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Timestamp: 2020-02-23 05:41:20+00:00

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ER aus Niederlanden: USt 21% wie buchen? - WISO Mein Büro - Buhl Software Forum
habe Ware in den Niederlanden eingekauft. Die ER weist nun 21% Umsatzsteuer aus. Wie buche ich die?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 Mal editiert, zuletzt von SAMM ( 7. Juli 2014 )
Gibt es da nicht so etwas wie nicht abziehbare Steuern etc.?
Nach §1(1) Satz 1 Nummer 5 UStG in Verbindung mit §3d UStGist der Erwerb im Inland zu besteuern. Dabei handelt es sich nicht um ein Wahlrecht.
Wer als Unternehmer am innergemeinschaftlichen Waren und Dienstleistungsverkehr als Leistender oder Leistungsempfänger teilnimmt ist in Deutschland dazu verpflichtet, den Umsatz in Deutschland im sogenannten Reverse Charge Verfahren anzumelden und zu versteuern.
Dafür muss er eine UStID Nummer beantragen, die er beim leistenden Unternehmer anzugeben hat.
Der leistende Unternehmer hat den Umsatz von der dortigen Unsatzsteuer zu befreien und einen entsprechenden Vermerk auf der Rechnung anzubringen ("die Umsatzsteuer geht als innergemeinschaftliche Leistung auf den Rechnungsempfänger über").
Der Rechnungsempfänger gibt die Rechnung in seiner nächsten Umsatzsteuervoranmeldung an.
Das gilt auch für Unternehmer, die nach §19 (1) UStG von der Umsatzsbesteuerung (=Kleinunternehmer) befreit sind.
Um als Unternehmer den Vorsteuerabzug für in Deutschland anzumeldende und abzuführende Umsatzsteuer in Anspruch nehmen zu können, muss die Rechnung alle nach §14 UND §14a UStG erforderlichen Merkmale enthalten- da Umsatzsteuer aus den Niederlanden enthalten ist, gehe ich davon aus, dass mindestens die UStID des Leistungsempfängers (ihre eigene) fehlt. Das schließt den Vorsteuerabzug aus.
Die Niederländische Umsatzsteuer ist nicht nur nicht abzugsfähig, sondern gehört gemäß §10 Absatz 1 Sätze 1 und 2 UStGzur Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Umsatzsteuer, die in D abzuführen ist. Gebucht wird sie dann auch nicht gesondert, sondern auf das gleiche Konto, wie der Warenumsatz.
Wenn die Rechnung hoch ist, wäre es sinnvoll, sich um eine Korrektur zu bemühen, ist sie es nicht, machen Sie es am Besten beim nächsten Mal richtig, das ist billiger (siehe oben).
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Und noch ein smiley: statt sich sowas einhandeln zu müssen, ein Danke schön an unsere Göttin
häschen, lieben Dank!
Samm, dake, nun muss ich es nicht mehr sagen.
häschen, es handelt sich nur um 50 Euro brutto. Also halten wir den Aufwand lieber gering.
Doch wie genau (Konto) buche ich die Rechnung nun? Muss ich darauf jetzt auch noch zusätzlich Umsatzsteuer abführen?
Mit dem Gesamtbetrag auf 3435- innergemeinschaftlicher Erwerb ohne Vorsteuer 19% Umsatzsteuer.
Ja, Sie müssen noch einmal Umsatzsteuer abführen.
Tipp: beantragen Sie eine USt-ID (Beschreibung wie: 1. Hilfe Steuern und Buchführung) und geben Sie diese beim nächsten Mal an.
Natürlich haben wir eine USt-ID. Doch leider konnte man Sie bei dem System dieses Lieferanten nicht eingeben.
Der Vollständigkeit halber: Wie wird gebucht, wenn der EU-Lieferant korrekterweise eine Netto-Rechnung ausgestellt?
3125- ig Erwerb 19% Umsatzsteuer, 19% Vorsteuer
wenn Du Eingangsrechnungen eingibst und bei den Lieferantenstammdaten unter Konditionen "dieser Lieferant stellt eine Nettorechnung aus" anklickst, mußt Du bei Eingabe der ER nur Kategorie "Innergemeinschaftlicher Erwerb 19% Vorsteuer und Umsatzsteuer" auswählen. Dann bucht MB bei Bezahlung der Rechnung alles automatisch richtig.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 Mal editiert, zuletzt von Mausko ( 29. November 2012 )
häschen, Mausko, besten Dank euch beiden!
Habe auf Rückfrage zwischenzeitlich eine neu ausgestellte Rechnung des Lieferanten erhalten. Man sieht, fragen lohnt sich.
Bin also wissentechnisch dank eurer Hilfe von nun an für beide Fälle gerüstet.
Erfolgreichen Tag allen noch.
3125 oder 3425?
MB bucht das auf 3425 und das ist auch gut so....
Richtig, weil auf 3125 nur Leistungen zu buchen sind- Lieferungen gehören natürlich auf 3425
Wegen Fragen ausserhalb dieses Threads aber mit selbiger Thematik und weil es hier so gut zusammengehört, ergänze ich hier und verlinke zukünftig nach hier:
Ein Unternehmer erhält Nettorechnung aus EU Land und bebucht Konto 3425
Reverse Charge Verfahren: 19 % Vorsteuer in Kennziffer 89 und Erstattung selbiger USt in Feld mit Kennziffer 61
Ein Unternehmer erhält eine EU Rechnung mit ausgewiesener USt des anderen EU Landes erhält und bebucht Konto 3435
kein Reverse Charge Verfahren: 19 % Vorsteuer in Kennziffer 89 und KEINE Erstattung selbiger USt in Feld mit Kennziffer 61 (bleibt leer)
Unternehmer zu Nr 1 ist erfahren:
Er hat U-ID Nummer beantragt und
dem Geschäftspartner bei Bestellung mitgeteilt.
Er bezieht seine Ware zum Nettopreis
>> Konto 3425
Unternehmer 2 ist unerfahren:
Er hat keine U-ID Nummer beantrangt oder
hat eine, aber dem Geschäftspartner bei Bestellung nicht mitgeteilt.
Er bezieht seine Ware zum Bruttopreis UND muss die Deutsche MWST von 19 % nochmal auf den Bruttopreis abführen.
>> Konto 3435
Ich bekomme eine Rechnung von Google aus Irland für eine digitale Dienstleistung (Bereitstellung von Features bei meinem Account). Google bedienst sich dem Reverse-Charge-Verfahren, also 0 % Steuern auf der Rechnung.
Unter welcher Nummer buche ich das jetzt?
3143 Sonstige Leistungen eines im anderen EG-Land ansässigen Unternehmer ohne Vorst. 19% Umsatzst.
3425 Innergemeinschaftlicher Erwerb 19 % Vorsteuer und Umsatzsteuer
@ Laire:
3123 Sonstige Leistungen aus EG 19% VSt, 19% Ust
ich möchte nochmal auf die erste Frage von -->marcator<-- zurückkommen.
Da geht es um einen Kauf in den Niederlanden mit 21% Umsatzsteuer.
In meinem Fall greift die Kleinunternehmerregelung und es existiert keine UStID.
Gekauft habe ich ebenfalls in den Niederlanden mit 21%.
Im Moment habe ich auf folgendes Konto gebucht:
Welches Konto würde bei mir in Frage kommen, oder kann der Steuersatz des Konto irgendwie auf 21% anpassen oder Kopieren ????

References: §1
 §3
 §19
 §14
 §14
 §10