Source: https://www.porada.sk/archive/index.php/t-217478.html?s=71ae5e41f45573fe197856dbb893f3b7
Timestamp: 2020-01-20 19:03:22+00:00

Document:
Kontrolný výkaz - v návrhu novely zákona č. 222/2004 - o DPH [Archív] - PORADA.sk
Kontrolný výkaz - v návrhu novely zákona č. 222/2004 - o DPH
30.05.13,14:05
krížová kontrola vstupuje do zákona
30.05.13,14:21
teším sa :(
30.05.13,14:23
30.05.13,14:25
Od kedy bude platnosť od 1.1.2014?
30.05.13,14:27
...to bude akože ďalší krok k zjednodušeniu administratívy pri daňových a odvodových povinnostiach podnikateľov?
áno - účinný od 01.01.2014
30.05.13,14:29
len som zvedavý kedy bude formulár v edane a kedy v účtovných softoch
30.05.13,14:36
dobré sú aj nové §§ 53a-c v navrhovanej novele daňového poriadku (http://www.porada.sk/t194917-p12-co-na-nas-chystaju.html#post2360551)
30.05.13,16:06
Mňa už táto šikana fakt nebaví. Podvodníci a veľké ryby si plávu bez trestu a nám len pribúdajú povinnosti.
30.05.13,16:58
ja len dúfam, že toto prestane baviť už aj "podporovateľov".
30.05.13,17:09
Inak, napadá ma, či niekto dokáže odhadnúť kvantum dát, ktoré mesačne/kvartálne pritečie na DU. Netuším, koľko je na sk platiteľov dane, ale minimálne traja operatori majú podľa mojho odhadu mesačne určite každý minimálne milion faktúr.... Jasne, že to pojde automaticky, ale to kvantum dát bude potrebovať iné mašiny na spracovanie, archiváciu... A to sú len telefóny.... Sú aj obratovo malé firmy, ktoré majú mesačne 500-1000 faktúr. A predpokladám, že takých je celkom dosť... Stavia sa niekde nejaké dátové úložisko?
30.05.13,17:28
a zasa veľké pokuty za nepodanie al.oneskorené podanie ... a pritom výkazy podľa účelu plnia skutočne len kontrolnú funkciu .... zákonodári si teda vedia "zarobiť" na platy
30.05.13,19:32
Zníženie byrokracie pre podnikateľov v praxi.
30.05.13,19:48
Pomaly ale iste bude nemožné robiť účtovníctvo ručne. Stúpne aj predajnosť programov. A ešte niektoré detaily : Za mobily súhrnná faktúra xxx EUR, odoslané faktúry XX ks pre 1 firmu. V rámci zjednodušenia firma mala zberný účtovný doklad, kde sú faktúry rozúčtované napr. aj na nedaňové telefóny - toto sa nestretne ani náhodou. A 80 % PHM, druhý príklad z praxe, alebo faktúra daňová/nedaňová ... stačí repre, ani nemusí byť osobná spotreba. A môžu párovať faktúry a robiť kontroly, kde tí podvodníci zapotrošili zbytok DPH... ozaj veď aj toto dať dokopy - aspoň pár klikov myšou bude musieť niekto na DU urobiť. Aj tam bude z toho chaos.
30.05.13,20:30
Veru, bude sa to riadne komplikovať, napr. pri Orange. Ja si zas neviem predstaviť, aké IČ DPH uvediem pri nadobudnutí tovaru z Číny, Indie, Malajzie, keď sa preclieva v Slovinsku a Nemecku. No a na tých ázijských faktúrach ani jedno číslo nenájdete, len orientačné v adrese.
Alebo: predávajúci uvedie do zoznamu DKP, ja mám pri nákupe jeho IČ DPH, tieto čísla nemusia byť zhodné (kedysi DKP sa tvoril číslo DÚ + rodné číslo).
Že by som šla do SD?
30.05.13,20:41
mne sa páči, že ešte vlastne ani nevedia, ako to bude od januára fungovať, ke´d všeti už budú posielať výkazy elektronicky a ku tomu pridajú takúto kuca-pacu.... Ja mám pocit, že to je hodne nedomyslené.... A neverím, že sa také neičo može od 1. januára, t.j. za 7 mesiacov podariť.
30.05.13,20:47
Mne sa nepáči, že môj katastrofický scenár, že všetky zmeny budú tak odborne pripravené, a všetkými zákonmi ošetrené ako Dohody , sa ukazuje ako reálny...
31.05.13,10:53
Napadá mi, a nebolo by už jednoduchšie, keby sa z každého účtovníka stal rovno zamestnanec štátu - daňový kontrolór? Možno by to bolo aj lacnejšie :) :D
31.05.13,11:09
Navrhujem zrušiť DPH , mali by si múdre hlavy konečne spočítať , koľko by štát ušetril , keby žiadna DPH nebola / napr. podvody pri nadmerných odpočtoch , ušetrilo by sa na tlačivách , kontrolóroch atď.. , určite by ste viacerí so mnou súhlasili
31.05.13,11:19
na okraj - aj v novele zákona o daňových poradcoch sprísnili vzdelanostné kritériá pre prijatie do klubu
31.05.13,11:20
toto stanovisko zastáva aj ing. jablonková z mf sr.
ale ... ešte vždy je výber dph pre verchušku zaujímavý
len aby pre nich neboli zaujímavé hlavne tie podvody.... je jedno, z ktorej strany :D
31.05.13,11:22
mimotemy neviem prečo mi hodí 1 príspevok 2x .
1 zmažem a zmiznú 2
... mám z tohto také zmiešané pocity ... nakoľko týmto každý takto odkryje "karty" ... všetky informácie, kto, kedy, za aké ceny, ako častokrát obchoduje ... a možno aj, vďaka oprave základu dane a dane aj za aké rabaty, zľavy, bonusy ...
05.06.13,15:48
možno to nakoniec ani nespustia, zistia, že FS nie je na takú záťaž pripravená ....
05.06.13,16:12
alebo v 10/2013 spravia novelou posun účinnosti na 01.01.2015
18.06.13,14:14
mpk ukončené = 152 pripomienok a z nich je 73 zásadných.
no, s kontrolným výkazom bude ešte veselo
19.06.13,08:30
Budú sa v tomto kontrolnom výkaze uvádzať aj údaje z dokladov z ERP pri nákupe?
10.07.13,13:34
http://www.24hod.sk/ministri-zrusili-kolky-a-zaviedli-kontrolny-vykaz-pre-dph-cl234367.html
10.07.13,15:05
ja som to pochopila tak, že budem uvádzať len naše vystavené faktúry .....
myslím, že toto by nemal byť problém pre software - firmy, ak dostanú presný popis databázy včas..... a rovnako elektronické odovzdanie by malo byť len otázkou rutiny.... len som zvedavá, ako to zvládne systém finančného riaditeľstva......
ja osobne s týmto súhlasím, podľa doterajších kontrol by to malo mať význam... len či to zvládnu programátori tak, že to bude prínosom pre štát, nie len vysoké náklady so zavedením systému a kontrolou, ale vyhľadaných chýb a rozkrádania bude menej.... či už včasným zistením pokusov o rozkrádanie, alebo zvýšením výberu DPH....
pokiaľ to vyladia do spokojnosti všetkých, nie len ako ďalšie obťažovanie slušných podnikateľov..... (tak ako je to v prípade ERP a podobne.... )
10.07.13,15:27
Ak by sme zadávali len nami vystavené faktúry, aký by to bol kontrolný výkaz a aká krížová kontrola?
Samozrejme, budeme zadávať aj došlé faktúry.
Čo sa týka sofvéru - mám doma programátora a viem, čo to znamená, ak treba dačo riešiť, a nevie čo, lebo podklady ešte nie sú.
A ak aj všetky podklady budú, nebude fungovať stránka pre overovanie a keď bude, bude tak zahltená, že všetko bude padať.
Teraz vidím, o čom zas budú naše Vianoce - tak ako po mnohé predošlé roky.
10.07.13,15:29
aj tu pisu o novinkach
http://ekonomika.sme.sk/c/6863616/daniari-chcu-vsetky-faktury-online-firmy-caka-byrokracia-a-naklady.html
10.07.13,15:32
Možno by nebolo od veci, aby všetci podnikateľia posielali svoje faktúry priamo správcom na DÚ, tí by urobili účto, DP, zaplatili daň a mali by to z prvej ruky. Čistý zisk by poslali firme ako pozornosť podniku:rolleyes:
10.07.13,15:35
od veci by nebolo zrušiť dph celkom a ešte by fs ušetrila love aj nervy
10.07.13,15:44
....ešteže aj vláda už dnes na dovolenku išla.... pár týždňov budeme mať pokoj od podobných nezmyslov....
10.07.13,16:25
Možno by nebolo od veci, aby všetci podnikateľia posielali svoje faktúry priamo správcom na DÚ, tí by urobili účto, DP, zaplatili daň a mali by to z prvej ruky. Čistý zisk by poslali firme ako pozornosť podniku:rolleyes:s mottom - „Výber daní je prostriedok, spokojný občan je náš cieľ“
10.07.13,16:37
no, nechce sa mi to čítať celé, ale táto veta "Podnikateľovi, ktorý nedoručí výkaz alebo v ňom odpíše z faktúry zlé údaje, bude môcť dať daňový úrad pokutu do desaťtisíc eur. Ak omyl zopakuje, postih môže byť až 100-tisíc eur. " je úžasná. Za omyl 10 tisíc... Možno naozaj chcú zlikvidovať komplet strednú triedu, týh, čo sa sami sebe starajú o živobytie. Prípadne pár ďalším zamestnancom...
10.07.13,16:46
Zrejme ide im len o to ..........
Inak to riadne zaklincovali tu http://www.24hod.sk/ministri-zrusili-kolky-a-zaviedli-kontrolny-vykaz-pre-dph-cl234367.html
BRATISLAVA 10. júla (WEBNOVINY) - Vláda v stredu schválila zmeny ôsmich zákonov, ktoré by podľa ministerstva financií mali podnikateľom znížiť administratívnu záťaž a mali by pomôcť v boji proti daňovým podvodom.
13.07.13,19:26
Nejaky ste v debate spokojny.
Ak to bude co je napisane v tomto odseku.
Od budúceho roka tak budú musieť podnikatelia musieť okrem daňového priznania vypĺňať aj kontrolný výkaz DPH. Štát prichádza od januára budúceho roka s novinkou, podľa ktorej by mali všetci platitelia dane z pridanej hodnoty vyplňovať nový elektronický formulár, v ktorom budú po novom uvádzať detaily o všetkých faktúrach, ktoré podnikateľ, teda platca DPH, dostal alebo obchodnému partnerovi poslal. Týkať sa to má aj všetkých vystavených bločkov.
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/286644-boj-s-danovymi-unikmi-sa-vyostruje/
Tak amen tma,viete si to predstavit? Mna ako uctovnika zaraza aspon z pohladu casu 1 nasobok viac straveneho casu pri uctovani, ci ide o ICO ci DKP. Neviem ako to bude spravene. A pritom prinos bude nulovy a vynos dane isto zaporny. Kto tu bude podnikat? Ja osobne to zadavat isto nebudem, isto viem ,ze na to nemam kapacitu. Teda isto nie vsetkzm zakaznikom. Nasledne chyby a podobne srandy, ze kolko to bude stat a co to dnesie neriesim.
15.08.13,00:23
nikto sa tu nezaoberate ci daniari zvladnu ochranu udajov, nakolko v tomto tlacive bude uvedenych dost chulostivych info... co taky pravnici? ako sisparuju fakturu pre obycajneho cloveka nie podnikatela? a co robit ked podnikatel ma rucne pisane faktury? no ze zbohom zdravy rozum
a kto bude postihovany? podnikatel ze si to nenachystal alebo uctovnicka ze nestihala?
15.08.13,07:51
Andy.z, myslím, že vždy bude účtovník zodpovedný, páni podnikatelia - ako vždy - budú nosiť neskoro, ich to nebude trápiť.
Otázka je položená dobre, len odpoveď je asi v nedohľadne.
Tiež som rozmýšľala, čo s tými, ktorí píšu faktúry ručne. Mám aj takých.
02.09.13,20:22
tak tu už máme návrh, ako bude výkaz vyzerať
https://lt.justice.gov.sk/Document/DocumentDetails.aspx?instEID=-1&matEID=6526&docEID=324718&docFormEID=29&docTypeEID=21&langEID=1&tStamp=20130821081820560
celkom by ma zaujímalo, čo s tym potom budú robiť....
02.09.13,20:55
Účtovníkov trafí šľak a ani daniarom nezávidím... Ak toto nebude vedieť vypľuť soft, tak amen, pane...
03.09.13,07:18
.... mňa zaujalo napr. naviac oproti predchádzajúcemu návrhu: colný sadzobník ... no bude to zaujímavé ...
