
0705 Educación superior 2,100,000,000 2,100,000,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado 1,057,900,000 1,057,900,000
0705 Educación superior 1,057,900,000 1,057,900,000
Subtotal presupuesto de inversión 7,721,900,000 7,721,900,000
Total presupuesto sección 8,485,784,231 28,416,688,151 36,902,472,382
Sección: 2203
A. Presupuesto de funcionamiento 13,439,488,075 13,439,488,075
B. Presupuesto de servicio de la deuda pública 14,061,667 14,061,667
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 7,672,747,000 932,679,000 8,605,426,000
0300 Intersubsectorial salud 6,365,789,000 6,365,789,000
0700 Intersubsectorial educación 442,532,000 442,532,000
0705 Educación superior 1,306,958,000 364,109,000 1,671,067,000
0709 Arte y cultura 126,038,000 126,038,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado 1,500,000,000 1,500,000,000
0700 Intersubsectorial educación 1,500,000,000 1,500,000,000
0610 Créditos 18,693,042,000 34,541,053,000 53,234,095,000
0705 Educación superior 18,693,042,000 34,541,053,000 53,234,095,000
Subtotal presupuesto de inversión 26,365,789,000 36,973,732,000 63,339,521,000
Total presupuesto sección 26,365,789,000 50,427,281,742 76,793,070,742
Sección: 2205
Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte y Juntas Administradoras (Coldeportes)
A. Presupuesto de funcionamiento 11,419,436,803 8,037,796,123 19,457,232,926
0111 Construcción de infraestructura propia del sector 9,000,000,000 9,000,000,000
0708 Recreación, educación física y deporte 9,000,000,000 9,000,000,000
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 4,000,000,000 4,000,000,000
0708 Recreación, educación física y deporte 4,000,000,000 4,000,000,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 15,000,000,000 11,075,600,000 26,075,600,000
0708 Recreación, educación física y deporte 15,000,000,000 11,075,600,000 26,075,600,000
0510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del estado para apoyo a la administración del Estado 100,000,000 100,000,000
0708 Recreación, educación física y deporte 100,000,000 100,000,000
Subtotal presupuesto de inversión 28,100,000,000 11,075,600,000 39,175,600,000
Total presupuesto sección 39,519,436,803 19,113,396,123 58,632,832,926
Sección: 2208
A. Presupuesto de funcionamiento 2,174,243,601 62,306,891 2,236,550,492
0122 Adquisición de infraestructura administrativa 80,000,000 19,000,000 99,000,000
0709 Arte y cultura 80,000,000 19,000,000 99,000,000
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector 120,000,000 120,000,000
0709 Arte y cultura 120,000,000 120,000,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios 400,000,000 10,000,000 410,000,000
0709 Arte y cultura 400,000,000 10,000,000 410,000,000
Subtotal presupuesto de inversión 600,000,000 29,000,000 629,000,000
Total presupuesto sección 2,774,243,601 91,306,891 2,865,550,492
A. Presupuesto de funcionamiento 1,552,039,074 36,360,000 1,588,399,074
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 330,000,000 150,000,000 480,000,000
0705 Educación superior 50,000,000 100,000,000 150,000,000
0707 Educación especial 280,000,000 50,000,000 330,000,000
0320 Protección y bienestar social del recurso humano 60,000,000 30,000,000 90,000,000
0301 Prevención en salud 30,000,000 20,000,000 50,000,000
1300 Intersubsectorial trabajo y seguridad social 30,000,000 10,000,000 40,000,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios 150,000,000 16,000,000 166,000,000
0707 Educación especial 150,000,000 16,000,000 166,000,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado 60,000,000 60,000,000
0700 Intersubsectorial educación 60,000,000 60,000,000
Subtotal presupuesto de inversión 600,000,000 196,000,000 796,000,000
Total presupuesto sección 2,152,039,074 232,360,000 2,384,399,074
A. Presupuesto de funcionamiento 2,257,159,706 20,000,000 2,277,159,706
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector 202,500,000 28,000,000 230,500,000
0707 Educación especial 202,500,000 28,000,000 230,500,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 327,500,000 102,000,000 429,500,000
0707 Educación especial 327,500,000 102,000,000 429,500,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios 70,000,000 70,000,000
0707 Educación especial 70,000,000 70,000,000
Subtotal presupuesto de inversión 600,000,000 130,000,000 730,000,000
Total presupuesto sección 2,857,159,706 150,000,000 3,007,159,706
Sección: 2211
Instituto Tecnológico Pascual Bravo - Medellín
A. Presupuesto de funcionamiento 4,875,160,298 870,362,545 5,745,522,843
B. Presupuesto de servicio de la deuda pública 300,571,428 300,571,428
Total presupuesto sección 5,175,731,726 870,362,545 6,046,094,271
Sección: 2213
Instituto Colombiano de la Participación «Jorge Eliécer Gaitán»
A. Presupuesto de funcionamiento 514,156,164 11,921,315 526,077,479
0111 Construcción de infraestructura propia del sector 50,000,000 50,000,000
0212 Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector 100,000,000 100,000,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 450,000,000 450,000,000
0709 Arte y cultura 450,000,000 450,000,000
Subtotal presupuesto de inversión 600,000,000 600,000,000
Total presupuesto sección 1,114,156,164 11,921,315 1,126,077,479
Sección: 2226
A. Presupuesto de funcionamiento 7,125,794,145 4,143,694,471 11,269,488,616
0111 Construcción de infraestructura propia del sector 2,189,505,000 2,189,505,000
0705 Educación superior 2,189,505,000 2,189,505,000
0112 Adquisición de infraestructura propia del sector 369,000,000 369,000,000
0705 Educación superior 369,000,000 369,000,000
0705 Educación superior 300,000,000 300,000,000
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector 1,894,000,000 1,894,000,000
0705 Educación superior 1,894,000,000 1,894,000,000
Subtotal presupuesto de inversión 5,252,505,000 5,252,505,000
Total presupuesto sección 7,125,794,145 9,396,199,471 16,521,993,616
Sección: 2227
A. Presupuesto de funcionamiento 2,587,487,397 350,000,000 2,937,487,397
Total presupuesto sección 2,587,487,397 350,000,000 2,937,487,397
Sección: 2229
A. Presupuesto de funcionamiento 282,084,212 167,157,414 449,241,626
Total presupuesto sección 282,084,212 167,157,414 449,241,626
Sección: 2230
A. Presupuesto de funcionamiento 2,359,247,326 814,061,244 3,173,308,570
Total presupuesto sección 2,359,247,326 814,061,244 3,173,308,570
Sección: 2231
A. Presupuesto de funcionamiento 1,428,023,015 530,198,276 1,958,221,291
Total presupuesto sección 1,428,023,015 530,198,276 1,958,221,291
Sección: 2232
A. Presupuesto de funcionamiento 1,083,143,838 249,227,586 1,332,371,424
Total presupuesto sección 1,083,143,838 249,227,586 1,332,371,424
A. Presupuesto de funcionamiento 3,834,274,218 791,160,000 4,625,434,218
Total presupuesto sección 3,834,274,218 791,160,000 4,625,434,218
Sección: 2235
Instituto Superior de Educación Rural de Pamplona - ISER
A. Presupuesto de funcionamiento 1,557,860,554 512,115,517 2,069,976,071
Total presupuesto sección 1,557,860,554 512,115,517 2,069,976,071
Sección: 2236
A. Presupuesto de funcionamiento 1,035,178,154 235,791,725 1,270,969,879
Total presupuesto sección 1,035,178,154 235,791,725 1,270,969,879
Sección: 2237
A. Presupuesto de funcionamiento 902,525,704 161,638,861 1,064,164,565
Total presupuesto sección 902,525,704 161,638,861 1,064,164,565
A. Presupuesto de funcionamiento 631,753,487 213,679,241 845,432,728
Total presupuesto sección 631,753,487 213,679,241 845,432,728
A. Presupuesto de funcionamiento 900,666,092 161,860,345 1,062,526,437
Total presupuesto sección 900,666,092 161,860,345 1,062,526,437
Sección: 2240
Instituto Técnico Agrícola - ITA - de Buga
A. Presupuesto de funcionamiento 1,884,764,689 199,204,542 2,083,969,231
Total presupuesto sección 1,884,764,689 199,204,542 2,083,969,231
A. Presupuesto de funcionamiento 3,785,949,792 351,704,741 4,137,654,533
Total presupuesto sección 3,785,949,792 351,704,741 4,137,654,533
Instituto Técnico Nacional de Comercio «Simón Rodríguez» de Cali
A. Presupuesto de funcionamiento 1,921,438,778 389,407,828 2,310,846,606
Total presupuesto sección 1,921,438,778 389,407,828 2,310,846,606
Sección: 2243
A. Presupuesto de funcionamiento 999,071,253 80,487,931 1,079,559,184
Total presupuesto sección 999,071,253 80,487,931 1,079,559,184
