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⭐FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FHIS INFORME I TRIMESTRE FHIS Ing. José Miguel Sierra Medina
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Cristóbal Soto Cuenca
1 FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FHIS INFORME I TRIMESTRE FHIS 2014 Ing. José Miguel Sierra Medina Marzo, 20142 Contenido Introducción... 4 Antecedentes... 4 Misión:... 5 Visión:... 5 Valores:... 5 Resumen Ejecutivo... 6 Programas FHIS... 9 Ejecución Presupuestaria Cuadro por Sector 2014 (Aprobados) CARTERA BANCO MUNDIAL Proyecto Donación de Generación de Empleo Temporal TF Proyecto Municipios más Seguros Proyecto de Infraestructura Rural 4099/HO Crédito Banco Mundial HN CARTERA BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Programa Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático (PIAHCC) Programa de Integración y Convivencia Urbana Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento 1793/SF-HO CARTERA BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA Proyecto de Infraestructura Rural BCIE CARTERA KfW Entwicklungsbank PROGRAMA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SU GESTIÓN LOCAL SE-FHIS KFW VIII (PROMINE) FASE I PROGRAMA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SU GESTIÓN LOCAL SE-FHIS KFW VIII (PROMINE) FASE II PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR) CARTERA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID)3 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE INICIATIVA COMUNITARIA (FHIS/CLIP) PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCATIVA (FHIS/EIP) COOPERACIÓN SUIZA EN AMÉRICA CENTRAL Mejora del Acceso a Servicios Sostenibles de Agua Potable y Saneamiento en Áreas Urbanas, Periurbanas y Rurales de Honduras CARTERA PROYECTOS VARIOS Proyecto Construcción del Complejo Educativo Juan Orlando Hernández, Yocon, Olancho Proyecto Construcción del Centro INFOP de Catacamas, Olancho... Error! Marcador no definido. DECRETO No4 Introducción El presente informe es la recopilación de las actividades e inversiones realizadas por el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) durante el Primer Trimestre del Antecedentes El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) es un organismo Desconcentrado de la Presidencia de la República, creado el 22 de febrero de 1990 y extendida su vida legal hasta el año 2022 según decreto No cuya finalidad es la de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales marginados, en el área rural y urbana, mediante el otorgamiento de financiamientos para programas y proyectos de desarrollo social y/o económico, con el propósito de aumentar su productividad, sus niveles de empleo y de ingresos y de contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas. Asimismo, asesorará a los gobiernos locales con respecto a los procesos de captación de recursos de las fuentes de financiamiento nacionales y/o externas y las asiste en la transferencia de las capacidades técnicas y administrativas, para convertir a estos gobiernos locales en administradores eficientes de sus programas y proyectos, para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el Plan de Nación en aplicación del principio de Descentralización. 45 Misión: Somos una Institución estatal, desconcentrada, técnica y captadora de recursos que promueve el desarrollo local sostenible, participativo e incluyente mediante el fortalecimiento de los gobiernos municipales y sociedad civil, en alianza con socios estratégicos para desarrollar obras de infraestructura y proyectos de orientación social de acuerdo al plan de nación y visión de país de forma transparente y eficiente, para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerable de Honduras. Visión: Ser para el año 2022, la Institución líder en gestión y fortalecimiento de los gobiernos municipales y sociedad civil, para la ejecución de proyectos, que contribuya equitativamente al desarrollo sustentable nacional. Valores: Ética: Ejercicio de las funciones con sujeción a las normas morales que promuevan la confianza de la población hondureña. Integridad: Actuación sustentada en la honradez, prudencia, entereza, rectitud y firmeza. Compromiso: Ejecución de proyectos que coadyuven al desarrollo local. Transparencia: Amplia difusión de información sobre nuestras actuaciones. Rendición de cuentas ante la sociedad. Lealtad: Actuar con fidelidad y rectitud hacia el FHIS y compañeros de trabajo, con el objetivo de identificarse con la institución. Equidad: El FHIS no hace distinción de credo, raza, de ninguna otra forma de discriminación humana. 