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Timestamp: 2019-12-06 22:04:03+00:00

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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMERCIO- PROGRAMA DE LA OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO - PROGRAMA DE LA OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS
El Plan de Reorganización Núm. 7 de 1 de marzo de 2018 consolida la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). La Ley 141-2018, "Ley de Ejecución del Plan de Reorganización del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de 2018", enmienda la Ley 161-2009, según enmendada, conocida como "Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico", para disponer que la OGPe se crea como una Secretaría Auxiliar del DDEC, bajo la dirección de un Secretario Auxiliar nombrado por el Secretario de Desarrollo Económico.
Brindar servicios confiables, ágiles y certeros al cliente que contribuyan al progreso y desarrollo integral de Puerto Rico, facilitados por un reglamento uniforme, claro y objetivo. Garantizar la calidad y consistencia en las evaluaciones y procesamiento de las solicitudes, a través de un sistema de servicios integrados eficiente.
Cantidad total de puestos 172 157 139 140 140
El Presupuesto con cargo a la Resolución Conjunta del Fondo General incluye recursos para el convenio de transferencia de ARPE al Municipio de Ponce y para la reingeniería de los procesos de permisos para la construcción y mejorar el ambiente.
Los Fondos Especiales Estatales se nutren del cobro de cargos por servicios y derechos por permisos, así como de otras transacciones de naturaleza operacional, los cuales varían de acuerdo a la demanda de los servicios, según dispuesto en la Ley Núm. 161-2009, según enmendada, conocida como "Ley para La Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico".
Evaluación y Procesamiento de Permisos 2,381 789 1,796 2,131
Servicio al Cliente 688 1,501 789 918
Evaluación de Cumplimiento Ambiental 233 0 133 88
Adjudicación de Permisos Discrecionales 185 0 67 71
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 3,487 2,290 2,785 3,208
Total, Servicio Directo 3,487 2,290 2,785 3,208
Dirección y Administración General 9,459 11,048 10,124 13,495
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 9,459 11,048 10,124 13,495
Dirección y Administración General 0 0 3,851 4,105
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio de Apoyo 0 0 3,851 4,105
Total, Servicio de Apoyo 9,459 11,048 13,975 17,600
Total, Programa 12,946 13,338 16,760 20,808
Resolución Conjunta del Presupuesto General 5,251 5,763 6,347 4,944
Asignaciones Especiales 95 216 216 216
Fondos Especiales Estatales 7,600 7,359 6,346 6,043
Fondos Federales 0 0 0 5,500
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 12,946 13,338 12,909 16,703
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 2,998 3,252
Fondos Especiales Estatales 0 0 853 853
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 3,851 4,105
Total, Origen de Recursos 12,946 13,338 16,760 20,808
Nómina y Costos Relacionados 5,079 4,758 3,745 3,823
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 755 760 153
Servicios Comprados 0 56 67 62
Gastos de Transportación 140 123 166 148
Otros Gastos Operacionales 19 17 1,051 674
Compra de Equipo 2 9 24 24
Materiales y Suministros 11 20 43 39
Anuncios y Pautas en Medios 0 25 24 21
Reserva Presupuestaria 0 0 467 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 5,251 5,763 6,347 4,944
Pay As You Go 0 0 2,998 3,252
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General 0 0 2,998 3,252
Total de la RC del Fondo General 5,251 5,763 9,345 8,196
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 216 205 216
Servicios Profesionales 13 0 0 0
Asignaciones Englobadas 10 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 95 216 216 216
Total de la AE del Fondo General 95 216 216 216
Total del Fondo General 5,346 5,979 9,561 8,412
Nómina y Costos Relacionados 3,911 4,297 3,560 3,452
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,280 1,329 986 135
Servicios Comprados 1,068 751 671 1,404
Gastos de Transportación 0 144 144 141
Servicios Profesionales 1,027 692 815 5,986
Otros Gastos Operacionales 256 116 145 255
Pago de Deuda de Años Anteriores 49 0 0 0
Compra de Equipo 0 10 5 0
Materiales y Suministros 0 15 15 15
Anuncios y Pautas en Medios 9 5 5 155
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 7,600 7,359 6,346 11,543
Pay As You Go 0 0 853 853
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de otros recursos 0 0 853 853
Total, Concepto 12,946 13,338 16,760 20,808
Población general, constructores de viviendas y agencias gubernamentales, entre otros.
Fondos Especiales Estatales 0 789 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,381 0 1,796 2,131
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,381 789 1,796 2,131
Total, Origen de Recursos 2,381 789 1,796 2,131
Nómina y Costos Relacionados 2,381 789 1,796 2,131
Total, Concepto 2,381 789 1,796 2,131
Implementa y maneja los procesos para brindar un alto nivel de satisfacción al cliente, según las métricas claves establecidas. El Programa incluye los representantes de servicio, el centro de llamadas y los agentes, que velan por la calidad de la experiencia de uso a través del internet.
Fondos Especiales Estatales 0 1,501 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 688 0 789 918
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 688 1,501 789 918
Total, Origen de Recursos 688 1,501 789 918
Nómina y Costos Relacionados 688 1,501 789 918
Total, Concepto 688 1,501 789 918
Determina el cumplimiento ambiental de toda acción sujeta a un análisis de impacto ambiental, bajo la Ley de Política Pública Ambiental de Puerto Rico, Ley 416-2004, según enmendada. También evalúa el Permiso Verde, mediante exclusión categórica concedido para proyectos o edificaciones que cumplan con las guías de diseño verde.
Resolución Conjunta del Presupuesto General 233 0 133 88
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 233 0 133 88
Total, Origen de Recursos 233 0 133 88
Nómina y Costos Relacionados 233 0 133 88
Total, Concepto 233 0 133 88
Población general, constructores de viviendas y agencias gubernamentales que requieran la evaluación de un permiso discrecional, entre otros.
Resolución Conjunta del Presupuesto General 185 0 67 71
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 185 0 67 71
Total, Origen de Recursos 185 0 67 71
Nómina y Costos Relacionados 185 0 67 71
Total, Concepto 185 0 67 71
Programas que integran la Oficina de Gerencia de Permisos y los ciudadanos que solicitan revisión y orientación sobre las decisiones de la Oficina.
Fondos Especiales Estatales 7,600 5,069 6,346 6,043
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,764 5,763 3,562 1,736
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 9,459 11,048 10,124 13,495
Total, Origen de Recursos 9,459 11,048 13,975 17,600
Nómina y Costos Relacionados 5,575 6,765 4,520 4,067
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,280 2,084 1,746 288
Servicios Comprados 1,068 807 738 1,466
Gastos de Transportación 140 267 310 289
Servicios Profesionales 1,040 692 815 5,986
Otros Gastos Operacionales 275 133 1,196 929
Compra de Equipo 2 19 29 24
Materiales y Suministros 11 35 58 54
Anuncios y Pautas en Medios 9 30 29 176
Reserva Presupuestaria 0 0 478 0
Pay As You Go 0 0 3,851 4,105
Total, Concepto 9,459 11,048 13,975 17,600

References: Resolución 

Resolución 

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