Source: http://www.presupuesto.pr.gov/propuesto2019-2020/PresupuestosAgencias/DEPARTAMENTO%20DE%20EDUCACION.htm
Timestamp: 2020-04-07 20:37:14+00:00

Document:
Agencia: Departamento de Educación - Documento: Tomo II (Aprobado) - Año: 2020
La Sección 6 del Artículo IV de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 25 de julio de 1952, estableció el Departamento de Instrucción Pública, sin perjuicio de la facultad de la Asamblea Legislativa para crear, reorganizar y consolidar departamentos ejecutivos del Gobierno. Al presente, el Departamento se rige por la Ley 85-2018, conocida como la "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico", la cual crea un Sistema de Educación Pública descentralizado y deroga la Ley 149-1999, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico". Según la Ley 85-2018, el Sistema de Educación Pública de Puerto Rico lo compone el Secretario de Educación, las Oficinas Regionales Educativas, las Escuelas de la Comunidad y las Escuelas Públicas Alianza. La Resolución Conjunta Núm. 3 de 28 de agosto de 1990, crea la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas de Puerto Rico, adscrita al Departamento de Educación.
Propiciar el desarrollo y la formación integral del estudiante fundamentado en los valores esenciales de la sociedad mediante un sistema educativo libre, accesible a todo aquel que lo necesite y desee estudiar; un sistema gratuito, no sectario, de operación eficiente y equitativa a través de las escuelas públicas.
Cantidad total de puestos 54,031 50,817 46,610 47,476 46,245
El Presupuesto Propuesto permitirá lograr la Misión de la agencia, incluyendo mantener una nómina para el 100% de los empleados públicos. El mismo armoniza con el Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera, incluyendo el pago de pensiones ("Pay Go").
El Presupuesto está basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC). Además, este año fiscal iniciamos la identificación de los presupuestos de las agencias con las reformas de estructuras y de enfoques de política pública denominado "Policy Based Budget" (PBB). Esto con el fin de vincular los planes y enfoques, con su efecto sustantivo en lograr alcanzar metas, con transparencia en el rendimiento de los recursos.
Este presupuesto incluye fondos para varias organizaciones y proyectos tales como: Proyecto CASA, Alianza Educativa Alternativa, Contratos Municipales para Mantenimiento de Escuelas, Colegio San Gabriel, Instituto Nueva Escuela (Montessori) y para el Programa de Remedio Provisional.
Además, contempla recursos para uniformar las escalas salariales del personal docente y no docente; Transportación Escolar; Materiales Escolares; Mejorar los Sistemas de Información de la Agencia; Servicios de Terapias de Educación Especial; Aumento en el Pago de Pensiones y para el ofrecimiento gratuito de la prueba "College Board" con el propósito de ampliar las oportunidades a nuestros estudiantes de las escuelas públicas de hacerse de una carrera universitaria. Así como, para la compra de Materiales y Suministros.
Los Ingresos Propios y Otros Ingresos provienen, principalmente, del cobro de matrículas del Programa de Institutos Tecnológicos, alguna parte por los servicios de imprenta y el Fondo de Donativos, entre otras aportaciones menores de otros fondos. Estos recursos se utilizan para sufragar parte de los gastos administrativos y operacionales de la Agencia. El Presupuesto incluye Otros Ingresos, provenientes de la Ley 105-2015 y la Ley 73-2014 del Fondo de Servicios y Terapias a Estudiantes de Educación Especial.
Entre los programas que proveen las mayores aportaciones de Fondos Federales se incluyen: Título I "Grants to Local Educational Agencies", "Special Education Grants to States", "Twenty-First Century Community Learning Centers", "National School Lunch Program", "Summer Food Service Program for Children", "Vocational Education Basic Grants to States" y "Federal Pell Grant Program", entre otros.