56 Resumen Ejecutivo El Fondo Hondureño de inversión social FHIS, llega hasta los lugares más recónditos del país, para contribuir a mitigar las necesidades de la población más pobre y vulnerable a través de respuestas rápidas y concretas con proyectos de Agua y Saneamiento, Educación, Electrificación Rural, Productividad, Infraestructura Social e Infraestructura Rural. El presupuesto del FHIS para el 2014 al 31 de Marzo asciende a 1,214 Millones de Lempiras: Fuente Monto Presupuesto (Lps.) % de Participación Presupuesto BID , % BCIE , % BM , % GOH* , % USAID 72201, % KfW , % TOTAL , % * Incluye costo Operativo del FHIS A la fecha el FHIS ha aprobado 526 contratos por un monto de 57.8 Millones de lempiras. Situación Actual de los Programas: Proyecto Generación de Empleo Temporal, están en evaluación 9 Sub-proyectos del Municipio de Puerto Cortes y Siguatepeque. Y se aprobaron en Comité de Operaciones 3 sub-proyectos del Municipio de Santa Rosa de Copan. Proyecto Municipios Más Seguros, Formulación de diez (10) sub-proyectos del primer frente de obras en los municipios de Choloma, Cortés, El Progreso, Yoro y La Ceiba Atlántida. Proyecto de Infraestructura Rural (BM), al 25 de marzo se han ejecutado US$ 47.0 millones del convenio de crédito 4099-HO lo que representa el 95% del total desembolsado y US$ correspondiente a las contrapartidas municipales para ejecución de sub proyectos centralizados. 67 Programa Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático, se está realizando nuevamente proceso de contratación para consultorías de dos Técnicos de Supervisión y Seguimiento de proyectos de campo con los cuales se completaría el Personal que conforma el Programa, lo que permitirá continuar de una manera más dinámica con las giras en las cuales se realizan talleres de socialización, diagnóstico priorización y acompañamiento a las comunidades para la selección de proyectos, y finalmente la ejecución de los mismos Programa de Integración y Convivencia Urbana, los Expedientes están listos para ingresar al Ciclo de proyectos de FHIS y se ha Finalizado la revisión de pliegos de Licitación. Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento 1793/SF-HO, se han Adjudicado dos proyectos de Alcantarillado Sanitario en Márcala, La Paz y Juticalpa, Olancho. Programa Infraestructura Rural (BCIE), se encuentra en trámite modificación Tipo- Traslado Presupuestario entre actividades y objetos del gasto por un monto de L 11, 062, Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión local SE-FHIS KFW VIII (PROMINE) FASE I, se reportan 23 proyectos en cierre físico y 33 en ejecución física. En total 100 proyectos PROMINE-KfW han ingresado al ciclo de proyectos del FHIS a la fecha. Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión local SE-FHIS KFW VIII (PROMINE) FASE II, se han cumplido las condiciones previas para la aprobación del primer desembolso por parte del KfW. Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR), se han producido significativos avances en el proceso de selección de las municipalidades a intervenir. La entrega de la lista corta preliminar de municipios a intervenir está prevista para el mes de abril. Programa de Infraestructura de Iniciativa Comunitaria (FHIS/CLIP), la Sra. Embajadora de los Estados Unidos de América, Sra. Lisa Kubiske, visito la colonia Rubí, donde conoció el proyecto de Reparación del Jardín de Niños Buen Samaritano, ejecutado por fondos del Programa EIP y los proyectos identificados por la implementación de la metodología CPTED. 78 Programa de Infraestructura de Educativa (FHIS/EIP), visitas de campo y pre-evaluación de las necesidades de mejora de infraestructura en 30 centros educativos en los municipios de La Ceiba, Choloma, San Pedro Sula y Distrito Central. De estos centros se está trabajando en la selección de los proyectos que conformarán la fase II del Programa EIP, los cuales están siendo seleccionados con criterios conjuntos con la Secretaría de Educación y de la USAID. Mejora del Acceso a Servicios Sostenibles de Agua Potable y Saneamiento en Áreas Urbanas, Periurbanas y Rurales de Honduras, el Proyecto ampliará y mejorará el acceso a agua y saneamiento con un enfoque integral con la ejecución de 15 proyectos y un diseño AP, actualmente se va iniciar el proceso de la Línea Base del Proyecto. DECRETO No , se encuentran en ejecución 649 proyectos, en fase de adjudicación y contratación se encuentra 22 proyectos y en autorización y aprobación 12 proyecto. Y tenemos un proyecto cerrado. 