03.09.13,08:14
Tak to s tým vypĺňaním číselného kódu tovaru podľa Spoločného colného sadzobníka si z pozície účtovníka naozaj neviem predstaviť.
03.09.13,08:21
Týka sa to "len" : (12) Platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, je povinný platiť daň vzťahujúcu sa na
Pozerám, že písmená F a ďalšie v zákone o DPH zverejnenom na Porade nie sú,..
Ak je to platné znenie, tak ešte nie je definované, čo sa bude uvádzať s kódmi? Pozrela som zákon aj inde - písmená f,a ďalšie v súčasnom zákone nie sú....
03.09.13,10:50
... presne tak ... chýbajú ... zatiaľ ...
.. dodatočne pripojím: http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=6&CPT=614
03.09.13,14:25
ale budú
„f) dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka,28da) ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu,
g) dodanie tovarov patriacich do kapitol 72 a 73 Spoločného colného sadzobníka,28da) okrem dodania tovarov podľa písmena a),
28da) Príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o
Spoločnom colnom sadzobníku (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 2/zv. 2; Ú.v. ES L 256,7.9.1987) v platnom znení.“.
04.09.13,17:56
dôvera pripomienkuje - aj zásadne
12.09.13,12:41
... no keď si tak čítam pripomienky, chytá sa ma trošku panika ... nepozrel už niekto z Vás o aké tovary, resp. služby ide: myslím tie, ktoré sa nachádzajú v colnom sadzobníku patriacich od kapitoly 72 a 73 . či?
12.09.13,15:16
samé také podvodnícke komodity - oceľ, obilie, ...
12.09.13,15:23
tovar patriaci do kapitol 10 až 12 Spoločného colného sadzobníka t.j. obilniny, mlynárske výrobky, olejnaté semená a olejnaté plody, tovar patriaci do kapitol 72 a 73 Spoločného colného sadzobníka t.j. železo a oceľ, predmety zo železa alebo ocele
12.09.13,15:24
šak vravím, že také pri ktorých len papiere mailom cestujú :-))
12.09.13,15:34
Inam, mam v tom zatial obrovsky zmatok, lebo mam takeho, co podnika s kovovym odpadom a tak ziadne odpocty nefunguju uz dost rokov. Lenze v paragrafe 69, ods.12 je povedane
"dodanie kovového odpadu a kovového šrotu v tuzemsku; kovovým odpadom a kovovým šrotom sa rozumie kovový odpad a kovový šrot z výroby alebo z mechanického opracovania kovov a kovové predmety ďalej už nepoužiteľné vzhľadom na ich zlomenie, rozrezanie, opotrebenie alebo z podobných dôvodov,"
a teraz je tu colný sadzobník a zrazu z kovového odpadu je vybratý železný odpad? Alebo odpadu sa to týkať nebude?
12.09.13,15:35
časom možno prídu na to, že by bolo vhodné mať na serveroch finančnej správy centrálny, jednotný ekonomický systém aspoň pre právnické osoby aby bol prehľad o všetkom :-)
12.09.13,15:38
... od nového roku by mal byť účinný aj nový zákon o odpadoch ... kde kovový šrot nebude možné kupovať ... občania ho bezplatne odovzdajú obciam ... či? ... no priznám sa, nevenovala som tomuto pozornosť, nakoľko takéhoto klienta nemám ... takže toto info berte z rezervou ...
12.09.13,15:39
no presne, nič by sme nemuseli kupovať, upgradovať :D
mmch, v dávnej minulosti takto fungovalo poľnohospodárstvo (odtiaľ tuším aj vyšla pani Cenigová :) - celoštátne boli rovnaké číselníky, rovnako sa všetko robilo. Na družstvách sa nahrávalo, na okrese zhralo dohromady a posielalo ´dalej. Tam sa to celé vyhodnocovalo.
Už potravinársky priemyselm mal od podniku k podniku drobné odlišnosti. Ale ešte sa dalo. V podstate neprispôsoboval sa sw každej jednej firme zvlášť, ale naopak, všetky firmy išli podľa rovnakej šablóny.
12.09.13,15:41
Odpad vznika aj na iných miestach, hlavne vo výrobe.
A čo s nim budú potom robiť tie obce?
... predmety zo železa a ocele ... to sú aj stavebné materiály, že? ... napr. radiátor, potrubia, konštrukčná oceľ ( betonárska) ... či?
12.09.13,15:43
... budú mať zo zákona povinnosť ich "asi" recyklovať, či inak zhodnocovať, jednoducho v rámci ochrany životného prostredia s týmito odpadmi nakladať ...
12.09.13,15:44
no ja neviem, či na toto nebude treba absolvovať aj kurz tovaroznalectva. A si predstav, že na jednej faktúre budú položky patriace sem, takže idú do výkazu podrobne, a aj také, čo sem nejdu.
ja stále verím, že oni sami to nestihnú....
aj ke´d už trochu prestávam byť v tomto smere optimistická...
12.09.13,15:46
... a budú vybrané firmy, čo to budú môcť zhodnocovať a kruh sa nám uzavrie. Napríklad v kovošrote.... :D
12.09.13,15:49
poznáš tu detskú hru: zima, zima - teplo, teplo - horúco, horúco? takže - horúco, horúco :-))
12.09.13,15:52
šak druhé čítanie voľakedy v októbri a testovacia prevádzka od 27. - 31.12.2013 - stihnú
.. celý rok sú doslova nažhavení ... takí sú odhodlaní, že až ... myslím, že sa myšlienky len tak nevzdajú ... veľmi sa im táto páči ... a nikto a nič im nestojí v ceste ...
... len ak to bude fungovať tak, že v kontrolnom výkaze o. i. bude potrebné uviesť nielen číslo z colného sadzobníka, ale oni tam chcú aj množstvo a o aký tovar ide ...
.. toto si teda ani neviem predstaviť ... máme bežne aj 10-stranové faktúry, kde sa kupuje stavebný materiál, ktoré je, ale aj nie je zo železa a ocele ... asi to skončí tak, že takéto komodity budú zvlášť faktúrované ...
12.09.13,15:57
inak je tam veľa pripomienok aj k číslovaniu faktúr. tož - k oúd prifariť nové 6 miestne predčíslie pre faktúry a je po probléme :-))
12.09.13,16:05
... áno .. spresnenie pojmu: poradové číslo faktúry .. pretože u odberateľa je to isté, ale u dodávateľa ( v právnom ponímaní slova) má došlá faktúra iné ( interné) poradové číslo = t. j. iné ako u odberateľa .. takže krížová kontrola by nesplnila očakávania ... ale to je iba detail ... ten prekážkou pre elektronické zasielanie určite nebude ...
... a ten nápad, že k OÚD pridať šesťmiestne predčíslie .. to je des .. ten nápad ... či som to zle pochopila? .. predsa nemôžem nikomu predpísať číslovanie direktívne, že tak a tak ...
12.09.13,16:10
... a ten nápad, že k OÚD pridať šesťmiestne predčíslie .. to je des .. ten nápad ... či som to zle pochopila? .. šak bárs čo si môžu vymyslieť :-))
12.09.13,17:13
a nejaké zákulisné informácie sa nenájdu????
11.10.13,13:33
Dobrý deň, rada by som sa tak laicky opýtala, ak do účtovníctva účtujeme aj súhrn dokladov z ERP za mesiac. Od nového roku budeme musieť zaúčtovať každý doklad zvlášť , aby sa to správne prenieslo do kontr.výkazu?
11.10.13,14:24
Podľa návrhu sa v kontrolnom výkaze bude uvádzať celková suma tržieb z ERP v členení na základ dane, daň a DKP...
viď návrh § 78a/7
(7) O dodaní tovarov a služieb podľa odseku 2 písm. d) sa v kontrolnom výkaze uvádzajú tieto údaje:
a) celková suma tržieb evidovaných elektronickou registračnou pokladnicou podľa osobitného predpisu29a) v členení na základ dane a sumu dane podľa sadzieb dane a daňový kód elektronickej registračnej pokladnice,29a),
11.10.13,15:42
To nemyslia vážne! Veď také Tesco, Kaufland, ale aj menšie predajne majú viac RP a každá má svoje DKP , to bude ako sa evidovať??? :confused:
14.10.13,09:27
Ďakujem , ale asi som sa zle vyjadrila, to nie sú naše tržby ( príjem ), ale výdaje. Vo vzore kontrolného výkazu vidím len tržba z ERP pri dodaní tovaru- tak ako píšete vy. Mám tomu rozumieť tak, že pri nadobudnutí tovaru, alebo služby, dokladom ktorého nie je faktúra , ale doklad z ERP sa tam uvádzať nebude? Ospravedlňujem sa , ale mám pocit, že sa už vážne ničomu nerozumiem.
Doklad z ERP sa považuje za zjednodušenú faktúru, ale v to prípade, by sa tam musel uvádzať každý jeden doklad zvlášť ( tým padom, by sme ho museli zaúčtovať zvlášť), len neviem čo by sa písalo do kolonky poradové číslo faktúry???
14.10.13,10:35
na rokovanie nrsr je predložený pozmeňujúci a doplňujúci návrh od vfr- ".... vypustiť z kontrolného výkazu údaj „daňový kód pokladnice“ pri tržbách z elektronických registračných pokladníc."
pozmeňovákov je od vfr 12 z toho 7 sa týkajú § 78a
14.10.13,10:47
aj žitko, pšenička, želiezko sa navrhujú od 5 litrov vyššie - týka sa § 69/12f+g.
„ak základ dane vo faktúre za dodanie týchto tovarov je 5 000 eur a viac,“
- S cieľom vylúčiť z prenosu daňovej povinnosti dodávky poľnohospodárskych produktov s malou hodnotou sa navrhuje zaviesť prahovú hodnotu základu dane, od ktorej sa uplatní prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia.
14.10.13,10:55
aj žitko, pšenička, želieko sa navrhujú od 5 litrov vyššie - týka sa § 69/12f+g.
správne chápem, že to by bolo to isté, ako pri šrotoch?
14.10.13,15:10
zatiaľ vládne optimizmus (http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/296057-kontrolny-vykaz-k-dph-bude-ministerstvo-nechce-posunut-termin/)
16.10.13,15:12
Máme približne 40 ERP, neviem si prestaviť, že budem každý mesiac nahadzovať samostatne do výkazu tržbu z každej ERP podľa DKP. To vylúčenie DKP z výkazu by ma celkom potešilo.
Ja daňovákov asi každý mesiac poteším "viac stranovým výkazom", na výstupe máme cca 1500 faktúr mesačne. :-(
Radšej si počkám na schválenie, nebudem sa nervovať popredu.:confused:
16.10.13,15:40
A to sa bude aj na vstupe evidovať každý bloček z ERP zvlášť?
18.10.13,09:07
Na vstupe áno, lebo je to faktúra.
18.10.13,09:15
Super...zmeníme sa na administratívnych pracovníkov...
18.10.13,09:46
Takže včera bola novela schválená, len zatiaľ neviem, či vôbec zobrali do úvahy nejakú námietku......
18.10.13,10:03
kollárove pozmeňujúce návrhy neprešli
18.10.13,10:26
na úvod nám včera v nr sr riekol:
Kažimír, Peter, 2013.10.17 10:51 - 10:54
Ďakujem veľmi pekne. Návrh tohto zákona je vypracovaný nadväzne na akčný plán boja proti daňovým podvodom. A teraz by som sa pokúsil v stručnosti opísať kľúčové ciele a témy. Ide v prvom rade o zavedenie povinnosti platiteľov dane predkladať údaje o dodávkach tovarov a služieb v elektronickej forme. Ide o takzvaný kontrolný výkaz. Musím poznamenať, že to je opatrenie od ktorého si sľubujeme kľúčové zmenu v efektívnosti výberu dane z pridanej hodnoty, pretože má párovaním obchodných operácií v podstate zásadným spôsobom zabrániť tým najmasovejším a na druhej strane najprimitívnejším daňovým únikom formou karuselových
V ďalšom ide o rozšírenie tuzemského prenosu daňovej povinnosti na príjemcu pre vybrané druhy poľnohospodárskych produktov, kovov, mobilné telefóny a integrované obvody. Ide o takzvanú obrátenú, obrátený spôsob platby DPH. Pre starších kolegov, starších ako ja, dobre si pamätáte systém dane z obratu, je to v podstate podobný systém z minulých čias, ktorý bol aj veľmi efektívny, pretože DPH sa platila až na konci konečnému užívateľovi, tým pádom pri týchto citlivých komoditách vypadávajú tie prevody medzi jednotlivými obchodnými spoločnosťami, kde sa kľúčovo vlastne objavujú karuselové obchody a reagujeme aj na podnety z ... rezortov, máme sa sebou veľké témy z hľadiska poľnohospodárskych komodít. Sú to témy, ktoré sú verejne známe, sú to stámilióny, alebo milióny ton pšenice, repky olejnej a v rôznych ďalších, ďalších komodít, ktoré putujú medzi krajinami. Potom spätným, spätným reverzom naspäť a produkujú vlastne, sú nosičom na nadmerné odpočty.
