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Timestamp: 2016-12-07 10:33:19+00:00

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⭐SPECIFICHE TECNICHE OPERATIVE DELLE REGOLE TECNICHE DI CUI ALL ALLEGATO B DEL DM 55 DEL 3 APRILE Versione 1.1
SPECIFICHE TECNICHE OPERATIVE DELLE REGOLE TECNICHE DI CUI ALL ALLEGATO B DEL DM 55 DEL 3 APRILE Versione 1.1
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Valerio Poletti
1 SPECIFICHE TECNICHE OPERATIVE DELLE REGOLE TECNICHE DI CUI ALL ALLEGATO B DEL DM 55 DEL 3 APRILE 2013 Versione 1.12 INDICE 1. INTRODUZIONE DEFINIZIONI 4 2. MODALITÀ DI EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE FORMATI DI FIRMA ELETTRONICA E RIFERIMENTO TEMPORALE NOMENCLATURA DEI FILE DA TRASMETTERE 7 3. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE FATTURE, RICEVUTE E NOTIFICHE TRASMISSIONE DEL FILE AL SDI Posta elettronica certificata (servizio PEC) Cooperazione applicativa su rete Internet (servizio SdICoop) Porte di dominio in ambito spcoop (servizio SPCoop - Trasmissione) Sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP (serviziosdiftp) Invio tramite web TRASMISSIONE DEL FILE ALL AMMINISTRAZIONE Posta elettronica certificata (servizio PEC) Porte di dominio in ambito SPCoop (servizio SPCoop - Ricezione) Sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP (serviziosdiftp) MODALITÀ DI INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI DA PARTE DEL SDI MODALITÀ DI INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI DAL DESTINATARIO AL SDI MODALITA DI INTERAZIONE CON IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO PROCEDURA PER L ACCREDITAMENTO DELL AMMINISTRAZIONE RICEVENTE AI FINI DELL INTERAZIONE CON IL SDI PROCEDURA PER L ACCREDITAMENTO DEL FORNITORE AI FINI DELL INTERAZIONE CON IL SDI 18 Pag. 2 di 523 4.3 PROCEDURA DI INVIO FATTURA AL SDI PROCEDURA DI INOLTRO DELLA FATTURA ALL AMMINISTRAZIONE PROCEDURA DI GESTIONE DELLE RICEVUTE E DELLE NOTIFICHE CONTROLLI EFFETTUATI DAL SDI TIPOLOGIE E MODALITÀ DI VERIFICA Verifiche effettuate sui file fattura Tempi di elaborazione da parte del SDI 28 ALLEGATO B-1 STRUTTURA DEI MESSAGGI DI COMUNICAZIONE DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO GUIDA ALL UTILIZZO 30 PREMESSA DESCRIZIONE E REGOLE DI COMPILAZIONE NOMENCLATURA DEI FILE PER LA TRASMISSIONE DI RICEVUTE/ NOTIFICHE RICEVUTA DI CONSEGNA DEL FILE AL DESTINATARIO NOTIFICA DI SCARTO NOTIFICA DI MANCATA CONSEGNA NOTIFICA DI ESITO COMMITTENTE NOTIFICA DI SCARTO ESITO COMMITTENTE NOTIFICA DI ESITO (CEDENTE) NOTIFICA DI DECORRENZA TERMINI NOTIFICA METADATI DEL FILE FATTURA AL DESTINATARIO ATTESTAZIONE DI AVVENUTA TRASMISSIONE DELLA FATTURA CON IMPOSSIBILITÀ DI RECAPITO 50 Pag. 3 di 524 1. INTRODUZIONE Il presente documento riporta le specifiche tecniche di cui all allegato B al DM 55 del 3 aprile 2013, relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per l emissione e la trasmissione delle fatture di cui all articolo 1, comma 213, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché quelle idonee a garantire l attestazione della data, l autenticità dell origine e l integrità del contenuto della fattura elettronica di cui all articolo 1, comma 213, lettera g-bis), della legge n DEFINIZIONI Ai fini del presente documento si intende: - per Amministrazione, i soggetti individuati dall art. 1 del DM 55 del 3 aprile 2013, quali destinatari di fattura; - per Certificatore, il soggetto pubblico o privato che emette certificati qualificati di firma conformi alla Direttiva europea 1999/93/CE e nazionale in materia; - per Agenzia per l Italia Digitale (già DigitPA, già CNIPA), il Centro Nazionale per l Informatica nella Pubblica Amministrazione; - per Fattura elettronica, il documento informatico, non contenente codice eseguibile né macroistruzioni, in formato strutturato nel rispetto di quanto previsto dall allegato A al DM 55 del 3 aprile 2013, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio e da questo recapitato all Amministrazione destinataria; può riferirsi ad una fattura singola ovvero ad un lotto di fatture; - per Firma elettronica qualificata, la firma elettronica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma; - per Fornitore, il soggetto che emette fattura nei confronti dell Amministrazione; - per FTP (File Transfer Protocol), il protocollo di trasferimento dati tra sistemi remoti; - per HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secured), il protocollo di trasmissione dati su web con ulteriore livello di crittografia ed autenticazione dei dati trasmessi (SSL - Secure Sockets Layer); - per Intermediario, il soggetto di cui si avvale il fornitore per l emissione e/o la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, o di cui si Pag. 4 di 525 avvale l Amministrazione per la ricezione delle stesse dal Sistema di Interscambio; - per Messaggio SOAP, messaggio XML, strutturato in un header e in un body, utilizzato nel colloquio tra web services; - per Riferimento temporale, l informazione contenente la data e l ora che viene associata ad uno o più documenti informatici; insieme alla firma elettronica qualificata, caratterizza la fattura elettronica; - per SdI, il Sistema di Interscambio, vale a dire la struttura istituita dal Ministero dell Economia e delle Finanze attraverso la quale avviene la trasmissione delle fatture elettroniche verso l Amministrazione (art.1, comma 211, legge 24 dicembre 2007 n. 244); - per SPC, il Sistema Pubblico di Connettività di cui agli articoli 73 e seguenti del Codice dell Amministrazione Digitale; - per SPCoop, la parte del SPC finalizzata all interazione tra i sistemi informatici delle Pubbliche Amministrazioni e tra queste e i cittadini; - per WSDL (Web Service Definition Language), il linguaggio basato su XML per definire un web service e descriverne le modalità di accesso; - per XML (Extensible Markup Language), l insieme di regole per strutturare in formato testo i dati oggetto di elaborazione. Pag. 5 di 526 2. MODALITÀ DI EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE Il presente capitolo descrive le specifiche tecniche di emissione della fattura elettronica, con riferimento al formato di rappresentazione e alle caratteristiche del documento da trasmettere. I dati della fattura elettronica da trasmettere attraverso il SdI devono essere rappresentati in formato XML (extensible Markup Language), secondo lo schema e le regole riportate nelle Specifiche tecniche del formato della FatturaPA pubblicate sul sito del Sistema di Interscambio nella sezione Documentazione FatturaPA. 2.1 FORMATI DI FIRMA ELETTRONICA E RIFERIMENTO TEMPORALE Il SdI accetta come fattura elettronica un documento informatico provvisto di un riferimento temporale e firmato elettronicamente tramite un certificato di firma elettronica qualificata, non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati. Il certificato di firma elettronica qualificata deve essere rilasciato da un certificatore accreditato, presente nell elenco pubblico dei certificatori gestito dall Agenzia per l Italia Digitale così come disciplinato dall art. 29, comma 1, del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche. I formati ammessi per firmare elettronicamente la fattura sono i seguenti: - CAdES-BES (CMS Advanced Electronic Signatures) con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS V1.7.4, così come previsto dalla normativa vigente in materia a partire dal 1 settembre 2010; - XAdES-BES (XML Advanced Electronic Signatures), con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS versione 1.4.1, così come previsto dalla normativa vigente in materia a partire dal 1 settembre 2010; Nell ambito del formato di firma XML l unica modalità accettata è quella enveloped. Inoltre la firma XAdES deve presentare i Reference con URI= oppure con URI= #iddoc dove iddoc indica l identificativo del documento da firmare: non è possibile quindi omettere l attributo URI all interno degli elementi Reference. Come riferimento temporale il SdI intende la valorizzazione dell attributo signing time che deve essere presente nella firma elettronica apposta sul documento. Pag. 6 di 527 2.2 NOMENCLATURA DEI FILE DA TRASMETTERE Le fatture elettroniche devono essere trasmesse al SdI sotto forma di file secondo una delle modalità di seguito descritte: a) un file contenente una singola fattura; b) un file contenente un singolo lotto di fatture (dove il lotto è inteso nell accezione dell art. 21, comma 3, Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633); c) un file in formato compresso contenente uno o più file di tipo a) e/o uno o più file di tipo b); il formato di compressione accettato è il formato ZIP. Nei casi a) e