Sección: 2244
A. Presupuesto de funcionamiento 927,678,688 41,275,862 968,954,550
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 150,000,000 150,000,000
0700 Intersubsectorial educación 150,000,000 150,000,000
Total presupuesto sección 1,127,678,688 41,275,862 1,168,954,550
Sección: 2245
A. Presupuesto de funcionamiento 699,197,317 82,628,000 781,825,317
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector 250,000,000 90,000,000 340,000,000
0700 Intersubsectorial educación 150,000,000 50,000,000 200,000,000
0709 Arte y cultura 100,000,000 40,000,000 140,000,000
Subtotal presupuesto de inversión 250,000,000 90,000,000 340,000,000
Total presupuesto sección 949,197,317 172,628,000 1,121,825,317
Sección: 2252
A. Presupuesto de funcionamiento 793,234,327 113,508,621 906,742,948
Total presupuesto sección 793,234,327 113,508,621 906,742,948
Sección: 2254
Instituto Tecnológico de Soledad - Atlántico ITSA
A. Presupuesto de funcionamiento 804,184,665 89,376,000 893,560,665
Total presupuesto sección 804,184,665 89,376,000 893,560,665
Sección: 2255
Centro de Educación en Administración de Salud - CEADS
A. Presupuesto de funcionamiento 876,836,764 971,600,824 1,848,437,588
Total presupuesto sección 876,836,764 971,600,824 1,848,437,588
Sección: 2301
A. Presupuesto de funcionamiento 38,376,374,151 38,376,374,151
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 1,556,000,000 1,556,000,000
0400 Intersubsectorial comunicaciones 1,556,000,000 1,556,000,000
0320 Protección y bienestar social del recurso humano 444,000,000 444,000,000
0400 Intersubsectorial comunicaciones 444,000,000 444,000,000
Total presupuesto sección 40,376,374,151 40,376,374,151
A. Presupuesto de funcionamiento 4,456,330,942 4,456,330,942
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 700,000,000 700,000,000
0400 Intersubsectorial comunicaciones 700,000,000 700,000,000
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector 125,642,700,000 125,642,700,000
0400 Intersubsectorial comunicaciones 3,008,000,000 3,008,000,000
0402 Telefonía 122,634,700,000 122,634,700,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios 4,947,000,000 4,947,000,000
0400 Intersubsectorial comunicaciones 4,947,000,000 4,947,000,000
0510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del estado para apoyo a la administración del Estado 696,000,000 696,000,000
0400 Intersubsectorial comunicaciones 696,000,000 696,000,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado 2,852,300,000 2,852,300,000
0400 Intersubsectorial comunicaciones 133,400,000 133,400,000
0401 Correo 2,718,900,000 2,718,900,000
Subtotal presupuesto de inversión 134,838,000,000 134,838,000,000
Total presupuesto sección 139,294,330,942 139,294,330,942
Sección: 2307
A. Presupuesto de funcionamiento 124,388,000,000 124,388,000,000
Total presupuesto sección 124,388,000,000 124,388,000,000
A. Presupuesto de funcionamiento 99,230,419,413 99,230,419,413
B. Presupuesto de servicio de la deuda pública 8,231,723,136 8,231,723,136
0111 Construcción de infraestructura propia del sector 2,600,000,000 2,600,000,000
0600 Intersubsectorial transporte 800,000,000 800,000,000
0606 Transporte fluvial 1,800,000,000 1,800,000,000
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 106,312,236,000 106,312,236,000
0600 Intersubsectorial transporte 1,450,000,000 1,450,000,000
0605 Transporte férreo 88,012,236,000 88,012,236,000
0606 Transporte fluvial 10,250,000,000 10,250,000,000
0607 Transporte marítimo 6,600,000,000 6,600,000,000
0122 Adquisición de infraestructura administrativa 150,000,000 150,000,000
0606 Transporte fluvial 150,000,000 150,000,000
0600 Intersubsectorial transporte 1,500,000,000 1,500,000,000
0607 Transporte marítimo 100,000,000 100,000,000
0221 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos 1,310,000,000 1,310,000,000
0600 Intersubsectorial transporte 1,210,000,000 1,210,000,000
0606 Transporte fluvial 100,000,000 100,000,000
0222 Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos 300,000,000 300,000,000
0600 Intersubsectorial transporte 300,000,000 300,000,000
0600 Intersubsectorial transporte 100,000,000 100,000,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios 1,590,000,000 1,590,000,000
0600 Intersubsectorial transporte 700,000,000 700,000,000
0606 Transporte fluvial 360,000,000 360,000,000
0607 Transporte marítimo 530,000,000 530,000,000
0430 Levantamiento de información para procesamiento 1,300,000,000 1,300,000,000
0600 Intersubsectorial transporte 1,300,000,000 1,300,000,000
0440 Actualización de información para procesamiento 1,200,000,000 1,200,000,000
0600 Intersubsectorial transporte 1,200,000,000 1,200,000,000
0510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del Estado para apoyo a la administración del Estado 500,000,000 500,000,000
0600 Intersubsectorial transporte 500,000,000 500,000,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado 1,750,000,000 1,750,000,000
0600 Intersubsectorial transporte 1,150,000,000 1,150,000,000
0606 Transporte fluvial 600,000,000 600,000,000
0640 Inversiones y aportes financieros 500,000,000 500,000,000
Subtotal presupuesto de inversión 119,212,236,000 119,212,236,000
Total presupuesto sección 226,674,378,549 226,674,378,549
A. Presupuesto de funcionamiento 31,791,244,012 5,287,200,000 37,078,444,012
B. Presupuesto de servicio de la deuda pública 127,393,218,280 127,393,218,280
0111 Construcción de infraestructura propia del sector 460,448,070,000 78,004,620,000 538,452,690,000
0600 Intersubsectorial transporte 6,714,360,000 49,737,410,000 56,451,770,000
0601 Red troncal nacional 450,733,710,000 28,267,210,000 479,000,920,000
0602 Red secundaria 3,000,000,000 3,000,000,000
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 150,414,674,855 192,435,990,000 342,850,664,855
0600 Intersubsectorial transporte 55,157,034,000 51,061,690,000 106,218,724,000
0601 Red troncal nacional 75,971,550,000 141,374,300,000 217,345,850,000
0602 Red secundaria 19,286,090,855 19,286,090,855
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector 15,725,300,000 15,725,300,000
0600 Intersubsectorial transporte 15,725,300,000 15,725,300,000
0420 Estudios de preinversión 10,477,947,418 1,300,000,000 11,777,947,418
0600 Intersubsectorial transporte 10,477,947,418 1,300,000,000 11,777,947,418
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado 20,415,390,000 20,415,390,000
0600 Intersubsectorial transporte 20,415,390,000 20,415,390,000
Subtotal presupuesto de inversión 621,340,692,273 307,881,300,000 929,221,992,273
Total presupuesto sección 780,525,154,565 313,168,500,000 1,093,693,654,565
Sección: 2403
A. Presupuesto de funcionamiento 7,054,116,897 7,054,116,897
B. Presupuesto de servicio de la deuda pública 26,909,046,155 26,909,046,155
0111 Construcción de infraestructura propia del sector 220,000,000 220,000,000
0603 Caminos vecinales 220,000,000 220,000,000
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 25,597,215,000 96,314,000 25,693,529,000
0600 Intersubsectorial transporte 2,230,000,000 52,630,000 2,282,630,000
0603 Caminos vecinales 23,367,215,000 43,684,000 23,410,899,000
0420 Estudios de preinversión 50,000,000 50,000,000
0600 Intersubsectorial transporte 50,000,000 50,000,000
0510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del Estado para apoyo a la administración del Estado 20,000,000 20,000,000
0603 Caminos vecinales 20,000,000 20,000,000
Subtotal presupuesto de inversión 25,987,215,000 96,314,000 26,083,529,000
Total presupuesto sección 59,950,378,052 96,314,000 60,046,692,052
Sección: 2410
A. Presupuesto de funcionamiento 189,652,732,882 39,265,162,000 228,917,894,882
Total presupuesto sección 189,652,732,882 39,265,162,000 228,917,894,882
A. Presupuesto de funcionamiento 29,393,671,304 98,478,616,324 127,872,287,628
B. Presupuesto de servicio de la deuda pública 3,148,807,777 3,148,807,777
0111 Construcción de infraestructura propia del sector 11,461,503,000 11,461,503,000
0608 Transporte aéreo 11,461,503,000 11,461,503,000
0112 Adquisición de infraestructura propia del sector 3,725,000,000 3,725,000,000
0608 Transporte aéreo 3,725,000,000 3,725,000,000
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 32,350,000,000 32,350,000,000
0608 Transporte aéreo 32,350,000,000 32,350,000,000