V ďalšom sa venujeme aj znižovaniu administratívnej záťaže a zjednodušeniu legislatívy pri zmene registrácie zahraničných zdaniteľných osôb a odkladáme účinnosť opatrenia týkajúce sa samozdanenia dovozu tovaru z tretích štátov platiteľov dane z 1. januára 2014 na 1. január až 2017 a to naozaj bez mučenie priznávam z dôvodu konsolidácie verejných financií.
Všetko na úvod, ďakujem.
18.10.13,10:37
a o 11:51
... My sme naozaj v tomto rozhodnutí došli aj na základe kontaktov s výrobcami alebo s dodávateľmi softvérových, softvérov účtovných softvérov, ktorí nás ubezpečovali a komunikujeme s nimi od jari, že to stihnú lebo základné základné parametre kontrolného výkazu samozrejme odhliadnuc od toho kedy je schválený zákon sú jasné. Ja musím povedať, že kľúčové je práve kvôli tom, aby sme nedali nevydali signál, že poľavujeme, nebude súhlasiť s odložením tohto termínu aj s odvolávajúc sa na slovenskú povahu, ktorá vždy platí a je to jedno, kto tento zákon proste aký zákon prijíma, vždycky si všetko nechávame na poslednú chvíľu. Je to tu tak, preložíme to na 1. júl a bude problém pred 1. júlom lebo niektorí budú zase chytať proste niečo za chvost. A uznávam ťažkosti, ktoré, ktoré budú začiatkom roka, samozrejme, že sa v žiadnom prípade nechcem dožiť škandálov a la 2000, január, február 2012. To určite nie, to znamená, z tohto pohľadu pripravenosť Finančnej správy musí byť stopercentná. Pripravenosť podnikateľskej obce musí byť stopercentná z hľadiska tých hriešnikov, ktorí proste žijú z daňových únikov a možno nebude stopercentná u, proste u firiem, ktorí ktorí sú zodpovední a celý čas pracujú s daňami férovo.
Musím ale zároveň vám pripomenúť, že prvýkrát budú predkladať tieto výkazy 25. februára mesační platcovia a 25. apríla štvrťroční platcovia. Čiže aj tam je ešte nejaký čas, reálny časový, reálny časový priestor. ...
18.10.13,10:41
A teda ozaj platí , že do kontrolného výkazu bude treba zadávať každý jeden prijatý blok z registračnej pokladne? A bločky vystavené v registračnej pokladnici sa zadávajú len sumárne? Dobre tomu rozumiem?
micapeto
18.10.13,10:42
podľa schváleného návrhu by mala byť hlavná zmena v kumulovaní hodnôt zjednodušených faktúr - dokladov z ERP, aspoň tak to navrhovali výbory
18.10.13,10:45
par 78a
18.10.13,10:46
(2) Kontrolný výkaz musí obsahovať údaje za príslušné zdaňovacie obdobie v tomto členení:
1. pri ktorých je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 ods. 2, 3, 6, 7 a 9 až 12,
(5) Ak je faktúra vyhotovená o dodaní tovaru, z ktorého je povinný platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g), uvádza sa v kontrolnom výkaze aj číselný kód podľa osobitného predpisu28da) a množstvo tovaru.
(6) Z faktúry podľa § 71 ods. 2 sa v kontrolnom výkaze uvádzajú údaje podľa odseku 4 písm. a) a b), poradové číslo pôvodnej faktúry, údaje podľa odseku 4 písm. d) až g) a odseku 5, ak sa menia. Ak platiteľ nemá faktúru a opraví odpočítanú daň podľa § 53 ods. 1, v kontrolnom výkaze uvádza údaje podľa prvej vety okrem údaja podľa odseku 4 písm. b).
(8) Ak platiteľ, ktorý podal kontrolný výkaz, zistí pred uplynutím lehoty na podanie kontrolného výkazu, že údaje uvedené v kontrolnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne, podá opravný kontrolný výkaz, pričom na pôvodne podaný kontrolný výkaz sa neprihliada. Ak platiteľ, ktorý podal kontrolný výkaz, zistí po uplynutí lehoty na podanie kontrolného výkazu, že údaje v kontrolnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne, podá dodatočný kontrolný výkaz, v ktorom uvedie len doplnené alebo opravené údaje.
(9) Ak nebol kontrolný výkaz podaný v lehote podľa odseku 1, daňový úrad vyzve platiteľa na jeho podanie. Ak vzniknú pochybnosti o správnosti, pravdivosti alebo úplnosti podaného kontrolného výkazu alebo o pravdivosti údajov v ňom uvedených, oznámi daňový úrad tieto pochybnosti platiteľovi, ktorý kontrolný výkaz podal, a vyzve ho, aby sa k nim vyjadril, neúplné údaje doplnil, nejasnosti vysvetlil a nepravdivé údaje opravil alebo pravdivosť údajov riadne preukázal. Na základe tejto výzvy je platiteľ povinný do piatich pracovných dní od doručenia výzvy nedostatky podaného kontrolného výkazu odstrániť.
(10) Ak platiteľ nedoručí kontrolný výkaz daňovému úradu, doručí kontrolný výkaz oneskorene, uvedie v kontrolnom výkaze neúplné alebo nesprávne údaje alebo v lehote určenej vo výzve daňového úradu neodstráni nedostatky podaného kontrolného výkazu, daňový úrad uloží platiteľovi pokutu do výšky 10 000 eur. Ak platiteľ poruší povinnosti podľa prvej vety opakovane, daňový úrad uloží pokutu do výšky 100 000 eur. Pri určení výšky pokuty prihliadne daňový úrad na závažnosť a dĺžku trvania protiprávneho stavu.
(11) Platiteľ uvedie údaje podľa odsekov 2 až 7 v kontrolnom výkaze v členení, ktorého vzor ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky.“.
„(2) Osoba registrovaná podľa § 7 alebo § 7a je povinná požiadať o zrušenie registrácie pre daň, keď skončí v tuzemsku podnikanie.“.
hej ale treba počkať kým vyprodukujú schválené znenie
18.10.13,10:51
no navrhovali, len čo schválili?
18.10.13,10:54
no navrhovali, len čo schválili?neboj, zverejnia to :-)
18.10.13,10:57
tak to mi odľahlo :)
18.10.13,10:58
je to tlač 614 paragrafové znenie
18.10.13,11:03
odklepli aj 431 (účtovníctvo) - stanú sa z nás vo väčšine prípadov μ-účtovné jednotky, 78 (daňoví poradcovia)
je to tlač 614 paragrafové znenienavrhované
19.10.13,13:55
chcem sa spýtať ,či každý platca DPH bude musieť podávať kontrolný výkaz ,ďakujem
19.10.13,17:53
Úprimne: myslela som si, že posunú účinnosť, som zvedavá, ako bude padať systém.
19.10.13,18:16
a ja som hlavne zvedavá, čo s tým kvantom dát urobia, keď im tam operátori nasúkajú cca 5 miliónov faktúr, elektrikári, plynári... :D ako to budú skladovať, ako sa budú podávať opravné výkazy, lebo pomýliť sa môže každý... A hlavne, čo toto všetko vrátane počítačov, úložísk, novýh budov bude stát :D
19.10.13,18:25
a ja som hlavne zvedavá, čo s tým kvantom dát urobia, keď im tam operátori nasúkajú cca 5 miliónov faktúr, elektrikári, plynári... :D ako to budú skladovať, ako sa budú podávať opravné výkazy, lebo pomýliť sa môže každý... A hlavne, čo toto všetko vrátane počítačov, úložísk, novýh budov bude stát :Drýchlo nech požiadajú google o prenájom:D
19.10.13,19:45
v každom prípade ale len cez schránkovú firmu :D ale to im samozrejme pripomínať netreba, to ovládajú dokonale. Viď napríklad posledný prípad auditu pre orale s výsledkom, že SP používa nelegálny HW :D
19.10.13,19:56
oracle + soft (http://www.porada.sk/t215604-p191-co-sa-mi-dnes-stalo-co-ma-rozculilo-a-co-ma-potesilo-iv.html#post2422446)
tu by sa toho vošlo (http://adam.azet.sk/galeria/24780/google-prvykrat-ukazal-svoje-tajne-datove-centra?foto=1)
21.10.13,10:50
Do Leg. rady vlády postupuje Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialDocuments.aspx?instEID=45&matEID=6526&langEID=1&tStamp=20131021100302097
21.10.13,11:26
Toto je výplod legislatívnej rady vlády ?
Zo vzoru citujem:
21.10.13,11:31
nie, zatial to je vyplod MF SR ... LRV to este bude posudzovat z hladiska jej posobnosti
21.10.13,11:45
upravili v D.1 oproti pôvodnému návrhu - vynechali stĺpec "daňový kód elektronickej registračnej pokladnice"
21.10.13,13:05
... = resumé: žiadna faktúra nebude mať celkovú výšku bez DPH v EUR 5000,00 a viac .. aspoň tam, kde sa uplatní § 69/12, f),g) ... aby sme nemuseli ešte riešiť aj colný sadzobník ... takto sme sa práve teraz v robotke uzhodli ...
22.10.13,08:05
http://www.porada.sk/t226318-co-prinasa-novela-zakona-o-dph-ucinna-od-1-1-2014-a.html ... vyzerá to, že na pšeničku, či želiezko limit 5000,00 eur nemáme ... či? ..
22.10.13,11:10
napadlo ma, ak sa bude posielať KV elektronicky, bude v xml schéme, ktorá ako viem ešte nebola zverejnená....
k celému: nemôžem sem napísať, čo si o tomto (ale aj o inom) myslím..
22.10.13,21:33
ja mám cez 400 vyšlích faktúr mesačne. To tam mám manualne nahadzovat kazdu faktúru?
22.10.13,21:38
ja len dúfam, že to účtovné softy zvládnu vyplúvať automaticky. keď som sa zbežne pozrela, všetky potrebné údaje nahadzujem do nich. ale aj tak je to byrokracia a šikana. hádam si fakt niekto z našich zákonodarcov nemyslí, že toto im pomôže vyriešiť daňové úniky.
22.10.13,21:48
ja som hlavne zvedavá, na tie odhalenia, keď to začnú párovať :D. A tie úspory, teda lepší výber ...
23.10.13,15:22
.... ako to myslíš? ... však ich potrebuješ nahodiť minimálne do knihy vydaných faktúr, resp. pohľadávok = takže ich nahodíš ...či?
24.10.13,09:39
... alebo budeme všetky nákupy robiť v hotovosti, resp. prostredníctvom platobných kariet = tieto nákupy v kontrolnom výkaze máme uviesť kumulovane jednou sumou, že? ... takže nebude čo kontrolovať ...?
... nemôžem sa zbaviť úsmevu = ak by to takto urobili všetci = aký by bol p. Kažimír sklamaný ...
24.10.13,10:51
Dobre tomu teda rozumiem, že nákupy v hotovosti, teda bločky z registračky sa v súhrnnom výkaze nebudú uvádzať?
24.10.13,10:57
A vari sa v súhrnnom výkaze doteraz uvádzali?:eek:
24.10.13,10:58
Súhrnný alebo kontrolný výkaz?
24.10.13,11:00
Pardon...jasné, že kontrolný.
24.10.13,11:01
Čo im nevyriešia daňové úniky, tak to vyberú na pokutách. Za nesprávne vyplnenie kontrolných výkazov.:eek:
24.10.13,11:02
24.10.13,11:04
som veľmi zvedavý, kedy bude zverejnená xml forma. Predpokladám, že to dokonca roka stihnú....to bol vtip... A "teším" sa na obdobie medzi 20. - 25. februárom, kedy im to začne pekne padať a zamŕzať.
Asi nikoho z tvorcov nenapadlo, že upravená daňová databáza sa musí napĺňať už od začiatku januára a treba aj nastaviť smerovanie jednotlivých kombinácií krajín EU a kódov dph do kontrolného výkazu (keďže tam ide do bodu B1. aj samozdanenie - par 69 ods6) a označovať v systéme nejako doklady z ERP, aby ich kumulovalo do tohto výkazu, či už nejakým novým príznakom alebo cez kód dph. A na to už musí byť tento výkaz dodávateľom softwaru v systéme vytvorený.
24.10.13,11:06
24.10.13,14:38
Pozrela som si tiež tie chlieviky, a premýšlam, ako tam dostanem "premiestnenie tovaru z iného členského štátu" - podľa internej faktúry, ktorú si vyhotovím (ide o dovoz z tretích krajín a vstup na územie EÚ v inom čš, napr. Koper, Hamburg), som ja aj dodávateľ aj odberateľ.
