Source: http://docplayer.pl/3446128-S-p-r-a-w-o-z-d-a-n-i-e-roczne-z-wykonania-budzetu-miasta-i-gminy-wlen-za-2011-rok-wlen-marzec-2012-r.html
Timestamp: 2017-02-25 09:21:02+00:00

Document:
S P R A W O Z D A N I E. Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok. Wleń, marzec 2012 r. - PDF
S P R A W O Z D A N I E. Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok. Wleń, marzec 2012 r.
Download "S P R A W O Z D A N I E. Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok. Wleń, marzec 2012 r."
1 S P R A W O Z D A N I E Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok Wleń, marzec 2012 r.2 WSTĘP Zakres i forma przedstawionej informacji została opracowana zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Rada Miasta i Gminy Wleń podejmując uchwałę nr 6/IV/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2011 i określiła wielkość dochodów na kwotę ,00 zł i wydatków na kwotę ,00 zł, ustaliła również nadwyżkę budżetu w wysokości ,00 zł. W trakcie roku uchwalony budżet uległ zwiększeniu. Rada Miasta i Gminy podjęła 11 uchwał zmieniających plan dochodów i wydatków: - uchwała nr 9/V/11 z dnia r. - uchwała nr 16/VI/11 z dnia r. - uchwała nr 23/VII/11 z dnia r. - uchwała nr 24/VII/11 z dnia r. - uchwała nr 35/IX/11 z dnia r. - uchwała nr 40/X/11 z dnia r. - uchwała nr 46/XI/11 z dnia r. - uchwała nr 52/XII/11 z dnia r. - uchwała nr 58/XIII/11 z dnia r. - uchwała nr 71/XIV/11 z dnia r. - uchwała nr 72/XV/11 z dnia r. W ramach kompetencji i upoważnień Rady Miasta i Gminy Wleń Burmistrz Miasta i Gminy Wleń wydał 9 zarządzeń zmieniających plan dochodów i wydatków: - Zarządzenie nr 19/11 z r. - Zarządzenie nr 34/11 z r. - Zarządzenie nr 41/11 z r. - Zarządzenie nr 55/11 z r. - Zarządzenie nr 65/11 z r. - Zarządzenie nr 73/11 z r. - Zarządzenie nr 82/11 z r. - Zarządzenie nr 84/11 z r. - Zarządzenie nr 85/11 z r. Po stronie dochodów dokonane zmiany dotyczyły między innymi zwiększenia budżetu, w tym z tytułu: - przyznania środków na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym ,46 zł - zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych ,00 zł - przyznania dotacji celowych przekazanej z budżetu państwa na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań ,00 zł - zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej ,00 zł - przyznania dotacji celowych przekazanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r ,74 zł - przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów ,00 zł - przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę wyprawek szkolnych 8.235,00 zł3 - zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania ,00 zł - dofinansowania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej realizowanego zadania w ramach Programu Radosna Szkoła ,00 zł - zwiększenia subwencji oświatowej z tytułu remontów bieżących ,00 zł - dofinansowania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odbudowy mostu i drogi, zniszczonych w wyniku powodzi, która miała miejsce w sierpniu 2010 r ,00 zł - dofinansowania przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego III etapu remontu Zamku Lenno ,00 zł - przyznania pomocy finansowej na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Pilchowice ,00 zł - dofinansowania realizacji programów unijnych w tym: - projektu systemowego realizowanego przez Zespół Szkół we Wleniu i Szkołę Podstawową w Pilchowicach w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki ,70 zł - projektu systemowego realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wleniu w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki ,67 zł - zwrot środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za Projektu realizowany przez Urząd Miasta i Gminy we Wleniu ,82 zł - dochodów własnych ,76 zł. Po stronie dochodów dokonane zmiany dotyczyły również zmniejszenia budżetu, w tym w związku ze: - zmniejszeniem dotacji celowych na realizację zadań zleconych i zadań własnych ,00 zł - zmniejszeniem subwencji oświatowej 2.982,00 zł - zmniejszeniem dochodów własnych ,00 zł. Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco : Treść Budżet gminy na dzień r. Zwiększenia/Zmniejszenia planu Plan po zmianach na dzień r. Dochody , , ,15 Wydatki , , ,52 W tym: Wydatki majątkowe , , ,31 Wydatki bieżące , , ,21 Nadwyżka budżetu , , ,634 DOCHODY Dochody gminy zostały wykonane w 98,37 %. Na planowaną kwotę ,15 zł realizacja wyniosła ,29 zł. W poniższej tabeli przedstawiono realizację dochodów według ważniejszych źródeł. Dochody według źródeł Plan po Wykonanie zmianach % Wpływy z podatków , ,39 90,86 Udziały w dochodach budżetu państwa , ,72 102,90 Dochody z majątku gminy , ,17 101,62 Subwencja ogólna , ,00 100,00 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej , ,10 99,98 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,79 99,94 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,22 100,63 Środki i dotacje otrzymane na podstawie umów, w tym na remonty i realizację inwestycji , ,00 100,00 Pozostałe dochody własne , ,01 77,41 Środki na realizację programów unijnych , ,89 98,89 RAZEM: , ,29 98,37 Realizacja dochodów przebiegała zgodnie z założonym planem poza pozostałymi dochodami własnymi oraz wpływami z podatków. Są one niższe od założonego planu. W porównaniu z latami ubiegłymi bardzo niskie są dochody z majątku gminy. Dochody budżetowe Miasta i Gminy Wleń w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły w omawianym okresie 3.138,24 zł i były wyższe o 594,76 zł w porównaniu do dochodów przypadających na 1 mieszkańca na dzień r. Na tak poważny wzrost dochodów wpływ miały otrzymane dotacje i środki za już zrealizowane zadania i przyznane na realizację nowych programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej. W wyniku obniżenia przez Radę Miasta i Gminy maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2011 r. uzyskano dochody niższe o ,74 zł, natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielonych umorzeń zaległości podatkowych wynosił ,85 zł. W 2011 r. nie było rozłożeń podatku na raty i odroczenia terminu płatności. W