Source: http://www.presupuesto.pr.gov/propuesto2019-2020/PresupuestosAgencias/INSTITUTO%20DE%20CULTURA%20PUERTORRIQUE%C3%91A.htm
Timestamp: 2020-04-07 21:18:30+00:00

Document:
Agencia: Instituto de Cultura Puertorriqueña - Documento: Tomo II (Aprobado) - Año: 2020
El Presupuesto Propuesto permitirá cumplir con la Misión de la Agencia, incluyendo mantener la nómina para el 100% de los empleados públicos. El mismo armoniza con el Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera, incluyendo el pago de las pensiones ("PayGo"). El Presupuesto está basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC). Además, este año fiscal iniciamos la identificación de los presupuestos de las agencias con las reformas de estructuras y de enfoques de política pública denominado "Policy Based Budget" (PBB). Esto con el fin de vincular los planes y enfoques, con su efecto sustantivo en lograr alcanzar metas, con su efecto sustantivo en lograr alcanzar las metas, con transparencia en el rendimiento de los recursos.
Conservación del Patrimonio Histórico 1,684 1,258 945 1,330
Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental 1,715 1,314 927 897
Promoción Cultural y de las Artes 1,570 856 704 915
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 5,597 4,053 3,469 3,813
Total, Servicio Directo 9,331 5,000 4,396 4,712
Dirección y Administración General 2,088 1,373 1,891 1,323
Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo 4,261 3,701 3,470 4,015
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 6,349 5,074 5,361 5,338
Dirección y Administración General 3,060 2,509 2,057 1,995
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio de Apoyo 3,060 2,639 2,472 2,398
Total, Servicio de Apoyo 9,409 7,713 11,441 11,429
Total, Programa 18,740 12,713 15,837 16,141
Resolución Conjunta del Presupuesto General 8,388 6,657 6,565 7,946
Asignaciones Especiales 874 150 178 208
Ingresos Propios 1,779 1,695 1,416 326
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 11,946 9,127 8,830 9,151
Asignaciones Especiales 6,794 3,577 3,399 3,297
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 6,794 3,586 3,399 3,297
Total, Origen de Recursos 18,740 12,713 15,837 16,141
Nómina y Costos Relacionados 5,686 5,138 4,360 4,417
Servicios Profesionales 641 0 0 261
Otros Gastos Operacionales 224 0 0 392
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 8,388 6,657 6,565 7,946
Total de la RC del Fondo General 8,388 6,657 10,173 11,639
Asignaciones Englobadas 800 0 0 208
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 874 150 178 208
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 6,794 3,577 3,399 3,297
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General 6,794 3,577 3,399 3,297
Total de la AE del Fondo General 7,668 3,727 3,577 3,505
Total del Fondo General 16,056 10,384 13,750 15,144
Otros Gastos Operacionales 910 690 408 342
Compra de Equipo 5 37 5 30
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 2,684 2,320 2,087 997
Total, Concepto 18,740 12,713 15,837 16,141
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,516 1,147 846 1,330
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,684 1,258 945 1,330
Total, Origen de Recursos 2,473 1,258 945 1,330
Nómina y Costos Relacionados 1,184 1,234 846 1,288
Servicios Profesionales 180 0 41 42
Total, Concepto 2,473 1,258 945 1,330
Asignaciones Especiales 0 150 0 208
Ingresos Propios 362 239 304 93
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,076 925 623 596
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,715 1,314 927 897
Total, Origen de Recursos 2,174 1,314 927 897
Nómina y Costos Relacionados 1,265 925 623 596
Otros Gastos Operacionales 280 183 186 4
Asignaciones Englobadas 0 0 0 208
Compra de Equipo 36 3 0 30
Total, Concepto 2,174 1,314 927 897
Ingresos Propios 297 0 43 233
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,273 856 661 682
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,570 856 704 915
Total, Origen de Recursos 3,581 1,803 1,433 1,622
Nómina y Costos Relacionados 1,008 856 661 650
Otros Gastos Operacionales 217 0 0 265
Total, Concepto 3,581 1,803 1,433 1,622
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,653 1,142 1,560 1,323
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,088 1,373 1,891 1,323
Asignaciones Especiales 3,060 2,500 2,057 1,995
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 3,060 2,509 2,057 1,995
Total, Origen de Recursos 5,148 3,882 7,556 7,011
Nómina y Costos Relacionados 1,184 1,250 1,079 997
Servicios Profesionales 291 24 72 164
Otros Gastos Operacionales 322 63 33 160
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 3,060 2,509 2,057 1,995
Total, Concepto 5,148 3,882 7,556 7,011
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,870 2,587 2,814 4,015
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,261 3,701 3,470 4,015
Total, Origen de Recursos 4,261 3,831 3,885 4,418
Servicios Profesionales 121 126 35 55
Total, Concepto 4,261 3,831 3,885 4,418

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 

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