Z iného rožka:
Môj manžel programuje pre našu firmu, hádajte, čo budeme robiť na vianoce a medzi sviatkami, na silvestra, na nový rok .... atď.
24.10.13,14:51
Pôjdete ta het na Tahiti?:D
24.10.13,15:10
pozrela som si ten výkaz a mám pocit, že ho vymysleli tak, že nemá šancu sa niečo skontrolovať.... nič nebude sedieť a pracovníci DÚ sa zbláznia, alebo to vzdajú.....
ja som predpokladala, že výkaz bude len z jednej strany, že budeme musieť uviesť všetku DPH, ktorú si budeme chcieť uplatniť, spolu s dátumom dodania a IČ DPH, ktorého sa to týka...
program skontroluje z výkazov všetky DPH od jedného dič a následne skontroluje výšku DPH u tejto firmy.... ak by zistili, že firma odvádza oveľa nižšiu DPH ako si uplatňujú jej odberatelia, potom je možné vyžiadať od tej firmy zoznam, tých, ktorým vystavili faktúry..... okamžite bude vidno, ktorá firma si uplatňuje viac ako udáva príslušná firma .... a kontrola je na svete....
takto mi to pripadá, že nás všetkých považujú za podvodníkov......
a zložitý výkaz bude len ďalším zbytočným zaťažením podnikateľov.... ale podvody nevyrieši...
24.10.13,15:30
Skôr by som povedala, že do maďarského Päťkostolia (Pécs, foneticky péč) :)
24.10.13,15:36
Veď načo si budete kaziť vianoce. Aj tak to určite budú meniť. Veď prvýkrát sa to má použiť 25.1.2014. Tak kvôli tomu nebudú pracovať v roku 2013.:eek:
Veď aj Mikloš chcel zaviesť novoty a potom ho vraj sklamal Mikulčík. Aj Kažimír si niekoho nájde.:eek:
24.10.13,18:31
Kiežby to bola pravda :-)
25.10.13,08:48
Mňa zaujíma, či vôbec poriešili možnosť odpočtu z dokladov aj v iných obdobiach, ako je dátum dodania (do konca kal.roka). Veď potom pri ich kontrolách im bude stále vyskakovať, že niečo nesedí, keď dodávateľ odvedie daň napr. v 03/2014 a odberateľ si ju uplatní aj v 12/2014..
25.10.13,10:11
to som aj ja zvedavá..... myslím, že sa len vyzbierajú výkazy, ak ho niekto neodovzdá, tak dostane pokutu a kontrola bude taká, ako bola doteraz...... podľa toho, aké komplikácie robilo obyčajné odovzdávanie DP, do dnešnej doby nie sú schopný prijať prílohu k DP PO cez e-dane..... čo potom taký výkaz, kde bude veľké množstvo údajov... a to my sme malá firma, neviem si predstaviť tie veľké.....
ale čím komplikovanejšie, tým lepšie.... vtedy sa veľmi ľahko bude dať pokračovať v podvodoch ..... kým spracujú, overia všetky výkazy, tak sa bude DPH musieť vrátiť a podvodníci sa budú len ďalej smiať.... lebo ich výkazy budú ako budú chcieť oni....
25.10.13,10:45
ale aspoň si urobia čiarku v boji proti daňovým únikom..:cool::confused:
25.10.13,10:51
no, mne sa zdá, že hlavným cieľom je minúť šialené peniaze za hw a sw riešenie tejto záležitosti. Natrúfam si povedať, či to niekto dokáže raálne oceniť a tak povedať, či zákazky budú alebo nebudú predražené
04.11.13,10:31
aj 17 stranový manuál uzrel (http://www.drsr.sk) svetlo sveta.
pre rozalku - aj xsd schéma
04.11.13,10:38
Aj colný úrad zbieral evidenciu alkoholu. Vypisoval som zoznam aj 50 listov a posielal na colný úrad. Kto neposlal dostal pokutu. Neviem, či to niekto aj vyhodnocoval, ale nepočul som o tom. Potom to zrušili. Asi to nemali kde skladovať, nieto ešte kontrolovať. Možno takto skončia aj tie kontrolné výkazy.
Aj čipovanie psov a mačiek bol dobrý kšeft pre veterinárov, a už to zrušili.
A ktovie koľko hlúpostí ešte vymyslia.
04.11.13,10:43
v podstate zrušením ti (nám) berú kšeft :-))
04.11.13,10:46
Tak to ma nenapadlo, že to robia iba kvôli nám.:rolleyes:
Takže sa nabalíme. Vivat Kažimír.:eek:
04.11.13,10:59
ani neviem, či sa už idem nad tým vzrušovať, alebo počkáme na ň18-tu upravu niekedy začiatkom budúceho roka. Teda vo februári.
04.11.13,11:00
mp k tomu bude neúrekom na intranete (interných)
06.11.13,20:44
Tie "čísmenká" v poradovom čísle tovaru dajú riadne zabrať .... pozerala som dnes faktúry, no horor! nemohli by sme sa tu dohodnúť, že vyvinieme dobrý vplyv na našich klientov a usmerníme ich, aby číslo faktúry nebolo zahltené písmenami. Ak by číslo faktúry neobsahovalo aj čísmenká, mohol by vlastne VS (ktorý aj tak nahrávame kvôli párovaniu úhrad, či nie všetky softy to tak vyžadujú?) nahradiť poradové číslo faktúry.
Zatiaľ najhlúpejšie číslo faktúry som našla takéto: FTVS-2013-OB-162029
06.11.13,20:52
citujem stefana2005
... z poučenia uvedeného na FRSR (strana 11):
"Ak príjemca plnenia nemá faktúru a má právo na odpočítanie dane na základe uvedenia prijatého plnenia v záznamoch, uvedie namiesto poradového čísla faktúry číselnú identifikáciu iného dokladu, napr. číslo zmluvy ALEBO interné číslo záznamu."
... kde je záruka, že rovnako uvedie dodávateľ i odberateľ číselnú identifikáciu iného dokladu, tobôž ak je tam aj slovko ALEBO, t.j. jeden si zvolí číslo zmluvy, druhý číslo interného záznamu ?????
Čo je to číslo interného záznamu ?????
Ako sa stretnú a vypárujú tieto zápisy ?????
Koho budú potom pokutovať ?????
Ach Bože, bude to len veselo ...
Fakt ešte bude veselo :D
06.11.13,21:49
... nemohli by sme sa tu dohodnúť, že vyvinieme dobrý vplyv na našich klientov a usmerníme ich, aby číslo faktúry nebolo zahltené písmenami...
... ja som za všetkými desiatimi (hoci niekedy som nesmierne rád, ak dostanem od niektorých ucelený rad faktúr)... tiež mám rád faktúry, ktoré majú logický sled a štruktúru, napr. 2013001, či 1300267 - zoradia sa správne ak sa začína rokom faktúry (2013004... 2013041.... 2013417), nie jeho porad. číslom - vtedy sa zoradia takto 42013, 412013, 4172013,... );
potom stretávam od niektorých faktúry ako 20130000000012, pritom je to posledná dvanásta faktúra za daný rok... alebo 824556221476 - proste des... treba si uvedomiť, že každé číslo navyše zvyšuje možnosť preklepu a tým i vzniku chyby v kontrolnom výkaze a možnosti pokutovania... ak aj doteraz urobil človek preklep, pri párovaní, resp. inventarizácii na to došiel a opravil a všetko bolo v poriadku ... od 1.1.2014 to už nebude v poriadku !
06.11.13,23:45
stefan, sledujem túto diskusiu a musím zareagovať.
1. sú softy, ktoré umožňujú exportovať aj importovať faktúry vo formáte html (dosť dlhú dobu).
ak ti dodávateľ v takom formáte faktúru pošle, naimportuješ ju do softu - do agendy prijatých faktúr - v podstate na dva kliky (pohoda komplet). == > nemôžeš urobiť chybu - žiadne ručné typovanie.
2. je vecou soft firiem aby pri implementácii automatického prenosu dát do kv dph "nestratili tvár". majú na to času dosť.
07.11.13,08:59
...stefan, sledujem túto diskusiu a musím zareagovať.
... to si teraz kvôli zmene zákona máme vymeniť účtovný softvér ?????
... okrem toho:
1. účtujeme dodávateľsky, nie my dostávame doklady, ale naši klienti a tí nám ich doručia (v papierovej forme)
2. v rozhodujúcej miere (niekedy úplne) sú to doklady, ktoré nie sú v html formáte !
3. existuje pre dodávateľské faktúry jednotný html formát (ja o tom neviem)? lebo mne ide o došlé faktúry, nie o tie, ktoré mi vystavujeme
07.11.13,09:38
nikto z múdrych tam hore si neuvedomuje, že nie každý účtovník je aj 100% zdatný v počítačových operáciách (napr. ja :) ).. a výrazy ako exporty a importy sa pre mňa rovná španielskej dedine.. takže mi ostane mravenčia práca, prepisovať a prepisovať.. a stláčať kažimírov gombík v programe budú len tí počítačovo zdatnejší..
07.11.13,09:56
Mňa zaujíma ešte jedna vec v súvislosti s týmto zjednodušovaním agendy u podnikajúcej verejnosti ... a síce tá finančná ... už ste premýšľali kolegovia - účtovníci - o koľko by ste mali zdvihnúť ceny za svoje služby pri takto náročnej evidencii účtovných dokladov? Bohužiaľ, zasa si to odnesú iba podnikatelia, pretože sa im predražia služby za účtovníctvo. Ale myslím, že robiť takúto na čas náročnú evidenciu DPH za tie isté peniaze ako doteraz bude naša istá cesta do zdravotníckeho zariadenia - v lepšom prípade na psychiatrické oddelenie.
07.11.13,20:39
To zvyšovanie cien nebude jednoduché, lebo celé je to odprezentované ako stlačenie gombíka. A v takom prípade budeme ťažko presviedčať podnikateľov, že ani veľmi nie, lebo ešte predtým to tam treba nahrať.
Verím, že väčšinu, ak nie všetko, nám naozaj vygeneruje program, ale kým tie údaje zadáme... . Čo ma deptá, je to, že krížová kontrola, ktorú propagujú, nebude v praxi taká jednoduchá, ako vieme všetci, čo sa účtovníctvom živíme, a že jediný zvýšený honorár, ktorý nás určite čaká, sú pokuty v prípade chýb.
07.11.13,20:46
zamýšľam sa nad tou krížovou kontrolou a nejak mi vychádza, že naozaj relevantné čísla môžu dostať najskôr na konci roka, t.j. v januári 2015.
Majme firmu A a firmu B, obaja platitelia. Firma A dodá niečo firme B. Ale firma B si to môže podľa momentálnej legislatívy dať do odpočtu až do konca kalendárneho roka.
Je síe pravda, že ak si dá firma B odpočet a firma A nepriznala plnenie, tak to zistia hned. Ale ak sa firma b rozhodne uplatnit odpočet až v decembri, tak naozaj výsledok bude až v tom januári nasledujúceho roka. A celý rok budú musieť zbiehať úplne všetky dáta...
Ak samozrejme nie je pripravená novela zákona o DPH, ked sa už tieto posuny robiť nebudú môcť. A práve toho sa bojím, keď si spomeniem, že aj v novembi náš parlament zasadá...
07.11.13,20:57
Ani tak sa to nemusí stretnúť. Mám napr. faktúru za kancelárske potreby z papiernictva. Obaly, šanony, pero, a temperky, ktoré dám ako dar neziskovke. Zaevidujem, zaplatím, zaúčtujem, obdarujem a...s papiernictvom sa to nestretne, lebo oni budú tvrdiť napr. 100+ DPH, ja budem tvrdiť 80+DPH a 24 sa z faktúry "odparí". Alebo 80% PHM, alebo repre vyššie ako povolené pre odpočet DPH...
07.11.13,21:09
či sa niekedy dožijeme, že zverejnia zistenia. Teda samozrejme okrem prvých bombastických :D Ale také reálne, koľko stojí systém, zázemie. A čo také zázračné odhalia.
