Source: http://docplayer.pl/3741110-Informacja-o-przebiegu-wykonania-budzetu-gminy-nozdrzec-za-i-polrocze-2012-roku.html
Timestamp: 2017-02-21 23:23:08+00:00

Document:
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za I półrocze 2012 roku - PDF
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za I półrocze 2012 roku
Download "Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za I półrocze 2012 roku"
1 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za I półrocze 2012 roku Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy Nozdrzec jako odpowiedzialny za gospodarkę finansową przedkłada Radzie Gminy w Nozdrzcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za I półrocze 2012 roku. Uchwalony przez Radę Gminy w Nozdrzcu na XIII sesji w dniu 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Nr XIII/134/2012 budżet gminy wynosił : po stronie dochodów po stronie wydatków ,74 złotych ,58 złotych Na skutek dokonywanych w ciągu roku zmian, na dzień 30 czerwca 2012 roku budżet gminy wynosił; po stronie dochodów po stronie wydatków ,92 złotych ,52 złotych Planowany deficyt planu dochodów nad wydatkami wynikiem zwiększenia planu wydatków budżetowych. w kwocie ,60 zł jest Zgodnie z podpisanymi umowami na spłatę rat kredytów zaplanowano na rok 2012 kwotę ,16 zł. Spłata kredytów pokryta zostanie poprzez zaciągnięcie kredytu w wysokości ,40 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości ,76 złotych: W okresie I półrocza spłacono raty kredytów w kwocie ,58 zł. Na dzień 30 czerwca 2012 r. do spłaty pozostało ,42 zł kredytów długoterminowych w tym: ,00 zł Bank Spółdzielczy Dynów O/Nozdrzec ,42 zł I Oddział PEKAO S.A. w Brzozowie ,00 zł Bank Śląski Oddział w Rzeszowie. Wykonanie dochodów i wydatków wg działów przedstawia tabela nr 1 12 Tabela nr 1 Nazwa DOCHODY WYDATKI Plan według uchwały 010 Rolnictwo i łowiectwo , Leśnictwo 5 000, Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę 600 Transport i łączność ,00 Plan po zmianach wykonanie % Plan według uchwały Plan po zmianach wykonanie % , , ,00 0, , , , ,00 0, , ,00 9, , Turystyka 3 000, Gospodarka mieszkaniowa , , ,84 68, , Działalność usługowa , Informatyka , Administracja publiczna , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jedn. nie posia -dających osobowości ,00 187, , , , , , , , ,00 2,36 0, ,00 55, , , , prawnej , , ,97 49, Obsługa długu pubiicznego ,00 Różne rozliczenia (rezerwy ogólne i celowe, ,00 56, , subwencje) , , Oświata i wychowanie 2264, , ,55 55, , Ochrona zdrowia , Pomoc społeczna , , ,68 53, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,00 99, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,07 22, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Kultura fizyczna i sport ,00 0,00 Razem , , ,12 0, ,00 49, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 579, , , , , ,52 0, , , , , , , , , , , , , , ,42 14,90 53,34 41,25 14,97 0,00 45,81 58,06 2,72 55,56 39,27 63,03 68,19 0,00 55,20 51,39 47,47 91,00 51,90 48,36 5, , , ,27 46,113 REALIZACJA DOCHODÓW Uchwałą Nr XIII/134/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Rada Gminy w Nozdrzcu ustaliła dochody w wysokości ,74 zł. W toku wykonywania budżetu wzrosły one do kwoty ,92 zł, czyli o ,18 zł z następujących źródeł: Zwiększenia: 1. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ,00 zł 2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy ,00 zł 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ,00 zł 4. Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,50 zł 5. Dochody własne ,00 zł 6. Dotacje celowe w ramach programu, finansowane z udziałem środków europejskich ,54 zł 7. Wpływy z nadwyżki środków ZGK ,00 zł 8. Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,84 zł Razem: ,88 zł Zmniejszenia: 1. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ,00 zł 2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 140,00 zł 3. Dotacje celowe w ramach programu, finansowane z udziałem środków europejski ,70 zł 4. Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gmin ( oświatowa) ,00 zł Razem: ,70 zł Wykonanie dochodów według poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia poniższa tabela nr 2. 34 Tabela Nr 2 Dział Rozdzi ał Paragr af Nazwa Plan po zmianach Wykonanie % Wykonania 010 Rolnictwo , ,31 36, Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorzadu terytorialnego ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,31 80,87 Dochody bieżące , ,31 90, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5 972,00 940,70 15, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracj rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,61 100,00 Dochody majątkowe , ,00 35, Wpływy z tyt. odpłatnego nabycie prawa własności, oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /sprzedaż gruntów rolnych./ , ,00 35, Leśnictwo 5 000,00 0,00 0, Gospodarka leśna 5 000,00 0,00 0,00 Dochody bieżące 5 000,00 0,00 0, Wpływy ze sprzedaży wyrobów /sprzedaż drewna/ 5 000,00 0,00 0, Transport i łączność , ,00 9, Drogi powiatowe , ,00 27,41 Dochody majątkowe , ,00 27, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozu-mień między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Drogi