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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,024 | 3405631000 | 37,357,000 | 無細項 | 司法院主管 | 臺灣基隆地方法院 | 審判業務 | 司法支出 | 4.33.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.辦理民事事件業務經費10,430
千元,較上年度增列影印機耗
材等經費604千元。
2.辦理刑事案件業務經費16,639
千元,較上年度減列購置審判
設備等經費1,423千元。
3.辦理民事執行業務經費5,976
千元,與上年度同。
4.辦理家事事件業務經費1,677
千元,與上年度同。
5.辦理少年事件業務經費2,529
千元,與上年度同。
6.辦理公證及提存業務經費106
千元,與上年度同。 |
2,024 | 3405639000 | 0 | 交通及運輸設備 | 司法院主管 | 臺灣基隆地方法院 | 一般建築及設備 | 司法支出 | 4.33.3.1 | null |
2,024 | 3405639800 | 196,000 | 無細項 | 司法院主管 | 臺灣基隆地方法院 | 第一預備金 | 司法支出 | 4.33.4 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 3405640100 | 129,480,000 | 無細項 | 司法院主管 | 臺灣澎湖地方法院 | 一般行政 | 司法支出 | 4.34.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費115,390千元,較
上年度增列員工薪俸晉級差額
及退休離職儲金等6,697千元
。
2.基本行政工作維持費8,181千
元,較上年度增列辦公廳室養
護等經費808千元。
3.辦理司法行政業務經費5,909
千元,較上年度減列建物耐震
評估及安全鑑定等經費779千
元。 |
2,024 | 3405641000 | 8,890,000 | 無細項 | 司法院主管 | 臺灣澎湖地方法院 | 審判業務 | 司法支出 | 4.34.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.辦理民事事件業務經費3,578
千元,較上年度增列郵資等29
7千元。
2.辦理刑事案件業務經費3,547
千元,較上年度減列購置審判
設備等經費558千元。
3.辦理民事執行業務經費1,352
千元,較上年度增列郵資等20
0千元。
4.辦理家事事件業務經費89千元
,較上年度增列國內旅費等5
千元。
5.辦理少年事件業務經費270千
元,與上年度同。
6.辦理公證及提存業務經費54千
元,與上年度同。 |
2,024 | 3405649000 | 1,468,000 | 交通及運輸設備 | 司法院主管 | 臺灣澎湖地方法院 | 一般建築及設備 | 司法支出 | 4.34.3.1 | null |
2,024 | 3405649800 | 89,000 | 無細項 | 司法院主管 | 臺灣澎湖地方法院 | 第一預備金 | 司法支出 | 4.34.4 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 3405800100 | 319,546,000 | 無細項 | 司法院主管 | 臺灣高雄少年及家事法院 | 一般行政 | 司法支出 | 4.35.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費292,991千元,較
上年度增列員額4人之人事費
、員工薪俸晉級差額及退休離
職儲金等23,513千元。
2.基本行政工作維持費12,048千
元,較上年度增列影印機租金
等2,205千元。
3.辦理司法行政業務經費14,507
千元,較上年度減列興建辦公
廳舍先期規劃等經費2,049千
元。 |
2,024 | 3405801000 | 32,246,000 | 無細項 | 司法院主管 | 臺灣高雄少年及家事法院 | 審判業務 | 司法支出 | 4.35.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.辦理家事事件業務經費16,649
千元,較上年度增列調解酬金
等2,481千元。
2.辦理少年事件業務經費15,597
千元,較上年度減列辦理少年
安置等經費464千元。 |
2,024 | 3405809000 | 0 | 交通及運輸設備 | 司法院主管 | 臺灣高雄少年及家事法院 | 一般建築及設備 | 司法支出 | 4.35.3.1 | null |
2,024 | 3405809800 | 966,000 | 無細項 | 司法院主管 | 臺灣高雄少年及家事法院 | 第一預備金 | 司法支出 | 4.35.4 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 3405900100 | 38,421,000 | 無細項 | 司法院主管 | 福建高等法院金門分院 | 一般行政 | 司法支出 | 4.36.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費35,406千元,較上
年度增列員工薪俸晉級差額及
退休離職儲金等1,210千元。
2.基本行政工作維持費927千元
,較上年度增列辦公廳室養護
等經費112千元。
3.辦理司法行政業務經費2,088
千元,較上年度減列強化資訊
安全等經費314千元。 |
2,024 | 3405901000 | 1,198,000 | 無細項 | 司法院主管 | 福建高等法院金門分院 | 審判業務 | 司法支出 | 4.36.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.辦理民事事件業務經費143千
元,與上年度同。
2.辦理刑事案件業務經費1,026
千元,較上年度減列購置審判
設備等經費60千元。
3.辦理家事事件業務經費17千元
,與上年度同。
4.辦理少年事件業務經費12千元
,與上年度同。 |
2,024 | 3405909000 | 0 | 交通及運輸設備 | 司法院主管 | 福建高等法院金門分院 | 一般建築及設備 | 司法支出 | 4.36.3.1 | null |