07.11.13,21:33
myslím, že sa musíme nechať prekvapiť pracovníkom softwerových firiem, ktoré budú vyhodnocovať výkazy.... a hlavne pracovníkom daňových úradov, ktorí budú hľadať nedostatky vo výkazoch....
vzhľadom na to, že číslo faktúry sa bude musieť zadávať vrátane všetkých písmen, pomlčiek, lomítok je veľmi pravdepodobné, že budú vznikať chyby pri identifikácii dokladov na vstupe s faktúrami na výstupe..... pri tom množstve dokladov, je veľmi pravdepodobné, že sa nebude jednať o 100 prípadov, ale o tisíce.... slušní podnikatelia vďaka tomu budú prichádzať o nadmerné odpočty, prípadne bude trvať omnoho dlhšie, kým sa im peniaze vrátia.....
myslím, že tvorcovia nedomysleli všetky dôsledky tohto nápadu, hlavne nezobrali do úvahy ľudský faktor a možnosť pomerne veľkého počtu chýb pri zbere tak veľkého množstva dát, alebo budú musieť upustiť od dôkladnej kontroly a celý úmysel vyjde navnivoč....
ak chceli kontrolovať, mali zbierať len všetku DPH na vstupe, ktorú si podnikatelia uplatňujú, pričom by museli uviesť len príslušné IČ DPH dodávateľa, celkovú sumu za príslušný mesiac, v delení podľa toho, kedy vznikla daňová povinnosť dodávateľovi DPH odviesť..... takto sčítaná DPH by musela byť nižšia ako DPH, ktorú uviedol dodávateľ na vstupe.... ak by to tak nebolo, až potom začať skúmať dôvod rozdielu a zaťažiť len problémové odpočty..... myslím, že by sa odhalili hlavne veľké podvody a o to by malo ísť..... drobné odvody sa aj tak neodhalia, tie sa budú uvádzať aj tak kumulovane....
a ešte mi vyvstáva otázka? prečo vlastne sa vymysleli výkazy? nestačilo upresniť štruktúru súčasnej evidencie DPH a túto evidenciu odovzdávať daňovému úradu? prečo sa musia prepisovať tie isté dáta ešte raz, len trochu inak?
07.11.13,21:43
zarobia na chybách a pokutách u drobných podnikateľov a veľkí podvodníci a softwarové firmy budú spokojní ......
asi ako národná bločková lotéria..... náklady na ňu a odmeny budú ďaleko vyššie ako prichytení drobní podvodníci..... a veľkých podvodníkov nik nechytí.....
ale tak je to tu už roky, takže sa nemusíme čudovať, ešte ani jedna politická garnitúra sa nesnažila podporiť tých drobných, tí nemajú peniaze na podporu politických strán, takže nie sú zaujímaví.....
11.11.13,16:49
vraj do kontrolneho vykazu pôjde cela DPH, aj ta cast, na ktoru nemas narok (tak je v novom pouceni k vyplnaniu vykazu), takze stretnut by sa to malo. uvidime.
11.11.13,17:12
no to je super, a to budeme davat zvlast do DPH vykazu zvlast do KV...
11.11.13,17:47
Ak to tu bolo, tak sa ospravedlňuje, ale faktúry od oranžového operátora pôjdu každá zvlášť ak mám firmu ktorá má 30 telefónov a 30 mobilných internetov?
11.11.13,18:17
Ak to tu bolo, tak sa ospravedlňuje, ale faktúry od oranžového operátora pôjdu každá zvlášť ak mám firmu ktorá má 30 telefónov a 30 mobilných internetov?choď do orange nech ti to upravia na jednu. môj klient má 14x sim ale faktúru enem jednu (19 strán)
11.11.13,18:33
a má stále orange ako variabilný symbol stále to isté číslo ? Uz pár rokov ziadne orange neúčtujem, ale dosť ma to rozčuľovalo... sa im to bude v tom pripade celkom dobre parovat....
11.11.13,18:39
a má stále orange ako variabilný symbol stále to isté číslo ? Uz pár rokov ziadne orange neúčtujem, ale dosť ma to rozčuľovalo... sa im to bude v tom pripade celkom dobre parovat....má to stále tak
11.11.13,18:40
tak to budé zábavné - obzvlášť, keď si môžem odpočet uplatniť do konca kalendárneho roka (teda ak medzitým nezasadne parlament a toto nezmení :D ) A toto je drobnosť :)
12.11.13,07:54
... podľa slov Ing. Jablonkovej ( školenie z 5. 11. 2013) a Poučenia na vyplnenie kontrolného výkazu k DPH ... to, čo ide do súhrnných výkazov do kontrolného nejde ... a informácie z colnej "sféry" ( zaplatená DPH) tiež do kontrolného výkazu neuvádzame ...
dodaní tovaru druhým dodávateľom s miestom dodania v inom členskom štáte v rámci trojstranného obchodu podľa § 45 zákona o DPH,
dodaní tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak miesto dodania je v inom členskom štáte alebo treťom štáte,
dodaní elektriny, plynu, tepla a chladu a poskytnutí služieb, ak platiteľ dane je povinný vyhotoviť faktúru, ale miesto dodania tovaru alebo poskytnutia služby je v inom členskom štáte alebo treťom štáte.
12.11.13,08:14
Štát vymyslel výkaz, a kedže my platíme štát, tak nech z našich daní zaplatí náklady výmyslu toho finančného smejka. Alebo ešte lepšie, nech vedie štát za nás účtovníctvo a my mu dáme doklady. Aj mu zaplatíme za takúto službu. (prijateľnú cenu)
12.11.13,08:27
Štát vymyslel výkaz, a kedže my platíme štát, tak nech z našich daní zaplatí náklady výmyslu toho finančného smejka. Alebo ešte lepšie, nech vedie štát za nás účtovníctvo a my mu dáme doklady. Aj mu zaplatíme za takúto službu. (prijateľnú cenu)tiež ma to napadlo 12.09. nadr... im do kv dph dáta a nech si s tým robia čo chcú
12.11.13,09:15
To znamená, že KV nebude korešpondovať s daňovým priznaním? Veď ak nemám nárok na DPH, tak si ju na 343-xxx ani do DPH na vstupe nedám. napr. 80% PHM. Ale do KV pôjde celý nárok na DPH aj z nenárokovej časti?
Neviem si predstaviť, že pre túto koninu budem musieť namiesto 12 x sumárny interný daňový doklad pre splátkové kalendáre na el.energiu, naúčtovať 432 splátkových keledárov, ako DF za rok, aby sa im to spárovalo???? teraz mám na to vyčlenený účet 379-xxx, kde si na konci mesiaca skontrolujem, či mi odišli všetky trvalé príkazy, pekne si 379-xxx rozúčtujem na 502-xxx podľa stredísk a dPH ide na vstup jednou sumou, nie mesačne 36 rôznych súm.
Iba nám pridávajú robotu a to ešte musím postupne dopĺňať IBAN kódy do partnerov, lebo sa desím, že počas závierok nebudem mať na to čas. A banky PP bez IBAN kódu už od 1.2.2014 nevezmú. Možno vezmú, ak sa im bude chcieť to automaticky prekonvertovať. :-)
http://www.nbs.sk/sk/platobne-systemy/sepa/sepa-pre-pravnicke-osoby
12.11.13,14:24
im už ozaj šibe, sa teším moc, moc......
12.11.13,17:20
http://www.nbs.sk/sk/platobne-systemy/sepa/sepa-pre-pravnicke-osoby[/QUOTE]
priznam sa, cele poucenie k vyplneniu som este necitala, ale v upozorneni k bodu B.1. pisu "prijemca plnenia uvádza údaje z prijatých faktúr aj v prípade, ak nemá nárok na odpočítanie dane...". Ja si to v softe Pohoda viem predstavit, ale urcite bude plno plno pripadov, kedy nas bude slak triafat. to slavne vyhlasenie, ze ide o stlacenie jedneho gombika ma riadne vytocilo - to toho mudrlanta nenapadne, ze tie udaje sa do kompu musia najskôr nejako dostat? uz po prechode na euro musim viac cisel tukat (vsetko je na dve desatinne miesta, to v korunach nebolo) a teraz nahadzovat vsetky IC DPH, ktore som doteraz nepotrebovala (napr. dodavatelske), tak uz teraz viem, ze k tomu budem pristupovat velmi laxne. jednoducho sa neroztrham. hlavne, ked mi to nikto nezaplati. stve ma to vsetko cim dalej, tym viac.
12.11.13,17:53
... a teraz nahadzovat vsetky IC DPH, ktore som doteraz nepotrebovala (napr. dodavatelske)...
... osobne údaj o IC-DPH vyplňujem aj doteraz u všetkých dodávateľov bez ohľadu na to, či účtujem platcu, ci neplatcu DPH - u platiteľov DPH to považujem za základný údaj, ktorý nemá chýbať....
... čo sa týka krátenia DPH u PHL - aj v súčasnosti nahadzujem plnú sumu (ZD i DPH) u každého dokladu, krátenie vykonávam mesačne (štvrťročne) interným dokladom jednou sumou / jedným zápisom, takže všetky údaje tam sú, akurát pribudne jedno interné číslo (krátenia)...
... ak dodávateľ-prenajímateľ vystaví na každý mesiac splátkový kalendár každý s jedinečným číslom dokladu, tak je to O.K. .... ak vystaví jeden na celý rok pod jedným číslom, tam môže byť problém priraďovania zodpovedajúceho (interného) čísla...
12.11.13,18:48
... len tak mimochodom, začal som kontrolovať u platcov DPH jednotlivé IC-DPH, ktoré mám zadané v údajoch zákazníkov... no a nečuduj sa svete, našiel som po sebe i preklepy, resp. i klientom zle zadané IC-DPH u odberateľa... takže táto kontrola, resp. doplnenie chýbajúcich údajov (napr. ak sa odberateľ stal medzičasom platcom) sa javí už teraz ako opodstatnená, v januári toho bude aj tak dosť, takže toto ako by som našiel....
12.11.13,18:55
a vedeli by ste mi vysvetliť UPOZORNENIE k C.1 a C.2 na strane 5 poučenia?
V C.1 a C.2 na neuvádzajú dobropisy, pri ktorých sa základ dane a daň neopravuje podľa paragrafu 25 ods. 6 zákona o DPH. ?
Nechápem tomu či tam dať normálne dobropisy, respektíve ťarchopisy...Ďakujem
12.11.13,20:27
... Ale toto nejde do súhrnného výkazu, toto je premiestnenie z iného čš, a musím ho dať do časti B, ako povinnosť platiť daň pri nadobudnutí z ičš, akurát neviem, s akým ič dph.
13.11.13,09:04
... čo sa týka krátenia DPH u PHL - aj v súčasnosti nahadzujem plnú sumu (ZD i DPH) u každého dokladu, krátenie vykonávam mesačne (štvrťročne) interným dokladom jednou sumou / jedným zápisom, takže všetky údaje tam sú, akurát pribudne jedno interné číslo (krátenia).......
Ja keď idem nahrávať PHM, tak si musím tú 5 stranovú fa od Slovnaftu(kto ju videl, si vie predstaviť, čo je položiek na tých 5 stranách) hodiť do excelu, potom z excelu vytvoriť kontingenčnú tabuľku a podporiť ju ďalšou excelovskou tabuľkou pre autá, ktoré majú spôsob uplatňovania 80% PHM. Bolo pre mňa jednoduchšie, už priamo fa upraviť o neuplatnenú DPH, lebo pri tom množstve dokladov sa mi môže stať, že proste na ID v mesiaci zabudnem a už mám chybu v DPH. Takže to, čo sa jednému zdá ako jednoduchá vec, môže niekomu poriadne skomplikovať život. Ale neostane mi nič iné, budem to musieť robiť rovnako ako píše Stefan2005.
13.11.13,09:14
§ 25 ods.6 sú dobropisy, kedy sa zmluvné strany dohodli, že k opravenému základu dane sa DPH nebude účtovať. Je na to potrebná zmluva a uplatňuje sa to hlavne pri vyplácaných bonusoch, zľavách.... k tovarovým faktúram. Na takejto j fa nie je žiadna DPH. Preto už pri nahrávaní fa musíš fa správne označiť, aby do výkazu nevstúpila, napríklad, ako oslobodené plnenie. Ja takéto fa označujem v mojom softe, ako nedaňová položka, tým pádom nevstupuje tento zápis do žiadnych výkazov a výstupov z DPH.
13.11.13,09:15
aaale, veď to je len na jeden gombík :D kto môže za to, že tebe ho na tvoje PC ešte nanamontovali .... :)
ja len verím, že pravdu majú tie hlasy, ktoré tvrdia, že tot veru nepôjde. Ešte nemajú yskášané ani to, že všetci platitelia DPH posielajú len obyčajný výkaz elektronicky, nie ešte aj tieto prílohy....
13.11.13,09:17
Keď tak o tom uvažujem, možno je aj škoda, že neprešlo to, že dane môžu podávať iba daňový poradcovia :D :D ....
13.11.13,09:42
...Ale neostane mi nič iné, budem to musieť robiť rovnako ako píše Stefan2005.
... môžeš, len si treba vytvoriť AU pre PHL za autá, u ktorých je krátenie...
13.11.13,09:53
... ja mám zas problém, nakoľko pri čerpaní pohonných hmôt od SHELL prostredníctvom kariet, naši si kupujú jogurtíky, Kelt-íky, časopisy a pod. .. a je to všetko potom aj vo faktúre ... teraz im to budem musieť zakázať ...
... inak dobrý nápad .. vďaka Stefan2005 ..