0121 Construcción de infraestructura administrativa 900,000,000 900,000,000
0608 Transporte aéreo 900,000,000 900,000,000
0123 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa 1,000,000,000 1,000,000,000
0608 Transporte aéreo 1,000,000,000 1,000,000,000
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector 24,783,697,000 24,783,697,000
0608 Transporte aéreo 24,783,697,000 24,783,697,000
0212 Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector 12,480,000,000 12,480,000,000
0608 Transporte aéreo 12,480,000,000 12,480,000,000
0320 Protección y bienestar social del recurso humano 1,000,000,000 1,000,000,000
0430 Levantamiento de información para procesamiento 1,200,000,000 1,200,000,000
0608 Transporte aéreo 1,200,000,000 1,200,000,000
0510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del Estado para apoyo a la administración del Estado 4,100,000,000 4,100,000,000
0608 Transporte aéreo 4,100,000,000 4,100,000,000
Subtotal presupuesto de inversión 93,000,200,000 93,000,200,000
Total presupuesto sección 29,393,671,304 194,627,624,101 224,021,295,405
A. Presupuesto de funcionamiento 133,439,652,984 133,439,652,984
0112 Adquisición de infraestructura propia del sector 400,000,000 400,000,000
0803 Administración de justicia 400,000,000 400,000,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado 300,000,000 300,000,000
Subtotal presupuesto de inversión 700,000,000 700,000,000
Total presupuesto sección 134,139,652,984 134,139,652,984
A. Presupuesto de funcionamiento 34,282,093,514 34,282,093,514
0800 Intersubsectorial justicia 500,000,000 500,000,000
Total presupuesto sección 34,782,093,514 34,782,093,514
A. Presupuesto de funcionamiento 121,624,162,707 121,624,162,707
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector 300,000,000 300,000,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado 1,587,010,000 1,587,010,000
1000 Intersubsectorial gobierno 1,587,010,000 1,587,010,000
Subtotal presupuesto de inversión 1,887,010,000 1,887,010,000
Total presupuesto sección 123,511,172,707 123,511,172,707
Sección: 2602
A. Presupuesto de funcionamiento 16,229,847,191 5,002,874,478 21,232,721,669
Total presupuesto sección 16,229,847,191 5,002,874,478 21,232,721,669
A. Presupuesto de funcionamiento 660,274,351,191 660,274,351,191
0111 Construcción de infraestructura propia del sector 37,718,724,000 37,718,724,000
0803 Administración de justicia 37,718,724,000 37,718,724,000
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector 10,000,000,000 10,000,000,000
0803 Administración de justicia 10,000,000,000 10,000,000,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 3,949,661,000 3,949,661,000
0803 Administración de justicia 3,949,661,000 3,949,661,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios 2,822,389,000 2,822,389,000
0803 Administración de justicia 2,822,389,000 2,822,389,000
0420 Estudios de preinversión 1,702,613,000 1,702,613,000
0803 Administración de justicia 1,702,613,000 1,702,613,000
Subtotal presupuesto de inversión 56,193,387,000 56,193,387,000
Total presupuesto sección 716,467,738,191 716,467,738,191
Sección: 2801
A. Presupuesto de funcionamiento 82,293,926,365 82,293,926,365
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector 22,386,079,000 22,386,079,000
1000 Intersubsectorial gobierno 22,386,079,000 22,386,079,000
Subtotal presupuesto de inversión 22,386,079,000 22,386,079,000
Total presupuesto sección 104,680,005,365 104,680,005,365
Sección: 2802
A. Presupuesto de funcionamiento 5,851,105,587 5,851,105,587
0121 Construcción de infraestructura administrativa 1,650,000,000 1,650,000,000
1000 Intersubsectorial gobierno 1,650,000,000 1,650,000,000
0122 Adquisición de infraestructura administrativa 1,351,000,000 1,351,000,000
1000 Intersubsectorial gobierno 1,351,000,000 1,351,000,000
0123 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa 3,100,000,000 3,100,000,000
1000 Intersubsectorial gobierno 3,100,000,000 3,100,000,000
Subtotal presupuesto de inversión 6,101,000,000 6,101,000,000
Total presupuesto sección 11,952,105,587 11,952,105,587
Fiscaliza General de la Nación
A. Presupuesto de funcionamiento 541,522,014,926 541,522,014,926
0111 Construcción de infraestructura propia del sector 5,200,000,000 5,200,000,000
0803 Administración de justicia 5,200,000,000 5,200,000,000
0112 Adquisición de infraestructura propia del sector 6,553,000,000 6,553,000,000
0803 Administración de justicia 6,553,000,000 6,553,000,000
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector 7,500,000,000 7,500,000,000
0803 Administración de justicia 3,500,000,000 3,500,000,000
0221 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos 6,400,000,000 6,400,000,000
0803 Administración de justicia 6,400,000,000 6,400,000,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios 100,000,000 100,000,000
0803 Administración de justicia 100,000,000 100,000,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado 5,564,307,000 5,564,307,000
0803 Administración de justicia 5,564,307,000 5,564,307,000
Subtotal presupuesto de inversión 31,417,307,000 31,417,307,000
Total presupuesto sección 572,939,321,926 572,939,321,926
A. Presupuesto de funcionamiento 34,591,097,042 196,551,724 34,787,648,766
0111 Construcción de infraestructura propia del sector 2,051,000,000 2,051,000,000
0803 Administración de justicia 2,051,000,000 2,051,000,000
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 475,103,000 475,103,000
0803 Administración de justicia 475,103,000 475,103,000
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector 884,000,000 884,000,000
0803 Administración de justicia 884,000,000 884,000,000
0510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del Estado para apoyo a la administración del Estado 197,000,000 197,000,000
0803 Administración de justicia 197,000,000 197,000,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado 1,392,897,000 1,392,897,000
0803 Administración de justicia 1,392,897,000 1,392,897,000
Total presupuesto sección 39,591,097,042 196,551,724 39,787,648,766
A. Presupuesto de funcionamiento 28,838,587,039 28,838,587,039
0123 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa 45,000,000 45,000,000
0205 Comercio externo 45,000,000 45,000,000
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector 200,000,000 200,000,000
0205 Comercio externo 200,000,000 200,000,000
0221 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos 405,000,000 405,000,000
0205 Comercio externo 405,000,000 405,000,000
0430 Levantamiento de información para procesamiento 350,000,000 350,000,000
0205 Comercio externo 350,000,000 350,000,000
Subtotal presupuesto de inversión 1,000,000,000 1,000,000,000
Total presupuesto sección 29,838,587,039 29,838,587,039
Sección: 3002
A. Presupuesto de funcionamiento 16,827,771,583 16,827,771,583
0122 Adquisición de infraestructura administrativa 464,828,000 464,828,000
0205 Comercio externo 464,828,000 464,828,000
0123 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa 240,000,000 240,000,000
0205 Comercio externo 240,000,000 240,000,000
0221 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos 815,106,000 815,106,000
0205 Comercio externo 815,106,000 815,106,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 545,375,000 545,375,000
0205 Comercio externo 545,375,000 545,375,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado 134,543,000 134,543,000
0205 Comercio externo 134,543,000 134,543,000
Subtotal presupuesto de inversión 2,199,852,000 2,199,852,000
Total presupuesto sección 19,027,623,583 19,027,623,583
A. Presupuesto de funcionamiento 41,247,875,559 41,247,875,559
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 5,198,107,000 5,198,107,000
0900 Intersubsectorial medio ambiente 5,198,107,000 5,198,107,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios 18,544,446,000 18,544,446,000
0900 Intersubsectorial medio ambiente 17,859,046,000 17,859,046,000
0901 Conservación 251,300,000 251,300,000
0902 Manejo 138,700,000 138,700,000
1101 Producción y aprovechamiento agrícola 275,400,000 275,400,000
1104 Pesca y acuicultura 20,000,000 20,000,000
0420 Estudios de preinversión 100,000,000 100,000,000
0900 Intersubsectorial medio ambiente 100,000,000 100,000,000
0440 Actualización de información para procesamiento 250,000,000 250,000,000