2,024 | 3405909800 | 28,000 | 無細項 | 司法院主管 | 福建高等法院金門分院 | 第一預備金 | 司法支出 | 4.36.4 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 3405910100 | 100,116,000 | 無細項 | 司法院主管 | 福建金門地方法院 | 一般行政 | 司法支出 | 4.37.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費91,239千元,較上
年度增列員工薪俸晉級差額及
退休離職儲金等3,446千元。
2.基本行政工作維持費2,885千
元,較上年度增列辦公廳室養
護等經費138千元。
3.辦理司法行政業務經費5,992
千元,較上年度減列強化資訊
安全等經費3,103千元。 |
2,024 | 3405911000 | 6,749,000 | 無細項 | 司法院主管 | 福建金門地方法院 | 審判業務 | 司法支出 | 4.37.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.辦理民事事件業務經費2,094
千元,較上年度增列辦理消費
者債務清理業務等經費204千
元。
2.辦理刑事案件業務經費3,015
千元,較上年度減列義務辯護
律師酬金等49千元。
3.辦理民事執行業務經費666千
元,較上年度增列資料印製等
經費3千元。
4.辦理家事事件業務經費143千
元,較上年度減列資料印製等
經費1千元。
5.辦理少年事件業務經費790千
元,較上年度增列少年志工協
助調查保護業務等經費16千元
。
6.辦理公證及提存業務經費41千
元,較上年度減列資料印製等
經費6千元。 |
2,024 | 3405919000 | 3,700,000 | 交通及運輸設備 | 司法院主管 | 福建金門地方法院 | 一般建築及設備 | 司法支出 | 4.37.3.1 | null |
2,024 | 3405919800 | 67,000 | 無細項 | 司法院主管 | 福建金門地方法院 | 第一預備金 | 司法支出 | 4.37.4 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 3405930100 | 32,889,000 | 無細項 | 司法院主管 | 福建連江地方法院 | 一般行政 | 司法支出 | 4.38.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費30,266千元,較上
年度增列員工薪俸晉級差額及
退休離職儲金等810千元。
2.基本行政工作維持費1,231千
元,較上年度增列辦公廳室養
護等經費74千元。
3.辦理司法行政業務經費1,392
千元,較上年度減列購置混音
機等經費459千元。 |
2,024 | 3405931000 | 1,558,000 | 無細項 | 司法院主管 | 福建連江地方法院 | 審判業務 | 司法支出 | 4.38.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.辦理民事事件業務經費546千
元,較上年度增列辦理電子卷
證委外掃描等經費11千元。
2.辦理刑事案件業務經費703千
元,較上年度增列辦理電子卷
證委外掃描等經費10千元。
3.辦理民事執行業務經費81千元
,與上年度同。
4.辦理家事事件業務經費89千元
,與上年度同。
5.辦理少年事件業務經費112千
元,與上年度同。
6.辦理公證及提存業務經費27千
元,與上年度同。 |
2,024 | 3405939000 | 855,000 | 交通及運輸設備 | 司法院主管 | 福建連江地方法院 | 一般建築及設備 | 司法支出 | 4.38.3.1 | null |
2,024 | 3405939800 | 28,000 | 無細項 | 司法院主管 | 福建連江地方法院 | 第一預備金 | 司法支出 | 4.38.4 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 3506010100 | 333,038,000 | 無細項 | 考試院主管 | 考試院 | 一般行政 | 考試支出 | 5.1.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費262,129千元,較
上年度核實減列人事費1,783
千元。
2.基本行政工作維持費43,959千
元,較上年度增列汰換冰水主
機等經費7,929千元。
3.資訊業務經費26,950千元,較
上年度減列資訊系統功能增修
等經費376千元。 |
2,024 | 3506011200 | 1,674,000 | 無細項 | 考試院主管 | 考試院 | 議事業務 | 考試支出 | 5.1.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.考銓議事業務經費700千元,
與上年度同。
2.考銓業務考察經費974千元,
與上年度同。 |
2,024 | 3506011300 | 1,054,000 | 無細項 | 考試院主管 | 考試院 | 法制業務 | 考試支出 | 5.1.3 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.法制作業及法規編印經費414
千元,與上年度同。
2.訴願審議及督導經費640千元
,與上年度同。 |
2,024 | 3506011400 | 7,459,000 | 無細項 | 考試院主管 | 考試院 | 施政業務及督導 | 考試支出 | 5.1.4 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.考試及訓練及(合)格證書管理
製發業務經費1,290千元,與
上年度同。
2.考銓施政業務審查及督導經費
1,175千元,較上年度減列郵
資等經費96千元。
3.文官制度研究發展、交流與出
版經費4,085千元,較上年度
減列出版品印製等經費544千
元。
4.加強為民服務及施政成果宣導
經費909千元,較上年度增列
更新多媒體資料等經費150千
元。 |
2,024 | 3506019800 | 1,050,000 | 無細項 | 考試院主管 | 考試院 | 第一預備金 | 考試支出 | 5.1.5 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 3506100100 | 325,303,000 | 無細項 | 考試院主管 | 考選部 | 一般行政 | 考試支出 | 5.2.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費298,684千元,較