89 Programas FHIS Fuente Nombre de Proyecto Nombre Corto Sector Modalidad de Ejecucion Complemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Sanamiento 1793/SF-HO Agua y Saneamiento Centralizados BID Programa de Integración y Convivencia Urbana 2895/SF-HO Infraestructura Social Centralizados Programa de Pueblos Indigenas y Afrohondureños y Cambio Climatico ATN NV HO-1 Proyectos de Adaptación y Mitigación de Riesgos Centralizados Agua y Saneamiento, Electrificacion y Caminos Proyecto de Infraestructura Rural Credito 4099-HO y 5289-HN Rurales Descentralizados/Centralizados Banco Mundial Proyecto Generación de Empleo Temporal TF Infraestructura Social, Seguridad Ciudadana Proyecto Municipios más Seguros 5192-HN Infraestructura Social, Seguridad Ciudadana BCIE Proyecto de Infraestructura Rural BCIE 1736 Agua y Saneamiento, Electrificacion y Caminos Rurales Descentralizados/Centralizados KFW Programa Modernizacion de la Infraestructura Educativa y de su Gestion Local SE-FHIS- KFW VIII KFW VIII Infraestructura Escolar Descentralizados/Centralizados Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación PROGRAMA COSUDE FASE VI COSUDE Agua Reparación y Saneamiento de centros educativos (escuelas y Centralizados PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCATIVA (FHIS/EIP) Mérida/CARSI jardines de niños) en la primera fase del programa. Centralizados USAID Programa de Infraestructura de Iniciativa Comunitaria (FHIS/CLIP) Construcción Primera Etapa del Complejo Educativo Juand Mérida/CARSI Proyectos de Seguridad en las comunidade que se puedan construir en menos de un año. Centralizados Fondos Nacionales Orlando Hernández Gob-Hn Educacion Centralizados DECRETO Gob-Hn Proyectos de Infraestructura Centralizados 910 Ejecución Presupuestaria 2014 PROGRAMA PRESUPUESTO 2014 EJECUCION AL 31 DE MARZO % Gasto Operativo , , % Proyecto de Infraestructura Rural 4099-BM 40058, , % Proyecto de Infraestructura Rural 5289-HN 97871, % Proyecto de Infraestructura Rural 1736-BCIE , , % Programa de Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestion Local, KfW VIII (Fase I) , , % Programa de Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestion Local, KfW VIII (Fase II) 40128, Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento 1793-BID , , % Proyecto Generación de Empleo Tempral 24000, % Programa de Integración y Convivencia Urbana , , % Proyecto Municipios mas Seguros 43046, , % Proyecto Convivencia y Especios Seguros para los Jovenes CONVIVIR 6600, Programa de Infraestructura de Iniciativa Comunitaria (FHIS/CLIP) 72201, Programa de Pueblos Indigenas y Afrohondureños y Cambio Climatico 16341, , % TOTAL , , % Nota: Gasto Operativo aparece en el Sistema SIAFI con un monto de Lps. 160,088, , pero cabe mencionar que Lps. 35, 000, es en concepto de Cemento para el Proyecto Pavimentación de la Pista de Aeropuerto CELAQUE, Gracias, Lempira y Lps. 3,485, fueron congelados en el presupuesto debido a la solicitud de Reducción del 10% del Gasto Operativo. 1011 Ejecución Gasto Operativo Primer Trimestre del 2014 N OM B R E PRESUPUESTO VIGENTE EJECUCION CREDITO DISPONIBLE Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones 2,170, , ,404, Primas y Gastos de Seguro 4,875, ,041, ,146, Publicidad y Propaganda Pasajes Nacionales Viáticos Nacionales 200, , , Tasas 880, , , Derechos Ceremonial y Protocolo Alimentos y Bebidas para Personas 342, , , Prendas de Vestir 70, , Papel de Escritorio 424, , , Productos de Artes Gráficas 47, , Productos de Papel y Cartón 35, Libros, Revistas y Periódicos 35, , , Llantas y Cámaras de Aire 600, , Productos Químicos 15, , Productos Farmacéuticos y M edicinales Varios 20, , Tintas, Pinturas y Colorantes 22, , Gasolina 20, , , Diesel 575, , , Aceites y Grasas Lubricantes 200, , Herramientas M enores 7, , Elementos de Ferretería 27, Piedra, Arcilla y Arena 15, , Elementos de Limpieza y Aseo Personal 105, , , Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 473, , , Utiles y M ateriales Eléctricos 63, , , Utensilios de Cocina y Comedor 5, , Repuestos