porównaniu z rokiem ubiegłym skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz wydanych decyzji były niższe o ,46 zł.5 Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek podatkowych w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych przedstawia zestawienie : Wyszczególnienie Ogółem Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy Skutki udzielonych, ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy w tym: Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu Dochody ogółem , ,74 0, ,85 0,00 z tego: - podatek rolny 34,95 0,00 34,95 0,00 - podatek od nieruchomości , ,98 0, ,90 0,00 - podatek leśny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - podatek od środków transportowych 305,76 305,76 0,00 0,00 0,00 - odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI Stan nie zapłaconych gminie zaległości budżetowych stanowi kwotę ,54 zł, co stanowi 4,75 % wielkości zrealizowanych dochodów budżetowych. Pozostałe zaległości w kwocie ,52 zł stanowią zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych. Na powyższe kwoty składają się zaległości z lat poprzednich oraz zaległości powstałe w 2011 roku. Wysokość zaległości i nadpłat według tytułów ich powstania przedstawiają się następująco :6 Lp. Wyszczególnienie Należności pozostałe do zapłaty Kwota nadpłat Kwota Liczba podatników 1. Dochody z najmu, dzierżawy i innych 1.080, ,87 umów 2. Opłaty za zarząd, użytkowanie i 5.191, ,58 użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wykup wieczystego użytkowania 3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia ,30 6 0,00 prawa własności nieruchomości 4. Wpływy z tytułu przekształcenia 1.493,33 1 0,00 prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5. Odsetki od nieterminowych wpłat na 2.600,00 6 0, r. 6. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne - osoby prawne , , ,08 0,00 7. Podatek rolny - osoby fizyczne - osoby prawne ,90 0, ,17 0,00 8. Podatek leśny - osoby fizyczne - osoby prawne 946,97 0, ,53 4,46 9. Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne - osoby prawne 4.216, , ,00 0, Grzywny, mandaty i wpływy z , ,60 różnych dochodów 11. Renta planistyczna ,60 3 0, Pozostałe (jednostki budżetowe) ,60 1 0, Odsetki od zaległości podatkowych na r. - osoby fizyczne - osoby prawne RAZEM ,54 901, , ,00 OGÓŁEM ,54 901,29 Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są zarówno osoby fizyczne jak i prawne. Zaległości te powstały z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, nabycia i dzierżawy mienia komunalnego. W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności budżetowych, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i7 sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami, zabezpieczeniu wierzytelności gminy poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej i ustawowej na majątku dłużników. Gmina realizowała dochody z zakresu administracji rządowej. Dochody Gminy na planowaną kwotę ,00 zł zostały wykonane w wysokości ,94 zł. Plan i wykonanie, stopień realizacji dochodów budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 WYDATKI Na planowaną kwotę wydatków ,52 zł realizacja wyniosła ,39 zł, co stanowi 97,49 %. W podziale na wydatki bieżące i majątkowe realizacja przedstawia się następująco: - plan wydatków majątkowych: ,31 zł, realizacja wyniosła ,41 zł co stanowi 84,58 % - plan wydatków bieżących: ,21 zł, realizacja wyniosła ,98 zł, co stanowi 99,04 %. Plan i wykonanie podstawowych zadań budżetowych prezentuje tabela Wydatki ogółem: , ,39 97,49 Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,28 99,94 Wydatki inwestycyjne , ,41 84,58 Wydatki na remonty , ,08 100,00 Dotacje na zadania bieżące , ,62 100,00 Wydatki na obsługę długu , ,68 95,70 Wydatki na programy finansowane ze środków UE , ,65 90,80 Pozostałe wydatki , ,67 99,28 Wydatkowanie środków publicznych następowało zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Jednostki budżetowe otrzymywały środki na realizację zadań określonych w budżecie w wysokości 1/12 miesięcznie, natomiast na zadania zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych środki przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami.8 Struktura procentowa wydatków przedstawia się następująco: 1. Wydatki inwestycyjne - 9,29 % 2. Wydatki na remonty 5,25 % 3. Wydatki na oświatę 38,00 % 4. Wydatki na pomoc społeczną 20,70 % 5. Wydatki na administrację publiczną 13,06% 6. Dotacje 6,27 2% 7. Pozostałe wydatki 7,43 % Najpoważniejszą pozycją w budżecie stanowią wydatki oświatę i wychowanie Suma wydatków w dziale Oświata i wychowanie i w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza stanowi kwotę ,30 zł. Wydatki poniesione zostały na utrzymanie dwóch szkół podstawowych, utrzymanie gimnazjum, utrzymanie przedszkoli, dowożenie dzieci do szkół. Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Szkół we Wleniu wyniosły ogółem ,53 zł., natomiast Szkoły Podstawowej w Pilchowicach ,45 zł Pozostała kwota w wysokości ,32 zł została wydatkowana przez Urząd Miasta i Gminy Wleń na zadania inwestycyjne oraz bieżące w tym na remonty, stypendia, dotacje do przedszkoli niepublicznych, dowóz uczniów niepełnosprawnych. Przyznana subwencja na zadania oświatowe stanowiła w 2011 r. kwotę ,00 zł. Dodatkowo na zadania oświatowe gmina pozyskała kwotę ,70 zł. Razem dochody na oświatę w Gminie Wleń w roku 2011 wyniosły ,70 zł i nie zabezpieczyły w pełni wydatków na utrzymanie oświaty. W związku z tym Gmina Wleń musiała wygospodarować środki z własnego budżetu w kwocie ,60 zł..należy zauważyć, że z roku na rok wielkość środków własnych gminy musi być zwiększana, gdyż subwencja oświatowa w coraz mniejszym stopniu pokrywa potrzeby szkół. Następną pozycją w strukturze wydatków stanowią wydatki na pomoc społeczną. Wydatki te dotyczą funkcjonowania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu, dodatków mieszkaniowych, organizacji prac społecznie użytecznych oraz realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2011 r. Wynosiły one ,55 zł i stanowiły 20,70 % ogółu wydatków w 2011 r. Źródłem finansowania pomocy społecznej były: - dotacje celowe na zadania zlecone i własne : ,24 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej: ,78 zł - środki własne gminy: ,53 zł. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2011 r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu przedstawiona została w załączniku nr 4. Kolejną istotną pozycją w budżecie są wydatki inwestycyjne. Razem z wydatkami remontowymi stanowią 14,54 % ogółu wydatków roku Zadania majątkowe wykonywane były zgodnie z uchwalonymi przez Radę Miasta i Gminy programami i zatwierdzonymi wydatkami na inwestycje. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. przedstawia załącznik nr 3. Ważniejsze zadania remontowe 2011 r. ; - Wleń, zamek piastowski Lenno (XIV-XVI w. ) III etap rewaloryzacji obiektu, wykonanie wieńca górnego na koronie murów, naprawa spękań pionowych i remont baszty ,20 zł, - Malowanie hali sportowej w Zespole Szkół we Wleniu ,30 zł,9 - Remonty budynków komunalnych ,23 zł. Plan i wykonanie, stopień realizacji wydatków budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 2. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ Na koniec 2011 r. Miasto i Gmina Wleń posiadała następujące zobowiązania długoterminowe: 1. Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w łącznej kwocie ,33 zł, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, na zadanie pn: - Przebudowa części pomieszczeń parteru i piętra budynku zlokalizowanego na działce nr 144/2 w obrębie Nielestno, gmina Wleń w celu dostosowania pomieszczeń Sali zebrań wiejskich do obowiązujących przepisów ,33 zł. 2. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w łącznej kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 rok. 3. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Lwówku Śląskim w łącznej kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Razem zobowiązania długoterminowe wyniosły ,33 zł, w tym na realizację programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,33 zł. W 2011 r. spłacono następujące zobowiązania długoterminowe: - w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę w kwocie ,50 zł, zaciągniętą na zadanie pn. Przebudowa (wraz z remontem) Centrum Kulturalno-Sportowego w Pilchowicach, - w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę w kwocie ,37 zł zaciągniętą na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w miejscowości Pilchowice, - w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę w kwocie ,84 zł zaciągniętą na zadanie pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Marczowie, - w Banku Polskiej Spółdzielczości kredyt w kwocie ,00 zł zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 rok. Łącznie spłacono kredyty i pożyczki w kwocie ,71 zł. Gmina posiadała również zobowiązanie warunkowe z tytułu udzielonego poręczenia Lokalnej Grupie Działania z siedzibą w Uboczu w kwocie ,00 zł. oraz Zakładowi Odpadów Komunalnych IZERY w Lubomierzu w kwocie ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 r. w jednostkach organizacyjnych wystąpiły zobowiązana krótkoterminowe w kwocie ,50 zł, w tym wymagalne ,57 zł. Zobowiązania dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynikły z powodu otrzymania faktur w miesiącu grudniu. Zostały uregulowane w I kwartale 2012 roku.10 PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY UNIJNYCH I INNYCH FUNDUSZY Z UNII EUROPEJSKIEJ W 2011 r. zakończyła się realizacja następujących programów i projektów: 1. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska Tytuł projektu: Współpraca gmin partnerskich Już nie zginiesz w naszej gminie przewodnik po gminach partnerskich Projekt został rozliczony w 2011 r. Gmina otrzymała całkowitą kwotę dofinansowania w wysokości ,08 EUR. 2. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska Tytuł projektu: Transgraniczne Turnieje Tenisowe - Wleń - Jiretin pod Bukovou Projekt został rozliczony w 2011 r. Gmina otrzymała całkowitą kwotę dofinansowania w wysokości ,84 EUR. 3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Oś priorytetowa: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie: Odnowa i rozwój wsi Tytuł projektu: Przebudowa (wraz z remontem) Centrum Kulturalno Sportowego w Pilchowicach Projekt został rozliczony w 2011 r. Gmina otrzymała całkowitą kwotę dofinansowania w wysokości ,20 zł. 4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Oś priorytetowa: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w miejscowości Pilchowice w Gminie Wleń Projekt został rozliczony w 2011 r. Gmina otrzymała całkowitą kwotę dofinansowania w wysokości ,45 zł. 5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Oś priorytetowa: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Tytuł projektu: Budowa świetlicy wiejskiej w Marczowie Projekt został rozliczony w 2011 r. Gmina otrzymała całkowitą kwotę dofinansowania w wysokości ,00 zł Gmina Wleń w 2011 r. realizowała następujące programy i projekty: 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Oś priorytetowa: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Tytuł projektu: Przebudowa części pomieszczeń parteru i piętra budynku zlokalizowanego na działce nr 144/2 w obrębie Nielestno, gmina Wleń w celu dostosowania pomieszczeń Sali zebrań wiejskich do obowiązujących przepisów.11 Projekt jest w trakcie rozliczania. W roku 2011 został złożony wniosek o płatność na kwotę ,00 zł. 2. Projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu: Pomagając rodzinie wzmacniamy społeczność w gminie Wleń Na realizację projektu Gmina Wleń otrzymała w 2011 r. kwotę ,78 zł. 3. Projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu: Każdy ma szansę na sukces Na realizację projektu Gmina Wleń otrzymała w 2011 r. kwotę ,70 zł. ZAKŁAD BUDŻETOWY Komunalny Zakład Obsługi Mieszkańców we Wleniu Przychody: Plan ,00 zł. Wykonanie ,48 zł. co stanowi 62,92 % wykonania. Koszty: Plan ,00 zł. Wykonanie: ,57 zł. co stanowi 84,86 % wykonania. Z analizy sprawozdań wynika, że należności zakładu budżetowego są nadal bardzo wysokie i stanowią kwotę ,08 zł. W