上年度核實增列人事費6,184
千元。
2.基本行政工作維持費26,619千
元,較上年度減列整建國家考
場電腦化測驗試場等經費4,31
0千元。 |
2,024 | 3506101000 | 146,943,000 | 無細項 | 考試院主管 | 考選部 | 考試業務 | 考試支出 | 5.2.2 | 本年度預算數146,943千元,係
補助考選業務基金辦理各項考試
規劃及執行等試務經費,較上年
度增列辦理國家考試數位轉型發
展及推動經費71,654千元。 |
2,024 | 3506101400 | 8,078,000 | 試題研編及審查 | 考試院主管 | 考選部 | 考試業務研究改進 | 考試支出 | 5.2.3.1 | null |
2,024 | 3506109000 | 23,934,000 | 營建工程 | 考試院主管 | 考選部 | 一般建築及設備 | 考試支出 | 5.2.4.1 | null |
2,024 | 3506109800 | 784,000 | 無細項 | 考試院主管 | 考選部 | 第一預備金 | 考試支出 | 5.2.5 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 3506200100 | 533,699,000 | 無細項 | 考試院主管 | 銓敘部 | 一般行政 | 考試支出 | 5.3.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費432,109千元,較
上年度增列員額5人及缺額補
實之人事費14,243千元。
2.基本行政工作維持費39,104千
元 ,較上年度增列辦理辦公
廳舍室內裝修工程及汰換空調
設備等經費7,948千元。
3.資訊系統之使用及管理經費52
,741千元,較上年度增列網路
資訊安全設備維護及資訊軟硬
體設備汰購等經費14,137千元
。
4.新增機關資料傳輸韌性強化等
經費9,745千元。 |
2,024 | 3506200200 | 7,412,000 | 無細項 | 考試院主管 | 銓敘部 | 人事法制及銓敘 | 考試支出 | 5.3.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.推動人事法制及銓敘行政業務
經費1,659千元,較上年度增
列法規編印等經費517千元。
2.人事法制、管理及銓敘業務經
費5,753千元,較上年度增列
辦理公務人員傑出貢獻獎審查
等經費270千元。 |
2,024 | 3506209000 | 0 | 營建工程 | 考試院主管 | 銓敘部 | 一般建築及設備 | 考試支出 | 5.3.3.1 | null |
2,024 | 3506209800 | 832,000 | 無細項 | 考試院主管 | 銓敘部 | 第一預備金 | 考試支出 | 5.3.4 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 6106200300 | 253,611,000 | 無細項 | 考試院主管 | 銓敘部 | 公務人員保險管理及監理 | 社會保險支出 | 5.3.5 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.公務人員保險管理及監理業務
經費958千元,與上年度同。
2.補助公教人員保險事務經費25
2,653千元,與上年度同。 |
2,024 | 6306205800 | 4,849,000 | 無細項 | 考試院主管 | 銓敘部 | 早期退休公教人員生活困難照護金 | 福利服務支出 | 5.3.6 | 本年度預算數4,849千元,係早
期退休公教人員生活困難之三節
照護金,較上年度減列1,181千
元。 |
2,024 | 7606205300 | 30,675,780,000 | 無細項 | 考試院主管 | 銓敘部 | 公務人員退休撫卹給付 | 退休撫卹給付支出 | 5.3.7 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.公務人員退休給付經費18,372
,381千元,較上年度減列退休
金等171,746千元。
2.公務人員撫卹給付經費423,67
0千元,與上年度同。
3.公務人員殮葬補助經費38,285
千元,與上年度同。
4.政務人員退職酬勞金給付經費
242,551千元,較上年度增列
退職酬勞金等1,463千元。
5.公(政)務人員執行職務意外失
能死亡慰問金17,907千元,與
上年度同。
6.年金改革節省退撫給付挹注退
撫基金6,580,986千元,較上
年度增列512,390千元。
7.新增撥補公務人員退休撫卹基
金5,000,000千元。 |
2,024 | 7706200600 | 3,192,000 | 公務人員退休撫卹管理及監理 | 考試院主管 | 銓敘部 | 退休撫卹業務 | 退休撫卹業務支出 | 5.3.8.1 | null |
2,024 | 3506300100 | 181,565,000 | 無細項 | 考試院主管 | 公務人員保障暨培訓委員會 | 一般行政 | 考試支出 | 5.4.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費146,365千元,較
上年度核實減列人事費729千
元。
2.基本行政工作維持費35,200千
元,較上年度增列汰換冰水主
機等經費14,651千元。 |
2,024 | 3506301100 | 1,392,000 | 保障業務 | 考試院主管 | 公務人員保障暨培訓委員會 | 保障暨培訓 | 考試支出 | 5.4.2.1 | null |
2,024 | 3506309800 | 1,000,000 | 無細項 | 考試院主管 | 公務人員保障暨培訓委員會 | 第一預備金 | 考試支出 | 5.4.3 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 3506400100 | 138,456,000 | 無細項 | 考試院主管 | 國家文官學院及所屬 | 一般行政 | 考試支出 | 5.5.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費113,641千元,較
上年度增列員工薪俸晉級差額
等經費444千元。
