year,code,amount,name,topname,depname,depcat,cat,ref,note 2010,3102010100,892985000,無細項,總統府主管,總統府,一般行政,國務支出,1.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費678,380千元,較上年度減列 職員2人、駕駛2人之人事費及軍職人員撫 卹金等2,560千元。 2.基本行政工作維持費173,743千元,較上 年度減列空調及照明設備、大禮堂電源及 燈光改善等經費11,371千元。 3.資訊行政工作維持費34,166千元,較上年 度減列教育訓練費80千元,增列資訊系統 維護、電腦耗材及購置資訊軟硬體設備等 經費3,401千元,計淨增3,321千元。 4.警衛行政工作維持費6,696千元,較上年 度減列教育訓練費及車輛油料等經費767 千元。" 2010,3102010200,38000000,無細項,總統府主管,總統府,國務機要,國務支出,1.1.2,"本年度預算數38,000千元,係國家元首國內 外訪視、犒賞、獎助、慰問、接待、贈禮及 其他相關經費等,較上年度增列8,000千元 。" 2010,3102010300,35025000,無細項,總統府主管,總統府,國家慶典,國務支出,1.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.慶典佈置4,325千元,與上年度同。 2.慶典接待11,800千元,較上年度減列辦理 中等學校降旗典禮等經費2,537千元。 3.新增中華民國建國一百年相關活動經費18 ,900千元。" 2010,3102010400,11319000,國家發展研究及諮詢,總統府主管,總統府,研究發展,國務支出,1.1.4.1, 2010,3102010500,16285000,無細項,總統府主管,總統府,新聞發布,國務支出,1.1.5,"本年度預算數16,285千元,係辦理新聞聯繫 與發布所需經費,較上年度增列辦理記者會 、與媒體座談會等經費645千元。" 2010,3102010600,30801000,無細項,總統府主管,總統府,卸任禮遇,國務支出,1.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.第九任卸任總統禮遇8,875千元,較上年 度減列處理事務等禮遇經費1,000千元。 2.第十一任卸任總統禮遇10,256千元,較上 年度減列處理事務等禮遇經費1,000千元 。 3.第八任卸任副總統禮遇2,850千元,較上 年度減列處理事務等禮遇經費500千元。 4.第九任卸任副總統禮遇2,850千元,較上 年度減列處理事務等禮遇經費500千元。 5.第十一任卸任副總統禮遇5,970千元,較 上年度減列處理事務等禮遇經費500千元 。" 2010,3102010800,9090000,無細項,總統府主管,總統府,公報編印及印信勳章鑄造,國務支出,1.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公報編印790千元,較上年度減列公報印 刷等經費255千元。 2.印信鑄造頒發3,992千元,較上年度減列 簡級印等印信鑄造經費78千元,增列特級 印、薦級印及職章等印信鑄造經費474千 元,計淨增396千元。 3.勳章及敬老物品製作4,308千元,較上年 度減列勳章絲絨章盒及綬帶材料等經費93 4千元,增列製作卿雲及景星勳章、敬老 狀及紀念品等經費1,112千元,計淨增178 千元。" 2010,3102019000,0,營建工程,總統府主管,總統府,一般建築及設備,國務支出,1.1.8.1, 2010,3102019800,2182000,無細項,總統府主管,總統府,第一預備金,國務支出,1.1.9,仍照上年度預算數編列。 2010,3102100100,170969000,無細項,總統府主管,國家安全會議,一般行政,國務支出,1.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費151,447千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費17,262千元,較上年 度減列水電費、房屋建築養護費等299千 元。 3.資訊行政工作維持費2,260千元,與上年 度同。" 2010,3102101000,2040000,無細項,總統府主管,國家安全會議,策進國家安全議事業務,國務支出,1.2.2,"本年度預算數2,040千元,係國家安全會議 議事業務經費,與上年度同。" 2010,3102102000,8559000,無細項,總統府主管,國家安全會議,策進國家安全諮詢研究業務,國務支出,1.2.3,"本年度預算數8,559千元,係國家安全諮詢 研究業務經費,較上年度減列出席費、稿費 等970千元。" 2010,3102105000,12500000,無細項,總統府主管,國家安全會議,策進國際安全合作研究業務,國務支出,1.2.4,"本年度預算數12,500千元,係國際安全合作 研究業務經費,較上年度減列出席費、國外 旅費等1,441千元。" 2010,3102109000,3571000,營建工程,總統府主管,國家安全會議,一般建築及設備,國務支出,1.2.5.1, 2010,3102109800,234000,無細項,總統府主管,國家安全會議,第一預備金,國務支出,1.2.6,仍照上年度預算數編列。 2010,5202303000,14969000,無細項,總統府主管,國史館,總統文物與珍貴史料數位化,科學支出,1.3.1,"本年度預算數14,969千元,係辦理總統文物 與珍貴史料數位化計畫,較上年度減列國家 歷史資料庫系統等經費2,628千元,增列史 料委外掃描及拍攝等經費925千元,計淨減1 ,703千元。" 2010,5302300100,193831000,無細項,總統府主管,國史館,一般行政,文化支出,1.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費160,336千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費4,684千元。 2.基本行政工作維持費31,998千元,較上年 度減列通訊及機電設備維護等經費4,244 千元,增列委外檔案整理、辦公房屋整修 及購置電話交換機等經費13,200千元,計 淨增8,956千元。 3.資訊業務1,497千元,與上年度同。" 2010,5302301000,13062000,史料採集,總統府主管,國史館,史料採集與典藏,文化支出,1.3.3.1, 2010,5302302000,9246000,無細項,總統府主管,國史館,國史編纂,文化支出,1.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.史籍編撰2,813千元,較上年度減列物品 及資料庫建置等經費738千元。 2.人物傳記編撰1,823千元,較上年度增列 資料印刷等經費465千元。 3.國史重要主題資料庫1,655千元,較上年 度減列資料影印及掃描等經費695千元, 增列通訊費及歷史資料庫設備維護等經費 620千元,計淨減75千元。 4.專書叢刊編撰1,500千元,較上年度減列 舉辦學術討論會等經費876千元。 5.總統副總統文物史籍編撰1,455千元,較 上年度減列出版文物書籍等經費273千元 。" 2010,5302309800,340000,無細項,總統府主管,國史館,第一預備金,文化支出,1.3.5,仍照上年度預算數編列。 2010,5202315000,8672000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,拓展數位化計畫,科學支出,1.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.臺灣省級機關檔案數位化計畫5,315千元 ,較上年度減列臨時人員酬金等經費459 千元,增列檔案數位化掃描、購置中階伺 服器等經費543千元,計淨增84千元。 2.臺灣總督府府報資料庫建置計畫1,981千 元,較上年度減列府報掃描等經費1,178 千元,增列購置影像機具、儲存櫃及資料 庫等經費376千元,計淨減802千元。 3.臺灣鹽業檔案數位化計畫1,376千元,較 上年度增列檔案影像掃描等經費867千元 。" 2010,5302313000,90879000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,一般行政,文化支出,1.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費64,131千元,較上年度核實減 列人事費584千元。 2.基本行政工作維持26,748千元,較上年度 減列水電費、影印機租金及辦公事務設備 等經費1,247千元,增列館史室裝修及購 置個人電腦、週邊設備等經費3,350千元 ,計淨增2,103千元。" 2010,5302314000,8765000,採集文獻暨文物大樓營運,總統府主管,國史館臺灣文獻館,文獻業務,文化支出,1.4.3.1, 2010,5202400100,482674000,無細項,總統府主管,中央研究院,一般行政,科學支出,1.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費188,356千元,較上年度核實 減列人事費988千元。 2.基本行政工作維持費135,138千元,較上 年度增列一般事務費、房屋建築及設備費 等經費56,185千元。 3.資訊技術服務102,041千元,較上年度增 列資訊服務費、其他業務租金等2,136千 元。 4.場地設施管理47,039千元,較上年度增列 機電設備及房屋建築修繕等經費11,649千 元。 5.幼稚園運作維持10,100千元,較上年度增 列臨時人員酬金1,030千元。" 2010,5202401000,573539000,學術審議及研究獎助,總統府主管,中央研究院,一般學術研究及評議,科學支出,1.5.2.1, 2010,5202402000,2720847000,數理科學研究,總統府主管,中央研究院,自然及人文社會科學研究,科學支出,1.5.3.1, 2010,5202409000,1315546000,營建工程,總統府主管,中央研究院,一般建築及設備,科學支出,1.5.4.1, 2010,5202409800,5410000,無細項,總統府主管,中央研究院,第一預備金,科學支出,1.5.5,仍照上年度預算數編列。 2010,3203010100,556366000,無細項,行政院主管,行政院,一般行政,行政支出,2.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費480,610千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費74,608千元,較上年 度減列水電費及臨時人員酬金等2,189千 元。 3.慶典佈置經費200千元,與上年度同。 4.檔案縮影典藏及維護費948千元,與上年 度同。" 2010,3203010700,5410000,政策審議議事,行政院主管,行政院,施政業務,行政支出,2.1.2.1, 2010,3203010900,4543000,無細項,行政院主管,行政院,法制業務,行政支出,2.1.3,"本年度預算數4,543千元,係辦理法規審議 編譯及訴願審議督導業務經費,較上年度增 列訴願文書歸檔委外人力經費220千元。" 2010,3203011100,9000000,無細項,行政院主管,行政院,施政推展聯繫,行政支出,2.1.4,"本年度預算數9,000千元,係行政院長行使 職權之相關必要支出,與上年度同。" 2010,3203011500,47234000,無細項,行政院主管,行政院,科技發展研究諮詢,行政支出,2.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費12,984千元,較上年 度減列研討審查會議專家學者出席費141 千元。 2.科技研究發展企劃20,079千元,較上年度 增列約聘僱人員待遇等經費1,049千元。 3.科技顧問會議6,987千元,較上年度增列 邀請專家學者參加科技顧問會議出席費及 會議資料撰稿費等223千元。 4.產業策略會議4,652千元,較上年度增列 邀請專家學者參加產業策略會議出席費及 會議資料撰稿費等460千元。 5.行政院科技會報580千元,較上年度減列 會議場地租金等經費2千元。 6.生物技術發展推動計畫1,952千元,較上 年度增列邀請專家學者來台所需出席費及 會議資料撰稿費等1,152千元。 7.上年度重點科技發展推動計畫等預算業已 編竣,所列815千元如數減列。" 2010,3203011600,47896000,無細項,行政院主管,行政院,聯合服務業務,行政支出,2.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.南部聯合服務業務19,211千元,較上年度 減列水電費等300千元。 2.中部聯合服務業務14,273千元,較上年度 減列水電費、設施及機械設備養護費等80 0千元。 3.東部聯合服務業務14,412千元,較上年度 減列水電費、設施及機械設備養護費等90 0千元。" 2010,3203011700,59235000,無細項,行政院主管,行政院,飛航安全業務,行政支出,2.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費38,806千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費9,353千元,較上年 度減列水電費等91千元。 3.失事調查能量建立業務2,927千元,較上 年度增列汰換調查及蒐集裝備等經費258 千元。 4.飛航安全研發及企劃5,406千元,較上年 度增列電腦軟硬體設備等經費646千元。 5.調查實驗室能量建立與維持2,743千元, 較上年度減列購置實驗室檢查設備等經費 1,427千元。" 2010,3203011800,31675000,無細項,行政院主管,行政院,國土安全規劃,行政支出,2.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國土安全規劃6,851千元,較上年度減列 國外旅費等105千元。 2.國家關鍵基礎設施安全防護計畫,總經費 83,076千元,分3年辦理,98年度已編列2 8,252千元,本年度續編第2年經費24,824 千元,較上年度減列委託國內外專業學術 機構之研究費等3,428千元。" 2010,3203019000,9673000,營建工程,行政院主管,行政院,一般建築及設備,行政支出,2.1.9.1, 2010,3203019800,3000000,無細項,行政院主管,行政院,第一預備金,行政支出,2.1.10,仍照上年度預算數編列。 2010,3203100100,648096000,無細項,行政院主管,主計處,一般行政,行政支出,2.