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2,024
7108114000
18,623,571,000
無細項
內政部主管
國土管理署及所屬
下水道管理業務
環境保護支出
7.2.7
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.基本行政工作維持費9,729千  元,較上年度增列行政資訊系  統維護費等9,506千元。 2.推動下水道工程建設經費11,1  31千元,較上年度減列委託辦  理高功率雷射技術對下水道人  孔蓋抗滑延壽評估試驗計畫等  經費2,757千元。 3.污水下水道第六期建設計畫總  經費95,250,000千元,分6年  辦理,110至112年度已編列39  ,200,643千元,本年度續編第  4年經費14,226,470千元,較  上年度減列129,426千元。 4.公共污水處理廠再生水推動計  畫總經費14,000,000千元,分  6年辦理,110至112年度已編  列7,612,277千元,本年度續  編第4年經費3,997,241千元,  較上年度增列858,752千元。 5.都市總合治水建設計畫總經費  2,000,000千元,分5年辦理,  111至112年度已編列316,807  千元,本年度續編第3年經費3  50,000千元,較上年度增列96  ,548千元。 6.前鎮漁港建設專案中長程計畫  總經費378,200千元,分3年辦  理,111至112年度已編列349,  200千元,本年度續編最後1年  經費29,000千元,較上年度減  列105,200千元。
2,024
3808210100
18,689,377,000
無細項
內政部主管
警政署及所屬
一般行政
警政支出
7.3.1
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費18,578,414千元,  較上年度核實減列人事費14,8  34千元。 2.基本行政工作維持費57,627千  元,較上年度增列電費等2,17  2千元。 3.警察消防海巡移民空勤人員醫  療照護實施方案經費53,336千  元,較上年度增列健保醫療部  分負擔補助等4,786千元。
2,024
3808211000
1,347,778,000
無細項
內政部主管
警政署及所屬
警政業務
警政支出
7.3.2
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.強化警備應變措施、社會治安  維護及國際警察合作經費492,  279千元,較上年度減列辦理  全國性公民投票治安維護等經  費26,070千元。 2.交通安全維護及交通秩序規劃  經費75,127千元,較上年度減  列辦理交通安全及執法宣導等  經費56千元。 3.端正警察風紀與激勵員警士氣  及強化各警察單位內部管理經  費203,327千元,較上年度增  列警察人員危勞職務降齡命令  退休特別給付金等12,316千元  。 4.強化警用裝備、車輛等後勤業  務經費215,164千元,較上年  度減列汰補員警執勤及訓練用  子彈等經費25,932千元。 5.強化警政婦幼安全及推動社區  治安業務經費31,473千元,較  上年度增列民防團隊協勤運作  等經費164千元。 6.警察業務管理經費10,146千元  ,較上年度減列汰換拋射式電  擊器勤務及訓練用卡匣等經費  27,568千元。 7.加強警察教育訓練業務經費60  ,987千元,較上年度減列辦理  世界警察消防運動會人員旅費  等2,012千元。 8.電子處理警政資料經費125,91  2千元,較上年度減列警政查  詢系統行動載具數據連線等經  費20,408千元。 9.新增警政安全守護雲計畫總經  費307,000千元,分4年辦理,  本年度編列第1年經費76,000  千元,本科目編列8,640千元  。 10.新增精實員警教育訓練計畫  總經費2,231,317千元,分4年  辦理,本年度編列第1年經費2  75,735千元,本科目編列94,4  17千元。 11.新增數位警政智慧策略計畫  經費105,000千元,本科目編  列30,306千元。
2,024
3808211200
329,359,000
無細項
內政部主管
警政署及所屬
警務管理
警政支出
7.3.3
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.警察通訊所辦理有線及無線電  訊電路工作經費113,767千元  ,較上年度減列269,286千元  ,包括:  (1)基本行政工作維持與有線   及無線電訊業務工作經費49   ,961千元,較上年度增列電   費等1,827千元。  (2)警用無線電汰換更新中程   計畫-無線電通訊系統建置   及中央警察機關終端通訊設   備總經費1,938,546千元,   分6年辦理,109至112年度   已編列851,174千元,本年   度續編第5年經費43,806千   元,較上年度減列267,113   千元。  (3)警察執法安全堅實方案-   警用通訊網與設備效能提升   計畫總經費104,000千元,   分4年辦理,112年度已編列   24,000千元,本年度續編第   2年經費20,000千元,較上   年度減列4,000千元。 2.警察機械修理廠辦理警用武器  與車輛維修及零組件製造業務  經費5,829千元,較上年度增  列汰換個人電腦及資訊機房消  防設施改善等經費1,020千元  。 3.警察廣播電臺辦理治安交通宣  導工作業務經費99,434千元,  較上年度增列建置調頻廣播發  射站及異地備援機房等經費42  ,556千元。 4.民防指揮管制所辦理防情管制  業務及通信設施工作經費22,7  13千元,較上年度增列建置電  磁脈衝防護設備及示警閘道器  等經費5,852千元。 5.鐵路警察局辦理鐵路治安維護  工作經費46,518千元,較上年  度減列青埔靶場建置工程等經  費11,421千元。 6.高雄港務警察總隊辦理高雄港  區治安維護工作經費7,344千  元,較上年度減列中興中隊靶  場整修工程等經費3,429千元  。 7.臺中港務警察總隊辦理臺中港  及麥寮工業專用港港區治安維  護工作經費10,640千元,較上  年度增列待勤處所修繕等經費  6,182千元。 8.基隆港務警察總隊辦理基隆港  區治安維護工作經費10,887千  元,較上年度增列待勤處所修  繕及資訊機房消防設施改善等  經費6,197千元。 9.花蓮港務警察總隊辦理花蓮港  及和平工業專用港港區治安維  護工作經費12,227千元,較上  年度增列總隊部廳舍公共安全  改善工程等經費9,413千元。
2,024
3808211300
618,462,000
無細項
內政部主管
警政署及所屬
保安警察業務
警政支出
7.3.4
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.保安警察第一總隊辦理警力派  遣、訓練、警戒及秩序維護業  務等經費243,214千元,較上  年度增列57,994千元,包括:  (1)基本行政工作業務與保安   警察業務相關維運工作等經   費204,214千元,較上年度   增列維安特勤隊新進隊員裝   備購置及靶場整修工程等經   費53,458千元。  (2)維安特勤隊武器裝備精進   改善中程計畫第二期總經費   326,897千元,分4年辦理,   111至112年度已編列47,584   千元,本年度續編第3年經   費39,000千元,較上年度增   列4,536千元。 2.保安警察第二總隊刑事警察大  隊辦理查緝盜版、仿冒及保護  智慧財產權業務等經費19,249  千元,較上年度減列汰換個人  電腦等經費521千元。 3.保安警察第三總隊辦理貨櫃安  全檢查業務經費68,951千元,  較上年度增列廳舍清潔外包及  電費等13,395千元。 4.保安警察第四總隊辦理警力派  遣、訓練、警戒及秩序維護業  務等經費35,298千元,較上年  度增列廳舍清潔外包及資訊機  房消防設施改善等經費5,047  千元。 5.保安警察第五總隊辦理警力派  遣、訓練、警戒及秩序維護業  務等經費56,183千元,較上年  度增列雨污水分離改善工程及  廳舍清潔外包等經費11,969千  元。 6.保安警察第六總隊辦理國家首  長安全警衛及中央憲政機關駐  衛業務等經費115,626千元,  較上年度增列汰換空調系統冰  水主機及廳舍修繕工程等經費  11,313千元。 7.保安警察第七總隊辦理維護派  駐機關安全執行專責任務等經  費79,941千元,較上年度增列  26,832千元,包括:  (1)基本行政工作及執行各項   勤務等經費57,887千元,較   上年度增列電費及員警服裝   等經費4,778千元。  (2)新增預防山林盜伐之精進   作為方案總經費67,503千元   ,分4年辦理,本年度編列2   2,054千元。
2,024
3808211400
327,368,000
無細項
內政部主管
警政署及所屬
國道警察業務
警政支出
7.3.5
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.基本行政工作維持費11,507千  元,較上年度增列文康活動費  等398千元。 2.維持交通秩序及安全經費315,  861千元,較上年度增列汰換  雪山隧道自動化科技執法系統  及局本部數位式有線電話設備  等經費22,598千元。
2,024
3808211500
1,442,552,000
無細項
內政部主管
警政署及所屬
刑事警察業務
警政支出
7.3.6