13.11.13,10:19
Práve mi prišiel mail z Krosu, že kontrolný výkaz bude zapracovaný a bude možné si ho stiahnuť zdarma:)
13.11.13,10:28
to by bolo fajn, ale ja si nemôžem v našom účtovníctve vytvoriť žiadny AU, tie vytvárajú po dlhých úvahách naši "manažéri" a proces schvaľovania je taký komplikovaný a dlhý, že sa ani nebudem pokúšať. Moja účtovná osnova má k dnešnému dňu presne 1 311 AU. Už teraz nerobím nič iné, ako sa hrabem v UO a hľadám účty na ktoré jednotlivé účtovné prípady zaúčtujem. A potom sa niektorí "manažéri" čudujú, že z hlavy neviem vysypať účet, na ktorý som zaúčtovala fa spred dvoch mesiacov. :-)
13.11.13,10:39
....ale ja si nemôžem v našom účtovníctve vytvoriť žiadny AU, tie vytvárajú po dlhých úvahách naši "manažéri" a proces schvaľovania je taký komplikovaný a dlhý, že sa ani nebudem pokúšať. Moja účtovná osnova má k dnešnému dňu presne 1 311 AU. Už teraz nerobím nič iné, ako sa hrabem v UO a hľadám účty na ktoré jednotlivé účtovné prípady zaúčtujem. A potom sa niektorí "manažéri" čudujú, že z hlavy neviem vysypať účet, na ktorý som zaúčtovala fa spred dvoch mesiacov. :-)
... milujem (takýchto) manažérov
13.11.13,10:58
Ešte som nedopozerala celé školenie s p. Jablonkovou, ale už teraz ma mrazí z výšky pokút, § 78a ods.11. V tejto súvislosti by som sa chcela spýtať, či som pochopila tento § správne. Ak zistím, že moja DP na DPH mala byť vyšia a podám dodatočné DP na DPH a chybné údaje som tým pádom uviedla aj v KV, tak mi daňový úrad dá pokutu za chybne odvedenú DPH a aj pokutu za nesprávne údaje uvedené v KV?
13.11.13,11:35
priznam sa, cele poucenie k vyplneniu som este necitala, ale v upozorneni k bodu B.1. pisu "prijemca plnenia uvádza údaje z prijatých faktúr aj v prípade, ak nemá nárok na odpočítanie dane...". Ja si to v softe Pohoda viem predstavit, ale urcite bude plno plno pripadov, kedy nas bude slak triafat. to slavne vyhlasenie, ze ide o stlacenie jedneho gombika ma riadne vytocilo - to toho mudrlanta nenapadne, ze tie udaje sa do kompu musia najskôr nejako dostat? uz po prechode na euro musim viac cisel tukat (vsetko je na dve desatinne miesta, to v korunach nebolo) a teraz nahadzovat vsetky IC DPH, ktore som doteraz nepotrebovala (napr. dodavatelske), tak uz teraz viem, ze k tomu budem pristupovat velmi laxne. jednoducho sa neroztrham. hlavne, ked mi to nikto nezaplati. stve ma to vsetko cim dalej, tym viac.[/QUOTE]
netreba poučenie čítať, ale pozrieť si výkaz, v ňom sa vyplňuje plná suma a suma, ktorá sa odpočítava..... takže informáciu majú....
13.11.13,11:43
ale koľko pokút sa bude dať vybrať...... :-)
takže znovu sa dostávame do situácie, že je lepšie podvádzať klamať a nič nerobiť a máme sa lepšie, ako keď sa snažíme všetko robiť podľa zákonov....
tam hore si stále neuvedomili, že to robia normálni, teda aj omylní ľudia....... podľa predstavy dnešných politikov je účtovník dokonalý neomylný element, ktorý pri pohľade na číslo okamžite objaví chybu, takže celý kontrolný výkaz bude prechádzka ružovou záhradou, respektíve stlačenie jedného tlačítka :-(......
hlavne prvé mesiace to bude úmorná robota, aby človek vychytal všetky nedostatky čo sa týka IČ DPH, čísel faktúr..... súm z faktúr celkových, uplatnených.....
13.11.13,11:53
teraz účtujem faktúru od Buroprofi Kanex.... faktúra má uvedené číslo 10028014 a pod ním je uvedené :Označenie dokladu k daňovému dokladu: FVP10028014.... a teraz rozmýšľam, ktoré číslo budem uvádzať do kontrolného výkazu? hmmm a kto zaplatí pokutu, keď si zvolím to nesprávne číslo? :-(
13.11.13,12:19
No predsa to, ktoré v číselnom rade došlých faktúr nasleduje v Tvojom účtovníctve, napr 1309851 - to je Tvoje poradové číslo dokladu.
13.11.13,12:32
podľa pani Jablonkovej to je číslo z faktúry dodávateľa, teda poradové číslo odberateľskej faktúry.... veď ešte upozorňovala, že musím uviesť všetky písmená, pomlčky lomítka, tak ako to uvádza dodávateľ...... práve preto mám s tým problém, že teraz uvádzam len čísla z faktúry, pretože toto číslo sa zároveň použije ako VS v príkazoch do banky.....
veď aj vo výkaze je napísané, že sú to údaje z prijatej faktúry, moje poradové číslo na prijatej faktúre je až po jej prijatí..... pre prijatím je tam len číslo faktúry - teda nejaká číselná identifikácia dokladu.....
a eštš by som doplnila, ak by to bolo tak ako uvádzate, tak by krížová kontrola úplne stratila zmysel..... len toto spôsobí veľa chýb v kontrolných výkazoch....
ak nebudem chcieť mať veľa chýb, budem si musieť overovať v takýchto prípadoch u dodávateľa, ktoré číslo uvádza v kontrolnom výkaze on a prispôsobiť sa mu....
13.11.13,12:37
Ale ja v poučení čítam, že uvádza sa poradové číslo faktúry, ktoré je na faktúre uvedené dodávateľom tovaru alebo služby ako vyhotoviteľom faktúry.
13.11.13,12:40
Tak to je presne to, z čoho som mala nočnú moru, nepotešili ste ma... Keby náš zákonodarca tušil, že existuje variabilný symbol a požadoval udávať ten...
13.11.13,12:54
Prosím Vás, v časti C.2 je potrebné uvádzať aj Poradové číslo pôvodnej prijatej faktúry. Tak som si pozrela, ako vyzerajú moje bežne prijaté dobropisy a napočítala som na ňom 20 čísiel pôvodných faktúr, a to som pozrela jeden z kratších dobropisov. To tam budem musieť nahodiť všetkých 20 pôvodných čísiel? Detto mám pri našich vyšlých dobropisoch.
No toto myslím bude u mňa big problém. Ja mám mesačne cca 600 vyšlých dobropisov, vzťahujúcich sa k nespočetnému množstvu pôvodných faktúr, ktoré sú na dobropise uvedené, ale ako sa dostanú do KVa ako bude vyzerať import môjho Kv to netuším. Začínam byť poriadne nervózna z tejto novoty.
13.11.13,13:02
aj pani Jablonková mala problém odpovedať na takéto otázky, zapisovala si ich a vraj to dajú do poučenia alebo teda to popisu, kde bude všetku upresnené....
ešte sa riadne zapotíme, kým sa to zosúladí s praxou.....
13.11.13,13:03
Tak to Ti ozaj nezávidím :(
Ani si neviem predstaviť toľko dobropisov a nie ešte všetky tie problémy, ktoré sú okolo toho a zrejme koľko ich ešte bude....
13.11.13,13:08
Najhoršie, že upresnené to mal mať zákonodarca už vtedy, keď takéto niečo schválil. Ale to je také slovenské, za behu upresňovať, vysvetľovať....som zvedavá, ako na toto promptne zareagujú tvorcovia softwérov, lebo 1.1.2014 je tu za chvíľu a od tohto dátumu treba KV začať napĺňať podľa platnej legislatívy. Mám rada také hlášky, čo počujem okolo seba, "šak čo, veď to treba až 25.2.2014".
13.11.13,13:15
no ak to nezačnem správne zadávať už od 1.1., tak potom mi namiesto KV vylezie paškvil a budem mať robotu to opraviť......
my tiež máme v čísle faktúry písmená a lomítko, od nového roku prechádzame len na číselné označovanie, aby sme nekomplikovali život našim odberateľom.....
a to ešte sa budeme musieť naučiť robiť správne s účtovným programom, vedieť, ako tú úpravu poňal tvorca software, aby mi doklady išli do správneho riadku KV.... som zvedavá, ako sa s týmto vyrovnajú tvorcovia programov....
13.11.13,13:20
Tak to je presne to, z čoho som mala nočnú moru, nepotešili ste ma... Keby náš zákonodarca tušil, že existuje variabilný symbol a požadoval udávať ten...[/QUOTE]
však to je dôvod, prečo hovorím, že uvedená zmena začne prinášať úžitok až tak za rok, ak to dovtedy nezrušia.... to množstvo chýb, čo vznikne vo výkazoch bude nahrávať iba podvodníkom.... kým sa pracovníci prelúskajú cez všetky chyby, tak podvodníci si prídu na svoje..... :-(
13.11.13,13:44
ja som im už poslala späť aj otázky ohľadne toho, či budeme vedieť správne nahadzovať doklady už od 1.1,, lebo ak nenahodíme správne doklady, tak KV nebude správny....
teda ak to bude tak ako dúfam, teda, že si program sám vytvorí z nahodených dokladov KV a ja ho už len skontrolujem....
13.11.13,17:39
čiže klasický dobropis a ťarchopis mi tam vstúpi ak som dobre pochopila???? Iba tento podľa paragrafu 25 ods. 6 nie???
13.11.13,21:06
dnes som bola na školení ohľadom novely DPH a spomínalo sa tam, že v roku 2015 by sa mali v rámci EÚ zjednotiť tlačivá výkazu DPH, čo zrejme bude pre niektoré krajiny problém (napr. v takom Grécku má ten výkaz cez 17 strán a údaje z neho čerpajú aj štatistické a iné úrady) pre SR by táto štandardizácia nemala byť až taký problém akurát, že my tu máme od 1.1.2014 akýsi KV a zrejme s tým problém bude, lebo je súčasťou výkazu o DPH pričom v iných krajinách takýto výkaz neexistuje, tým pádom sa môže stať, že bude musieť byť v rámci tejto štandardizácie ZRUŠENÝ pokiaľ nedostaneme z EÚ nejakú výnimku....takže asi tak
taktiež ma zarazil ten dátum dodania, ktorý sa v KV má pri faktúrach uvádzať, celý čas som žila v tom, že sa jedná o dátum zdaniteľného plnenia ale nie je to tak, ten môže byť napr. v máji ale tovar mohol prísť už v apríli, čiže do KV pôjde aprílový dátum, ako to ja ale dokážem v svojom softe nastaviť netuším...
a ešte čo sa tých pokút týka, od 10 tis. do 100 tis. EUR, tie hrozia daňovému subjektu už pri podaní opravného resp. dodatočného KV.....
13.11.13,21:39
....problém akurát, že my tu máme od 1.1.2014 akýsi KV a zrejme s tým problém bude, lebo je súčasťou výkazu o DPH pričom v iných krajinách takýto výkaz neexistuje, tým pádom sa môže stať, že bude musieť byť v rámci tejto štandardizácie ZRUŠENÝ.....
... za ten rok fungovania KV sa vychytajú všetky jeho muchy, skrachujú okrádači štátneho rozpočtu (kvôli nemožnosti profitovania z daňových únikov), ako aj niektorí drobní poskytovatelia účtovných služieb (kvôli likvidačným pokutám) ... no a potom sa jednoducho zruší ... nebude to prvý a posledný lapsus našich milovaných vlád - viď posledný prípad - zrušenie povinného čipovania domácich zvierat až vtedy, kedy si všetci zákonactiví občania už svoju povinnosť splnili...
14.11.13,09:41
Števko, len aby to nedopadlo tak, že všetci tí poctiví, ktorí sa budú snažiť KV vyplniť, dostanú likvidačnú pokutu za chyby v ňom, skrachujú a na tých múdrych hore nebude mať kto robiť:(
14.11.13,10:47
len aby sa na nich prišlo, pri tom množstve chýb sa ani nepríde na to, že nepodali KV správne.... peniaze dostanú a budú mať aj na pokuty :-(
14.11.13,14:48
zdá sa mi byť to pokutovanie nesprvodlivé, pretože človek sa samozrejme aj pomýli, mne sa to tiež stáva, tak ako každému....... nechápem o čo im ide, asi len o vyberanie penazí.....
15.11.13,09:56
prene tak, výkaz je vymyslený tak, aby sa dalo zarobiť na pokutách..... ak by im išlo o odhalenie veľkých podvodníkov, bol by im stačil sumár na vstupe podľa IČ DPH , ktorý si uplatňujem, bolo by menej informácii, menej chýb a tým by okamžite vystúpili tí, ktorí si žiadajú DPH a nechcú ju odviesť.....
malých podvodníkov už začali chytať cez národnú bločkovú lotériu..... len je otázne, či náklady na lotériu neprevýšia príjmy z odhalenia podvodníkov..... čas ukáže....