2.基本行政工作維持費18,482千
元,較上年度增列教學大樓塑
木外牆改善等經費811千元。
3.資訊管理業務經費6,333千元
,較上年度減列公文系統改版
及伺服器主機環境建置等經費
2,845千元。 |
2,024 | 3506401100 | 101,609,000 | 無細項 | 考試院主管 | 國家文官學院及所屬 | 國家文官培訓業務 | 考試支出 | 5.5.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.公務人員考試錄取人員訓練經
費51,794千元,較上年度減列
辦理訓練測驗評量業務等經費
217千元。
2.公務人員晉升官等訓練經費42
,696千元,較上年度減列辦理
訓練測驗評量業務等經費448
千元。
3.公務人員培訓之國內外交流合
作經費3,316千元,較上年度
減列辦理文官培訓交流活動與
課程授權等經費125千元。
4.公務人員終身學習經費2,149
千元,較上年度減列購置圖書
管理設備等經費74千元。
5.高階公務人員訓練經費1,544
千元,較上年度減列辦理國內
訓練及活動等經費20千元。
6.公務人員行政中立訓練經費11
0千元,較上年度減列辦理選
務工作人員行政中立研習班等
經費67千元。 |
2,024 | 3506401200 | 33,277,000 | 無細項 | 考試院主管 | 國家文官學院及所屬 | 中區公務人員培訓 | 考試支出 | 5.5.3 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.中區公務人員考試錄取人員訓
練經費21,456千元,較上年度
增列辦理高普初等考試錄取人
員基礎訓練業務等經費82千元
。
2.中區公務人員晉升官等訓練經
費11,821千元,較上年度減列
辦理交通事業人員晉升高員級
資位訓練業務等經費303千元
。 |
2,024 | 3506409800 | 380,000 | 無細項 | 考試院主管 | 國家文官學院及所屬 | 第一預備金 | 考試支出 | 5.5.4 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 7706600100 | 187,028,000 | 無細項 | 考試院主管 | 公務人員退休撫卹基金管理局 | 一般行政 | 退休撫卹業務支出 | 5.6.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費167,444千元,較
上年度增列員額19人之人事費
28,828千元。
2.基本行政工作維持費19,584千
元,較上年度增列行政事務勞
力外包等經費7,114千元。 |
2,024 | 7706600600 | 132,050,000 | 無細項 | 考試院主管 | 公務人員退休撫卹基金管理局 | 退撫基金管理 | 退休撫卹業務支出 | 5.6.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.基金收支及保管之規劃經費49
,839千元,較上年度增列資訊
軟硬體設備等經費20,298千元
。
2.基金收繳及退撫給與之撥付經
費302千元,較上年度減列印
製基金退撫給與通知等經費2
千元。
3.新增委託金融機構辦理儲金個
人專戶之收支、管理及運用等
經費81,909千元。 |
2,024 | 7706609800 | 300,000 | 無細項 | 考試院主管 | 公務人員退休撫卹基金管理局 | 第一預備金 | 退休撫卹業務支出 | 5.6.3 | 本年度預算數較上年度增列如列
數。 |
2,024 | 3607010100 | 849,315,000 | 無細項 | 監察院主管 | 監察院 | 一般行政 | 監察支出 | 6.1.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下︰
1.人員維持費766,828千元,較
上年度增列員工薪資晉級差額
及加班費等16,050千元。
2.基本行政工作維持費52,340千
元,較上年度增列水電費及員
工協助等經費5,621千元。
3.資訊管理經費30,147千元,較
上年度增列機關資料傳輸韌性
強化及提升資通安全防護等經
費4,119千元。 |
2,024 | 3607010300 | 8,911,000 | 無細項 | 監察院主管 | 監察院 | 議事業務 | 監察支出 | 6.1.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.議事行政經費5,684千元,較
上年度增列議事所需等經費42
0千元。
2.國際監察事務活動經費3,227
千元,較上年度增列參與推動
國際監察事務與交流等經費54
6千元。 |
2,024 | 3607010900 | 17,642,000 | 無細項 | 監察院主管 | 監察院 | 調查巡察業務 | 監察支出 | 6.1.3 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.調查巡察業務經費15,707千元
,較上年度減列通案性案件調
查等經費236千元。
2.委員國外考察經費1,935千元
,較上年度增列旅費400千元
。 |
2,024 | 3607011200 | 8,103,000 | 無細項 | 監察院主管 | 監察院 | 財產申報業務 | 監察支出 | 6.1.4 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.公職人員財產申報經費6,972
千元,較上年度增列因應法令
修正財產申報專刊等經費1,43
7千元。
2.政治獻金申報經費617千元,
較上年度減列通訊費等624千
元。
3.利益衝突迴避及遊說經費514
千元,較上年度增列旅費等60
千元。 |
2,024 | 3607011500 | 120,616,000 | 無細項 | 監察院主管 | 監察院 | 國家人權業務 | 監察支出 | 6.1.5 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人權業務規劃、評估與研究經
費43,270千元,較上年度減列
人權刊物出版資料蒐集及研析
等經費807千元。
2.訪視、調查與合作經費38,987
千元,較上年度減列辦理檢討
國家人權案件等經費884千元
。
3.教育、推廣與交流經費38,359
千元,較上年度減列人權教材
開發製作等經費743千元。 |