0900 Intersubsectorial medio ambiente 250,000,000 250,000,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado 23,564,184,600 23,564,184,600
0900 Intersubsectorial medio ambiente 22,684,184,600 22,684,184,600
0901 Conservación 880,000,000 880,000,000
0610 Créditos 37,806,226,500 37,806,226,500
0900 Intersubsectorial medio ambiente 37,806,226,500 37,806,226,500
0620 Subsidios directos 499,280,000 499,280,000
0901 Conservación 499,280,000 499,280,000
0630 Transferencias 10,563,520,000 10,563,520,000
0900 Intersubsectorial medio ambiente 10,563,520,000 10,563,520,000
Subtotal presupuesto de inversión 96,625,764,100 96,625,764,100
Total presupuesto sección 137,873,639,659 137,873,639,659
Sección: 3202
Instituto de Ideología, Meteorología y Estudios Ambientales- IDEAM
A. Presupuesto de funcionamiento 19,738,032,440 19,738,032,440
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 1,505,790,000 1,505,790,000
0900 Intersubsectorial medio ambiente 1,505,790,000 1,505,790,000
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector 7,108,698,000 7,108,698,000
0900 Intersubsectorial medio ambiente 7,108,698,000 7,108,698,000
0900 Intersubsectorial medio ambiente 150,000,000 150,000,000
Subtotal presupuesto de inversión 7,458,698,000 1,505,790,000 8,964,488,000
Total presupuesto sección 27,196,730,440 1,505,790,000 28,702,520,440
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 8,400,000,000 2,053,100,000 10,453,100,000
0900 Intersubsectorial medio ambiente 8,400,000,000 2,053,100,000 10,453,100,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado 3,132,800,000 3,132,800,000
0900 Intersubsectorial medio ambiente 3,132,800,000 3,132,800,000
Subtotal presupuesto de inversión 8,400,000,000 5,185,900,000 13,585,900,000
Total presupuesto sección 8,400,000,000 5,185,900,000 13,585,900,000
Sección: 3207
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado 244,459,000 244,459,000
0900 Intersubsectorial medio ambiente 244,459,000 244,459,000
Subtotal presupuesto de inversión 244,459,000 244,459,000
Total presupuesto sección 244,459,000 244,459,000
Sección: 3208
Corporación Autónoma Regional de los valles del Sinú y San Jorge (CVS)
A. Presupuesto de funcionamiento 91,194,143 91,194,143
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 186,419,000 186,419,000
0902 Manejo 186,419,000 186,419,000
Subtotal presupuesto de inversión 186,419,000 186,419,000
Total presupuesto sección 277,613,143 277,613,143
Sección: 3209
A. Presupuesto de funcionamiento 2,480,419,889 2,480,419,889
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 120,000,000 120,000,000
1500 Intersubsectorial desarrollo comunitario 120,000,000 120,000,000
0320 Protección y bienestar social del recurso humano 120,000,000 120,000,000
0902 Manejo 120,000,000 120,000,000
Subtotal presupuesto de inversión 240,000,000 240,000,000
Total presupuesto sección 2,720,419,889 2,720,419,889
Sección: 3210
A. Presupuesto de funcionamiento 1,598,802,270 1,598,802,270
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 144,895,000 144,895,000
0901 Conservación 18,929,000 18,929,000
0902 Manejo 125,966,000 125,966,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 40,000,000 40,000,000
0707 Educación especial 40,000,000 40,000,000
Subtotal presupuesto de inversión 184,895,000 184,895,000
Total presupuesto sección 1,783,697,270 1,783,697,270
Sección: 3211
A. Presupuesto de funcionamiento 1,371,664,286 1,371,664,286
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 22,932,000 22,932,000
0902 Manejo 22,932,000 22,932,000
1502 Participación comunitaria 150,000,000 150,000,000
Subtotal presupuesto de inversión 172,932,000 172,932,000
Total presupuesto sección 1,544,596,286 1,544,596,286
Sección: 3212
Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó - Codechocó
A. Presupuesto de funcionamiento 750,151,060 750,151,060
0221 Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos 150,000,000 150,000,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 75,000,000 75,000,000
0900 Intersubsectorial medio ambiente 75,000,000 75,000,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios 268,465,000 268,465,000
0900 Intersubsectorial medio ambiente 268,465,000 268,465,000
Subtotal presupuesto de inversión 493,465,000 493,465,000
Total presupuesto sección 1,243,616,060 1,243,616,060
Sección: 3213
Corporación Autónoma Regional de Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB)
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 250,403,000 250,403,000
0900 Intersubsectorial medio ambiente 215,731,000 215,731,000
0903 Litigación 34,672,000 34,672,000
Subtotal presupuesto de inversión 250,403,000 250,403,000
Total presupuesto sección 250,403,000 250,403,000
Sección: 3214
A. Presupuesto de funcionamiento 926,571,085 926,571,085
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 473,658,000 473,658,000
0902 Manejo 273,658,000 273,658,000
Subtotal presupuesto de inversión 473,658,000 473,658,000
Total presupuesto sección 1,400,229,085 1,400,229,085
Sección: 3215
A. Presupuesto de funcionamiento 1,152,314,721 1,152,314,721
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 160,000,000 160,000,000
0900 Intersubsectorial medio ambiente 160,000,000 160,000,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado 21,226,000 21,226,000
0900 Intersubsectorial medio ambiente 21,226,000 21,226,000
Subtotal presupuesto de inversión 181,226,000 181,226,000
Total presupuesto sección 1,333,540,721 1,333,540,721
Sección: 3216
A. Presupuesto de funcionamiento 751,547,944 751,547,944
0111 Construcción de infraestructura propia del sector 370,000,000 370,000,000
0900 Intersubsectorial medio ambiente 370,000,000 370,000,000
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 813,094,000 813,094,000
0900 Intersubsectorial medio ambiente 813,094,000 813,094,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios 114,553,000 114,553,000
0900 Intersubsectorial medio ambiente 114,553,000 114,553,000
Subtotal presupuesto de inversión 1,297,647,000 1,297,647,000
Total presupuesto sección 2,049,194,944 2,049,194,944
Sección: 3217
A. Presupuesto de funcionamiento 1,176,343,707 1,176,343,707
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 218,173,000 218,173,000
0902 Manejo 218,173,000 218,173,000
Subtotal presupuesto de inversión 218,173,000 218,173,000
Total presupuesto sección 1,394,516,707 1,394,516,707
Sección: 3218
Corporación Autónoma Regional de la Guajira (Corpoguajira)
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 170,549,000 170,549,000
0900 Intersubsectorial medio ambiente 170,549,000 170,549,000
Subtotal presupuesto de inversión 170,549,000 170,549,000
Total presupuesto sección 170,549,000 170,549,000
Sección: 3219
A. Presupuesto de funcionamiento 1,175,304,716 1,175,304,716
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 254,579,000 254,579,000
0903 Mitigación 254,579,000 254,579,000
Subtotal presupuesto de inversión 254,579,000 254,579,000
Total presupuesto sección 1,429,883,716 1,429,883,716
Sección: 3220
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los ríos Rionegro y Nare (Cornare)
A. Presupuesto de funcionamiento 27,640,793 27,640,793
0640 Inversiones y aportes financieros 481,653,000 481,653,000
0901 Conservación 481,653,000 481,653,000
Subtotal presupuesto de inversión 481,653,000 481,653,000
Total presupuesto sección 509,293,793 509,293,793
Sección: 3221
A. Presupuesto de funcionamiento 2,216,195,201 2,216,195,201
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 464,722,000 464,722,000
0900 Intersubsectorial medio ambiente 414,722,000 414,722,000
0901 Conservación 50,000,000 50,000,000
Subtotal presupuesto de inversión 464,722,000 464,722,000
Total presupuesto sección 2,680,917,201 2,680,917,201
Sección: 3222
A. Presupuesto de funcionamiento 1,571,293,183 1,571,293,183
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 1,890,207,000 1,890,207,000
0900 Intersubsectorial medio ambiente 1,890,207,000 1,890,207,000
Subtotal presupuesto de inversión 1,890,207,000 1,890,207,000
Total presupuesto sección 3,461,500,183 3,461,500,183
Sección: 3223
A. Presupuesto de funcionamiento 719,371,633 719,371,633
0900 Intersubsectorial medio ambiente 120,000,000 120,000,000
