Source: http://docplayer.pl/3740806-Iii-deficyt-budzetowy-4-374-000-6-945-354.html
Timestamp: 2017-01-18 11:02:36+00:00

Document:
⭐III. Deficyt budżetowy
Download "III. Deficyt budżetowy - 4 374 000-6 945 354"
1 I. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 R. 1. Zmiany budżetu na przestrzeni roku Budżet miasta na rok 2006 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 29 grudnia 2005 r. Dochody budżetowe uchwalono w wysokości zł a wydatki budżetowe w wysokości zł. Planowany deficyt budżetowy wynosił zł. Na przestrzeni roku 2006 dokonano zmian w budżecie miasta. Po stronie dochodów budżet uległ zmniejszeniu o kwotę 105 zł a po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę zł. Po zmianach na r. plan budżetu po stronie dochodów wynosił zł, a po stronie wydatków zł. Planowany na 2006 r. deficyt budżetowy zamknął się kwotą zł. Źródła oraz wysokości zmian przedstawia poniższe zestawienie Lp. Źródła Plan uchwalony Plan po zmianach Różnica I. Dochody ogółem Dochody własne Subwencje Dotacje celowe II. Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe III. Deficyt budżetowy Ogólne informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych za 2006 r. oraz sytuacja finansowa miasta na r. Tabela nr 1 przedstawia realizację budżetu miasta za 2006 r. Tabela nr 1 Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie za 2006 r. % I. Dochody ogółem ,84 101,0 1. Dochody własne ,38 102,9 2. Subwencje ,00 100,0 3. Dotacje celowe ,46 99,0 II. Wydatki ogółem ,71 96,4 1. Wydatki bieżące ,53 97,7 2. Wydatki majątkowe ,18 91,7 III. Nadwyżka za 2005 r2 IV. Deficyt budżetowy ,87 Jak wynika z powyższego zestawienia realizacja budżetu zamknęła się deficytem budżetu za 2006 r. w kwocie ,87 zł wobec planowanego deficytu zł. Tabela nr 2 przedstawia osiągnięte w 2006 r. przychody i rozchody budżetu miasta. Tabela nr 2 Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie 2006 r. I. Dochody budżetu ,84 II. Wydatki budżetu ,71 III. Wynik (I-II) ,87 IV Przychody ogółem, z tego: pobrane kredyty wolne środki nadwyżka z lat ubiegłych , , ,00 0 VI. Rozchody ogółem, w tym: spłaty kredytów , ,18 VII Nadwyżka środków pieniężnych (I-II+IV-V) ,95 W 2006 r. osiągnięto przychody budżetowe w wysokości ,56 zł z tytułu pobrania kredytów, w tym: zł kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego w 2006 r., ,56 zł pożyczka na prefinansowanie budowy kanalizacji na os. Działki. Pożyczka zostanie zwrócona po ostatecznym rozliczeniu inwestycji i wpłacie ostatniej transzy środków pozyskanych ze ZPORR. Rozchody zrealizowano w wysokości ,18 zł na spłaty rat następujących kredytów: W 2006 r. uzyskano premię termomodernizacyjną w wysokości ,50 zł. Główne wskaźniki charakteryzujące sytuację budżetowa miasta przedstawia tabela nr 3. Tabela nr 3 Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2006 r. I. Dochody budżetu ,84 II. Wydatki budżetu ,71 III. Wynik (I-II) ,87 23 IV Stan zobowiązań miasta z tytułu kredytów V. Łączna kwota przypadających do spłaty kredytów z odsetkami VI. Wskaźnik obciążenia dochodów budżetu spłatami rat i odsetek w danym roku max 15 % VII Wskaźnik obciążenia dochodów budżetu z tytułu zadłużenia ogółem -max 60% , ,15 4,3 16,5 Z przedstawionych danych wynika, budżet miasta posiada wysoką zdolność kredytową. 3. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów. Stan zadłużenia miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2006 r. wyniósł ,75 zł, w tym: ,15 zł - kredyt na termomodernizację SP nr 4, ,79 zł kredyt na uzbrojenie Międzytorza (2005 r.), zł - kredyt na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego na budowę oczyszczalni ścieków, ,25 zł kredyt na uzbrojenie międzytorza, zł kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego roku 2004, zł kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego roku 2005, zł kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego roku 2006, ,56 zł pożyczka na prefinansowanie wydatków związanych z budową kanalizacji sanitarnej na os. Działki. 4. Realizacja dochodów budżetu miasta Wykonanie dochodów w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawia tabele nr 4. Realizacja dochodów budżetowych za 2006 r. Tabela nr 4 Plan Wykonanie Dz. Rozdz. Wyszczególnienie na 2006 r. w 2006 r. % Transport i łączność ,45 103,6% Drogi publiczne gminne ,45 103,6% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat ,56 102,5% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,89 114,0% 34 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,03 99,2% Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,69 110,0% 0750 Dochody z dzierżawy i najmu ,12 109,9% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,57 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,34 93,4% Wpływy za zarząd, użytkowanie 0470 wieczyste ,55 105,8% 0750 Dochody z dzierżawy i najmu ,60 103,9% Za przekształcenie prawa użytkowania 0760 wieczystego ,56 95,2% Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych ,88 85,7% 0920 Odsetki ,75 146,4% 710 Działalność usługowa ,34 190,5% Plany zagospodarowania przestrzennego , Wpływy z różnych dochodów , Cmentarze ,34 103,9% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat ,34 104,1% 2020 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień ,00 100,0% 750 Administracja publiczna ,21 97,5% Urzędy wojewódzkie ,35 99,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami ,00 100,0% ,35 76,5% Urzędy gmin (miast) ,86 96,5% 0570 Grzywny i kary ,17 97,4% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy ,19 91,4% 0960 Otrzymane spadki ,61 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,55 105,8% 2700 Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł ,34 55,7% Pozostała działalność ,00 96,7% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat ,00 90,8% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 115,1% Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli ,00 98,5% 45 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ,00 100,0% ,00 100,0% ,00 98,4% ,00 98,4% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 100,0% Obrona cywilna ,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 100,0% ,68 102,8% ,47 86,1% 0350 Wpływy z karty podatkowej ,17 85,8% 0910 Odsetki 0 130,30 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych ,00 100,7% 0310 Podatek od nieruchomości ,42 100,9% 0340 Podatek od środków transportowych ,90 100,2% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki ,48 70,1% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,75 105,4% 0310 Podatek od nieruchomości ,00 103,3% 0320 Podatek rolny ,69 88,5% 0330 Podatek leśny 69, Podatek od środków transportowych ,95 113,3% 0360 Podatek od spadków i darowizn ,30 156,8% 0370 Podatek od posiadania psów ,00 89,1% 0430 Opłata targowa ,39 86,6% 56 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,25 118,6% 0910 Odsetki ,37 74,9% Wpływy z opłaty skarbowej ,12 96,8% 0410 Opłata skarbowa ,12 96,8% 0910 Odsetki 0 237, Udziały w podatkach ,83 103,7% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 103,5% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,30 109,7% Odsetki za nieterminowe rozliczenia, 0890 płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe 0 0, Dywidendy ,00 106,9% 0730 Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek jednostek samorządu terytorialnego ,00 106,9% Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych ,51 159,6% 0970 Różne dochody ,51 159,6% 758 Różne rozliczenia ,35 100,1% Część oświatowa subwencji ogólnej ,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne ,00 100,0% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,0% Subwencje ogólne ,00 100,0% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,0% 2920 Subwencje z budżetu państwa ,00 100,0% Różne rozliczenia finansowe ,35 131,8% Pozostałe odsetki ,35 131,8% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,0% 801 Oświata i wychowanie ,32 87,8% Szkoły podstawowe ,78 66,0% 0970 Różne dochody 0 214, Dotacja na zadania własne ,00 65,3% Przedszkola ,05 80,9% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień między JST ,05 80,9% Gimnazja ,04 132,3% 0970 Różne dochody ,04 132,3% Zespoły ekonomicznoadministracyjne szkół , Pozostałe odsetki 0 229, Różne dochody ,25 67 80146 Dokształcanie nauczycieli , Różne dochody , Pozostała działalność ,03 94,5% 0970 Różne dochody ,10 109,2% 2030 Dotacja celowa na zadania własne , Ochrona zdrowia ,70 122,8% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,70 122,8% Wpływy z opłat za zezwolenia na 0480 sprzedaż alkoholowej ,70 122,6% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 608, Pomoc społeczna ,94 100,7% Ośrodki wsparcia ,72 99,8% 0920 Odsetki 0 4, Różne dochody 0 102,66 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ,00 100,0% 2030 Dotacja celowa na zadania własne ,00 100,0% 2700 Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł ,40 96,9% Świadczenia rodzinne ,51 99,9% 0920 Pozostałe odsetki 0 0, Różne dochody , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne ,37 99,8% ,25 99,0% ,25 99,0% ,05 100,2% 0970 Różne dochody , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ,00 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100,0% Ośrodki pomocy społecznej ,84 103,6% Pozostałe odsetki 0 983, Różne dochody ,88 133,5% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 100,0% ,43 130,1% 78 Różne dochody ,43 136,1% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ,00 100,0% ,00 100,0% ,00 100,0% Pozostała działalność ,14 103,8% 0970 Różne dochody ,60 100,0% 2020 Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień ,00 100,0% 2030 Dotacje celowe na zadania własne ,00 100,0% Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 100,0% ,54 128,4% ,44 99,0% Pomoc materialna dla uczniów ,44 99,0% 2030 Dotacja celowa na zadania własne ,44 99,0% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,38 98,2% Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,45 98,0% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,00 62,3% ,45 100,0% Pozostała działalność ,93 99,8% 0690 Wpływy z różnych opłat ,20 114,7% 0970 Różne dochody 0 41, Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,73 99,0% ,96 73,5% Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 0,0% 2708 Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł ,00 0,0% Biblioteki ,00 92,6% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu ,00 92,6% Pozostała działalność ,96 157,7% 2701 Środki na dofinansowanie zadań bieżących \ z innych źródeł ,96 157,7% 926 Kultura fizyczna i sport ,04 114,0% Pozostała działalność ,04 114,0% 89 0970 Różne dochody ,04 121,4% 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 100,0% Dochody ogółem ,84 101,0% 4.1. Realizacja dochodów budżetowych według źródeł powstawania. Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Bartoszyce w 2006 r. wg. źródeł L.p Wyszczególnienie Plan na 2006 r. Wykonanie za 2006 r. Tabela nr 5 I Podatki i opłaty ,68 102,8% 1 Podatek od nieruchomości ,42 101,5% 2 Podatek rolny ,69 88,5% 3 Podatek od środków transportowych ,85 108,1% 4 Opłata skarbowa ,12 96,8% 5 Opłata od czynności cywilno-prawnych ,45 120,9% Udziały w podatki dochodowym od 6 osób fizycznych Udziały w podatki dochodowym od 7 osób prawnych ,00 103,5% % ,30 109,7% 8 Opłata targowa ,39 86,6% 9 Spadki i darowizny ,30 156,8% 10 Karta podatkowa ,17 85,8% 11 Inne ,31 111,8% 12 Odsetki ,68 72,0% II Dochody z majątku gminy ,65 99,1% 1 Sprzedaż majątku ,88 85,7% 2 Dzierżawa i czynsze ,91 107,3% 3 Użytkowanie wieczyste ,55 105,8% 4 Inne ,56 95,2% 5 Odsetki ,75 146,4% III Dywidendy ,00 106,9% IV Pozostałe dochody ,05 120,9% Dochody własne ogółem ,38 102,9% I Subwencje ,00 100,0% 1 Subwencja oświatowa ,0% 2 Uzupełnienie subwencji ogólnej ,0% 3 Subwencja wyrównawcza ,0% 4 Subwencja równoważąca ,0% II Dotacje celowe ,46 99,0% 910 1 Dotacje celowe na zadania własne ,37 99,2% 2 Dotacje celowe na zadania zlecone ,62 99,8% Dotacje celowe na zadania realizowane 3 na podstawie umów i porozumień ,05 90,9% 4 Pozostałe dotacje ,42 97,9% Subwencje i dotacje ogółem ,46 99,5% Dochody ogółem ,84 101,0% 4.2. Realizacja dochodów własnych Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat. W 2006 r. zrealizowano wpływy z podatków i opłat lokalnych na poziomie 102,8% planowanych. Większe niż planowano osiągnięto wpływy z podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, udziałów w podatku od osób prawnych i fizycznych, podatku od nieruchomości, udziałów w podatku od osób fizycznych i prawnych. W 2006 r. obowiązywały zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy uchwał nr 21/IV/98 z r. oraz nr 196/XXV/2000 z r. Ponadto Rada Miasta uchwaliła niższe podatki od środków transportowych i nieruchomości. Skutki tych ulg przedstawia tabela nr 6. Tabela nr 6 Lp. Wyszczególnienie Wykonanie Skutki obniżenia Skutki udzielonych (zł) górnych stawek ulg 1 Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportowych Razem Z powyższych danych wynika, że w 2006 r. ulgi i skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych i od nieruchomości wyniosły łącznie zł czyli 32,5% uzyskanych dochodów z tych tytułów. Szczególnie należy zwrócić uwagę na fakt, że w wyniku uchwalonych stawek podatku od środków transportowych, skutki obniżenia tych stawek to 56,6 % uzyskanych dochodów. Z łącznej kwoty zł skutków ulg: zł skutki decyzji indywidualnych podjętych przez Burmistrza, w tym: odroczenia terminów płatności zł, umorzenia zł, 1011 zł ulgi powstałe w wyniku podjęcia uchwał Rady Miasta w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości Realizacja wpływów z podatku od nieruchomości. Jak wynika z tabeli nr 6 wpływy z podatku od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych zrealizowano w wysokości zł co stanowi 103,2 % planowanych dochodów. Szczegółowe informacje na temat realizacji dochodów z tego tytułu przedstawia tabela nr 7. Tabela nr 7 Nazwa Podatek od osób fizycznych i prawnych Zaległości na ( zł ) Należności ( zł ) Zrealizowane dochody ( zł ) Zaległości na ( zł ) Udział zaległości w dochodach ( zł ) ,6% Realizacja wpływów z podatku od środków transportowych. Dochody z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych zostały wykonane na poziomie 101,1% planowanych. Szczegółową analizę wpływu z podatku od środków transportowych przedstawia tabela nr 8. Tabela nr 8 Nazwa Podatek od osób fizycznych i prawnych Zaległości na ( zł ) Należności ( zł ) Zrealizowane dochody ( zł ) Zaległości na ( zł ) Udział zaległości w dochodach ( zł ) ,2 % Realizacja dochodów z tytułu majątku gminy. Tabela nr 9 przedstawia realizacją dochodów z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy i najmu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetek. Tabela nr 9 Lp. Wyszczególnienie Plan na 2006 r. Wykonanie za 2006 r. % 1. Wpływy z dzierżawy i czynszów, w tym od spółki Cowik, dzierżawa innych nieruchomości czynsz za lokale użytkowe i ,3 100,0 130,2 109,9 1112 mieszkalne za dzierżawę pomieszczeń Urzędu Miasta 2. Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste 3. Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego , , ,2 4. Odsetki ,4 Razem ,1 Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego przedstawia tabela nr 10. Tabela nr 10 Lp Wyszczególnienie Dochód 1. Sprzedaż 48 lokali mieszkalnych na rzecz najemców Sprzedaż na raty, z pierwszą ratą w wysokości 30% lokalu użytkowego 3. Sprzedaż gruntów na poprawę warunków zagospodarowania Sprzedaż oraz oddanie w użytkowanie wieczyste działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe - 3 działek na własność na os. Międzytorze, - 17 działek w użytkowanie wieczyste na os. Międzytorze - 1 działka w użytkowanie wieczyste ul. Warmińska Sprzedaż 1 działki budowlanej pod budownictwo mieszkalnousługowe przy ul. Mazurskiej Raty z tytułu sprzedanych nieruchomości w latach poprzednich Użytkowanie wieczyste 2 działek budowlanych po budownictwo mieszkalno-usługowe przy ul. Kopernika 10. Inne Razem Realizacja z tytułu pozostałych podatków i opłat lokalnych. Realizacja pozostałych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych przebiegła bez większych zakłóceń.. Realizacja poszczególnych pozycji została wykazana w tabeli nr Realizacja dochodów z tytułu dywidendy od Spółki z o.o. Cowik. Gmina miejska Bartoszyce wniosła do spółki Cowik aport majątkowy w wyceniony na kwotę zł. 1213 Zgodnie z umową spółki zysk netto podlega podziałowi według następujących kryteriów: 40 % zysku przeznacza się na fundusz inwestycyjno-remontowy do