b) il nome del file deve rispettare la seguente nomenclatura: codice paese identificativo univoco del soggetto trasmittente progressivo univoco del file dove: - il codice paese va espresso secondo lo standard ISO alpha-2 code; - l identificativo univoco del soggetto trasmittente, sia esso persona fisica o persona giuridica, è rappresentato dal suo identificativo fiscale (codice fiscale nel caso di soggetto trasmittente residente in Italia, identificativo proprio del paese di appartenenza nel caso di soggetto trasmittente residente all estero); la lunghezza di questo identificativo è di: o o 11 caratteri (minimo) e 16 caratteri (massimo) nel caso di codice paese IT; 2 caratteri (minimo) e 28 caratteri (massimo) altrimenti; - il progressivo univoco del file è rappresentato da una stringa alfanumerica di lunghezza massima di 5 caratteri e con valori ammessi [a-z], [A-Z], [0-9]. Il file deve essere firmato elettronicamente (come indicato al precedente paragrafo 2.1); in base al formato di firma elettronica adottato, l estensione del file assume il valore.xml oppure.xml.p7m. Il separatore tra il secondo ed il terzo elemento del nome file è il carattere underscore ( _ ), codice ASCII 95. Pag. 7 di 528 Es.: ITAAABBB99T99X999W_00001.xml IT _00002.xml.p7m Nel caso c) il nome del file deve rispettare la stessa nomenclatura e l estensione del file può essere solo.zip. In questo caso non è il file compresso (.zip) che deve essere firmato digitalmente, ma ogni singolo file in esso contenuto. Es.: ITAAABBB99T99X999W_ zip che al suo interno contiene, a titolo di esempio ITAAABBB99T99X999W_00002.xml ITAAABBB99T99X999W_00003.xml ITAAABBB99T99X999W_00004.xml.p7m La nomenclatura dei file, così come descritta, viene mantenuta nella fase di inoltro all Amministrazione. Qualora al SdI sia inviato un file del tipo indicato nel caso c) (file compresso), il SdI trasmette all Amministrazione destinataria il file o i file in esso contenuti e non il file compresso. Pag. 8 di 529 3. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE FATTURE, RICEVUTE E NOTIFICHE Il presente capitolo descrive le specifiche tecniche per l utilizzo dei canali di trasmissione dei file contenenti le fatture, così come descritto nel precedente paragrafo 2.2, e dei messaggi di ricevuta e di notifica. 3.1 TRASMISSIONE DEL FILE AL SDI La trasmissione dei file verso il SDI può essere effettuata utilizzando le seguenti modalità: - un sistema di posta elettronica certificata, o di analogo sistema di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, di seguito servizio PEC,; - un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello web service fruibile attraverso protocollo HTTPS, di seguito servizio SdICoop ; - un sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio in ambito Sistema Pubblico di Cooperazione (SPCoop), di seguito servizio SPCoop ; - un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP, di seguito servizio SdIFtp ; - un sistema di trasmissione per via telematica attraverso il sito del Sistema d Interscambio POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (SERVIZIO PEC) Il soggetto che intende utilizzare la posta elettronica certificata, deve avvalersi di un gestore con il quale mantenere un rapporto finalizzato alla disponibilità del servizio di PEC. Tale gestore deve essere tra quelli inclusi in apposito elenco pubblico gestito dall Agenzia per l Italia Digitale, così come disciplinato dagli artt. 14 e 15 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 ( Regolamento recante disposizioni per l utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 - G.U. 28 aprile 2005, n. 97). Il file da trasmettere costituisce l allegato del messaggio di posta. Il messaggio con relativi allegati non deve superare la dimensione di 30 megabytes, valore che costituisce il limite massimo entro il quale il gestore è tenuto Pag. 9 di 5210 a garantire il suo invio, come previsto dall art. 12 del DM 2 novembre 2005 ( Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata - G.U. 15 novembre 2005, n. 266); nel rispetto di tale limite dimensionale è possibile inviare, con lo stesso messaggio, uno o più file allegati. L utilizzo della PEC garantisce di per sè l identificazione del soggetto trasmittente; ciò consente di non ricorrere a procedure di identificazione del soggetto come attività propedeutiche alla trasmissione e ne deriva che il SdI entra in contatto per la prima volta con il soggetto trasmittente nel momento in cui si verifica la ricezione del primo messaggio di posta. Per garantire una gestione efficiente del processo di trasmissione il SdI utilizza più indirizzi di PEC tramite i quali ricevere i file; la procedura tramite la quale vengono gestiti gli indirizzi è descritta di seguito. La prima volta che il soggetto trasmittente intende utilizzare la PEC, deve inviare il messaggio e i relativi file allegati all indirizzo di posta elettronica certificata del SdI pubblicato sul sito web il SdI, con il primo messaggio di risposta, notifica di errore, ricevuta di consegna, ricevuta di mancata consegna o attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito, comunica al trasmittente l indirizzo di PEC che dovrà utilizzare per le successive eventuali trasmissioni e che verrà utilizzato anche dal SdI per i messaggi in risposta; in questo modo il SdI individua un indirizzo di PEC dedicato, ma non esclusivo, per il colloquio con ogni soggetto trasmittente. L utilizzo di un indirizzo di PEC diverso da quello assegnato dal SdI non garantisce il buon fine della ricezione del messaggio di posta da parte del SdI stesso. Il normale flusso di trasmissione tramite PEC prevede, se il processo di invio e ricezione va a buon fine, che al mittente vengano recapitate due ricevute: una di accettazione da parte del proprio gestore di posta, e una di avvenuta consegna da parte del gestore di posta del destinatario; quest ultima non garantisce di per sé la lettura del messaggio e del relativo allegato, ma ne attesta il solo deposito nella casella del SdI. L avvenuta lettura del messaggio da parte del SdI, ed il corretto recapito della fattura allegata all Amministrazione destinataria, sono certificati dal SdI stesso attraverso la predisposizione e l invio al mittente di ricevute e notifiche ad hoc, secondo il sistema di comunicazione descritto al successivo paragrafo 4.5. Pag. 10 di 5211 3.1.2 COOPERAZIONE APPLICATIVA SU RETE INTERNET (SERVIZIO SDICOOP) Il SdI mette a disposizione su rete Internet un servizio web, richiamabile da un sistema informatico o da una applicazione, che consente di trasmettere i file come allegati di un messaggio SOAP. La dimensione massima del file allegato al messaggio deve essere di 5 megabytes. Diversamente dalla PEC che consente, nel limite dimensionale di 30 megabytes, di inviare con un solo messaggio più file allegati, questa modalità permette la trasmissione di un solo file (fattura singola piuttosto che lotto di fatture piuttosto che archivio di fatture) alla volta. Il servizio esposto ha le caratteristiche seguenti: - protocollo HTTPS come trasporto; - SOAP (with attachments) come standard per i messaggi; - MTOM (Message Transmission Optimization Mechanism); - WSDL (Web Services Description Language) per descrivere l'interfaccia pubblica del web service; - autenticazione e autorizzazione basata sull utilizzo di certificati. Questa modalità di trasmissione prevede: - la sottoscrizione da parte del soggetto trasmittente di uno specifico accordo di servizio; - la gestione di identità digitali (certificati) per l accreditamento. Per utilizzare il servizio è necessario sottoscrivere un accordo di servizio (paragrafo 4); tale accordo regola il flusso telematico fra il soggetto che trasmette ed il SdI ed il flusso telematico delle informazioni relative alle notifiche e ricevute. In seguito alla sottoscrizione del suddetto accordo di servizio il SdI procede alla qualificazione del sistema chiamante con una serie di test d interoperabilità per verificare la correttezza del colloquio e, quindi, al rilascio di un certificato elettronico per l accreditamento del soggetto che richiama il servizio esposto. Il file, inviato come allegato SOAP, deve essere identificato secondo le regole di nomenclatura previste al precedente paragrafo 2.2. Tutte le informazioni relative alle procedure per l utilizzo del servizio, così come la descrizione formale attraverso WSDL dei servizi, sono riportate nel documento Pag. 11 di 5212 Istruzioni per il servizio SDICoop - Trasmissione pubblicato sul sito web nella sezione Documentazione Sistema di interscambio PORTE DI DOMINIO IN AMBITO SPCOOP (SERVIZIO SPCOOP - TRASMISSIONE) L utilizzo di tale modalità è possibile