Subtotal presupuesto de inversión 120,000,000 120,000,000
Total presupuesto sección 839,371,633 839,371,633
Sección: 3224
Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente de la Amazonía - CDA
A. Presupuesto de funcionamiento 984,181,128 984,181,128
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 150,000,000 150,000,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios 219,684,000 219,684,000
0900 Intersubsectorial medio ambiente 219,684,000 219,684,000
Subtotal presupuesto de inversión 444,684,000 444,684,000
Total presupuesto sección 1,428,865,128 1,428,865,128
Sección: 3226
A. Presupuesto de funcionamiento 1,023,324,027 1,023,324,027
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado 100,000,000 100,000,000
0903 Mitigación 100,000,000 100,000,000
Subtotal presupuesto de inversión 100,000,000 100,000,000
Total presupuesto sección 1,123,324,027 1,123,324,027
Sección: 3227
Corporación para el Desarrollo Sostenible del área de manejo especial la Macarena - Cormacarena
A. Presupuesto de funcionamiento 1,069,162,152 1,069,162,152
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 50,000,000 50,000,000
0900 Intersubsectorial medio ambiente 50,000,000 50,000,000
0320 Protección y bienestar social del recurso humano 152,325,000 152,325,000
0901 Conservación 152,325,000 152,325,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios 40,000,000 40,000,000
0901 Conservación 40,000,000 40,000,000
0430 Levantamiento de información para procesamiento 50,000,000 50,000,000
0510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del Estado para apoyo a la administración del Estado 40,000,000 40,000,000
1501 Asistencia directa a la comunidad 40,000,000 40,000,000
Subtotal presupuesto de inversión 332,325,000 332,325,000
Total presupuesto sección 1,401,487,152 1,401,487,152
Sección: 3228
Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible de La Mojana y el San Jorge - Corpomojana
A. Presupuesto de funcionamiento 1,094,910,766 1,094,910,766
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 260,300,000 260,300,000
0900 Intersubsectorial medio ambiente 160,300,000 160,300,000
0901 Conservación 100,000,000 100,000,000
Subtotal presupuesto de inversión 360,300,000 360,300,000
Total presupuesto sección 1,455,210,766 1,455,210,766
Sección: 3229
Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía (Corporinoquía)
A. Presupuesto de funcionamiento 952,712,566 952,712,566
0902 Manejo 400,000,000 400,000,000
0610 Créditos 150,000,000 150,000,000
Subtotal presupuesto de inversión 550,000,000 550,000,000
Total presupuesto sección 1,502,712,566 1,502,712,566
Sección: 3230
A. Presupuesto de funcionamiento 1,078,890,778 1,078,890,778
0410 Investigación básica, aplicada y estudios 139,375,000 139,375,000
0900 Intersubsectorial medio ambiente 139,375,000 139,375,000
Subtotal presupuesto de inversión 139,375,000 139,375,000
Total presupuesto sección 1,218,265,778 1,218,265,778
Sección: 3231
A. Presupuesto de funcionamiento 889,163,389 889,163,389
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 215,161,000 215,161,000
0902 Manejo 215,161,000 215,161,000
Subtotal presupuesto de inversión 215,161,000 215,161,000
Total presupuesto sección 1,104,324,389 1,104,324,389
Sección: 3232
A. Presupuesto de funcionamiento 1,138,704,774 1,138,704,774
0430 Levantamiento de información para procesamiento 202,142,000 202,142,000
0900 Intersubsectorial medio ambiente 202,142,000 202,142,000
0510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del Estado para apoyo a la administración del Estado 21,000,000 21,000,000
0900 Intersubsectorial medio ambiente 21,000,000 21,000,000
Subtotal presupuesto de inversión 223,142,000 223,142,000
Total presupuesto sección 1,361,846,774 1,361,846,774
Sección: 3233
A. Presupuesto de funcionamiento 812,920,720 812,920,720
Subtotal presupuesto de inversión 150,000,000 150,000,000
Total presupuesto sección 962,920,720 962,920,720
Sección: 3234
A. Presupuesto de funcionamiento 1,006,414,158 1,006,414,158
0902 Manejo 50,000,000 50,000,000
Total presupuesto sección 1,156,414,158 1,156,414,158
Sección: 3235
Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá)
A. Presupuesto de funcionamiento 898,426,165 898,426,165
0111 Construcción de infraestructura propia del sector 153,000,000 153,000,000
0900 Intersubsectorial medio ambiente 153,000,000 153,000,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 360,000,000 360,000,000
0902 Manejo 360,000,000 360,000,000
0510 Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del Estado para apoyo a la administración del Estado 9,788,000 9,788,000
0902 Manejo 9,788,000 9,788,000
Subtotal presupuesto de inversión 522,788,000 522,788,000
Total presupuesto sección 1,421,214,165 1,421,214,165
Sección: 3236
Corporación Autónoma Regional de Chivor (Corpochivor)
A. Presupuesto de funcionamiento 828,134,037 828,134,037
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 152,230,000 152,230,000
0902 Manejo 152,230,000 152,230,000
Subtotal presupuesto de inversión 152,230,000 152,230,000
Total presupuesto sección 980,364,037 980,364,037
Sección: 3237
Corporación Autónoma Regional del Guavio (Corpoguavio)
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 165,746,000 165,746,000
0900 Intersubsectorial medio ambiente 165,746,000 165,746,000
Subtotal presupuesto de inversión 165,746,000 165,746,000
Total presupuesto sección 165,746,000 165,746,000
Sección: 3238
A. Presupuesto de funcionamiento 991,533,819 991,533,819
Total presupuesto sección 1,141,533,819 1,141,533,819
Sección: 3239
Corporación Autónoma Regional del sur de Bolívar (CSB)
A. Presupuesto de funcionamiento 842,522,079 842,522,079
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 270,293,000 270,293,000
0900 Intersubsectorial medio ambiente 270,293,000 270,293,000
Subtotal presupuesto de inversión 370,293,000 370,293,000
Total presupuesto sección 1,212,815,079 1,212,815,079
A. Presupuesto de funcionamiento 30,067,937,523 30,067,937,523
0111 Construcción de infraestructura propia del sector 7,700,000,000 7,700,000,000
0709 Arte y cultura 7,700,000,000 7,700,000,000
0112 Adquisición de infraestructura propia del sector 100,000,000 100,000,000
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 7,300,000,000 7,300,000,000
0709 Arte y cultura 7,300,000,000 7,300,000,000
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector 5,250,000,000 5,250,000,000
0709 Arte y cultura 5,250,000,000 5,250,000,000
0212 Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector 750,000,000 750,000,000
0709 Arte y cultura 750,000,000 750,000,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 5,050,000,000 5,050,000,000
0709 Arte y cultura 5,050,000,000 5,050,000,000
0320 Protección y bienestar social del recurso humano 2,500,000,000 2,500,000,000
0709 Arte y cultura 2,500,000,000 2,500,000,000
0520 Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado 1,900,000,000 1,900,000,000
0709 Arte y cultura 1,900,000,000 1,900,000,000
0620 Subsidios directos 3,450,000,000 3,450,000,000
0709 Arte y cultura 3,450,000,000 3,450,000,000
0650 Capitalización 6,500,000,000 6,500,000,000
0709 Arte y cultura 6,500,000,000 6,500,000,000
Subtotal presupuesto de inversión 40,500,000,000 40,500,000,000
Total presupuesto sección 70,567,937,523 70,567,937,523
A. Presupuesto de funcionamiento 371,368,376 25,741,200 397,109,576
0113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 130,000,000 130,000,000
0709 Arte y cultura 130,000,000 130,000,000
0211 Adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios propios del sector 5,000,000 5,000,000
0709 Arte y cultura 5,000,000 5,000,000
0310 Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano 130,000,000 130,000,000
0410 Investigación básica, aplicada y estudios 535,000,000 6,493,000 541,493,000
0709 Arte y cultura 535,000,000 6,493,000 541,493,000
Subtotal presupuesto de inversión 800,000,000 6,493,000 806,493,000
Total presupuesto sección 1,171,368,376 32,234,200 1,203,602,576
Total presupuesto nacional 41,114,656,327,861 4,191,738,070,222 45,306,394,398,083
ART. 3º—Las disposiciones generales de la presente ley son complementarias de la Ley 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 orgánicas del Presupuesto General de la Nación y deben aplicarse en armonía con éstas.