2,024 | 3607019000 | 17,427,000 | 營建工程 | 監察院主管 | 監察院 | 一般建築及設備 | 監察支出 | 6.1.6.1 | null |
2,024 | 3607019800 | 3,022,000 | 無細項 | 監察院主管 | 監察院 | 第一預備金 | 監察支出 | 6.1.7 | 本年度預算數較上年度增列如列
數。 |
2,024 | 3607100100 | 1,133,159,000 | 無細項 | 監察院主管 | 審計部 | 一般行政 | 監察支出 | 6.2.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費1,050,269千元,
較上年度增列員額15人之人事
費及員工薪俸晉級差額等經費
22,788千元。
2.基本行政工作維持費45,873千
元,較上年度增列行政庶務委
外、電費及經管老舊眷舍拆除
等經費6,666千元。
3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍
整修經費37,017千元,較上年
度減列審計大樓中央空調冰水
主機設備等經費3,726千元。 |
2,024 | 3607101000 | 67,620,000 | 無細項 | 監察院主管 | 審計部 | 中央政府審計 | 監察支出 | 6.2.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.中央政府審計工作經費64,730
千元,較上年度增列系統維護
、資安防護軟體及赴駐外單位
財務抽查國外旅費等經費9,95
4千元。
2.審計訓練經費2,890千元,較
上年度增列派員出國研究經費
142千元。 |
2,024 | 3607102000 | 9,755,000 | 無細項 | 監察院主管 | 審計部 | 縣市地方審計 | 監察支出 | 6.2.3 | 本年度預算數9,755千元,係各
縣市地方審計工作經費,與上年
度同。 |
2,024 | 3607109000 | 180,000 | 交通及運輸設備 | 監察院主管 | 審計部 | 一般建築及設備 | 監察支出 | 6.2.4.1 | null |
2,024 | 3607109800 | 3,375,000 | 無細項 | 監察院主管 | 審計部 | 第一預備金 | 監察支出 | 6.2.5 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 3607600100 | 72,798,000 | 無細項 | 監察院主管 | 審計部臺北市審計處 | 一般行政 | 監察支出 | 6.3.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費68,660千元,較上
年度核實減列人事費2,026千
元。
2.基本行政工作維持費2,888千
元,較上年度增列電力檢修及
圍欄整修等經費508千元。
3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍
整修經費1,250千元,較上年
度減列廁所整修等經費2,500
千元,增列會議室麥克風系統
及音響設備等經費770千元,
計淨減1,730千元。 |
2,024 | 3607601000 | 1,752,000 | 無細項 | 監察院主管 | 審計部臺北市審計處 | 審計業務 | 監察支出 | 6.3.2 | 本年度預算數1,752千元,係執
行審計工作所需經費,與上年度
同。 |
2,024 | 3607609000 | 0 | 交通及運輸設備 | 監察院主管 | 審計部臺北市審計處 | 一般建築及設備 | 監察支出 | 6.3.3.1 | null |
2,024 | 3607609800 | 80,000 | 無細項 | 監察院主管 | 審計部臺北市審計處 | 第一預備金 | 監察支出 | 6.3.4 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 3607620100 | 62,863,000 | 無細項 | 監察院主管 | 審計部新北市審計處 | 一般行政 | 監察支出 | 6.4.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比 較如下:
1.人員維持費60,419千元,較上
年度核實減列人事費898千元
。
2.基本行政工作維持費2,064千
元,較上年度增列承攬人力等
經費593千元。
3.辦公事務設備汰換380千元,
較上年度增列電腦設備經費5
千元。 |
2,024 | 3607621000 | 1,800,000 | 無細項 | 監察院主管 | 審計部新北市審計處 | 審計業務 | 監察支出 | 6.4.2 | 本年度預算數1,800千元,係執
行審計工作所需經費,與上年度
同。 |
2,024 | 3607629800 | 80,000 | 無細項 | 監察院主管 | 審計部新北市審計處 | 第一預備金 | 監察支出 | 6.4.3 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 3607630100 | 58,066,000 | 無細項 | 監察院主管 | 審計部桃園市審計處 | 一般行政 | 監察支出 | 6.5.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費52,612千元,較上
年度核實減列人事費1,821千
元。
2.基本行政工作維持費2,192千
元,較上年度增列辦公大樓清
潔委外及電力維護等經費718
千元。
3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍
整修經費3,262千元,較上年
度增列辦公廳舍消防設備、外
牆及窗戶整修工程等經費3,05
2千元。 |
2,024 | 3607631000 | 1,050,000 | 無細項 | 監察院主管 | 審計部桃園市審計處 | 審計業務 | 監察支出 | 6.5.2 | 本年度預算數1,050千元,較上
年度增列電腦耗材及螢幕等經費
110千元。 |
2,024 | 3607639800 | 80,000 | 無細項 | 監察院主管 | 審計部桃園市審計處 | 第一預備金 | 監察支出 | 6.5.3 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 3607640100 | 61,295,000 | 無細項 | 監察院主管 | 審計部臺中市審計處 | 一般行政 | 監察支出 | 6.6.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費59,096千元,較上