gminne ,63 0,00 0,00 Dochody majątkowe ,63 0,00 0,00 45 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,63 0,00 0, Usuwanie skutków klęsk zywiołowych ,00 0,00 0,00 Dochady bieżące ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,84 68, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,84 68,82 Dochody bieżące , ,20 50, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,95 50, Pozostałe odsetki 0,00 63,75 0, Wpływy z róznych dochodów 0,00 307,50 0,00 Dochody majątkowe , ,64 75, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego , ,90 9, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,74 100, Informatyka ,00 187,31 0, Pozostała działalność ,00 187,31 0,06 Dochody majątkowe ,00 187,31 0, Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ,00 187,31 0, Administracja publiczna , ,54 55, Urzędy wojewódzkie , ,00 53,84 Dochody bieżące , ,00 53,84 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracj rządowej oraz innych 2010 zadań zleconych gminie ustawami , ,00 53, Urzędy gmin 250, ,64 647,86 Dochody bieżące 250, ,64 647, Wpływy z usług ksero 0,00 830,73 0, Wpływy z różnych dochodów 250,00 788,91 315,56 56 75045 Kwalifikacja wojskowa 755,00 754,90 99,99 Dochody bieżące 755,00 754,90 99,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracj rządowej oraz innych 2010 zadań zleconych gminie ustawami 755,00 754,90 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 1 475,00 738,00 50, Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa 1 475,00 738,00 50,03 Dochody bieżące 1 475,00 738,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracj rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 475,00 738,00 50, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 2, Ochotnicze straże pożarne , ,00 2,36 Dochody bieżące 0, ,00 0, Wpływy z róznych dochodów 0, ,00 0,00 Dochody majątkowe ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,00 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 756 związane z ich poborem , ,97 49, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 560,00 460,00 29,49 Dochody bieżące 1 560,00 460,00 29, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 1 560,00 460,00 29, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podat-ku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,75 58,21 Dochody bieżące , ,75 58, Podatek od nieruchomości , ,75 58, Podatek rolny , ,00 49, Podatek leśny , ,00 54,37 67 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500, ,00 337, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,62 66,33 Dochody bieżące , ,62 66, Podatek od nieruchomości , ,40 69, Podatek rolny , ,09 78, Podatek leśny , ,34 52, Podatek od środków transportowych , ,60 33, Podatek od spadków i darowizn , ,60 107, Wpływy z opłaty targowej 350,00 30,00 8, Podatek od czynności cywilno-prawnych , ,00 38, Wpływy z różnych opłat 6 000, ,97 46, Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 5 900, ,62 53, Wpływyz innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,32 41,38 Dochody bieżące , ,32 41, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 42, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,60 36, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,72 78, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,28 40,41 Dochody bieżące , ,28 40, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 40, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,60 14, Wpływy z różnych opłat 0, ,68 0, Różne rozliczenia , ,85 56, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61,54 Dochody bieżące , ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50,00 Dochody bieżące , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50,00 78 75814 Różne rozliczenia finansowe , ,85 13,07 Dochody bieżące , ,85 13, Pozostałe odsetki , ,72 8, Wpływy z różnych dochodów 0,00 539,13 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50,00 Dochody bieżące , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Oświata i wychowanie , ,55 55, Szkoły podstawowe 1 960,00 841,27 42,92 Dochody bieżące 1 960,00 841,27 42, Pozostałe odsetki 210,00 66,27 31, Wpływy z różnych dochodów 1 750,00 775,00 44, Przedszkola , ,75 57,69 Dochody bieżące , ,75 57, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , ,75 57, Gimnazja 219,00 101,60 46,39 Dochody bieżące 219,00 101,60 46, Pozostałe odsetki 19,00 10,60 55, Wpływy z różnych dochodów 200,00 91,00 45, Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół 85,00 88,93 104,62 Dochody bieżące 85,00 88,93 104, Pozostałe odsetki 15,00 26,93 179, Wpływy z różnych dochodów 70,00 62,00 88, Pomoc społeczna , ,68 53, Domy pomocy społecznej 0, ,00 0,00 Dochody bieżące 0, ,00 0, Wpływy z usług 0, ,00 0, Ośrodki wsparcia , ,96 53,89 Dochody bieżące , ,96 53, Pozostałe odsetki 0,00 12,56 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 11,00 0, Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 53,87 89 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego, oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 255,00 193,40 75, , ,07 52,23 Dochody bieżące , ,07 52, Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 52, Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 6 000, ,07 72, , ,00 82,55 Dochody bieżące , ,00 82, Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7 200, ,00 85, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 5 800, ,00 78, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 72,98 Dochody bieżące , ,00 72, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 72, Zasiłki stałe , ,00 77,20 Dochody bieżące , ,00 77, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 77, Ośrodki pomocy społecznej , ,29 49,12 Dochody bieżące , ,29 49, Pozostałe odsetki 100,00 110,29 110, Wpływy z różnych dochodów 100,00 43,00 43,00 910 2007 Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,00 51, Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,30 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin , ,00 53, Usługi opiekuńcze , ,83 47,84 Dochody bieżące , ,83 47, Wpływy z usług 9 000, ,83 60, Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 41, Pozostała działalność , ,53 65,23 Dochody bieżące , ,53 65, Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , ,00 60, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 5 732, ,53 85, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 99, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,00 Dochody bieżące , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 99,42 Dochody bieżące , ,00 99, Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,00 100, Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,00 96, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,07 22, Gospodarka odpadami ,04 0,00 0,00 Dochody bieżące ,04 0,00 0, Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżacych ,04 0,00 0,0011 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, Zakłady gospodarki komunalnej , ,43 100,00 Dochody bieżące , ,43 100, Wpływy do budżetu nadwyżki srodków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego , ,43 100, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8 900, ,64 49,13 Dochody bieżące 8 900, ,64 49, Wpływy z różnych opłat 8 900, ,64 49, Kultura fizyczna ,00 0,00 0, Obiekty sportowe ,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ,00 0,00 0,00 Razem: , ,12 49,63 W tym: dochody bieżące , ,17 54,10 dochody majątkowe , ,95 13,91 1112 Z powyższych danych wynika, że dochody gminy w I półroczu 2012 roku zostały wykonane w 49,63% W dziale rolnictwo zrealizowane zostały dochody ze sprzedaży działek rolnych w 35,73%, natomiast wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów w % spowodowane brakiem chętnych do zakupu i dzierżawy gruntu. W dziale leśnictwo nie wykonano planu dochodów ze sprzedaży drewna Jedynie w 29,49% zostały wykonane dochody z tyt. podatku z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej realizowane prze Urząd Skarbowy w Brzozowie. W wysokości 33,88 % zrealizowane zostały dochody z tytułu podatku od środków transportowych, ze względu na przesunięcia terminów płatności i umorzenia. W wysokości 8,57% zrealizowane zostały dochody z tyt. opłaty targowej co spowodowane jest zbyt niską stawką opłaty oraz braku handlujących na placach. Słabe wykonanie dochodów zauważa się we wpływach z tyt. opłaty eksploatacyjnej - 35,59%. Sytuacja ta spowodowana jest zmianą przepisów w zakresie rozliczania i wpłacana opłaty (okresy półroczne a nie kwartalne).od 01 stycznia br. przedsiębiorcy dokonują wpłat za czwarty kw. 2011r do końca stycznia, za I półrocze 2012 r do końca lipca br. a za II półrocze do końca stycznia 2013r. I tak w roku bieżącym dokonają wpłaty za III kwartały, a nie za cały rok. Przewiduje się że do końca roku dochody z tego tytułu zostaną zrealizowane. Udziały z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w wysokości 40,60%, a podatek dochodowy od osób prawnych realizowany przez rzędy skarbowe został wykonany jedynie w 14,90 %. Odsetki od środków na rachunkach bankowych wykonano w 8,57%. Dochody z tego tytułu nie zostaną osiągnięte z uwagi na brak wolnych środków i niskie oprocentowanie lokat. W okresie I półrocza 2012 r. roku wydano 52 decyzje umorzeniowe na kwotę ,80 zł. W celu poprawy ściągalności podatków wystawiono 612 upomnień na wartość ,40 zł. Na koniec I półrocza 2012 roku z tytułu dochodów budżetowych wystąpiły zaległości w wysokości ,39 zł. Od zaległości tych naliczono odsetki w kwocie ,00 zł. 1213 REALIZACJA WYDATKÓW Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z założonymi planami. Zostały one wykonane w 46,11 %. Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu gminy w I półroczu 2012 roku obrazuje tabela Nr 3. Plan w tym Dotacje % Dz. Rozdz. Parag raf Nazwa po zmianach Wykonanie Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i skład-ki od nich naliczone Pozostałe. wydatki na realizację zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych. obsługa długu wykonanie w % 010 Rolnictwo , , ,60 954, ,48 0, ,84 14, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0, wydatki inwest.jed. budż. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Izby rolnicze 9 003, , ,84 83, Wydatki bieżące 9 003, , ,84 83,05 2% odpis podat. rol. na Izby Rol Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 9 003, , ,84 83, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majatkowe ,00 0,00 0,00 1314 wydatki inwest.jed. budż. Pozostała działalność ,00 0,00 0, , , ,60 954, ,48 0,00 0,00 100, Wydatki bieżące , , ,60 954, ,48 0,00 0,00 100,00 składki na ubezp. społ. 139,40 139,32 139,32 139,32 99, wynagr. bezosob. 814,80 814,80 814,80 814,80 100, rózne opłaty i skład , , , ,48 100, Leśnictwo , , , , ,00 0,00 0,00 53, Gospodarka leśna , , , , ,00 0,00 0,00 53,34 Wydatki bieżące , , , , ,00 0,00 0,00 53, wynagr. Osob. Prac , , , ,00 50, dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezp. społ , , , ,27 99, , , , ,61 58, zakup materiałów 1 865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zakup usług pozostałych 1 135, , ,00 0, ,00 99, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000,00 750,00 750,00 750,00 75, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektry-czną gaz i wodę , ,23 0,00 0,00 0,00 0, ,23 41, Dostarczenie wody , ,23 0,00 0,00 0,00 0, ,23 41,25 1415 Wydatki bieżące , ,23 0,00 0,00 0,00 0, ,23 41, dotacja przedm. z budz.dla samorządowego zakładu budżet , , ,23 41, Transport i łączność , , , , ,61 0,00 0,00 14, Drogi publiczne powiatowe ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki inwest. jedn. budżet ,64 0,00 0, wydatki inwest. jedn. budżet. wydatki inwest. jedn. budżet. Drogi publiczne gminne ,00 0,00 0, ,46 0,00 0, , , ,43 0, ,43 0,00 0,00 2,91 Wydatki bieżące , , ,43 0, ,43 0,00 0,00 22, zakup materiałów , , , ,63 21, zakup usług remontowych zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,80 79,86 Wydatki majątkowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki inwest. jedn. budżet. wydatki inwest. jedn. budżet. wydatki inwest. jedn. budżet. wydati i zakupy inwest.jedn.budż , ,00 2, ,63 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 1516 60017 Drogi wewnętrzne , , , , ,46 0,00 0,00 65,27 Wydatki bieżące , , , , ,46 0,00 0,00 49, wynagr. bezosob , , , ,00 75, zakup materiałow , , , ,42 65, zakup usług remontowych zakup usług remonowych , , , ,84 44, , , , ,20 28,55 Wydatki majątkowe , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, wydatki inwest. jedn. budżet. Zakup usług pozostałych , ,66 99, , , , , ,40 0,00 0,00 2,94 Wydatki bieżące , , , , ,40 0,00 0,00 2, wynagr,bezosob , , , ,76 0,00 0,00 0,00 42, zakup usług remonowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zakup usł. pozost , , ,40 0, ,40 0,00 0,00 80, Pozostała działalność (prom) , , , , ,32 0,00 0,00 46, Wydatki bieżące , , , , ,32 0,00 0,00 46,54 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 wynagr.osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodz. rocz składki na ubezp. społ. 350,00 0,00 0,00 0, , , , ,53 0,00 0,00 0,00 38, , , , ,09 0,00 0,00 0,00 64, , , , ,92 0,00 0,00 0,00 42,43 1617 4120 skłdki na fund. pracy 1 110,00 508,34 508,34 508,34 0,00 0,00 0,00 45, zakup materiałow 2 000, , ,23 0, ,23 0,00 0,00 84, zakup energii 2 000, , ,37 0, ,37 0,00 0,00 82, zakup usług zdrowot. 520,00 520,00 520,00 0,00 520,00 0,00 0,00 100, zakup usł. pozost , , ,72 0, ,72 0,00 0,00 95, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 75, Turystyka 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki bieżące 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zakup materiałów 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka. gruntami i nieruchomośc , , , , ,72 0,00 0,00 45, , , , , ,72 0,00 0,00 45,81 Wydatki bieżące , , , , ,72 0,00 0,00 69, wynagr,bezosob , , , ,00 0,00 0,00 0,00 72, zakup materiałow 8 200, , ,34 0, ,34 0,00 0,00 53, zakup energii , , ,69 0, ,69 0,00 0,00 63, zakup usł. pozost , , ,69 0, ,69 0,00 0,00 99, różne opłaty i składki 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1718 wydatki inwest.jed. budż. Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 58, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 58,06 Wydatki bieżące , , , ,00 0,00 0,00 0,00 58, wynagr,bezosob , , , ,00 58, Informatyka , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 2, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 2,72 Wydatki bieżące , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 24,00 zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 24,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydati i zakupy inwest.jedn.budż. wydati i zakupy inwest.jedn.budż. Administracja państwowa i samorządowa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , ,91 0,00 55, Urzędy wojew , , , , ,80 0,00 0,00 48,95 Wydatki bieżące , , , , ,80 0,00 0,00 48, wynagr.osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodz. rocz składki na ubezp. społ , , , ,38 0,00 0,00 0,00 44, , , , ,05 0,00 0,00 0,00 94, , , , ,32 0,00 0,00 0,00 59, skłdki na fund. pracy 2 091,00 993,54 993,54 993,54 0,00 0,00 0,00 47, zakup materiałow 2 000,00 580,24 580,24 0,00 580,24 29,01 1819 4300 zakup usł. pozost. 