Source: http://docplayer.pl/18566301-Krakow-dnia-18-marca-2014-r-poz-1636-uchwala-nr-xxxiv-370-2013-rady-gminy-wielka-wies-z-dnia-30-grudnia-2013-roku.html
Timestamp: 2018-09-19 09:56:15+00:00

Document:
Kraków, dnia 18 marca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/370/2013 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 grudnia 2013 roku - PDF
Kraków, dnia 18 marca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/370/2013 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 grudnia 2013 roku
Download "Kraków, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1636 UCHWAŁA NR XXXIV/370/2013 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 grudnia 2013 roku"
1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 18 marca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/370/2013 RADY GMINY WIELKA WIEŚ z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 - ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych - (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Wielka Wieś uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zwiększeń w łącznej wysokości ,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych) oraz zmniejszeń w łącznej kwocie ,75 zł (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote 75/100 ) w planie dochodów budżetu Gminy Wielka Wieś na rok 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały Dokonuje się zwiększeń w łącznej wysokości ,30 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote 30/100) oraz zmniejszeń w łącznej wysokości ,57 zł (słownie: cztery miliony siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 57/100) w planie wydatków budżetu Gminy Wielka Wieś na rok 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Zmiany wydatków z ust.1 obejmują: 1) zwiększenia planu wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę ,13 zł oraz zmniejszeń o kwotę ,13 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 2) zwiększenia planu wydatków majątkowych (wydatki na inwestycje) o kwotę ,17 zł oraz zmniejszeń o kwotę ,44 zł zgodnie z załącznikiem Nr Plan dochodów budżetu na rok 2013 po zmianach wynosi ,86zł w tym: 1).dochody bieżące ,62 zł 2).dochody majątkowe ,24 zł 2. Plan wydatków budżetu na rok 2013 po zmianach wynosi ,62 zł w tym: 1).wydatki bieżące ,10 zł 2).wydatki majątkowe ,52 zł 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie ,76 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) Zaciągniętych pożyczek w kwocie ,29 zł 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie ,83 zł 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym kwocie ,64 zł
2 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2 Poz Zmienione przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Z wydatków budżetu wyodrębnia się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości ,12 zł. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Wieś. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. 1. Dochody bieżące Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia 600 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 200,00 0, Wpływy z różnych opłat - opłata za zajęcie pasa drogowego 200,00 0, Administracja publiczna 0,00 550, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 550, Wpływy z różnych opłat Zwrot kosztów postępowania sądowego - Piwowarczyk Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0,00 550, ,00 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 0, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 9 000,00 0, Podatek od środków transportowych 2 000,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych 7 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 0, Podatek od środków transportowych ,00 0, Podatek od spadków i darowizn ,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 0, Wpływy z różnych opłat 300,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500,00 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 0, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 0,00
3 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 3 Poz Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 0, Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, Różne rozliczenia finansowe 0, , Pozostałe odsetki 0, , Oświata i wychowanie , , Przedszkola ,00 0, Pozostałe odsetki 200,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 0, Pozostała działalność 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, ,27 0,00 114, Pomoc społeczna ,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0, ,00 0, Ośrodki pomocy społecznej 1 000,00 0, Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kara umowna Lemtech ,00 0, Oczyszczanie miast i wsi ,00 0, Wpływy z różnych opłat 2 000,00 0, Dochody majątkowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0,00 0, , Wpływy z różnych opłat 0, ,00 RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE: , ,02 Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia 600 Transport i łączność 0, , Infrastruktura telekomunikacyjna 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 0, ,00 0, ,73
4 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 4 Poz Gospodarka mieszkaniowa 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , Administracja publiczna 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, ,00 RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE: 0, ,73 RAZEM DOCHODY GMINY: , ,75 Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia 600 Transport i łączność , , Drogi gminne 990, ,13 b) wydatki majątkowe 990, , Drogi wewnętrzne ,79 0,00 b) wydatki majątkowe ,79 0, Infrastruktura telekomunikacyjna 0, ,00 b) wydatki majątkowe 0, , Turystyka 0, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0, ,21 b) wydatki majątkowe 0, , Gospodarka mieszkaniowa 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0, ,40 b) wydatki majątkowe 0, , Administracja publiczna 0, , Urzędy gmin(powiatów i miast na prawach powiatu) 0, ,00 b) wydatki majątkowe 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne 9 800, ,00 a) wydatki bieżące 9 800, , Obrona cywilna 2 000, ,00 a) wydatki bieżące 2 000, , Pozostała działalność 0, ,00 b) wydatki majątkowe 0, , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe 5 900, ,00 a) wydatki bieżące 5 900, , Przedszkola ,00 0,00 a) wydatki bieżące ,00 0, Pomoc społeczna , ,00
