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Timestamp: 2019-03-22 14:44:17+00:00

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COMISIN TCNICA DE PREVENCIN Y REPARACIN DE DAOS
Este documento constituye una Tabla de Baremos cuyo desarrollo no est inspirado en ningn sector profesional de forma concreta. Se ha partido de un sector ficticio, al cual se ha denominado sector X, con la idea de que sirva como modelo para ilustrar la metodologa que debe abordarse en la realizacin de una TB. Es imprescindible destacar que este documento tiene un fin estrictamente ilustrativo, no habiendo pretendido desarrollar en ningn caso un anlisis exhaustivo. En consecuencia, se trata de un anlisis simplificado que en ningn caso pretende afirmar que este ejemplo modelo de TB corresponda necesariamente a la realidad de ningn sector.
La informacin que se expone en el presente informe ha sido deducida estrictamente a partir de referencias bibliogrficas, no habiendo realizado para su desarrollo ningn anlisis in situ o visita a alguna instalacin especfica. Del mismo modo, los datos referentes al registro de accidentes (anexo I), as como los relativos al cuestionario (apartado IX del documento y anexos II y III) y al ejercicio prctico son absolutamente ficticios. Por extensin, la cobertura del dao que se ha estimado en el mencionado ejercicio prctico y que, segn el caso, habra de ser cubierta por la garanta financiera por responsabilidad medioambiental, es meramente ilustrativa.
En el desarrollo de este documento se ha tomado como referencia el informe Estructura y contenidos generales de los instrumentos sectoriales para el anlisis del riesgo medioambiental, elaborado en el seno de la Comisin Tcnica de Prevencin y Reparacin de Daos Medioambientales, el cual est a disposicin del pblico en el portal de responsabilidad medioambiental del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino desde julio de 2010.
El presente documento podr experimentar las modificaciones que se estimen oportunas a la luz de la experiencia prctica que se vaya adquiriendo en el desarrollo de estas herramientas en casos reales.
Tabla de Baremos. Ejemplo Modelo
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I. OBJETO Y ALCANCE.......................................................................................................................... 2
II. EQUIPO RESPONSABLE DEL ESTUDIO.......................................................................................... 2
III. JUSTIFICACIN DEL INSTRUMENTO SECTORIAL SELECCIONADO ......................................... 2
IV. DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD .................................................................................................. 3
IV.1 Perfil ambiental del sector ........................................................................................................ 4
IV.2 Descripcin del proceso productivo.......................................................................................... 4
V. DESCRIPCIN DEL CONTEXTO TERRITORIAL DEL SECTOR..................................................... 7
VI. BREVE IDENTIFICACIN DE LAS PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES........................... 7
VII. METODOLOGA SEGUIDA PARA EL DESARROLLO DE LA TABLA DE BAREMOS................... 8
VIII. REGISTRO HISTRICO DE ACCIDENTES................................................................................... 9
IX. DISEO DE LA TABLA DE BAREMOS .......................................................................................... 10
X. ORIENTACIONES PARA LA GESTIN DEL RIESGO MEDIOAMBIENTAL .................................. 15
XI. ANLISIS DE SENSIBILIDAD ......................................................................................................... 16
XII. PLAN DE REVISIN Y ACTUALIZACIN DEL INSTRUMENTO DE ANLISIS SECTORIAL..... 17
XIII. EJERCICIO PRCTICO: DETERMINACIN DE LA COBERTURA DE LA GARANTA FINANCIERA PARA UNA INSTALACIN CONCRETA REPRESENTATIVA DEL SECTOR ............. 17
XIV. REFERENCIAS ............................................................................................................................. 18
Anexo I. Registro histrico de accidentes sujetos a responsabilidad medioambiental......................... 19
Anexo II. Cuestionario a partir del cual se estima el IRM ..................................................................... 22
Anexo III. Cuestionario a partir del cual se estima el IRM (apartado XIII) ............................................ 26
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Este trabajo pretende realizar una Tabla de Baremos (TB) dirigida al sector X de fabricacin del producto Y.
El objetivo de este instrumento, tal y como dispone el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, es facilitar a los operadores que integran el sector objeto de estudio el clculo de la garanta financiera sin la necesidad de realizar, una vez diseada la TB, un anlisis de riesgos individual por cada operador.
Este documento busca ilustrar con un ejemplo prctico ficticio la metodologa para confeccionar una TB a partir del anlisis y la evaluacin, desde la perspectiva del riesgo ambiental, de un registro histrico de accidentes. Para ello se incluyen algunas consideraciones tcnicas que ayudarn al analista a orientar sus decisiones de cara a identificar las variables, tanto intrnsecas a la actividad como del entorno, que influyen en la definicin de escenarios de riesgo a nivel sectorial y en su coste de reparacin. En su elaboracin se ha tenido en cuenta el documento Estructura y Contenidos Generales de los Instrumentos Sectoriales para el Anlisis del Riesgo Medioambiental, elaborado en el seno de la Comisin Tcnica de Prevencin y Reparacin de Daos Medioambientales, el cual est a disposicin del pblico en el portal de responsabilidad medioambiental del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino desde julio de 2010
II. EQUIPO RESPONSABLE DEL ESTUDIO
Toda tabla de baremos real deber incorporar un listado de los integrantes que compongan el equipo responsable de su elaboracin. Un modelo de formato es el que se indica en la siguiente tabla.
NOMBRE CARGO/ORGANIZACIN FORMACIN Y FUNCIONES
Tabla 1. Equipo responsable del estudio.
III. JUSTIFICACIN DEL INSTRUMENTO SECTORIAL SELECCIONADO
El artculo 36 del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, establece que los sectores o subsectores de actividad o pequeas o medianas empresas que, por su alto grado de homogeneidad permitan la estandarizacin de sus riesgos medioambientales, por ser stos limitados, identificables y conocidos, podrn acogerse a una tabla de baremos como instrumento para el clculo de la garanta financiera. Asimismo, dicho Real Decreto indica que los parmetros que se utilicen para elaborar las tablas de baremos debern determinarse en relacin con la intensidad y la extensin del dao que la actividad del operador pueda causar.
Por otro lado, el documento de Estructura y Contenidos Generales de los Instrumentos Sectoriales para el Anlisis del Riesgo Medioambiental al que se hace alusin en el apartado I, menciona la conveniencia de contar con un registro de accidentes, que posea informacin vlida y suficiente de cara a ser utilizada en la estandarizacin de los riesgos ambientales inherentes al sector, como un factor determinante aunque no excluyente para poder acogerse a esta metodologa de anlisis de riesgos sectorial.
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Este sector se caracteriza por tener un proceso productivo comn a la gran mayora de las instalaciones que fabrican el producto Y, condicin que previsiblemente permitira afirmar que se trata de un sector homogneo desde la perspectiva del riesgo medioambiental. Es muy importante destacar que, en caso de que se tratara de un caso real, dicha afirmacin deber ir siempre avalada por un anlisis exhaustivo a nivel sectorial que confirme la homogeneidad del sector en relacin al sistema productivo y a los escenarios de riesgo que pudieran tener lugar en las respectivas instalaciones. Del mismo modo, la TB que en su caso resulte del anlisis sectorial deber ir siempre y exclusivamente referida al grupo de instalaciones o actividades del sector que compartan la mencionada condicin de homogeneidad; esto es, esta tabla slo podr ser utilizada por aquellos operadores que cumplan dicha condicin de homogeneidad desde la perspectiva del riesgo ambiental.
Adicionalmente cabe mencionar que de cara a la elaboracin de este ejemplo modelo se ha partido del supuesto de que la fabricacin del producto Y figura entre las actividades sujetas al Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relacin de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estndares para la declaracin de suelos contaminados, lo que ha apoyado la formulacin de la hiptesis basada en que existe un nmero suficientemente amplio y representativo de instalaciones donde, a la luz de los daos que se contemplan en el registro de accidentes recogido en el anexo I, se han llevado a cabo actividades de descontaminacin, disponiendo de suficientes datos de daos (ficticios) sujetos a responsabilidad medioambiental ocasionados en las instalaciones, as como de sus costes de reparacin primaria.