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podróże służbowe 1 000,00 363,56 363,56 0,00 363,56 0,00 0,00 36, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 75, szkolenia pracown ,00 660,00 660,00 0,00 660,00 0,00 0,00 66, Rady gmin , ,98 109,98 0,00 109, ,00 0,00 62, wydatki bieżące , ,98 109,98 0,00 109, ,00 0,00 62,55 różne wydatki na rzecz osób fizycz , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 63, zakup materiałów 2 000,00 109,98 109,98 109,98 5, Urzędy gmin , , , , , ,91 0,00 56, wydatki bieżące , , , , , ,91 0,00 56,31 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 wynagr.osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodz. rocz wynagrodz. agency.- prowizyj. składki na ubezp. społ ,00 272,00 0,00 0,00 0,00 272,00 0,00 13, , , , ,39 0,00 0,00 0,00 51, , , , ,27 0,00 0,00 0,00 95, , ,91 0,00 0,00 0, ,91 0,00 32, , , , ,73 0,00 0,00 0,00 56, skłdki na fund. pracy , , , ,28 0,00 0,00 0,00 37, zakup materiałow , , ,56 0, ,56 0,00 0,00 62, zakup energii , , ,49 0, ,49 0,00 0,00 62, zakup usług zdrowoynych 1 800, , ,40 0, ,40 0,00 0,00 99,74 1920 4300 zakup usł. pozost , , ,41 0, ,41 0,00 0,00 71, zakup usług Internet , , ,88 0, ,88 0,00 0,00 55, opłaty za usługi telefoni komórk. opłaty za usługi telefoni stacjon , , ,46 0, ,46 0,00 0,00 43, , , ,18 0, ,18 0,00 0,00 41, podróże służbowe 8000, , ,52 0, ,52 0,00 0,00 61, różne opłaty i składki 9 000, , ,72 0, ,72 0,00 0,00 44, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 75, pozostałe odsetki 70,00 60,31 60,31 0,00 60,31 0,00 0,00 86, koszty sądowe 125,00 75,08 75,08 0,00 75,08 0,00 0,00 60, szkolenia pracown , , , ,60 83,12 Wydatki majątkowe , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45, wydatki inwest.jed. budż ,00 0,00 0, zakupy inwestycyjne 8 300, ,81 99, Komisje poborowe 1 115,00 754,90 754,90 0,00 754,90 0,00 0,00 67,70 Wydatki bieżące 1 115,00 754,90 754,90 0,00 754,90 0,00 0,00 67, zakup usł. pozost ,00 754,90 754,90 0,00 754,90 0,00 0,00 67, Promocja j.s.t , , , , ,59 0,00 0,00 46,82 Wydatki bieżące , , , , ,59 0,00 0,00 46, wynagr.bezosob , , , ,00 0,00 0,00 0,00 86, zakup materiałow , , ,24 0, ,24 0,00 0,00 30,71 2021 zakup usł. pozost , , ,35 0, ,35 0,00 0,00 49,59 Pozostała działalność , , ,46 0, ,46 0,00 0,00 52,12 Wydatki bieżące , , ,46 0, ,46 0,00 0,00 52, zakup usł. pozost , , , ,86 40, różne opłaty i składki , , , ,60 54, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 1 475,00 579,22 579,22 579,22 0,00 0,00 0,00 39, Urzędy naczelnych. organów władzy państwowej 1 475,00 579,22 579,22 579,22 0,00 0,00 0,00 39, wydatki bieżące 1 475,00 579,22 579,22 579,22 0,00 0,00 0,00 39,27 składki na ubezp. społ. 193,00 73,20 73,20 73,20 0,00 0,00 0,00 37, wynagr.bezosob ,00 506,02 506,02 506,02 0,00 0,00 0,00 39,47 Bezpieczeństwo publiczne i ochro-na p. pożarowa , , , , ,03 0, ,00 63, Straż Graniczna 2 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100, wydatki bieżące 2 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00 wpłaty jednostek na państwowy fun. Celowy Ochotnicze Straże Pożarne 2 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100, , , , , ,03 0,00 0,00 63,76 Wydatki bieżące , , , , ,03 0,00 0,00 63,76 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 wynagr.osobowe pracowników 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,71 0,00 0,00 0,00 48,28 2122 4040 dodatkowe wynagrodz. rocz składki na ubezp. społ , , , ,49 0,00 0,00 0,00 92, , , , ,75 0,00 0,00 0,00 55, skłdki na fund. pracy 1 308,00 616,90 616,90 616,90 0,00 0,00 0,00 47, zakup materiałow , , ,96 0, ,96 0,00 0,00 47, zakup energii , , ,88 0, ,88 0,00 0,00 67, zakup usług zdrowoynych 800,00 775,80 775,80 0,00 775,80 0,00 0,00 96, zakup usł. pozost , , ,01 0, ,01 0,00 0,00 97, opłaty za usługi telefoni stacjon 486,17 196,80 196,80 0,00 196,80 0,00 0,00 40, różne opłaty i składki , , ,58 0, ,58 0,00 0,00 88, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 700, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 75, Zarządzanie Kryzysowe 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zakup materiałow 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa długu publicznego , ,03 0,00 0,00 0,00 0, ,03 68, Obsługa papierów wartośc. Kredytów i pożyczek , ,03 0,00 0,00 0,00 0, ,03 68,19 Wydatki bieżące , ,03 0,00 0,00 0,00 0, ,03 68,19 2223 8110 odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów I pożyczek , ,03 0,00 0,00 0,00 0, ,03 68, Różne rozliczenia ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, różne rozliczenia finnsowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwrot dotacji oraz płatności ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, odsetki od dotacji ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ( zarządzanie kryzysowe) ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oswiata i wychowanie , , , , , , ,00 55, Szkoły podstawowe , , , , , ,44 0,00 56, Wydatki bieżące , , , , , ,44 0,00 56,35 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 wynagr.osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodz. rocz składki na ubezp. społ , ,44 0,00 0,00 0, ,44 0,00 48, , , , ,93 0,00 0,00 0,00 51, , , , ,59 0,00 0,00 0,00 92, , , , ,06 0,00 0,00 0,00 59, skłdki na fund. pracy , , , ,61 0,00 0,00 0,00 47,41 2324 4170 wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 50, zakup materiałow , , ,12 0, ,12 0,00 0,00 58, zakup energii , , ,84 0, ,84 0,00 0,00 76, zakup usług