porównaniu do roku ubiegłego należności uległy zwiększeniu o kwotę 9.511,48 zł. Zobowiązania wymagalne Komunalnego Zakładu Obsługi Mieszkańców na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiły ,62 zł i były wyższe w porównaniu do stanu na początek okresu sprawozdawczego o kwotę ,13 zł. Plan i wykonanie, stopień realizacji przychodów i kosztów zakładu budżetowego według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 5. DOCHODY I WYDATKI NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FP Dochody własne realizowały następujące jednostki budżetowe: - Zespół Szkół we Wleniu - Przedszkole we Wleniu - Szkoła Podstawowa w Pilchowicach Dochody i wydatki zrealizowano w kwocie ,70 zł. Realizacja dochodów i wydatków w porównaniu do stanu na początek okresu sprawozdawczego była niższa o kwotę ,30 zł.12 Szczegółową informacje z realizacji dochodów i wydatków z rachunków dochodów własnych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 6. FUNDUSZ SOŁECKI Budżet funduszu sołeckiego na rok 2011 wynosił zł. W 2011 r. wydatkowano kwotę ,08 zł tj. 93,79 %. Rady sołeckie przyznane środki przeznaczyły głównie na remonty, wyposażenie świetlic oraz imprezy integracyjne. Szczegółową informacje z realizacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 7. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA Środki budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych na dzień r. stanowiły kwotę 5.791,00 zł. W ciągu 2011 r. wpłynęło do budżetu gminy 3.878,00 zł. Ze środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych poniesiono wydatki na ochronę środowiska w kwocie 2.400,00 zł. Na koniec 2011 r. do dyspozycji pozostało 7.269,00 zł. WNIOSKI 1. Budżet Miasta i Gminy Wleń za 2011 r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie ,90 zł.13 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza MiG Wleń nr 17/12 z dnia 30 marca 2012 r. Dochody gminy za 2011 r. Plan Wykonanie Dotacje Dochody celowe i inne własne Dział Rozdział Źródło dochodów Razem Wykonanie % Zaległości środki subwencje pozabudżet. udziały Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , ,99 99,45% 0, Pozostała działalność , , , ,99 99,45% 0,00 Wpływy z różnych opłat (obwody 0690 łowieckie) Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0, , ,00 29,53 2,95% 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań ,46 0, , ,46 100,00% 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym) 630 Turystyka ,82 0, , ,82 100,00% 0,00 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki- Przewodnik po gminach partnerskich (Czechy-Polska) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków ,82 0, , ,82 100,00% 0, gmin), powiatów(związków powiatów), ,82 0, , ,82 100,00% 0,00 samorządów województw pozyskanych z innych źródeł , , , ,45 ###700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 75,12% Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, 0,00 75,12% 0470 użytkowanie i użytkowanie wieczyste 0,00 92,85% nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 0,00 108,83% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym Odsetki od charakterze nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000, , , , , , , , , , , , , , , ,00 23,80% 0, Pozostałe odsetki 0,00 586,03 5,86% , , , Administracja publiczna , , , ,18 100,92% 0, Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 ustawami (ewidencja ludności, obrona cywilna, USC, sprawy wojskowe i ewidencja działalności gos.) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0, , , ,18 108,75% 0,0014 Wpływy z różnych opłat (sprzedaż druków urzędowych) , , , ,13 115,81% 0,00 Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym) ,00 600,00 600,00 87,05 14,51% 0, Spis Dotacje powszechny celowe otrzymane i inne z budżetu ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja na spis powszechny) Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Dotacje celowe kontroli otrzymane i ochrony z budżetu prawa 762,00 0,00 762,00 762,00 100,00% 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań 762,00 0,00 762,00 762,00 100,00% 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja na aktualizację Wybory spisów wyborców) Dotacje celowe do Sejmu otrzymane i Senatu z budżetu ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja na wybory do 752 Obrona Sejmu i Senatu) narodowa 200,00 0,00 200,00 200,00 100,00% Pozostałe Dotacje celowe wydatki otrzymane obronne z budżetu 200,00 0,00 200,00 200,00 100,00% 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań 200,00 0,00 200,00 200,00 100,00% 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja na wydatki obronne Bezpieczeństwo ) publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000, , , , , ,11% Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1 000,00 0, , ,00 100,00% 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań 1 000,00 0, , ,00 100,00% 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( dotacja na wydatki obrony cywilnej) Straż miejska 0, , , ,83 56,01% ,45 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 0,00 92,85% , , , ,83 56,01% , , , , ,72 95,42% , , , , ,76 92,14% , , , , , Podatek rolny 0, , , ,00 93,39% 0, Podatek leśny 0, , , ,46 94,79% 0, Podatek od środków transportowych 0,00 48,22% Podatek od czynności 2 160,00 cywilnoprawnych 8 200, , , , ,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,0015 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 237,60 #DZIEL/0! 