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費619,449千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費28,647千元,較上年 度減列通訊費及按日按件計資酬金等3,96 4千元。" 2010,3203101000,4631000,中央總預算核編及執行,行政院主管,主計處,公務機關歲計會計業務,行政支出,2.2.2.1, 2010,3203101100,2484000,特種基金預算核編及執行,行政院主管,主計處,特種基金歲計會計業務,行政支出,2.2.3.1, 2010,3203101200,4698000,統計行政與統計標準,行政院主管,主計處,統計業務,行政支出,2.2.4.1, 2010,3203101300,118357000,基本國勢調查,行政院主管,主計處,普查及抽樣調查業務,行政支出,2.2.5.1, 2010,3203101500,16006000,無細項,行政院主管,主計處,主計業務視導與訓練,行政支出,2.2.6,"本年度預算數16,006千元,係辦理主計人員 訓練及主計業務研究視導經費,較上年度減 列水電費等473千元。" 2010,3203109000,9900000,營建工程,行政院主管,主計處,一般建築及設備,行政支出,2.2.7.1, 2010,3203109800,1350000,無細項,行政院主管,主計處,第一預備金,行政支出,2.2.8,仍照上年度預算數編列。 2010,3203110100,159408000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,一般行政,行政支出,2.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費151,975千元,較上年度減列 職員1人之人事費等1,500千元。 2.基本行政工作維持費7,433千元,較上年 度增列通訊費等367千元。" 2010,3203111000,10633000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,各機關應用電子計算機作業之審查輔導,行政支出,2.3.2,"本年度預算數10,633千元,係辦理各機關申 請設置及應用電腦之審議、查核及輔導經費 ,與上年度同。" 2010,3203111100,7619000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,電子計算機作業系統之分析設計,行政支出,2.3.3,"本年度預算數7,619千元,係辦理資訊系統 分析與設計經費,較上年度增列非營業基金 歲計會計系統推廣訓練費等1,133千元。" 2010,3203111200,6212000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,電子計算機技術之研究與訓練,行政支出,2.3.4,"本年度預算數6,212千元,係推動電子計算 機技術之研究與訓練經費,較上年度增列資 訊服務費等65千元。" 2010,3203111300,11900000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,電子計算機之管理與資料處理,行政支出,2.3.5,"本年度預算數11,900千元,係辦理電子計算 機之管理與資料處理經費,較上年度減列資 訊服務費1,997千元。" 2010,3203111400,3793000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,資訊系統推廣服務,行政支出,2.3.6,"本年度預算數3,793千元,係辦理資訊管理 業務經費,較上年度減列國內旅費等267千 元。" 2010,3203119000,40000,交通及運輸設備,行政院主管,主計處電子處理資料中心,一般建築及設備,行政支出,2.3.7.1, 2010,3203119800,500000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,第一預備金,行政支出,2.3.8,仍照上年度預算數編列。 2010,3903201100,140796000,國際新聞規劃及研究,行政院主管,新聞局,國際新聞業務,外交支出,2.4.1.1, 2010,5303200100,605396000,無細項,行政院主管,新聞局,一般行政,文化支出,2.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費563,493千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費41,903千元,較上年 度減列水電費等374千元。" 2010,5303201000,4224000,新聞發布與新聞聯繫工作,行政院主管,新聞局,國內新聞業務,文化支出,2.4.3.1, 2010,5303201200,500176000,廣播電視事業輔導,行政院主管,新聞局,大眾傳播事業輔導,文化支出,2.4.4.1, 2010,5303201300,75246000,無細項,行政院主管,新聞局,綜合計畫業務,文化支出,2.4.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.資訊系統維護暨資訊安全推動72,960千元 ,較上年度增列建置公文線上簽核系統、 建國100年專題網站及擴充政府英文入口 網站系統等經費31,048千元。 2.辦理兩岸傳播及新聞交流708千元,較上 年度減列大陸地區旅費等79千元。 3.業務發展興革研究與管制考核1,578千元 ,較上年度減列辦理影音產業平台及員工 研究發展報告評比等經費175千元。" 2010,5303201600,306938000,無細項,行政院主管,新聞局,對財團法人中央通訊社捐助,文化支出,2.4.6,"本年度編列對財團法人中央通訊社捐助306, 938千元,與上年度同。" 2010,5303201800,490357000,無細項,行政院主管,新聞局,對財團法人中央廣播電台捐助,文化支出,2.4.7,"本年度編列對財團法人中央廣播電台捐助49 0,357千元,與上年度同。" 2010,5303201900,900000000,無細項,行政院主管,新聞局,對財團法人公視基金會捐贈,文化支出,2.4.8,"本年度編列對財團法人公共電視基金會捐贈 900,000千元,與上年度同。" 2010,5303202000,1046150000,無細項,行政院主管,新聞局,對中華電視公司捐贈收買非公股股份,文化支出,2.4.9,"新增依「無線電視事業公股處理條例」規定 ,捐贈中華電視公司收買非公股股份經費如 列數。" 2010,5303202100,30278000,無細項,行政院主管,新聞局,地方新聞業務,文化支出,2.4.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費8,415千元,較上年 度增列汰換資訊及辦公室設備等經費294 千元。 2.辦理政府施政基層宣導15,868千元,較上 年度減列基層施政宣導等經費2,097千元 。 3.台灣影像部落閣管理與運用2,525千元, 較上年度減列行銷推廣活動經費336千元 。 4.辦理地方輿情蒐集反映3,470千元,較上 年度增列汰換雜項設備等經費1,426千元 。" 2010,5303209000,2898000,其他設備,行政院主管,新聞局,一般建築及設備,文化支出,2.4.11.1, 2010,5303209800,4260000,無細項,行政院主管,新聞局,第一預備金,文化支出,2.4.12,仍照上年度預算數編列。 2010,3203300100,337904000,無細項,行政院主管,人事行政局,一般行政,行政支出,2.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費299,387千元,較上年度減列 職員1人之人事費800千元,核實減列人事 費2,148千元,合共減列2,948千元。 2.基本行政工作維持費28,361千元,較上年 度減列空調系統主機汰換經費3,966千元 ,增列建置檔案資訊化、會議室裝修及辦 公設備汰換等經費4,485千元,計淨增519 千元。 3.人事行政資訊工作經費9,470千元,與上 年度同。 4.人事資料登記管理經費686千元,與上年 度同。" 2010,3203302100,103054000,創新人事服務,行政院主管,人事行政局,人事業務之策進執行及人員之考訓,行政支出,2.5.2.1, 2010,3203309000,710000,交通及運輸設備,行政院主管,人事行政局,一般建築及設備,行政支出,2.5.3.1, 2010,3203309800,1080000,無細項,行政院主管,人事行政局,第一預備金,行政支出,2.5.4,仍照上年度預算數編列。 2010,7603303400,53430000,無細項,行政院主管,人事行政局,第一屆資深中央民代自願退職給付,退休撫卹給付支出,2.5.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.第一屆資深國民大會代表自願退職給付42 ,944千元,較上年度減列優惠存款利息差 額補助費7,474千元。 2.第一屆資深立法委員自願退職給付10,486 千元,與上年度同。" 2010,7603303600,9702000,無細項,行政院主管,人事行政局,因公殘廢死亡慰問給付,退休撫卹給付支出,2.5.6,"本年度預算數9,702千元,係辦理中央公教 員工非屬公務人員保障法適(準)用對象因 公殘廢死亡慰問給付經費,與上年度同。" 2010,7603304300,40000000,無細項,行政院主管,人事行政局,公教員工資遣退職給付,退休撫卹給付支出,2.5.7,"本年度預算數40,000千元,係辦理各機關學 校員工退職資遣、遣離給付及教育聘任人員 舊制退撫給付,與上年度同。" 2010,8903304500,2274942000,無細項,行政院主管,人事行政局,公教人員婚喪生育及子女教育補助,其他支出,2.5.8,"本年度預算數2,274,942千元,係辦理公教 人員婚喪生育及子女教育補助費,較上年度 減列100,000千元。" 2010,3203310100,58061000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,一般行政,行政支出,2.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費50,834千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費7,227千元,較上年 度減列門禁安全委託服務等經費208千元 。" 2010,3203311000,86502000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,訓練輔導及研究,行政支出,2.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.在職訓練研習課程經費58,674千元,較上 年度減列教材印製、膳食等經費2,697千 元。 2.訓練輔導行政維持費3,683千元,較上年 度增列網路數據專線等經費184千元。 3.人力資源研究發展經費20,107千元,較上 年度增列公播系統及外部網路防火牆等經 費1,661千元。 4.網路教學系統4,038千元,與上年度同。" 2010,3203319800,600000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,第一預備金,行政支出,2.6.3,仍照上年度預算數編列。 2010,3203320100,63611000,無細項,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,一般行政,行政支出,2.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費55,653千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費1,001千元。 2.基本行政工作維持費7,958千元,較上年 度減列公文掃描等經費1,322千元,增列 資訊系統備援主機及活動式檔案櫃等經費 1,426千元,計淨增104千元。" 2010,3203321000,9597000,無細項,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,宿舍管理及福利服務,行政支出,2.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃658千元,較上年度減列資訊系 統維護費等612千元,增列公務福利e化平 台文宣印製等經費429千元,計淨減183千 元。 2.眷舍處理755千元,較上年度減列築巢優 利貸文宣印製等經費290千元。 3.宿舍管理1,982千元,較上年度減列承德 首長宿舍設備等經費1,719千元,增列全 國宿舍管理系統主機汰換等經費558千元 ,計淨減1,161千元。 4.急難貸款及福利服務1,130千元,較上年 度減列健檢特約醫院文宣印製等經費162 千元,增列專家學者出席費等173千元, 計淨增11千元。 5.員工文康活動5,072千元,較上年度增列 比賽手冊印製等經費232千元。" 2010,3203329800,100000,無細項,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,第一預備金,行政支出,2.7.3,仍照上年度預算數編列。 2010,3203330100,91755000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,一般行政,行政支出,2.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費84,428千元,較上年度核實減 列人事費1,200千元。 2.基本行政工作維持費7,327千元,較上年 度減列國內旅費及雜項設備等經費579千 元。" 2010,3203330200,48083000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,地方公務人員訓練,行政支出,2.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.教務管理12,186千元,較上年度減列物品 等經費127千元。 2.學員服務11,174千元,較上年度減列物品 及雜項設備等經費1,130千元,增列講座 鐘點費等218千元,計淨減912千元。 3.圖書資訊管理14,639千元,較上年度減列 雜項設備費等803千元,增列數位課程製 作等經費611千元,計淨減192千元。 4.學員事務管理10,084千元,較上年度增列 清潔維護費及汰換空調冰水主機等經費2, 192千元。" 2010,3203339800,600000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,第一預備金,行政支出,2.8.3,仍照上年度預算數編列。 