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Timestamp: 2020-04-09 07:21:09+00:00

Document:
Sistema de Control Interno - Mindeporte
Informe Evaluación a la Gestión Institucional
Informe de evaluación Control Interno-Contable
Informes de ejecución presupuestal y seguimiento financiero
Informes de auditorias internas
Informes de rendición de la cuenta físcal a la CGR
Otros Informes del Sistema de Control Interno (Transparencia Capitulo 7 Control)
Informes de gestión comités
Informes de seguimiento políticas, planes y programas institucionales. Informes SIGEP
Plan de mejoramiento auditorias de gestión OCI
Informes Seguimiento PQRDS-OCI
Informes Mapa de Riegos de Gestión
Informes de Seguimiento Acuerdos de Gestión
Informes Ley Cuotas Femenina -PGN
Certificación Ekogui
Informes Seguimiento CHIP
En cumplimiento con lo establecido en el inciso 2 del Artículo 39 de la Ley 909 de 2004, el artículo 52 del Decreto Reglamentario 1227 de 2005 y Circular No. 04 de Septiembre 27 de 2005, la Oficinas de Control Interno evalúa la Gestión de cada Dependencia de la Entidad. La evaluación Institucional se fundamenta en la gestión por resultados a través del cumplimiento de los Planes de Acción, producto de las auditorías internas de gestión,...
Informe del grado de cumplimiento institucional de las normas aplicables a la protección del derecho de autor y los derechos conexos y a las instrucciones en relación con la adquisición de programas de computador (software) debidamente licenciados, acorde con la Directiva Presidencial 01 de 1999, Directiva Presidencial 02 de 2002, Circular 04 del 22 de diciembre de 2006, Circular 12 del 02 de febrero de 2007, Ley 23 de 1982 sobre derechos de...
Informe de seguimiento de las acciones propuestas en cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, verificación del cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente de la Ley 1474 de 2011, artículos 73 y 76, y el decreto 2641 de 2012, resultados del monitoreo y evaluación de la eficiencia de los controles de los indicadores el Mapa de Riesgos Anticorrupción, y el cumplimiento de las actividades de los...
De acuerdo con la Circular No. 06 del 23 de diciembre de 2003 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno; de la Resolución 048 del 10 de febrero de 2004, -Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el Control Interno Contable-, la Ley 87 de 1993; del Decreto 2145 de 1999 en el Literal c) Artículo 5, modificado por el Artículo 2 del decreto 2539 de 2000; la oficina de Control Interno publica los informes...
En cumplimiento del artículo 22 del Decreto 1737 de 1998 reglamentado por el Decreto 984 de 12 de Mayo de 2012, mensualmente la Oficinas de Control Interno realiza la verificación del cumplimiento de las disposiciones legales, como las demás de restricción de gasto, con el fin de establecer políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público. La Oficina de Control Interno rinde un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento...
jueves 9 abril de 2020

References: Artículo 39
 artículo 52
 Resolución 
 Artículo 5
 Artículo 2
 artículo 22