ART. 4º—Las disposiciones generales rigen para los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación.
ART. 5º—El Gobierno Nacional podrá emitir títulos de Tesorería -TES- Clase “B” con base en la facultad de la Ley 51 de 1990 de acuerdo con las siguientes reglas: no contarán con la garantía solidaria del Banco de la República; el estimativo de los ingresos producto de su colocación se incluirá en el Presupuesto General de la Nación como recursos de capital, con excepción de los provenientes de la colocación de títulos para operaciones temporales de tesorería; sus rendimientos se atenderán con cargo al Presupuesto General de la Nación; su redención se atenderá con cargo a los recursos del Presupuesto General de la Nación, con excepción de las operaciones temporales de tesorería cuyo monto de emisión se fijará en el decreto que las autorice; podrán ser administrados directamente por la Nación; podrán ser denominados en moneda extranjera; su emisión sólo requerirá del decreto que la autorice y fije sus condiciones financieras; su emisión no afectará el cupo de endeudamiento y estará limitada, para las destinadas a financiar las apropiaciones presupuestales por el monto de éstas.
ART. 6º—La Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda informará a los diferentes órganos las fechas de perfeccionamiento y desembolso de los recursos del crédito interno y externo de la Nación. Los recursos de crédito externo e interno contratados directamente por los establecimientos públicos del orden nacional serán reportados por estos a la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda.
ART. 7º—Los ingresos corrientes de la Nación y aquellas contribuciones y recursos que en las normas legales no se haya autorizado su manejo a otro órgano, deberán ser consignados en la Dirección del Tesoro Nacional, por quienes estén encargados de su recaudo.
ART. 8º—Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios.
ART. 9º—Prohíbese tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El representante legal y el ordenador del gasto o en quienes estos hayan delegado, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta nora.
ART. 10.—Los compromisos y las obligaciones de los establecimientos públicos correspondientes a las apropiaciones financiadas con rentas provenientes de contratos o convenios sólo podrán ser asumidos cuando estos se hayan perfeccionado.
ART. 11.—Cuando se provean empleos vacantes se requerirá del certificado de disponibilidad presupuestal por la vigencia fiscal de 1999. Por medio de éste, el jefe de presupuesto garantizará la existencia de los recursos del 1º de enero al 31 de diciembre de 1999, por todo concepto de gastos de personal.
Toda provisión de empleo que se haga con violación de este mandato carecerá de validez y no creará derecho adquirido.
ART. 12.—La propuesta de modificación a las plantas de personal requerirá para su consideración y trámite, por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General del Presupuesto Nacional-, los siguientes requisitos:
El Departamento Administrativo de la Función Pública aprobará las propuestas de modificaciones a las plantas de personal, cuando hayan obtenido la viabilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General del Presupuesto Nacional.
ART. 13.—Las juntas o consejos directivos y consejos superiores de las entidades descentralizadas del orden Nacional cualquiera que sea su naturaleza y los entes universitarios autónomos no podrán expedir acuerdos o resoluciones que incrementen salarios, primas, bonificaciones, gastos de representación, viáticos, horas extras, créditos o prestaciones sociales, ni con órdenes de trabajo autorizar la ampliación en forma parcial o total de los costos de las plantas y nóminas de personal.
Las entidades descentralizadas acordarán el aumento salarial de los trabajadores oficiales dentro de los límites de la Ley 4ª de 1992.
ART. 14.—Las obligaciones por concepto de servicios médico - asistenciales, pensiones, servicios públicos y gastos de operación aduanera adquiridas en 1998, se podrán pagar con los recursos de la vigencia fiscal 1999.
ART. 15.—Los recursos destinados a programas de capacitación y bienestar social no pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la ley no haya establecido para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios directos en dinero o en especie.
ART. 16.—Ningún funcionario podrá devengar en dólares simultáneamente sueldo y viáticos, con excepción de los que estén legalmente autorizados para ello.
ART. 17.—La Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público será la competente para expedir la resolución que regirá la constitución y funcionamiento de las cajas menores en los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación.
ART. 18.—El plan de compras se entenderá aprobado al momento de incluir las apropiaciones en el proyecto de presupuesto correspondiente por parte de la Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se entenderá modificado cuando las apropiaciones que las respaldan sean modificadas. En caso de tratarse de una modificación que no afecte el total de cada rubro presupuestal será realizada por el ordenador del gasto respectivo.
Cuando los órganos de que trata el artículo 4º de la presente ley requieran adquirir vehículos deberán obtener autorización previa de la Dirección General del Presupuesto Nacional. Para ello se deberá incluir una justificación en que se detalle el inventario de vehículos y su programa de reposición. Exceptuándose los vehículos de los presidentes de la Ramas del Poder Público y los operativos de la Fuerza Pública y el Departamento Administrativo de Seguridad “DAS".
Si los vehículos se adquieren con cargo al presupuesto de gastos de inversión, se requerirá el concepto previo del Departamento Nacional de Planeación.
ART. 19.—Ningún órgano podrá contraer compromisos que impliquen el pago de cuotas a organismos internacionales con cargo al Presupuesto General de la Nación, sin que exista la ley aprobatoria de tratados públicos o que el Presidente de la República haya autorizado su aplicación provisional en los términos del artículo 224 de la Constitución Política.
ART. 20.—En la distribución de los ingresos corrientes de la Nación para el período fiscal de 1999 se tendrán en cuenta los municipios creados válidamente y reportados al Departamento Nacional de Planeación - Unidad de Desarrollo Territorial - hasta el 30 de junio de 1998.
Los municipios creados y reportados con posterioridad a esta fecha sólo serán tenidos en consideración en la distribución del año fiscal 2000, de conformidad con lo establecido por los decretos 2680 de 1993 y 638 de 1995.
Cuando existan dudas sobre la creación de municipios la Unidad de Desarrollo Territorial del Departamento Nacional de Planeación se atendrá al concepto que sobre el particular expida el Ministerio del Interior.
Para efectos de la distribución se utilizarán los indicadores de población, las necesidades básicas insatisfechas, pobreza y coberturas de servicios del DANE, con base en el censo de 1993 y la información financiera de los municipios, así como la estadística de población indígena y extensión de la ribera de los municipios del río Magdalena.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público sólo girará lo que le sea reportado para tal efecto por la Unidad Administrativa Especial de Desarrollo Territorial del Departamento Nacional de Planeación.
ART. 21.—Las correcciones, ajustes o modificaciones a la información reportada al Departamento Nacional de Planeación –Unidad de Desarrollo Territorial- por parte del DANE y el IGAC, realizadas una vez aprobado el CONPES de la distribución de la participación en los ingresos corrientes de la Nación para 1999, sólo serán tenidas en cuenta para la distribución del año fiscal 2000.