zdrowoynych 6 900, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 44, zakup usł. pozost , , ,91 0, ,91 0,00 0,00 48, zakup usług Internet , , ,54 0, ,54 0,00 0,00 49, opłaty za usługi telefoni komórk. opłaty za usługi telefoni stacjon 7 000, , ,87 0, ,87 0,00 0,00 50, , , ,02 0, ,02 0,00 0,00 53, podróże służbowe , , ,32 0, ,32 0,00 0,00 35, różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 40, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 81, szkolenia pracowników 3020 Oddziały przdeszkolne w szkołach podstawowych 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,77 0,00 56,49 Wydatki bieżące , , , , , ,77 0,00 56,49 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 wynagr.osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodz. rocz , ,77 0,00 0,00 0, ,77 0,00 50, , , , ,99 0,00 0,00 0,00 53, , , , ,18 0,00 0,00 0,00 93,11 2425 4110 składki na ubezp. społ , , , ,50 0,00 0,00 0,00 59, skłdki na fund. pracy , , , ,71 0,00 0,00 0,00 55, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 75, Przedszkola , , ,00 0, ,00 0, ,00 51,66 Wydatki bieżące , , ,00 0, ,00 0, ,00 51, dotacja podmiot. dla niep. jed, syst. ośw. ( przedszkole) , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 50, różne opłaty i składki 4 276, , , ,00 0,00 0,00 100, Gimnazja , , , , , ,00 0,00 53, Wydatki bieżące , , , , , ,00 0,00 53,32 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 wynagr.osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodz. rocz składki na ubezp. społ , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 47, , , , ,35 0,00 0,00 0,00 54, , , , ,44 0,00 0,00 0,00 91, , , , ,09 0,00 0,00 0,00 60, skłdki na fund. pracy , , , ,55 0,00 0,00 0,00 53, zakup materiałow , , ,05 0, ,05 0,00 0,00 37, zakup energii , , ,53 0, ,53 0,00 0,00 69, zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2526 zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych 1 200,00 850,00 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 70, , , ,12 0, ,12 0,00 0,00 22, zakup usług Internet ,00 834,72 834,72 0,00 834,72 0,00 0,00 37, opłaty za usługi telefoni komórk. opłaty za usługi telefoni stacjon 1 920,00 915,82 915,82 0,00 915,82 0,00 0,00 47, , , ,29 0, ,29 0,00 0,00 49, podróże służbowe 5 200,00 509,80 509,80 0,00 509,80 0,00 0,00 9, różne opłaty i składki 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 78, szkolenia pracowników 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dowożenie uczniów , , , , ,45 0,00 0,00 63,69 Wydatki bieżące , , , , ,45 0,00 0,00 63, wynagr.osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodz. rocz składki na ubezp. społ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 55, , , , ,42 0,00 0,00 0,00 98, , , , ,92 0,00 0,00 0,00 71, skłdki na fund. pracy 825,00 429,03 429,03 429,03 0,00 0,00 0,00 52, wynagrodzenia bezosobowe , , , ,98 0,00 0,00 0,00 80, zakup materiałow , , ,55 0, ,55 0,00 0,00 64,99 2627 4300 zakup usług pozostałych , , ,90 0, ,90 0,00 0,00 60, różne opłaty i składki 1 750, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 99, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000,00 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 75, Zespoły obsługi ekonomiczno-adm. szkół , , , , ,32 0,00 0,00 49,97 Wydatki bieżące , , , , ,32 0,00 0,00 49, wynagr.osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodz. rocz składki na ubezp. społ , , , ,44 0,00 0,00 0,00 44, , , , ,44 0,00 0,00 0,00 94, , , , ,19 0,00 0,00 0,00 57, skłdki na fund. pracy 9 252, , , ,24 0,00 0,00 0,00 39, wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 50, zakup materiałow , , ,92 0, ,92 0,00 0,00 51, zakup usług zdrowoynych 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zakup usł. pozost , , ,72 0, ,72 0,00 0,00 17, opłaty za usługi telefoni komórk. opłaty za usługi telefoni stacjon 1 620,00 946,15 946,15 0,00 946,15 0,00 0,00 58,40 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podróże służbowe 4 340, , ,53 0, ,53 0,00 0,00 56,65 2728 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 89, podatek od nieruchomości 4700 szkolenia pracowników Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 180,00 156,00 156,00 0,00 156,00 0,00 0,00 86, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 64, , ,70 0,00 0,00 0, ,70 0,00 12,50 wydatki bieące , ,70 0,00 0,00 0, ,70 0,00 12, stypendia róne , ,70 0,00 0,00 0, ,70 0,00 12, Pozostała działal , , ,00 0, , ,00 0,00 69, Wydatki bieżące , , ,00 0, , ,00 0,00 69,83 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 60, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 75, Ochrona zdrowia , , , , ,53 0,00 0,00 51, Zwalczanie narkomani 6 000, , ,04 0, ,04 0,00 0,00 43,58 Wydatki bieżące 6 000, , ,04 0, ,04 0,00 0,00 43, zakup materiałow 2 000, , ,04 0, ,04 0,00 0,00 55, zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 37, , , , , ,49 0,00 0,00 52,07 Wydatki bieżace , , , , ,49 0,00 0,00 52,07 2829 4110 składki na ubezp. społ wynagrodzenia bezosobowe 240,00 115,39 115,39 115,39 0,00 0,00 0,00 48, , , , ,18 0,00 0,00 0,00 33, zakup materiałow , , ,55 0, ,55 0,00 0,00 52, zakup usług pozostałych , , ,20 0, ,20 0,00 0,00 56, zakup usług Internet. 