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.基本行政工作維持費69,855千  元,較上年度增列電費等18,1  24千元。 2.犯罪資料及指紋分析電腦化經  費70,368千元,較上年度增列  去氧核醣核酸鑑識血清及血型  鑑識相關耗材等經費14,570千  元。 3.國際刑警組織聯繫及偵防涉外  案件經費15,101千元,較上年  度增列駐外刑事聯絡官工作費  及翻譯秘書等經費2,853千元  。 4.爆炸物案件現場採證與蒐證工  作經費22,837千元,較上年度  增列新興毒品檢驗(測)、分  析及尿液檢驗儀器維護等經費  2,253千元。 5.偵辦與督導刑案偵破及檢肅治  平對象經費244,512千元,較  上年度增列辦理民眾識別詐騙  等經費10,791千元。 6.辦理刑事偵防綜合業務經費12  9,660千元,較上年度增列通  訊監察系統維護等經費22,957  千元。 7.充實刑事警察設備經費306,55  2千元,較上年度增列行動通  訊偵蒐系統及數位蒐證設備等  經費171,020千元。 8.警察科技偵查躍升方案—邁向  新框架厚植科技偵查能量計畫  總經費85,132千元,分4年辦  理,112年度已編列31,100千  元,本年度續編第2年經費10,  201千元,較上年度減列20,89  9千元。 9.警察科技偵查躍升方案—5G行  動寬頻通訊監察建置計畫總經  費765,794千元,分3年辦理,  112年度已編列207,758千元,  本年度續編第2年經費228,778  千元,較上年度增列21,020千  元。 10.警察科技偵查躍升方案—鑑  識及防爆量能進階計畫總經費  547,609千元,分4年辦理,11  2年度已編列78,460千元,本  年度續編第2年經費195,799千  元,較上年度增列117,339千  元。 11.強化社會安全網第二期計畫  -少年偏差行為輔導業務總經  費272,726千元,分4年辦理,  111至112年度已編列140,297  千元,本年度續編第3年經費9  7,985千元,較上年度增列7,2  25千元。 12.精進警察科技偵查設備及人  才培訓計畫-提升中央警察機  關科技偵查設備及人員訓練總  經費81,764千元,分3年辦理  ,111至112年度已編列75,833  千元,本年度續編最後1年經  費5,931千元,較上年度減列1  6,694千元。 13.因應司法變革充實鑑識質量  計畫經費3,158千元,較上年  度減列購置分析軟體等經費1,  707千元。 14.新增贓證物品管理智能庫房  計畫總經費126,269千元,分4  年辦理,本年度編列第1年經  費21,976千元。 15.新增資安跨域整合聯防計畫  -厚植刑事科技研發能量計畫  (APP智慧分析及關聯子計畫  )經費19,839千元。 16.上年度資安跨域整合聯防計  畫-厚植刑事科技研發能量計  畫(物聯網設備資料分析計畫  )預算業已編竣,所列20,051  千元如數減列。
2,024
3808211600
1,787,622,000
無細項
內政部主管
警政署及所屬
初級警察教育
警政支出
7.3.7
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.基本行政及教務工作維持費64  ,061千元,較上年度增列汰換  冷氣機等經費2,619千元。 2.基本教學訓輔工作經費466,72  1千元,較上年度減列70,812  千元,包括:  (1)辦理教學訓輔工作經費129   ,433千元,較上年度增列教   室及實驗室水電費等14,707   千元。  (2)臺灣警察專科學校學生宿   舍大樓新建工程中程個案計   畫總經費942,509千元,分8   年辦理,106至112年度已編   列744,631千元,本年度續   編最後1年經費197,878千元   ,較上年度減列193,831千   元。  (3)新增因應新型態犯罪提升   教學量能計畫總經費125,00   0千元,分3年辦理,本年度   編列第1年經費57,962千元   。  (4)新增自強樓2樓靶場及育才   樓3、4樓學生浴廁整修工程   29,249千元。  (5)新增樂育樓、莊敬樓等電   力系統改善及冷氣裝設工程   52,199千元。  (6)上年度辦理自強樓1樓靶場   整修工程、汰購多功能數位   講桌、個人電腦及運動心跳   率安全監控系統等預算業已   編竣,所列31,098千元如數   減列。 3.學生公費1,246,593千元,較  上年度增列學生生活津貼及主  副食費等392,301千元。 4.辦理招生考試工作經費10,247  千元,較上年度減列辦理招生  宣導等經費88千元。
2,024
3808219000
67,083,000
營建工程
內政部主管
警政署及所屬
一般建築及設備
警政支出
7.3.8.1
null
2,024
3808219800
47,000,000
無細項
內政部主管
警政署及所屬
第一預備金
警政支出
7.3.9
仍照上年度預算數編列。
2,024
3808410100
616,430,000
無細項
內政部主管
中央警察大學
一般行政
警政支出
7.4.1
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費594,116千元,較  上年度增列一般警察特考錄取  人員公保、健保保費518千元  。 2.基本行政工作維持費22,314千  元,較上年度增列年金改革節  省退撫給付挹注公務人員退休  撫卹基金等經費1,444千元。
2,024
3808410200
591,504,000
無細項
內政部主管
中央警察大學
高級警察教育
警政支出
7.4.2
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.教務行政及警察博物館工作維  持經費4,752千元,較上年度  增列學生暑期實習等經費190  千元。 2.教學訓輔基本工作維持經費20  0,804千元,較上年度減列老  舊建築物耐震補強工程等經費  14,809千元。 3.出國研究及出席國際會議經費  520千元,較上年度增列刑事  鑑識教學研究出國培訓計畫等  經費220千元。 4.軍訓服役、警用技能教學及學  生生活管理經費22,579千元,  較上年度增列學生儀隊服裝汰  換等經費497千元。 5.員警陞(在)職暨特考班教育  訓練及生活管理經費39,055千  元,較上年度增列警察特考相  關訓練班期等經費8,755千元  。 6.學生公費252,943千元,較上  年度增列學生主副食等經費32  ,512千元。 7.鑑定工作業務經費315千元,  較上年度減列辦理鑑定工作費  1千元。  8.辦理招生考試工作經費4,531  千元,較上年度增列試務經費  370千元。 9.新增因應新型態犯罪提升教學  量能計畫總經費261,852千元  ,分3年辦理,本年度編列第1  年經費66,005千元。
2,024
3808419800
1,459,000
無細項
內政部主管
中央警察大學
第一預備金
警政支出
7.4.3
仍照上年度預算數編列。
2,024
3708510100
914,925,000
無細項
內政部主管
消防署及所屬
一般行政
民政支出
7.5.1
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費836,154千元,較  上年度核實增列人事費17,802  千元。 2.基本行政工作維持費78,771千  元,較上年度增列文康活動費  等122千元。
2,024
3708511000
1,900,159,000
無細項
內政部主管
消防署及所屬
消防救災業務
民政支出
7.5.2
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.加強災害管理工作經費236,07  5千元,較上年度增列102,599  千元,包括:  (1)辦理各類災害預防、防災   、逃生媒體宣導等經費4,01   4千元,較上年度減列辦理   災害防救業務績效評鑑等經   費314千元。  (2)強韌臺灣大規模風災震災   整備與協作計畫總經費819,   459千元,分5年辦理,112   年度已編列92,979千元,本   年度續編第2年經費193,892   千元,較上年度增列100,91   3千元。  (3)臺美暨國際人道救援及災   害管理合作交流中程計畫總   經費301,858千元,分5年辦   理,112年度已編列51,696   千元,本年度續編第2年經   費51,696千元,本科目編列   36,169千元,與上年度同。  (4)新增強化重要科學園區消   防量能及防護中程計畫經費   2,000千元。 2.強化整備應變及民力救援效能  經費208,856千元,較上年度  增列146,770千元,包括:  (1)辦理緊急應變小組與防災   及救災整備工作等經費2,93   2千元,較上年度減列辦理   緊急事故應變指揮系統講習   等經費338千元。  (2)辦理義勇消防組織與災害   防救團體訓練等經費11,128   千元,較上年度減列購置義   消競技大賽器材等經費3,99   4千元。  (3)強化災害防救志工救災協   勤量能計畫總經費229,278   千元,分6年辦理,111至11   2年度已編列71,212千元,   本年度續編第3年經費40,54   7千元,較上年度減列3,147   千元。  (4)新增韌性臺灣—強化各類   型義消科技化訓練與精進裝   備中程計畫總經費495,241   千元,分6年辦理,本年度   編列第1年經費68,908千元   ,本科目編列64,902千元。  (5)新增建置臺灣民間自主緊   急應變隊中程計畫總經費68   1,349千元,分6年辦理,本   年度編列第1年經費89,347   千元。 3.加強火災預防與危險物品管理  工作經費75,901千元,較上年  度增列汰換多切面電腦斷層掃  描儀等經費30,925千元。 4.加強救災救護經費266,612千  元,較上年度增列83,932千元  ,包括:  (1)辦理各項救助隊暨各級救   護技術員訓練及購置救護裝   備等經費10,453千元,較上   年度增列山域水域事故救援   管理平台維護等經費664千   元。  (2)建構安全化學環境計畫總   經費471,747千元,分5年辦   理,109至112年度已編列39   4,355千元,本年度續編最   後1年經費77,392千元,較   上年度減列85,349千元。  (3)緊急醫療救護智能平臺—   救急救難一站通推動計畫經   費10,008千元,較上度減列   建置五級檢傷系統等經費14   2千元。  (4)新增提升山域事故救援效   能五年中程計畫總經費526,   851千元,分5年辦理,本年   度編列第1年經費112,809千   元。  (5)新增AI智慧搜救派遣系統   建置中程計畫總經費346,59   8千元,分3年辦理,本年度   編列第1年經費55,950千元   。 5.加強防救災資通訊工作經費47  1,191千元,較上年度增列348  ,454千元,包括:  (1)辦理防救災資通訊系統、   衛星及微波通訊系統維護等   經費123,082千元,較上年   度增列跨機關資料傳輸系統   介接等經費5,000千元。  (2)新增建構韌性臺灣因應極   端情況災害應變中心與119   指揮中心異地強固中程計畫   總經費1,721,287千元,分3   年辦理,本年度編列第1年   經費119,335千元。  (3)新增資通訊設備多重異地   備援備份中程計畫經費196,   028千元,本科目編列193,9   48千元。  (4)新增建構數位韌性防救災   緊急通訊系統中程計畫經費   34,826千元。  (5)上年度服務型智慧政府2.0   推動計畫—救災雲精進計畫   預算業已編竣,所列4,655   千元如數減列。 6.加強消防訓練中心工作經費64  1,524千元,較上年度增列89,  719千元,包括:   (1)辦理各項消防專業訓練、   設施維護及設備汰換等經費   488,531千元,較上年度增   列消防特考班學生公費等14   3,234千元。  (2)消防署訓練中心充實建置   計畫總經費1,231,554千元   ,分11年辦理,104至112年   度已編列1,031,554千元,   本年度續編第10年經費152,   993千元,較上年度減列53,   515千元。