Escuelas de la Comunidad 1,660,574 1,147,805 1,412,776 1,622,978
Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos 473,227 334,996 437,842 690,343
Servicios de Alimentos al Estudiante 284,063 246,069 222,630 249,511
Educación Vocacional y Técnica 77,067 65,948 70,239 67,822
Institutos Tecnológicos de Puerto Rico 19,648 16,770 21,056 22,251
Educación de Adultos 8,356 28,422 9,324 10,733
Instituto de Capacitación Administrativa y Asesoramiento a Escuelas 35 16 124 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 2,522,970 1,840,026 2,173,991 2,663,638
Escuelas de la Comunidad 8,633 15,535 18,276 21,471
Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos 2,541 1,820 1,761 1,732
Educación Vocacional y Técnica 471 488 586 3,208
Institutos Tecnológicos de Puerto Rico 0 4 0 27
Educación de Adultos 40 129 142 157
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 11,685 17,976 20,765 26,595
Total, Servicio Directo 2,534,655 1,858,002 2,194,756 2,690,233
Dirección y Administración General 38,420 79,487 194,479 39,866
Servicios Auxiliares y Asistencia Técnica 51,070 47,870 73,903 82,682
Mantenimiento de Escuelas Públicas 29,177 40,663 64,448 334,084
Seguridad Escolar 17,386 22,065 14,675 8,059
Servicios de Imprenta del Departamento de Educación 1,200 693 2,172 450
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 137,253 190,778 349,677 465,141
Dirección y Administración General 0 0 963,699 1,053,436
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio de Apoyo 0 0 963,699 1,053,436
Dirección y Administración General 3 0 0 0
Servicios Auxiliares y Asistencia Técnica 0 0 0 147
Seguridad Escolar 0 0 0 11
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio de Apoyo 3 0 0 158
Mantenimiento de Escuelas Públicas 0 0 0 5,600
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio de Apoyo 0 0 0 5,600
Total, Servicio de Apoyo 137,256 190,778 1,313,376 1,524,335
Total, Programa 2,671,911 2,048,780 3,508,132 4,214,568
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,567,676 1,407,020 1,495,306 1,576,898
Asignaciones Especiales 114,362 22,300 2,300 1,238
Fondos Especiales Estatales 34,768 1,324 42,949 0
Fondos Federales 921,252 600,160 983,113 1,535,398
Ingresos Propios 0 0 0 1,954
Otros Ingresos 22,165 0 0 13,291
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,660,223 2,030,804 2,523,668 3,128,779
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 963,699 1,053,436
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 963,699 1,053,436
Resolución Conjunta del Presupuesto General 10,948 17,843 20,483 26,538
Asignaciones Especiales 700 0 0 0
Fondos Especiales Estatales 0 4 140 0
Fondos Federales 40 129 142 157
Ingresos Propios 0 0 0 58
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 11,688 17,976 20,765 26,753
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 5,600
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 0 5,600
Total, Origen de Recursos 2,671,911 2,048,780 3,508,132 4,214,568
Nómina y Costos Relacionados1 1,254,044 1,041,298 952,186 908,465
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 57,732 54,994 119,967 126,524
Servicios Comprados 44,089 70,957 47,115 49,425
Donativos, Subsidios y Distribuciones 26,981 63,082 32,390 24,889
Gastos de Transportación 95,741 85,345 83,024 52,896
Servicios Profesionales 54,849 39,331 72,352 77,804
Otros Gastos Operacionales 7,987 18,444 19,443 23,726
Asignaciones Englobadas 0 0 0 278,624
Compra de Equipo 9,395 9,498 14,986 5,012
Asignación Pareo Fondos Federales 0 0 1,433 869
Materiales y Suministros 16,787 23,978 28,261 28,530
Anuncios y Pautas en Medios 71 93 174 134
Reserva Presupuestaria 0 0 123,975 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 1,567,676 1,407,020 1,495,306 1,576,898
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 493 10,733 10,868 7,358
Entidades Gubernamentales 10,455 7,110 9,615 19,180
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la RC del Fondo General 10,948 17,843 20,483 26,538
Pay As You Go 0 0 963,699 1,053,436
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General 0 0 963,699 1,053,436
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 0 5,600
Subtotal, Mejoras Permanentes de la RC del Fondo General 0 0 0 5,600
Total de la RC del Fondo General 1,578,624 1,424,863 2,479,488 2,662,472
Nómina y Costos Relacionados 13,354 0 0 0
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 56,387 0 0 0
Servicios Comprados 13,997 20,000 0 0
Servicios Profesionales 6,820 2,300 2,185 1,212
Asignaciones Englobadas 23,804 0 0 0
Materiales y Suministros 0 0 0 26
Reserva Presupuestaria 0 0 115 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 114,362 22,300 2,300 1,238
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 700 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General 700 0 0 0
Total de la AE del Fondo General 115,062 22,300 2,300 1,238
Total del Fondo General 1,693,686 1,447,163 2,481,788 2,663,710
Nómina y Costos Relacionados 390,148 343,626 334,544 359,311
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 26,981 21,773 19,406 21,346
Servicios Comprados 15,452 14,587 76,890 379,741
Donativos, Subsidios y Distribuciones 18,878 14,761 17,413 18,754
Gastos de Transportación 2,103 1,515 2,786 2,832
Servicios Profesionales 297,187 42,985 232,900 260,749
Otros Gastos Operacionales 99,880 115,812 162,569 222,988
Pago de Deuda de Años Anteriores 104 0 500 66
Compra de Equipo 15,601 12,523 35,097 227,414
Materiales y Suministros 84,660 33,844 143,682 57,342
Anuncios y Pautas en Medios 27,191 58 275 100
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 978,185 601,484 1,026,062 1,550,643
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 40 129 182 166
Entidades Gubernamentales 0 4 100 49
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos 40 133 282 215
Total, Concepto 2,671,911 2,048,780 3,508,132 4,214,568
El cambio en las asignaciones de nómina y englobadas para el Año Fiscal 2014-2015 corresponde a un cambio en la presentación y contabilización de los fondos estatales a ser destinados al Programa Schoolwide. Ver explicación en el resumen del Presupuesto Aprobado para el Año Fiscal 2016-2017, al principio de este documento.