450,00 216,00 216,00 0,00 216,00 0,00 0,00 48, podróże służbowe 550,00 88,74 88,74 0,00 88,74 0,00 0,00 16, szkolenia pracowników 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , , , ,99 0,00 47, Domy pomocy społecznej , , ,01 0, ,01 0,00 0,00 81,72 Wydatki bieżące , , ,01 0, ,01 0,00 0,00 81,72 zakup usług jst od innych jst , , ,01 0, ,01 0,00 0,00 81, Ośrodki wsparcia , , , , ,63 0,00 0,00 48,02 Wydatki bieżące , , , , ,63 0,00 0,00 48, wynagrodzenia pracowników 4040 dodatkowe wynagrodz. rocz składki na ubezp. społ , , , ,77 0,00 0,00 0,00 43, , , , ,01 0,00 0,00 0,00 94, , , , ,35 0,00 0,00 0,00 52, skłdki na fund. pracy 5 795, , , ,09 0,00 0,00 0,00 47, zakup materiałow , , ,09 0, ,09 0,00 0,00 62, zakup srodków zywności 700,00 239,39 239,39 0,00 239,39 0,00 0,00 34, zakup energii , , ,94 0, ,94 0,00 0,00 51,06 2930 4300 zakup usł. pozost , , ,06 0, ,06 0,00 0,00 93, zakup usług Internet. 550,00 266,85 266,85 0,00 266,85 0,00 0,00 48, opłaty za usługi telefoni komórk. opłaty za usługi telefoni stacjon 500,00 184,79 184,79 0,00 184,79 0,00 0,00 36, ,00 829,51 829,51 0,00 829,51 0,00 0,00 40, podróże służbowe 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, różne opłaty i składki 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 500,00 129,00 129,00 0,00 129,00 0,00 0,00 5,16 Wydatki bieżące 2 500,00 129,00 129,00 0,00 129,00 0,00 0,00 5, zakup materiałow 1 500,00 129,00 129,00 0,00 129,00 0,00 0,00 8, zakup usł. pozost ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wspieranie rodziny 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , , , ,40 0,00 50,72 3031 Wydatki bieżące , , , , , ,40 0,00 50, świadczenia społeczne 4010 wynagr.osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodz. rocz składki na ubezp. społ , ,40 0,00 0,00 0, ,40 0,00 50, , , , ,22 0,00 0,00 0,00 44, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 100, , , , ,65 0,00 0,00 0,00 89, skłdki na fund. pracy 990,00 558,61 558,61 558,61 0,00 0,00 0,00 56, wynagrodzenia bezosobowe 8 400, , , ,00 0,00 0,00 0,00 31, zakup materiałow 9 679, , ,63 0, ,63 0,00 0,00 24, zakup usł. pozost , , ,04 0, ,04 0,00 0,00 45, zakup usług Internet. 430,00 144,39 144,39 0,00 144,39 0,00 0,00 33, opłaty za usługi telefoni komórk. opłaty za usługi telefoni stacjon 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00 701,75 701,75 0,00 701,75 0,00 0,00 73, podróże służbowe 460,00 77,00 77,00 0,00 77,00 0,00 0,00 16, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego 300,00 93,27 93,27 0,00 93,27 0,00 0,00 31, szkolenia pracowników 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 100,00 31 Pokazać jeszcze
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za 2011 rok
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za 2011 rok Zgodnie z art. 199 ust.1 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy Nozdrzec jako odpowiedzialny za gospodarkę finansową przedkłada Radzie Bardziej szczegółowo 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów Bardziej szczegółowo Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.
Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19% Bardziej szczegółowo Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok
Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna Bardziej szczegółowo WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na Bardziej szczegółowo Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.
ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo Bardziej szczegółowo INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.
INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony Bardziej szczegółowo PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.
Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne Bardziej szczegółowo Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Bardziej szczegółowo BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ
1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12 Bardziej szczegółowo Plan dochodów budżetowych na 2014 rok
Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej Bardziej szczegółowo Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.
Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO Bardziej szczegółowo 71035 Cmentarze 3 500,00 0,00
Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność Bardziej szczegółowo Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania Bardziej szczegółowo Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok
ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej Bardziej szczegółowo PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015
Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70 Bardziej szczegółowo 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%
Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.
Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00 Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK
Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i Bardziej szczegółowo S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K
