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SOLICITUDES DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL - PDF
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César Alcaraz Mendoza
1 SOLICITUDES DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL Datos de Control Copia asignada a: Lic Carlos Montes Ramos Puesto: Director General Adjunto de Operación y Contabilidad Fecha de implantación: 1 de septiembre de 2004
2 Solicitudes de Página: 2 de 19 y Contabilidad 11 Propósito del procedimiento Establecer las actividades que deberá llevar a cabo el personal de la Subdirección de Gestión de Pago para dar cumplimiento eficiente a las solicitudes de certificación presupuestal requeridas por las diferentes unidades administrativas de la Secretaría de Relaciones Exteriores 12 Alcance El presente procedimiento aplica a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) y a las unidades administrativas responsables 13 Referencia Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su reglamento Presupuesto de Egresos de la Federación Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal Normas internas en materia presupuestal que deberán observar los servidores públicos adscritos a las unidades administrativas y delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores 14 Responsabilidades Es responsabilidad de la Dirección General Adjunta de Operación y Contabilidad, la elaboración, actualización, emisión y control del cumplimiento de este procedimiento
3 Solicitudes de Página: 3 de 19 y Contabilidad 15 Definiciones SIPREC: Sistema de Presupuesto y Contabilidad, a través del cual se controla el ejercicio presupuestario de esta dependencia : Documento que expide la Dirección General Adjunta de Operación y Contabilidad, para hacer constar la existencia de recursos para la adquisición o contratación de bienes y/o servicios de : Documento que entregan las unidades administrativas a la DGPOP para llevar a cabo el trámite de certificación presupuestal Partida de Gasto: Es la parte componente de la clave presupuestaria que representa elementos afines integrantes de cada concepto y clasifica las erogaciones de manera concreta y detallada del bien o servicio que se adquiere, de acuerdo con el objeto específico del gasto Calendario: Es el programa que indica cuándo deben de cumplirse las metas operativas de una institución; puede ser anual, semestral o mensual de acuerdo con las necesidades
4 Solicitudes de Página: 4 de 19 Políticas y Lineamientos y Contabilidad 1 Las solicitudes de certificación de disponibilidad presupuestal serán recibidas en la Ventanilla de Gestión de Pagos en un horario de recepción de 9 a 13:30 hrs, en días hábiles 2 Las resoluciones serán entregadas en la Ventanilla de Gestión de Pagos en un horario de 9 a 13:30 hrs, en días hábiles 3 La resolución de la solicitud será entregada en un tiempo máximo de 2 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud 4 La solicitud será devuelta cuando: No exista disponibilidad La partida no corresponda al tipo de gasto La firma del solicitante no este registrada en el catálogo de firmas autorizadas No se especifique el calendario 5 Las unidades administrativas serán las encargadas de realizar el trámite de solicitud de inversión previo al trámite de certificación de disponibilidad presupuestal, en los casos en que se requieran etiquetar presupuesto de inversión y/o obra pública 6 Las unidades administrativas serán las responsables de solicitar a la DGPOP cualquier modificación parcial o total que se requiera realizar a las solicitudes de certificación
5 Solicitudes de Página: 5 de 19 Descripción de Actividades Paso Responsable Actividad y Contabilidad Documento de Trabajo (Clave) 1 Unidad Responsable 2 Ventanilla de Gestión de Pagos Entrega de o requisitada a la Ventanilla de Gestión de Pagos Recibe y revisa datos generales de la de o Solicitud de Modificaciones requisitada - de - - de - 3 Viene correctamente requisitada? NO 4 5 Devuelve con rubrica solicitud a la Unidad Responsable Regresa a la actividad número 1 SI Registra en bitácora y envía con rubrica al Responsable de Fecha Número de solicitud del área Unidad Responsable Monto Tipo de trámite Se le asigna un número de trámite - de - - Bitácora