Por lo expuesto con anterioridad y en base a las hiptesis asumidas de homogeneidad del sector y la disponibilidad de un registro completo y aceptable de accidentes sujetos a responsabilidad medioambiental, se considera que hay motivos suficientes que justifican la utilizacin, para este caso hipottico, de una TB como instrumento sectorial para el anlisis del riesgo medioambiental en dicho sector.
IV. DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
En este apartado se realiza una breve descripcin tanto del sector profesional objeto de estudio como de las operaciones industriales, es decir, de las lneas de proceso, tcnicas, instalaciones y unidades productivas que forman parte de las operaciones que realiza este sector. En un caso real y con carcter adicional, este apartado deber determinar igualmente tanto el perfil ambiental del sector y su tipologa de escenarios de riesgo, como el nmero de instalaciones del sector que pueden acogerse a este instrumento. A modo ilustrativo, se parte de la hiptesis de que el sector objeto del presente informe cuenta con un Documento BREF sobre Mejores Tcnicas Disponibles en el sector X (MMA & CE, 2004), en cuyo contenido se puede encontrar informacin relevante del sector. Esta referencia se debe complementar con la revisin de otras fuentes de informacin referentes al sector en cuestin.
El proceso de produccin del producto Y representa aproximadamente el 75 por ciento de la produccin mundial. Actualmente es el proceso predominante en el mundo por sus caractersticas de resistencia en comparacin con otros procesos de fabricacin. Cabe destacar que este sector se ve afectado por las disposiciones relativas a la normativa sobre prevencin y control integrados de la contaminacin (IPPC), contando con un nmero de X instalaciones dedicadas a la actividad de fabricacin del producto Y, segn datos obtenidos del Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR).
Dado que se trata de un ejemplo modelo, no se aporta informacin acerca del nmero de complejos visitados a efectos de realizar un anlisis del riesgo medioambiental a nivel sectorial que permita evaluar la idoneidad de utilizar el registro de accidentes que se dispone como base para confeccionar
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una TB. Tal como se ha indicado anteriormente, es de especial relevancia destacar que en los casos reales donde se seleccione la TB como instrumento sectorial, se deber incluir una descripcin de la muestra de instalaciones que han sido visitadas con el fin de justificar la adecuacin del instrumento seleccionado al sector objeto de estudio, as como las condiciones de homogeneidad en relacin con el sistema productivo y al tipo de escenarios de riesgo que debern cumplir los dems operadores del sector para poder beneficiarse de dicho instrumento sectorial.
IV.1 Perfil ambiental del sector
El sector X se caracteriza por su gran consumo de recursos naturales, fundamentalmente energa (combustibles fsiles, electricidad) y agua. Los aspectos ambientales relacionados con el consumo y la transformacin de la energa y de los recursos son tenidos especialmente en cuenta en la gestin ambiental llevada a cabo por los operadores a nivel individual en sus respectivas instalaciones.
Las emisiones al agua contienen principalmente sustancias orgnicas. Algunos de estos compuestos presentan efectos txicos sobre organismos acuticos. Como aspecto destacable es que las emisiones de nutrientes (nitrgeno y fsforo) pueden contribuir a la eutrofizacin del medio.
En la actualidad se est tendiendo a utilizar circuitos cerrados de agua en las fbricas que pertenecen a este sector, por lo que cabe esperar una minimizacin de los vertidos a las aguas. Sin embargo, por el momento no hay instalaciones que recuperen por completo todos los efluentes. A su vez se trabaja para disminuir los efectos sobre el medio receptor. Es destacable la reutilizacin creciente de las aguas de proceso tratadas mediante sistemas avanzados de tratamiento de aguas residuales que se integran en la produccin. De forma global los esfuerzos se centran en reducir los vertidos de aguas residuales, mejorar la gestin de residuos y aumentar el ahorro de energa.
Por otro lado, la emisin de gases a la atmsfera es un impacto ambiental destacado en este tipo de fbricas. Si bien la Ley de Responsabilidad Medioambiental (LRMA) no considera la atmsfera como receptor sujeto a responsabilidad medioambiental, s contempla los daos ocasionados al biotopo (suelo y agua) y a la biocenosis (flora y fauna) cuando el vector de transmisin de la contaminacin es el aire. Por esta razn, los accidentes que se recogen en el registro (hipottico), que se adjunta en el anexo I del documento, y que representan un dao sobre el suelo y/o la flora provocado por la deposicin area de sustancias contaminantes, s estn considerados a efectos de la confeccin de este ejemplo de TB.
IV.2 Descripcin del proceso productivo
Este apartado incluye una descripcin general de la actividad que se est considerando a efectos de este ejemplo modelo, el cual no pretende ser exhaustivo puesto que no est dirigido de forma especfica a ningn sector de actividad profesional. No obstante, en un caso real, la descripcin de la actividad ser tan detallada como requiera la evaluacin del riesgo medioambiental que se realice a nivel sectorial.
El proceso industrial para la fabricacin del producto Y implica la utilizacin de sustancias qumicas. En dicho proceso de fabricacin se emiten sustancias a los distintos compartimentos ambientales (aire, agua, suelo). El proceso productivo se divide en tres partes principales: 1) recepcin de materia prima; 2) manipulacin y transformacin de recursos y materiales; 3) terminacin del producto.
En la figura siguiente se muestra un esquema de los procesos arriba mencionados para este sector.
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Figura 1. Proceso de produccin estndar de una fbrica perteneciente al sector X. Fuente: elaboracin propia
La tabla que se incluye a continuacin refleja las diferentes actividades que, desde un punto de vista general, forman parte del proceso productivo desarrollado por el sector objeto de estudio.
ACTIVIDAD DENOMINACIN
A. PROCESOS OPERACIONALES
A1 Recepcin de la materia prima
A2 Limpieza
A3 Transformacin
A4 Gestin de residuos peligrosos y no peligrosos
A5 Gestin de aguas del proceso
B. PROCESOS AUXILIARES
B1 Sistema de recuperacin de productos y energa
B2 Almacenamiento de productos
B3 Almacenamiento de residuos
Tabla 2. Tipos de actividades generales que pueden ser realizados en una industria. Fuente: elaboracin propia
Con el objetivo de pormenorizar la actividad o actividades desarrolladas en esta industria se procede a describir cada uno de los procesos que la componen de forma ms detallada. En este apartado deber describirse en detalle cada fase o etapa del proceso productivo, destacando las tecnologas empleadas, as como los productos o sustancias empleadas.
Residuos urbanos y peligrosos
Transformacin Entrada de
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A1. Recepcin de materia prima
Cuando la materia se recibe se procede a su acondicionamiento para su posterior uso en la cadena de produccin y obtener de esta forma el producto final deseado.
A2. Limpieza
Con el fin de eliminar impurezas que pudieran transferirse a la cadena de proceso o al producto final se realiza una limpieza en seco de la materia prima antes de ser enviada a las naves donde se desarrolla la actividad.
A3. Transformacin
Una vez preparada la materia prima se pasa a las naves de proceso, donde se procede a su transformacin.
A4. Gestin de residuos peligrosos y no peligrosos
Descripcin general del tipo de residuos generados durante el proceso de produccin y el modo en el que se gestionan, bien sean tratados en la propia instalacin o bien sean gestionados por un tercero (gestor autorizado de residuos).
A5. Gestin de aguas del proceso
Se debe concretar de la manera ms exhaustiva posible el tipo de tratamiento que se da a esas aguas generadas, as como su composicin.
B1. Sistema de recuperacin de productos y energa
El sistema de recuperacin persigue una serie de objetivos, como son:
La recuperacin de los productos que sean susceptibles de reutilizacin para minimizar costes y reciclar lo mximo posible.
La destruccin del material innecesario.