2,024
3708512000
8,984,000
無細項
內政部主管
消防署及所屬
港務消防業務
民政支出
7.5.3
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.基本行政工作維持費2,898千  元,較上年度增列文康活動費  等151千元。 2.新增韌性臺灣—強化各類型義  消科技化訓練與精進裝備中程  計畫總經費495,241千元,分6  年辦理,本年度編列第1年經  費68,908千元,本科目編列4,  006千元。  3.新增資通訊設備多重異地備援  備份中程計畫經費196,028千  元,本科目編列2,080千元。
2,024
3708513000
93,014,000
無細項
內政部主管
消防署及所屬
特種搜救業務
民政支出
7.5.4
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.基本行政工作維持費13,981千  元,較上年度增列文康活動費  等72千元。  2.臺美暨國際人道救援及災害管  理合作交流中程計畫總經費30  1,858千元,分5年辦理,112  年度已編列51,696千元,本年  度續編第2年經費51,696千元  ,本科目編列15,527千元,與  上年度同。 3.新增精進國際人道救援能力暨  緊急應變救災裝備器材物資倉  儲中程計畫總經費1,205,727  千元,分5年辦理,本年度編  列第1年經費63,506千元。 4.上年度提升我國人道救援能力  計畫預算業已編竣,所列23,0  68千元如數減列。
2,024
3708519000
1,820,000
交通及運輸設備
內政部主管
消防署及所屬
一般建築及設備
民政支出
7.5.5.1
null
2,024
3708519800
1,620,000
無細項
內政部主管
消防署及所屬
第一預備金
民政支出
7.5.6
仍照上年度預算數編列。
2,024
5608560100
750,501,000
無細項
內政部主管
國家公園署及所屬
一般行政
農業支出
7.6.1
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費727,990千元,較  上年度增列員額19人之人事費  等37,411千元。 2.基本行政工作維持費22,511千  元,較上年度增列辦公廳舍租  金等經費22,369千元。
2,024
5608561000
187,770,000
無細項
內政部主管
國家公園署及所屬
國家公園業務
農業支出
7.6.2
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.綜合計劃業務經費22,689千元  ,較上年度增列辦理國家公園  、濕地保育與海岸管理之資源  調查及經營管理等經費10,103  千元。 2.環境規劃業務經費74,485千元  ,較上年度增列行政資訊系統  及資安設備維運等經費18,210  千元。 3.遊憩管理業務經費39,526千元  ,較上年度增列委託辦理濕地  產業調適及標章推廣等經費3,  229千元。 4.保育解說業務經費46,908千元  ,較上年度增列辦理全球資訊  網站建置及維運等經費6,761  千元。 5.其他設備經費4,162千元,較  上年度增列購置文書編輯軟體  等經費3,899千元。
2,024
5608562000
305,971,000
墾丁國家公園經營管理
內政部主管
國家公園署及所屬
國家公園經營管理
農業支出
7.6.3.1
null
2,024
5608569800
500,000
無細項
內政部主管
國家公園署及所屬
第一預備金
農業支出
7.6.4
仍照上年度預算數編列。
2,024
3708580100
3,534,918,000
無細項
內政部主管
移民署
一般行政
民政支出
7.7.1
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費3,512,000千元,  與上年度同。 2.基本行政工作維持費22,918千  元,較上年度增列文康活動及  員工健康檢查等經費4,666千  元。
2,024
3708581100
1,597,177,000
無細項
內政部主管
移民署
入出國及移民管理業務
民政支出
7.7.2
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.貫徹執行入出國及移民政策經  費177,064千元,較上年度增  列水電費及汰換勤務工作服等  經費18,320千元。 2.辦理海外事務及人流管理工作  經費80,198千元,較上年度增  列45,670千元,包括:  (1)辦理與各國移民業務之合   作聯繫、大陸偷渡犯遣返監   交及人流管理業務經費43,9   67千元,較上年度增列駐外   工作組就地僱員薪資等經費   9,439千元。  (2)新增贓證物品管理智能庫   房計畫總經費56,770千元,   分2年辦理,本年度編列第1   年經費36,231千元。 3.建立整體性入出國及移民管理  資訊系統經費706,024千元,  較上年度增列66,914千元,包  括:  (1)入出國移民管理資訊系統   維運經費394,289千元,較   上年度增列資通安全防控維   運之防火牆設備汰換更新等   經費48,184千元。  (2)旅客訂位及行程分析系統   第2期建置計畫經費34,000   千元,較上年度減列辦理系   統建置及基礎設施強化等經   費21,000千元。  (3)外國專業人才及創業家一   站式整合擴充計畫經費4,93   4千元,較上年度減列系統   開發等經費10,066千元。  (4)建構新世代國境查驗服務   計畫總經費567,025千元,   分3年辦理,112年度已編列   183,005千元,本年度續編   第2年經費201,593千元,較   上年度增列18,588千元。  (5)新增新住民數位應用培力   計畫經費31,208千元。  (6)新增行政部門關鍵民生系   統精進雲端備份及回復計畫   經費40,000千元。  (7)上年度新住民數位應用資   訊計畫及提升國境安全資訊   建置計畫預算業已編竣,所   列40,000千元如數減列。 4.移民輔導人口販運防制及居留  定居管理經費433,791千元,  較上年度增列辦理防制人口販  運國際工作坊等經費1,807千  元。 5.加強入出國及移民管理規劃經  費3,315千元,較上年度增列  國家關鍵基礎設施安全防護演  習等經費180千元。 6.執行外來人口管理服務及違法  調查處理業務經費153,187千  元,較上年度增列66,645千元  ,包括:  (1)辦理移民服務、入出國管   理、外來人口訪查、收容管   理及遣返業務經費65,815千   元,較上年度增列執行受收   容人強制遞解出境機票及伙   食等經費24,972千元。  (2)南區事務大隊大隊部及高   雄市專勤隊辦公廳舍新建工   程計畫總經費391,514千元   ,分6年辦理,109至112年   度已編列97,933千元,本年   度續編第5年經費87,372千   元,較上年度增列41,673千   元。 7.執行國境管理及查驗許可經費  43,598千元,較上年度增列各  機場港口保全協勤人力等經費  14,970千元。 8.上年度擴大查處逾期停(居)  留外來人口專案實施計畫預算  業已編竣,所列86,429千元如  數減列。
2,024
3708589000
14,780,000
交通及運輸設備
內政部主管
移民署
一般建築及設備
民政支出
7.7.3.1
null
2,024
3708589800
2,000,000
無細項
內政部主管
移民署
第一預備金
民政支出
7.7.4
仍照上年度預算數編列。
2,024
5208610100
94,366,000
無細項
內政部主管
建築研究所
一般行政
科學支出
7.8.1
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費91,458千元,較上  年度核實減列人事費861千元  。  2.基本行政工作維持費2,908千  元,與上年度同。
2,024
5208615500
197,070,000
無細項
內政部主管
建築研究所
建築研究業務
科學支出
7.8.2
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.綜合規劃經費21,193千元,較  上年度增列辦理高齡科技產業  —普惠科技驅動高齡市場商機  計畫等經費12,437千元。 2.安全防災經費34,830千元,較  上年度增列辦理建築防火科技  與智慧應用研發前瞻精進計畫  等經費189千元。 3.工程技術經費46,696千元,較  上年度減列辦理建築工程技術  精進創新與應用效能提升計畫  等經費1,264千元。  4.環境控制經費94,351千元,較  上年度減列辦理永續健康綠建  築環境科技計畫等經費1,025  千元。
2,024
5208619800
180,000
無細項
內政部主管
建築研究所
第一預備金
科學支出
7.8.3
仍照上年度預算數編列。
2,024
3708650100
490,372,000
無細項
內政部主管
空中勤務總隊
一般行政
民政支出
7.9.1
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費454,584千元,與  上年度同。 2.基本行政工作維持費35,788千  元,較上年度減列勤務第三大  隊第二隊土地租金等1,804千  元。
2,024
3708651000
1,255,528,000
無細項
內政部主管
空中勤務總隊
空中勤務業務
民政支出
7.9.2
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.航務、機務及飛安經費1,076,  880千元,較上年度增列25,27  0千元,包括:  (1)辦理飛行人員學科訓練及   空勤機組人員團體保險等經   費59,098千元,較上年度增   列直升機模擬機訓練等經費   861千元。  (2)飛機及救災救護裝備器材   維護保養暨棚廠安全相關後   勤維持等經費1,017,782千   元,較上年度增列24,409千   元。 2.勤務指揮工作經費11,690千元  ,較上年度減列汰購勤務專用  無線電系統及儲存設備等經費  1,043千元。 3.勤務棚廠廳舍興建整修工程經  費166,458千元,較上年度減  列810,867千元,包括:  (1)臺北松山駐地直升機棚廠   暨代拆代建空軍司令部松山   基地指揮部飛機棚廠等興建   工程計畫總經費3,499,261   千元,分9年辦理,109至11   2年度已編列1,342,682千元   ,本年度續編第5年經費93,   458千元,較上年度減列843   ,867千元。  (2)新增臺中駐地棚廠橫移式   抗颱大門建置工程經費70,0   00千元。  (3)新增高雄舊駐地廳舍及棚   廠拆除工程經費3,000千元   。  (4)上年度臺東駐地直升機棚   廠興建工程計畫預算業已編   竣,所列40,000千元如數減   列。 4.充實直升機周邊設備經費500  千元,較上年度減列汰購救災  救護相關裝備等經費529千元  。