15.11.13,12:00
oni sami sú tí podvodníci a preto to robia....aby sa na nich neprišlo, to je všetko...len niečo vymýšlajú, z čoho im potom systémy padajú, skúšajú všetko na viac krát, pretože ľudom určia čo a ako majú robiť, pritom nemajú nič prichystané, ale samozrejme na vine sú ľudia..... ale potrebujú ľudom ukázať, že oni pracujú..... ved od toho sú platení.... som plná očakávania ako to všetko bude a normálne tuším každé vianoce , na konci roka niečo zabiehajú, to preto, aby mali odmeny.....asi....
15.11.13,12:35
Na etrend-e prebieha online diskusia o KV s Ing. Alica Orda - Oravcová, členkou Prezídia Slovenskej komory daňových poradcov, partner GT&C Slovakia k.s. a napr. je tu aj takáto otázka a odpoveď:
Experttrend: Dobry den, standartne funguje v platobnom styku pravidlo ze cislo faktury je zaroven aj Variabilny symbol. Existuju vsak pripady kedy dodavatel ako VS pozaduje cislo klienta (ORANGE) a cislo faktury vlastne v systeme neuvadzam. Obdobne plati ak cislo faktury obsahuje alfanumericke znaky napr OF-2013/504, do VS uvadzam pri uhrade 2013504, ale do KV vykazu by malo ist cele cislo faktury.
Podľa mne dostupných informácií má byť v kontrolnom výkaze uvádzané výlučne číslo faktúry. V kontrolnom výkaze nebudete uvádzať variabilný symbol, ktorý je výlučne za účelom úhrady, resp. identifikácie platby. Do kontrolného výkazu budete uvádzať aj alfanumerické znaky, resp. pomlčky a iné znaky ale bez medzery. Uvedené vysvetlenie sme v pripomienkovom konaní žiadali uviesť v poučení ku kontrolnému výkazu, pretože nie všetky softvéry sú schopné prijať aj iné ako číselné znaky a zároveň, sú platitelia, ktorí majú čísla faktúr dlhšie ako je 10 čísel a znakov a Váš softvér nebude schopný celé číslo faktúry importovať do kontrolného výkazu. V takom prípade Vám doporučujem, aby ste zabezpečili napr. manuálne doplnenie kontrolného výkazu, inak Vám bude uložená pokuta.
Experttrend: peter: Dobrý deň, chcem sa opýtať, aké kontrolné mechanizmy budú zahrnuté v kontrolnom výkaze - napr. súčtové riadky pre porovnanie s DP. Ako bude finančná správa kontrolovať údaje v kontrolnom výkaze - bude testovať len ic dph s evidenciou danovych subjektov a sumarnu hodnotu na dp? Ako bude financna sprava informovat danove subjekty o chybach v kontrolnom vykaze?
V kontrolnom výkaze budú aktívne kontroly:
-	správnosti IČ DPH odberateľa a
-	skutočnosť, či je odberateľ uvedený na „listine rizikových subjektov“.
Uvedené chyby sa Vám zobrazia priamo pred podaním kontrolného výkazu na portáli finančnej správy alebo v eDane, ak dáte overiť správnosť vyplneného alebo naimportovaného kontrolného výkazu. Porovnanie údajov s podaným daňovým priznaním k DPH nebude možné, nakoľko nie všetky plnenia budú uvádzané v kontrolnom výkaze a niektoré riadky daňového priznania nebudú súhlasiť s hodnotami uvádzanými v kontrolnom výkaze.
V prípade chýb v podanom kontrolnom výkaze môže správca dane postupovať v zmysle daňového poriadku napríklad:
-	Vykoná miestne zisťovanie u daňového subjektu
-	Začne daňovú kontrolu
-	Zašle výzvu na odstránenie chýb v podanom kontrolnom výkaze
-	Alebo iným zákonným spôsobom.
V prípade akejkoľvek chyby v kontrolnom výkaze a to aj ak pôjde o „preklep“ alebo doplnenie transakcie, ktorá nebude mať vplyv na výšku daňovej povinnosti alebo nadmerného odpočtu bude správca dane v zmysle platného zákona povinný vyrubiť platiteľovi dane pokutu.
http://podnikanie.etrend.sk/podnikanie-firemne-financie/kkontrolny-vykaz-dph-mate-otazky-trend-sk-vam-poradi.html
15.11.13,13:17
bea, no pri tej poslednej vete je mi do plaču .... už som upozornila majiteľov firmy, že sa kľudne môže stať, že bude pokuta..... hlavne ten prepis čísel faktúr dodávateľov bude problém.... ak si myslia, že takto nás donútia nespraviť chybu, tak sa veľmi mýlia, veď to budem o to robiť vo väčšom strese :mee:
už nás vystresovali pri čípovaní psov, nakoniec museli uznať, že to nemá zmysel, teraz nás stresujú pokutami za malicherné chyby vo výkazoch, len si neviem predstaviť, ako budú stíhať pracovníci DÚ posielať výmery na pokuty za chybné výkazy, veď mi budú musieť najskôr dokázať chybu, čo ak sa pomýli môj dodávateľ a uvedie mi zle číslo na faktúre a neinformuje ma o oprave toho čísla? to bude odvolaní a dohadovaní, čo bolo správne.... už teraz mám otázok, ako budem vedieť, ktoré číslo faktúry mám uviesť pri niektorých dodávateľoch.....
15.11.13,13:22
ďalší paškvil z rúk tejto vlády.... som zvedavá, ak niektorí účtovníci ukončia zmluvy so svojimi ľuďmi, veď stihnúť všetky daňové priznania a prechod na KV je tak na slučku.....:eek:
15.11.13,13:48
To s tými pokutami snáď nemyslia vážne???? Veď za opravné a dodatočné priznania nikdy neboli pokuty (okrem úrokov z omeškania). A tie ostatné chyby ja považujem za "administratívne". Tento štát asi začne prosperovať z pokút....
15.11.13,13:50
A vo tom to je.:eek:
A Varehovi zrušili rozsudok pre procesnú chybu:eek:
http://www.aktuality.sk/clanok/240206/najvyssi-sud-zrusil-rozsudok-voci-mikulasovi-varehovi-specializovany-sud-vraj-pochybil/?i9=fc6c9c40f180&utm_source=azet.sk&utm_medium=box-magaziny&utm_content=clanok3&utm_campaign=HP
15.11.13,13:56
Je to svinstvo....ako všetko čo táto vláda vyprodukovala....
15.11.13,14:00
...A Varehovi zrušili rozsudok pre procesnú chybu:eek:
... treba sa "nepoznať" so správnymi ľudmi
p.s. ... takéto správy vždy mi dodajú elán a nadšenie do prípravy na zostavovanie KV !
15.11.13,14:04
to je choré.....
15.11.13,14:12
... Ing. Jablonková ( na svojom školení zo dňa 5. 11. 2013) sa k tomu vyjadrila, že požiadali, aby tie pokuty neboli aspoň zo začiatku také zlé ...
... ale keď si uvedomím, že aj účinnosť novely okolo kontrolných výkazov navrhovali k 1. 10. 2014, no pán minister bol proti a trval na svojom ...
... podľa vyjadrenia p. Jablonkovej bolo niekoľko sedení ( MF SR), aj so softvérovými firmami a aj zo zástupcami Slovenskej komory daňových poradcov a resumé: pojem variabilný symbol legislatíva Smerníc o spoločnom systéme DPH nepozná = pozná poradové číslo faktúry = takže v tomto " na obzore" nebude žiadna zmena ...
15.11.13,14:32
Inak aj tie kontroly sú "podarené".
- správnosti IČ DPH odberateľa a
- skutočnosť, či je odberateľ uvedený na „listine rizikových subjektov“.
Predsa pri dodávke služieb, prípadne tovaru ozaj človek nemá vždy čas a možnosť zisťovať, či je odberateľ uvedený na „listine rizikových subjektov“.... A asi taká istá kontrola bude pri dodávateľoch. Klient mi dá na zaúčtovanie faktúry, až keď už "obchod" prebehol. Mne začne vyskakovať nejaké upozornenie, či čo pri nahratí KV :confused: A čo mám ja už potom robiť? Čakať, či príde kontrola, alebo rovno pokuta alebo čo?
Ja síce opakovane upozorňujem na kontrolu obchodných partnerov na stránke drsr, ale klienti to často zabudnú....
15.11.13,14:42
Tak tie pokuty ma dorazili....Dúfam, že sa ešte spamätajú, či....
15.11.13,14:46
Tiež mi to môj rozum odmieta akceptovať....sama som zvedavá, čo z toho bude...
15.11.13,14:50
a nebolo by mi lepšie na úrade práce?????
to s tými pokutami je fakt neskutočné
15.11.13,14:52
veru, to by mali zmeniť, ešte viac stresov a tím viac chýb.... preboha, čím sa človek viac sústredí, tím je to horšie..... dakujeme...
15.11.13,14:53
[QUOTE="JAJA11"]
Aj tak mohli do usmernenia dať, že to budú len čísla! To zas nie je taký problém uviesť, že poradové číslo faktúry, očistené od lomiek, písmen, pomlčiek, pretože ČÍSLO je v správnom poňatí len a len číslo.
15.11.13,14:58
No ak by všetci živnostníci ukončili živnosť, tak by im to možno zaplo.
Inak asi ťažko.
15.11.13,15:02
- skutočnosť, či je odberateľ uvedený na „listine rizikových subjektov“.....
... v tejto súvislosti si dovolím otázku - ak celú zodpovednosť našijú na zostavovateľov kontrolných výkazov, tak by ma zaujímalo, čo existuje možnosť elektronicky skontrolovať, či dané IC-DPH sa nenachádza medzi rizikovými...
Elektronicky to nemyslím tak, že si otvorím príslušnú stránku a naťukám dané číslo a vyhodí to niečo... ale myslím na automatickú elektronickú kontrolu (obdobu niektrorých funkcii zdravotníckych programov, ktoré vedia zistiť, či dané RC je poistencom konkrétnej ZP) - t.j. že výstup generovaný účtovným programom sa napojí na centrálnu databázu a online automaticky overí si správnosť čísla, resp. skutočnosť, či sa nenachádza na zozname rizikových ... lebo keď to budú vedieť oni automaticky skontrolovať, túto možnosť by mal mať aj daňový subjekt... o takejto možnosti žiaľ neviem...
Ak sa budiem chcieť vyhnúť likvidačnej pokute (pokutám), tak mi nezostane nič iné. len pracne overovať stovky IC-čiek... to je pekné znižovanie administratívnej náročnosti podnikania ! Tobôž, keď tie zoznamy nie sú vždy aktuálne...
... a veľmi by ma zaujímalo, ako to bude v prípade, ak si napr. do 15. dňa overím všetky IC, výkaz odpošlem napr. 23-tieho, a oni 20-tieho zaradia niekoho do zoznamu rizikových.... najprv by niekto mal zadefinovať jednoznačné pravidlá fungovania týchto zoznamov... pokiaľ nestane rovnováha medzi zodpovednosťou daňového subjetku s finančnou správou v reálnom čase, tak vyberanie pokút je zbojstvo.
15.11.13,15:16
Veru.. Bude treba vždy pre istotu vytlačiť v deň kontroly výsledok, že vtedy nebolo IC DPH uvedené v zozname a odkladať :( Inak si to neviem predstaviť....
15.11.13,15:18
To zas papierne budú mať tržby.:eek:
15.11.13,15:32
Že vraj budú dva zoznamy (dnes to bolo na školení, na ktorom som sa zúčastnila...), jeden bude pre aktuálne rizikové subjekty a druhý zoznam bude o tých ktorí bolí vyradení z toho prvého zoznamu (že niekedy boli rizikovými subjektami).... :D :D
15.11.13,15:53
... vraj v tom, že to nebudú len čísla, softvérové firmy nevideli žiaden problém ...
15.11.13,16:02
Veď pre SW firmy to ani nemôže byť problém. Oni to urobia - budú sa uvádzať poradové čísla tak, ako treba pre KV a tiež VS pre banku a je to ..... No veď to nie je problém ;) ....
Len, že to pre nás bude ďalší zdroj možných chýb, tak to nikoho nezaujíma :mee:
Ešte keby pomohli SW firmy tak, že po nahratí poradového čísla s písmenami a lomítkami, pomlčkami, do ďalšieho poľa vložia automaticky VS bez týchto "zbytočností", tak to by bolo od nich pekné :)
15.11.13,16:03
... aj keď možnože budem mimo témy ... predsa len podotknem ... raz na jednom zo školení mala jedna pýtajúca sa opačný problém ... keď k nej došla faktúra, bolo už po termíne dodania tovaru ... overila si síce IČ PDH v systéme VIES, a všetko vyzeralo, že je v poriadku, len ... ( dodnes tam chýba dátum, kedy bolo pridelené IČ DPH) ... následná daňová kontrola prišla na to, že v čase dodávky jej obchodný partner nemal ešte pridelené IČ DPH ... teraz už má ... ...