La recuperacin de subproductos que posean cierto valor.
B2. Almacenamiento de productos
Generalmente las fbricas de este tipo disponen de un sistema de almacenaje de los productos que son necesarios para el desarrollo del proceso productivo (detallar los productos que se almacenan en la planta y el modo en que estn almacenados).
B3. Almacenamiento de residuos
La produccin del producto Y genera diversas fracciones de residuos slidos tales como lodos, residuos orgnicos procedentes de la limpieza de la materia prima, lodo de tratamiento de efluentes, polvo de calderas y hornos, arena, cenizas, etc.
El almacenamiento de los residuos que no se tratan en la misma planta, principalmente residuos de tipo peligroso, se produce de forma temporal hasta que son recogidos por un gestor autorizado de residuos para su posterior tratamiento.
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Estas actividades pertenecen en su totalidad a las fases de operacin y explotacin de las instalaciones pertenecientes al sector. No se tendrn en cuenta para la elaboracin de este trabajo las actividades correspondientes a las fases de diseo y construccin de una instalacin del sector.
V. DESCRIPCIN DEL CONTEXTO TERRITORIAL DEL SECTOR
El contexto territorial de cada operador condicionar el tipo de escenarios de riesgo medioambiental que puedan tener lugar en las distintas instalaciones pertenecientes a un mismo sector. En esta lnea y al tratarse de un caso modelo, no se procede a realizar dicha descripcin; no obstante, puede deducirse del cuestionario que se ha diseado al uso y que es necesario aplicar para estimar un ndice de riesgo medioambiental (IRM) conforme se establece en los apartados subsiguientes de este informe, que las variables del entorno que, para este caso concreto, influirn en mayor medida en la identificacin de uno u otro escenario de riesgo son: 1) la proximidad a masas de agua superficiales y/o subterrneas; 2) la recepcin de la contaminacin por el suelo pudiendo actuar tanto como receptor final de la contaminacin como vector de la misma hacia la flora o las masas de agua y/o la presencia de flora que potencialmente pueda verse afectada ya sea por la contaminacin del suelo donde se asienta o por deposicin area de sustancias contaminantes directamente en su superficie. De ello se deduce que la afeccin a los receptores que se contemplan a modo de ejemplo en este ejercicio suelo, masa de agua superficial y/o subterrnea, y flora puede hipotticamente producirse tanto por vertidos incontrolados, como por deposicin area de contaminantes que han sido emitidos a la atmsfera en concentraciones superiores a las permitidas en la legislacin aplicable.
La descripcin del contexto territorial deber tener en cuenta, desde un punto de vista general, al menos los siguientes aspectos:
Situacin geogrfica y emplazamiento
Marco geolgico (situacin geolgica, litologa, caractersticas hidrogeolgicas, caractersticas geomorfolgicas)
Cursos fluviales y masas de agua
Hbitat protegidos
Paisaje y cuencas visuales
VI. BREVE IDENTIFICACIN DE LAS PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES
A continuacin se deben identificar algunas de las disposiciones legales en materia medioambiental que, a nivel estatal, afectan o pueden afectar a las instalaciones que desarrollan la actividad objeto de estudio y, por tanto, tener influencia en la caracterizacin de los riesgos ambientales:
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Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental y su Reglamento de desarrollo parcial (RD 2090/2008)
En un caso real esta lista debera ser completada con la legislacin que sea de aplicacin, incluida en su caso la normativa sectorial y autonmica. La amplitud de la lista de la normativa ambiental aplicable al sector que se lleve a cabo en este apartado ser argumentada por el sector.
VII. METODOLOGA SEGUIDA PARA EL DESARROLLO DE LA TABLA DE BAREMOS
Tal como se describe en el documento de la Comisin Tcnica de Prevencin y Reparacin de Daos Medioambientales Estructura y contenidos generales de las herramientas sectoriales para el anlisis del riesgo medioambiental, para el desarrollo de una TB es necesaria la identificacin de una relacin entre el riesgo y el coste de reparacin primaria que permita estimar la cobertura del dao que habr de ser considerada para el establecimiento de la cuanta de la garanta financiera por responsabilidad medioambiental.
A efectos del presente ejercicio se asume que el registro de accidentes (anexo I del documento) del que se parte para la confeccin de la TB contiene informacin suficiente y contempla todos los escenarios relevantes desde la perspectiva del riesgo ambiental (a efectos del rgimen de responsabilidad medioambiental); condicin que ser indispensable para confeccionar una TB a partir de un registro de accidentes en un caso real.
En este caso, el registro de accidentes ya incorpora la monetizacin del dao asociado a cada incidente/accidente recogido en l, es decir, incluye el coste (ficticio) de reparacin primaria en el que se ha incurrido para devolver los recursos o servicios que han sido afectados a su estado bsico. En dicho registro, no se podr contemplar ningn escenario donde la reparacin primaria se haya basado en la recuperacin natural de los recursos o servicios daados. Esta condicin viene dada puesto que, de otra forma, el valor del dao (coste de reparacin primaria) asociado a cada registro estara infradimensionado, con la consiguiente distorsin e invalidacin de la TB. Cabe matizar que la consideracin de la recuperacin natural como tipo de medida de reparacin primaria s es factible a la hora de disear un Modelo de Informe de Riesgos Ambientales Tipo puesto que, para el clculo que cada operador habr de hacer para estimar su garanta financiera, ste, adems de evaluar sus escenarios de riesgo, deber aplicar los criterios que establece el Real Decreto 2090/2008 para estimar dicha cobertura; criterios que permiten eliminar de entre los escenarios que agrupan el 95 por ciento del riesgo acumulado, aqullos que lleven asociado un riesgo ms bajo, ya sea por baja probabilidad de ocurrencia y/o menor coste de reparacin, siendo este ltimo el caso de la recuperacin natural.
Por otro lado resulta conveniente identificar las instalaciones y las fases del proceso productivo que participan en cada uno de los accidentes que se incluyen en el registro, as como las causas potenciales y los factores que pueden condicionarlo; traducido todo esto en las variables de entrada de un cuestionario diseado ad hoc que permite obtener un ndice de Riesgo Medioambiental (IRM) que refleje las probabilidades de causar un determinado dao. A efectos de este informe y como ejemplo, se considera que dicho cuestionario se ha aplicado a aquellas instalaciones cuyos daos se contemplan en el registro de accidentes y que, por tanto, tienen asociado un coste de reparacin. El siguiente paso consiste en relacionar mediante una funcin matemtica el ndice de riesgo calculado de forma experimental a travs de la cumplimentacin de dicho cuestionario para las instalaciones recogidas en el registro de accidentes y los costes recogidos en el registro histrico.
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La funcin matemtica que resulte del mencionado anlisis relacin entre el IRM y el coste de reparacin primaria de cada accidente registrado servir para que cada operador pueda calcular de forma automtica el coste que debe cubrir su garanta financiera por responsabilidad medioambiental.
Es de vital importancia tener en cuenta que, si bien los operadores que puedan utilizar una TB para establecer su cobertura potencial de garanta financiera estn exentos de realizar un anlisis del riesgo medioambiental particularizado para sus instalaciones, siempre es necesario realizar primeramente un anlisis del riesgo medioambiental a nivel sectorial para confeccionar la TB. En este sentido pueden darse dos situaciones diferentes a nivel sectorial: (i) que las instalaciones pertenecientes al sector cuenten con un registro de accidentes, el cual deber validarse a travs de la realizacin de un anlisis de riesgos sectorial que permita comprobar que dicho registro recoge los casos de accidente que son relevantes desde el punto de vista de la responsabilidad medioambiental; (ii) que el sector no cuente con un registro de accidentes, en cuyo caso ser necesario elaborar un anlisis exhaustivo del riesgo medioambiental que permita determinar el tipo de escenarios y el riesgo asociado a cada uno de ellos, para a continuacin establecer la relacin estadstica correspondiente entre el riesgo de ocurrencia de dichos escenarios y su coste de reparacin. Puede afirmarse con suficiente confianza que este segundo caso supondra realizar primeramente un MIRAT Modelo de Informe de Riesgos Ambientales Tipo que, a continuacin, fuera parametrizado y concretado en una TB. El ejemplo modelo que se desarrolla en el presente informe responde a la primera de las situaciones descritas en este apartado.