2010,5303400100,468490000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,一般行政,文化支出,2.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費443,066千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費25,424千元,較上年 度增列房屋稅及地價稅等經費134千元。" 2010,5303400200,30938000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物管理,文化支出,2.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.器物管理經費9,012千元,較上年度增列 珍玩庫房改箱為櫃等經費3,007千元。 2.書畫管理經費5,268千元,較上年度減列 展覽資料蒐集旅費5千元。 3.圖書文獻管理經費16,658千元,較上年度 減列水電費等1,599千元。" 2010,5303400300,60267000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物展覽,文化支出,2.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文物展出經費30,621千元,較上年度增列 電腦售票系統維護等經費1,694千元。 2.社教與推廣經費5,652千元,較上年度增 列教育推廣活動等經費518千元。 3.開放研究用專業圖書館經費9,221千元, 較上年度減列門禁及閉路監視系統維護等 經費154千元,增列圖書編目外包及圖書 購置等經費690千元,計淨增536千元。 4.本院周圍環境美化與維持經費10,901千元 ,較上年度增列正館陳列室清潔外包等經 費1,670千元。 5.第二展覽館管理與維護經費1,262千元, 與上年度同。 6.出席國際會議經費110千元,較上年度增 列出席美國博物館協會會議經費33千元。 7.新增南院主題研究與推廣計畫經費2,500 千元。" 2010,5303400400,148634000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,資訊管理,文化支出,2.9.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.電腦用品消耗經費662千元,較上年度核 實增列80千元。 2.資料建檔與教育推廣經費1,739千元,與 上年度同。 3.軟硬體及機房維護經費3,372千元,較上 年度減列圖書館自動化系統維護經費323 千元。 4.軟硬體設備經費3,406千元,較上年度減 列電腦化行政系統更新等經費256千元。 5.拓展台灣數位典藏計畫經費42,560千元, 較上年度增列臨時人員酬金等經費992千 元。 6.新增提供科技與人文跨域文創環境計畫, 總經費300,000千元,分4年辦理,本年度 編列第1年經費72,525千元。 7.新增打造故宮成為全球文化創意產業應用 重鎮計畫,總經費100,000千元,分4年辦 理,本年度編列第1年經費24,370千元。 8.上年度出席國際性電腦網路各協會會議經 費預算業已編竣,所列80千元如數減列。 9.上年度辦理縱橫五千年悠遊掌中天─新世 紀U化故宮優質園區示範計畫預算業已編 竣,所列62,700千元如數減列。" 2010,5303400500,11317000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,保存維護與文化行銷,文化支出,2.9.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文物登錄及徵集經費2,400千元,較上年 度增列文物盤點委員出席費等1,500千元 。 2.文物科技研析維護經費2,949千元,與上 年度同。 3.文化行銷經費5,968千元,較上年度減列 照相材料及沖洗等經費1,129千元。" 2010,5303400700,10938000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,安全系統管理維護,文化支出,2.9.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.安全系統設備測試及維修經費8,209千元 ,較上年度減列庫房門禁系統更新等經費 6,000千元,增列庫房消防設施及緊急應 變中心建置規劃等經費2,000千元,計淨 減4,000千元。 2.安全管制管理及教育訓練經費1,022千元 ,較上年度增列醫療器材等經費70千元。 3.警衛守護及消防經費1,707千元,與上年 度同。" 2010,5303400800,233200000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,故宮南部院區籌建,文化支出,2.9.7,"故宮南部院區籌建計畫,總經費7,933,528 千元,分年辦理,92至98年度已編列3,430, 412千元,本年度續編233,200千元,較上年 度減列766,800千元。" 2010,5303409000,17767000,營建工程,行政院主管,國立故宮博物院,一般建築及設備,文化支出,2.9.8.1, 2010,5303409800,4000000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,第一預備金,文化支出,2.9.9,本年度預算數較上年度增列如列數。 2010,5903500100,509377000,無細項,行政院主管,經濟建設委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費479,468千元,較上年度增列 職員1人之人事費及員工薪俸晉級差額等 經費1,030千元。 2.基本行政工作維持費29,109千元,較上年 度增列設施及機械設備養護與教育訓練等 經費3,203千元。 3.經建計畫宣導經費800千元,與上年度同 。" 2010,5903501000,25541000,研擬國家建設計畫,行政院主管,經濟建設委員會,經建計畫之設計、研審及協調,其他經濟服務支出,2.10.2.1, 2010,5903501100,6135000,強化國家建設財務規劃審議及有效運用國家資金,行政院主管,經濟建設委員會,經建計畫之評估及考核,其他經濟服務支出,2.10.3.1, 2010,5903509000,810000,交通及運輸設備,行政院主管,經濟建設委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.10.4.1, 2010,5903509800,900000,無細項,行政院主管,經濟建設委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.10.5,仍照上年度預算數編列。 2010,4003510100,167447000,無細項,行政院主管,金融監督管理委員會,一般行政,財務支出,2.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費145,177千元,較上年度增列 原編列金融監督管理基金預算,自本年度 起納編總預算之職員23人之人事費26,674 千元。 2.基本行政工作維持費22,270千元,較上年 度減列其他業務租金等423千元。" 2010,4003510200,12791000,無細項,行政院主管,金融監督管理委員會,金融監理,財務支出,2.11.2,"本年度預算數12,791千元,係辦理金融監理 業務所需經費,與上年度同。" 2010,4003519800,1400000,無細項,行政院主管,金融監督管理委員會,第一預備金,財務支出,2.11.3,仍照上年度預算數編列。 2010,4003520100,302972000,無細項,行政院主管,銀行局,一般行政,財務支出,2.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費251,803千元,較上年度減列 員工考績獎金等經費1,724千元,增列原 編列金融監督管理基金預算,自本年度起 納編總預算之職員57人之人事費61,718千 元,計淨增59,994千元。 2.基本行政工作維持費51,169千元,較上年 度減列汰購檔案庫房鐵櫃等辦公設備經費 808千元,增列員工文康活動費、辦公大 樓管理費及委外建檔等經費2,445千元, 計淨增1,637千元。" 2010,4003520300,6720000,無細項,行政院主管,銀行局,銀行監理,財務支出,2.12.2,"本年度預算數6,720千元,係辦理銀行監理 業務所需經費,較上年度減列通訊費等564 千元。" 2010,4003529000,0,交通及運輸設備,行政院主管,銀行局,一般建築及設備,財務支出,2.12.3.1, 2010,4003529800,800000,無細項,行政院主管,銀行局,第一預備金,財務支出,2.12.4,仍照上年度預算數編列。 2010,4003530100,293507000,無細項,行政院主管,證券期貨局,一般行政,財務支出,2.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費280,570千元,較上年度減列 聘用人員6人之人事費5,817千元,增列原 編列金融監督管理基金預算,自本年度起 納編總預算之職員55人之人事費66,611千 元,計淨增60,794千元。 2.基本行政工作維持費12,937千元,較上年 度減列水電費、油料及機械設備養護費等 429千元,增列委外辦理公文校繕及檔案 資料處理費等147千元,計淨減282千元。" 2010,4003530400,7239000,無細項,行政院主管,證券期貨局,證券期貨市場監理,財務支出,2.13.2,"本年度預算數7,239千元,係辦理證券期貨 市場監理業務所需經費,較上年度增列碳粉 等物品經費694千元。" 2010,4003539800,1200000,無細項,行政院主管,證券期貨局,第一預備金,財務支出,2.13.3,仍照上年度預算數編列。 2010,4003540100,110239000,無細項,行政院主管,保險局,一般行政,財務支出,2.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費99,909千元,較上年度增列職 員10人及原編列金融監督管理基金預算, 自本年度起納編總預算之職員21人之人事 費29,118千元。 2.基本行政工作維持費10,330千元,較上年 度減列水電費等170千元。" 2010,4003540500,3882000,無細項,行政院主管,保險局,保險監理,財務支出,2.14.2,"本年度預算數3,882千元,係辦理保險監理 業務所需經費,較上年度減列一般事務費等 1,850千元。" 2010,4003549800,50000,無細項,行政院主管,保險局,第一預備金,財務支出,2.14.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2010,4003550100,348633000,無細項,行政院主管,檢查局,一般行政,財務支出,2.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費330,023千元,較上年度增列 原編列金融監督管理基金預算,自本年度 起納編總預算之職員93人之人事費92,961 千元。 2.基本行政工作維持費18,610千元,較上年 度減列水電費及油料等經費614千元,增 列文康活動費及辦公設備等經費596千元 ,計淨減18千元。" 2010,4003550600,6375000,無細項,行政院主管,檢查局,金融機構檢查,財務支出,2.15.2,"本年度預算數6,375千元,較上年度減列影 印機租金51千元。" 2010,4003559800,2129000,無細項,行政院主管,檢查局,第一預備金,財務支出,2.15.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2010,3703600100,84458000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費73,997千元,較上年度減列兼 職費1,494千元,增列員工薪俸晉級差額 之人事費等6,004千元,計淨增4,510千元 。 2.基本行政工作維持費9,945千元,較上年 度減列水電費、油料、一般事務費等306 千元,增列房屋建築養護費、雜項設備費 等1,357千元,計淨增1,051千元。 3.召開委員會議經費461千元,與上年度同 。 4.推動政風工作經費55千元,與上年度同。" 2010,3703601000,17183000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,選舉業務,民政支出,2.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.選務策進工作經費5,571千元,較上年度 增列資訊設備費等239千元。 2.投開票所工作人員訓儲及選舉宣導計畫經 費133千元,與上年度同。 3.公民投票審議委員會經費1,788千元,較 上年度減列通訊費等600千元。 4.新增辦理及督導直轄市市長、市議員等選 舉經費9,691千元。 5.上年度辦理及督導縣市長、縣市議員及鄉 鎮市長選舉經費預算業已編竣,所列11,3 34千元如數減列。" 2010,3703601100,322375000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,地方選舉委員會行政業務,民政支出,2.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費303,671千元,較上年度減列 兼職費等600千元,增列員工薪俸晉級差 額、慰問金等821千元,計淨增221千元。 2.基本行政工作維持費18,704千元,較上年 度減列水電費、油料等368千元,增列房 屋建築、設施及機械設備養護費等568千 元,計淨增200千元。" 2010,3703601300,431046000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,政黨競選經費補助,民政支出,2.16.4,"本年度預算數431,046千元,係依公職人員 選舉罷免法第43條第5項規定編列政黨競選 費用補助金,與上年度同。" 2010,3703609000,400000,其他設備,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般建築及設備,民政支出,2.16.5.1, 2010,3703609800,825000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.16.6,仍照上年度預算數編列。 