6 Solicitudes de Página: 6 de 19 Descripción de Actividades Paso Responsable Actividad y Contabilidad Documento de Trabajo (Clave) 6 Responsable de Certificaciones Recibe y revisa que esté debidamente requisitada la de o Modificaciones Nota: Ver política 4 - de - 7 Cumple con los requisitos? NO 8 9 Responsable de Certificaciones /Departamento de Pago a Proveedores Requisita el apartado de resolución en la o Modificaciones, indicando que es una devolución, seleccionando el (los) motivo(s) y turna resolución a ventanilla para su entrega al área solicitante Pasa a la actividad número 17 Realiza la codificación presupuestal en SIPREC SI Nota: Si es una, la codificación la realizará el Jefe del Departamento de Pago a Proveedores - de - 10 Imprime el reporte de la certificación, registra en la solicitud el número de instrucción o referencia asignado por el SIPREC y turna para su revisión al Jefe del Departamento de Pago a Proveedores - Reporte de
7 Solicitudes de Página: 7 de 19 Descripción de Actividades Paso Responsable Actividad y Contabilidad Documento de Trabajo (Clave) 11 Departamento de Pago a Proveedores Recibe y compara el reporte de la certificación presupuestal con la de o Modificaciones - Reporte de - de - 12 Coinciden? NO Departamento de Pago a Proveedores Turna al Responsable de Certificaciones para su corrección indicando la(s) anomalía(s) Regresa a la actividad número 6 SI Turna a la Subdirección de Gestión de Pago para su Vo Bo - Reporte de - de - 15 Subdirección de Gestión de Pago Recibe y recaba la firma de autorización en duplicado del Director General Adjunto de Operación y Contabilidad y entrega al Responsable de Certificaciones
8 Solicitudes de Página: 8 de 19 Descripción de Actividades Paso Responsable Actividad y Contabilidad Documento de Trabajo (Clave) 16 Responsable de Certificaciones Recibe, obtiene número de POP y entrega a Ventanilla de Gestión de Pagos 17 Ventanilla de Gestión de Pagos Recibe, registra en bitácora y entrega resolución a la Unidad Responsable TERMINA PROCEDIMIENTO - Formato - Bitácora - Resolución 18 Unidad Responsable Si requiere modificación a la certificación presupuestal, deberá elaborar la y entregarla a la Ventanilla de Gestión de Pagos para su resolución Regresa a la actividad número 2 - FIN DE PROCEDIMIENTO
9 Solicitudes de Página: 9 de 19 y Contabilidad Diagrama de Flujo INICIO Entregar solicitud de certificación de disponibilidad presupuestal o solicitud de modificaciones a la certificación presupuestal 1 de Recibir y revisar solicitud de certificación de disponibilidad presupuestal o la solicitud de modificaciones a la certificación presupuestal 2 de Viene correctamente requisitada? NO Devolver solicitud a la Unidad Responsable 3 SI Registrar en bitácora 5 Bitácora Fecha, Número de solicitud del área, Unidad Responsable, Monto, Tipo de trámite, y Se le asigna un número de trámite 4 1 de 6
10 Solicitudes de Página: 10 de 19 y Contabilidad Diagrama de Flujo Recibir y revisar que esté debidamente requisitada la solicitud Nota: Ver política 4 6 de Cumple con lo requisitos? NO Requisitar el apartado de resolución y turnar a ventanilla 7 SI Realizar la codificación presupuestal en SIPREC 9 8 Nota: Si es una, la codificación la realizará el Jefe de Departamento de Pago a Proveedores 17 de Imprimir reporte de la certificación, registrar en la solicitud y turnar para su revisión al Depto de Pago a Proveedores 10 Reporte de certificación 11
11 Solicitudes de Página: 11 de 19 y Contabilidad Diagrama de Flujo Recibir y comparar el reporte de la certificación con la solicitud 11 Reporte de certificación de Coinciden? NO Turnar al Responsable de Certificaciones 12 SI Turnar a la Subdirección de Gestión de Pago 13 6 Reporte de certificación de 14 Recibir y recabar firma de autorización 15 Recibir, obtener número de POP y entregar a Ventanilla de Gestión de Pagos 16 17
12 Solicitudes de Página: 12 de 19 y Contabilidad Diagrama de Flujo Recibir, registrar en bitácora y entregar resolución a la Unidad Responsable 17 Formato Bitácora Resolución TERMINA PROCEDIMIENTO Si requiere modificación a la certificación presupuestal, deberá elaborar la Solicitud 18 2 FIN
13 Solicitudes de Página: 13 de 19 y Contabilidad Formatos e Instructivos
14 Solicitudes de Página: 14 de 19 y Contabilidad
15 Solicitudes de Página: 15 de 19 y Contabilidad
16 Solicitudes de Página: 16 de 19 y Contabilidad
17 Solicitudes de Página: 17 de 19 y Contabilidad
18 Solicitudes de Página: 18 de 19 y Contabilidad SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE OPERACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD BITÁCORA DE SOLICITUDES DE TRÁMITE INGRESO DE TRÁMITE FECHA ÁREA MONTO TIPO DE TRÁMITE No DE TRÁMITE RESOLUCIÓN FECHA DE RESOLUCIÓN
19 Solicitudes de Página: 19 de 19 y Contabilidad
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