2,024
3708659000
0
交通及運輸設備
內政部主管
空中勤務總隊
一般建築及設備
民政支出
7.9.3.1
null
2,024
3708659800
1,000,000
無細項
內政部主管
空中勤務總隊
第一預備金
民政支出
7.9.4
仍照上年度預算數編列。
2,024
3911010100
8,377,891,000
無細項
外交部主管
外交部
一般行政
外交支出
8.1.1
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費7,828,738千元,  較上年度核實增列人事費2,21  6千元。 2.基本行政工作維持費200,673  千元,較上年度減列房屋建築  養護費等43,169千元。 3.檔案處理經費55,440千元,較  上年度增列新檔案大樓空間規  劃等經費27,494千元。 4.資訊處理經費281,773千元,  較上年度增列資訊服務費等21  ,316千元。 5.台灣美國事務委員會事務管理  3,707千元,與上年度同。 6.桃園國際機場接待室基本行政  維持7,560千元,較上年度增  列第三航廈貴賓室隔間規劃設  計暨監造技術服務費等786千  元。
2,024
3911011000
226,723,000
無細項
外交部主管
外交部
外交管理業務
外交支出
8.1.2
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.基本行政工作維持費103,978  千元,較上年度增列一般事務  費等6,166千元。 2.各地區工作會報18,576千元,  較上年度增列國外旅費等2,02  5千元。 3.外交領事人員進修16,038千元  ,較上年度減列教育訓練費1,  034千元。 4.外交及國際法研究獎學金設置  1,150千元,較上年度增列一  般事務費41千元。 5.製作國情資料86,981千元,較  上年度增列臨時人員酬金231  千元。
2,024
3911011300
3,179,423,000
無細項
外交部主管
外交部
駐外機構業務
外交支出
8.1.3
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.駐外使領單位基本行政工作維  持費3,060,691千元,較上年  度增列其他業務租金等123,01  4千元。 2.駐外經濟單位基本行政工作維  持費23,466千元,較上年度增  列國外旅費983千元。 3.駐外教育單位基本行政工作維  持費9,271千元,較上年度增  列水電費等27千元。 4.駐外觀光單位基本行政工作維  持費9,212千元,較上年度增  列保險費等100千元。 5.駐外僑務單位基本行政工作維  持費20,860千元,較上年度增  列國外旅費等2,859千元。 6.駐外科技單位基本行政工作維  持費15,092千元,較上年度增  列國外旅費等8,380千元。 7.駐外文化中心基本行政工作維  持費28,782千元,較上年度減  列其他業務租金等1,532千元  。 8.駐外核安單位基本行政工作維  持費1,254千元,較上年度增  列國外旅費等292千元。 9.駐外金融單位基本行政工作維  持費4,751千元,較上年度增  列一般事務費6千元。 10.駐外醫療衛生推廣業務基本  行政工作維持費666千元,與  上年度同。 11.駐外漁業單位基本行政工作  維持費3,332千元,較上年度  減列一般事務費等126千元。 12.駐外勞動單位基本行政工作  維持費843千元,較上年度減  列國外旅費110千元。 13.駐外財政單位基本行政工作  維持費1,203千元,較上年度  增列國外旅費等233千元。
2,024
3911011400
2,337,354,000
無細項
外交部主管
外交部
國際會議及交流
外交支出
8.1.4
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.參與國際組織活動384,646千  元,較上年度增列國外旅費等  10,806千元。 2.協助各種國際交流1,216,062  千元,較上年度增列89,918千  元,包括:  (1)學術交流410,615千元,較   上年度增列辦理對學術界交   流活動等經費33,511千元。  (2)文化交流81,591千元,較   上年度增列文化外交等經費   7,156千元。  (3)經貿外交215,894千元,較   上年度增列經貿交流活動等   經費19,699千元。  (4)其他國際交流活動507,962   千元,較上年度增列對國內   團體之捐助等經費29,552千   元。 3.出國訪問262,182千元,較上  年度增列國外旅費87,000千元  。 4.訪賓接待474,464千元,較上  年度增列拉美地區訪賓接待等  經費48,450千元。
2,024
3911011500
13,252,829,000
無細項
外交部主管
外交部
國際合作及關懷
外交支出
8.1.5
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.駐外技術服務1,026,060千元  ,較上年度增列辦理亞太地區  駐外技術團等經費17,075千元  。 2.加強雙邊及多邊合作11,015,3  95千元,較上年度減列雙邊合  作計畫等經費135,030千元。 3.對國際之關懷救助及重建1,21  1,374千元,較上年度減列與  美方及歐洲國家合作協助烏克  蘭重建計畫等經費894,924千  元。
2,024
3911019000
521,416,000
營建工程
外交部主管
外交部
一般建築及設備
外交支出
8.1.6.1
null
2,024
3911019800
70,000,000
無細項
外交部主管
外交部
第一預備金
外交支出
8.1.7
仍照上年度預算數編列。
2,024
391101A000
1,186,718,000
無細項
外交部主管
外交部
外交支出機密預算
外交支出
8.1.8
null
2,024
3911100100
280,106,000
無細項
外交部主管
領事事務局
一般行政
外交支出
8.2.1
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費240,845千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費20,253千元。 2.基本行政工作維持費39,261千  元,較上年度減列分攤中央聯  合辦公大樓北棟8台電梯及手  扶梯汰換等經費34,040千元。
2,024
3911101000
1,568,774,000
無細項
外交部主管
領事事務局
領事事務管理
外交支出
8.2.2
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.基本行政工作維持費109,849  千元,較上年度增列領務資訊  服務等經費17,846千元。 2.印刷及製作護照1,355,125千  元,較上年度增列印製晶片護  照及護照登錄外包等經費657,  610千元。 3.印製申請證照表件及須知18,4  47千元,較上年度增列印製簽  證貼紙及護照申請書等經費3,  453千元。 4.加強領務服務工作57,761千元  ,較上年度增列護照親辦委辦  費等15,190千元。 5.領務電信傳遞22,658千元,較  上年度增列護照郵寄費及晶片  護照製發系統資料庫備份回復  機制傳輸等經費5,685千元。 6.領務分支機構工作維持費4,93  4千元,較上年度增列印製申  請書等經費510千元。
2,024
3911109800
1,500,000
無細項
外交部主管
領事事務局
第一預備金
外交支出
8.2.3
仍照上年度預算數編列。
2,024
3911200100
81,710,000
無細項
外交部主管
外交及國際事務學院
一般行政
外交支出
8.3.1
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費52,127千元,較上  年度核實減列人事費550千元  。 2.基本行政工作維持費29,583千  元,較上年度增列大樓外牆框  架更換修繕工程、委外清潔、  保全、機電及國外旅費等12,0  66千元。
2,024
3911201000
15,050,000
外交領事人員訓練
外交部主管
外交及國際事務學院
外交領事人員講習
外交支出
8.3.2.1
null
2,024
3911209800
125,000
無細項
外交部主管
外交及國際事務學院
第一預備金
外交支出
8.3.3
仍照上年度預算數編列。
2,024
4614010100
688,144,000
無細項
國防部主管
國防部
一般行政
國防支出
9.1.1
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費298,443千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費4,910千元。 2.基本行政工作維持353,933千  元,較上年度增列電費等25,2  43千元。 3.國防採購35,768千元,較上年  度增列駐歐組人員川裝費等7,  717千元。
2,024
4614011000
386,071,000
無細項
國防部主管
國防部
國防政策規劃與督導
國防支出
9.1.2
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.戰略規劃27,154千元,較上年  度增列辦理國防專案會議等經  費9,790千元。 2.整合評估246,304千元,較上  年度增列捐助財團法人國防安  全研究院等經費20,198千元。 3.國防資源管理62,823千元,較  上年度增列捐助列管軍品合格  廠商等經費28,807千元。 4.法律事務30,524千元,較上年  度增列辦理國防法務官考試等  經費2,237千元。 5.督察作業19,266千元,較上年  度增列辦理1985申訴專線系統  提升等經費651千元。
2,024
4614012000
64,447,000
無細項
國防部主管
國防部
國家軍事博物館
國防支出
9.1.3
國家軍事博物館設備案計畫總經 費839,000千元,110-115年執行 ,以前年度已編列17,382千元, 本年度編列64,447千元。
2,024
4614019000
18,940,000
營建工程
國防部主管
國防部