per i soggetti attestati su rete SPC e che dispongono di una porta di dominio qualificata secondo quanto previsto dalle regole tecniche della SPC-Coop Dpcm 1 aprile 2008 pubblicate su G.U. n. 144 del 21 giugno Il SdI dispone di una porta di dominio qualificata su rete SPC secondo le modalità e le caratteristiche previste dalla normativa di riferimento per i servizi di cooperazione tramite porta applicativa. Il servizio consente di trasmettere le fatture come file allegati ad una busta di e- gov; come per il servizio SDICoop, questa modalità permette la trasmissione di un solo file (fattura singola piuttosto che lotto di fatture piuttosto che archivio di fatture) alla volta. La dimensione massima del file allegato al messaggio deve essere di 5 megabytes. Per instaurare una relazione di servizio tra i soggetti trasmittenti e il SdI è necessario sottoscrivere un accordo di servizio secondo le modalità descritte nel documento SPCoop-AccordoServizio_v1.1 consultabile all indirizzo: Il suddetto accordo di servizio è pubblicato nel Registro Generale deputato alla gestione degli accordi di servizio in ambito SPCoop (registro SICA). Tutte le informazioni relative alle procedure per l utilizzo del servizio, così come la descrizione formale attraverso WSDL dei servizi, sono riportate nel documento Istruzioni per il servizio SPCoop - Trasmittente pubblicato sul sito web nella sezione Documentazione Sistema di interscambio SISTEMA DI TRASMISSIONE DATI TRA TERMINALI REMOTI BASATO SU PROTOCOLLO FTP (SERVIZIOSDIFTP) L invio dei file al SdI, previo accordo con i soggetti interessati per disciplinare aspetti particolari di trasmissione, è possibile attraverso protocolli di interconnessione e canali trasmissivi, anche eventualmente già in uso (seppure per altre finalità) nei rapporti con l Amministrazione finanziaria, da collocare e/o integrare in ambito SPC, in conformità con le regole tecniche SPC, ed in ogni caso Pag. 12 di 5213 all'interno di circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti e assicurano la sicurezza del canale. La dimensione massima del supporto contenente i file deve essere di 150 megabytes. Per utilizzare il servizio è necessario sottoscrivere un accordo di servizio (paragrafo 4.2); tale accordo regola il flusso telematico fra il soggetto che trasmette ed il SdI ed il flusso telematico delle informazioni relative alle notifiche e ricevute. Tutte le informazioni relative alle procedure per l utilizzo del servizio, così come la descrizione formale attraverso WSDL dei servizi, sono riportate nel documento Istruzioni per il servizio SDIFTP pubblicato sul sito web nella sezione Documentazione Sistema di interscambio INVIO TRAMITE WEB Tale modalità prevede l utilizzo di una funzionalità di trasmissione telematica via internet su canale sicuro, disponibile nella sezione Inviare la FatturaPA sul sito tramite questa funzionalità il trasmittente potrà inviare la fattura o l archivio di fatture (la dimensione del file da trasmettere non può eccedere il limite di 5 megabytes); successivamente all invio l utente potrà aspettare direttamente online l esito dei controlli svolti sulla/fattura/e e ricevere direttamente la ricevuta di consegna o l eventuale notifica di scarto, ovvero potrà visualizzare l esito dell invio in un secondo momento accedendo alle funzionalità dell area Monitorare la FatturaPA a disposizione sul sito del SdI. 3.2 TRASMISSIONE DEL FILE ALL AMMINISTRAZIONE Il SdI trasmette all Amministrazione destinataria la fattura tramite l inoltro del file ricevuto in ingresso utilizzando canali di trasmissione analoghi a quelli utilizzati per la ricezione. Le modalità previste per l inoltro sono: - un sistema di posta elettronica certificata, o di analogo sistema di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, di seguito Servizio PEC ; - un sistema di porte di dominio in ambito Sistema Pubblico di Cooperazione (SPCoop), di seguito Servizio SPCoop - Ricezione ; Pag. 13 di 5214 - un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP, di seguito Servizio SdIFtp. Oltre a trasmettere il file ricevuto in ingresso il SdI invia i dati utili per agevolare l elaborazione del file stesso da parte del ricevente; i dati sono riportati nel messaggio notifica dei metadati del file fattura (rif. paragrafo 4.5) che viene trasmesso come file XML POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (SERVIZIO PEC) L Amministrazione che per ricevere le fatture elettroniche dal SdI intende utilizzare la posta elettronica certificata, deve avvalersi di un gestore con il quale mantenere un rapporto finalizzato alla disponibilità del servizio di PEC. Tale gestore deve essere tra quelli inclusi in apposito elenco pubblico gestito dall Agenzia per l Italia Digitale, così come disciplinato dagli artt. 14 e 15 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 ( Regolamento recante disposizioni per l utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 - G.U. 28 aprile 2005, n. 97). Il SdI utilizzerà, quale indirizzo di PEC, quello indicato in corrispondenza del codice ufficio riportato all interno dell anagrafica di riferimento, secondo le regole e le modalità descritte nell allegato D al DM n. 55 del 3 aprile 2013 e nelle specifiche operative pubblicate sul sito Il file inoltrato costituisce l allegato del messaggio di posta; sempre allegato al medesimo messaggio di posta il SdI trasmetterà il file di notifica dei metadati del file fattura (rif. paragrafo 4.5): ogni messaggio di posta riporterà in allegato un solo file fattura ed un solo file di metadati. Il normale flusso di trasmissione tramite posta elettronica certificata prevede, se il processo di invio e ricezione va a buon fine, che al SdI vengano recapitate nella propria casella di PEC due ricevute: una di accettazione da parte del proprio gestore di posta, e una di avvenuta consegna da parte del gestore di posta del destinatario; quest ultima attesta il deposito, nella casella di PEC del destinatario, del messaggio e dei relativi allegati ed ha valore, per il SdI, di messa a disposizione della fattura all Amministrazione e pertanto dà luogo all invio al trasmittente della ricevuta di consegna (rif. paragrafo 4.5) PORTE DI DOMINIO IN AMBITO SPCOOP (SERVIZIO SPCOOP - RICEZIONE) L utilizzo di tale modalità è possibile per i soggetti attestati su rete SPC e che dispongono di una porta di dominio qualificata secondo quanto previsto dalle regole Pag. 14 di 5215 tecniche della SPC-Coop Dpcm 1 aprile 2008 pubblicate nella G.U. n. 144 del 21 giugno Il servizio, esposto da una porta di dominio qualificata, consente al SdI di trasmettere il file fattura ed il file di notifica dei metadati del file fattura (rif. paragrafo 4.5) come allegato ad una busta di e-gov. Per instaurare una relazione di servizio tra il SdI e l Amministrazione ricevente è necessario sottoscrivere un accordo di servizio (paragrafo 4); tale accordo regola il flusso telematico per la trasmissione delle fatture elettroniche ed il flusso telematico per la trasmissione delle notifiche. Gli accordi di servizio sono istanziati secondo le modalità descritte nel documento SPCoop-AccordoServizio_v1.1 (documento consultabile all indirizzo I suddetti accordi di servizio vengono pubblicati nel Registro Generale deputato alla gestione degli accordi di servizio in ambito SPCoop (registro SICA), Tutte le informazioni relative alle procedure di qualificazione e quelle necessarie per l utilizzo del servizio, così come la descrizione formale attraverso WSDL dei servizi esposti dal SdI, sono riportate nel documento Istruzioni per il Servizio SPCoop Ricezione pubblicato sul sito nella sezione Documentazione Sistema di Interscambio SISTEMA DI TRASMISSIONE DATI TRA TERMINALI REMOTI BASATO SU PROTOCOLLO FTP (SERVIZIOSDIFTP) L invio dei file dal SdI al destinatario è possibile, previo accordo con i soggetti interessati volto a disciplinare aspetti particolari di trasmissione, attraverso protocolli di interconnessione e canali trasmissivi anche eventualmente già in uso (seppure per altre finalità) nei rapporti con l Amministrazione finanziaria, da collocare e/o integrare in ambito SPC, in conformità con le regole tecniche SPC, ed in ogni caso all'interno di circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti e assicurano la sicurezza del canale. Per utilizzare il servizio è necessario sottoscrivere un accordo di servizio (paragrafo 4.2); tale accordo regola il flusso telematico fra il SdI ed il soggetto che riceve ed il flusso telematico delle informazioni relative alle notifiche e ricevute. Tutte le informazioni relative alle procedure per l utilizzo del servizio, così come la descrizione formale attraverso WSDL dei servizi, sono riportate nel documento Pag. 15 di 5216 Istruzioni per il servizio SDIFTP pubblicato sul sito web nella sezione Documentazione Sistema di interscambio. 