VIII. REGISTRO HISTRICO DE ACCIDENTES
En el anexo I del documento se muestra un registro hipottico de accidentes ocurridos en instalaciones pertenecientes al sector X. Este listado recoge nicamente aquellos accidentes que hayan ocasionado consecuencias significativas desde el punto de vista ambiental y que pueden, por tanto, estar sujetos a responsabilidad medioambiental. En un caso real el analista deber, por tanto, comprobar que dicho registro contempla, para un nmero representativo de instalaciones del sector, todos los escenarios o hiptesis de riesgo relevantes desde el punto de vista de la responsabilidad medioambiental. Para ello ser necesario realizar una evaluacin previa del riesgo a nivel sectorial que, si bien no habr de ser tan exhaustiva como para llegar a establecer el valor de la probabilidad asociada a cada escenario de riesgo, habr de ser suficiente para argumentar la conveniencia de utilizar el registro de accidentes correspondiente como base para confeccionar la TB.
Dado que se asume la hiptesis de que los daos que han sido registrados se han reparado con arreglo a la legislacin especfica en la materia, se cuenta con un nmero suficiente de datos correspondientes a la extensin e intensidad de receptor daado y a su coste de reparacin primaria. Ello permite destacar que para este caso no ha sido necesaria la monetizacin de los daos registrados puesto que el mencionado registro cuenta inicialmente con el valor del coste de reparacin primaria que supuestamente ha sido necesario para devolver los recursos y servicios a su estado bsico.
Tal como se expone en el epgrafe anterior, en caso de no haber contado con un registro de accidentes previo, no hubiera sido posible utilizar la metodologa que se describe en el presente documento (apartado IX), habiendo sido necesaria, adems de una evaluacin sectorial exhaustiva del riesgo medioambiental, la postulacin y la monetizacin de los escenarios de riesgo a fin de obtener el valor del dao de cada escenario y poder establecer la relacin estadstica entre riesgo y coste.
El anexo I incluye una tabla con los ndices de riesgo ndice de actividad e ndice de contexto territorial calculados para cada accidente, as como el ndice de Riesgo Medioambiental, cuya explicacin se detalla en el apartado IX de este documento.
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IX. DISEO DE LA TABLA DE BAREMOS
a. Descripcin metodolgica
El procedimiento para la elaboracin de la TB se fundamenta en el establecimiento de una relacin estadstica entre la variable dependiente coste de la reparacin, y la variable independiente ndice de riesgo medioambiental.
El registro de accidentes aporta de forma directa el coste que ha supuesto la reparacin primaria de cada escenario disponiendo, por tanto, de la serie de valores que toma la variable dependiente de la regresin.
La variable independiente o ndice de Riesgo Medioambiental (IRM) es un indicador compuesto, a su vez, por una serie de factores explicativos del riesgo ambiental que se han deducido del anlisis de riesgos realizado a nivel sectorial, es decir, que influyen en la ocurrencia de los escenarios accidentales a los que puedan dar lugar las instalaciones del sector y que previsiblemente estn recogidos en el registro. Los componentes del IRM deben permitir determinar la dependencia entre una serie de caractersticas de las instalaciones (antigedad, entorno, sustancias, etc.) y el coste que ha supuesto la reparacin de los daos recogidos en el registro de accidentes. Un opcin que favorece esta tarea es consultar a un panel de expertos mediante el cual se identifiquen todas aquellas caractersticas que se consideren explicativas del riesgo y, por lo tanto, del coste de la reparacin.
El desarrollo del presente instrumento sectorial se ha apoyado en este segundo criterio, es decir, en la consulta a una serie de expertos que concretaron las variables en base a las cuales deba ser calculado el IRM. Estas variables se han agrupado en tres categoras, las dos primeras hacen referencia a las caractersticas intrnsecas de la instalacin y sobre las que el operador puede ejercer un control, mientras la tercera introduce la componente ambiental relativa al territorio en el que se desarrolla la actividad:
Parmetros relativos a la gestin de la instalacin (Instalacin)
Parmetros relativos al proceso de produccin (Produccin)
Parmetros relativos al contexto territorial (Entorno)
Para cada uno de los accidentes recogidos en el registro histrico, se ha calculado el valor numrico de cada categora que a su vez se divide en subcategoras, p.e. dentro de la categora Gestin de la Instalacin, las subcategoras podran ser Gestin, Formacin, etc. a partir de las variables que la componen. La ponderacin de estos valores numricos permite estimar el IRM segn la siguiente expresin:
403030 )Entorno()oduccinPr()nInstalaci(IRM
++= [Ec.1]
Los pesos asignados a cada categora responden a tratar de manera equilibrada las componentes del riesgo; habindose asignado una mayor importancia relativa a la componente intrnseca (el 60 por ciento del total) con la idea de motivar a los operadores a adoptar medidas preventivas.
Las variables en base a las cuales se determina cada componente del IRM (instalacin, produccin y entorno), deben ser conocidas para cada instalacin donde se ha producido cada uno de los accidentes recogidos en el registro histrico, esto es, el registro histrico es vlido si permite conocer tanto el IRM como el coste de la reparacin.
Una vez se dispone del IRM y del coste para cada accidente, se desarrolla una ecuacin de regresin que explica estadsticamente el coste en funcin del IRM.
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b. Identificacin de las variables que determinan el dao medioambiental
El anexo II del informe incluye un ejemplo ficticio de un cuestionario que recoge las variables explicativas del riesgo medioambiental, a partir del cual se estimar la relacin matemtica entre el IRM y los costes de reparacin primaria. En un caso real este cuestionario deber ser diseado especficamente para el sector objeto de estudio.
Como se ha indicado en el punto anterior, las variables explicativas del riesgo medioambiental se han agrupado en tres clases (categora, subcategora y variable), en base a las cuales se calcula el valor numrico del IRM para cada accidente e instalacin. De esta forma el rbol de variables adopta la estructura recogida en la Tabla 3.
NDICE Valor
Subcategora Variable Pond. (%) Respuesta Pesoresp (%)
Respuesta 1 P1 Respuesta 2 P2 Respuesta 3 P3
Variable 1 Pond. 1
Respuesta 4 P4
Respuesta 5 P5 Variable 2 Pond. 2 Respuesta 6 P6
Respuesta 7 P7
Variable 3 Pond. 3 Respuesta 8 P8 Respuesta 9 P9
Variable 4 Pond. 4 Respuesta 10 P10 Respuesta 11 P11 Respuesta 12 P12
SUBCATEGORIA 2 Variable 5 Pond. 5
Respuesta 13 P13 Tabla 3. Esquema modelo de cuestionario. Fuente: Elaboracin propia
A cada variable se le ha asignado un peso de ponderacin (Pond.%) en funcin de su importancia relativa para el clculo del valor de la subcategora a la cual pertenece, de forma que la suma de todos los pesos para cada subcategora sea igual a 100.
Un aspecto clave del modelo consiste en identificar y evaluar cada uno de los posibles valores que pueden adoptar las variables. Estos valores deben ser objeto de estudio con el fin de asignarles un peso comprendido entre 0 y 100, en funcin del menor o mayor riesgo ambiental que representen.
A modo de ejemplo, la Subcategora 1 se compone de tres variables que la representan (Variables 1, 2 y 3). Segn la importancia relativa que cada variable tiene para la determinacin de la Subcategora 1, se les han asignado los pesos de ponderacin Pond.1, Pond.2 y Pond.3, siendo nmeros comprendidos entre el 1 y el 100, con la condicin de que la suma de los tres siempre sea 100. Por ltimo, dentro de cada variable, se identifican las posibles respuestas que sta puede adoptar en el cuestionario, otorgando a cada una de ellas un peso del 0 al 100, donde 0 indica menor riesgo y 100 mayor riesgo.
