Source: https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/reporte-de-control-interno
Timestamp: 2020-06-05 09:42:06+00:00

Document:
Reporte de Control Interno | RTVC Sistema de Medios Públicos
La Oficina de Control Interno es el área encargada de desarrollar las funciones y roles de control interno en RTVC Sistema de Medios Públicos. De conformidad con el artículo 9º de la Ley 87 de 1993, “la Oficina de Control Interno es la dependencia encargada de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la Alta Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos institucionales”.
Velar y revisar que se remita a la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes, la información solicitada para el fenecimiento de la cuenta general del presupuesto y del tesoro, con el fin de garantizar un adecuado control en el manejo de las finanzas de la entidad, de acuerdo con el Artículo 310 de la Ley 5 de 1992.
Requerimiento Presupuestal y Contable vigencia fiscal 2019
Presidencia de la República – Función Pública
Evaluar el avance al sistema de control interno de cada vigencia, articulado con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, a través del formulario único de reporte a la gestión FURAG, y en cumplimiento al Decreto 1083 del 2015 y Decreto 648 de 2017 Art. 2.2.21.1.4
Informe de seguimiento de la información registrada por parte de los servidores públicos en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP", en virtud de los Art. 155, 156 del Decreto 2106 de 2019.
Informe de seguimiento al cumplimiento de la publicación en la plataforma SECOP de los actos contractuales celebrados por parte de RTVC, de acuerdo con el Artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y decreto Ley 019 de 2012, Art. 223.
Seguimiento Mapas de Riesgos de Corrupción
Evaluar en los procesos de la entidad, la efectividad de los controles asociados a los diferentes riesgos de corrupción, en cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 art. 73 y Guía de administración del riesgo.
Informe de seguimiento Mapas de Riesgo de Corrupción
Verificar el cumplimiento de las disposiciones de Austeridad en el Gasto Público de conformidad con la Directiva Presidencial No. 09 del 9 de noviembre de 2018.
Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias (PQRSD)
Informe sobre la vigilancia al proceso de atención al Ciudadano, con ocasión a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias, PQRSD, emitido semestralmente de acuerdo con el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.
Informe PQRS (1)
Informe PQRS (2)
Informe Seguimiento Primer Semestre 2017
Informe de Gestión Contractual e Informe Anual Consolidado
Reportar a la Contraloría General de la República los procesos contractuales ejecutados con los recursos públicos a través del sistema de rendición electrónica de la cuenta e informes – SIRECI, dando cumplimiento a la Resolución 033 de 2020.
Ver informes Gestión Contractual
Gestión Contractual Marzo de 2020
Gestión Contractual Febrero de 2020
Gestión Contractual enero 2020
Gestión Contractual diciembre 2019
Gestión Contractual noviembre 2019
Gestión Contractual octubre 2019
Gestión Contractual septiembre 2019
Gestión Contractual agosto 2019
Gestión Contractual Segundo trimestre 2019
Gestión Contractual Primer trimestre 2019
Gestión Contractual Cuarto trimestre 2018
Gestión Contractual Tercer trimestre 2018
Gestión Contractual Segundo trimestre 2018
Gestión Contractual Primer trimestre 2018
Ver informes Anual Consolidado
Certificaciones Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado eKOGUI
Verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas para cada uno de los roles del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado eKOGUI con ocasión a los procesos judiciales, arbitrales y solicitudes de conciliación extrajudicial, mediante certificaciones semestrales enviadas a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado – ANDJE, de conformidad al Artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015.
Evaluar el del Sistema de Control Interno Contable en cumplimiento a lo señalado en la Resolución 193 del 5 de mayo de 2016, resolución 706 de diciembre de 2016 emitidas por la Contaduría General de la Nación.
Informe Estado de Control Interno Contable vigencia 2019
Seguimiento al Informe de Acreencias a Favor de la Entidad
Realizar seguimiento al reporte de información del Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME) ante la Contaduría General de la Nación conforme los parámetros establecidos en la Resolución 037 del 5 de febrero de 2018 emitida por la Contaduría General de la Nación.
Reportar a la Contaduría General de la Nación información correspondiente a lo pagado para el personal de planta y el costo del personal que presta servicios en la entidad por contrato.
Reportar a la Dirección Nacional de Derechos de Autor resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor referente al software instalado en la entidad, dando cumplimiento a la circular 017 de 2011 y directiva presidencial 002 de 2002.00
Informes auditorías internas
Este procedimiento permite realizar un examen sistemático, objetivo e independiente de los procesos, actividades, operaciones y resultados de RTVC. Así mismo, permite emitir juicios basados en evidencias sobre los aspectos más importantes de la gestión, los resultados obtenidos y la satisfacción de los diferentes grupos de interés.
Planeación y proceso estratégico 2018
Soporte cliente Interno 2017
Informe del Estado del sistema de Control Interno - Pormenorizado
Evaluar el estado al Sistema de Control Interno, a través de la séptima dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, en cumplimiento del Decreto 2106 de 2019 Art. 156 y la Circular externa 100-006 de 2019 de la Función Pública
Seguimiento a las actividades planteadas en cada uno de los componentes que hacen parte del plan anticorrupción y atención al ciudadano, lo anterior en cumplimiento al Decreto 124 del 2016 Art. 2.2.21.4.9
Seguimiento a las actividades correctivas y preventivas suscritas en los planes de mejoramiento y adelantadas por la entidad producto de las auditorías internas y externas, lo anterior al cumplimiento al Decreto 648 del 2017, Art. 2.2.21.4.9 y al Manual de Auditoría de la Oficina de Control Interno.
Suscripción plan mejoramiento Contraloría General de la República
Seguimiento plan mejoramiento
Útil182
No útil223

References: artículo 9
 Artículo 310
 Artículo 3
 artículo 76
 Resolución 
 Artículo 2
 Resolución 
 resolución 
 Resolución