年度核實減列人事費3,082千
元。
2.基本行政工作維持費1,834千
元,較上年度增列電費、廳舍
清潔費及三節慰問金等206千
元。
3.辦公事務設備汰換經費365千
元,較上年度減列汰換投影機
等經費40千元。 |
2,024 | 3607641000 | 1,452,000 | 無細項 | 監察院主管 | 審計部臺中市審計處 | 審計業務 | 監察支出 | 6.6.2 | 本年度預算數1,452千元,係執
行審計工作所需經費,與上年度
同。 |
2,024 | 3607649000 | 0 | 交通運輸及設備 | 監察院主管 | 審計部臺中市審計處 | 一般建築及設備 | 監察支出 | 6.6.3.1 | null |
2,024 | 3607649800 | 80,000 | 無細項 | 監察院主管 | 審計部臺中市審計處 | 第一預備金 | 監察支出 | 6.6.4 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 3607660100 | 70,155,000 | 無細項 | 監察院主管 | 審計部臺南市審計處 | 一般行政 | 監察支出 | 6.7.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費62,455千元,較上
年度核實減列人事費375千元
。
2.基本行政工作維持費1,880千
元,較上年度增列三節慰問金
等106千元。
3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍
整修經費5,820千元,較上年
度增列辦公大樓廁所整修工程
、汰換電話數位交換機系統等
經費3,005千元。 |
2,024 | 3607661000 | 1,606,000 | 無細項 | 監察院主管 | 審計部臺南市審計處 | 審計業務 | 監察支出 | 6.7.2 | 本年度預算數1,606千元,係執
行審計工作所需經費,與上年度
同。 |
2,024 | 3607669800 | 80,000 | 無細項 | 監察院主管 | 審計部臺南市審計處 | 第一預備金 | 監察支出 | 6.7.3 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 3607700100 | 72,330,000 | 無細項 | 監察院主管 | 審計部高雄市審計處 | 一般行政 | 監察支出 | 6.8.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費68,492千元,較上
年度核實減列人事費3,749千
元。
2.基本行政工作維持費2,833千
元,較上年度增列彙編綜合年
報印刷等經費183千元。
3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍
整修經費1,005千元,較上年
度減列辦公大樓頂樓地坪防水
工程等經費4,055千元。 |
2,024 | 3607701000 | 1,538,000 | 無細項 | 監察院主管 | 審計部高雄市審計處 | 審計業務 | 監察支出 | 6.8.2 | 本年度預算數1,538千元,係執
行審計工作所需經費,與上年度
同。 |
2,024 | 3607709800 | 80,000 | 無細項 | 監察院主管 | 審計部高雄市審計處 | 第一預備金 | 監察支出 | 6.8.3 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 3708010100 | 1,693,439,000 | 無細項 | 內政部主管 | 內政部 | 一般行政 | 民政支出 | 7.1.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費1,581,193千元,
較上年度核實減列人事費5,20
4千元。
2.基本行政工作維持費103,633
千元,較上年度增列42,374千
元,包括:
(1)辦理本部環境佈置、清潔
及辦公大樓管理維護等經費
63,633千元,較上年度增列
2,374千元。
(2)新增中央機關公西聯合檔
案庫房興建中長程個案計畫
總經費2,708,209千元,分5
年辦理,本年度編列第1年
經費40,000千元。
3.統計業務專案計畫經費5,560
千元,較上年度增列大數據成
果展示區隔間裝修等經費484
千元。
4.綜合規劃業務專案計畫經費3,
053千元,與上年度同。 |
2,024 | 3708011000 | 6,653,756,000 | 無細項 | 內政部主管 | 內政部 | 民政業務 | 民政支出 | 7.1.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.地方制度與治理經費3,415千
元,較上年度增列辦理民政表
揚大會、研修地方行政與立法
機關組織準則及替代役民防役
役男專業訓練等經費1,285千
元。
2.地方建設經費4,966千元,較
上年度減列補助鄉鎮市辦理公
共造產工作績優等經費933千
元。
3.公民參政經費322千元,較上
年度減列政治獻金宣導等經費
455千元。
4.政黨輔導經費685,204千元,
較上年度增列政黨補助金等24
,937千元。
5.轉型正義權利回復經費5,394,
758千元,較上年度減列補助
財團法人威權統治時期國家不
法行為被害者權利回復基金會
辦理賠償金發放等經費4,691,
844千元。
6.宗教事務推動與發展經費32,7
95千元,較上年度增列補助宗
教團體發展及促進宗教對話等
經費26,530千元。
7.殯葬管理經費491,095千元,
較上年度增列188,878千元,
包括:
(1)辦理殯葬管理業務宣導及
捐助辦理殯葬相關研究活動
等經費1,495千元,較上年
度減列904千元。
(2)殯葬設施量能提升計畫總
經費1,514,000千元,分4年
辦理,111至112年度已編列
370,644千元,本年度續編
第3年經費489,600千元,較
上年度增列189,782千元。
8.禮制行政經費3,701千元,較
上年度增列研修國家榮典法令
及推廣禮制性別平權等經費13
1千元。
9.補助辦理國家重大慶典經費37
,500千元,與上年度同。 |