Escuelas de la Comunidad
Integra todos los servicios educativos y académicos ofrecidos en las escuelas públicas desde "kindergarden" hasta duodécimo grado, excepto los servicios del Programa de Educación Especial y el Programa de Educación Vocacional y Técnica. Los servicios van dirigidos a lograr el desarrollo integral óptimo de cada estudiante en todas las fases de su formación y en todos los niveles del sistema educativo.
Su principal función es diseñar, producir, implantar y evaluar el currículo de todos los programas académicos para atender las necesidades de todos los estudiantes del sistema educativo, propiciar la capacitación continua de los maestros e implantar y desarrollar proyectos innovadores, especiales y particulares de cada materia académica. Los currículos de español, inglés, matemáticas, ciencia y estudios sociales se impactarán por una constante integración con las bellas artes, la educación física y salud escolar; así como la tecnología, en todos los niveles del sistema educativo.
Estudiantes y maestros de todas las escuelas de la comunidad.
Asignaciones Especiales 67,702 2,300 2,185 1,212
Fondos Especiales Estatales 31,659 60 1,320 0
Fondos Federales 574,614 341,877 583,124 849,718
Ingresos Propios 0 0 0 299
Otros Ingresos 3,000 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 983,599 803,568 826,147 771,749
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,660,574 1,147,805 1,412,776 1,622,978
Asignaciones Especiales 250 0 0 0
Fondos Especiales Estatales 0 0 140 0
Ingresos Propios 0 0 0 31
Resolución Conjunta del Presupuesto General 8,383 15,535 18,136 21,440
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 8,633 15,535 18,276 21,471
Total, Origen de Recursos 1,669,207 1,163,340 1,431,052 1,644,449
Nómina y Costos Relacionados1 1,110,599 928,031 855,054 820,945
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 134,313 72,718 135,139 144,298
Servicios Comprados 35,271 39,867 56,893 123,844
Donativos, Subsidios y Distribuciones 5,481 2,657 4,042 4,085
Gastos de Transportación 33,279 33,167 30,854 21,349
Servicios Profesionales 241,131 12,620 147,705 134,327
Otros Gastos Operacionales 53,695 41,205 33,578 127,145
Asignaciones Englobadas2 15,129 0 0 0
Compra de Equipo 8,036 4,703 25,752 207,248
Materiales y Suministros 23,477 12,816 123,223 39,627
Anuncios y Pautas en Medios 59 21 36 44
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 740 10,283 10,476 6,972
Entidades Gubernamentales 7,893 5,252 7,800 14,499
Total, Concepto 1,669,207 1,163,340 1,431,052 1,644,449
La Secretaría Asociada de Educación Especial tiene el propósito primordial de proveer oportunidades educativas adaptadas a niños y jóvenes con impedimentos. La Ley 51-1996, según enmendada, conocida como "Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos", así como la ley federal, Ley Pública 105-17 "Individuals with Disabilities Education Act" (IDEA) requieren que se realicen esfuerzos para localizar a niños y jóvenes con necesidades de servicios de educación especial. De igual forma, se establece el derecho de todo niño o joven con impedimento entre las edades de 3 a 21 años de edad, inclusive, a recibir una educación pública gratuita y apropiada.