S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE Bardziej szczegółowo Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan Bardziej szczegółowo Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku
Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego Bardziej szczegółowo I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.
I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku Bardziej szczegółowo 0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Bardziej szczegółowo UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU
UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011 Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.
S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń Bardziej szczegółowo DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN O10 Rolnictwo i Łowiectwo 2 055,00
DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN O10 Rolnictwo i Łowiectwo 2 055,00 O1030 Izba Rolnicza 2 055,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2 055,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 70 000,00 60014 Drogi Publiczne Powiatowe Bardziej szczegółowo PLAN DOCHODÓW na 2006 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO Bardziej szczegółowo Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006
Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup Bardziej szczegółowo z dnia 29 sierpnia 2006 roku
Zarządzenie Nr 128/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku. Na podstawie art. Bardziej szczegółowo 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00
DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Bardziej szczegółowo Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok
Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.
OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61 Bardziej szczegółowo INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARANÓW ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU WÓJT GMINY BARANÓW
Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 21.08.2009 r. WÓJT GMINY BARANÓW --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bardziej szczegółowo WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1825 Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Bardziej szczegółowo Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00 Bardziej szczegółowo DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/149/09 Wójta Gminy Sulików z dnia 19 stycznia 2009 roku DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 600 Transport i łączność 70 000,00 60014 Drogi publiczne Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.
UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 Bardziej szczegółowo Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 50 01095 Pozostała działalność 7 50 Bardziej szczegółowo Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.
Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne Bardziej szczegółowo Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej
010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok
UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia Bardziej szczegółowo DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r.
DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r. Plan na dzień 31.12.2014 r. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody Bardziej szczegółowo BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK
BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25 Bardziej szczegółowo Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku
Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe Bardziej szczegółowo BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R.
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU w układzie Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.
UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy Bardziej szczegółowo Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK
Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.
ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30 Bardziej szczegółowo BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie Bardziej szczegółowo Załącznik Nr 1 Plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy na 2004 rok
Dział Rozdział Paragr. treść Plan 2004 Osoba odpowiedzialna DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7 000,00 01095 Pozostała działalność 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Bardziej szczegółowo Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na Bardziej szczegółowo WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006
WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Bardziej szczegółowo Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa Bardziej szczegółowo Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów, Bardziej szczegółowo BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK
Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Bardziej szczegółowo ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU
UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia Bardziej szczegółowo Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

References: art. 266
 art.5
 art.5
 art.5
 art.5
 art.5
 art. 199
 art. 267
 art.18
 art. 5
 art. 5
 art. 267
 art. 8
 art. 30
 art. 30
 art. 30