3.3 MODALITÀ DI INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI DA PARTE DEL SDI Le comunicazioni prodotte dal SdI vengono inoltrate, salvo diversa indicazione, tramite lo stesso canale utilizzato per la trasmissione del file fattura. Le comunicazioni sono costituite da file XML firmati elettronicamente, con firma XAdES-BES (XML Advanced Electronic Signatures) in modalità enveloped, con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS versione 1.4.1; i file vengono trasmessi come allegati ai messaggi previsti per i diversi canali trasmissivi. La struttura XML dei file di comunicazione è dettagliata nel documento Formato dei file di comunicazione del SDI guida all utilizzo (rif. Allegato B-1). In particolare: - nel caso di servizio PEC, le comunicazioni sono spedite all indirizzo di PEC del mittente o del destinatario del file fattura; i messaggi PEC sono costituiti da una versione Human Readable (il corpo del messaggio) e dal file XML in allegato; - nel caso di servizio SdICoop l accordo prevede l esposizione, da parte del soggetto che ha trasmesso il file fattura, di un analogo servizio richiamabile dal SdI per l invio delle comunicazioni come file XML in allegato alla busta soap; - nel caso di servizio SPCoop l accordo prevede l esposizione, da parte del soggetto che ha trasmesso o ricevuto il file fattura, di un analogo servizio richiamabile dal SdI per l invio delle comunicazioni come file XML in allegato alla busta e-gov; - nel caso di servizio SdIFtp, le comunicazioni vengono inoltrate utilizzando lo stesso protocollo ed attraverso lo stesso canale (nel caso di canale bidirezionale) o canale dedicato (nel caso di canali unidirezionali); - nel caso di invio telematico attraverso il servizio esposto su le comunicazioni sono reperibili, come file XML, tramite la funzionalità Monitorare la FatturaPA disponibile sul sito del SdI. 3.4 MODALITÀ DI INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI DAL DESTINATARIO AL SDI Le comunicazioni che l Amministrazione ricevente deve inviare al SdI vengono inoltrate, salvo diversa indicazione, attraverso lo stesso canale utilizzato per la trasmissione del file fattura dal SdI all Amministrazione stessa. Le comunicazioni Pag. 16 di 5217 sono costituite da file XML che vengono trasmessi come allegati ai messaggi previsti per i diversi canali trasmissivi. La struttura XML dei file di comunicazione è dettagliata nel documento Formato dei file di comunicazione del SDI guida all utilizzo (rif. Allegato B-1). I file, a discrezione dell Amministrazione, possono essere firmati elettronicamente, con firma XAdES-BES (XML Advanced Electronic Signatures) in modalità enveloped, con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS versione (paragrafo 2.1). In particolare: - nel caso di servizio PEC, le comunicazioni sono spedite dall Amministrazione al medesimo indirizzo di PEC utilizzato dal SdI per la trasmissione; i messaggi PEC sono costituiti da una versione Human Readable (il corpo del messaggio) e dal file XML in allegato; - nel caso di servizio SPCoop - Ricezione l accordo prevede l esposizione, da parte dello SdI, di un analogo servizio richiamabile dall Amministrazione per l invio delle comunicazioni come file XML in allegato alla busta e-gov; - nel caso di servizio SdIFtp, le comunicazioni vengono inoltrate utilizzando lo stesso protocollo ed attraverso lo stesso canale (nel caso di canale bidirezionale) o canale dedicato (nel caso di canali unidirezionali). In ogni caso è possibile per l Amministrazione ricevente, a prescindere dalla modalità utilizzata per la ricezione della fattura, trasmettere le comunicazioni di ritorno al SdI tramite PEC. Pag. 17 di 5218 4. MODALITA DI INTERAZIONE CON IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO Il presente capitolo descrive le procedure operative per la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il SdI, e lo scambio di informazioni (ricevute, notifiche) tra gli attori del processo. 4.1 PROCEDURA PER L ACCREDITAMENTO DELL AMMINISTRAZIONE RICEVENTE AI FINI DELL INTERAZIONE CON IL SDI Affinché l Amministrazione ricevente possa validamente interagire con il SdI devono essere soddisfatti i requisiti indispensabili alla sua qualificazione e al suo riconoscimento. Il soddisfacimento di tali requisiti passa attraverso le seguenti attività: - immissione ed aggiornamento dei dati di competenza all interno dell anagrafica delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) secondo le regole riportate nell allegato D del DM n. 55 del 3 aprile 2013 e nelle specifiche tecniche pubblicate sul sito e secondo le modalità previste dalle regole tecniche della SPC-Coop Dpcm 1 aprile 2008 pubblicate nella G.U. n. 144 del 21 giugno 2008; - definizione del canale di trasmissione attraverso: l adozione di una casella di posta elettronica certificata (PEC) o di analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse; la qualificazione della porta di dominio (PdD-SPCoop), secondo le regole disposte dall Agenzia per l Italia Digitale, e la realizzazione del servizio di ricezione e pubblicazione del relativo accordo di servizio, secondo le modalità e le specifiche pubblicate sul sito la definizione di un accordo per disciplinare la trasmissione della fattura, e relativi messaggi di notifica, attraverso protocolli di file transfer all'interno di circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti e assicurano la sicurezza del canale. 4.2 PROCEDURA PER L ACCREDITAMENTO DEL FORNITORE AI FINI DELL INTERAZIONE CON IL SDI Affinché il fornitore possa validamente interagire con il SdI, devono essere soddisfatti i requisiti minimi indispensabili alla sua identificazione. Pag. 18 di 5219 Il soddisfacimento di tali requisiti si ottiene definendo uno o più canali di trasmissione/comunicazione attraverso: - dotazione di una casella di posta elettronica certificata o di analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse; - adesione e sottoscrizione di un accordo di servizio con il SdI; - definizione di un accordo per disciplinare la trasmissione della fattura, e relativi messaggi di notifica, attraverso protocolli di file transfer all'interno di circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti e assicurano la sicurezza del canale. Nel caso di utilizzo del servizio di invio telematico esposto su l identificazione avviene attraverso l indicazione di codice fiscale e password rilasciate dai servizi telematici dell Agenzia delle Entrate Fisconline o Entratel oppure, in alternativa, attraverso l utilizzo di un dispositivo di tipo Smartcard rispondente ai requisiti della Carta Nazionale dei Servizi-CNS, preventivamente registrata ai servizi telematici dell Agenzia delle Entrate. 4.3 PROCEDURA DI INVIO FATTURA AL SDI La procedura di invio della fattura al SdI vede, quali attori coinvolti: - il fornitore; - il Sistema di Interscambio; - il soggetto trasmittente (se diverso dal fornitore). I passaggi rappresentativi si possono schematizzare nei punti seguenti: - il fornitore predispone la fattura elettronica secondo quanto riportato al precedente paragrafo 2; - sulla fattura così predisposta il fornitore, o un terzo delegato ad emettere fattura per conto del fornitore, appone la firma elettronica qualificata ed il riferimento temporale (come descritto nel paragrafo 2); - il file così generato, viene trasmesso (dal fornitore direttamente o da un terzo soggetto trasmittente) al SdI per mezzo dei canali e le modalità di cui al precedente paragrafo 3. Pag. 19 di 5220 4.4 PROCEDURA DI INOLTRO DELLA FATTURA ALL AMMINISTRAZIONE La procedura di inoltro della fattura elettronica dal SdI all Amministrazione vede, quali attori coinvolti: - il Sistema di Interscambio; - l Amministrazione destinataria; - il soggetto ricevente (se diverso dall Amministrazione destinataria). Il SdI, una volta effettuate le verifiche previste, inoltra all Amministrazione destinataria, oppure ad un terzo soggetto ricevente di cui la stessa si avvale, la fattura elettronica attraverso i canali e con le modalità di cui al precedente paragrafo 3. Nei casi in cui uno stesso soggetto svolge contemporaneamente il ruolo di intermediario alla trasmissione per il fornitore e di intermediario alla ricezione per l Amministrazione destinataria attraverso lo stesso canale trasmissivo, è possibile adottare un flusso semplificato per le cui particolarità si rimanda alla sezione Sistema di Interscambio File, fatture e messaggi del sito 4.5 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE RICEVUTE