Source: http://rudnik.eobip.pl/bip_rudnik/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=30&news_id=673&layout=1&page=text
Timestamp: 2019-02-17 16:50:02+00:00

Document:
Uchwała Nr XXXVIII/250/2006 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 marca 2006 r.
Uchwała Nr XXXVIII/250/2006<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
w sprawie: budżetu Gminy Rudnik nad Sanem na 2006 rok.
Działając na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d”, art. 51 ust. 2 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 24 ust 11, art. 165 ust. 1, art.184, 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
Rada Miejska w Rudniku nad Sanem uchwala co następuje:
1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
w wysokości 16.314.473 zł
a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 2.623.560 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
w wysokości 18.061.880 zł
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie
ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały 2.623.560 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 1.747.407 zł.
4. Ustala się rozchody budżetu gminy z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów w kwocie 494.177 zł.
5. Źródłem sfinansowania deficytu budżetu gminy w kwocie 1.747.407 zł oraz rozchodów z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów w kwocie 494.177 zł ustala się pożyczkę i kredyt bankowy.
6. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 2.241.584 zł i rozchody budżetu gminy w kwocie 494.177 zł zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.
1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 23.533 zł.
1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zg. z zał. Nr 5
2. Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi gminy na rok 2006 w wysokości 4.557.303 zł zg. z zał. Nr 5a
w tym na program pn:
I ,,Budowa infrastruktury technicznej w gminie Rudnik nad Sanem” w kwocie 1.735.642 zł
II ,,Budowa infrastruktury turystycznej i społecznej w gminie Rudnik nad Sanem” w kwocie 2.821.661 zł
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji
w Rolnictwie zg. z zał. Nr 5b
Ustala się plan przychodów zakładu budżetowego w wysokości 1.240.800 zł i plan wydatków w wysokości 1.240.000 zł zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.
Ustala się plan przychodów funduszu celowego w wysokości 19.000 zł i plan wydatków w wysokości 20.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 100.000 zł
i plan wydatków na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii na 2006 rok na kwotę 100.000 zł.
Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego - ZGKiM w Rudniku nad Sanem w wysokości 74.300 zł na pokrycie różnicy cen wody i ścieków zg. z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały.
Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w kwocie 342.805 zł
- Biblioteka Publiczna w Rudniku nad Sanem – 115.360 zł.
- Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem – 227.445 zł.
Ustala się dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola pn. ,,Ochronka” w Rudniku nad Sanem na kwotę 227.943 zł zg. z zał. Nr 9 do niniejszej uchwały.
Ustala się dotacje na realizację zadań własnych gminy przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku na kwotę 64.300 zł zg. z zał. Nr 10 do niniejszej uchwały.
Ustala się w dziale 852 - ,,Pomoc społeczna” rozdz. 85203 ,,Ośrodki wsparcia” wydatki w kwocie 40.000 zł na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Nisku na utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej
Ustala się limity dla:
1) zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy na kwotę 1.972.223 zł
2) zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę 1.747.407 zł
3) zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 494.177 zł
1. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem do:
a) zaciągania zobowiązań w latach: 2007 na kwotę 3.307.112 zł, 2008 na kwotę 1.010.000 zł na sfinansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne zg. z zał. Nr 5a
b) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego deficytu na kwotę 1.972.223 zł
c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem do dokonywania w planie finansowym zakładu innych zmian, niż określone w art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
do Uchwały Nr XXXVIII/250/2006
Rady Miejskiej w Rudnik nad Sanem
dochodów Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem
- czynsze za dzierżawę obwodów łowieckich
Razem dział:
- wpłaty mieszkańców gminy na budowę wodociągu
- środki unii
- dotacja budżetu państwa
934.491
- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych i najmu majątku gminy
- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy
- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (USC, sprawy obywatelskie i OC)
- wpływy z opłat za specyfikacje
- 5% - dochód budżetu państwa /za wydawanie dowodów osobistych/
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)
- wpływy za czynności cywilnoprawne
- wpłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- opłaty za zajęcia pasa drogowego
1.598.408
3.773.908
- część równoważąca subwencji ogólnej
- wpływy z odsetek bankowych
3.895.179
2.193.317
6.334.600
- wpływy z opłat za przedszkole
- dotacja celowa z MENiS na salę sportową w Kopkach
- dotacja celowa na ,,świadczenia rodzinne”
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków i zapomóg z zadań zleconych
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków i zapomóg dofin. do zadań własnych
- dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
- dotacja celowa na zadanie zlecone – usługi opiekuńcze
- dotacja celowa na dofin. zadania własnego ,,program posiłek dla potrzebujących”
2.971.200
- dotacja celowa na dofin. zadania „stypendia szkolne”
- wpłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych
- wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji
- środki unii europejskiej na kanalizację wg zawartej umowy (ZPORR)
- dotacja budżetu państwa wg umowy
- dofin. ze środków unii w ramach programu ZPORR
- współfinansowanie budżetu państwa
1.134.190
- dofin. ze środków unii w ramach programu SPO
- wpływ z dzierżaw i najmu
16.314.473
wydatków budżetowych na 2006 r.