El rbol de variables completamente detallado puede ser consultado en el cuestionario que se adjunta en el anexo II del documento. Dicho cuestionario fue tericamente facilitado a los operadores que figuran en el registro histrico, con la intencin de que marcaran con una X el valor que adoptaba cada una de las variables en su caso concreto, y obtener de este modo su IRM. Se recomienda que sea una misma persona la que cumplimente los cuestionarios que se aplican por cada registro de accidente e instalacin para minimizar el sesgo del entrevistador. En esta tarea el analista deber solicitar toda informacin fehaciente que estime oportuna (certificados de estanqueidad, certificados
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de antigedad o de la edad de la instalacin, pruebas de anlisis de aguas, notificaciones, justificacin fotogrfica, etc.) para dar respuesta al cuestionario.
El IRM se calcula para cada uno de los cuestionarios rellenados uno por cada accidente del cual se tenga registro, con el fin de analizar la relacin estadstica entre dicho ndice y los costes que ha supuesto la reparacin. La operativa de clculo se describe a continuacin.
Para cada una de las variables que se hayan marcado en el cuestionario, se calcula su valor en funcin de la importancia relativa de dicha variable dentro de la subcategora a la que pertenece. De esta forma, cada uno de los valores que adoptan las variables queda ponderado segn la siguiente expresin:
(%).PondPesoValor respuesta = [Ec.2]
El valor total que adopta cada categora se obtiene mediante el sumatorio de los pesos ponderados de todas las variables que la componen, esto es, se suman los pesos de sus subcategoras segn se indica a continuacin:
iiCategoria ValorV
)( [Ec.3]
Dado que cada categora tiene una escala de referencia diferente del resto (la suma de los pesos de ponderacin de las subcategoras que componen cada categora no tiene por qu ser igual), se hace necesario reclasificar los valores anteriores para unificarlos dentro de una misma escala. Para ello, se divide el valor que se haya obtenido en cada caso, por el valor mximo que tendra esa categora en caso de que todas sus variables hubieran adoptado el mximo valor recogido en el cuestionario:
categoriaadoreclasific V
max= [Ec.4]
Se recomienda expresamente y siguiendo el principio de precaucin que, en caso de que no se disponga de informacin suficiente para contestar a alguna de las preguntas del cuestionario (anexo II) y que no fuera posible recabarla, el analista seleccione la respuesta con mayor peso.
Un ejemplo del valor mximo que puede recibir cada categora en la presente TB se recoge en la Tabla 4.
Categora Vmax
Gestin de la Instalacin 500
Proceso de Produccin 900
Contexto Territorial 200
Tabla 4. Valores mximos por categora (%)
Con el fin de hacer hincapi en la incidencia que tiene cada una de las categoras sobre el riesgo medioambiental, se han asignado diferentes pesos, de tal forma que las categoras gestin y produccin sern ponderadas con una importancia del 30 por ciento cada una, mientras al entorno se le asigna un coeficiente de ponderacin del 40 por ciento (Tabla 5), tal y como se indica en el apartado IX, Ec.1.
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Categora Coeficiente ponderacin (%)
Gestin de la Instalacin 30
Proceso de Produccin 30
Contexto Territorial 40
Total IRM 100
Tabla 5. Ponderacin por categora (%)
c. Anlisis de la relacin entre el riesgo medioambiental y el coste de reparacin por instalacin
La disponibilidad tanto del coste de la reparacin como del correspondiente IRM asignado a cada accidente o incidente, permite analizar la dependencia existente entre ambas variables. A tal fin se emplean, para este caso, herramientas estadsticas de regresin considerando como variable dependiente el coste de la reparacin y como variable independiente el IRM. Si representamos la nube de puntos resultante de procesar los 30 cuestionarios que han sido cumplimentados (con datos ficticios pero coherentes) conjuntamente con su coste de reparacin, se obtiene la Figura 2.
Relacin Coste - IRM
Figura 2. Representacin grfica de la nube de puntos resultante
La lnea de ajuste escogida para la correlacin responde a una funcin exponencial:
bxaey =
Este tipo de funcin se considera adecuada por los siguientes motivos:
Se ajusta convenientemente a la nube de puntos de los datos observados
Retorna valores positivos de la variable dependiente, por lo que devuelve costes positivos.
Se trata de una funcin creciente que retorna costes mayores a mayor ndice de riesgo
Los coeficientes obtenidos mediante las tcnicas estadsticas de regresin facilitadas por el programa MS Excel, se recogen en la Tabla 6.
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a 85.003
b 0,0215
R2 0,8047
Tabla 6. Coeficientes de regresin
Dado que el coeficiente de determinacin (R2) supera el valor de 0,80, la relacin establecida entre el coste y el IRM se considera aceptable, si bien con carcter general se recomiendan valores de R2
iguales o superiores a 0,85.
El rango de valores para el cual se verifica esta relacin viene definido por el intervalo correspondiente al lmite inferior y el lmite superior, respectivamente, IRM= [4,5 89,4]. stos reflejan los valores del ndice mnimo y mximo, calculados a partir de los cuestionarios. Aquellos operadores cuyo IRM se encuentre fuera de dicho intervalo no podrn beneficiarse de la TB para estimar su cobertura de garanta financiera, circunstancia que previsiblemente se dar en instalaciones donde no se cumplan las condiciones de homogeneidad con el resto del sector.
d. Propuesta de tabla de baremos sectorial
Como conclusin a los apartados precedentes, se propone adoptar como TB para el presente ejemplo modelo, la siguiente funcin matemtica:
xey 021,0003.85 = [Ec.5]
y, es el coste de la reparacin primaria en euros
x, es el ndice de Riesgo Medioambiental calculado conforme a la metodologa anteriormente expuesta (IRM)
La forma de la funcin matemtica se representa en la Figura 3.
y = 85.003e0,0215x
R2 = 0,8047
Exponencial (Coste)
Figura 3. Ajuste de la nube de puntos a una funcin exponencial. Propuesta de TB
Esta funcin estar exclusivamente dirigida a los operadores del sector a los que est referido este instrumento sectorial, es decir, a aqullos que compartan la condicin de homogeneidad desde la
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perspectiva del riesgo ambiental. Del mismo modo, otros operadores del mismo sector que no compartan dicha condicin de homogeneidad no podrn acogerse a la cobertura de garanta financiera que se deduzca de la aplicacin de la mencionada funcin de correlacin.
Una vez generada la TB correspondiente en este caso en forma de funcin exponencial, los operadores podrn estimar su respectiva cobertura de garanta financiera mediante la solucin de la frmula que se expone en este apartado [Ec.5], no siendo necesario que realicen una evaluacin del riesgo a nivel individual. Para aplicar la mencionada frmula bastar con que el operador estime el IRM para su instalacin, para lo cual ser necesario cumplimentar el cuestionario que se incluye en el anexo II.
Atendiendo al artculo 33.3 del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, una vez determinada la cuanta de la garanta financiera, se proceder a calcular los costes de prevencin y de evitacin del dao, a cuyos efectos el operador podr aplicar un porcentaje sobre la cuanta total de la garanta financiera obligatoria que en el caso de una TB real, sera conveniente que se propusiese desde el sector un porcentaje comn para todas las instalaciones, o bien, deducir tales costes del anlisis de riesgos que, en este caso, se realice a nivel sectorial para evaluar la conveniencia de utilizar el registro de accidentes como base para confeccionar la TB.
X. ORIENTACIONES PARA LA GESTIN DEL RIESGO MEDIOAMBIENTAL
La gestin del riesgo tiene como finalidad orientar en la toma de decisiones, teniendo en consideracin tanto criterios de seguridad como de eficiencia econmica. Esta poltica de gestin debe ser adoptada y desarrollada por cada operador de forma concreta para la actividad que desempea. La Norma UNE 150.008 sobre anlisis y evaluacin del riesgo ambiental tambin establece metodologas para el apoyo en la toma de decisiones, ofreciendo distintas opciones para el tratamiento del riesgo.