El Departamento de Educación, así como otras agencias líderes bajo la Ley Núm. 51, supra, tienen la responsabilidad de establecer estrategias de localización y registro para atender las necesidades de estos niños y jóvenes. De igual forma, establecen mecanismos y procedimientos para divulgar los criterios de elegibilidad, disponibilidad de servicios y formas de tener acceso a los mismos.
La Ley 51-1996, le confiere a la Secretaría Asociada de Educación Especial la autonomía necesaria para establecer estructuras y procesos administrativos, que le permitan agilizar la prestación de los servicios requeridos para personas con impedimentos hasta los 21 años de edad, inclusive. Para cumplir con esta responsabilidad anualmente se actualizan y delinean las estrategias que permitan cumplir a cabalidad con los deberes y responsabilidades otorgados, mediante legislación estatal y federal.
Todos los niños y jóvenes desde 3 a 21 años de edad registrados con algún tipo de impedimento.
Clientela atendida 135,112 141,867 141,867
Estudiantes beneficiados con equipo asistivo 1,090 1,144 1,144
Estudiantes con impedimentos significativos de Medición Alterna 2,133 2,239 2,239
Estudiantes en el Programa de Medición Regular 52,774 55,412 55,412
Estudiantes en servicios preescolares 15,174 15,933 15,933
Estudiantes integrados a corriente regular 85,675 89,958 89,958
Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020. Es importante señalar que el número presentado para el Año Fiscal 2019-2020 es un estimado de lo que sería la cantidad de estudiantes para ese año, y no se debe de tomar como un número final, ya que puede haber factores o variables que alteren el comportamiento futuro de la matrícula del programa.
Asignaciones Especiales 6,834 0 0 0
Fondos Federales 111,566 41,249 119,287 128,437
Otros Ingresos 19,165 0 0 13,291
Resolución Conjunta del Presupuesto General 335,662 293,747 318,555 548,615
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 473,227 334,996 437,842 690,343
Asignaciones Especiales 450 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,091 1,820 1,761 1,732
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 2,541 1,820 1,761 1,732
Total, Origen de Recursos 475,768 336,816 439,603 692,075
Nómina y Costos Relacionados 283,943 237,095 246,705 232,426
Servicios Comprados 787 725 861 1,358
Donativos, Subsidios y Distribuciones 6,071 4,134 5,860 7,105
Gastos de Transportación 63,695 52,935 53,869 33,318
Servicios Profesionales 111,952 29,208 119,714 146,430
Otros Gastos Operacionales 5,603 8,395 6,201 4,448
Asignaciones Englobadas 0 0 0 262,000
Compra de Equipo 563 2,043 3,952 2,591
Materiales y Suministros 558 379 552 599
Anuncios y Pautas en Medios 55 82 128 68
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 450 450 432 237
Entidades Gubernamentales 2,091 1,370 1,329 1,495
Total, Concepto 475,768 336,816 439,603 692,075
Servicios de Alimentos al Estudiante
Provee servicios de alimentación a estudiantes para promover el desarrollo de todos los participantes en los programas de nutrición. Canaliza los recursos disponibles de manera que los participantes puedan disfrutar de un servicio complementario de alimentación.
También, es responsable de administrar los siguientes siete servicios: desayuno escolar, almuerzo escolar, alimentos de verano, alimentos para el cuidado de niños y adultos, distribución de alimentos federales donados, especial de leche para niños y educación en nutrición y adiestramiento.
Todos los estudiantes del sistema educativo público y algunos participantes de instituciones privadas.
Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020. El Programa realiza sus estadísticas a base de la cantidad de bandejas servidas. Las estadísticas relacionadas a las meriendas fluctúan conforme al desarrollo de proyectos o actividades especiales. El número correspondiente al Año Fiscal 2019-2020 es un número proyectado, según matrícula estimada para dicho año fiscal.