2010,5303700100,277032000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,一般行政,文化支出,2.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費141,197千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費135,835千元,較上 年度增列資訊系統維護營運等經費4,822 千元。" 2010,5303701000,82379000,文化發展策劃與推動,行政院主管,文化建設委員會及所屬,文化發展業務,文化支出,2.17.2.1, 2010,5303701100,185775000,文學歷史語文及文化傳播工作,行政院主管,文化建設委員會及所屬,人文及文化傳播業務,文化支出,2.17.3.1, 2010,5303701400,597119000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,社區營造業務,文化支出,2.17.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新故鄉社區營造第二期計畫,總經費1,82 4,000千元,分6年辦理,97至98年度已編 列541,197千元,本年度續編第3年經費22 3,923千元,較上年度減列補助各縣市政 府辦理行政社造化輔導、社區文化深耕及 社區創新實驗等經費72,034千元。 2.文化服務替代役經費22,104千元,較上年 度減列委辦費2,643千元。 3.地方文化館第二期計畫,總經費3,000,00 0千元,分6年辦理,97至98年度已編列72 5,009千元,本年度續編第3年經費321,39 2千元,較上年度減列補助各縣市政府辦 理重點館舍升級及文化生活圈整合計畫等 經費14,608千元。 4.新增青年參與文化建設工作計畫29,700千 元。" 2010,5303701500,326603000,視覺藝術之策劃與推動,行政院主管,文化建設委員會及所屬,表演及視覺藝術業務,文化支出,2.17.5.1, 2010,5303701600,247779000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,國際文化交流業務,文化支出,2.17.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國際文化交流推展184,028千元,較上年 度增列推動臺灣書院及駐外單位營運等經 費18,702千元,減列辦理臺灣獎、國際文 化活動及推動國際藝文合作等經費28,082 千元,計淨減9,380千元。 2.兩岸文化交流推展63,751千元,較上年度 增列上海世界博覽會等經費35,743千元。" 2010,5303701700,1408607000,文化資產總管理處籌備業務,行政院主管,文化建設委員會及所屬,文化資產業務,文化支出,2.17.7.1, 2010,5303701800,60859000,新竹生活美學館業務,行政院主管,文化建設委員會及所屬,生活美學業務,文化支出,2.17.8.1, 2010,5303709800,15000000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,第一預備金,文化支出,2.17.9,仍照上年度預算數編列。 2010,6403750100,132500000,無細項,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,一般行政,國民就業支出,2.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費100,227千元,較上年度增列 約僱人員2人之人事費及員工薪俸晉級差 額等經費2,257千元。 2.基本行政工作維持費23,936千元,較上年 度減列訓練課程影音化及大樓公共設施管 理等經費1,292千元,增列編印青年政策 白皮書及辦理訓練課程頻道託播等經費6, 777千元,計淨增5,485千元。 3.資訊管理8,337千元,較上年度減列資訊 服務費及購置數位教學平台設備等經費2, 121千元。" 2010,6403751000,69969000,青年創業輔導與創業理念培育,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,青年輔導工作,國民就業支出,2.18.2.1, 2010,6403751200,68248000,無細項,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,職業訓練,國民就業支出,2.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費47,513千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費607千元。 2.基本行政工作維持費4,766千元,較上年 度減列首長座車及學員宿舍維修費等1,65 5千元。 3.培育青年專業技能訓練業務經費15,969千 元,較上年度減列招生工作費及設備養護 費等642千元,增列購置訓練設備經費442 千元,計淨減200千元。" 2010,6403759000,265000,其他設備,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,一般建築及設備,國民就業支出,2.18.4.1, 2010,6403759800,1340000,無細項,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,第一預備金,國民就業支出,2.18.5,仍照上年度預算數編列。 2010,3203800100,279824000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,一般行政,行政支出,2.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費259,221千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費2,500千元。 2.基本行政工作維持費20,603千元,較上年 度減列電話費等601千元。" 2010,3203801000,16615000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,研究發展,行政支出,2.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理各類專案研究經費6,227千元,較上 年度減列辦理政策性專案研究等經費1,22 2千元。 2.民意與國情調查分析經費4,151千元,較 上年度增列辦理政府施政主軸民意調查等 經費1,000千元。 3.推動研究發展工作經費698千元,較上年 度減列辦理政策知識系統維護等經費802 千元。 4.推動為民服務工作經費5,539千元,較上 年度減列辦理行政院服務品質獎等經費1, 000千元。" 2010,3203801100,6735000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,綜合計畫,行政支出,2.19.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.研擬行政院年度施政方針經費30千元,與 上年度同。 2.推動綜合計畫作業經費1,495千元,較上 年度減列辦理機關組織案件處理機制作業 等經費200千元。 3.加強施政計畫作業經費1,880千元,較上 年度減列施政計畫審議網路化系統維護等 經費400千元。 4.推動中長程計畫作業經費1,175千元,與 上年度同。 5.推動組織改造工作經費2,155千元,較上 年度增列組織改造說明會等經費600千元 。" 2010,3203801200,7832000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,管制考核,行政支出,2.19.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.重要專案追蹤管制經費707千元,較上年 度減列推動管考業務電腦化作業等經費31 千元。 2.施政計畫管制經費3,387千元,較上年度 減列施政計畫管理資訊系統維護等經費30 0千元。 3.行政機關考成經費1,530千元,較上年度 減列辦理行政院人權保障推動小組運作經 費40千元。 4.國營事業考成經費923千元,較上年度增 列國營事業績效評估機制考察等經費400 千元。 5.增進管考功能經費1,285千元,較上年度 增列辦理各機關管考技能培訓等經費300 千元。" 2010,3203801300,218227000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,資訊管理,行政支出,2.19.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.統籌規劃行政資訊系統經費3,050千元, 與上年度同。 2.協調各機關推動行政資訊系統經費211,21 3千元,與上年度同。 3.規劃協調及推動政府機關實施辦公室自動 化經費1,004千元,與上年度同。 4.發展研考資訊系統經費1,925千元,較上 年度減列資訊系統維護等經費300千元。 5.規劃及管理電腦系統經費1,035千元,較 上年度減列資訊設備維護等經費808千元 。" 2010,3203801400,39788000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,政府出版品管理,行政支出,2.19.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.資料編印經費1,411千元,較上年度減列 編印中華民國政府組織與工作簡介等經費 408千元。 2.政府機關出版品管理經費8,874千元,較 上年度增列辦理政府出版品國際交流等經 費2,070千元。 3.資料蒐集管理經費3,478千元,較上年度 減列政府資料回應網維護等經費1,991千 元。 4.行政院公報發行及推廣經費26,025千元, 較上年度減列公報郵寄等經費590千元。" 2010,3203801600,12201000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,地方發展,行政支出,2.19.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費3,809千元,較上年 度減列水電及房屋建築養護等經費56千元 。 2.綜合規劃經費4,629千元,較上年度減列 協助地方辦理創新實驗示範計畫等經費21 0千元。 3.地方治理經費3,763千元,較上年度減列 建置地方發展知識庫等經費290千元。" 2010,3203801700,985800000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,政府資通建設,行政支出,2.19.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.優質網路政府基礎服務計畫,總經費1,26 2,922千元,分4年辦理,97至98年度已編 列534,390千元,本年度續編第3年經費18 4,000千元,較上年度減列72,230千元。 2.國家資通安全技術服務與防護管理精進計 畫,總經費1,320,000千元,分4年辦理, 97至98年度已編列660,000千元,本年度 續編第3年經費330,000千元,與上年度同 。 3.便捷資訊交換整合服務計畫,總經費351, 000千元,分4年辦理,97至98年度已編列 186,550千元,本年度續編第3年經費76,0 00千元,較上年度減列25,000千元。 4.民眾e管家計畫,總經費280,000千元,分 4年辦理,97至98年度已編列124,000千元 ,本年度續編第3年經費55,000千元,較 上年度減列4,000千元。 5.中央地方機關e網通資訊服務計畫,總經 費908,000千元,分3年辦理,98年度已編 列48,000千元,本年度續編第2年經費16, 000千元,較上年度減列32,000千元。 6.政府e公務計畫,總經費982,000千元,分 4年辦理,97至98年度已編列597,800千元 ,本年度續編第3年經費255,000千元,較 上年度減列70,000千元。 7.無障礙資訊服務暨數位落差評估計畫,總 經費232,000千元,分4年辦理,97至98年 度已編列121,780千元,本年度續編第3年 經費69,800千元,較上年度增列5,800千 元。" 2010,3203801800,110000000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,提升國人英語力建設,行政支出,2.19.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新增辦理提升國人英語力建設計畫,總經 費520,000千元,分3年辦理,本年度編列 第1年經費110,000千元。 2.上年度辦理營造國際生活環境計畫預算業 已編竣,所列107,400千元如數減列。" 2010,3203809000,5048000,其他設備,行政院主管,研究發展考核委員會,一般建築及設備,行政支出,2.19.10.1, 2010,3203809800,300000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,第一預備金,行政支出,2.19.11,仍照上年度預算數編列。 2010,5203802100,78178000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,社會發展政策研究,科學支出,2.19.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.前瞻性跨領域整合型政策研究計畫68,678 千元,較上年度增列辦理跨部會整合型重 要施政議題研究等經費22,428千元。 2.強化重要施政研究發展工作計畫9,500千 元,較上年度減列補助各機關重要業務政 策研究議題等經費40,500千元。" 2010,3203810100,137512000,無細項,行政院主管,檔案管理局,一般行政,行政支出,2.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費120,645千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持16,867千元,較上年度 減列設備養護等經費75千元。" 2010,3203811000,5088000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案管理綜合企劃與管考,行政支出,2.