A continuacin, se presentan una serie de indicaciones a nivel general para el sector que ayudan a gestionar el riesgo inherente a la actividad. Si bien en un caso real este apartado deber ser objeto de un mayor desarrollo, a efectos del presente caso se incluye, a modo de ejemplo, una serie de recomendaciones generales.
La mayor parte de las indicaciones se han obtenido del apartado de Mejores Tcnicas Disponibles (MTD) generales para todos los procesos y para el proceso de fabricacin del producto Y presente en el documento de Mejores Tcnicas Disponibles en el sector X.
Establecimiento de mejoras en las instalaciones y en las operaciones
Mantenimiento de las unidades tcnicas
Establecimiento y aplicacin de programas de educacin, motivacin y formacin del personal de la instalacin
Adhesin a un sistema de gestin medioambiental que optimice la gestin, en caso de no estar en posesin del mismo en el momento de utilizacin de la herramienta sectorial
Diseo de un sistema de monitorizacin ambiental y de un sistema de contencin y recuperacin
Mantenimiento de los registros de consumo de agua, energa y materias primas
Disposicin de un Protocolo de Emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes imprevistos
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Planificacin adecuada de las actividades de explotacin, como la entrega de materiales y la eliminacin de los productos y residuos
Con esto se pretende que el operador logre obtener un mayor rendimiento de las explotaciones as como establecer un marco seguro para el desarrollo de su actividad.
XI. ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Este anlisis pretende conocer la incertidumbre y el grado de robustez de la frmula utilizada para el clculo del ndice de Riesgo Medioambiental (IRM). Ello permite identificar las variables ms crticas o construir escenarios posibles que permitan analizar el comportamiento de un resultado bajo diferentes supuestos.
Para el caso planteado podran darse varias opciones de anlisis en funcin de que se establezca una variacin de: 1) la ponderacin otorgada a los factores; 2) los pesos otorgados a las variables; o 3) la ponderacin que posee cada categora. De forma ilustrativa, y sin que sirva necesariamente de precedente, se ha elegido esta ltima alternativa.
Partiendo del IRM promedio de los datos muestrales correspondientes a las 30 instalaciones objeto de estudio se han variado los pesos porcentuales de cada categora: gestin de la instalacin (GI), proceso de produccin (PP) y contexto territorial (CT). En la siguiente tabla vienen reflejados los datos que responden a la variacin de un uno por ciento en la ponderacin, as como la variacin de un diez por ciento en las mismas cifras.
Porcentaje de variacin 1% 10% ndice IRM
IRM promedio IRM promedio
original 47,3 GI calculado 47,3 47,3 original 47,3 PP calculado 47,3 46,9 original 47,3
CT calculado 47,3 47,7
Tabla 7. Anlisis de sensibilidad para un incremento del 1% y del 10% en la ponderacin (n = 30)
De estos resultados se desprende que las variables que explican la frmula utilizada en el clculo del ndice de riesgo es suficientemente robusta, es decir, tanto al aumentar un punto el valor de cada categora, como al hacerlo diez puntos, no se aprecia una variacin significativa del IRM promedio. Esto se observa de forma ms clara si se calcula la diferencia entre ambos ndices, el original (IRM0) y el calculado (IRMc).
IRM0/ IRMc ndices 1% 10%
GI 1 1 PP 1 1,01 CT 1 0,99
Tabla 8. Anlisis de sensibilidad: Diferencia entre IRM0 y IRMc.
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XII. PLAN DE REVISIN Y ACTUALIZACIN DEL INSTRUMENTO DE ANLISIS SECTORIAL
Este apartado deber incorporar un protocolo de actualizacin de datos que permita ir perfeccionando y afinando la herramienta.
La TB deber ser revisada y, en caso de resultar necesario, actualizada, cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias:
Que se cuente con un nmero razonable de accidentes adicionales que puedan sumarse a los contenidos en el registro utilizado como base para el desarrollo de la TB
Que el sistema productivo de las instalaciones que componen este sector experimente modificaciones sustanciales
A peticin del sector o de la autoridad competente
Parece adecuado establecer un plazo para que la TB deba, en cualquier caso, ser revisada y actualizada. A estos efectos y a modo de ejemplo se ha establecido un plazo entre 5 y 8 aos, contados desde la ltima fecha de revisin vigente en ese momento, para incorporar tanto las modificaciones sustanciales como aquellos datos que permitan perfeccionar y afinar este instrumento.
XIII. EJERCICIO PRCTICO: DETERMINACIN DE LA COBERTURA DE LA GARANTA FINANCIERA PARA UNA INSTALACIN CONCRETA REPRESENTATIVA DEL SECTOR
En este apartado se aplica la metodologa expuesta en el documento para una instalacin hipottica perteneciente al sector X, con el objetivo de que pueda servir de ejemplo de cara a la utilizacin de la TB para fijar la cuanta de la garanta financiera que, en su caso, deba constituir cada operador de forma individual.
Dado que se trata de un ejemplo modelo se ha optado por incidir en la parte prctica relativa al clculo de la garanta financiera por responsabilidad medioambiental; con independencia de que, en los casos de aplicacin real de este instrumento, se deban justificar correctamente atendiendo a las caractersticas intrnsecas de la actividad y al entorno de la instalacin las respuestas que el operador d al cuestionario y, por tanto, el valor de IRM que se haya estimado a nivel particular. Con este fin se recomienda que dicho cuestionario vaya acompaado de toda la informacin y documentacin fehaciente que el operador estime oportuna (p.e. certificados de pruebas de estanqueidad o de la edad de los tanques, informes de anlisis de aguas, justificacin fotogrfica, etc.).
A continuacin se resumen los clculos realizados para la obtencin del IRM para este ejercicio prctico (Tabla 9). Dicho IRM se ha estimado a partir de la cumplimentacin del cuestionario, dirigido a una instalacin (ficticia) en concreto, cuyo resultado se incluye a modo de ejemplo en el anexo III.
Valor inicial Valor reclasificado ndice Valor original
0 500 0 30 Gestin de la Instalacin (GI) 270 16,2 %
0 900 0 30 Proceso de Produccin (PP) 357 11,9 %
0 200 0 40 Contexto territorial (CT) 112 22,4 %
IRM 50,5 %
Tabla 9. Clculo del ndice de Riesgo Medioambiental (IRM) (ejercicio prctico)
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Cabe destacar que los valores de las categoras que componen el IRM para cada accidente e instalacin en concreto han sido reclasificados con el fin de obtener un intervalo de distribucin de datos homogneo y de que se puedan interpretar los resultados con mayor grado de afinamiento.
Introduciendo el valor de IRM de la Tabla 9 en la frmula de la funcin matemtica [Ec.1] que se incluye en el apartado IX.d del presente documento, el operador estima su cobertura de garanta financiera en un valor igual a 251.750 euros. En consecuencia, y dado que esta cantidad est por debajo de los umbrales que establece la LRMA en su artculo 28, el operador no estara obligado a constituir una garanta financiera por responsabilidad medioambiental (a partir de la fecha en que dicha obligacin entre en vigor mediante la aprobacin de la correspondiente orden ministerial dirigida a su sector de actividad profesional).
Cabe recordar que, si bien en el caso prctico analizado no existe obligatoriedad de constitucin de garanta financiera, el operador podr constituirla de forma voluntaria, en cuyo caso se recomienda que sume a la cuanta indicada (251.750 euros) los costes de las medidas de prevencin y de evitacin de daos correspondientes. En este caso y a modo de simplificacin, dichos costes se han estimado como un doce por ciento del valor estimado de cobertura de garanta financiera (251.750 * 0.12 = 30.210 euros) a partir de los criterios que establece el artculo 33.3 del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre. El valor de la cobertura financiera, una vez sumado los costes de las medidas de prevencin y de evitacin, ascendera por tanto a 281.960,00 euros.