2,024 | 3708011500 | 70,563,000 | 無細項 | 內政部主管 | 內政部 | 戶政業務 | 民政支出 | 7.1.3 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.督導改進戶籍行政經費333千
元,較上年度減列戶籍法規修
正會議出席費及公文檔案建檔
掃描等經費57千元。
2.加強改進國籍行政經費398千
元,較上年度減列辦理高級專
業人才及撤銷國籍變更審查會
等經費70千元。
3.辦理戶籍人口統計經費464千
元,較上年度減列編印人口統
計刊物及購置印表機等經費83
千元。
4.辦理戶政綜合計畫及研習活動
經費4,443千元,較上年度增
列辦理戶政人員研習會及戶政
日活動等經費316千元。
5.辦理戶籍資料運用管理經費64
,925千元,較上年度增列新式
身分證印製設備暫停執行之必
要費用等63,753千元。
6.上年度數位身分識別證(New
eID)-新一代國民身分證換
發計畫預算業已編竣,所列63
,759千元如數減列。 |
2,024 | 3708012500 | 474,593,000 | 測量及方域 | 內政部主管 | 內政部 | 地政業務 | 民政支出 | 7.1.4.1 | null |
2,024 | 3708012700 | 707,828,000 | 無細項 | 內政部主管 | 內政部 | 土地測量 | 民政支出 | 7.1.5 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.基本行政工作維持費2,747千
元,較上年度增列文康活動費
等626千元。
2.測繪控制點管理維護經費1,21
7千元,較上年度減列辦理衛
星基準站清潔維護等經費518
千元。
3.資料供應及受託測量經費18,1
68千元,與上年度同。
4.國家底圖空間資料基礎建設計
畫總經費2,310,900千元,分5
年辦理,110至112年度已編列
1,068,338千元,本年度續編
第4年經費435,888千元,本科
目編列268,725千元,較上年
度增列48,283千元。
5.智慧衛星定位及移動測圖科技
發展計畫經費12,000千元,較
上年度增列購置精密單點即時
動態定位系統軟體等經費589
千元。
6.地籍圖重測延續計畫總經費1,
491,647千元,分8年辦理,11
2年度已編列194,971千元,本
年度續編第2年經費194,971千
元,與上年度同。
7.多維度空間資訊基礎圖資測製
及更新計畫總經費1,222,689
千元,分5年辦理,112年度已
編列51,328千元,本年度續編
第2年經費210,000千元,較上
年度增列158,672千元。 |
2,024 | 3708012800 | 13,836,000 | 無細項 | 內政部主管 | 內政部 | 土地開發 | 民政支出 | 7.1.6 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.基本行政工作維持費5,983千
元,較上年度增列資訊系統維
護及軟體授權等經費2,064千
元。
2.規劃設計監工業務經費7,853
千元,較上年度增列資訊設備
維護及軟體授權等經費1,338
千元。 |
2,024 | 3708012900 | 1,954,197,000 | 無細項 | 內政部主管 | 內政部 | 役政業務 | 民政支出 | 7.1.7 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.徵兵處理經費201,140千元,
較上年度減列補助地方政府辦
理役男體(複)檢等經費3,05
3千元。
2.役政人員培訓計畫經費351千
元,與上年度同。
3.軍人權益與其家屬之優待扶助
及特別災害救助經費166,164
千元,較上年度增列常備役役
男及其家屬生活扶慰助等經費
60,476千元。
4.兵役宣導工作經費1,998千元
,較上年度增列辦理兵役節活
動、兵役與替代役媒體政策及
業務宣導等經費825千元。
5.辦理替代役工作經費1,584,54
4千元,較上年度增列替代役
役男薪給與主副食及替代役備
役役男召集等經費797,400千
元。 |
2,024 | 3708013000 | 677,122,000 | 無細項 | 內政部主管 | 內政部 | 內政資訊業務 | 民政支出 | 7.1.8 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.資訊服務及基礎設施安全管理
經費283,614千元,較上年度
增列123,260千元,包括:
(1)辦理資訊作業基礎環境維
護等經費121,964千元,較
上年度減列11,491千元。
(2)內政部資訊服務大樓重建
工程計畫總經費673,076千
元,分5年辦理,112年度已
編列26,899千元,本年度續
編第2年經費161,650千元,
較上年度增列134,751千元
。
2.行政資訊服務開發及維護經費
14,652千元,較上年度減列辦
理1996內政服務熱線經費463
千元。
3.戶役政資訊作業及管理經費15
1,298千元,較上年度增列戶
役政資訊系統維護等經費17,2
09千元。
4.內政地理資訊3D化推動計畫總
經費152,610千元,分5年辦理
,110至112年度已編列107,27
1千元,本年度續編第4年經費
24,760千元,較上年度增列99
2千元。
5.服務型智慧政府2.0推動計畫
—自然人憑證創新應用服務計
畫總經費278,900千元,分5年
辦理,110至112年度已編列13
5,782千元,本年度續編第4年
經費43,508千元,較上年度增
列4,251千元。
6.服務型智慧政府2.0推動計畫
—智慧內政服務整合計畫總經
費973,136千元,分5年辦理,
110至112年度已編列301,509
千元,本年度續編第4年經費8
2,880千元,本科目編列80,29
0千元,較上年度減列22,914
千元。
7.新增行政部門關鍵民生系統精
進雲端備份及回復計畫經費60
,000千元。
8.新增全國戶政數位服務精進計
畫經費19,000千元。 |
2,024 | 3708019000 | 930,000 | 交通及運輸設備 | 內政部主管 | 內政部 | 一般建築及設備 | 民政支出 | 7.1.9.1 | null |
2,024 | 3708019800 | 27,000,000 | 無細項 | 內政部主管 | 內政部 | 第一預備金 | 民政支出 | 7.1.10 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 6308013500 | 34,433,000 | 無細項 | 內政部主管 | 內政部 | 社會行政業務 | 福利服務支出 | 7.1.11 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.健全人民團體組織及推行改善