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案管理綜合規劃與宣導1,180千元,較 上年度減列檔案季刊編印等經費179千元 。 2.檔案管理專案培訓270千元,較上年度減 列替代役訓練等經費230千元。 3.檔案管理評鑑作業2,760千元,較上年度 增列辦理機關檔案管理金檔獎經費76千元 。 4.研究發展與合作交流878千元,較上年度 增列辦理推廣國家檔案研究獎勵等經費31 3千元。" 2010,3203811100,1265000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案徵集作業,行政支出,2.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案立案編目379千元,較上年度增列辦 理機關訪視輔導等經費55千元。 2.檔案徵集移轉886千元,較上年度減列辦 理檔案保存價值鑑定等經費55千元。" 2010,3203811200,5633000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案典藏維護,行政支出,2.20.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案庫房設施輔導115千元,與上年度同 。 2.國家檔案描述作業1,746千元,較上年度 增列辦理國家檔案整理、描述及校核等作 業經費102千元。 3.國家檔案保存修護3,246千元,較上年度 減列辦理研習會等經費148千元,增列辦 理檔案保管清查等作業經費138千元,計 淨減10千元。 4.檔案複製儲存作業526千元,較上年度減 列辦理研習會等經費92千元。" 2010,3203811300,2917000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案應用服務,行政支出,2.20.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案應用制度250千元,與上年度同。 2.檔案目錄彙送420千元,與上年度同。 3.國家檔案開放應用741千元,與上年度同 。 4.檔案展覽推廣1,506千元,與上年度同。" 2010,3203811400,5418000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案資訊作業,行政支出,2.20.6,"本年度預算數5,418千元,係辦理辦公室自 動化作業經費,與上年度同。" 2010,3203811600,141041000,無細項,行政院主管,檔案管理局,國家檔案數位服務計畫,行政支出,2.20.7,"國家檔案數位服務計畫,總經費553,000千 元,分4年辦理,97至98年度已編列247,589 千元,本年度續編第3年經費141,041千元, 較上年度減列國家檔案長期保存作業及國家 檔案電子應用等經費8,959千元。" 2010,3203819000,3335000,其他設備,行政院主管,檔案管理局,一般建築及設備,行政支出,2.20.8.1, 2010,3203819800,100000,無細項,行政院主管,檔案管理局,第一預備金,行政支出,2.20.9,仍照上年度預算數編列。 2010,5203812100,9316000,無細項,行政院主管,檔案管理局,臺灣產業經濟檔案數位典藏計畫,科學支出,2.20.10,"臺灣產業經濟檔案數位典藏計畫,總經費10 9,800千元,分6年辦理,96至98年度已編列 30,287千元,本年度續編第4年經費9,316千 元,較上年度減列檔案數位化作業及主題網 頁建置等經費1,122千元。" 2010,5803850100,590231000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,一般行政,交通支出,2.21.1,"本年度預算數590,231千元,均屬人事費, 與上年度同。" 2010,5803859800,100000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,第一預備金,交通支出,2.21.2,仍照上年度預算數編列。 2010,3203900100,327900000,無細項,行政院主管,大陸委員會,一般行政,行政支出,2.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費297,929千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費15,892千元。 2.基本行政工作維持費20,235千元,較上年 度減列汰換大樓空調設備經費4,807千元 ,增列通訊及房屋建築養護等經費857千 元,計淨減3,950千元。 3.資訊管理9,736千元,較上年度增列配合 資訊安全管理及公文系統更新之資訊設備 等經費2,285千元。" 2010,3203901000,56228000,無細項,行政院主管,大陸委員會,企劃業務,行政支出,2.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸協商規劃及情勢模擬經費9,396千元 ,較上年度增列委託學者專家研析兩岸各 項協商議題及辦理兩岸互動情境模擬座談 會等經費4,396千元。 2.大陸情勢研判經費5,056千元,較上年度 減列辦理中國大陸情勢研判國際研討會等 經費897千元。 3.政策規劃經費5,534千元,較上年度減列 委託學者專家研蒐兩岸情勢等經費602千 元。 4.調查研究及人才培訓經費10,187千元,較 上年度減列辦理大型面訪民意調查等經費 195千元。 5.推動資訊及研究中心業務經費11,783千元 ,較上年度增列購置兩岸關係研究資料等 經費2,600千元。 6.新增兩岸議題國內外智庫間合作規劃經費 8,532千元。 7.新增強化兩岸政策溝通機制經費5,740千 元。" 2010,3203901200,66670000,無細項,行政院主管,大陸委員會,經濟業務,行政支出,2.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸經貿議題之協商規劃及推動與後續執 行經費12,000千元,較上年度減列委託學 者專家研究大陸經濟情勢現況等經費671 千元。 2.兩岸經貿策略研究評估及政策規劃與推動 經費10,003千元,較上年度減列委託學者 專家研析兩岸經貿策略議題等經費160千 元。 3.加強對台商之輔導、聯繫及服務工作經費 19,910千元,較上年度減列捐助國內團體 辦理台商輔導座談等經費570千元。 4.掌握大陸經濟情勢及兩岸經貿資訊經費5, 595千元,較上年度減列委託學者專家研 析兩岸經濟情勢等經費510千元。 5.協助經貿團體辦理兩岸經貿交流相關事務 經費3,926千元,較上年度減列補助政府 機關間辦理兩岸經貿交流活動等經費18千 元。 6.新增加強兩岸經貿政策說明及溝通經費15 ,236千元。" 2010,3203901300,268202000,無細項,行政院主管,大陸委員會,法政業務,行政支出,2.22.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸法政交流事項之研擬、協調及審議經 費3,410千元,較上年度減列協調學術或 民間團體協助處理兩岸交流衍生事務個案 等經費2,000千元。 2.兩岸交流法規之研擬、協調及審議經費7, 220千元,較上年度增列委託學者專家研 蒐兩岸資訊等經費1,549千元。 3.督導及協調中介團體經費3,653千元,與 上年度同。 4.大陸事務其他法政事項經費4,800千元, 較上年度增列處理兩岸突發事件等經費84 7千元。 5.捐助海基會辦理政府委託業務經費230,02 3千元,較上年度增列辦理兩岸協商談判 及提供民眾相關服務等經費23千元。 6.新增兩岸法政協商議題及相關政策調整之 研析、規劃與溝通經費19,096千元。" 2010,3203901400,229831000,無細項,行政院主管,大陸委員會,港澳業務,行政支出,2.22.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.港澳政策之研究及規劃經費4,221千元, 較上年度增列委託學者專家辦理研究或學 術交流活動等經費1,457千元。 2.港澳交流事務之協調與執行經費21,627千 元,較上年度增列推動與協助台港重要社 團交流互訪及合作等經費3,083千元。 3.臺港澳交流及香港澳門地區服務工作經費 192,214千元,較上年度增列員工薪俸晉 級差額1,822千元、推動臺港協商新機制 等經費2,362千元,合共增列4,184千元。 4.新增強化臺港協商溝通機制經費11,769千 元。" 2010,3203901500,76854000,無細項,行政院主管,大陸委員會,聯絡業務,行政支出,2.22.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.大陸政策之教育宣導經費23,679千元,較 上年度增列透過大眾媒體宣導大陸政策等 經費12,659千元。 2.新聞發布與聯繫經費5,347千元,較上年 度增列配合新聞發布聯繫之資訊設備等經 費250千元。 3.加強國際聯繫、爭取友我力量經費13,212 千元,較上年度增列對海內外團體之捐助 等經費3,861千元。 4.提供諮詢服務經費8,594千元,較上年度 增列協助民間團體辦理兩岸各項議題研究 與活動等經費2,600千元。 5.新增兩岸協商互動之溝通與宣導經費26,0 22千元。" 2010,3203909800,1800000,無細項,行政院主管,大陸委員會,第一預備金,行政支出,2.22.7,本年度預算數較上年度增列如列數。 2010,5303901100,69590000,無細項,行政院主管,大陸委員會,文教業務,文化支出,2.22.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸文教策略之規劃、協調、審議及研究 經費5,197千元,較上年度增列專案研究 及民意調查等經費3,727千元。 2.兩岸文教業務聯繫經費1,099千元,較上 年度增列加強與中央部會及地方政府相關 文教業務聯繫等經費289千元。 3.文教類民間團體之輔導經費780千元,較 上年度增列辦理兩岸文教活動座談會等經 費310千元。 4.輔導台商子女教育8,250千元,較上年度 增列協助大陸台商子弟學校學生返台接受 補充教育及交流等經費550千元。 5.文教業務其他事項經費24,264千元,較上 年度增列辦理兩岸文教交流政策說明及大 陸與海內外地區宣導等經費13,814千元。 6.補助中華發展基金辦理兩岸交流活動經費 30,000千元,較上年度減列10,000千元。" 2010,5903920100,286687000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費268,934千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費4,737千元。 2.基本行政工作維持費16,172千元,較上年 度減列水電費等146千元。 3.車輛管理維護費1,581千元,較上年度減 列車輛養護費等298千元。" 2010,5903921000,11299000,限制競爭行為調查處理,行政院主管,公平交易委員會,公平交易業務,其他經濟服務支出,2.23.2.1, 2010,5903929000,0,交通及運輸設備,行政院主管,公平交易委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.23.3.1, 2010,5903929800,500000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.23.4,仍照上年度預算數編列。 2010,5903930100,91257000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費79,443千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費780千元。 2.基本行政工作維持費11,814千元,較上年 度減列汰換電梯、會議播音系統等經費1, 662千元,增列購置GBA資料庫伺服主機31 6千元,計淨減1,346千元。   " 2010,5903930200,11270000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,綜合企劃業務,其他經濟服務支出,2.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.研擬消費者保護計畫暨審議消費者保護方 案經費316千元,與上年度同。 2.消費者保護教育宣導及人才培訓經費5,47 4千元,較上年度減列教育訓練及宣導等 經費192千元。 3.推動國際消費者事務合作與交流經費1,24 5千元,與上年度同。 4.消費者保護資料之蒐集、出版與建立經費 202千元,與上年度同。 5.消費者保護議題專案研究調查經費387千 元,與上年度同。 6.推動消費者保護資訊業務暨志工服務工作 3,646千元,較上年度減列「不安全進口 產品資訊網」維護及汰換週邊設備等經費 2,580千元。  " 2010,5903930300,5877000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,督導業務,其他經濟服務支出,2.24.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.消保工作督導協調推動經費1,024千元, 較上年度減列考評作業等經費256千元。 2.健全消費者服務中心之功能經費556千元 ,較上年度減列資料印製等經費34千元。 3.協調督導消費者權益或申訴事項經費2,04 4千元,較上年度減列捐助民間團體等經 費121千元,增列訪問港澳地區消費者保 護機關或團體經費176千元,計淨增55千 元。 4.消費者保護團體之輔導、評定經費1,810 千元,較上年度減列獎勵優良消費者保護 團體經費180千元,增列辦理消保團體聯 繫業務等經費40千元,計淨減140千元。 5.執行消費者保護資料之定期公告經費443 千元,較上年度減列資料印製等經費30千 元。" 2010,5903930400,1322000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,法制業務,其他經濟服務支出,2.24.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.相關消保法之研修、審查經費561千元, 較上年度增列辦理審查會等經費14千元。 2.消費者保護法規疑義釋答與法制作業宣導 經費340千元,較上年度減列辦理消保教 育研習會議等經費28千元。 3.法規、判決(例)及重要案例資料之蒐集與 整理經費421千元,較上年度減列蒐集外 國消保法令等經費14千元。" 