AENOR (2008) UNE 150.008 Anlisis y evaluacin del riesgo ambiental. Asociacin Espaola de Normalizacin y Certificacin.
CAM (2004) Gua de anlisis de riesgos para la salud humana y los ecosistemas. Plan Regional de actuaciones en material de suelos contaminados de la Comunidad de Madrid. Comunidad de Madrid.
MIR (2004) Gua para la realizacin del anlisis de riesgos medioambiental en el mbito del Real Decreto 1254/1999 (Seveso II). Direccin General de Proteccin Civil y Emergencias, Ministerio del Interior.
MMA y CE (2004) Documentos de referencia de Mejores Tcnicas Disponibles. Ministerio de Medio Ambiente y Comisin Europea. Fuente: Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (http://www.prtr-es.es/fondo-documental/documentos-de-mejores-tecnicas-disponibles,15498,10,2007.html)
Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes. PRTR Espaa. http://www.prtr-es.es/
Anexo I. Registro histrico de accidentes sujetos a responsabilidad medioambiental
Ind. ACTIVIDAD (60%)
FECHA Cod_ COMPLEJO ESCENARIO CAUSA Ind. Gestin de la Instalacin
Ind. Proceso de Produccin
Ind. CONTEXTO
TERRITORIAL (40%)
IRM Coste Remediacin ()
26-6-1975 006 Vertido al suelo Fuga en depsito 10,38 9,5 23 42,8 350.000
14-2-1983 007 Vertido al suelo y aguas superficiales
Rotura en depsito 15,78 15,4 17,4 48,5 550.000
1-2-1986 005 Vertido al suelo Fuga en tanque 14,34 8,9 5,4 28,6 250.000
15-5-1986 012 Vertido al suelo Sobrellenado de tanque 30 25,6 29 84,6 1.200.000
12-6-1987 001 Vertido al suelo Rotura de tanque 5,34 2,6 5 12,9 80.000
20-2-1988 010 Vertido al suelo Fuga en depsito 27,6 20,5 27 75,1 850.000
11-9-1989 011 Vertido agua residual al suelo Fuga del depsito de agua 18,9 23,3 38 80,2 1.000.000
9-2-1990 013 Vertido de lodos al suelo Rebose del tanque de lodos 22,14 22,2 32 76,3 900.000
25-5-1991 014 Vertido al suelo Fallo y rebose del depsito 30 25,0 32 87,0 1.350.000
14-2-1992 015 Vertido al suelo y a la flora Fuga en tanque 28,2 24,2 37 89,4 1.500.000
22-6-1992 016 Vertido al suelo Rebose del depsito 4,86 6,3 5 16,2 200.000
8-5-1993 017 Vertido al suelo Fuga en el depsito 7,62 3,7 13 24,3 180.000
6-6-1994 018 Vertido al suelo Rebose en tanque 4,02 1,6 3 8,6 30.000
26-10-1995 019 Vertido al suelo y aguas subterrneas Rotura en estanque 1,5 1,6 1,4 4,5 50.000
13-1-1997 002 Vertido al suelo Fuga en tanque 11,76 5,6 17,4 34,7 300.000
2-12-1998 021 Vertido al suelo Fuga en el sistema de depuracin
2,82 1,6 9,4 13,8 150.000
28-7-1999 020 Deposicin area en suelo Emisin por encima del lmite establecido
5,82 2,8 10,4 19,0 170.000
15-4-2000 004 Vertido al suelo Rotura del tanque 4,14 7,1 14,4 25,6 280.000
7-7-2000 022 Vertido al suelo Rotura de las conducciones 1,5 2,9 1,4 5,8 30.000
19-6-2001 023 Vertido al suelo con afeccin a la flora Fuga en el estanque 13,5 7,2 12,6 33,3 430.000
25-6-2001 008 Vertido al suelo Rotura del tanque 15,12 7,1 7,4 29,6 500.000
23-8-2002 009 Vertido de producto al suelo y aguas superficiales
Rotura de bidn de producto 17,58 21,0 40 78,5 800.000
12-11-2002 024 Vertido al suelo Rotura por corrosin en el estanque 17,52 17,8 23,6 58,9 300.000
FECHA Cod_ COMPLEJO ESCENARIO CAUSA Ind. ACTIVIDAD (60%)
17-6-2003 025 Vertido al suelo Sobrepresin del tanque 18,24 23,7 33 74,9 702.500
26-11-2004 026 Vertido al suelo Rotura en el tanque 18,36 22,2 23 63,6 650.000
11-2-2005 027 Vertido al suelo y afeccin a la flora Fallo en el sistema de recuperacin de productos 10,02 17,6 23 50,7 430.000
3-4-2006 028 Vertido al suelo Fallo en el sistema de recuperacin de productos 17,88 21,2 21,6 60,7 420.000
10-9-2007 029 Vertido de lodos al suelo con afeccin a flora Fuga en el depsito 14,1 22,2 29,6 65,9 900.000
24-12-2008 003 Vertido al suelo y aguas subterrneas Fallo en el sistema de recuperacin de productos 6,84 9,3 27 43,1 600.000
1-3-2009 030 Vertido al suelo Rebose del estanque 20,16 19,7 32 71,8 600.000
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Anexo II. Cuestionario a partir del cual se estima el IRM NDICE DE ACTIVIDAD (60%)
GESTIN DE LA INSTALACIN (30%)
Subcategora Variable Pond. (%) Respuesta Pesoresp (%) Valor
< 5aos 10 60
5-15 aos 30 60
15-25 aos 60 60 Antigedad de la instalacin 60
> 25 aos 100 60
S 0 20 Se utilizan volmenes suficientes de almacenamiento intermedio entre los diferentes procesos para evitar fugas
20 No 100 20
S 0 20
Se dispone de conducciones de agua separadas
S 0 50 Dispone de una certificacin de acuerdo a las normas ISO 14001 y/o EMAS 50 No 100 50
A estacin de tratamiento en la misma instalacin
A EDAR 50 50
GESTIN Gestin de los efluentes generados en el proceso (tipo de vertido)
Directo a cauce 100 50
S 0 50 Los trabajadores reciben formacin especfica en materia de prevencin de riesgos medioambientales al incorporarse a la empresa
50 No 100 50
S 0 30 Se organizan cursos peridicos de formacin en materia de prevencin de riesgos medioambientales para los trabajadores de la instalacin
30 No 100 30
Los trabajadores reciben formacin especfica en manipulacin de sustancias 20 No 100 20
S 0 30 Se dispone de un sistema de alerta temprana en caso de accidente?
S 0 30 Se dispone de medios para la contencin y retirada de contaminantes en caso de fuga o derrame?
1-2 aos 10 10
2-5 aos 30 10
5-10 aos 60 10 Frecuencia de inspeccin general de la instalacin
No se realiza 100 10
semanal 10 10
mensual 30 10
anual 60 10
Se hacen anlisis qumicos peridicos de los efluentes vertidos al medio? Con qu frecuencia?
No se realizan 100 10
5-10 aos 60 10 Frecuencia de inspeccin de los sistemas de transferencia y trasiego
5-10 aos 60 10
Frecuencia de inspeccin de los sistemas de dosificacin
6 meses 10 100
1 ao 30 100
> 1 ao 60 100 MANTENIMIENTO
Se realizan operaciones de mantenimiento de los depsitos y tuberas del proceso? con qu frecuencia?