Asignaciones Especiales 167 0 0 0
Fondos Especiales Estatales 222 33 570 0
Fondos Federales 195,866 156,429 167,227 179,348
Ingresos Propios 0 0 0 7
Resolución Conjunta del Presupuesto General 87,808 89,607 54,833 70,156
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 284,063 246,069 222,630 249,511
Total, Origen de Recursos 284,063 246,069 222,630 249,511
Nómina y Costos Relacionados 131,224 117,305 81,484 103,503
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,971 1,303 1,353 1,290
Servicios Comprados 3,884 3,201 3,636 3,880
Gastos de Transportación 292 352 405 447
Servicios Profesionales 615 760 774 495
Otros Gastos Operacionales 45,339 81,732 89,984 98,915
Compra de Equipo 410 767 981 880
Materiales y Suministros 73,211 40,620 42,546 39,193
Anuncios y Pautas en Medios 27,117 29 34 39
Total, Concepto 284,063 246,069 222,630 249,511
Prepara recursos humanos para fortalecer el desarrollo económico del País. Su filosofía se centra en la preparación de individuos, que posean las destrezas ocupacionales, técnicas, académicas básicas, éticas, ciudadanas y de empleabilidad que le permitan adquirir un empleo, mantenerlo y progresar en el mismo para que aporten efectivamente a la sociedad. El Programa cuenta con sobre 90 cursos ocupacionales y técnicos en siete programas de estudio que impactan 137 escuelas ocupacionales, tanto en el nivel secundario como postsecundario. Estos servicios se ofrecen en horario diurno de acuerdo con las necesidades de la clientela, en 486 escuelas intermedias con oferta ocupacional no conducente a certificado. Cuenta con un catálogo de 851 cursos activos. Los Programas Ocupacionales y Técnicos brindan la oportunidad a sus estudiantes de participar de internados en la industria como parte de los cursos.
Jóvenes participantes de programas tecnológicos en el nivel secundario.
Clientela atendida 31,280 31,280 31,280
Asignaciones Especiales 458 0 0 0
Fondos Federales 17,271 15,394 17,134 18,395
Resolución Conjunta del Presupuesto General 59,338 50,554 53,105 49,427
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 77,067 65,948 70,239 67,822
Resolución Conjunta del Presupuesto General 471 488 586 3,208
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 471 488 586 3,208
Total, Origen de Recursos 77,538 66,436 70,825 71,030
Nómina y Costos Relacionados 63,428 53,312 54,473 46,509
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 522 287 544 204
Servicios Comprados 8 11 10 22
Donativos, Subsidios y Distribuciones 95 278 306 337
Gastos de Transportación 7 19 9 46
Servicios Profesionales 837 0 639 639
Otros Gastos Operacionales 1,673 1,797 2,041 2,445
Asignaciones Englobadas 0 0 0 5,267
Compra de Equipo 7,759 7,338 8,987 8,685
Materiales y Suministros 2,738 2,906 3,230 3,668
Entidades Gubernamentales 471 488 586 3,208
Total, Concepto 77,538 66,436 70,825 71,030
Institutos Tecnológicos de Puerto Rico
Operan como instituciones de nivel superior universitario según aprobado por el Consejo de Educación de Puerto Rico. El propósito de los Institutos Tecnológicos, en su origen, fue ofrecer cursos de nivel postsecundario en campos técnicos. Posteriormente, se le añadieron cursos de las áreas de educación comercial y ocupaciones relacionadas con la salud. Su propósito es preparar individuos a nivel postsecundario que posean las destrezas ocupacionales, técnicas, académicas básicas, éticas, ciudadanas y de empleabilidad, que le permitan adquirir un empleo, mantenerlo y desarrollarse en el mismo. El Programa cuenta con cuatro Institutos Tecnológicos y una Escuela Especializada de Troquelería y Herramentaje. Estos programas ofrecen la oportunidad a sus estudiantes de participar de internados en la industria, de forma tal, que integren el conocimiento teórico con el práctico para lograr un óptimo desarrollo en sus egresados.
Estudiantes menores de 25 años graduados de escuela superior que hayan tomado la prueba de admisión universitaria, mayores de 25 años sin la prueba o que se trasladen de otras universidades.
Instituto de Mantenimiento de Aviones (PRAMI) 132 132 132
Recinto de Guayama 664 664 664
Recinto de Manatí 612 612 612
Recinto de Ponce 545 545 545
Recinto de San Juan 598 598 598
Taller de Troquelería 73 73 73
Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020. El número correspondiente al Año Fiscal 2019-2020 es un número proyectado, según planes de la Agencia para dicho año fiscal.