2010,5903930500,2095000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,消費者保護官業務,其他經濟服務支出,2.24.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.消費者保護官之培訓82千元,較上年度減 列場地佈置等經費85千元。 2.消費者保護官之職權加強經費199千元, 與上年度同。 3.消費者保護官之協調聯繫經費840千元, 與上年度同。 4.消費爭議調解委員會推動與輔導經費149 千元,較上年度減列場地佈置等經費107 千元。 5.市售商品品質衛生標示之調查經費825千 元,較上年度增列市售商品檢驗經費144 千元。" 2010,5903939800,200000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.24.6,仍照上年度預算數編列。 2010,3203950100,339311000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,一般行政,行政支出,2.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費242,589千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費7,720千元。 2.基本行政工作維持費96,722千元,較上年 度增列辦公場所租金及購置辦公設備等經 費13,771千元。" 2010,3203951000,85547000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程企劃及法規業務,行政支出,2.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動政府採購國際業務及彙辦綜合業務經 費1,569千元,較上年度增列舉辦政府採 購條約及協定說明會等經費200千元。 2.健全技師及工程技術管理法規經費9,800 千元,較上年度減列辦理資訊系統維護費 等609千元。 3.健全及落實政府採購法規及制度經費5,05 0千元,較上年度增列辦理政府採購業務 研討會等經費601千元。 4.建立營建物價調整機制1,744千元,較上 年度增列工程採購之說明會等經費100千 元。 5.推動政府採購及公共工程網路化經費16,8 96千元,較上年度減列建置政府採購資訊 系統等經費26,234千元。 6.公共工程法制業務經費1,405千元,較上 年度減列資料印製費等100千元。 7.中央採購稽核小組業務經費4,815千元, 較上年度增列辦理採購稽核與反貪防弊座 談會等經費3,310千元。 8.採購申訴審議委員會經費44,268千元,較 上年度增列政府採購法令教育訓練等經費 1,280千元。" 2010,3203952000,125936000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程技術業務,行政支出,2.25.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公共工程計畫之審議經費5,631千元,較 上年度增列審查會議資料印製費等746千 元。 2.公共工程技術之建置與提昇經費24,905千 元,較上年度減列委託辦理公共工程技術 資料庫標準化等經費3,650千元。 3.協助各機關推動愛台12建設中程計畫總經 費465,394千元,分4年辦理,98年度已編 列91,342千元,本年度續編第2年經費90, 544千元,較上年度減列798千元。 4.公共工程技術鑑定業務經費4,856千元, 較上年度減列舉辦研討會等經費360千元 。" 2010,3203953000,28752000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程管理業務,行政支出,2.25.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公共工程計畫執行之協調及考核經費1,46 7千元,較上年度減列國內旅費等521千元 。 2.公共工程品質管理計畫經費24,826千元, 較上年度增列辦理營造業基礎技術人員訓 練等經費14,785千元。 3.建立公共工程管理資訊體系經費2,459千 元,較上年度減列購置資訊系統伺服主機 等經費257千元。" 2010,3203959000,0,交通及運輸設備,行政院主管,公共工程委員會,一般建築及設備,行政支出,2.25.5.1, 2010,3203959800,3500000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,第一預備金,行政支出,2.25.6,本年度預算數較上年度增列如列數。 2010,3703970100,253193000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,一般行政,民政支出,2.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費176,096千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費77,097千元,較上年 度減列辦公室設施改善等經費1,582千元 。" 2010,3703970200,167929000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,綜合規劃發展,民政支出,2.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃原住民族政策與制度137,354千 元,較上年度減列辦理原住民族重點部落 業務等經費19,666千元。 2.推動原住民族政策發展及行政資訊化18,9 71千元,係減列建置辦公室自動化系統等 經費885千元。 3.推動國內外跨族群交流11,604千元,較上 年度增列推動原住民國際交流活動等經費 314千元。" 2010,3703970500,2127605000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,經濟及公共建設業務,民政支出,2.26.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.規劃輔導原住民經濟開發24,811千元,較 上年度減列辦理東埔活動中心環境設施改 善等經費3,899千元。 2.規劃輔導原住民經濟及產業發展464,697 千元,較上年度增列辦理原住民保留地森 林保育等經費26,433千元。 3.原住民技藝研習中心營運管理13,921千元 ,較上年度減列辦理房屋修繕工程等經費 1,742千元。 4.原住民住宅改善及部落遷建計畫347,000 千元,較上年度減列辦理部落遷建等經費 126,573千元。 5.聯絡道路及飲用水設施改善規劃675,837 千元,較上年度增列7,312千元,包括: (1)原住民族集居部落主要聯外道路改善 計畫總經費1,109,700千元,分年辦理 ,96至98年度已編列739,700千元,本 年度續編第4年經費370,000千元,與上 年度同。 (2)原住民公共設施改善計畫305,837千元 ,較上年度增列辦理原住民族地區部落 水資源規劃及供水等經費7,312千元。 6.原住民族部落永續發展造景計畫601,339 千元,較上年度減列辦理部落生活新風貌 建設等經費86,218千元。" 2010,3703970600,218043000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,土地規劃管理利用業務,民政支出,2.26.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民保留地規劃開發132,608千元,較 上年度減列12,148千元,包括: (1)原住民保留地規劃開發55,608千元, 較上年度減列辦理原住民族傳統領域土 地調查等經費3,048千元。 (2)邵族文化傳承及發展實施計畫總經費5 53,000千元,分年辦理,98年度已編列 86,100千元,本年度續編第2年經費77, 000千元,較上年度減列9,100千元。 2.原住民保留地管理輔導44,385千元,較上 年度增列辦理原住民保留地測量分割等經 費5,675千元。 3.原住民保留地土地利用41,050千元,較上 年度減列辦理國土復育策略方案暨行動計 畫等經費22,774千元。" 2010,3703970800,546000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,補助原住民鄉鎮市,民政支出,2.26.5,"本年度預算數546,000千元,係補助原住民 族鄉、鎮、市基本財政收支差短及加強原住 民族地區基本建設等經費,與上年度同。" 2010,3703978100,465000000,原住民族綜合發展基金,行政院主管,原住民族委員會,非營業特種基金,民政支出,2.26.6.1, 2010,3703979800,10000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,第一預備金,民政支出,2.26.7,本年度預算數較上年度減列如列數。 2010,5103970300,1164382000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,原住民教育推展,教育支出,2.26.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民族教育協調與發展1,098,059千元 ,係依原住民族教育法第9條規定編列之 辦理原住民族教育經費,較上年度增列49 2千元,包括: (1)辦理原住民族語言振興計畫總經費719 ,000千元,分6年辦理,97至98年度已 編列266,430千元,本年度續編第3年經 費119,400千元,較上年度減列10,600 千元。 (2)辦理原住民族教育推展計畫978,659千 元,較上年度增列辦理原住民族人才培 育訓練等經費11,092千元。 2.原住民文化維護與發展66,323千元,較上 年度增列3,742千元,包括: (1)辦理文化維護與發展計畫5,000千元, 與上年度同。 (2)推動原住民族文化振興與發展計畫(第 二期)總經費1,015,700千元,分6年辦 理,97至98年度已編列117,293千元, 本年度續編第3年經費61,323千元,較 上年度增列3,742千元。" 2010,6203970400,1633215000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,社會服務推展,社會救助支出,2.26.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強原住民醫療衛生保健服務610,216千 元,較上年度減列舉辦原住民地區生活輔 導活動等經費4,862千元。 2.推動原住民社會福利服務993,917千元, 較上年度增列21,862千元,包括: (1)辦理原住民族社會安全發展計畫總經 費6,612,607千元,分年辦理,98年度 已編列1,588,778千元,本年度續編第2 年老年基本保證年金等經費969,917千 元,較上年度增列17,862千元。 (2)強化原住民基本生活安全24,000千元 ,較上年度增列辦理提升原住民風險管 理能力訓練等經費4,000千元。 3.原住民就業服務29,082千元,較上年度減 列辦理原住民就業狀況調查與政策研究分 析等經費4,633千元。 4.上年度辦理原住民人民團體輔導預算業已 編竣,所列7,280千元如數減列。" 2010,6203970900,517000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,促進原住民就業,社會救助支出,2.26.10,"新增公益彩券回饋金運用及輔導原住民族就 業等經費如列數。" 2010,3703960100,61647000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,一般行政,民政支出,2.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費29,031千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費32,616千元,較上年 度增列園區環境清潔維護等經費687千元 。" 2010,3703960200,59225000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,藝術展示表演及教育推廣業務,民政支出,2.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藝術展示表演業務48,064千元,較上年度 減列台灣原住民族數位典藏等經費4,102 千元。 2.教育推廣業務11,161千元,較上年度減列 補助地方政府辦理環境綠美化等經費4,13 4千元。" 2010,3703969000,23294000,營建工程,行政院主管,文化園區管理局,一般建築及設備,民政支出,2.27.3.1, 2010,3703969800,500000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,第一預備金,民政支出,2.27.4,仍照上年度預算數編列。 2010,5303980100,179277000,無細項,行政院主管,體育委員會,一般行政,文化支出,2.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費134,524千元,較上年度核實 減列人事費109千元。 2.基本行政工作維持費44,753千元,較上年 度增列體育聯合辦公大樓各樓層空調箱更 換等經費4,851千元。" 2010,5303981000,61172000,無細項,行政院主管,體育委員會,體育行政業務,文化支出,2.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.體育行政及督導經費14,456千元,較上年 度減列體育運動電子化資訊維護等經費2, 019千元。 2.擴增體育運動資源經費23,869千元,較上 年度增列開國一百周年慶系列活動籌備等 經費6,018千元。 3.加強國民體育宣導經費17,372千元,較上 年度增列精英獎表揚等經費4,488千元。 4.加強體育人才培育經費5,475千元,較上 年度減列運動產業專業人員專業知能培育 等經費1,517千元。" 2010,5303982000,552449000,推展全民運動,行政院主管,體育委員會,國家體育建設,文化支出,2.28.3.1, 2010,5303983000,68696000,無細項,行政院主管,體育委員會,國家體育場管理處,文化支出,2.28.4,"新增設立國家體育場管理處所需經費如列數 。" 