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NDICE DE ACTIVIDAD (60%)
PROCESO DE PRODUCCIN (30%)
S 10 50 Se utiliza agua en el proceso? 50
No 100 50
S 10 50 Proceso 1
Tratamiento biolgico de aguas de proceso 50 No 100 50
< 3 10 15 N de tanques 15
> 3 100 15
S 10 20 Existe cubeto de contencin 20
No 100 20
1-4 aos 10 15
4-9 aos 30 15
10-14 aos 50 15
15-20 aos 70 15
Edad media de los tanques 15
> 20 100 15
< 5 aos 10 10
5-10 aos 50 10 Frecuencia pruebas de estanqueidad 10
> 10 aos o no se han realizado 100 10
S 0 20 Pruebas de estanqueidad satisfactorias? (*) 20
No han existido 0 20
Vertidos significativos y fugas confirmadas 20 S han existido 100 20
S 0 20 Se realiza una depuracin tipo cerrada? 20
S 0 15 Existe cubeto de contencin en depsitos de depuracin 15 No 100 15
Edad media de los depsitos de depuracin 15
> 10 aos o no se han realizado
Proceso 3 (Depuracin)
Vertidos significativos o fugas confirmadas 20 S han existido 100 20
S 0 50 Existe un sistema de alarma por sobrepresin en tanque 50
No han existido 0 50 Proceso 4
Vertidos significativos o fugas confirmadas 50
S han existido 100 50
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S 0 35 Existe cubeto de contencin en depsitos del proceso
35 No 100 35
1-4 aos 10 20
4-9 aos 30 20
10-14 aos 50 20
15-20 aos 70 20
Edad media de los depsitos 20
> 20 100 20
S 0 5 Pruebas de estanqueidad satisfactorias? (*) 5
No 100 5
S 0 10 Tratamiento de efluentes del proceso 10
No 100 10
Vertidos significativos o fugas confirmadas en este proceso
20 S han existido 100 20
S 0 40 Existe cubeto de contencin en depsitos del sistema 40 No 100 40
No han existido 0 20 Emisiones significativas de compuestos a la atmsfera 20 S han existido 100 20
No han existido 0 20 Vertidos significativos o fugas confirmadas en el sistema
Vertidos significativos, reboses o fugas confirmadas en el depsito de lodos
1-4 aos 10 50
4-9 aos 30 50
10-14 aos 50 50
15-20 aos 70 50
Antigedad 50
> 20 100 50
S 0 25 Pruebas de estanqueidad 25
S 0 25
Pruebas de estanqueidad satisfactorias? (*) 25 No 100 25
S 0 70 El almacn cuenta con sistemas de contencin antiderrame 70 No 100 70
Mal estado 100 30
Proceso 8 (Almacenamiento de productos) Pavimento almacn 30
Buen estado 0 30
S 0 70 El almacn cuenta con sistemas de contencin antiderrame
70 No 100 70
Proceso 9 (Almacenamiento de residuos) Pavimento almacn 30
Nota: (*) Responder No en el caso de que al menos una de las pruebas realizadas no haya sido satisfactoria
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CONTEXTO TERRITORIAL (40%)
Baja 10 20
Media 50 20 Permeabilidad del terreno 20
Alta 100 20
0-30% 10 20
30-50% 50 20 Pendiente media del terreno 20
> 50% 100 20
No hay posible afeccin a acufero ni a nivel fretico
Posible afeccin a nivel fretico 25 60
Posible afeccin a acufero confinado
Posible afeccin a acufero libre profundo (> 6 m. prof)
Posible afeccin a aguas subterrneas 60
Posible afeccin a acufero libre somero (< 5 m. prof)
> 500 m 10 30
< 500 m 50 30 Distancia a Espacio Natural Protegido (ENP) 30
Emplazamiento en ENP 100 30
< 50 m 100 30
50-100 m 50 30
100-500 m 10 30 Presencia de aguas superficiales en un radio 30
No hay presencia 0 30
< 100 m 100 40
100-500 m 50 40
Presencia de especies protegidas de flora 40
No hay presencia 0 40
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Anexo III. Cuestionario a partir del cual se estima el IRM (apartado XIII)
< 5aos 10
5-15 aos 30
15-25 aos 60 3.600 Antigedad de la instalacin 60
> 25 aos 100
S 0 Se utilizan volmenes suficientes de almacenamiento intermedio entre los diferentes procesos para evitar fugas
20 No 100 2.000
Se dispone de conducciones de agua separadas 20 No 100 2.000
S 0 Dispone de una certificacin de acuerdo a las normas ISO 14001 y/o EMAS
50 No 100 5.000 A estacin de tratamiento en la misma instalacin
A EDAR 50
Directo a cauce 100
S 0 0 Los trabajadores reciben formacin especfica en materia de prevencin de riesgos medioambientales al incorporarse a la empresa
50 No 100
S 0 Se organizan cursos peridicos de formacin en materia de prevencin de riesgos medioambientales para los trabajadores de la instalacin
30 No 100 3.000
Los trabajadores reciben formacin especfica en manipulacin de sustancias
S 0 Se dispone de un sistema de alerta temprana en caso de accidente?
S 0 0 Se dispone de medios para la contencin y retirada de contaminantes en caso de fuga o derrame?
30 No 100
1-2 aos 10
2-5 aos 30
5-10 aos 60 600 Frecuencia de inspeccin general de la instalacin
No se realiza 100
semanal 10
mensual 30 300
No se realizan 100
5-10 aos 60 Frecuencia de inspeccin de los sistemas de transferencia y trasiego
No se realiza 100 1.000
5-10 aos 60
1 ao 30 3.000
> 1 ao 60 MANTENIMIENTO
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S 10 Se utiliza agua en el proceso? 50
No 100 500
S 10 Proceso 1
Tratamiento biolgico de aguas de proceso 50 No 100
< 3 10 N de tanques 15
> 3 100 1.500
S 10 200 Existe cubeto de contencin 20
1-4 aos 10
4-9 aos 30
10-14 aos 50
15-20 aos 70 1.050
< 5 aos 10
5-10 aos 50 500 Frecuencia pruebas de estanqueidad 10
> 10 aos o no se han realizado 100
S 0 0 Pruebas de estanqueidad satisfactorias? (*) 20
No han existido 0 0
Vertidos significativos y fugas confirmadas 20 S han existido 100
S 0 Se realiza una depuracin tipo cerrada? 20
No 100 2.000
S 0 Existe cubeto de contencin en depsitos de depuracin 15 No 100 1.500
Vertidos significativos o fugas confirmadas 20 S han existido 100
S 0 Existe un sistema de alarma por sobrepresin en tanque 50
No 100 5.000
No han existido 0 0 Proceso 4
S han existido 100
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S 0 0 Existe cubeto de contencin en depsitos del proceso
35 No 100
15-20 aos 70 1.400
S 0 0 Pruebas de estanqueidad satisfactorias? (*) 5
S 0 0 Tratamiento de efluentes del proceso 10
No han existido 0
20 S han existido 100 2.000
S 0 Existe cubeto de contencin en depsitos del sistema
40 No 100 4.000
No han existido 0 Emisiones significativas de compuestos a la atmsfera
No han existido 0 0 Vertidos significativos o fugas confirmadas en el sistema
20 S han existido 100
Vertidos significativos, reboses o fugas confirmadas en el depsito de lodos 20 S han existido 100
15-20 aos 70 3.500
S 0 Pruebas de estanqueidad 25
No 100 2.500
Pruebas de estanqueidad satisfactorias? (*) 25 No 100 2.500
S 0 0 El almacn cuenta con sistemas de contencin antiderrame
70 No 100
Mal estado 100
Buen estado 0 0
Mal estado 100 3.000
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Media 50 1.000 Permeabilidad del terreno 20
0-30% 10 200
30-50% 50 Pendiente media del terreno 20
Posible afeccin a nivel fretico 25
> 500 m 10
< 500 m 50 1.500 Distancia a Espacio Natural Protegido (ENP) 30
Emplazamiento en ENP 100
< 50 m 100
50-100 m 50 1.500
100-500 m 10 Presencia de aguas superficiales en un radio 30
No hay presencia 0
< 100 m 100 4.000
100-500 m 50
Presencia de puntos de aprovechamiento de aguas subterrneas 40
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