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 0,00 87,45% , , , ,74 16,96% 0, , , , ,22 90,86% , , , , , Podatek rolny 0,00 87,92% , , , , Podatek leśny 0, , , ,84 103,54% 946, Podatek od środków transportowych 0,00 53,48% 4 000, , , , Podatek od spadków i darowizn 0, , , ,36 157,04% 0, Opłata od posiadania psów 0, , , ,00 56,00% 0, Wpływy z opłaty targowej 0, , , ,00 81,04% 0,00 Podatek od czynności 0500 cywilnoprawnych 0, , , ,58 96,03% 0, Wpływy z różnych opłat 0, , , ,99 142,82% 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , ,40 128,48% 0, , , , ,02 66,25% , Wpływy z opłaty skarbowej 0, , , ,50 76,77% 0,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na 0480 sprzedaż alkoholu 0, , , ,22 100,63% 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jst na podstawie 0, , , ,30 36,02% ,60 odrębnych ustaw - opłaty planistyczne Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 0, , , ,72 102,90% 0,00 państwa Podatek dochodowy od osób , , , ,00 101,71% 0,00 fizycznych Podatek dochodowy od osób , , , ,72 143,30% 0,00 prawnych 758 Różne rozliczenia , , , ,00 100,00% 0,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 0, , , ,00 100,00% 0,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 0, , , ,00 100,00% 0,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , , ,00 100,00% 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa 0, , , ,00 100,00% 0, Różne rozliczenia finansowe ,74 0, , ,74 100,00% 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin ((zwrot ,74 0, , ,74 100,00% 0,00 wydatków fin. z Funduszu Sołeckiego) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 0, , , ,00 100,00% 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa 0, , , ,00 100,00% 0, Oświata i wychowanie 87,37% , , , , , Szkoły podstawowe 0,00 101,71% , , , , Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 36,23 #DZIEL/0! 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 798,28 #DZIEL/0! ,6016 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program operacyjny Kapitał Ludzki ,64 0, , ,65 100,00% 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich - program operacyjny 7 334,06 0, , ,05 100,00% 0,00 Kapitał Ludzki Wpłata do budżetu dochodów 2400 własnych 0,00 0,00 0,00 1,28 #DZIEL/0! 0, Dowożenie Dochody z najmu uczniów i dzierżawy do szkół 0, , , ,42 77,40% 0,00 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 0750 zaliczanych do sektora finansów 0, , , ,42 77,40% 0,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa Stołówki autobusu szkolne szkolnego) i przedszkolne 0, , , ,06 103,95% 0, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 236,89 #DZIEL/0! 0, Wpływy z różnych dochodów 0, , , ,17 99,82% 0, Pozostała działalność 102, , , ,60 106,32% 0, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 435,26 #DZIEL/0! 0, Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0, , , ,34 100,44% 0,00 państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków 102,00 0,00 102,00 102,00 100,00% 0,00 gmin) - komisje egzaminacyjne 852 Pomoc społeczna , , , ,61 100,05% ,52 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , ,49 100,16% , Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,95 #DZIEL/0! 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 764,83 #DZIEL/0! Wpływy z tytułu zwrotów 0980 wypłaconych świadczeń z funduszu 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , , ,55 zleconych Dochody jednostek gminie (związkom samorządu gmin) ustawami terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , , ,47 zleconych Składki na ustawami ubezpieczenie (zaliczki zdrowotne alimentacyjne) opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia , , ,67 rodzinne oraz za osoby uczestniczące zajęciach Dotacje celowe w centrum otrzymane integracji z budżetu społecznej państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , , ,18 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 8 099, , ,49 zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , , ,80 rentowe , , , ,00 100,00% 0, ,00 22,07% 0, ,00 99,26% 0, ,00 98,73% 0, ,00 99,92% 0, ,00 99,84% 0,0017 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków ,00 0, , ,96 99,99% 0,00 gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2039 zadań bieżących gmin (związków ,00 0, , ,84 98,23% 0,00 gmin) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,00 0, , ,31 99,98% 0,00 państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków ,00 0, , ,31 99,98% 0,00 gmin) Ośrodki pomocy społecznej ,67 0, , ,43 99,55% 0, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 42,03 #DZIEL/0! 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 757,62 #DZIEL/0! 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program operacyjny Kapitał Ludzki ,00 0, , ,13 98,24% 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program operacyjny Kapitał Dotacje Ludzki celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji ,67 0, , ,65 98,24% 0, ,00 0, , ,00 99,61% 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi Dotacje opiekuńcze celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji ,00 0, , ,00 100,00% 0, ,00 0, , ,91 99,99% 0, ,00 0, , ,91 99,99% 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) Pozostała ustawami działalność ,00 0, , ,00 99,79% 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań 4 200,00 0, , ,00 97,62% 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 zadań bieżących gmin (związków gmin) (dożywianie uczniów) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , ,45 99,93% 0, Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,00 0, , ,45 99,93% 0,00 państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków ,00 0, , ,45 99,93% 0,00 gmin) Gospodarka (stypendia komunalna dla uczniów) i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z 3 117, , , gromadzeniem środków z opłat i kar 3 117,00 0, , ,74 124,41% 0,00 za korzystanie ze środowiska 900 0,00 124,41% 0, Wpływy z różnych opłat 3 117,00 0, , ,74 124,41% 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa , , ,88 narodowego Ochrona zabytków i opieka nad , , ,00 zabytkami 921 0,00 98,25% 0, ,00 100,00% 0,0018 273 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu prze użytkowników zabytków niebędących jednostkami b budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach - dotacja z MKiDN Pozostała działalność -Współpraca Czechy - Polska ,00 0, , ,00 100,00% 0, ,00 0, , ,88 89,48% 0, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 8,26 #DZIEL/0! 