E DELLE NOTIFICHE Tutti i canali di trasmissione descritti al precedente paragrafo 3 prevedono dei messaggi di ritorno a conferma del buon esito della trasmissione; questi messaggi sono specifici delle infrastrutture di comunicazione e garantiscono la messa a disposizione del messaggio e dei file allegati da parte di chi invia rispetto a chi riceve. Il SdI attesta l avvenuto svolgimento delle fasi principali del processo di trasmissione delle fatture elettroniche attraverso un sistema di comunicazione che si basa sull invio di ricevute e notifiche tramite le modalità ed i canali riportati ai precedenti paragrafi 3.3 e 3.4. La procedura di gestione delle ricevute e delle notifiche vede, quali attori coinvolti: - il fornitore; - il soggetto trasmittente (se diverso dal fornitore). - il Sistema di Interscambio; - l Amministrazione destinataria; Pag. 20 di 5221 - il soggetto ricevente (se diverso dal Amministrazione destinataria). La procedura può essere schematizzata nei punti seguenti: a) il SdI, ricevuto correttamente il file, assegna un identificativo proprio ed effettua le verifiche previste (paragrafo 5); b) in caso di controlli con esito negativo, il SdI invia una notifica di scarto al soggetto trasmittente (fornitore o terzo trasmittente); c) nel caso di esito positivo dei controlli il SdI trasmette la fattura elettronica al destinatario (Amministrazione o terzo ricevente) e unitamente a questa il SdI trasmette anche una notifica di metadati del file fattura tramite la quale sono comunicate le informazioni utili all elaborazione ed alla comunicazione da parte del ricevente; d) nel caso di buon esito della trasmissione, il SdI invia al soggetto trasmittente (fornitore o terzo trasmittente) una ricevuta di consegna della fattura elettronica; e) nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI, la trasmissione al destinatario non fosse possibile entro i termini previsti riportati nel successivo paragrafo 5.1.2, il SdI invia al soggetto trasmittente (fornitore o terzo trasmittente) una notifica di mancata consegna; resta a carico del SdI l onere di contattare il destinatario affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione, e, a problema risolto, di procedere con l invio; se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SdI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario (Amministrazione o terzo ricevente), inoltra al soggetto trasmittente (fornitore o terzo trasmittente) una definitiva attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa n.1 del 31 marzo 2014, emessa dal Dipartimento Finanze del MEF di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; f) per ogni fattura elettronica recapitata al destinatario (Amministrazione o terzo ricevente), il SdI permette all Amministrazione, entro il termine di 15 giorni dalla prima comunicazione inviata al soggetto trasmittente (fornitore o terzo trasmittente), più precisamente dalla data riportata nella ricevuta di consegna o dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, di inviare una notifica di accettazione/rifiuto della fattura e, nel caso, provvede ad inoltrarla al trasmittente (fornitore o terzo trasmittente) a completamento del ciclo di comunicazione degli esiti della trasmissione della fattura elettronica; g) se entro il termine dei 15 giorni suddetto il SdI non riceve alcuna comunicazione, il SdI inoltra notifica di decorrenza dei termini sia al trasmittente (fornitore o terzo trasmittente) sia al soggetto che ha ricevuto la Pag. 21 di 5222 fattura (Amministrazione o terzo ricevente). Tale notifica ha la sola funzione di comunicare alle due parti che il SdI considera chiuso il processo relativo a quella fattura. Le ricevute/notifiche vengono predisposte secondo un formato XML; le specifiche tecniche e la documentazione di tali messaggi sono riportate nel documento Struttura dei messaggi di comunicazione del Sistema di interscambio guida all utilizzo (rif. Allegato B-1). Pag. 22 di 5223 5. CONTROLLI EFFETTUATI DAL SDI Il SdI, per ogni file correttamente ricevuto, effettua una serie di controlli propedeutici all inoltro al soggetto destinatario. Questa attività di verifica, nei limiti di ambito in cui è circoscritta, si configura come: - una operazione necessaria a minimizzare i rischi di errore in fase elaborativa; - uno strumento di filtro verso l Amministrazione per prevenire, da un lato, possibili e dispendiose attività di contenzioso, e per accelerare, dall altro, eventuali interventi di rettifica sulle fatture a vantaggio di una più rapida conclusione del ciclo fatturazione-pagamento. Il mancato superamento di questi controlli genera lo scarto del file che, conseguentemente, non viene inoltrato al destinatario della fattura. 5.1 TIPOLOGIE E MODALITÀ DI VERIFICA Le tipologie di controllo effettuate mirano a verificare: - nomenclatura ed unicità del file trasmesso; - integrità del documento; - autenticità del certificato di firma; - conformità del formato fattura; - validità del contenuto della fattura; - unicità della fattura; - recapitabilità della fattura VERIFICHE EFFETTUATE SUI FILE FATTURA Nomenclatura ed unicità del file trasmesso La verifica viene eseguita al fine di intercettare l invio accidentale dello stesso file; attraverso un controllo sulla nomenclatura del file ricevuto il SDI verifica che il nome file sia conforme con quanto riportato nel precedente paragrafo 2.2 e che non sia stato già inviato un file con lo stesso nome; in caso di esito negativo del Pag. 23 di 5224 controllo (nome file già presente nel SDI o nome file non conforme) il file viene rifiutato con le seguenti motivazioni: - Codice Nome file non valido; - Codice Nome file duplicato. Dimensioni del file La verifica è effettuata al fine di garantire che il file ricevuto possa essere elaborato correttamente e nei tempi previsti. - Codice Le dimensioni del file superano quelle ammesse Verifica di integrità del documento La verifica viene effettuata al fine di garantire che il documento ricevuto non abbia subito modifiche successivamente all apposizione della firma; attraverso un controllo sulla firma elettronica qualificata apposta sull oggetto trasmesso, il SdI verifica l integrità dell oggetto stesso; laddove dovesse emergere che il documento ricevuto non corrisponde al documento sul quale è stata apposta la firma, il documento viene rifiutato con la seguente motivazione: - Codice File non integro (firma non valida). Verifica di autenticità del certificato di firma La verifica viene effettuata al fine di garantire la validità del certificato di firma utilizzato per apporre la firma elettronica qualificata al documento; sulla base delle informazioni messe a disposizione dalle Certification Authorities, il SdI verifica la validità del certificato di firma, che non deve risultare scaduto, revocato o sospeso; in caso di certificato di firma non valido, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni: - Codice Certificato di firma scaduto; - Codice Certificato di firma revocato; - Codice CA (Certification Authority) non affidabile; - Codice Certificato non valido Verifica di conformità del formato fattura La verifica viene effettuata per garantire la corretta elaborazione del contenuto del documento; sulla base di quanto riportato nell allegato A del DM n. 5 del 3 aprile 2013 e nelle relative specifiche tecniche pubblicate sul sito del Sistema di Interscambio il SdI effettua dei controlli di corrispondenza con Pag. 24 di 5225 lo schema XML del file trasmesso, compresa la presenza dei dati definiti obbligatori; qualora dovesse risultare una non corretta aderenza alle regole, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni: - Codice File firmato senza riferimento temporale; - Codice File firmato con riferimento temporale non coerente; - Codice File / archivio vuoto o corrotto; - Codice File non conforme al formato; - Codice Superato il numero massimo di errori di formato - Codice Sulla riga di dettaglio con aliquota IVA pari a zero deve essere presente il campo Natura; - Codice Sulla riga di dettaglio con aliquota IVA diversa da zero non deve essere presente il campo Natura; - Codice La data della fattura non deve essere successiva alla data di ricezione; - Codice Se esiste una riga di dettaglio con Ritenuta uguale a SI, deve esistere il blocco DatiGenerali/DatiGeneraliDocumento/DatiRitenuta; - Codice Nel blocco DatiCassaPrevidenziale con AliquotaIVA pari a zero, deve essere presente il campo Natura; - Codice Nel blocco DatiCassaPrevidenziale con AliquotaIVA diversa da zero, il campo Natura non deve essere presente; - Codice Se esiste un blocco DatiCassaPrevidenziale con Ritenuta uguale a SI, deve esistere il blocco