Fondos Especiales Estatales 2,440 1,148 3,519 0
Fondos Federales 10,795 9,772 11,982 14,397
Ingresos Propios 0 0 0 1,522
Resolución Conjunta del Presupuesto General 6,413 5,850 5,555 6,332
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 19,648 16,770 21,056 22,251
Fondos Especiales Estatales 0 4 0 0
Ingresos Propios 0 0 0 27
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 4 0 27
Total, Origen de Recursos 19,648 16,774 21,056 22,278
Nómina y Costos Relacionados 7,074 6,245 6,203 7,224
Servicios Comprados 245 600 503 219
Donativos, Subsidios y Distribuciones 10,812 9,772 10,800 11,825
Gastos de Transportación 15 4 50 18
Servicios Profesionales 626 111 875 220
Otros Gastos Operacionales 123 35 193 88
Compra de Equipo 467 0 1,708 1,689
Materiales y Suministros 280 3 679 957
Anuncios y Pautas en Medios 6 0 45 11
Entidades Gubernamentales 0 4 0 27
Total, Concepto 19,648 16,774 21,056 22,278
Está adscrito a la Secretaría Auxiliar de Servicios Educativos para la Comunidad. Tiene como función, proveer a todo joven de 16 años o adulto, que no ha iniciado o completado sus estudios, servicios educativos para responder a sus necesidades e intereses diversificando los ofrecimientos con horarios flexibles y alternativas que le permitan desarrollar su formación académica. Este Programa lo componen: Educación Básica y Secundaria, Inglés Conversacional, Unidad de Exámenes, Diplomas y Certificaciones, Proyecto de Alfabetización, Instituciones Juveniles y Programa de Servicios Integrados a las Comunidades. A través de propuestas competitivas, los proveedores cualificados como elegibles ofrecen los servicios en escuelas de educación de adultos diurnas, vespertinas, nocturnas y sabatinas. Éstas pueden ser ubicadas en escuelas de la comunidad del Departamento de Educación, Instituciones Públicas y Privadas de probada eficiencia educativa. Además, en organizaciones de base comunitaria de probada eficiencia educativa, instituciones correccionales y de rehabilitación e instituciones de enseñanza superior debidamente acreditadas. También, se pueden ubicar en instalaciones de agencias públicas y municipales, consorcios de organizaciones de probada eficiencia con experiencia en andragogía y en cualquier otra entidad acreditada que provea servicios educativos de alfabetización hasta cuarto año de escuela superior.
Jóvenes mayores de 16 años y adultos, que no han iniciado o completado sus estudios y desean alfabetizarse u obtener un diploma de escuela superior o su equivalencia.
Población alfabetizada 8,250 8,250 8,250
Población atendida 8,250 8,250 8,250
Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020. El aumento considerable en la proyección correspondiente al 2016 se debe a resultados que esperan obtener por la implementación de nuevos proyectos.
Fondos Federales 5,960 26,395 7,078 7,798
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,396 2,027 2,246 2,935
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 8,356 28,422 9,324 10,733
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 40 129 142 157
Total, Origen de Recursos 8,396 28,551 9,466 10,890
Nómina y Costos Relacionados1 6,031 4,303 4,544 4,582
Servicios Comprados 660 139 162 182
Donativos, Subsidios y Distribuciones 150 284 295 275
Gastos de Transportación 8 19 25 37
Servicios Profesionales 576 23,289 3,675 4,028
Otros Gastos Operacionales 378 164 337 1,296
Compra de Equipo 401 116 130 145
Materiales y Suministros 150 104 147 175
Anuncios y Pautas en Medios 2 4 9 13
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 40 129 142 157
Total, Concepto 8,396 28,551 9,466 10,890
Capacita y facilita los procesos administrativos y docentes que fomenten y fortalezcan el buen funcionamiento de las escuelas y distritos de Puerto Rico. Los esfuerzos se dirigen a capacitar, asesorar y dar apoyo a los Directores Regionales, Superintendentes, Superintendentes Auxiliares y Directores de Escuelas.
Directores de Escuelas, Superintendentes de Escuelas y otro personal gerencial.