ART. 22.—Los recursos de los municipios y resguardos indígenas, provenientes de la participación en los ingresos corrientes de la Nación y el situado fiscal girado a los departamentos y distritos, que al cierre de la vigencia fiscal de 1999, no se encuentren comprometidos ni ejecutados, así como los rendimientos financieros originados en depósitos realizados con estos mismos recursos, deberán asignarse en el año fiscal 2000, para los fines previstos constitucional y legalmente.
ART. 23. El porcentaje de la cesión del Impuesto a las Ventas asignado a las cajas Departamentales de Previsión y al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, con destino al pago de las cesantías definitivas y pensiones del personal docente nacionalizado, continuará pagándose tomando como base los convenios suscritos en virtud de lo dispuesto en la Ley 91 de 1989.
ART. 24.—Los órganos de que trata el artículo 4º de la presente ley deberán remitir al Departamento Nacional de Planeación, antes del 30 de marzo de 1999, el presupuesto de inversión debidamente regionalizado incluyendo las asignaciones que hayan sido incorporadas como nacionales y los proyectos cofinanciados con entidades territoriales.
De igual manera y en el mismo plazo deberán remitir la regionalización del presupuesto total a la Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Cuando se realicen modificaciones al Presupuesto que afecten la regionalización, los diferentes órganos deberán remitir esta información al Departamento Nacional de Planeación y a la Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro del mes siguiente al perfeccionamiento de dicha operación.
ART. 25.—Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar su destinación ni cuantía, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso de los establecimiento públicos del orden nacional estas distribuciones se harán por resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos; si no existen juntas o consejos directivos lo hará el representante legal de estos.
Cuando en el decreto de liquidación se efectúen distribuciones que afecten el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto General de la Nación, éstas servirán de base para incorporar los recursos en las respectivas entidades receptoras, debiéndose iniciar su ejecución durante la vigencia fiscal que empieza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre de 1999.
Dichos actos administrativos requerirán para su validez de la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General del Presupuesto Nacional.
Cuando se trate de apropiaciones que correspondan al Presupuesto de Inversión, se requerirá del concepto previo del Departamento Nacional de Planeación.
El jefe del órgano o en quien éste haya delegado la ordenación del gasto podrá efectuar asignaciones internas de apropiación a fin de facilitar su manejo operativo y de gestión de sus dependencias, seccionales o regionales.
ART. 26.—El representante legal y el ordenador del gasto de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación deberán cumplir prioritariamente con la atención de los sueldos de personal, prestaciones sociales, servicios públicos, seguros, mantenimiento, sentencias, pensiones y transferencias asociadas a la nómina. El incumplimiento de esta disposición es causal de mala conducta del representante legal y del ordenador del gasto.
ART. 27.—Con el fin de proveer el saneamiento económico y financiero de todo orden, autorízase a la Nación y sus entidades descentralizadas para efectuar cruces de cuentas entre sí o con entidades territoriales y sus descentralizadas, sobre las obligaciones que recíprocamente tengan. Para estos efectos se requerirá acuerdo previo entre las partes. Estas operaciones deberán reflejarse en el presupuesto, conservando, únicamente, la destinación para la cual fueron programadas las apropiaciones respectivas.
En el caso de las obligaciones de origen legal que tenga la Nación y sus entidades descentralizadas para con otros órganos públicos, se deberán tener en cuenta, para efectos de estas compensaciones, las transferencias y aportes, a cualquier título, que las primeras hayan efectuado a las últimas en cualquier vigencia fiscal. Si quedare algún saldo en contra de la Nación esta podrá sufragarlo a través de títulos de deuda pública, sin que implique operación presupuestal alguna. Igualmente, se podrán emitir, sin que implique operación presupuestal alguna, los bonos pensionales de que trata la Ley 100 de 1993 y los pagarés que se emitan para el Fondo de reservas de pensiones de la Caja Agraria. Todos estos títulos deberán presupuestarse para efectos de su redención.
Cuando en el proceso de liquidación o privatización de órganos nacionales de derecho público se combinen las calidades de acreedor y deudor en una misma persona, se compensarán las cuentas automáticamente.
ART. 28.—Las reservas presupuestales y las cuentas por pagar de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, correspondientes a 1998, deberán constituirse a más tardar el 20 de enero de 1999 y remitirse a la Dirección General del Presupuesto Nacional en la misma fecha. Las primeras serán constituidas por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto, y las segundas por el ordenador del gasto y el tesorero de cada órgano.
Cuando se trate de aportes de la Nación a las empresas industriales y comerciales del Estado o sociedades de economía mixta con régimen de aquellas, tanto las reservas presupuestales como las cuentas por pagar deberán constituirse, en el mismo plazo, por parte de los respectivos órganos del presupuesto nacional. Igual procedimiento será aplicable a las superintendencias cuando no figuren como secciones presupuestales y a las unidades administrativas especiales.
ART. 29.—Constituidas las cuentas por pagar y las reservas presupuestales de la vigencia fiscal de 1998, los dineros sobrantes recibidos de la Nación por todos los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación serán reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional a más tardar el 25 de enero de 1999. El reintegro será refrendado por el ordenador del gasto y el funcionario de manejo respectivo.
ART. 30.—Las reservas presupuestales correspondientes al año fiscal de 1998 que no hubieren sido ejecutadas a 31 de diciembre de 1999 expirarán sin excepción. En consecuencia, los funcionarios de manejo de los respectivos órganos reintegrarán los dineros de la Nación a la Dirección del Tesoro Nacional, antes del 15 de enero del año 2000.
ART. 31.—Los recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación con destino a las empresas industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta que se rijan por las normas de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado que no hayan sido comprometidos o ejecutados a 31 de diciembre de 1999, deberán ser reintegrados por estas a la Dirección del Tesoro Nacional a más tardar el 20 de enero del año 2000.
ART. 32.—Los compromisos adquiridos con cargo a las apropiaciones disponibles que cobijen la siguiente vigencia fiscal, no requieren autorización de vigencias futuras. Para tal efecto, deberán constituirse las reservas presupuestales.
ART. 33.—Cuando exista apropiación presupuestal en el servicio de la deuda pública podrán efectuarse anticipos en el pago de los contratos de empréstito. Podrán atenderse con cargo a la vigencia en curso las obligaciones de la deuda pública externa del mes de enero del año 2000.
ART. 34.—Cuando un órgano requiera celebrar compromisos que cubran varias vigencias fiscales, deberá obtener la autorización para comprometer vigencias futuras.
ART. 35.—Las solicitudes para comprometer recursos de la Nación, que afecten vigencias fiscales futuras de las empresas industriales y comerciales del Estado o sociedades de economía mixta con régimen de aquellas, deberán tramitarse a través de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación.
ART. 36.—El Gobierno Nacional en el decreto de liquidación clasificará y definirá los ingresos y gastos. Así mismo, cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticos, secciones, programas y subprogramas que no correspondan a su naturaleza, las ubicará en el sitio que corresponda.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General del Presupuesto Nacional- hará mediante Resolución, las operaciones que en igual sentido se requieran durante el transcurso de la vigencia.
ART. 37.—El Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General del Presupuesto Nacional- de oficio o a petición del Jefe del órgano respectivo hará por resolución las aclaraciones y correcciones de leyenda necesarias para enmendar los errores de transcripción y aritméticos que figuren en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 1999.
ART. 38.—El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en concordancia con el CONFIS, fijará los criterios técnicos para el manejo de los excedentes de liquidez del Tesoro Nacional acorde con los objetivos monetarios, cambiarios y de tasa de interés a corto y largo plazo.
ART. 39.—Los rendimientos financieros originados con recursos del Presupuesto Nacional, incluidos los negocios fiduciarios, deben ser consignados en la Dirección del Tesoro Nacional en el mes siguiente de su recaudo.
ART. 40.—El Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General del Presupuesto Nacional- podrá ordenar visitas, solicitar la presentación de libros, comprobantes, informes de caja y bancos, reservas presupuestales y cuentas por pagar, estados financieros y demás documentos que considere convenientes para la adecuada programación y ejecución de los recursos incorporados al Presupuesto.