y Accesorios 452, , , Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Sueldos Básicos 1,994, , ,600, Adicionales 113, , , Decimotercer Mes 166, , , Decimocuarto M es 166, , , Complementos 155, , , Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones 219, , , Contribuciones para Seguro Social 67, , , Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles 40, , Servicios Jurídicos 120, , Viáticos Nacionales 80, , , Servicios de Vigilancia 4, , Papel de Escritorio 5, , Libros, Revistas y Periódicos 1, , Especies Timbradas y Valores 50, , ,12 N OM B R E PRESUPUESTO VIGENTE EJECUCION CREDITO DISPONIBLE Sueldos Básicos 16,370, ,935, ,331, Adicionales 960, , , Decimotercer Mes 1,364, , ,321, Decimocuarto M es 1,364, , ,108, Complementos 1,105, , , Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones 1,803, , ,513, Contribuciones para Seguro Social 519, , , Telefonía Celular 40, , Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación 100, , , Otros Servicios Técnicos Profesionales Primas y Gastos de Seguro Pasajes Nacionales 105, , , Viáticos Nacionales 283, , , Ceremonial y Protocolo 120, , , Papel de Escritorio Productos de Papel y Cartón Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza Utiles y M ateriales Eléctricos Repuestos y Accesorios Ayuda Social a Personas 100, , Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de 240, , Sueldos Básicos 13,497, ,966, ,427, Adicionales 705, , , Decimotercer Mes 1,124, , ,094, Decimocuarto M es 1,124, , , Complementos 787, , , Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones 1,484, , ,252, Contribuciones para Seguro Social 1,079, , , Beneficios y Compensaciones 1,608, ,608, Energía Eléctrica 3,240, , ,612, Agua 204, , , Telefonía Fija 780, , , Otros Servicios Básicos 8, Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales 7,434, ,099, ,334, Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación Otros Alquileres 30, , , Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales 200, , Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte 2,000, , ,388, Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles 35, , Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación 90, , Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 300, , , Limpieza, Aseo y Fumigación 160, , Servicios de Contabilidad y Auditoría 192, , Servicios de Capacitación 160, , Otros Servicios Técnicos Profesionales 2,900, , ,901, Servicio de Transporte 37, ,13 NOMBRE PRESUPUESTO VIGENTE EJECUCION CREDITO DISPONIBLE Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza Repuestos y Accesorios 36, , , Sueldos Básicos 1,591, , ,242, Adicionales 90, , , Decimotercer Mes 132, , Decimocuarto Mes 132, , , Complementos 132, , , Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones 175, , , Contribuciones para Seguro Social 60, , , Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación 276, , Mantenimiento de Sistemas Informáticos 210, , Servicios de Informática y Sistemas Computarizados 1,007, , Servicio de Internet 258, , , Alimentos y Bebidas para Personas Sueldos Básicos 1,858, , ,459, Adicionales 90, , , Decimotercer Mes 154, , Decimocuarto Mes 154, , , Complementos 143, , , Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d 204, , , Contribuciones para Seguro Social 74, , , Servicios de Capacitación Viáticos Nacionales 294, , Diesel 24, , Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza Sueldos Básicos 22,910, ,168, ,667, Adicionales 1,427, , ,091, Decimotercer Mes 1,909, , ,902, Decimocuarto Mes 1,909, , ,723, Complementos 1,438, , ,134, Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones 2,517, , ,216, Contribuciones para Seguro Social 829, , , Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación 24, , Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles 29, , Otros Servicios Comerciales y Financieros 144, , Pasajes Nacionales Viáticos Nacionales 3,200, , ,362, Diesel 200, , , Sueldos Básicos 1,977, , ,648, Adicionales 173, , , Decimotercer Mes 164, , Decimocuarto Mes 164, , Complementos 168, , , Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d 217, , , Contribuciones para Seguro Social 53, , , Otros Gastos TOTAL GENERAL : 160,088, ,151, ,936,14 Cuadro por Sector 2014 (Aprobados) Contratos Mto. Aprobado Mto. Total Mto. Ejecucion Por Ejecutar Beneficiarios Empleos Sector Contratado Financiera Directos Generados AGUA Y ALCANTARILLADO , , , , BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS , , , , EDUCACION , , , MUNICIPAL 1 209, , , OTROS TIPOS DE PROYECTOS , , , , Total , , , , Nota: son 526 contratos que se han aprobados, incluyendo Bienes y Consultorías. Cuadro por Departamento 2014 (Aprobados) Contratos Mto. Aprobado Mto. Total Mto. Ejecucion Por Ejecutar Beneficiarios Empleos Departamento Contratado Financiera Directos Generados ATLANTIDA 4 97, , , CHOLUTECA 1 209, , , COLON , , , , CORTES 4 97, , , FRANCISCO MORAZAN , , , , INTIBUCA , , , LA PAZ , , , Nivel Nacional 1 879, , , OCOTEPEQUE 2 85, , , VARIOS DEPARTAMENTOS , , , , YORO 3 69, , , Total , , , , Nota: son 526 contratos que se han aprobados, incluyendo Bienes y Consultorías. Ejecución por Sector 2014 Sector Total Pagado al Agua y Saneamiento 15527, Bienes y Consultorias 8278, Caminos 272, Educación 45522, Energia 3170, Total general 72770,15 CARTERA BANCO MUNDIAL Proyecto Donación de Generación de Empleo Temporal TF i. Objetivo General Mitigar el impacto que ha tenido la crisis económica global sobre la población, especialmente en las áreas urbanas de los municipios más vulnerables y pobres en Honduras, con altos niveles de violencia y desocupación, a través del pago en moneda corriente de una suma determinada, denominada compensación social por la participación de la población objetivo, en la construcción y/o desarrollo de sub proyectos en dichos barrios. ii. Focalización: Población desocupada residente de los barrios más pobres con altos índices de incidencia criminal de los municipios elegibles, dando prioridad a dos grupos: Jóvenes entre 18 y 24 años de edad, desocupados (los cuales se considera como una población con alta probabilidad de presentar situación de riesgo social). Jefes (Hombres o Mujeres) de hogar con hijos menores de edad. iii. Tipología de Proyectos El proyecto consiste en la financiación de una Compensación Social, por la participación en la mano de obra no calificada para la construcción de pequeños sub proyectos de interés comunitario o en la participación regular en actividades de servicios comunitarios. Desarrollo de actividades grupales: Dos (2) horas por semana que estarán orientadas al reforzamiento de la autoestima, trabajo en equipo, acciones de convivencia ciudadana y cohesión social, diálogos de reflexión, comunicación efectiva, resolución de conflictos de manera cooperativa, liderazgo, valores y promoción de una cultura de paz, mi barrio un lugar seguro (metodología CPTED); con el fin de fortalecer la seguridad ciudadana a nivel individual y colectivo. Monto del Convenio: Esta donación corresponde a un monto de US$ 2,545, que será invertidos en una estrategia de generación de empleo temporal, a través de la financiación de la mano de obra de sub proyectos de interés comunitario. 1516 iv. Avance Financiero Año Planificado Ejecutado Eficiencia , , % , Total 1179, v. Otras Inversiones Contratos Mto. Aprobado Mto. Total Mto. Ejecucion Por Ejecutar Contratado Financiera BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS , , , , i. Principales Logros Se realizó la solicitud de Modificación Presupuestaria tipo traslado entre objetos de gasto por un monto de L.15, 250,000.00, el cual se encuentra en la Secretaria de Finanzas para poder realizar el cambio de objetos. Se solicitó a la secretaria de finanzas (TGR) el registro de la cuenta bancaria de Banco FICOHSA en el registro de beneficiario del Fondo Hondureño de Inversión Social en el sistema SIAFI para poder hacer efectiva la Compensación Social a los beneficiarios directos del proyecto. Así mismo están en evaluación 9 Sub-proyectos del Municipio de Puerto Cortes y Siguatepeque. Se aprobaron en Comité de Operaciones 3 sub-proyectos del Municipio de Santa Rosa de Copan. 