Resolución Conjunta del Presupuesto General 35 16 124 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 35 16 124 0
Total, Origen de Recursos 35 16 124 0
Nómina y Costos Relacionados 24 16 96 0
Servicios Comprados 2 0 2 0
Gastos de Transportación 0 0 2 0
Otros Gastos Operacionales 9 0 19 0
Materiales y Suministros 0 0 4 0
Total, Concepto 35 16 124 0
Dirige la gestión educativa y administrativa del Sistema, a través de normas, reglamentos, directrices de política pública y evaluación de los procesos académicos y administrativos en todos los niveles. Todas las gestiones docentes y administrativas que se realizan están enmarcadas en la misión del sistema educativo, que es garantizar una educación gratuita y no sectaria, que desarrolle las capacidades y talentos de todos los estudiantes para que sean ciudadanos productivos, independientes, aprendices de por vida, respetuosos de la ley, del ambiente y capaces de contribuir al bienestar común. El objetivo primordial de este Programa es lograr la articulación efectiva y ágil de los sistemas administrativos y fiscales en relación con las metas académicas mediante procesos sistémicos de fortalecimiento institucional.
Estudiantes participantes de todos los Programas, empleados de la Agencia y todo aquel ciudadano que requiera algún tipo de información o servicio ofrecido por el Departamento de Educación.
Desglose de Prespuesto
Asignaciones Especiales 13,374 0 115 26
Fondos Especiales Estatales 0 0 35,459 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 25,046 79,487 158,905 39,840
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 38,420 79,487 194,479 39,866
Resolución Conjunta del Presupuesto General 3 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 3 0 0 0
Total, Origen de Recursos 38,423 79,487 1,158,178 1,093,302
Nómina y Costos Relacionados 14,840 1,742 5,846 6,016
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 23 25 24 0
Servicios Comprados 0 16,801 10 8
Donativos, Subsidios y Distribuciones 23,250 60,718 28,500 20,016
Gastos de Transportación 9 2 22 0
Servicios Profesionales 208 123 161 2,426
Otros Gastos Operacionales 15 5 35,595 4
Asignaciones Englobadas 0 0 0 11,357
Compra de Equipo 1 11 51 0
Materiales y Suministros 71 56 171 39
Anuncios y Pautas en Medios 3 4 9 0
Reserva Presupuestaria 0 0 124,090 0
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 3 0 0 0
Total, Concepto 38,423 79,487 1,158,178 1,093,302
Servicios Auxiliares y Asistencia Técnica
Este Programa consolida todas las funciones relacionadas con asuntos fiscales, organizacionales, de planificación y evaluación docente y administrativa. También, ofrece asesoramiento a todos los programas sobre la utilización de sus recursos económicos y humanos.
Escuelas, institutos tecnológicos, estudiantes, empleados de la Agencia y suplidores de servicios. Además, sus oficinas colaboran con las Ramas del Gobierno proveyendo cualquier información o servicio relacionado con la Agencia.
Asignaciones Especiales 3,169 0 0 0
Fondos Especiales Estatales 0 0 500 0
Fondos Federales 5,180 9,044 29,578 29,578
Ingresos Propios 0 0 0 111
Resolución Conjunta del Presupuesto General 42,721 38,826 43,825 52,993
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 51,070 47,870 73,903 82,682
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 147
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 0 147
Total, Origen de Recursos 51,070 47,870 73,903 82,829
Nómina y Costos Relacionados 28,840 27,068 22,650 33,364
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 3,982 2,138 2,032 1,845
Servicios Comprados 7,692 6,977 7,714 7,670
Gastos de Transportación 346 220 377 307
Servicios Profesionales 2,092 3,210 21,365 37,517
Otros Gastos Operacionales 757 878 12,585 970
Compra de Equipo 7,054 6,903 6,647 396
Materiales y Suministros 290 468 503 557
Anuncios y Pautas en Medios 17 8 30 56
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 0 0 147
Total, Concepto 51,070 47,870 73,903 82,829
Mantenimiento de Escuelas Públicas
Mediante la Resolución Conjunta Núm. 3 del 28 de agosto 1990, según enmendada, se creó la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas de Puerto Rico (OMEP), adscrita al Departamento de Educación, para desarrollar un programa acelerado de reparación y embellecimiento de los planteles escolares y la compra de libros, pupitres, materiales y equipo didáctico para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
La OMEP cuenta con un total de siete (7) oficinas regionales a lo largo de la Isla. Dichas oficinas representan los brazos operacionales de la Oficina Central y trabajan en coordinación con ésta para garantizar la canalización y coordinación apropiada de las mejoras adscritas a las escuelas de los municipios que sirven. Las oficinas regionales sirven de enlace con los gobiernos municipales, el gobierno estatal, entidades públicas y privadas en la implantación de la política pública del Departamento de Educación. Asimismo, proveen un monitoreo de las actividades de construcción y mantenimiento y garantizan una respuesta rápida y local en situaciones de emergencia.