ART. 41.—El Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General del Presupuesto Nacional- podrá abstenerse de adelantar los trámites de cualquier operación presupuestal de aquellos órganos que incumplan los objetivos y metas trazados en el Plan Financiero, en el Programa Macroeconómico del Gobierno Nacional y en el Programa Anual de Caja. Para tal efecto, los órganos enviarán a la Dirección General del Presupuesto Nacional informes mensuales sobre la ejecución de ingresos y gastos, dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente.
ART. 42.—La representación legal y la ordenación del gasto del servicio de la deuda está a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o en quien éste delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto.
ART. 43.—El servidor público que reciba una orden de embargo sobre los recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación, incluidas las transferencias que hace la Nación a las Entidades Territoriales, está obligado a efectuar los trámites correspondientes para que se solicite por quien corresponda la constancia sobre la naturaleza de estos recursos a la Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de llevar a cabo el desembargo.
ART. 44.—El gobierno podrá financiar en el presupuesto de inversión del Instituto Nacional de Vías, proyectos de la red secundaria prioritarios en el plan de desarrollo, siempre y cuando interconecten redes troncales y cumplan con los requisitos de cofinanciación del artículo 24 de la Ley 188 de 1995.
ART. 45.—Los órganos a que se refiere el artículo cuarto de la presente ley cancelarán los fallos de tutela con cargo al rubro que corresponda a la naturaleza del negocio fallado.
ART. 46.—Los pagos por concepto de previsión social pueden cubrir obligaciones de la vigencia fiscal de 1998.
Las obligaciones correspondientes a cesantías y pensiones, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- y al Fondo Nacional de Ahorro, originadas en la vigencia fiscal anterior, pueden ser cubiertas con cargo a este presupuesto.
ART. 47.—La Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y el Departamento Administrativo de Seguridad deberán cubrir con cargo a sus respectivos presupuestos los gastos del personal vinculado a dichos órganos y que conforman los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal “Gaula” a que se refiere la Ley 282 de 1996.
ART. 48.—Las apropiaciones con destino a la cuota de auditaje no podrán reducirse ni contracreditarse, hasta tanto la Contraloría General de la República expida la resolución en la que se fije la tarifa de control fiscal a que hace referencia el artículo 4º de la Ley 106 de 1993.
ART. 49.—Los recursos de presupuesto nacional destinados a las entidades territoriales para la realización de proyectos de inversión social en electrificación en zonas rurales y zonas subnormales no podrán ser considerados como aportes de capital de dichas entidades en las electrificadoras que realicen tales obras.
ART. 50.—Con el propósito de sanear los pasivos correspondientes a las cesantías de las Universidades Estatales, a que se refiere el artículo 88 de la Ley 30 de 1992 del personal administrativo y docentes no acogidos al nuevo régimen salarial, se podrán emitir bonos en condiciones de mercado sin que implique operación presupuestal alguna. Estos bonos deberán presupuestarse para efectos de su redención.
ART. 51.—Para la vigencia fiscal de 1999 la Nación podrá asignar recursos para el programa de auxilios para los ancianos indigentes de que tratan el artículo 257 y el inciso primero del artículo 258 de la Ley 100 de 1993.
ART. 52.—El presupuesto de inversión del Fondo Nacional de Regalías para la vigencia fiscal de 1999, incluye el monto correspondiente a la reducción considerada en el Decreto 828 del 4 de mayo de 1998, mediante autorización expresa de su artículo 3º; así como los gastos de inversión financiados con la estimación de los recaudos de 1999, producto de las regalías por la explotación de los recursos naturales no renovables y distribuidos de acuerdo con la Ley 141 de 1994 y demás normas modificatorias de la misma.
ART. 53.—En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 179 de 1994 y 12 de la Ley 225 de 1995, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura podrá sustituir bienes inmuebles por las obras necesarias para la adquisición, terminación, adecuación y dotación de los despachos judiciales, sin operación presupuestal alguna.
ART. 54.—A partir del 1º de enero de 1999, elimínanse las franquicias en el servicio de telegrafía.
ART. 55.—En los recortes del gasto que decrete el gobierno nacional en virtud de las autorizaciones que le confiere el estatuto orgánico del presupuesto, compilado en el Decreto 111 de 1996, se considerarán como objeto de la medida, de manera prioritaria, aquellos gastos financiados con recursos del endeudamiento. En el caso del ajuste de que trata el artículo 31 de la Ley 344 de 1996, el gobierno nacional, por razones de austeridad, utilizará, en la medida de lo posible, los mismos criterios señalados en el presente artículo.
ART. 56.—Los municipios de los departamentos que de acuerdo a lo previsto en la Ley de Regalías, sean beneficiarios de los recursos de escalonamiento, podrán acceder a estos mediante la formulación, presentación y ejecución de proyectos a través de la metodología que para el efecto tiene previsto el Departamento Nacional de Planeación.
ART. 57.—De los nuevos ingresos que el Gobierno Nacional recaudará en la vigencia 1999, para balancear el presupuesto nacional de 1999, se respetarán las transferencias de aporte nacional para las universidades estatales, departamentales, distritales, municipales, dando cumplimiento a la Ley 30 de 1992, artículo 86.
PAR.—De conformidad con este artículo el Gobierno Nacional llevará a cabo la asignación presupuestal para las universidades nacionales, departamentales, distritales, municipales, siguiendo el principio de equidad con relación a los indicadores de desempeño.
ART. 58.—Facúltase a la Dirección del Tesoro Nacional para invertir los excedentes de liquidez del Fondo de Reservas de Bonos pensionales en los mercados de capitales, incluidas inversiones en títulos de deuda pública de la Nación del mercado secundario, y en títulos del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, FOGAFIN, y en títulos del Fondo de Garantías –Cooperativo.
ART. 59.—Sin perjuicio de lo previsto en el inciso segundo del artículo 54 de la Ley 100 de 1993, facúltase a la Dirección del Tesoro Nacional para invertir los recursos con destino al Fondo de Pensiones Públicas del nivel nacional, provenientes de la venta de EPSA, en títulos de deuda pública de la Nación del mercado secundario y en títulos del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, FOGAFIN.
ART. 60.—Cuando los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, celebren contratos entre sí, con excepción de los de crédito, que afecten sus presupuestos, harán los ajustes mediante resoluciones del Jefe del órgano respectivo. En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, las superintendencias y unidades administrativas especiales con personería jurídica así como las señaladas en el artículo 4º del Estatuto Orgánico del Presupuesto, dichos ajustes deberán realizarse por acuerdo o resolución de las juntas o consejos directivos o el representante legal del órgano, si no existen juntas o consejos directivos.
Estas operaciones presupuestales requieren del concepto previo del Departamento Nacional de Planeación cuando afecten gastos de inversión. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General del Presupuesto Nacional- refrendará, para iniciar su ejecución los actos a que se refiere el inciso anterior, que deberán ser remitidos para estos efectos, acompañados del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal y su justificación económica en la cual se señale el objeto, valor y duración de los contratos.
ART. 61.—El 20% que determina la Ley 77 de 1981, se destinará así: de los recursos recaudados y no ejecutados hasta ahora y los que se recauden en el futuro, se destinarán para construcción y mejoramiento de vivienda de interés social e infraestructura de servicios públicos domiciliarios en los municipios del departamento del Atlántico.
Ordénese al Inurbe transferir los mencionados recursos a la gobernación del Atlántico, para su administración, mediante convenio.
ART. 62.—En la desagregación de las partidas globales incluidas en la ley de presupuesto de 1999, se conservarán como mínimo los porcentajes de distribución por departamentos que se fijaron en la asignación presupuestal de 1998, sin desconocer el índice de NBI (necesidades básicas insatisfechas).
ART. 63.—El Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, INAT, podrá destinar los recursos necesarios para cubrir los pagos de las tasas de compensación ambiental por usos del agua, correspondientes a los distritos de riego, con destino a las Corporaciones Autónomas Regionales respectivas.
ART. 64.—La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos a partir del 1º de enero de 1999.

References: resolución 
 artículo 4
 artículo 224
 artículo 4
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 24
 resolución 
 artículo 4
 artículo 88
 artículo 257
 artículo 258
 artículo 3
 artículo 46
 artículo 31
 artículo 86
 artículo 54
 artículo 4
 resolución