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł ,00 0, , ,62 89,47% 0, Kultura fizyczna i sport ,00 0, , ,28 0,00% 0,00 Pozostała działalność -Współpraca Czechy - Polska (Transgraniczne ,00 0, , ,28 28,11% 0,00 Turnieje Tenisowe) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2707 gmin), powiatów(związków powiatów), ,00 0, , ,28 0,00% 0,00 samorządów województw pozyskanych z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2709 gmin), powiatów(związków powiatów), 4 200,00 0, , ,00 0,00% 0,00 samorządów województw pozyskanych z innych źródeł Razem: , , , ,53 97,87% ,43 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i ,19 0, , ,42 70,20% 0,00 Dochody majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, , ,74 100,00% 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna Śródki na dofinansowanie wsi własnych ,00 0, , ,74 100,00% 0,00 inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw 6297 pozyskanych z innych źródeł (środki ,00 0, , ,74 100,00% 0,00 UE w związku z wybudowaniem i rozliczeniem kanalizacji w miejscowości Pilchowice) 600 Transport i łączność ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 ### Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 Dotacje celowe z budżetu państwa 6330 na realizację inwestycji i zakupów ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 inwestycyjnych własnych gmin 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 101,62% Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu odpłatnego 0,00 101,62% przekształcenia prawa użytkowania 0760 przysługującego osobom fizycznym w 0,00 165,26% prawo Wpłaty własności. z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 użytkowania wieczystego 0,00 98,72% nieruchomości Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , , ,00 przeciwpożarowa , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 100,00% 0,0019 75412 Ochotnicze straże pożarne Dotacje celowe na pomoc finansową ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( dotacja na zakup samochodu dla OSP Pilchowice) 758 Różne rozliczenia 2 280,00 0, , ,00 100,00% 0, Różne rozliczenia finansowe 2 280,00 0, , ,00 100,00% 0,00 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330 zakupów inwestycyjnych własnych 2 280,00 0, , ,00 100,00% 0,00 gmin (zwrot wydatków fin. z Funduszu Sołeckiego) 801 Oświata i wychowanie ,00 0, , ,00 100,00% 0, Szkoły podstawowe ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330 zakupów inwestycyjnych własnych ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 gmin (dotacja na rządowy program "Radosna Kultura i ochrona szkoła" dziedzictwa ,00 0, , ,25 99,92% 0,00 narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i ,00 0, , ,25 99,92% 0,00 kluby Śródki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw 6297 pozyskanych z innych źródeł (środki ,00 0, , ,25 99,92% 0,00 UE w związku z rozliczeniem projektów: Centrum Kulturalno - Sportowego w Pilchowicach i ) 926 Kultura fizyczna i sport ,00 0, , ,86 92,95% 0,00 Pozostała działalność -Współpraca Czechy - Polska (Transgraniczne ,00 0, , ,86 92,95% 0,00 Turnieje Śródki na Tenisowe) dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6297 powiatów (związków powiatów), ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 samorządów województw pozyskanych Śródki na dofinansowanie z innych źródeł własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6299 powiatów (związków powiatów), 4 200,00 0, , ,86 33,04% 0,00 samorządów województw pozyskanych z innych źródeł Razem: , , , ,02 99,91% ,63 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0, , ,85 99,89% 0,00 Ogółem: Dochody bieżące i majątkowe 98,34% , , , , ,06 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z ,19 udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 0, , ,27 97,03% 0,00 1 pkt 2 i 320 Zestawienie dochodów w działach klasyfikacji budżetowej Dotacje Dochody celowe i inne własne Dział Rozdział Źródło dochodów Razem Wykonanie % Zaległości środki subwencje pozabudżet. udziały Rolnictwo i łowiectwo , , , ,73 99,96% 0, Transport i łączność ,00 0, , ,00 100,00% 0, Turystyka ,82 0, , ,82 0,00% 0, Gospodarka mieszkaniowa 0,00 88,37% , , , , Administracja publiczna , , , ,18 100,92% 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 0, , ,00 100,00% 0, Obrona narodowa 200,00 0,00 200,00 200,00 100,00% 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , , , ,83 89,14% ,45 przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości 0, , , ,72 95,42% ,41 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia , , , ,74 100,00% 0, Oświata i wychowanie 91,18% , , , , , Pomoc społeczna 100,05% , , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , ,45 99,93% 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona ,00 0, , ,74 124,41% 0,00 środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa ,00 0, , ,13 99,32% 0,00 narodowego 926 Kultura fizyczna i sport ,00 0, , ,14 65,79% 0,00 Razem: , , , ,29 98,37% ,0621 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza MiG Wleń nr 17/12 z dnia 30 marca 2012 r. Wydatki gminy za 2011 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,07 95,21% Melioracje wodne 7 000, ,00 100,00% Dotacja dla Rejonowego Zarządu Spółek Wodnych - konserwacja , ,00 100,00% rowów melioracyjnych w miejscowości Łupki, Radomice, Pilchowice Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,63 90,31% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 659, ,53 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 182, ,00 100,00% 4309 Zakup usług pozostałych 1 041,57 646,00 62,02% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: , ,10 85,62% - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w miejscowości Pilchowice: ,10zł Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6210 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów , ,00 99,99% budżetowych - zakupy do Przepompowni ścieków w Nielestnie: ,00 zł - zakup zbiornika na wodę - wodociąg w Bystrzycy: ,00 zł Izby rolnicze 4 734, ,00 100,00% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych , ,00 100,00% wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność , ,44 98,71% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wypłata zryczałtowanych , ,00 100,00% diet