5 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 5 Poz Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0,00 a) wydatki bieżące ,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7 500,00 0,00 a) wydatki bieżące, 7 500,00 0, Zasiłki stałe 0, ,00 a) wydatki bieżące, 0, , Ośrodki pomocy społecznej 3 000, ,00 a) wydatki bieżące, 3 000, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0, ,00 a) wydatki bieżące, 0, , Pozostała działalność ,00 0,00 a) wydatki bieżące, ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 72,13 72, Pozostała działalność 72,13 72,13 a) wydatki bieżące 72,13 72, Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , Pomoc materialna dla uczniów 0, ,00 a) wydatki bieżące 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,96 a) wydatki bieżące, ,00 0,00 b) wydatki majątkowe 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg 0, ,89 b) wydatki majątkowe 0, , Pozostała działalność , ,02 b) wydatki majątkowe , , Kultura fizyczna 0, , Obiekty sportowe 0, ,83 b) wydatki majątkowe 0, ,83 Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Razem wydatki budżetu , ,57 Załącznik Nr 2.1 Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne 9 800, ,00 (1)wydatki bieżące w tym: 9 800, ,00 (1,1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, ,00 (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 9 800,00 500,00
6 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 6 Poz budżetowych Obrona cywilna 2 000, ,00 (1)wydatki bieżące w tym: 2 000, ,00 (1,1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe 5 900, ,00 (1)wydatki bieżące w tym: 5 900, ,00 (1,1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, ,00 (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 900,00 0, Przedszkola ,00 0,00 (2)wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 0, Pomoc społeczna , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0,00 (3)świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7 500,00 0,00 (3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 500,00 0, Zasiłki stałe 0, ,00 (3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, , Ośrodki pomocy społecznej 3 000, ,00 (1)wydatki bieżące w tym: 3 000, ,00 (1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, ,00 (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 000,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0, ,00 (1)wydatki bieżące w tym: 0, ,00 (1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, , Pozostała działalność ,00 0,00 (3)świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 72,13 72, Pozostała działalność 72,13 72,13 (4) wydatki na realizacje programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5ust. 1 pkt 2 ustawy w tym wydatki budżetu środków europejskich 72,13 72, Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , Pomoc materialna dla uczniów 0, ,00 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0,00 (1)wydatki bieżące w tym: ,00 0,00 (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 0,00 Razem wydatki bieżące , ,13
7 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 7 Poz Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Załącznik Nr 2.2 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne 990, ,13 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 990, ,13 Przebudowa pasa dróg gminnych 990, , Drogi wewnętrzne ,79 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: ,79 0,00 Remonty dróg ,79 0, Infrastruktura telekomunikacyjna 0, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 0, ,00 Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Wielka Wieś 0, , Turystyka 0, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0, ,21 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 0, ,21 Budowa sceny w Prądniku Korzkiewskim 0, , Gospodarka mieszkaniowa 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0, ,40 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 0, ,40 Zakup gruntów komunalnych 0, , Administracja publiczna 0, , Urzędy gmin (powiatów i miast na prawach powiatu) 0, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 0, ,00 Projekt i budowa centrum administracyjnego 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, , Pozostała działalność 0, ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0, ,96 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym 0, ,96 Opracowanie dokumentacji i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Prądnik Korzkiewski Giebułtów etap I 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg 0, ,89 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym 0, ,89 Modernizacja oświetlenia ulicznego 0, , Pozostała działalność , ,02 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym , ,02 Budynek komunalny Szyce , ,13 Budynek komunalny Bębło- Zakup kotła c.o. do budynku komunalnego , , Kultura fizyczna 0, , Obiekty sportowe 0, ,83
8 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 8 Poz Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym 0, ,83 Ogólnodostępne boiska (Modlniczka) 0, ,83 Razem wydatki majątkowe , ,44 Przychody i rozchody budżetu w roku 2013 Załącznik Nr 3 Wyszczególnienie Kwota Dochody ogółem ,86 Wydatki ogółem ,62 Wynik nadwyżka/deficyt ,76 I. PRZYCHODY ,34 w tym: zaciągane pożyczki bankowe ,29 spłata udzielonych pożyczek ,00 nadwyżka z lat ubiegłych ,41 wolne środki wynikające z rozliczenia środków pieniężnych z lat poprzednich ,64 II. ROZCHODY ,58 w tym: Udzielone pożyczki ,00 spłata zaciągniętych kredytów ,65 spłata zaciągniętych pożyczek ,93 III DOCHODY + PRZYCHODY ,20 IV WYDATKI + ROZCHODY ,20 Załącznik Nr 4 Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2013 w wysokości ,12 zł Lp. Sołectwo Nazwa zadania 1 BĘBŁO Klasyfikacja budżetowa Plan na rok 2013 Wykonanie 5 lamp park. rejon stawu ,61 Zakup kotła c.o. do budynku komunalnego ,89 2 BĘDKOWICE Zakup mebli i sceny do budynku komunalnego ,63 3 BIAŁY KOŚCIÓŁ 4 CZAJOWICE Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej ,10 Wykonanie odwodnieni dróg ,40 Zagospodarowanie wokół placu zabaw, boiska w Czajowicach ,49
9 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 9 Poz GIEBUŁTÓW 6 MODLNICA 7 MODLNICZKA 8 PRĄDNIK KORZKIEWSKI Wygłuszenie sali w budynku komunalnym (wielofunkcyjnym) ,15 Wyposażenie budynku komunalnego ,88 Zagospodarowanie rekreacyjne ,00 Piłkochwyt na placu zabaw ,47 Zakup sprzętu i wyposażenia do budynku komunalnego ,95 Zakup sprzętu nagłaśniającego ,55 Zakup kosiarki ,00 Zagospodarowanie centrum Modlniczki ,50 Zakup materiałów do budynku szatni LKS ,00 Budowa sceny w Prądniku Korzkiewskim ,79 Zjazd na działkę ,36 9 SZYCE Remont budynku komunalnego ,13 10 TOMASZOWICE 11 WIELKA WIEŚ 12 WIERZCHOWIE Zakup tłucznia na drogi ,93 Odwodnienie ul. Podskalany ,00 Zakup strojów ludowych ,00 Ul. Basztowa płyty drogowe ,50 Ul. Źródlana - modernizacja ,00 Doposażenie placu zabaw ,00 Odwodnienie drogi ul. dworska ,79 Razem: ,12

References: art. 18
 art. 211
 art. 214
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5