社會風氣經費21,784千元,較
上年度減列輔導捐助人民團體
辦理各項重要活動、建置數位
櫃檯及管理系統等經費3,786
千元。
2.健全職業團體組織經費1,468
千元,與上年度同。
3.健全合作社場組織經費7,590
千元,較上年度增列合作事業
入口網系統軟體架構更新等經
費4,980千元。
4.強化合作事業輔導經費3,591
千元,與上年度同。
5.上年度合作事業推動地方創生
輔導試辦計畫預算業已編竣,
所列7,984千元如數減列。 |
2,024 | 5608118100 | 10,102,832,000 | 國土永續發展基金 | 內政部主管 | 國土管理署及所屬 | 非營業特種基金 | 農業支出 | 7.2.1.1 | null |
2,024 | 5708110100 | 1,095,252,000 | 無細項 | 內政部主管 | 國土管理署及所屬 | 一般行政 | 工業支出 | 7.2.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費1,035,854千元,
較上年度核實減列人事費6,07
2千元。
2.基本行政工作維持費44,777千
元,較上年度減列景美檔案庫
房搬遷等經費2,408千元。
3.資訊系統開發管理與維護經費
14,621千元,較上年度增列全
球資訊網站功能擴充等經費1,
660千元。 |
2,024 | 5708111000 | 20,208,133,000 | 無細項 | 內政部主管 | 國土管理署及所屬 | 國土管理業務 | 工業支出 | 7.2.3 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.辦理國土管理等計畫研擬審議
及規劃管理經費3,010千元,
較上年度減列辦理區域計畫之
審議協調及推動等經費395千
元。
2.都市計畫法規研擬、案件審議
及都市開發建設經費2,276千
元,較上年度減列新市鎮開發
計畫之研擬及推動等經費16千
元。
3.住宅政策及住宅計畫之推動經
費20,053,200千元,較上年度
減列15,717,500千元,包括:
(1)撥補住宅基金興辦社會住
宅及住宅補貼等經費20,000
,000千元,較上年度減列15
,770,700千元。
(2)新增白匏湖運動休閒生態
園區暨社會住宅興建計畫經
費72,576千元,本科目編列
53,200千元。
4.辦理建築許可、建築師輔導及
公寓大廈等工作管理業務69,1
62千元,較上年度減列3,050
千元,包括:
(1)辦理建築節約能源設計之
綠建築業務督導等經費30,7
34千元,較上年度減列辦理
工程技術規範工作等經費1,
343千元。
(2)服務型智慧政府2.0推動計
畫-建築管理數位轉型計畫
總經費110,000千元,分5年
辦理,110至112年度已編列
18,100千元,本年度續編第
4年經費4,667千元,較上年
度減列557千元。
(3)內政地理資訊3D化推動計
畫總經費677,500千元,分5
年辦理,110至112年度已編
列350,691千元,本年度續
編第4年經費128,281千元,
本科目編列33,761千元,較
上年度減列1,150千元。
5.營建管理與城鄉行政經費80,4
85千元,較上年度增列2,148
千元,包括:
(1)辦理營造業管理等經費68,
943千元,較上年度增列辦
理檔案回溯編目建檔專案作
業等經費1,783千元。
(2)營建事業廢棄物資源再利
用計畫7,617千元,較上年
度減列營建剩餘土石方流向
管理系統建置等經費63千元
。
(3)服務型智慧政府2.0推動計
畫-營造業創新管理服務建
置計畫總經費18,502千元,
分4年辦理,110至112年度
已編列14,577千元,本年度
續編最後1年經費3,925千元
,較上年度增列428千元。 |
2,024 | 5708112100 | 26,405,000 | 無細項 | 內政部主管 | 國土管理署及所屬 | 區域及都市規劃業務 | 工業支出 | 7.2.4 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.基本行政工作維持費4,808千
元,較上年度增列軟體授權等
經費644千元。
2.城鄉發展經費2,221千元,較
上年度減列委託辦理東北角海
岸風景特定區分析等經費555
千元。
3.新增白匏湖運動休閒生態園區
暨社會住宅興建計畫經費72,5
76千元,本科目編列19,376千
元。 |
2,024 | 5708119800 | 2,517,000 | 無細項 | 內政部主管 | 國土管理署及所屬 | 第一預備金 | 工業支出 | 7.2.5 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 5808115500 | 9,016,072,000 | 無細項 | 內政部主管 | 國土管理署及所屬 | 都市基礎工程業務 | 交通支出 | 7.2.6 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.基本行政工作維持費67,998千
元,較上年度增列北區聯合辦
公大樓A棟修繕等經費40,556
千元。
2.辦理都市基礎建設相關法令與
政策研究發展考核等業務管理
經費3,801千元,較上年度減
列委託辦理自行車道系統維護
計畫等經費367千元。
3.生活圈道路交通系統建設計畫
(市區道路)總經費42,000,0
00千元,分6年辦理,111至11
2年度已編列13,270,129千元
,本年度續編第3年經費6,900
,828千元,較上年度增列268,
029千元。
4.國家生技研究園區聯外道路計
畫總經費1,045,663千元,分4
年辦理,110至112年度已編列
605,277千元,本年度續編最
後1年經費440,386千元,較上
年度增列434,278千元。
5.內政地理資訊3D化推動計畫總
經費677,500千元,分5年辦理
,110至112年度已編列350,69
1千元,本年度續編第4年經費
128,281千元,本科目編列94,
520千元,較上年度增列9,296
千元。
6.新增永續提升人行安全計畫經
費1,494,939千元。
7.新增淡水河北側沿河平面道路
工程(淡水河北側沿河快速道
路第一期工程替代方案)總經
費1,667,000千元,分6年辦理
,本年度編列第1年經費13,60
0千元。 |