sołtysom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposażenia w tym w ramach funduszu , ,60 100,00% sołeckiego Zakup usług pozostałych, w tym usługi w ramach funduszu , ,41 100,00% sołeckiego Różne opłaty i składki, w tym zwrot rolnikom podatku akcyzowego na , ,43 100,00% paliwo Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Modernizacja drogi , ,00 71,10% transportu rolniczego w Strzyżowcu (dokumentacja) 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,00 100,00% Dostarczanie wody , ,00 100,00% Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - dla , ,00 100,00% KZOM do cen dostarczania wody 600 Transport i łączność , ,50 95,48% Drogi publiczne gminne , ,00 86,54% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - odśnieżanie dróg , ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposażenia-remonty dróg gminnych i , ,46 100,00% chodników22 4270 Zakup usług remontowych - remonty dróg gminnych i chodników 9 534, ,68 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych - odśnieżanie dróg i remonty dróg gminnych , ,86 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% - Modernizacja drogi w Bełczynie Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,50 99,88% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: , ,50 99,88% - Odbudowa drogi gminnej w Radomicach: ,38 - Odbudowa mostu w Marczowie: , Gospodarka mieszkaniowa , ,28 73,45% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,97 55,69% 4300 Zakup usług pozostałych - wycena lokali, usługi geodezyjne, notarialne, ogłoszenia w prasie , ,47 100,00% 4430 Różne opłaty i składki w tym dzierżawa gruntów leśnych 4 797, ,50 100,00% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) - od sprzedanych nieruchomości i wydzierżawionych nieruchomości , ,00 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 650, ,00 100,00% 6059 Program rewitalizacji miasta Wleń , ,00 7,76% Pozostała działalność , ,31 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 796, ,81 99,98% 4270 Zakup usług remontowych - remonty budynków komunalnych , ,23 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 284, ,27 100,00% 710 Działalność usługowa 1 702, ,20 100,00% Plany zagospodarowania przestrzennego 1 702, ,20 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych - aktualizacja podziału działek w Planie przestrzennego zagospodarowania 1 702, ,20 100,00% 750 Administracja publiczna , ,10 98,94% Urzędy wojewódzkie , ,50 100,11% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności 0,00 25,50 #DZIEL/0! 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 400, ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 021, ,00 100,00% 4580 Pozostałe odsetki 0,00 27,00 #DZIEL/0! Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,78 97,55% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych , ,28 98,03% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, zakupy ar. spożywczych na sesje i komisje, kwiaty 6 443, ,07 88,93% 4300 Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, przegląd kserokopiarki 35,56 35,56 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 225,67 225,67 100,00% 4700 Szkolenia 295,20 295,20 100,00% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,95 99,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 6 112, ,99 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym pracownicy interwencyjni , ,67 99,77% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r , ,95 100,00% Pokazać jeszcze
BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec Bardziej szczegółowo I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok
I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok Wleń, marzec 2010 r. WSTĘP Burmistrz Miasta i Gminy Wleń stosownie do postanowień art. 199 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych Bardziej szczegółowo Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie Bardziej szczegółowo TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa Bardziej szczegółowo Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.
Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo Bardziej szczegółowo Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok
Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie Bardziej szczegółowo Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.
Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO Bardziej szczegółowo DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA
Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96 Bardziej szczegółowo Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku
Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego Bardziej szczegółowo Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok
Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej Bardziej szczegółowo Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.
Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19% Bardziej szczegółowo Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011 Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK
BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK
BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ Bardziej szczegółowo Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł
Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony Bardziej szczegółowo OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.
Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1 Bardziej szczegółowo Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.
Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne Bardziej szczegółowo 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%
DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Bardziej szczegółowo 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,
ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Bardziej szczegółowo Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent
Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie Bardziej szczegółowo WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.
Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i Bardziej szczegółowo Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.
Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.
UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, Bardziej szczegółowo DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji
1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12 Bardziej szczegółowo Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006
Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek Bardziej szczegółowo Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Bardziej szczegółowo Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej
Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 195 Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Bardziej szczegółowo Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, Bardziej szczegółowo PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014
PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.
UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Bardziej szczegółowo 0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Bardziej szczegółowo BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: Bardziej szczegółowo Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok
Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.
2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem Bardziej szczegółowo INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
B U R M I S T R Z R Y K INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Ryki SIERPIEŃ 2013 r. SPIS TREŚCI I. ZMIANY W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU..... 3-6 Budżet wg uchwały budżetowej Bardziej szczegółowo UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU
UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011 Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.
UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy Bardziej szczegółowo PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.
ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Bardziej szczegółowo DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z Bardziej szczegółowo Nazwa Dochody Realizacja
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja Bardziej szczegółowo PLAN DOCHODÓW na 2006 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu Bardziej szczegółowo Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.
UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.
S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń Bardziej szczegółowo BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R.
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU w układzie Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.
ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej Bardziej szczegółowo Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z Bardziej szczegółowo Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.
S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE Bardziej szczegółowo PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU
Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów Bardziej szczegółowo INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.
INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony Bardziej szczegółowo Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania Bardziej szczegółowo I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.
I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku Bardziej szczegółowo Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 5/2007 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 16.03.2007 r Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok Dochody Plan 11 968 954,00 Wykonanie 11 905 660,00 % 99,47 plan Bardziej szczegółowo BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.
ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Bardziej szczegółowo Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88
Dochody gminy Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan -116.061,- wykonanie 116060,88 rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5000,- dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok
ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 Bardziej szczegółowo Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej
010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań Bardziej szczegółowo Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK
BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok.
SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony w dniu 25 lutego Bardziej szczegółowo Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 50 01095 Pozostała działalność 7 50 Bardziej szczegółowo 75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%
Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Bardziej szczegółowo Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.
Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r.
UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 19 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/391/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt Bardziej szczegółowo Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 Bardziej szczegółowo Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r.
i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r. Wydatki Dział Nazwa działu owane Wykonane % owane Wykonane % 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 612 883,17 612 883,17 100,00% 670 883,17 644 690,44 Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU GMINY SKWIERZYNA ZA 2012 ROK
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU GMINY SKWIERZYNA ZA 2012 ROK 1 BUDŻET GMINY IJEGO ZMIANY Uchwałą XV1/152/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku, Rada Miejska w Skwierzynie uchwaliła Budżet Gminy Skwierzyna na Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok
UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres

References: art. 266
 ART. 223
 art. 199
 art. 61
 art. 37
 art.267
 art. 18
 art. 267
 art. 269
 art. 30
 art. 199
 art. 8
 art. 30
 art.18
 art. 30
 art. 267
 art. 5
 art. 5
 art. 30
 art. 18
 art. 18