1,055 escuelas
Escuelas atendidas 796 796 513
Asignaciones Especiales 13,983 20,000 0 0
Fondos Federales 0 0 45,703 307,727
Resolución Conjunta del Presupuesto General 15,194 20,663 18,745 26,357
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 29,177 40,663 64,448 334,084
Total, Origen de Recursos 29,177 40,663 64,448 339,684
Nómina y Costos Relacionados 6,768 5,875 5,811 9,363
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 289 296 281 233
Servicios Comprados 20,654 33,304 50,266 290,058
Gastos de Transportación 192 142 135 173
Servicios Profesionales 445 445 4,924 11,049
Otros Gastos Operacionales 0 0 501 11,355
Compra de Equipo 267 140 1,815 10,792
Materiales y Suministros 559 458 558 1,058
Anuncios y Pautas en Medios 3 3 157 3
Total, Concepto 29,177 40,663 64,448 339,684
Desarrolla actividades dirigidas a promover la reducción en las incidencias de violencia y el uso de drogas, alcohol, tabaco y armas en nuestras escuelas mediante el desarrollo de actividades extracurriculares en horario regular; evidenciado por los informes de servicios ofrecidos en las diferentes escuelas del sistema por nuestro personal. El fin primordial es la prevención y la educación. Además, desarrolla campañas de protección ambiental, embellecimiento y ornato, haciendo partícipes de este compromiso a los estudiantes, padres, directores, maestros y a miembros de la comunidad. El Programa establece lazos colaborativos con agencias gubernamentales e instituciones privadas, y desarrolla campañas de conciencia social que permitan crear una cultura de paz en las escuelas. También, se incluye el Programa de Seguridad y Protección de un mínimo de 100 metros alrededor del plantel escolar.
Guardias Escolares 104 104 104
Guardias Municipales 95 95 66
Guardias Privados 1,082 1,082 790
Asignaciones Especiales 8,675 0 0 0
Fondos Federales 0 0 2,000 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 8,711 22,065 12,675 8,059
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 17,386 22,065 14,675 8,059
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 11
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 0 11
Total, Origen de Recursos 17,386 22,065 14,675 8,070
Nómina y Costos Relacionados 4,022 3,322 3,273 3,409
Servicios Comprados 4,314 3,887 3,693 1,923
Gastos de Transportación 1 0 62 33
Servicios Profesionales 374 14,850 7,605 2,634
Otros Gastos Operacionales 0 0 3 40
Asignaciones Englobadas 8,675 0 0 0
Compra de Equipo 0 0 22 0
Materiales y Suministros 0 6 17 20
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 0 0 11
Total, Concepto 17,386 22,065 14,675 8,070
Servicios de Imprenta del Departamento de Educación
La Ley Núm. 22 de 26 de abril de 1954, según enmendada, creó el servicio de imprenta como un programa para la producción y difusión de material didáctico, se integró y coordinó el funcionamiento de las facilidades existentes en ese momento para la producción de material didáctico, informativo y cultural del Departamento de Educación, facultándoles, a su vez, a ofrecer servicios a otras agencias y al público en general. El Programa cuenta con ingresos producto de la venta del material impreso.
El principal cliente es el propio Departamento de Educación, aunque se ofrecen servicios a otras agencias de gobierno que lo soliciten. En los últimos años se ha registrado un incremento en las solicitudes de tareas por parte de otras agencias, tales como: Oficina de la Procuradora de las Mujeres, Departamento de Corrección y Rehabilitación, Oficina Estatal de Conservación Histórica, Departamento de Hacienda, Departamento de la Familia, Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Oficina Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, Comisión de Derechos Civiles, entre otras.
Fondos Especiales Estatales 447 83 1,581 0
Ingresos Propios 0 0 0 15
Resolución Conjunta del Presupuesto General 753 610 591 435
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,200 693 2,172 450
Total, Origen de Recursos 1,200 693 2,172 450
Nómina y Costos Relacionados 753 610 591 435
Servicios Comprados 21 32 255 2
Otros Gastos Operacionales 275 45 975 8
Compra de Equipo 38 0 38 0
Materiales y Suministros 113 6 313 5
Total, Concepto 1,200 693 2,172 450

References: Resolución 

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