1617 Proyecto Municipios más Seguros i. Objetivo Los objetivos de desarrollo del Proyecto son apoyar a Honduras para (i) mejorar las capacidades del gobierno central y de los gobiernos locales en la prevención de la violencia; (ii) abordar factores de riesgo de crimen y violencia en las Municipalidades Seleccionadas; y (iii) mejorar su capacidad de responder de manera rápida y efectiva ante una emergencia elegible. ii. Focalización: El Proyecto se centrará inicialmente en tres municipios de la región Norte: La Ceiba, Choloma y El Progreso. Esto refleja la selección realizada por el Programa Municipios más Seguros que prioriza acciones en zonas con alta concentración de delincuencia y violencia. Para este Proyecto, los municipios fueron seleccionados por la clasificación en orden decreciente, tomando aquellos con poblaciones urbanas menores a habitantes y con una tasa de homicidios mayor a 90 homicidios por cada habitantes, lo cual es aproximadamente el promedio nacional. iii. Tipología de Proyectos Componente 1 - Fortalecimiento Institucional para la Prevención de Violencia a Nivel Nacional: Subcomponente 1.1 Fortalecimiento de las capacidades de la Secretaría de Seguridad para orientar, coordinar y supervisar actividades de prevención de la violencia a nivel municipal; Subcomponente 1.2. Fortalecimiento de las capacidades de la Secretaría de Seguridad y de las Municipalidades Seleccionadas para recolectar y procesar datos sobre violencia para la formulación de políticas basadas en la evidencia. Componente 2 Prevención Integrada de Crimen y Violencia a nivel Municipal y Comunitario Intervenciones de prevención social dirigidos a las poblaciones en riesgo, incluyendo aquellas: Orientadas a la familia (por ejemplo, capacitación para padres, programas de desarrollo para niños víctimas de maltrato en edad preescolar (0-5 años) y proveerán capacitación para estilos de crianza, disciplina y comunicación padre-niño, habilidades para manejo sin violencia de situaciones familiares, supervisión de padres de familia y actividades de desarrollo para preparación de la escuela y mejoramiento de capacidades cognoscitivas); 1718 Basadas en género (por ejemplo, consejerías y remisiones de mujeres víctimas de violencia interpersonal, doméstica y/o sexual, educación sobre salud reproductiva y salud sexual, masculinidad y el rol de los géneros, y fortalecimiento de redes locales de prevención de violencia de género); Basadas en la prevención de violencia escolar (por ejemplo, programas para después de clase que involucren deportes, música y arte, además de habilidades para la vida, y promoción de conductas pro-positivas; la promoción de habilidades para la resolución de conflictos y promoción de relaciones positivas entre estudiantes; intervenciones para estudiantes con problemas de aprendizaje o conducta; prevención y reducción del bullying y desarrollo de espacios escolares) Orientadas a los jóvenes (por ejemplo, Sub proyectos de mentoría (contacto sostenido con un adulto para proveer aprendizaje, acompañamiento y establecimiento de roles positivos a seguir) para jóvenes en situación de riesgo; servicios integrados para jóvenes de (15-34 años) que cubran desarrollo de capacidades para obtención de trabajos incluyendo una mezcla de habilidades para la vida (auto-control, manejo de ira, mejora a la auto-estima y toma de decisiones así como pasantías laborables. También se prevé educación técnica vocacional, mediación en el mercado laboral y programas de rehabilitación de drogas. Intervenciones de prevención situacional incluyendo: La construcción de infraestructura comunitaria en pequeña escala que reduce las oportunidades de cometer delitos o crea espacios seguros comunitarios (parques, jardines comunitarios, parques infantiles, alumbrado público y pavimentación de algunas calles); La construcción y/o rehabilitación de espacios que podrían servir como centro para la entrega de los servicios sociales para acciones de prevención de violencia. Acceso a servicios básicos incluyendo: Intervenciones de mejoramiento urbano tales como conexiones de agua y saneamiento, alumbrado público, calles de acceso y obras de mitigación de riesgos. Resolución alternativa de conflictos para ampliar los sistemas municipales de resolución de conflictos, incluyendo: La formación de mediadores municipales; Fortalecimiento de sistemas de registro de casos; Expansión de redes de mediadores voluntarios. 