一般建築及設備
國防支出
9.1.4.1
null
2,024
4614019800
95,000
無細項
國防部主管
國防部
第一預備金
國防支出
9.1.5
仍照上年度預算數編列。
2,024
4614020100
5,354,354,000
無細項
國防部主管
國防部所屬
軍事行政
國防支出
9.2.1
1.本年度預算數各單位編列情形  如下:   (1)陸軍司令部1,700,021千元   。  (2)海軍司令部565,838千元。  (3)空軍司令部614,195千元。  (4)憲兵指揮部105,081千元。  (5)資通電軍指揮部64,344千   元。  (6)政治作戰局430,716千元。  (7)軍備局86,821千元。  (8)主計局130,590千元。  (9)軍醫局863,820千元。  (10)全民防衛動員署360,014   千元。  (11)國防大學34,549千元。  (12)中正國防幹部預備學校6,   884千元。  (13)參謀本部252,806千元。  (14)軍事情報局36,745千元。  (15)電訊發展室91,585千元。  (16)院檢單位10,345千元。 2.本年度預算數之內容與上年度  之比較如下:  (1)人事行政經費456,916千元   ,較上年度增列軍墓營區墓   區邊坡穩固整修工程等經費   22,134千元。  (2)情報及測量作業經費286,7   00千元,較上年度增列情報   服務基礎平臺維護等經費10   ,228千元。  (3)法務及法制作業經費25,09   4千元,與上年度同。  (4)採購及外購軍品作業費經   費387,910千元,較上年度   增列國外交運軍品運費等63   ,051千元。  (5)史政作業經費52,434千元   ,較上年度增列中海艦基礎   維護與現況調查計畫等經費   1,076千元。  (6)計畫管理作業經費9,789千   元,與上年度同。  (7)效益評估作業經費1,764千   元,與上年度同。  (8)官兵權益保障作業經費5,1   02千元,與上年度同。  (9)研考作業經費2,210千元,   與上年度同。  (10)主計作業經費57,904千元   ,較上年度增列業務多元化   及配合兵役制度轉型等經費   4,327千元。  (11)行政事務經費1,808,252   千元,較上年度增列組織編   裝調整等經費245,448千元   。  (12)其他作業經費84,359千元   ,與上年度同。  (13)國會連絡作業經費3,097   千元,與上年度同。  (14)案管作業經費47,663千元   ,較上年度增列文卷檔案室   暨庫房改善等經費3,269千   元。  (15)督察作業經費48,527千元   ,較上年度減列飛行考核及   適飛評估系統開發等經費59   7千元。  (16)政戰綜合作業經費663,02   0千元,較上年度增列中山   室精神布置等經費27,948千   元。  (17)軍事醫療作業經費1,345,   789千元,較上年度減列單   兵戰傷急救包籌補等經費22   ,257千元。  (18)軍眷服務經費67,824千元   ,與上年度同。
2,024
4614020200
1,054,606,000
無細項
國防部主管
國防部所屬
情報行政
國防支出
9.2.2
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.行政管理經費903,469千元,  較上年度增列電費及設施養護  等經費58,143千元。 2.情報教育訓練經費47,447千元  ,較上年度增列教學平臺軟硬  體設備更新等經費832千元。 3.情報建築及設備經費103,690  千元,較上年度減列警備車輛  購置等經費132,229千元。
2,024
4614021200
9,371,582,000
無細項
國防部主管
國防部所屬
教育訓練業務
國防支出
9.2.3
1.本年度預算數各單位編列情形  如下:   (1)陸軍司令部2,414,619千元   。  (2)海軍司令部803,432千元。  (3)空軍司令部2,870,213千元   。  (4)憲兵指揮部107,925千元。  (5)資通電軍指揮部33,923千   元。  (6)政治作戰局10,587千元。  (7)軍備局14,570千元。  (8)主計局31,476千元。  (9)軍醫局137,125千元。  (10)全民防衛動員署763,543   千元。  (11)國防大學282,931千元。  (12)中正國防幹部預備學校80   ,020千元。  (13)參謀本部1,794,178千元   。  (14)軍事情報局11,378千元。  (15)電訊發展室15,055千元。  (16)院檢單位607千元。 2.本年度預算數之內容與上年度  之比較如下:  (1)軍事書籍編印經費18,141   千元,較上年度增列軍事學   術雙月刊稿費等2,415千元   。  (2)教育行政經費2,426,714千   元,較上年度增列敦睦遠航   訓練等經費38,755千元。  (3)動員整備經費1,431,991千   元,較上年度減列新式教育   召集課程裝備等經費265,71   6千元。  (4)部隊特別補助經費372,541   千元,較上年度增列組織編   裝調整等經費68,415千元。  (5)作戰綜合作業經費337,372   千元,較上年度減列防情顯   示系統維護案等經費2,059   千元。  (6)訓練綜合作業經費4,784,8   23千元,較上年度增列自動   化靶機建置等經費1,059,14   2千元。
2,024
4614021400
100,801,605,000
無細項
國防部主管
國防部所屬
後勤及通資業務
國防支出
9.2.4
1.本年度預算數各單位編列情形  如下:   (1)陸軍司令部37,336,571千   元。  (2)海軍司令部18,507,718千   元。  (3)空軍司令部39,207,819千   元。  (4)憲兵指揮部1,069,072千元   。  (5)資通電軍指揮部1,898,810   千元。  (6)政治作戰局88,655千元。  (7)軍備局237,182千元。  (8)主計局28,648千元。  (9)軍醫局446,916千元。  (10)全民防衛動員署677,242   千元。  (11)國防大學307,174千元。  (12)中正國防幹部預備學校10   3,746千元。  (13)參謀本部690,785千元。  (14)軍事情報局79,048千元。  (15)電訊發展室109,457千元   。  (16)院檢單位12,762千元。 2.本年度預算數之內容與上年度  之比較如下:  (1)一般彈藥購製與維護經費8   ,811,199千元,較上年度減   列30公厘機砲彈藥採購等經   費2,886,152千元。  (2)運輸作業經費828,915千元   ,較上年度增列基地訓練軍   品往返運輸等經費99,462千   元。  (3)後勤綜合勤務經費822,693   千元,較上年度增列後勤資   訊系統整合等經費84,811千   元。  (4)設施修繕維護與管理經費3   ,830,182千元,較上年度增   列營區建物補強暨外牆整修   等經費417,519千元。  (5)營產管理經費198,755千元   ,較上年度增列職務宿舍整   新工程等經費34千元。  (6)水電供應經費3,349,195千   元,較上年度增列因應兵力   結構調整水電需求等經費17   0,403千元。  (7)一般作戰設施經費279,724   千元,較上年度增列營區刺   絲網檢修工程等經費54,055   千元。  (8)通信電子與資訊管理經費2   ,190,440千元,較上年度增   列戰術數據鏈路暨聯戰指管   系統維護等經費206,669千   元。  (9)電腦兵棋作業經費69,167   千元,較上年度減列教儀館   防水及外牆整修工程等經費   588千元。  (10)軍事單位裝備零附件購製   及保修經費62,035,427千元   ,較上年度減列戰鬥個裝防   護頭盔等經費8,480,595千   元。  (11)後勤補給支援經費18,385   ,908千元,較上年度增列各   式油品採購等經費4,016,72   4千元。
2,024
4614021500
78,023,652,000
無細項
國防部主管
國防部所屬
一般裝備
國防支出
9.2.5
1.本年度預算數各單位編列情形  如下:   (1)陸軍司令部20,398,574千   元。  (2)海軍司令部27,893,871千   元。  (3)空軍司令部26,439,751千   元。  (4)憲兵指揮部583,346千元。  (5)資通電軍指揮部1,602,769   千元。  (6)政治作戰局7,832千元。  (7)軍備局130,000千元。  (8)軍醫局598,166千元。  (9)全民防衛動員署339,190千   元。  (10)國防大學382千元。  (11)電訊發展室29,771千元。 2.本年度預算數之內容如下:  (1)一般武器及戰備支援裝備   購製經費69,961,839千元,   包括:   <1>國軍防護面具計畫總經    費916,673千元,105-113    年執行,以前年度已編列    867,119千元,本年度編    列49,554千元。   <2>人攜式短程防空飛彈計    畫總經費13,356,959千元    ,106-114年執行,以前    年度已編列3,447,218千    元,本年度編列5,816,97    9千元。   <3>國軍輪型(航空)油罐車    籌購案計畫總經費641,39    0千元,108-113年執行,    以前年度已編列511,819    千元,本年度編列129,57    1千元。   <4>國軍重要防護營區智慧    型警監系統建置案(第二    階段)計畫總經費12,669    ,966千元,109-114年執    行,以前年度已編列5,95    2,500千元,本年度編列2    ,719,397千元。   <5>偵防車汰換計畫總經費5    7,520千元,109-113年執    行,以前年度已編列49,6    88千元,本年度編列7,83    2千元。   <6>國軍新式偽裝資材(第一    階段)-混合式、防紅外線    偽裝網計畫總經費1,155,    186千元,110-113年執行    ,以前年度已編列723,94    8千元,本年度編列431,2    38千元。   <7>國軍新型手槍(第二階段    )計畫總經費757,496千元    ,110-114年執行,以前    年度已編列421,392千元    ,本年度編列198,989千    元。   <8>雙目雷射望遠鏡計畫總    經費975,330千元,110-1    13年執行,以前年度已編    列489,865千元,本年度    編列485,465千元。   <9>遙控無人機防禦系統計    畫總經費4,342,760千元    ,111-115年執行,以前    年度已編列261,119千元    ,本年度編列1,453,289    千元。   <10>狙擊手專用輔助裝備計    畫總經費560,177千元,1    11-114年執行,以前年度    已編列45,311千元,本年    度編列100,746千元。   <11>國軍消除裝備整備計畫    總經費245,419千元,112    -114年執行,以前年度已    編列60,180千元,本年度    編列108,180千元。   <12>國軍警備勤務車汰換計    畫總經費469,218千元,1    12-114年執行,以前年度    已編列157,352千元,本    年度編列246,524千元。   <13>迫擊砲120公厘計畫總    經費530,308千元,112-1    14年執行,以前年度已編    列459,961千元,本年度    編列35,000千元。   <14>無人機反制系統計畫總    經費988,000千元,113-1    14年執行,本年度編列49    4,000千元。   <15>微型無人機計畫總經費    1,281,418千元,113-114    年執行,本年度編列557,    647千元。   <16>監偵型無人機計畫總經    費996,384千元,113-114    年執行,本年度編列99,5    10千元。   <17>陸軍司令部高效能反裝    甲飛彈計畫總經費11,780    ,717千元,107-114年執    行,以前年度已編列8,23    4,080千元,本年度編列7    58,762千元。   <18>陸軍司令部中程反裝甲    飛彈計畫總經費3,042,43    4千元,108-113年執行,    以前年度已編列2,642,55    4千元,本年度編列399,8    80千元。   <19>陸軍司令部新型戰車計    畫總經費40,394,484千元    ,108-116年執行,以前    年度已編列22,695,335千    元,本年度編列2,436,03    3千元。   <20>陸軍司令部遠程精準火    力打擊系統計畫總經費32    ,308,838千元,109-116    年執行,以前年度已編列    6,145,377千元,本年度    編列6,786,633千元。   <21>陸軍司令部班用機槍計    畫總經費427,641千元,1    12-115年執行,以前年度    已編列80,000千元,本年    度編列27,641千元。   <22>陸軍司令部精準空投傘    具計畫總經費193,938千    元,111-113年執行,以    前年度已編列66,493千元    ,本年度編列127,445千    元。   <23>陸軍司令部空降作戰傘    具裝備計畫總經費715,46    5千元,113-116年執行,    本年度編列134,986千元    。   <24>陸軍司令部陸通用型油    罐車採購案計畫總經費62    1,390千元,113-116年執    行,本年度編列32,280千    元。   <25>陸軍司令部目獲型無人    機計畫總經費565,468千    元,113-114年執行,本    年度編列329,856千元。   <26>陸軍司令部戰術型近程    無人飛行載具(二階段)    計畫總經費1,277,659千    元,113-115年執行,本    年度編列104,416千元。   <27>海軍司令部特種作戰突    擊艇暨硬殼充氣艇籌建案    計畫總經費817,377千元    ,105-113年執行,以前    年度已編列802,285千元    ,本年度編列15,092千元    。   <28>海軍司令部新購BLOCK1    B方陣快砲計畫總經費10,    123,232千元,106-114年    執行,以前年度已編列6,    501,039千元,本年度編    列200,000千元。   <29>海軍司令部浮塢新建計    畫總經費919,574千元,1    06-116年執行,以前年度    已編列331,445千元,本    年度編列176,263千元。   <30>海軍司令部劍龍級潛艦    戰鬥系統提升案計畫總經    費7,407,711千元,107-1    16年執行,以前年度已編    列5,365,884千元,本年    度編列900,000千元。   <31>海軍司令部長程潛射重    型魚雷計畫總經費5,449,    706千元,107-117年執行    ,以前年度已編列2,150,    992千元,本年度編列1,0    35,045千元。   <32>海軍司令部新型救難艦    計畫總經費3,653,836千    元,108-113年執行,以    前年度已編列2,365,199    千元,本年度編列1,288,    637千元。   <33>海軍司令部潛艦國造-    第二階段原型艦籌建計畫    總經費49,337,391千元,    108-114年執行,以前年    度已編列42,845,704千元    ,本年度編列3,928,636    千元。   <34>海軍司令部多功能特種    作戰訓練場計畫總經費22    9,713千元,108-114年執    行,以前年度已編列68,9    13千元,本年度編列11,4    86千元。   <35>海軍司令部新一代輕型    巡防艦-第2階段原型艦籌    建計畫總經費24,542,608    千元,108-115年執行,    以前年度已編列5,107,19    4千元,本年度編列4,658    ,641千元。   <36>海軍司令部訓場複合式    標靶建案計畫總經費559,    126千元,111-114年執行    ,以前年度已編列11,155    千元,本年度編列245,51    7千元。   <37>海軍司令部魚叉飛彈海    岸防衛系統計畫總經費83    ,546,545千元,110-119    年執行,以前年度已編列    2,984,237千元,本年度    編列4,931,393千元。   <38>海軍司令部康定級艦戰    鬥系統性能提升計畫總經    費43,138,524千元,111-    119年執行,以前年度已    編列9,640,789千元,本    年度編列5,263,334千元    。   <39>海軍司令部艦載型監偵    無人機計畫總經費423,40    6千元,113-114年執行,    本年度編列105,851千元    。   <40>海軍司令部陸用監偵型    無人機計畫總經費2,409,    600千元,113-117年執行    ,本年度編列301,200千    元。   <41>空軍司令部愛二性能提    升及採購愛三計畫總經費    178,681,789千元,96-11    6年執行,以前年度已編    列159,483,218千元,本    年度編列858,732千元。   <42>空軍司令部F-16A/B型    戰機性能提升計畫總經費    140,069,077千元,101-1    15年執行,以前年度已編    列124,199,604千元,本    年度編列490,000千元。   <43>空軍司令部新式高級教    訓機計畫總經費68,604,8    69千元,106-117年執行    ,以前年度已編列37,440    ,408千元,本年度編列12    ,554,180千元。   <44>空軍司令部F-16型機新    式偵照莢艙計畫總經費9,    798,715千元,109-118年    執行,以前年度已編列1,    874,877千元,本年度編    列5,014,986千元。   <45>空軍司令部跑滑道清掃    車籌購案計畫總經費156,    277千元,109-113年執行    ,以前年度已編列126,30    8千元,本年度編列29,96    9千元。   <46>空軍司令部ILS儀降系    統換裝案計畫總經費376,    887千元,110-114年執行    ,以前年度已編列150,56    0千元,本年度編列105,1    60千元。   <47>空軍司令部高高空無人    機系統計畫總經費21,703    ,905千元,111-118年執    行,以前年度已編列636,    610千元,本年度編列398    ,640千元。   <48>空軍司令部F-16型機遠    距精準武器籌購計畫總經    費47,035,428千元,111-    119年執行,以前年度已    編列1,794,430千元,本    年度編列2,995,250千元    。   <49>空軍司令部飛機概念設    計分析系統建置案計畫總    經費49,370千元,112-11    3年執行,以前年度已編    列9,320千元,本年度編    列40,050千元。   <50>空軍司令部F-16V(BLK7    0)型機敵我識別器詢答密    碼機計畫總經費162,950    千元,112-115年執行,    以前年度已編列6,418千    元,本年度編列10,160千    元。   <51>軍備局偵搜戰術輪車研    製案計畫總經費489,188    千元,110-113年執行,    以前年度已編列359,428    千元,本年度編列129,76    0千元。   <52>軍醫局國軍醫院電力系    統汰換案計畫總經費869,    642千元,112-116年執行    ,以前年度已編列132,29    2千元,本年度編列202,0    04千元。  (2)採購及外購軍品作業費經   費300,944千元。  (3)偵測暨測量製圖裝備經費   ,係空軍司令部氣象服務資   訊系統換裝案計畫總經費32   9,061千元,112-113年執行   ,以前年度已編列181,826   千元,本年度編列147,235   千元。  (4)訓練模擬儀器經費572,946   千元,包括:   <1>陸軍司令部新型雙聯裝    刺針飛彈系統訓練模擬器    計畫總經費178,632千元    ,112-113年執行,以前    年度已編列89,316千元,    本年度編列89,316千元。   <2>陸軍司令部戰場心理抗    壓系統性能提升案計畫總    經費386,066千元,112-1    15年執行,以前年度已編    列100,377千元,本年度    編列88,895千元。   <3>軍醫局新型人體離心機    計畫總經費2,187,315千    元,109-114年執行,以    前年度已編列1,029,180    千元,本年度編列259,63    6千元。   <4>軍醫局新型模擬深潛訓    練艙計畫總經費746,572    千元,109-113年執行,    以前年度已編列611,473    千元,本年度編列135,09    9千元。  (5)一般通電裝備經費7,005,0   86 千元,包括:   <1>國軍UHF地(艦)對空通信    機換裝計畫總經費5,428,    882千元,109-113年執行    ,以前年度已編列1,651,    493千元,本年度編列3,7    77,389千元。   <2>國軍HF通信機換裝案計    畫總經費4,825,798千元    ,109-114年執行,以前    年度已編列142,768千元    ,本年度編列236,177千    元。   <3>第三代陸區系統計畫總    經費7,809,481千元,109    -116年執行,以前年度已    編列430,242千元,本年    度編列1,299,356千元。   <4>手持式無線電機汰換案    計畫總經費787,464千元    ,110-113年執行,以前    年度已編列530,198千元    ,本年度編列257,266千    元。   <5>陸軍司令部新型目獲雷    達系統計畫總經費3,241,    004千元,111-115年執行    ,以前年度已編列648,94    7千元,本年度編列752,8    81千元。   <6>海軍司令部海洋監偵能    量整體提升案計畫總經費    5,048,159千元,110-119    年執行,以前年度已編列    1,150,907千元,本年度    編列487,462千元。   <7>空軍司令部TPS/FPS-117    雷達性能提升案計畫總經    費1,484,287千元,111-1    15年執行,以前年度已編    列814,373千元,本年度    編列194,555千元。  (6)一般武器先期選擇與採購   準備經費35,602千元。
2,024
4614021900
174,886,098,000
無細項
國防部主管
國防部所屬
軍事人員
國防支出
9.2.6
1.本年度預算數各單位編列情形  如下:  (1)陸軍司令部5,791,681千元   。  (2)海軍司令部2,145,747千元   。  (3)空軍司令部1,413,350千元   。  (4)憲兵指揮部61,790千元。  (5)資通電軍指揮部97,603千   元。  (6)政治作戰局11,563千元。  (7)軍備局742,759千元。  (8)主計局147,535,560千元。  (9)軍醫局123,712千元。  (10)全民防衛動員署16,271,8   63千元。  (11)國防大學19,142千元。  (12)中正國防幹部預備學校13   ,414千元。  (13)參謀本部577,675千元。  (14)軍事情報局16,160千元。  (15)電訊發展室63,298千元。  (16)院檢單位781千元。 2.本年度預算數之內容與上年度  之比較如下:  (1)薪餉經費64,072,908千元   ,較上年度減列121,898千   元。  (2)各項加給經費80,293,904   千元,較上年度減列1,046,   396千元。  (3)主副食與口糧經費4,886,8   28千元,較上年度增列59,6   16千元。  (4)各類人員保險及作業經費1   6,470,783千元,較上年度   增列673,539千元。  (5)各類人員退撫儲金補助經   費8,756,081千元,較上年   度減列446,285千元。  (6)駐外人員薪給經費405,594   千元,較上年度增列45,851   千元。
2,024
4614028100
3,770,936,000
國軍營舍及設施改建基金
國防部主管
國防部所屬
非營業特種基金
國防支出
9.2.7.1
null
2,024
4614029000
400,000,000
土地購置
國防部主管
國防部所屬
一般建築及設備
國防支出
9.2.8.1
本年度預算數各單位編列情形如 下:  1.陸軍司令部1,347,697千元。 2.海軍司令部8,640,078千元。 3.空軍司令部730,316千元。 4.憲兵指揮部16,176千元。  5.資通電軍指揮部36,020千元。 6.政治作戰局2,550千元。  7.軍備局445,920千元。 8.主計局1,700千元。 9.軍醫局1,410,697千元。 10.全民防衛動員署463,258千元  。 11.國防大學205,865千元。 12.中正國防幹部預備學校4,350  千元。 13.參謀本部22,040千元。 14.軍事情報局650千元。 15.電訊發展室10,400千元。  16.院檢單位6,680千元。
2,024
4614029800
2,800,000,000
無細項
國防部主管
國防部所屬
第一預備金
國防支出
9.2.9
本年度預算數較上年度增列如列 數。
2,024
461402B000
29,104,884,000
無細項
國防部主管
國防部所屬
國防支出(機密計畫)
國防支出
9.2.10
null
2,024
5214021800
1,259,369,000
無細項
國防部主管
國防部所屬
一般科學研究
科學支出
9.2.11
1.本年度預算數各單位編列情形  如下:  (1)陸軍司令部3,000千元。  (2)海軍司令部1,350千元。  (3)空軍司令部1,860千元。  (4)軍備局1,114,003千元。  (5)軍醫局139,156千元。 2.本年度預算數之內容如下:  (1)軍品研發經費1,120,213千   元,包括:   <1>陸、海、空軍司令部軍    品研發經費6,210千元。   <2>軍備局國防先進科技研    究計畫經費994,003千元    。   <3>軍備局功率電子射頻產    業應用發展計畫計畫總經    費208,000千元,112-115    年執行,以前年度已編列    52,000千元,本年度編列    52,000千元。   <4>軍備局應用導向智慧化    積層製造技術開發與認證    計畫總經費134,800千元    ,110-113年執行,以前    年度已編列101,800千元    ,本年度編列33,000千元    。   <5>軍備局野戰全身型動力    外骨骼系統開發計畫總經    費137,000千元,113-116    年執行,本年度編列35,0    00千元。  (2)醫學研究經費139,156千元   ,包括:   <1>軍醫局國防醫學研究計    畫經費97,500千元。   <2>軍醫局生物防護研究計    畫總經費208,280千元,1    13-117年執行,本年度編    列41,656千元。
2,024
521402C000
8,613,542,000
無細項
國防部主管
國防部所屬
科學支出(機密計畫)
科學支出
9.2.12
null
2,024
7114022300
2,103,341,000
無細項
國防部主管
國防部所屬
環保業務
環境保護支出
9.2.13
1.本年度預算數各單位編列情形  如下:   (1)陸軍司令部462,880千元。  (2)海軍司令部397,656千元。  (3)空軍司令部663,697千元。  (4)憲兵指揮部24,868千元。  (5)資通電軍指揮部18,150千   元。  (6)政治作戰局2,293千元。  (7)軍備局431,055千元。  (8)主計局212千元。  (9)軍醫局49,567千元。  (10)全民防衛動員署19,360千   元。  (11)國防大學6,572千元。  (12)中正國防幹部預備學校5,   196千元。  (13)參謀本部736千元。  (14)軍事情報局8,953千元。  (15)電訊發展室10,327千元。  (16)院檢單位1,819千元。 2.本年度預算數2,103,341千元  ,係環保設施維護經費,較上  年度增列營區土壤污染整治作  業等經費397,247千元。
2,024
7614022100
1,456,676,000
無細項
國防部主管
國防部所屬
退休撫卹
退休撫卹給付支出
9.2.14
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.撫卹與撫慰金1,315,076千元  ,較上年度增列200,076千元  。 2.遺族援護141,600千元,較上  年度減列13,000千元。
2,024
8914022200
1,378,146,000
無細項
國防部主管
國防部所屬
軍眷維持
其他支出
9.2.15
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.軍人子女教育補助125,500千  元,較上年度增列25,000千元  。 2.軍眷實物代金5,800千元,較  上年度減列300千元。 3.軍眷水電補助600,000千元,  較上年度減列7,116千元。 4.軍眷生育、婚喪補助646,846  千元,較上年度減列6,000千  元。
2,024
4017010100
447,999,000
無細項
財政部主管
財政部
一般行政
財務支出
10.1.1
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費354,037千元,較  上年度核實增列人事費1,664  千元。 2.基本行政工作維持費93,962千  元,較上年度減列文書檔管系  統改版等經費9,183千元,增  列公營事業民營化前退休人員  之早期退休人員生活困難特別  照護金等9,804千元,計淨增6  21千元。
2,024
4017010200
38,565,000
無細項
財政部主管
財政部
財政人員訓練
財務支出
10.1.2
本年度預算數38,565千元,係辦 理學員訓練所需經費,較上年度 減列講座鐘點費等1,002千元, 增列協助訓練庶務工作人力經費 等991千元,計淨減11千元。
2,024
4017010300
89,672,000
無細項
財政部主管
財政部
促參業務
財務支出
10.1.3
本年度預算數89,672千元,係辦 理促進民間參與公共建設所需經 費,較上年度增列35千元。其中 協助各機關推動民間參與公共建 設計畫(111年-114年)總經費340 ,000千元,分4年辦理,111至11 2年度已編列167,606千元,本年 度續編第3年經費84,400千元, 較上年度減列100千元。
2,024
4017017400
5,413,000
無細項
財政部主管
財政部
投資事業股權移轉
財務支出
10.1.4
新增出售中央再保險股份有限公 司股票所需證券交易稅及手續費 等5,413千元。
2,024
4017019000
0
交通及運輸設備
財政部主管
財政部
一般建築及設備
財務支出
10.1.5.1
null
2,024
4017019800
3,720,000
無細項
財政部主管
財政部
第一預備金
財務支出
10.1.6
仍照上年度預算數編列。
2,024
5917016000
82,576,000
無細項
財政部主管
財政部
捐助支出
其他經濟服務支出
10.1.7