... aj dnes nepoznáme, zo systému overovania IČ DPH, či náš obchodný partner má pridelené IČ DPH podľa §4, či podľa §5 a pod. ... no tu sa od 1.1.2014 chystá zmena, ale zatiaľ iba pre novoregistrovaných ...
15.11.13,16:12
nerozumiem nasledovnemu
citujem z clanku na etrend:
Chcem sa spýtať k údajom z každej vyhotovenej faktúry o dodaní tovarov a služieb. Ak dodávam tovar alebo služby osobám, ktoré nemajú pridelené identifikačné číslo pre daň – teda súkromným osobám, uvádzam ich do výkazu? Alebo vôbec nie? Či uvádzam rodné číslo?
V prípade dodania tovarov alebo služieb pre osoby, ktoré nie sú zdaniteľnými osobami, respektíve nie sú právnické osoby, ktoré nie sú zdaniteľnými osobami, sa tieto v kontrolnom výkaze v časti A1 neuvádzajú. Teda, v prípade, ak budete dodávať tovary alebo služby napríklad občanom (s výnimkou tých, ktoré sú evidované prostredníctvom ERP), tieto transakcie sa v kontrolnom výkaze v časti A1 neuvádzajú, uvádzajú sa iba v časti D2 ako úhrnná hodnota.
Dodávateľ vystaví faktúru, i keď nemá povinnosť ju vystaviť (suma do 100 eur vrátane DPH, alebo odberateľ nie je zdaniteľná ani právnická osoba). Uvedie ju v časti A.1., alebo D.2., alebo nikde ?
V prípade striktnej interpretácie jednotlivých slov poučenia na vypĺňanie kontrolného výkazu by sa takéto transakcie mohli uvádzať v kontrolnom výkaze v časti D.2, pretože platiteľ dane nebol osobou povinnou vyhotoviť faktúru podľa ustanovení §71 až 75 zákona o DPH, pretože mohol vyhotoviť aj zjednodušenú faktúru podľa ustanovenia §74 ods. 3 písm. a) zákona o DPH. Avšak v prípade, ak túto možnosť vyhotovenia zjednodušenej faktúry pre platiteľa nevyužil a vystavil faktúru, ktorá nie je zjednodušenou, chápem, že je povinný uviesť transakciu v časti A.1.
zdroj. http://podnikanie.etrend.sk/podnikanie-firemne-financie/kkontrolny-vykaz-dph-mate-otazky-trend-sk-vam-poradi.html
Moja otazka.
Platitel DPH preda tovar obcanovi v sume 50+10=60 Eur,
zaradi ju do A1 alebo D2?
platitelDPH vystavi fakturu platitelovi DPH v sume 50+10 =60 Eur
15.11.13,16:58
zaradi ju do A1 alebo D2?...
a) ak platiteľ vystaví faktúru pre osobu, pre ktorú nebol povinný tak urobiť, podľa názoru odpovedajúce,j to má uvádzať v A1 (ale naše názory sa môže diametrálne rozchádzať, malo byť to byť jednoznačné)
b) v prípade plnení pre osoby, pre ktoré nemusí vystavovať faktúry, a nevystaví faktúru, tak ju uvádza v D2
15.11.13,17:04
... pre softvérové firmy to nebude problém (ani nie je, aj teraz to môžem tak zadať) - problém je u mňa - doteraz mi stačilo zadať VS ako číslo dokladu, teraz môžem zadávať okrem neho aj pačíslo dodávateľskej faktúry
... ak nahratie jednej DF doteraz predstavovalo 50 klávesov, teraz to bude minimálne o 20% viacej...
15.11.13,17:06
prosím vás a novela zákona už prešla zbierkou? Kde je časť o pokutách?
15.11.13,17:11
v novelizovanom zákone o DPH v § 78a ods.10, opravujem ods. 11
15.11.13,17:13
Zbierka zákonov č. 360/2013
ods.11
Ak platiteľ nedoručí kontrolný výkaz daňovému
úradu, doručí kontrolný výkaz oneskorene, uvedie
v kontrolnom výkaze neúplné alebo nesprávne údaje
alebo v lehote určenej vo výzve daňového úradu neodstráni
nedostatky podaného kontrolného výkazu, daňový
úrad uloží platiteľovi pokutu do výšky 10 000 eur.
Ak platiteľ poruší povinnosti podľa prvej vety opakovane,
daňový úrad uloží pokutu do výšky 100 000 eur. Pri
určení výšky pokuty prihliadne daňový úrad na závažnosť
a dĺžku trvania protiprávneho stavu.
Inde nijaké pokuty nevidím....
15.11.13,17:14
ano novela dnes vyšla v zbierke je v zbierke 360/2013
http://www.zbierka.sk/sk/predpisy/360-2013-z-z.p-35411.pdf
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-360
15.11.13,21:48
ak dostanete faktúru, alebo vydáte faktúru, uvádzate tam presné množstvo tovaru???? ja mám nadefinované v soft mernú jednotku a všade mám 1 ako množstvo.... nemalo by to tak byť???? neviem, či sa pýtam blbosť, ale pozerám, že v kontrolnom výkaze je potrebné to uvádzať......
16.11.13,07:42
Len pre urcite druhy tovaru treba uvadzat mnozstvo
16.11.13,09:01
Neviem, prečo trvajú na poradovom čísle faktúry, nie na variabilnom symbole. A ďalej, prečo chcú dátum v tvare RRRRMMDD, a nie DDMMRRRR. Ale keď som nepochopila účel toho, že čo podnikateľ, to iné číslo účtu, tak toto tiež nemám nádej pochopiť. A vobec, na Slovensku sme "prečíslovaní" IČO, DIČ, číslo účtu na DÚ, číslo platiteľa v SP. Ako keby podnikateľom nestačilo IČO na jednoznačnú identifikáciu...
16.11.13,11:59
Dátum bude v tvare DDMMRRRR. V tomto to bolo zrejme nesprávne len uvedené, ale v poučení na vyplnenie to bude ešte dopracované, aby to bolo jednoznačné a jasné.
16.11.13,13:44
pre ktoré druhy tovaru? nepostrehla som to tam....
16.11.13,13:56
Píše sa o tom v usmernení, sú tam kódy colného sadzobníka (niektoré poľno-produkty, napr.ryža, určité kovy), mobilné tf, integrované obvody .... aj to len vtedy, ak presiehne 5 tis eúr.
16.11.13,13:59
ano pojde o tovary v zmysla § 69 ods. 12 h az i
polnohospodarske plodiny
kovy a kovove predmety
integrovane obody
ak faktura za dodanie je 5000 a viac
otazka tu opat nastava pri hranici 5000 eur pri predavkoch a pri suhrnny fakturach (§75)
(preddavok na 3000 eur, cela dodavka bude dodana v nasledujúcom zdanovacom obdobi v sume 5000 Eur, na prijaty preddavok bude vyuctovacia fa na sumu 3000 eur, konecna faktura po dodani bude na 5000-3000 eur = 2000, faktura znie na 5000 ... )
(suhrnna faktura vystavena na viac dodani vramci mesiaca? 2000 + 1000 + 2000 + 1000, zrejme ano lebo faktura je viac ako 5000)
g) dodanie tovarov patriacich do kapitoly 72 Spoločného colného sadzobníka28da) a do položiek 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka,28da) iných ako uvedených v písmene a), ak základ dane vo faktúre za dodanie týchto tovarov je 5 000 eur a viac
16.11.13,16:00
dakujem, super, už som si ti našla.....
16.11.13,17:52
Poprosím o radu tých, čo si prečítali poučenia, ako tomu rozumejú.
v časti B2 sa píše:
neuvádzajú sa údaje z faktúr:
- o dodaní tovarov a služieb, pri ktorých neuplatňuje odpočítanie dane (napr. banka alebo zdravotná poisťovňa prijme službu softvérového poradenstva od iného platiteľa dane, pri ktorej neuplatňuje odpočítanie dane, pretože nemá nárok na odpočítanie dane)
čiže ak si neuplatním nárok na odpočítanie dane zato, že na to nemám nárok, posudzujem to v súvislosti s koeficientom alebo všeobecne?
- mám lízingovú zmluvu na medicínske zariadenie, používam ho výlučne na úkony od dane oslobodené, do výkazu nedám (koef = 0). - takto je to určite správne
- nakúpim v Metre (faktúra presahuje 100 eúr, čiže Metro ma uvedie v časti A1), ale keďže sú to samé repre-veci (káva, voda), do výkazu túto faktúru nedám. Je to správne?
16.11.13,20:24
Poprosím o info, či kontrolný výkaz bude musieť podávať aj PO registrovaná pre DPH podľa paragrafu 7, alebo sa to týka len klasických platcov DPH?
16.11.13,20:42
nie nepodavate....
hned prave vety v pouceni
Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty (ďalej len „kontrolný výkaz“) podáva podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) každý platiteľ dane (registrovaný podľa § 4, § 4a, § 5 alebo § 6 zákona o DPH) za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie, a to do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. To znamená, že nie všetci platitelia dane podávajú kontrolný výkaz rovnako, ale každý podľa svojho zdaňovacieho obdobia, a to buď mesačne alebo štvrťročne. Ak platiteľ dane podáva daňové priznanie skôr ako 25. deň nasledujúci po skončení zdaňovacieho obdobia, podá spolu s daňovým priznaním v rovnaký deň aj kontrolný výkaz (ak napr. podáva daňové priznanie za zdaňovacie obdobie marec 2014 alebo 1. štvrťrok 2014 16. apríla 2014, v ten istý deň, t.j. 16. apríla 2014, podá aj kontrolný výkaz).
17.11.13,09:25
Ďakujem Sarlotka.
17.11.13,16:17
Na stránke FR SR zverejnili aktualizované Poučenie na vyplnenie ...
17.11.13,16:38
čiže verziu z 04.11.13 vystriedala verzia z 13.11.13 :-)
17.11.13,17:11
Ako ste zistili, že je aktualizované? nemá žiadne výsostné označenia, akurát, že je naviac strán ... za 14 dní aktualizácia, koľko ich stihnú do 25.2.2014 ešte vydať?
17.11.13,17:12
Toľko, o koľkých nezrovnalostiach sa dozvedia na porade...
17.11.13,17:17
... zatiaľ opravujú len poučenie, ja len čakám, či nepríde na rad výkaz i schéma...
P.S. ... keby aspoň zvýraznili, čo pridali, opravili, či zmenili - to teraz zakaždým budem porovnávať riadok po riadku poučenia ???
17.11.13,17:27
17.11.13,18:37
v časti II, A1 pridali riadok (uvádzajú sa údaje o):
- dodaní tovaru s miestom dodania v tuzemsku, ak ide o cezhraničný zásielkový predaj tovaru (§ 6 ods. 5 zákona o DPH)
za časťou A2 pribudol veľký odstavec o uvádzaní pri dodaní nad 5000 eúr
v časti B1, v upozornení pribudol bod
4. Ak platiteľ dane ku dňu podania KV neostal faktúru o nadobudnutí tovaru z iČš, uvedie údaje z tejto faktúry do KV za to zdaňovacie obdobie, v ktorom dostal faktúru
v časti D1 pribudlo
ak sa bude podávať dodatočný, majú tam byť uvedené všetky údaje znova alebo len tie, ktoré opravujem - čiže riadok nesprávny a potom ten správny?
17.11.13,21:48
aj toto je doplnene a vysvetlene aj suhrnne faktury
Pri súhrnnej faktúre o dodaniach uvedených tovarov sa prenos daňovej povinnosti uplatní, ak celkový základ dane na súhrnnej faktúre (po sčítaní základov dane za jednotlivé samostatné dodania tovarov) je 5 000 eur a viac. Ak napr. súhrnná faktúra obsahuje údaje o dodaní železa s dátumom dodania 2.1.2014 (základ dane 2 000 eur), s dátumom dodania 12.1.2014 (základ dane 2 000 eur) a dátumom dodania 22.1.2014 (základ dane 2 000 eur), jednotlivé základy dane zo súhrnnej faktúry sa spočítajú a uplatní sa prenos daňovej povinnosti (základ dane je 6 000 eur).
17.11.13,21:54

References: § 78
 § 78
 § 69
 § 69
 § 69
 § 69
 § 71
 § 53
 § 7
 § 7
 § 69
 § 45

§ 25
 § 78
 §4
 §5
 §71
 §74
 § 78
 § 69
 § 78
 § 4
 § 4
 § 5
 § 6