dyspozycji Zarządu Spółki, 35 % zysku przeznacza się na dywidendę dla samorządu, 10 % zysku przeznacza się na dywidendę dla osób fizycznych, 15 % zysku przeznacza się na premie dla pracowników Spółki Z tytułu udziału w zysku otrzymano zł Realizacja pozostałych dochodów. Szczegółowy wykaz źródeł dochodów oraz poziom ich realizacji przedstawi tabela nr 11. Tabela nr 11 LP Źródło dochodów Plan Wykonanie za 2006 r. % Klasyfikacja (tabela nr 5) 1 Zajęcie pasa drogowego , , Dochody z tytułu Strefy Płatnego Postoju , , 0970 Rozliczenie wydatków poniesionych na 3 ogrzewanie budynku ul. Marka , Zwrot wydatków niewygasających w 2005 r , Odpłatność za miejsca pochówku , , Prowizja za wydawanie dowodów osobistych , , 2360 Dochody z tytułu mandatów nakładanych 8 przez Straż Miejską , Otrzymane spadki i darowizny , , 0960 Dochody z tytułu dystrybucji znaków skarbowych 10 i inne , Dochody z tytułu wydawania licencji na taxi 11 oraz za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej Wpłaty podmiotów gospodarczych na wydanie prospektu reklamowego oraz za 12 udział w różnych imprezach, których organizatorem był Urząd Miasta , , Dochody z tytułu odsetek od środków 13 zgromadzonych na rachunkach bankowych , ,380110, Inne dochody z ZAO ,80114, 80146, 0970 Partycypacja uczestników w kosztach 15 utrzymania kasy zapomogowo-pożyczkowej ,14 Dochody z tytułu opłat za koncesją na 16 handel alkoholem Zwroty środków z niewykorzystanych dotacji na 17 realizację programu profiaktycznego Dochody przekazane z MOPS - zwroty 18 nienależnie pobranych zasiłków , , Zwrot wydatków niewygasających za , , Odpłatność za usługi opiekuńcze , , 0970 Odpłatność za pobyt w DPS częściowy zwrot 21 kosztów , , Dochody za ustawienie reklam i inne , Inne dochody Dochody z tytułu refundacji wydatków 24 związanych z administrowaniem ośrodkiem nad J. Dadaj i inne , Razem , Subwencje. W roku 2006 budżet miasta został zasilony subwencjami w wysokości zł co stanowiło 28 % dochodów ogółem. Na powyższą kwotę składały się następujące części: część oświatowa zł, część wyrównawcza zł, część równoważąca zł, część uzupełniająca dochody zł 4.4. Dotacje celowe. W 2006 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w wysokości zł na zaplanowane zł co stanowiło 27,6% dochodów ogółem. W zakresie dotacji na zadania własne zwrócono dotację w wysokości zł ze względu na niespełnienie przez wszystkich uczniów, którym przyznano stypendia, warunków rozliczenia stypendium. Nie wykorzystano w całości dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, ponieważ zgłaszający się pracodawcy nie spełniali warunków określonych przepisami. W 2006 r. nie zrealizowano dochodów z tytułu zaliczkowego dofinansowania projektu Mozaika wspólnot narodowościowo-kulturalnych szansą współpracy obszarów przygranicznych w kwocie zł. Środki zostaną przekazane w 2007 r. 1415 Tabela nr 12 Lp Cel dotacji Plan Wykonanie % I. Dotacje na zadania własne 1. dotacja celowa na sfinansowanie wyprawki szkolnej 2. dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych 3. dotacja celowa na dożywianie dzieci 4. dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze 5. dotacja celowa na dofinansowanie zadań miejskiego ośrodka pomocy społecznej 6. dotacja celowa na wypłatę stypendiów dla uczniów 7. dotacja celowa na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników na sfinansowanie nauczania 8. dotacja celowa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej 9. dotacja celowa na utworzenie ośrodka interwencji kryzysowej w DDP II. Dotacje celowe na zadania zlecone 1. dotacja celowa na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej, 2. dotacja celowa na aktualizacje spisu wyborców 3. dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów samorządowych 4. dotacja celowa na Środowiskowy Dom Samopomocy 5. dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych 6. dotacja celowa na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające zasiłki, 7. dotacja celowa na zasiłki 8. dotacja celowa na wypłatę zasiłków związanych z usuwaniem skutków suszy 9. dotacja celowa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 10. dotacja celowa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej ,2 100,0 76,8 100,0 100,0 100,0 99,0 90,3 45,0 99,8 100,0 100,0 98,4 100,0 99,8 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 III Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień 1. dotacja celowa na bibliotekę powiatową 2. dotacja celowa na pokrycie wydatków opieki przedszkolnej dla dzieci zamieszkałych poza terenem miasta 3. dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy wojennych 4. dotacja celowa otrzymana z powiatu na dofinansowanie kosztów budowy ul. Leśnej 5. dotacja celowa na realizację projektu Świadomi własnych zmysłów i uczuć ,9 93,4 80,9 100,0 100,0 100,0 1516 IV Pozostałe dotacje 1. Dotacja z GFOŚ i GW na budowę kanalizacji sanitarnej na os. Działki 2. Dotacja z funduszy Unii Europejskiej na budowę kanalizacji sanitarnej na os. Działki 3. Środki pozyskane z PUP na refundację pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych 4. Dotacja celowa na organizację zajęć pozalekcyjnych 5. Płatność końcowa za realizację programu Zrozumieć się i zaprzyjaźnić 6. Środki pozyskane z Euroregionu Bałtyk na realizację projektu Mozaika wspólnot. 