1.697.169
1.650.369
a) wydatki bieżące (za zajęcie pasa drogowego – inwest.wodoc.kanal.)
1.596.363
wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń
a) wydatki bieżące – wydatki na obsługę długu
a) wydatki bieżące – rezerwa ogólna
Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół
6.579.992
3.991.432
3.094.432
2.579.436
1.799.321
1.599.321
pomoc finansowa dla Starostwa
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społecznego
Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe
1.757.466
1.414.661
18.061.880
dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
Kwota w zł. PLN
Urzędy wojewódzkie –dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego
2.623.560
wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rudnik nad Sanem
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej - długoterminowe
100.000 zł – spłata rat kredytu zaciągniętego w BS Tarnobrzeg na zadanie inwestycyjne w roku 2004
150.000 zł – spłata raty pożyczki zaciągniętej w WOŚiGW w Rzeszowie na budowę sieci wodociągowej z przyłączami domowymi dla miejscowości Chałupki oraz Rudnik nad Sanem ul. Mickiewicza (umowa Nr 90/2004/GW/T/P).
70.000 zł – spłata raty pożyczki zaciągniętej w WOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji
w miejscowości Rudnik nad Sanem i Chałupki w 2005 roku
(umowa Nr 33/2005/OW/T/P)
174.177 zł - spłata pożyczki w BGK w Rzeszowie na prefinansowanie inwestycji z udziałem środków unii europejskiej
Realizacji wydatków i łączne nakłady finansowe na program
Budowa infrastruktury technicznej w gminie Rudnik nad Sanem.
Cel – poprawa stanu sanitarnego (ochrona środowiska).
Przeciwdziałanie marginalizacji
sanitarnej w m. Rudnik nad Sanem
i Chałupki
sanitarnej w sołectwie Przędzel
i Przędzel Kolonia
rok 2006 - 85.273
rok 2007 - 200.000
rok 2008 - 1.000.000
Cel –poprawa stanu zdrowotnego ludności rozwój gospodarczy gminy
Zwiększenie potencjału gospodarczego miasta
rok 2006 – 1.650.369
rok 2007 – 2.317.112
Razem nakłady na program I:
6.625.609 w tym:
5.252.754
i społecznej w gminie Rudnik nad Sanem
Cel-rozwój gospodarczy gminy, uatrakcyjnienie turystyczne gminy
Południowa Strefa Aktywności Społecznej - wieś Kopki
a) budowa zbiornika
b) modernizacja
z zapleczem sanitarnym
c) remont budynku
biblioteki i świetlicy
z adaptacją pomieszczeń na zbiory tradycji wikliniarskich
rok 2006 – 460.000
rok 2006 - 50.000
rok 2006 – 50.000
rok 2007 – 10.000
rok 2008 – 10.000
rok 2006 – 1.364.661
Sala sportowa przy SP Kopki
rok 2006 – 897.000
rok 2007 – 780.000
Razem nakłady na program II:
3.765.880 w tym:
3.621.661
Wykaz limitów wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych
Zał. Nr 5 a
wydatków na rok 2006
związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych
Program I Budowa infrastruktury technicznej w Gminie Rudnik nad Sanem
- - rozbudowa sieci wodociągowej w Rudniku nad Sanem
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Rudniku nad Sanem
i miejscowości Chałupki
1.735.642
Program II Budowa infrastruktury turystycznej i społecznej w Gminie Rudnik nad Sanem
- budowa sali sportowej przy SP Kopki
- adaptacja budynku komunalnego na ,,Centrum
Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem”
- południowa strefa aktywności wieś Kopki
1.364.661
2.821.661
Zał. Nr 5 b
wydatków na realizację programów i projektów finansowanych środkami
Rozbudowa sieci wodociągowej w Rudniku nad Sanem
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudnik nad Sanem
,,Centrum Wikliniarstwa” w Rudniku nad Sanem
Południowa Strefa aktywności wieś Kopki
przychodów i wydatków zakładów budżetowych (w zł.)