DatiGenerali/DatiGeneraliDocumento/DatiRitenuta; - Codice Almeno uno dei campi IdFiscaleIVA e CodiceFiscale del CessionarioCommittente deve essere valorizzato. Verifica di validità del contenuto della fattura La verifica viene effettuata per accertare la presenza dei dati necessari al corretto inoltro del documento al destinatario; inoltre vengono effettuati dei controlli per prevenire situazioni di dati errati e/o non elaborabili; SdI verifica la valorizzazione e validità di alcune informazioni presenti nel documento trasmesso; in particolare viene effettuato un controllo: Pag. 25 di 5226 - sulla presenza, nell anagrafica di riferimento (rif. paragrafo 4.1), del codice identificativo del destinatario e delle informazioni necessarie al recapito, salvo il caso in cui il codice identificativo sia valorizzato a (valore di default) in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa n.1 del 31 marzo 2014 già citata (par. 4.5 punto e); il controllo prevede anche una verifica sulla data di avvio del servizio di fatturazione elettronica presente nell anagrafica di riferimento, data che non deve essere successiva a quella in cui viene effettuato il controllo (data di sistema); - sulla presenza, nell anagrafica di riferimento (rif. paragrafo 4.1), di uno o più uffici di fatturazione elettronica attivi associati al codice fiscale corrispondente all identificativo fiscale del cessionario\committente riportato in fattura, nei casi in cui il codice identificativo del destinatario sia valorizzato a (valore di default) in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa n.1 del 31 marzo 2014 già citata (par. 4.5 punto e); - sulla presenza, nell anagrafica di riferimento (rif. paragrafo 4.1), di uno ed un solo ufficio di fatturazione elettronica attivo (diverso da quello Centrale previsto dalle specifiche operative relative all allegato D al DM 3 aprile 2013, n. 55) associato al codice fiscale corrispondente all identificativo fiscale del cessionario/committente riportato in fattura, nei casi in cui il codice identificativo del destinatario sia valorizzato con il codice di fatturazione elettronica Centrale in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa n.1 del 31 marzo 2014 già citata (par. 4.5 punto e); - sulla validità dei codici fiscali e delle partite IVA relative al CedentePrestatore, RappresentanteFiscale e CessionarioCommittente, attraverso una verifica di presenza nell anagrafe tributaria; il controllo non è effettuato per gli identificativi fiscali assegnati da autorità estere. Laddove anche uno solo di questi controlli non dovesse essere superato, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni: - Codice IdFiscale del soggetto trasmittente non valido - Codice IdFiscaleIVA del CedentePrestatore non valido - Codice CodiceFiscale del CedentePrestatore non valido - Codice IdFiscaleIVA del RappresentanteFiscale non valido - Codice CodiceFiscale del RappresentanteFiscale non valido - Codice IdFiscaleIVA del CessionarioCommittente non valido - Codice CodiceFiscale del CessionarioCommittente non valido Pag. 26 di 5227 - Codice CodiceDestinatario non valido - Codice CodiceDestinatario non attivo - Codice Codice Ufficio presente ed univocamente identificabile nell anagrafica di riferimento, in presenza di CodiceDestinatario valorizzato con codice ufficio Centrale - Codice Codice Fiscale del CessionarioCommittente presente nell anagrafica di riferimento in presenza di CodiceDestinatario valorizzato a Verifiche di unicità della fattura La verifica viene eseguita al fine di intercettare un accidentale reinvio della stessa fattura; il SdI controlla che la fattura che sta esaminando non sia stata già trasmessa ed elaborata; in quest ottica, qualora i dati contenuti all interno della fattura e relativi a: - identificativo cedente/prestatore; - tipologia documento; - anno della data fattura ; - numero fattura; coincidano con quelli di una fattura precedentemente trasmessa e non ufficialmente scartata/rifiutata né dal SdI né dal destinatario (Amministrazione o terzo ricevente), il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni: - Codice Fattura duplicata - Codice Fattura duplicata nel lotto Nel caso di fatture emesse secondo modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 73 del DPR 633/72 e per le quali sia stato valorizzato a SI il campo Art73 (cosa che consente al cedente/prestatore l'emissione nello stesso anno di più documenti aventi stesso numero), la verifica di unicità viene effettuata attraverso un confronto sull hash del file che non deve coincidere con quello di un file precedentemente trasmesso al SdI. Tutti i controlli descritti in questo paragrafo, qualora il file inviato al SdI è relativo ad un documento lotto di fatture (ex art. 1, comma 3, DLGS 20 febbraio 2004 n. 52), comportano l accettazione o il rifiuto del file nella sua totalità. Diversamente, se al SdI viene inviato un file in formato compresso (rif. precedente par. 2.2 lett. c), i controlli, con conseguente accettazione o scarto, riguardano ogni singolo file presente al suo interno. Pag. 27 di 5228 5.1.2 TEMPI DI ELABORAZIONE DA PARTE DEL SDI Nella tabella seguente sono indicati gli eventi temporali (data e ora) che caratterizzano il processo e vengono riportati nelle ricevute di trasmissione e consegna del SdI: - T 0: il momento in cui la fattura viene ricevuta dal SdI (campo DataOraRicezione del messaggio di notifica di consegna o di mancata consegna); - T 1: il momento in cui la stessa viene ricevuta dal destinatario (campo DataOraConsegna del messaggio di notifica di consegna). Per identificare tali momenti si forniscono di seguito i riferimenti utilizzati sulla base del canale di trasmissione scelto dal mittente e dal destinatario. Il Sistema di Interscambio registra comunque, nell ambito dei propri archivi, il momento in cui lo SdI invia la fattura al destinatario così come data/ora del primo tentativo di invio in caso di mancata consegna. CANALE di TRASMISSIONE T 0 T 1 Servizio PEC servizio SdICoop servizio SPCoop Servizio SdIFtp Data e ora presenti all interno della ricevuta di consegna inviata al soggetto trasmittente (fornitore o terzo) dal suo gestore di PEC Data e ora presenti all interno della response del servizio esposto dal SdI Data e ora presenti all interno della response del servizio esposto dalla porta di dominio del SdI Data e ora restituiti dal servizio di trasmissione Data e ora presenti all interno della ricevuta di consegna inviata al SdI dal gestore di PEC del soggetto destinatario (Amministrazione o terzo ricevente) Canale non previsto Data e ora presenti all interno della response del servizio esposto dalla porta di dominio del soggetto destinatario (Amministrazione o terzo ricevente) Data e ora restituiti dal servizio di trasmissione Invio Telematico via web Data e ora restituiti dal messaggio di risposta della funzionalità di invio Canale non previsto Pag. 28 di 5229 La stima del tempo intercorrente tra il momento T 0 ed il momento T 1 può essere quantificata in un tempo medio di circa 48 ore, variabile in ragione della specificità del canale scelto dall Amministrazione ricevente e della frequenza di afflusso delle fatture al Sistema di Interscambio. Tale stima tiene anche conto di una media dei tempi di completamento delle operazioni sui diversi canali. Le regole tecniche del servizio PEC, ad esempio, prevedono 24 ore come tempo massimo per la sola fase di consegna. Pag. 29 di 5230 ALLEGATO B-1 STRUTTURA DEI MESSAGGI DI COMUNICAZIONE DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO GUIDA ALL UTILIZZO ALLEGATO B-1 alle Pag. 30 di 5231 PREMESSA I messaggi per la gestione delle ricevute/notifiche da inviare al soggetto trasmittente (fornitore o suo intermediario) da parte del SdI, o al SdI da parte del destinatario della fattura (Amministrazione o suo intermediario), sono contenuti in file XML descritti dal file MessaggiTypes_v1.1.xsd disponibile nella sezione Documentazione Sistema di Interscambio del sito e predisposti secondo le specifiche riportate nei paragrafi seguenti. Di seguito si fornisce una breve descrizione del significato delle colonne presenti nelle tabelle: Elemento XML: Descrizione Funzionale: Formati e Valori Ammessi: Obbligatorietà e Occorrenze: è il nome effettivo del tag XML utilizzato in fase di compilazione del file; indica una descrizione di tipo funzionale dell Elemento XML; indica il tipo di formato del dato e, ove previste delle restrizioni sul dato, l insieme dei valori ammessi per quell Elemento XML (dati racchiusi tra parentesi quadra); indica se il dato deve essere obbligatoriamente presente o meno, e la sua molteplicità: <0.1> dato facoltativo; se presente, può figurare al