7. Srodki do pozyskania na realizację projektu Integracyjne warsztaty arteterapeutyczne 8. Zaliczka na poczet realizacji programu Integracja-Sztuka-Partnerstwo ,9 62,3 100,0 98,3 100,0 161,1 100,0 96,3 Razem , Realizacja wydatków budżetowych w 2006 r. Wykonane wydatki w kwocie ,71 zł stanowią 96,4 % planowanych wydatków. W zrealizowanych wydatkach, wydatki bieżące stanowią 78,8 %, wydatki inwestycyjne 21,2 %. W tabeli nr 13 przedstawiono realizację planu wydatków według podstawowych rodzajów. Tabela nr 13 Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % I. Wydatki ogółem ,4 1 Wydatki bieżące ,7 a Wynagrodzenia i pochodne ,0 b Dotacje udzielone ,7 c wydatki na obsługę długu ,9 d Pozostałe wydatki bieżące ,5 II Wydatki majątkowe ,7 5 Wydatki w ujęciu klasyfikacji budżetowej Tabela nr 14, 15 i 16 przedstawia realizacje wydatków w pełnym ujęciu klasyfikacji budżetowej w podziale na wykonawców budżetu 1617 Tabela nr 14 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2006 r. Wykonanie w 2006 r. % Plan wydatków Urzędu Miasta Bartoszyce Wydatki na zadania własne 010 Rolnictwo i łowiectwo ,12 76,0% Izby rolnicze ,12 76,0% 2850 Składki na izby rolnicze ,12 76,0% 600 Transport i łączność ,69 99,4% Lokalny transport zbiorowy ,03 99,9% 4300 Zakup usług pozostałych ,03 99,9% Drogi publiczne gminne ,66 99,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,54 98,0% 4270 Zakup usług remontowych ,87 99,7% 4300 Zakup usług pozostałych ,01 99,5% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,24 99,2% 630 Turystyka ,13 98,2% Ośrodki informacji turystycznej ,13 98,2% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,59 99,7% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne ,44 99,6% 4120 Składki na fundusz pracy ,42 99,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,51 76,4% 4260 Zakup energii ,77 94,6% 4300 Zakup usług pozostałych ,04 95,9% 4410 Podróże służbowe krajowe ,36 85,4% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,96 91,4% Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,15 99,5% 4260 Zakup energii ,92 98,8% 4300 Zakup usług pozostałych ,67 99,5% 4430 Różne opłaty i składki ,53 99,5% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,03 88,4% ,81 78,3% 4300 Zakup usług pozostałych ,50 73,8% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,35 98,0% ,96 98,9% 1718 Zakupy inwestycyjne jednostek ,00 32,1% 6010 Towarzystwa budownictwa społecznego Wydatki na zakup akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,0% ,00 100,0% Pozostała działalność ,0% 4430 Różne opłaty i składki ,00 0,0% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 92,5% 710 Działalność usługowa ,18 85,7% Plany zagospodarowania przestrzennego Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,14 62,3% ,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,14 60,6% Cmentarze ,5% 4270 Zakup usług remontowych ,73 99,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,31 98,5% 750 Administracja publiczna ,11 96,2% Starostwa powiatowe ,0% 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 100,0% Rady gmin ,02 97,5% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,57 97,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,18 94,5% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 94,5% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,27 58,6% Urzędy miast ,44 96,1% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom Wynagrodzenia osobowe pracowników ,96 98,1% ,62 95,7% ,52 11,2% ,21 96,6% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,80 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne ,79 100,0% 4120 Składki na fundusz pracy ,32 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,52 98,5% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,30 93,5% 4260 Zakup energii ,60 93,3% 4270 Zakup usług remontowych ,58 97,7% 4300 Zakup usług pozostałych ,97 84,4% 1819 Zakup dostępu do sieci Internet ,11 82,3% 4410 Podróże służbowe krajowe ,69 99,4% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,36 73,6% 4430 Różne opłaty i składki ,06 98,2% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,0% 4580 Pozostałe odsetki ,11 53,1% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,92 95,9% Pozostała działalność ,65 97,6% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00 99,7% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 95,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,18 99,1% 4300 Zakup usług pozostałych ,47 97,0% 4430 Różne opłaty i składki ,00 97,6% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,36 92,5% Ochotnicze straże pożarne ,26 81,7% 4260 Zakup energii ,26 81,7% Obrona cywilna ,98 88,8% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,50 99,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,48 77,3% Pozostała działalność ,12 96,5% 4210 Materiały i wyposażenie ,92 73,8% 4300 Zakup usług pozostałych ,20 99,5% 757 Obsługa długu publicznego ,97 97,9% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów ,97 97,9% ,97 97,9% 801 Oświata i wychowanie ,00 100,0% Pozostała działalność ,00 100,0% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 100,0% 851 Ochrona zdrowia ,82 84,9% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,82 82,2% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 85,2% 4170 Wydatki bezosobowe ,32 74,4% 1920 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,56 61,4% 4300 Zakup usług pozostałych ,94 77,1% Pozostała działalność ,00 96,7% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 86,7% ,00 100,0% 852 Pomoc społeczna ,00 0,0% Ośrodki pomocy społecznej ,00 0,0% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0,0% ,73 96,9% ,90 99,3% 4270 Zakup usług remontowych ,42 73,2% 