Stan funduszu
obrotowego na
1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem
przychodów i wydatków funduszy celowych ( w zł. )
- Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego - 17.500
- Wpływy z WFOŚ - 1.500
- Dofinansowanie konkursów o tematyce ekologicznej 3.000
- Zakup krzewów i kwiatów na zieleńce 5.000
- Dofinansowanie akcji sprzątanie świata 2.000
- Dofinansowanie do zakupu pojemników na śmieci 10.000
dotacji przedmiotowych
i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem
Dopłata do 1m3 wody pitnej – 0,26 zł
180.000 m3 x 0,26
Dopłata do 1 m3 ścieków – 0,11 zł
250.000 m3 x 0,11
dotacji dla przedszkola niepublicznego Sióstr Służebniczek
„ Ochronka ”
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek w Rudniku nad Sanem działa na podstawie wpisu do ewidencji przedszkoli niepublicznych. Dotacja z budżetu gminy do 1 dziecka uczęszczającego do przedszkola wynosi:
199,95 x 12 miesięcy x 95 dzieci = 227.943
Dotację do 1 dziecka wyliczono na podstawie kosztu utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym w Rudniku nad Sanem, który wynosi 266.60
266,60 x 75% = 199,95
dotacji dla podmiotów nie zaliczanych
i nie działających w celu osiągnięcia zysku
kwotę 12.000 zł - plan dotacji przeznaczony jest na realizację zadań
gminy ujętych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych tj organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, zawody, konkursy, turnieje: kolonijno – wypoczynkowy, mikołajkowy
kwotę 52.300 zł - zaplanowana dotacja przeznaczona jest na zadania
z zakresu ,,upowszechniania kultury fizycznej i sportu” poprzez organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy Rudnik nad Sanem, szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, uczestnictwo w rozgrywkach sportowych
ogółem: 64.300 zł
Autopoprawki do projektu budżetu na 2006 rok.
Zał. Nr 1 Dochody
środki Unii Europejskiej na budowę wodociągu
środki budżetu państwa na w/w inwestycję
przeniesiono do dz.756
dochody z tyt. najmu lokali art. 24 ufp
pismo Krajowego Biura Wyborczego
zm. planu środków Unii Europejskiej na wykonanie kanalizacji
m. Rudnik nad Sanem i Chałupki
zw. planu dot. z budżetu państwa na w/w zadanie
zm. planu środków z Unii Europejskiej na ,,Centrum Wikliniarstwa”
zm. planu dot. z budżetu państwa na w/w zadanie
762.046
Zał. Nr 2 Wydatki
plan wyd. na opłaty za zajęcie pasa drogowego – drogi powiatowe
plan. wyd. na utrzymanie mieszkań i lokali komunalnych
plan wyd. na zakup dzwonu (kaplica komunalna)
plan wyd. na zapłatę za prace społeczno - użyteczne
zm. pl. wyd. na prowadzenie stałego rejestru wyborców
pl. wyd. na program zwalczanie narkomanii
zm. pl. wyd. na realiz. programu przeciwdziałanie alkoholizmowi
Pomoc dla Starostwa Powiatowego w Nisku
Pozostałe załączniki do uchwały budżetowej zmieniono w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 i Nr 2 oraz dostosowano do nowych uregulowań prawnych wynikających ze zmiany od 1.01.2006 roku ustawy o finansach publicznych.
Zadania planowane do sfinansowania kredytem i pożyczką
Budowa sali sportowej w Kopkach
kredyt 494.177
Prefinansowanie w BGK
1. Kanalizacja w m. Rudnik nad Sanem - 53.952 zł
2. Centrum Wikliniarstwa - 947.152 zł
3. Strefa aktywności wieś Kopki - 317.377 zł
4. Wodociąg Rudnik nad Sanem - 653.742 zł WFOŚIGW
1.972.223 zł
Prognoza kwoty długu i jego spłaty
dla Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem (w tys. złotych)
D. Finansowanie (D1-D2)
E. Umorzenie pożyczki
F. Dług na koniec roku
G. Wskaźnik długu do dochodu (F/A)
H. Obciążenie roczne budżetu z tytułu
I. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia
do dochodu (H/A)

References: art. 18
 art. 51
 art. 61
 art. 24
 art. 165
 art.184
 art. 24
 art. 24