massimo una volta <0.N> dato facoltativo; se presente, può figurare N volte <1.1> dato obbligatorio; figura al massimo una volta <1.N> dato obbligatorio; figura almeno una volta Dimensione min max: indica la dimensione minima e massima che può assumere l Elemento XML; nel caso in cui sia indicato un solo numero di dimensione, la lunghezza del campo è esattamente uguale a quel preciso valore; la dicitura Unbounded sta per dimensioni illimitate. ALLEGATO B-1 alle Pag. 31 di 5232 1. DESCRIZIONE E REGOLE DI COMPILAZIONE 1.1 NOMENCLATURA DEI FILE PER LA TRASMISSIONE DI RICEVUTE/ NOTIFICHE Il nome dei file per la trasmissione delle ricevute/notifiche, deve rispettare la seguente nomenclatura generale: Nome del file fattura ricevuto senza estensione Tipo di messaggio Progressivo univoco Il Nome del file fattura ricevuto senza estensione deve essere conforme alle regole definite nel paragrafo 2.2. Nel caso in cui il nome file non sia conforme e la sua lunghezza sia superiore ai 36 caratteri il nome sarà troncato ed i caratteri oltre il 36-esimo non saranno presenti nella notifica di scarto. Il Tipo di messaggio può assumere i seguenti valori: Valore RC NS MC NE MT EC SE DT AT Descrizione Ricevuta di consegna Notifica di scarto Notifica di mancata consegna Notifica esito cedente / prestatore File dei metadati Notifica di esito cessionario / committente Notifica di scarto esito cessionario / committente Notifica decorrenza termini Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito Il Progressivo univoco deve essere una stringa alfanumerica di lunghezza massima 3 caratteri e con valori ammessi [a-z], [A-Z], [0-9] che identifica univocamente ogni notifica / ricevuta relativa al file inviato. Il carattere di separazione degli elementi componenti il nome file corrisponde all underscore ( _ ), codice ASCII 95, l estensione è sempre.xml. ALLEGATO B-1 alle Pag. 32 di 5233 Se il SdI ha ricevuto un file di tipo compresso, di cui al precedente paragrafo 2.2 lett. c), (es.: ITAAABBB99T99X999W_00001.zip ) e non è possibile accedere al suo contenuto perché corrotto, il nome del file con il quale il SdI inoltra al soggetto trasmittente la notifica di scarto è il seguente: ITAAABBB99T99X999W_00001_NS_001.xml A queste regole di nomenclatura fa eccezione l Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito (rif. paragrafo 1.10); in questo caso, se il SdI ha ricevuto un file con nome ITAAABBB99T99X999W_00001.xml, inoltra al soggetto trasmittente il seguente file.zip ITAAABBB99T99X999W_00001_AT_001.zip che al suo interno contiene il file ricevuto (ITAAABBB99T99X999W_00001.xml) e l attestazione (ITAAABBB99T99X999W_00001_AT_001.xml). 1.2 RICEVUTA DI CONSEGNA DEL FILE AL DESTINATARIO È la ricevuta inviata dal SdI al soggetto trasmittente per comunicare l avvenuta consegna del file al destinatario. Per tutti i canali trasmissivi essa è rappresentata da un file XML firmato (firma elettronica non qualificata) contenente le seguenti informazioni: ALLEGATO B-1 alle Pag. 33 di 5234 Elemento XML Descrizione funzionale Formati e valori ammessi Obbligatorietà e occorrenze Dim. min-max IdentificativoSDI NomeFile Numero attribuito dal Sistema di Interscambio al file ricevuto Nome attribuito al file secondo le regole riportate su Disciplinare Tecnico Formato numerico <1.1> 12 Formato alfanumerico <1.1> 1 50 DataOraRicezione Data e ora in cui il file è stato ricevuto dal Sistema di Interscambio Il formato della data è rappresentato secondo il formato ISO 8601:2004, con la seguente precisione: YYYY-MM-DD-HH:MM <1.1> 16 DataOraConsegna Destinatario RiferimentoArchivio Data e ora in cui il file è stato consegnato dal Sistema di Interscambio Blocco contenente le informazioni relative al soggetto destinatario della fattura (Codice Ufficio e Denominazione come indicato nell IndicePA) Opzionale. Valore presente nel caso di Ricevuta di consegna relativa a fattura appartenente a file archivio. Il formato della data è rappresentato secondo il formato ISO 8601:2004, con la seguente precisione: YYYY-MM-DD-HH:MM Campo complesso <1.1> Campo complesso <0.1> <1.1> 16 MessageId Identificativo del messaggio Formato numerico <1.1> PecMessageId Note Opzionale. Presente solo nel caso di messaggi inviati con il canale PEC. Identificativo proprio del messaggio PEC Opzionale. Campo contenente eventuali informazioni aggiuntive Formato alfanumerico <0.1> unbounded Formato alfanumerico <0.1> unbounded Tabella 1 ALLEGATO B-1 alle Pag. 34 di 5235 La ricevuta è firmata mediante tecnologia XAdES, pertanto presenterà al suo interno, oltre gli elementi XML su indicati, il tag ds:signature. Esso fa riferimento al namespace: Figura 1 ALLEGATO B-1 alle Pag. 35 di 5236 1.3 NOTIFICA DI SCARTO È la notifica inviata dal SdI al soggetto trasmittente nei casi in cui non sia stato superato uno o più controlli tra quelli effettuati dal SdI sul file ricevuto. Per tutti i canali trasmissivi essa è rappresentata da un file XML firmato (firma elettronica non qualificata) contenente le seguenti informazioni: Elemento XML Descrizione funzionale Formati e valori ammessi Obbligatorietà e occorrenze Dim. min-max IdentificativoSDI NomeFile Numero attribuito dal Sistema di Interscambio al file ricevuto Nome attribuito al file secondo le regole riportate su Disciplinare Tecnico Formato numerico <1.1> 12 Formato alfanumerico <1.1> 1 50 DataOraRicezione Data e ora in cui il file è stato ricevuto dal Sistema di Interscambio Il formato della data è rappresentato secondo il formato ISO 8601:2004, con la seguente precisione: YYYY-MM-DD-HH:MM <1.1> 16 RiferimentoArchivio Opzionale. Valore presente nel caso di Ricevuta di consegna relativa a fattura appartenente a file archivio. Campo complesso <0.1> ListaErrori Lista degli errori rilevato. Campo complesso <1.1> MessageId Identificativo del messaggio Formato numerico <1.1> PecMessageId Note Opzionale. Presente solo nel caso di messaggi inviati con il canale PEC. Identificativo proprio del messaggio PEC Opzionale. Campo contenente eventuali informazioni aggiuntive Formato alfanumerico <0.1> unbounded Formato alfanumerico <0.1> unbounded Tabella 2 ALLEGATO B-1 alle Pag. 36 di 5237 La notifica è firmata mediante tecnologia XAdES, pertanto presenterà al suo interno, oltre gli elementi XML su indicati, il tag ds:signature. Esso fa riferimento al namespace: Figura 2 ALLEGATO B-1 alle Pag. 37 di 5238 1.4 NOTIFICA DI MANCATA CONSEGNA È la notifica inviata dal SdI al soggetto trasmittente nei casi in cui fallisca l operazione di consegna del file al destinatario. Per tutti i canali trasmissivi essa è rappresentata da un file XML firmato (firma elettronica non qualificata) contenente le seguenti informazioni: Elemento XML Descrizione funzionale Formati e valori ammessi Obbligatorietà e occorrenze Dim. min-max IdentificativoSDI NomeFile Numero attribuito dal Sistema di Interscambio al file ricevuto Nome attribuito al file secondo le regole riportate su Disciplinare Tecnico Formato numerico <1.1> 12 Formato alfanumerico <1.1> 1 50 DataOraRicezione Data e ora in cui il file è stato ricevuto dal Sistema di Interscambio Il formato della data è rappresentato secondo il formato ISO 8601:2004, con la seguente precisione: YYYY-MM-DD-HH:MM <1.1> 16 RiferimentoArchivio Descrizione Opzionale. Valore presente nel caso di Ricevuta di consegna relativa a fattura appartenente a file archivio. Opzionale. Descrizione delle motivazioni di mancata consegna Campo complesso <0.1> Formato alfanumerico <0.1> MessageId Identificativo del messaggio Formato numerico <1.1> PecMessageId Note Opzionale. Presente solo nel caso di messaggi inviati con il canale PEC. Identificativo proprio del messaggio PEC Opzionale. Campo contenente eventuali informazioni aggiuntive Formato alfanumerico <0.1> unbounded Formato alfanumerico <0.1> unbounded Tabella 3 ALLEGATO B-1 alle Pag. 38 di 5239 La notifica è firmata mediante tecnologia XAdES, pertanto presenterà al suo interno, oltre gli elementi XML su indicati, il tag ds:signature. Esso fa riferimento al namespace: Figura 3 ALLEGATO B-1 alle Pag. 39 di 5240 1.5 NOTIFICA DI ESITO COMMITTENTE È la notifica inviata dal soggetto destinatario al SdI per comunicare l esito (accettazione o rifiuto della fattura) dei controlli effettuati sul documento ricevuto. Per tutti i canali trasmissivi essa è rappresentata da un file XML che contiene le seguenti informazioni: Elemento XML Descrizione funzionale Formati e valori ammessi Obbligatorietà e occorrenze Dim. min-max IdentificativoSDI RiferimentoFattura Numero attribuito dal Sistema di Interscambio al file ricevuto Opzionale. Descrive a quale fattura si riferisce l esito; se non valorizzato si intende riferito a tutte le fatture