4300 Zakup usług pozostałych ,56 66,2% 4430 Różne opłaty i składki ,38 63,8% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,89 99,2% ,23 99,9% ,42 99,8% Gospodarka odpadami ,00 96,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 96,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 96,0% Oczyszczanie miast i wsi ,17 99,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,17 98,6% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 99,9% Utrzymanie zieleni w miastach ,27 99,3% 4300 Zakup usług pozostałych ,27 99,3% Schroniska dla zwierząt ,00 85,3% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 85,3% Oświetlenie ulic ,47 97,0% 4260 Zakup energii ,05 63,0% 4270 Zakup usług remontowych ,73 74,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,81 97,3% 4580 Pozostałe odsetki ,93 12,9% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,95 98,4% 2021 Zakłady gospodarki komunalnej ,00 zł 100,0% 2650 Dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego ,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,0% Pozostała działalność ,92 79,4% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,32 95,7% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,62 93,9% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne ,67 92,5% 4120 Składki na fundusz pracy ,70 90,2% 4140 Składki na PFRON ,00 71,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,45 70,8% 4260 Zakup energii ,04 93,2% 4270 Zakup usług remontowych ,39 47,1% 4300 Zakup usług pozostałych ,73 81,4% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 43,3% ,35 98,4% ,00 86,5% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe ,97 31,5% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,33 46,3% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia ,99 73,9% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 65,1% 4308 Zakup usług pozostałych ,88 97,1% 4309 Zakup usług pozostałych ,30 94,8% 4418 Podróże służbowe krajowe ,00 0,0% 4419 Podróże służbowe krajowe 432 0,00 0,0% 4428 Podróże służbowe zagraniczne ,37 98,2% 4429 Podróże służbowe zagraniczne ,16 85,7% Domy kultury ,00 100,0% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,0% ,00 100,0% Biblioteki ,00 100,0% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 100,0% Pozostała działalność ,35 96,3% 2122 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,68 83,3% 4171 Wynagrodzenia bezosobowe ,54 98,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,68 85,4% 4211 Zakup materiałów i wyposażenia ,83 96,7% 4300 Zakup usług pozostałych ,93 96,0% 4301 Zakup usług pozostałych ,00 100,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 70 59,82 85,5% 4411 Podróże służbowe krajowe ,11 97,2% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,75 97,2% 4421 Podróże służbowe zagraniczne ,01 99,6% 926 Kultura fizyczna i sport ,31 61,9% Obiekty sportowe ,76 45,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,12 98,1% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,64 98,1% 4260 Zakup energii ,50 99,4% 4270 Zakup usług remontowych ,03 89,6% 4300 Zakup usług pozostałych ,47 99,5% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 9,8% Pozostała działalność ,55 97,0% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 98,8% ,00 65,0% ,40 67,7% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,80 92,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,05 98,8% 4300 Zakup usług pozostałych ,30 77,9% Wydatki na zadania własne razem ,73 93,4% Wydatki na zadania zlecone 750 Administracja publiczna ,00 100,0% Urzędy wojewódzkie ,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,0% 2223 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne ,0% Składki na fundusz pracy ,0% Urzędy naczelnych organów władzy Urzędy naczelnych organów władzy ,00 98,5% ,00 100,0% 4210 Materiały i wyposażenie ,00 100,0% 4170 Wydatki bezosobowe ,00 100,0% 3030 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,4% ,00 97,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,90 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,90 100,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,20 100,0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 100,0% Obrona cywilna ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,0% Wydatki na zadania zlecone razem ,00 99,5% Wydatki ogółem ,73 93,5% Tabela nr 15 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2006 r. Wykonanie w 2006 r Plan wydatków Zespołu administracyjnego Oświaty Wydatki na zadania własne 801 Oświata i wychowanie ,63 98,5% Szkoły podstawowe ,98 98,9% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,97 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,46 98,8% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,46 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne ,68 98,8% 4120 Składki na fundusz pracy ,69 94,6% 4170 Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe ,00 97,2% 2324 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,56 99,8% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych ,67 99,7% 4260 Zakup energii ,02 97,5% 4270 Zakup usług remontowych ,50 100,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,17 99,5% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,78 100,0% Podróże służbowe krajowe ,68 98,9% 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,0% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 99,8% ,34 99,6% ,00 99,7% ,53 95,7% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,47 96,7% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,11 