2010,5303989800,3200000,無細項,行政院主管,體育委員會,第一預備金,文化支出,2.28.5,仍照上年度預算數編列。 2010,3703990100,163720000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費92,534千元,較上年度核實增 列人事費5,903千元。 2.基本行政工作維持費71,186千元,較上年 度增列辦公廳舍維護及辦理工程施工查核 等經費15,224千元。" 2010,3703991000,259583000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,綜合規劃發展,民政支出,2.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃客家政策及法規60,141千元,較 上年度減列1,367千元,包括: (1)辦理輔助客家事務及資料蒐集等經費1 4,300千元,較上年度減列客家貢獻獎 評選頒獎暨行銷活動等經費5,800千元 ,增列客家基礎資料調查研究等經費2, 800千元,計淨減3,000千元。 (2)辦理台灣客家族群聚落、歷史與社會 變遷之研究計畫,總經費72,300千元, 分年辦理,97至98年度已編列46,500千 元,本年度續編第3年經費19,000千元 ,較上年度減列2,500千元。 (3)客家文化振興第2期計畫─知識體系發 展計畫,總經費227,530千元,分6年辦 理,97至98年度已編列39,650千元,本 年度續編第3年經費24,541千元,較上 年度增列4,133千元。 (4)數位台灣客家庄─台灣客家圖書數位 典藏計畫,總經費14,646千元,分5年 辦理,97至98年度已編列4,600千元, 本年度續編第3年經費2,300千元,與上 年度同。 2.客家文化資產之規劃與協調39,391千元, 較上年度增列4,497千元,包括: (1)辦理客家文化資產保存及運用等經費1 0,418千元,較上年度核實減列150千元 。 (2)客家文化振興第2期計畫-客庄文化資 源普查計畫,總經費138,267千元,分6 年辦理,97至98年度已編列31,972千元 ,本年度續編第3年經費18,507千元, 較上年度增列2,507千元。 (3)數位台灣客家庄─台灣客庄文化數位 典藏計畫,總經費19,104千元,分5年 辦理,97至98年度已編列6,000千元, 本年度續編第3年經費3,000千元,與上 年度同。 (4)數位台灣客家庄─台灣客家文化聯合 目錄計畫,總經費34,589千元,分5年 辦理,97至98年度已編列11,326千元, 本年度續編第3年經費4,466千元,較上 年度減列860千元。 (5)新增辦理客家10年有成專案系列叢書 撰編出版計畫經費3,000千元。 3.客家特色產業發展第2期計畫,總經費1,3 41,682千元,分6年辦理,97至98年度已 編列231,521千元,本年度續編第3年經費 160,051千元,較上年度增列28,339千元 。" 2010,3703992000,56170000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,海外合作交流,民政支出,2.29.3,"海外合作交流第2期計畫,總經費381,866千 元,分6年辦理,97至98年度已編列54,167 千元,本年度續編第3年經費56,170千元, 較上年度增列27,568千元。" 2010,3703999000,0,交通及運輸設備,行政院主管,客家委員會及所屬,一般建築及設備,民政支出,2.29.4.1, 2010,3703999800,13000000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.29.5,本年度預算數較上年度增列如列數。 2010,5303993000,1434465000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,文化教育推展,文化支出,2.29.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.客家文化振興第2期計畫─文藝發展計畫 ,總經費1,913,720千元,分6年辦理,97 至98年度已編列349,414千元,本年度續 編第3年經費238,730千元,較上年度增列 33,059千元。 2.推展客家語言教育業務176,155千元,較 上年度增列19,537千元,包括: (1)客家語言發展第2期計畫,總經費1,19 5,725千元,分6年辦理,97至98年度已 編列238,254千元,本年度續編第3年經 費164,971千元,較上年度增列20,884 千元。 (2)全球華人之客家語言文化數位計畫, 總經費81,791千元,分5年辦理,97至9 8年度已編列27,056千元,本年度續編 第3年經費11,184千元,較上年度減列1 ,347千元。 3.推展及輔助客語傳播媒體業務701,612千 元,較上年度增列107,463千元,包括: (1)客家傳播發展第2期計畫,總經費5,11 0,697千元,分6年辦理,97至98年度已 編列1,178,838千元,本年度續編第3年 經費699,512千元,較上年度增列107,4 63千元。 (2)數位台灣客家庄─台灣客家影音數位 典藏計畫,總經費13,373千元,分5年 辦理,97至98年度已編列4,200千元, 本年度續編第3年經費2,100千元,與上 年度同。 4.協助營造客家文化生活環境317,968千元 ,較上年度減列32,565千元,包括: (1)客家文化生活環境營造計畫,總經費3 ,674,300千元,分6年辦理,97至98年 度已編列750,000千元,本年度續編第3 年經費314,529千元,較上年度減列35, 471千元。 (2)辦理客家文化生活環境營造計畫輔導 及審查工作等經費3,439千元,較上年 度核實增列2,906千元。" 2010,5303994000,776734000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,台灣客家文化中心規劃興建,文化支出,2.29.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費31,634千元,較上年度核實增 列人事費1,213千元。 2.基本行政工作維持費7,528千元,較上年 度核實減列147千元。 3.客家文物典藏及教育推廣5,122千元,較 上年度核實減列223千元。 4.台灣南北客家文化園區設置及業務推展73 2,450千元,較上年度增列296,364千元, 包括: (1)臺灣客家文化中心─六堆園區,總經 費1,750,000千元,分年辦理,以前年 度已編列1,308,000千元,本年度續編2 35,269千元,較上年度增列127,269千 元。 (2)臺灣客家文化中心─苗栗園區,總經 費2,250,000千元,分年辦理,以前年 度已編列880,000千元,本年度續編419 ,509千元,較上年度增列159,509千元 。 (3)六堆園區營運管理經費75,209千元, 較上年度核實增列7,123千元。 (4)新增苗栗園區營運管理經費2,463千元 。" 2010,3304010100,1762392000,無細項,立法院主管,立法院,一般行政,立法支出,3.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,184,215千元,較上年度減 列職員2人之人事費、員工勞健保保險費 及加班值班費等15,937千元。 2.基本行政工作維持費284,161千元,較上 年度增列議政博物館三樓閱覽中心、展示 館及資訊大樓二樓典藏空間等修繕經費5, 474千元。 3.進修訓練經費7,045千元,較上年度減列 職工資訊教育訓練費300千元。 4.公共關係等秘書業務經費49,013千元,較 上年度減列多媒體簡報系統更新及參加海 峽兩岸檔案暨資訊微縮學術交流研討會等 經費4,377千元。 5.資訊管理業務經費237,958千元,較上年 度增列議事轉播委外ISP專線通訊費、多 媒體隨選視訊系統及電腦維修業務ITSM輔 導認證等經費9,616千元。" 2010,3304010200,284213000,委員歲費及公費,立法院主管,立法院,委員問政業務,立法支出,3.1.2.1, 2010,3304010300,10495000,無細項,立法院主管,立法院,議事業務,立法支出,3.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.院會議事經費4,255千元,與上年度同。 2.委員會議事經費6,240千元,與上年度同 。" 2010,3304010400,5980000,無細項,立法院主管,立法院,立法諮詢業務,立法支出,3.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法制諮詢業務經費4,330千元,與上年度 同。 2.預算諮詢業務經費1,650千元,與上年度 同。" 2010,3304010500,44410000,無細項,立法院主管,立法院,國會圖書業務,立法支出,3.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.圖書管理38,060千元,較上年度增列新聞 知識管理系統維護、新店典藏館圖書設備 維護及新聞電子檔資料購置等經費1,168 千元。 2.議政博物管理經費6,350千元,較上年度 減列委辦費等200千元。" 2010,3304010600,27790000,無細項,立法院主管,立法院,公報業務,立法支出,3.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公報行政經費8,940千元,較上年度減列 回溯建檔歷屆委員問政錄影資料帶等經費 15,156千元。 2.文書印刷經費18,850千元,較上年度減列 印刷機租金、印刷用各類耗材及印刷設備 維護等經費3,200千元。" 2010,3304010700,13560000,無細項,立法院主管,立法院,黨團補助,立法支出,3.1.7,"本年度預算數13,560千元,係按各黨團委員 席次補助各黨團運作所需經費,與上年度同 。" 2010,3304019000,42177000,營建工程,立法院主管,立法院,一般建築及設備,立法支出,3.1.8.1, 2010,3304019800,3000000,無細項,立法院主管,立法院,第一預備金,立法支出,3.1.9,仍照上年度預算數編列。 2010,3405010100,1104370000,無細項,司法院主管,司法院,一般行政,司法支出,4.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費499,669千元,較上年度核實 減列人事費22,003千元。 2.基本行政工作維持費27,788千元,較上年 度減列水電費等270千元。 3.辦理司法行政業務費172,224千元,較上 年度減列支援法院辦理債務清理事件等業 務委外經費85,425千元。 4.辦理電腦資訊作業費404,689千元,較上 年度增列60,662千元,包括: (1)司法院暨所屬各機關電腦及週邊設備 汰換計畫總經費326,433千元,分4年辦 理,96至98年度已編列228,271千元, 本年度續編最後1年經費98,162千元, 較上年度增列28,781千元。 (2)審判系統Novell資料庫作業系統更換 計畫總經費30,000千元,分2年辦理,9 8年度已編列15,000千元,本年度續編 最後1年經費15,000千元,與上年度同 。 (3)單一登錄系統整合作業計畫總經費20, 000千元,分2年辦理,98年度已編列10 ,000千元,本年度續編最後1年經費10, 000千元,與上年度同。 (4)無線網路安全防護計畫總經費36,000 千元,分2年辦理,98年度已編列18,00 0千元,本年度續編最後1年經費18,000 千元,與上年度同。 (5)司法院暨所屬各機關UNIX主機汰換計 畫總經費55,000千元,分3年辦理,98 年度已編列20,000千元,本年度續編第 2年經費20,000千元,與上年度同。 (6)各級法院審判資料建檔計畫總經費130 ,000千元,分5年辦理,97至98年度已 編列43,984千元,本年度續編第3年經 費41,992千元,與上年度同。 (7)辦理電腦資訊作業等經費201,535千元 ,較上年度增列汰換網路核心交換器等 經費86,457千元。 (8)上年度強化資訊安全環境計畫等預算 業已編竣,所列54,576千元如數減列。" 2010,3405011000,6277000,無細項,司法院主管,司法院,大法官議事業務,司法支出,4.1.2,"本年度預算數6,277千元,係辦理憲法及其 他法令解釋業務經費,較上年度減列大法官 網站維護等經費150千元。" 2010,3405011300,5091000,無細項,司法院主管,司法院,民事審判行政,司法支出,4.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事行政及法案研修經費4,406千元 ,較上年度減列主管法規翻譯等經費892 千元。 2.捐助民間機構及團體經費685千元,較上 年度減列捐助地區公證人公會等經費36千 元。" 2010,3405011400,5098000,無細項,司法院主管,司法院,刑事審判行政,司法支出,4.1.4,"本年度預算數5,098千元,係辦理刑事行政 及法案研修業務經費,較上年度增列落實研 究刑事訴訟制度等經費297千元。" 2010,3405011500,5075000,無細項,司法院主管,司法院,行政訴訟及懲戒行政,司法支出,4.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理行政訴訟及懲戒行政業務經費4,922 千元,較上年度增列編印智慧財產訴訟新 制相關論文彙編等經費73千元。 2.捐助民間機構及團體經費153千元,較上 年度減列捐助臺灣行政法學會等經費8千 元。" 2010,3405011600,13150000,無細項,司法院主管,司法院,少年及家事審判行政,司法支出,4.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事行政與法案研修業務經費 3,650千元,較上年度減列辦理少年志工 專業訓練等經費329千元。 2.捐助民間機構及團體經費9,500千元,較 上年度增列捐助協助法院辦理安置輔導業 務機構經費9,180千元。" 2010,3405011700,19285000,無細項,司法院主管,司法院,司法業務規劃研考,司法支出,4.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理研究改進司法制度業務經費16,700千 元,較上年度增列司法文物蒐集及複製等 經費1,109千元。 2.捐助民間機構及團體經費2,585千元,較 上年度減列捐助民間團體對司法博物館設 立著有貢獻者等經費201千元。" 