presenti nel file Formato numerico <1.1> 12 Campo complesso <0.1> Esito Esito dei controlli svolti sulla fattura da parte del destinatario. Formato alfanumerico Valori ammessi: [EC01] (vale Accettazione) [EC02] (vale Rifiuto) <1.1> 4 Descrizione MessageIdCommittente Opzionale. Descrizione delle motivazioni di rifiuto Identificativo del messaggio assegnato dal committente Formato alfanumerico <0.1> Formato alfanumerico <0.1> 1 14 Tabella 4 La notifica può essere firmata opzionalmente mediante tecnologia XAdES; in tal caso presenterà al suo interno, oltre gli elementi XML su indicati, il tag ds:signature. Esso fa riferimento al namespace: ALLEGATO B-1 alle Pag. 40 di 5241 Figura 4 ALLEGATO B-1 alle Pag. 41 di 5242 1.6 NOTIFICA DI SCARTO ESITO COMMITTENTE È la notifica inviata dal SdI al soggetto destinatario per comunicare eventuali incoerenze o errori nell esito inviato al SdI precedentemente (accettazione o rifiuto della fattura). Per tutti i canali trasmissivi essa è rappresentata da un file XML firmato (firma elettronica non qualificata) contenente le seguenti informazioni: Elemento XML Descrizione funzionale Formati e valori ammessi Obbligatorietà e occorrenze Dim. min-max IdentificativoSDI Numero attribuito dal Sistema di Interscambio al file ricevuto Formato numerico <1.1> 12 RiferimentoFattura Opzionale. Descrive a quale fattura si riferisce l esito Campo complesso <0.1> Formato alfanumerico Scarto Motivazione dello scarto [EN00] [EN01] Valori ammessi: (vale Non conforme al formato) (vale Non ammissibile) <1.1> 4 MessageId Identificativo del messaggio Formato numerico <1.1> MessageIdCommittente PecMessageId Note Identificativo del messaggio assegnato dal committente Opzionale. Presente solo nel caso di messaggi inviati con il canale PEC. Identificativo proprio del messaggio PEC Opzionale. Campo contenente eventuali informazioni aggiuntive Formato alfanumerico <0.1> 1 14 Formato alfanumerico <0.1> unbounded Formato alfanumerico <0.1> unbounded Tabella 5 La notifica è firmata mediante tecnologia XAdES, pertanto presenterà al suo interno, oltre gli elementi XML su indicati, il tag ds:signature. Esso fa riferimento al namespace: ALLEGATO B-1 alle Pag. 42 di 5243 Figura 5 ALLEGATO B-1 alle Pag. 43 di 5244 1.7 NOTIFICA DI ESITO (CEDENTE) È la notifica inviata dal SdI al mittente della fattura per comunicare l esito (accettazione o rifiuto della fattura) dei controlli effettuati sul documento ricevuto dal destinatario. Per tutti i canali trasmissivi essa è rappresentata da un file XML firmato (firma elettronica non qualificata) contenente le seguenti informazioni: Elemento XML Descrizione funzionale Formati e valori ammessi Obbligatorietà e occorrenze Dim. min-max IdentificativoSDI Numero attribuito dal Sistema di Interscambio al file ricevuto Formato numerico <1.1> 12 NomeFile Nome del file a cui si riferisce l esito Formato alfanumerico <1.1> 1 50 EsitoCommittente Esito da parte del committente circa la fattura inviata Campo complesso <1.1> MessageId Identificativo del messaggio Formato numerico <1.1> PecMessageId Note Opzionale. Presente solo nel caso di messaggi inviati con il canale PEC. Identificativo proprio del messaggio PEC Opzionale. Campo contenente eventuali informazioni aggiuntive Formato alfanumerico <0.1> unbounded Formato alfanumerico <0.1> unbounded Tabella 6 La notifica è firmata mediante tecnologia XAdES, pertanto presenterà al suo interno, oltre gli elementi XML su indicati, il tag ds:signature. Esso fa riferimento al namespace: ALLEGATO B-1 alle Pag. 44 di 5245 Figura 6 ALLEGATO B-1 alle Pag. 45 di 5246 1.8 NOTIFICA DI DECORRENZA TERMINI È la notifica inviata dal SdI sia al mittente che al destinatario della fattura per comunicare la decorrenza del termine limite per la comunicazione dell accettazione/rifiuto. Per tutti i canali trasmissivi essa è rappresentata da un file XML firmato (firma elettronica non qualificata) contenente le seguenti informazioni: Elemento XML Descrizione funzionale Formati e valori ammessi Obbligatorietà e occorrenze Dim. min-max IdentificativoSDI Numero attribuito dal Sistema di Interscambio al file ricevuto Fformato numerico <1.1> 12 RiferimentoFattura Opzionale. Descrive a quale fattura si riferisce l esito Campo complesso <0.1> NomeFile Nome del file a cui si riferisce la notifica Fformato alfanumerico <1.1> 1 50 Descrizione Opzionale. Descrizione delle motivazioni di notifica Formato alfanumerico <0.1> MessageId Identificativo del messaggio Formato numerico <1.1> PecMessageId Note Opzionale. Presente solo nel caso di messaggi inviati con il canale PEC. Identificativo proprio del messaggio PEC Opzionale. Campo contenente eventuali informazioni aggiuntive Formato alfanumerico <0.1> unbounded Formato alfanumerico <0.1> unbounded Tabella 7 La notifica è firmata mediante tecnologia XAdES, pertanto presenterà al suo interno, oltre gli elementi XML su indicati, il tag ds:signature. Esso fa riferimento al namespace: ALLEGATO B-1 alle Pag. 46 di 5247 Figura 7 ALLEGATO B-1 alle Pag. 47 di 5248 1.9 NOTIFICA METADATI DEL FILE FATTURA AL DESTINATARIO È il file inviato dal SdI al soggetto destinatario insieme al file fattura e contenente i dati principali di riferimento del file utili per l elaborazione, ivi compreso l identificativo del SdI. Elemento XML Descrizione funzionale Formati e valori ammessi Obbligatorietà e occorrenze Dim. min-max IdentificativoSDI Numero attribuito dal Sistema di Interscambio al file ricevuto Formato numerico <1.1> 12 NomeFile CodiceDestinatario Formato TentativiInvio Nome del file a cui si riferisce la notifica Codice dell ufficio a cui è indirizzata la fattura come descritto sull indice IPA Identificativo della versione del formato fattura Numero progressivo che identifica l invio, normalmente vale 1, nel caso di più tentativi il progressivo viene incrementato Formato alfanumerico <1.1> 1 50 Formato alfanumerico <1,1> 1 6 Formato alfanumerico <1,1> 5 Formato numerico <1.1> 1 MessageId Identificativo del messaggio Formato numerico <1.1> Note Opzionale. Campo contenente eventuali informazioni aggiuntive Formato alfanumerico <0.1> unbounded Tabella 8 ALLEGATO B-1 alle Pag. 48 di 5249 Figura 8 ALLEGATO B-1 alle Pag. 49 di 5250 1.10 ATTESTAZIONE DI AVVENUTA TRASMISSIONE DELLA FATTURA CON IMPOSSIBILITÀ DI RECAPITO È la notifica inviata dal SdI al mittente della fattura per attestare l avvenuta ricezione della fattura e l impossibilità di recapitare il file al destinatario; la casistica si riferisce: - alla presenza del codice destinatario valorizzato a e all impossibilità di identificare univocamente nell anagrafica di riferimento (rif. paragrafo 4.1) un ufficio di fatturazione elettronica associato al codice fiscale corrispondente all identificativo fiscale del cessionario\committente riportato in fattura; - alla mancata disponibilità tecnica di comunicazione con il destinatario. Per tutti i canali trasmissivi essa è rappresentata da un file.zip contenente: il file originale così come ricevuto dal mittente un file xml, firmato (firma elettronica non qualificata), contenente le seguenti informazioni: ALLEGATO B-1 alle Pag. 50 di 5251 Elemento XML Descrizione funzionale Formati e valori ammessi Obbligatorietà e occorrenze Dim. min-max IdentificativoSdI Numero attribuito dal Sistema di Interscambio al file ricevuto Formato numerico <1.1> 12 NomeFile Nome del file a cui si riferisce la notifica Formato alfanumerico <1.1> 1 50 DataOraRicezione Data e ora in cui il file è stato ricevuto dal Sistema di Interscambio Il formato della data è rappresentato secondo il formato ISO 8601:2004, con la seguente precisione: YYYY-MM-DD-HH:MM <1.1> 16 RiferimentoArchivio Destinatario Opzionale. Valore presente nel caso di notifica relativa a fattura appartenente a file archivio. Codice e descrizione dell ufficio a cui è indirizzata la fattura come indicati sull indice IPA Campo complesso <0.1> Campo complesso <1.1> MessageId Identificativo del messaggio Formato numerico <1.1> PecMessageId Note HashFileOriginale Opzionale. Presente solo nel caso di messaggi inviati con il canale PEC. Identificativo proprio del messaggio PEC Opzionale. Campo contenente eventuali informazioni aggiuntive Obbligatorio. Campo contenente l hash (SHA-256) del file ricevuto Formato alfanumerico <0.1> unbounded Formato alfanumerico <0.1> unbounded Formato alfanumerico <1.1> unbounded Tabella 9 ALLEGATO B-1 alle Pag. 51 di 5252 L attestazione è firmata mediante tecnologia XAdES, pertanto presenterà al suo interno, oltre gli elementi XML su indicati, il tag ds:signature. Esso fa riferimento al namespace: Figura 9 ALLEGATO B-1 alle Pag. 52 di 52 Vedere altro
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