99,6% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne ,50 89,4% 4120 Składki na fundusz pracy ,45 89,7% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 97,2% Przedszkola ,15 97,7% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczych ,54 99,1% Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego ,00 97,4% ,00 100,0% ,61 99,3% Gimnazja ,88 99,1% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,74 91,5% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,99 98,9% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,82 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne ,47 99,6% 4120 Składki na fundusz pracy ,54 97,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 50,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,74 100,0% 2425 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych ,20 99,2% 4260 Zakup energii ,85 99,3% 4270 Zakup usług remontowych ,94 99,8% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,81 99,4% 4350 Zakup dostępu do sieci Internet ,28 100,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,40 98,1% 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 99,9% 4580 Pozostałe odsetki 70 58,10 83,0% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zespoły ekonomiczoadministracyjne szkół Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00 100,0% ,00 99,7% ,94 94,6% ,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,27 92,9% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,19 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne ,30 96,2% 4120 Składki na fundusz pracy ,26 95,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 97,2% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,08 99,8% 4270 Zakup usług remontowych ,10 99,7% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,75 99,9% 4410 Podróże służbowe krajowe ,99 100,0% Różne opłaty i składki ,00 100,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 100,0% ,82 83,4% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,81 83,7% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne ,80 83,5% 4120 Składki na fundusz pracy ,91 78,2% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,60 81,6% 4410 Podróże służbowe krajowe ,70 98,7% Pozostała działalność ,33 97,7% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00 100,0% 2526 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 98,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,64 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,69 92,2% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 100,0% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,33 98,9% Żłobki ,33 98,9% 4300 Zakup usług pozostałych ,33 98,9% Edukacyjna opieka wychowawcza ,26 98,3% Świetlice szkolne ,25 97,4% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,90 97,3% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,76 99,4% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne ,90 96,7% 4120 Składki na fundusz pracy ,69 95,4% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 99,5% Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci ,80 98,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 98,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,41 99,1% 4300 Zakup usług pozostałych ,39 99,9% Pomoc materialna dla uczniów ,44 99,0% 3110 Świadczenia społeczne ,00 100,0% 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów ,44 99,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% Pozostała działalność ,77 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,83 100,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,94 100,0% 926 Kultura fizyczna i sport ,00 100, Pozostała działalność ,00 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% Razem wydatki na zadania wlasne ,22 98,5% 2627 Tabela nr 16 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2006 r. Wykonanie w 2006 r. % Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Wydatki na zadania własne 852 Pomoc społeczna ,14 97,3% Ośrodki wsparcia ,63 98,2% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,39 97,7% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne ,98 92,6% 4120 Składki na fundusz pracy ,67 94,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,88 100,0% 4220 Zakup środków żywności ,00 100,0% 4260 Zakup energii ,90 100,0% 4270 Zakup usług remontowych ,11 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,81 100,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,89 99,6% 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,0% Zasiłki i pomoc w naturze ,00 100,0% 3110 Świadczenia społeczne ,00 100,0% Dodatki mieszkaniowe ,67 97,2% 3110 Świadczenia społeczne ,67 97,2% Ośrodki pomocy społecznej ,32 97,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,96 97,2% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne ,34 93,4% 4120 Składki na fundusz pracy ,62 89,5% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,83 99,8% 4260 Zakup energii ,10 99,7% 4270 Zakup usług remontowych ,81 99,9% 4300 Zakup usług pozostałych ,46 99,9% 4410 Podróże służbowe krajowe ,10 98,7% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,48 99,4% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,0% ,62 95,5% 27 Pokazać jeszcze
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ Bardziej szczegółowo DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji
1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12 Bardziej szczegółowo Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.
ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie Bardziej szczegółowo Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.
Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.
Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.
UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Bardziej szczegółowo PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo Bardziej szczegółowo WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1 Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK
BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec Bardziej szczegółowo Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 Bardziej szczegółowo z dnia 29 sierpnia 2006 roku
Zarządzenie Nr 128/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku. Na podstawie art. Bardziej szczegółowo Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku
Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego Bardziej szczegółowo Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.
ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.
UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.
ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 Bardziej szczegółowo Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.
Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00 Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, Bardziej szczegółowo Wydatki budżetu gminy na 2016 r.
Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację Bardziej szczegółowo Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i Bardziej szczegółowo Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział Bardziej szczegółowo Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Bardziej szczegółowo Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.
Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO Bardziej szczegółowo Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.
Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO Bardziej szczegółowo Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI
Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15 Bardziej szczegółowo DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA
Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96 Bardziej szczegółowo 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00
DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Bardziej szczegółowo Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00 Bardziej szczegółowo Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.
2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy Bardziej szczegółowo z dnia 31 sierpnia 2010 roku
Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30 Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok
ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Bardziej szczegółowo Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok
UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, Bardziej szczegółowo Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo Bardziej szczegółowo 0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Bardziej szczegółowo BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.
ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu Bardziej szczegółowo Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów Bardziej szczegółowo WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1825 Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Bardziej szczegółowo WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006
WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik Bardziej szczegółowo 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,
ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Bardziej szczegółowo Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego Bardziej szczegółowo I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.
I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.
UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 Bardziej szczegółowo STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.
59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki Bardziej szczegółowo Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent
Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie Bardziej szczegółowo Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88
Dochody gminy Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan -116.061,- wykonanie 116060,88 rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5000,- dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni Bardziej szczegółowo U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie Bardziej szczegółowo Plan dochodów budżetowych na 2014 rok
Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej Bardziej szczegółowo OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.
OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61 Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok.
UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSEJ W MORĄGU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.
ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy Bardziej szczegółowo INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.
INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK
Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.
ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej Bardziej szczegółowo Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.
Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19% Bardziej szczegółowo BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK
BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25 Bardziej szczegółowo BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R.
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU w układzie Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO Bardziej szczegółowo OGÓLEM DOCHODY 13.650.485 13.960.294,21 102,3
Zgodnie z art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 3 czerwca 25 r. o finansach publicznych Burmistrz Miasta Pieszyce podaje do wiadomości podstawowe informacje o wykonaniu budżetu Gminy Pieszyce za 26 rok. 1. Plan Bardziej szczegółowo Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego
Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09 Bardziej szczegółowo Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z Bardziej szczegółowo UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU
UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011 Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR XIII/91/2011 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2012.
UCHWAŁA NR XIII/91/2011 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015
UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014
UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 Bardziej szczegółowo Załącznik Nr 2 - Wydatki
Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup Bardziej szczegółowo BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK
PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 142/2005 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2005 roku
Zarządzenie Nr 142/2005 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2005 roku. Na podstawie art. Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR III/19/15. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r.
UCHWAŁA NR III/19/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Bardziej szczegółowo Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7
Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo Bardziej szczegółowo Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku
Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. Bardziej szczegółowo Plan wydatków budżetowych na 2015 rok
Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych Bardziej szczegółowo PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU
Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu Bardziej szczegółowo Nazwa Dochody Realizacja
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja Bardziej szczegółowo REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura Bardziej szczegółowo BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R.
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU w układzie Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres

References: art. 61
 art. 30
 art. 37
 art. 8
 art. 267
 art. 267
 art. 30
 art. 30
 art. 18
 art.267
 art.18
 art. 18
 art. 30
 art. 30
 art. 14
 art. 18
 art. 18
 art. 18
 art. 267
 art. 18
 art. 18