本年度預算數82,576千元,係對 亞洲開發銀行第13期亞洲開發基 金捐助,總經費341,073千元, 分4年捐助,110至112年度已編 列258,497千元,本年度續編最 後1年經費82,576千元,與上年 度同。
2,024
5917016100
0
無細項
財政部主管
財政部
填補行政院公營事業民營化基金
其他經濟服務支出
10.1.8
上年度補助行政院公營事業民營 化基金,配合該基金裁撤,所列 8,800,000千元如數減列。
2,024
5917018000
2,000,000,000
中國輸出入銀行
財政部主管
財政部
營業基金
其他經濟服務支出
10.1.9.1
null
2,024
5917018200
276,250,000
中美洲銀行股本
財政部主管
財政部
投資支出
其他經濟服務支出
10.1.10.1
null
2,024
6117015500
9,018,866,000
無細項
財政部主管
財政部
對公教人員保險養老給付補助
社會保險支出
10.1.11
本年度預算數9,018,866千元, 係撥補公教人員屬於88年5月30 日以前之保險年資應計給之養老 給付金額等,較上年度增列1,41 5,603千元。
2,024
4017100100
313,855,000
無細項
財政部主管
國庫署
一般行政
財務支出
10.2.1
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費289,004千元,較  上年度核實減列人事費5,710  千元。 2.基本行政工作維持費24,851千  元,較上年度減列仰德大樓廁  所及茶水間修繕等經費1,990  千元。
2,024
4017101000
355,986,000
無細項
財政部主管
國庫署
國庫業務
財務支出
10.2.2
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.國庫及支付管理22,630千元,  較上年度減列跨行通匯作業手  續費等450千元。 2.債務管理作業471千元,較上  年度增列法規英譯審查經費1  千元。 3.財務規劃作業795千元,較上  年度增列公益彩券回饋金運用  及管理作業小組所需行政費用  450千元。 4.公股管理作業2,074千元,較  上年度增列委託書徵求等經費  359千元。 5.菸酒管理作業35,777千元,較  上年度減列委託辦理進口酒類  衛生查驗等經費1,514千元。 6.國庫資訊作業47,592千元,較  上年度減列數據通訊費等100  千元。 7.私劣菸品查緝作業246,647千  元,較上年度減列13,067千元  。 8.上年度公益彩券回饋金分配作  業預算業已編竣,所列34,184  千元如數減列。
2,024
4017109000
0
交通及運輸設備
財政部主管
國庫署
一般建築及設備
財務支出
10.2.3.1
null
2,024
4017109800
770,000
無細項
財政部主管
國庫署
第一預備金
財務支出
10.2.4
本年度預算數較上年度減列如列 數。
2,024
8117104500
106,887,421,000
無細項
財政部主管
國庫署
國債付息
債務付息支出
10.2.5
本年度預算數106,887,421千元 ,係中央政府未償公債、中長期 借款、國庫券及短期借款等利息 費用,較上年度減列267,064千 元。
2,024
8217104600
426,455,000
無細項
財政部主管
國庫署
國債經理
還本付息事務支出
10.2.6
本年度預算數426,455千元,係 辦理國債發行及還本付息所需經 費,較上年度減列2,000千元。
2,024
8617102000
14,653,000,000
無細項
財政部主管
國庫署
地方政府統籌分配稅款短少補助
專案補助支出
10.2.7
本年度預算數14,653,000千元, 係金融營業稅依加值型及非加值 型營業稅法第11條規定,撥入金 融業特別準備金期間,依財政收 支劃分法規定,補足地方各級政 府因統籌分配款所減少之收入, 較上年度增列2,802,000千元。
2,024
4017200100
383,070,000
無細項
財政部主管
賦稅署
一般行政
財務支出
10.3.1
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費353,573千元,較  上年度核實減列人事費4,190  千元。 2.基本行政工作維持費29,497千  元,較上年度增列駕駛委外所  需經費等1,278千元,減列汰  換冷氣機等經費1,085千元,  計淨增193千元。
2,024
4017201000
23,544,000
無細項
財政部主管
賦稅署
賦稅業務
財務支出
10.3.2
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.革新稅制改善稅政經費4,004  千元,較上年度增列參加亞太  稅務行政及研究組織(SGATAR  )年會等經費104千元。 2.租稅教育與宣傳及健全風紀經  費1,721千元,較上年度增列  印製費等14千元。 3.稅務稽核及稽徵業務經費3,73  1千元,較上年度減列稽核人  員實地查證等經費29千元。 4.稅務行政管理經費1,925千元  ,較上年度增列軟體授權經費  等37千元。 5.防制菸品稅捐逃漏經費12,163  千元,較上年度減列600千元  。
2,024
4017205000
15,235,091,000
無細項
財政部主管
賦稅署
統一發票給獎及推行
財務支出
10.3.3
本年度預算數15,235,091千元, 係依加值型及非加值型營業稅法 第58條規定,由營業稅收入總額 提撥3%作為統一發票給獎及推行 經費,較上年度增列2,737,809 千元。
2,024
4017209800
100,000
無細項
財政部主管
賦稅署
第一預備金
財務支出
10.3.4
仍照上年度預算數編列。
2,024
8617202000
1,438,080,000
無細項
財政部主管
賦稅署
地方政府稅款短少補助
專案補助支出
10.3.5
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.地方政府土地增值稅款短少補  助638,080千元,係土地增值  稅稅率調降及適用自用住宅用  地10%優惠稅率之次數規定放  寬後,依據土地稅法第33條第  2項及第34條第6項規定,撥補  直轄市及縣(市)政府112年  度稅收之實質損失,與上年度  同。 2.地方政府遺產及贈與稅款短少  補助800,000千元,係遺產及  贈與稅稅率調降及免稅額調高  後,依據遺產及贈與稅法第58  條之1規定,撥補直轄市、縣  市政府及鄉(鎮、市)公所11  2年度稅收之實質損失,較上  年度減列300,000千元。
2,024
4017250100
2,263,871,000
無細項
財政部主管
臺北國稅局
一般行政
財務支出
10.4.1
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費2,084,730千元,  較上年度核實增列人事費3,74  7千元。 2.基本行政工作維持費179,141  千元,較上年度減列臺北國稅  局中正分局辦公廳舍取得計畫  搬遷裝修等經費26,190千元。
2,024
4017250200
346,293,000
無細項
財政部主管
臺北國稅局
國稅稽徵業務
財務支出
10.4.2
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.納稅服務及規劃經費14,903千  元,較上年度增列臨時人力等  經費131千元。 2.直接稅稽徵經費57,302千元,  較上年度減列辦理強化綜合所  得稅結算申報服務措施等經費  959千元。 3.稅款徵收及處理經費76,919千  元,較上年度增列承受行政執  行署各分署無法拍定不動產相  關應納稅費等6,606千元。 4.間接稅稽徵經費146,738千元  ,較上年度增列證券及期貨交  易稅代徵人獎金等34,185千元  。 5.法務案件處理經費16,681千元  ,較上年度減列檢舉違章漏稅  舉發人財務罰鍰獎金等316千  元。 6.電子處理及運用經費33,750千  元,較上年度增列汰換雷射印  表機等經費499千元。
2,024
4017259000
64,806,000
營建工程
財政部主管
臺北國稅局
一般建築及設備
財務支出
10.4.3.1
null
2,024
4017259800
400,000
無細項
財政部主管
臺北國稅局
第一預備金
財務支出
10.4.4
仍照上年度預算數編列。
2,024
4017270100
1,545,549,000
無細項
財政部主管
高雄國稅局
一般行政
財務支出
10.5.1
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費1,459,960千元,  較上年度核實增列人事費15,7  92千元。 2.基本行政工作維持費85,589千  元,較上年度減列公有建築物  耐震補強工程等經費17,813千  元。
2,024
4017270200
160,222,000
無細項
財政部主管
高雄國稅局
國稅稽徵業務
財務支出
10.5.2
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.納稅服務及規劃經費8,648千  元,較上年度減列印製費等45  千元。 2.直接稅稽徵經費35,766千元,  較上年度減列辦理強化綜合所  得稅結算申報服務措施等經費  1,679千元。 3.稅款徵收及處理經費41,865千  元,較上年度減列通訊費等1,  866千元。 4.間接稅稽徵經費45,474千元,  較上年度增列證券及期貨交易  稅代徵人獎金等3,807千元。 5.法務案件處理經費5,443千元  ,較上年度增列臨時人力等經  費97千元。 6.電子處理及運用經費23,026千  元,較上年度增列資訊軟硬體  設備費等8千元。
2,024
4017279000
81,477,000
營建工程
財政部主管
高雄國稅局
一般建築及設備
財務支出
10.5.3.1
null
2,024
4017279800
200,000
無細項
財政部主管
高雄國稅局
第一預備金
財務支出
10.5.4
仍照上年度預算數編列。
2,024
4017290100
2,444,681,000
無細項
財政部主管
北區國稅局及所屬
一般行政
財務支出
10.6.1
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費2,251,922千元,  較上年度核實增列人事費9,43  1千元。 2.基本行政工作維持費192,759  千元,較上年度增列辦公廳舍  整修等經費1,688千元。其中  淡水稽徵所辦公廳舍興建計畫  總經費201,082千元,分5年辦  理,111至112年度已編列4,50  5千元,本年度續編第3年經費  60,903千元,本科目編列998  千元,較上年度減列871千元  。