1819 Componente 3 - Administración del Proyecto y Monitoreo y Evaluación Subcomponente 3.1. Apoyo a la Administración del Proyecto; Subcomponente 3.2. Monitoreo y Evaluación del Proyecto, incluyendo (a) el establecimiento de sistemas y capacidades para el proceso de monitoreo de las actividades del Proyecto, (b) la recopilación de datos de línea de base y de seguimiento para la evaluación de impacto del Proyecto, y (c) el desarrollo de la evaluación de impacto de al menos dos tipos de intervenciones. Componente 4: Mecanismo de Respuesta Inmediata (MRI) para Contingencias por Emergencias Este componente incluye la entrega de apoyo para responder de forma inmediata ante una Emergencia Elegible. Monto del convenio: SDR 9, 800, equivalente $ 15, 000, Fecha de Firma del Convenio: 18 de Diciembre de 2012 Fecha de Finalización: 31 de Agosto de 2018 iv. Avance Financiero Año Planificado Ejecutado Eficiencia , , % , , % Total 13179, v. Otras Inversiones Contratos Mto. Aprobado Mto. Total Mto. Ejecucion Por Ejecutar BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS Contratado Financiera , , , , i. Principales Logros A solicitud de la Unidad Administradora (UAP) se solicitó un Tercer Desembolso detallado de la siguiente manera: Cuadro No.1 Desembolso aprobado por el Banco Mundial Descripción Fecha Monto Desembolso No de Marzo 2014 $ 365, Fuente: Client Connection, SIAFI, Ejecución de Presupuesto del Proyecto Municipios Más Seguros/FHIS 1920 Para el primer trimestre se realizaron las siguientes actividades: 1. Adquisición de Equipo Informático para el Programa Municipios Más Seguros Secretaria de Seguridad, firma de Contrato fecha 25 de Marzo Publicación de Expresiones de Interés de las siguientes Consultoría: A. Ingeniero/Licenciado en Sistemas para apoyo del Observatorio de la Violencia de los Municipios de Choloma, La Ceiba y El Progreso. B. Analista de Información para el los observatorios locales de Choloma, La Ceiba y El Progreso. C. Especialista Financiero. 3. Formulación de diez (10) sub-proyectos del primer frente de obras en los municipios de Choloma, Cortés, El Progreso, Yoro y La Ceiba Atlántida. 4. Identificación y asambleas y priorización de Sub-proyectos Sociales en los Municipios de Choloma, La Ceiba y El Progreso. 5. Se realizó 29 Grupos Focales con Jóvenes, Mujeres y Líderes Sectoriales y de Organizaciones Comunitarias en los Municipios de La Ceiba, El Progreso y Choloma. 6. Aprobación de los primeros cinco (05) Sub-proyectos. 20 Mostrar más
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EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/12/2014 31/12/2014 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 9 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 57,680,10 57,680,10 6,807,421.80 Más detalles EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/02/2015 28/02/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 7 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 108,509,469.00 108,509,469.00 Más detalles EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/12/2014 31/12/2014 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 6 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 484,296,233.00 491,596,233.00 Más detalles Organi smo Finaci ador. Unidad de Medida (Proyectos, Viviendas, Sistemas, Consultorías) Indicador
Programa Componente Descripción de la Actividad BARRIO CIUDAD 4096-HO BARRIO CIUDAD 4096-HO BARRIO CIUDAD 4096-HO BARRIO CIUDAD 4096-HO BARRIO CIUDAD 4096-HO BARRIO CIUDAD 4096-HO BARRIO CIUDAD 4096-HO Más detalles EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/06/2015 30/06/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 6 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 455,994,00 455,994,00 Más detalles Comisión Permanente de Contingencias EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL ESTADO: Página 1 de 5 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 24,342,059.00 24,342,059.00 2,331,627.98 26,894.94 11510 Decimotercer Más detalles EJECUCIÓN DEL GASTO 2008 EJECUCIÓN DEL GASTO 2008 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
EJECUCIÓN DEL GASTO SEGÚN SU OBJETO / AÑO EJECUCIÓN DEL GASTO EJECUCIÓN DEL GASTO 10000 SERVICIOS PERSONALES 1920,000.00 (120,000.00) 1800,000.00 - - - - - 113,066.69 60,000.00 71,000.00 52,000.00 52,000.00 Más detalles SECTOR PUBLICO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA DETALLADO EJERCICIO: 2009
Página 1 de 6 INSTITUCION : 0702 Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán UNIDAD EJECUTORA : 001 RECTORIA 79,587,100 11 00 000 000 11 00 000 000 FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA - 79,587,100 79,587,100 Más detalles Presidencia de la República Gabinete Social CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN Y ELEGIBILIDAD DE PROYECTOS DE LA ERP
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Página 1 de 14 SECRETARIA DE ESTADO 6,783,286.99 20,480,723. 29,906,913.19 424,019,892.82 104,637,781.45 144,051,589.43 729,880,186.99 3,953,286.99 5,789,502.19 16,880,227.76 393,938,403.58 75,963,627.56 Más detalles MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO
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Página 1 de 18 001 GERENCIA CENTRAL 7,826,078.19 7,826,078.19 001 GERENCIA GENERAL 59,276,920.56 59,276,920.56 59,276,920.56 59,276,920.56 59,276,920.56 59,276,920.56 1 0 0 1 59,276,920.56 59,276,920.56 Más detalles COMISIÓN NACIONAL PRO- INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE (CONAPID) Al Cuarto Trimestre, 2010
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19//2011 11:02:13 Página 1 de 11 DIRECTORIO, PRESIDENCIA Y GERENCIA 11 0 0 1 Obj: 11100 7,610,354.11 7,610,354.11 Obj: 11400 Adicionales 42,052.45 42,052.45 Obj: 11510 1,090,927.50 1,090,927.50 Obj: 11600 Más detalles REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES
Página 1 de 10 PAGADURIA GENERAL DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA 12 0 0 1 293,209.34 293,209.34 Obj: 21420 Telefonía Fija 293,209.34 293,209.34 12 0 0 2 5,478,450.00 5,478,450.00 Obj: 100 5,04 5,04 Obj: 600 Más detalles MINISTERIO AGROPECUARIO
POLÍTICA INSTITUCIONAL MINISTERIO AGROPECUARIO Contribuir a reducir la pobreza, mejorar el nivel y calidad de vida de las generaciones actuales y futuras de la población rural. Promover el establecimiento Más detalles EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 10 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 3,849,660,041.00 3,849,660,041.00 293,971,118.06 3,555,688,922.94 Más detalles MAPAS Monitoreo de los Avances del País en Agua Potable y Saneamiento
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DEL DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL Página 1 de 7 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 83,683,653.86 14,303,929.41 69,352,513.24 11400 Adicionales 289,755,809.95 31,218,759.57 Más detalles Consultoría "Especialista en Talleres de arte urbano para la recuperación de espacios públicos.
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Página 1 de SECRETARIA DE ESTADO 2,165,854.13 2,095,856.96 4,261,7.09 2,165,854.13 2,095,856.96 4,261,7.09 2,165,854.13 2,095,856.96 4,261,7.09 1 0 0 1 1,544,699.76 1,263,053.63 2,807,753.39 796,216.67 Más detalles SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) Al Cuarto Trimestre, 2010
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Página 1 de 6 GERENCIA GENERAL 384,950.00 384,950.00 1 0 0 1 Obj: 510 227,027.00 227,027.00 Obj: 750 4,879.00 4,879.00 Obj: 760 12 2,382.00 2,382.00 1 0 0 1 Obj: 100 127,724.00 127,724.00 Obj: 21430 Telefonía Más detalles INSTITUCIÓN : 503 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL. FONDOS NACIONALES (Miles de Lempiras)
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Página 1 de 6 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 1 0 0 1 295,180.60 295,180.60 Obj: 520 Decimocuarto Mes 5,293.03 5,293.03 Obj: 600 25,325.98 25,325.98 Obj: 12550 37,880.33 37,880.33 Obj: 12910 Contratos Especiales Más detalles PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE BAHÍA DE TELA
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Página 1 de 5 Tesoro Nacional 1 0 0 1 7,677,273.35 7,677,273.35 3,290,952.97 3,290,952.97 148,568.00 148,568.00 360,732.72 66,234.00 360,732.72 66,234.00 Obj: 12100 1,539,926.85 1,539,926.85 Obj: 12550 Más detalles MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
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Página 1 de 42 GERENCIA CENTRAL 181,999,562.29 181,999,562.29 049 DESPACHO DE SALUD 10,276,849.04 10,276,849.04 10,276,849.04 10,276,849.04 10,276,849.04 10,276,849.04 18 0 0 1 10,276,849.04 10,276,849.04 Más detalles GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO DE LA COSTA CARIBE SUR
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Página 1 de 9,373,892.43 ACTIVIDADES CENTRALES 177,606.86 278,562.48 295,575.51 310,500.06 205,444.76 376,088.20 294,172.74 172,664.24 270,962.00 217,766.98 225,164.93 449,860.65 3,274,369.41 177,606.86 Más detalles REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES
Página 1 de 6 DESPACHO MINISTERIAL 1 0 0 1 755,700.00 755,700.00 Obj: 600 Complementos 21,500.00 21,500.00 280,193.00 143,640.00 280,193.00 143,640.00 504,783.33 504,783.33 Obj: 12420 Decimocuarto Mes Más detalles MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
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