2010,3405019000,108000,交通及運輸設備,司法院主管,司法院,一般建築及設備,司法支出,4.1.8.1, 2010,3405019800,1017000,無細項,司法院主管,司法院,第一預備金,司法支出,4.1.9,仍照上年度預算數編列。 2010,6305011900,918827000,無細項,司法院主管,司法院,對財團法人法律扶助基金會捐助,福利服務支出,4.1.10,"本年度預算數918,827千元,係依「法律扶 助法」捐助法律扶助基金會之基金及業務需 求經費,較上年度減列80,159千元。" 2010,7605011900,188058000,無細項,司法院主管,司法院,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,4.1.11,"本年度預算數188,058千元,係依「司法官 退養金給與辦法」辦理司法官退休退養所需 給付經費,較上年度減列668千元。" 2010,3405050100,524851000,無細項,司法院主管,最高法院,一般行政,司法支出,4.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費480,574千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等28,2 28千元。 2.基本行政工作維持費17,093千元,較上年 度減列水電費等908千元。 3.辦理司法行政業務費27,184千元,較上年 度增列辦公廳室整修等經費7,969千元。" 2010,3405051000,7540000,無細項,司法院主管,最高法院,審判業務,司法支出,4.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費2,565千元,較上 年度減列編印判例全文彙編等經費1,837 千元。 2.辦理刑事案件業務經費4,582千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費387千 元。 3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒覆審業務 經費393千元,與上年度同。" 2010,3405059000,540000,交通及運輸設備,司法院主管,最高法院,一般建築及設備,司法支出,4.2.3.1, 2010,3405059800,770000,無細項,司法院主管,最高法院,第一預備金,司法支出,4.2.4,仍照上年度預算數編列。 2010,3405100100,156326000,無細項,司法院主管,最高行政法院,一般行政,司法支出,4.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費139,082千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等3,88 1千元。 2.基本行政工作維持費5,593千元,較上年 度減列水電費等359千元。 3.辦理司法行政業務費11,651千元,較上年 度增列辦理國際研討會等經費3,481千元 。" 2010,3405101000,4217000,無細項,司法院主管,最高行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.3.2,"本年度預算數4,217千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度減列辦理公務送達郵資 等經費96千元。" 2010,3405109000,1760000,其他設備,司法院主管,最高行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.3.3.1, 2010,3405109800,238000,無細項,司法院主管,最高行政法院,第一預備金,司法支出,4.3.4,仍照上年度預算數編列。 2010,3405110100,259886000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,一般行政,司法支出,4.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費202,920千元,較上年度核實 減列人事費4,552千元。 2.基本行政工作維持費51,324千元,較上年 度減列水電費等554千元。 3.辦理司法行政業務費5,642千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費1,132千元。" 2010,3405111000,7859000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.4.2,"本年度預算數7,859千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度減列國內旅費等1,477 千元。" 2010,3405119000,640000,交通及運輸設備,司法院主管,臺北高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.4.3.1, 2010,3405119800,865000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.4.4,仍照上年度預算數編列。 2010,3405120100,127973000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,一般行政,司法支出,4.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費114,303千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等1,14 3千元。 2.基本行政工作維持費6,740千元,較上年 度減列辦公房舍維護費等315千元。 3.辦理司法行政業務費6,930千元,較上年 度減列辦公廳室整修經費等3,798千元。" 2010,3405121000,3925000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.5.2,"本年度預算數3,925千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度減列國內旅費等242千 元。" 2010,3405129000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺中高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.5.3.1, 2010,3405129800,357000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.5.4,仍照上年度預算數編列。 2010,3405130100,167928000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,一般行政,司法支出,4.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費148,603千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等1,11 8千元。 2.基本行政工作維持費9,717千元,較上年 度減列水電費等611千元。 3.辦理司法行政業務費9,608千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費3,011千元。" 2010,3405131000,6837000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.6.2,"本年度預算數6,837千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度減列證人及鑑定人旅費 等546千元。" 2010,3405139000,0,交通及運輸設備,司法院主管,高雄高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.6.3.1, 2010,3405139800,374000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.6.4,仍照上年度預算數編列。 2010,3405200100,91326000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,一般行政,司法支出,4.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費85,940千元,較上年度核實減 列人事費1,976千元。 2.基本行政工作維持費3,135千元,較上年 度減列水電費等72千元。 3.辦理司法行政業務費2,251千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費490千元。" 2010,3405201000,1455000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,懲戒案件處理,司法支出,4.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理懲戒案件審議業務經費1,200千元, 較上年度減列辦理公務送達郵資等經費82 千元。 2.辦理懲戒案件調查業務經費255千元,較 上年度減列辦理公務送達郵資等經費48千 元。" 2010,3405209000,0,交通及運輸設備,司法院主管,公務員懲戒委員會,一般建築及設備,司法支出,4.7.3.1, 2010,3405209800,231000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,第一預備金,司法支出,4.7.4,仍照上年度預算數編列。 2010,3405250100,71004000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,一般行政,司法支出,4.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費51,761千元,較上年度核實減 列人事費8,591千元。 2.基本行政工作維持費16,173千元,較上年 度增列辦公廳室租金等326千元。 3.辦理司法行政業務費3,070千元,較上年 度減列辦理公務送達郵資等經費459千元 。" 2010,3405251000,46080000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,研習業務,司法支出,4.8.2,"本年度預算數46,080千元,係辦理司法人員 研習訓練經費,較上年度減列學員住宿及膳 食等經費1,487千元。" 2010,3405259000,357000,其他設備,司法院主管,司法人員研習所,一般建築及設備,司法支出,4.8.3.1, 2010,3405259800,300000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,第一預備金,司法支出,4.8.4,仍照上年度預算數編列。 2010,3405260100,169343000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,一般行政,司法支出,4.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費117,894千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等5,99 7千元。 2.基本行政工作維持費36,921千元,較上年 度減列水電費等506千元。 3.辦理司法行政業務費14,528千元,較上年 度減列電話費等2,464千元。" 2010,3405261000,11446000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,審判業務,司法支出,4.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費4,328千元,較上 年度減列電話費等713千元。 2.辦理刑事案件業務經費3,568千元,較上 年度減列電話費等413千元。 3.辦理行政訴訟業務經費3,550千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費227千 元。" 2010,3405269000,1245000,其他設備,司法院主管,智慧財產法院,一般建築及設備,司法支出,4.9.3.1, 2010,3405269800,200000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,第一預備金,司法支出,4.9.4,仍照上年度預算數編列。 2010,3405300100,1451779000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,一般行政,司法支出,4.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,290,621千元,較上年度增 列職員10人與法警5人之人事費、員工薪 俸晉級差額及退休離職儲金等46,669千元 。 2.基本行政工作維持費36,578千元,較上年 度減列水電費等1,830千元。 3.辦理司法行政業務費124,580千元,較上 年度增列辦公廳室整修等經費15,103千元 。" 2010,3405301000,49467000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,審判業務,司法支出,4.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費13,615千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費34,816千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費2,543 千元。 3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒業務經費 1,036千元,與上年度同。" 2010,3405301500,25000000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,冤獄賠償,司法支出,4.10.3,"本年度預算數25,000千元,係依據冤獄賠償 法規定辦理冤獄賠償所需經費,較上年度減 列5,000千元。" 2010,3405309000,0,營建工程,司法院主管,臺灣高等法院,一般建築及設備,司法支出,4.10.4.1, 2010,3405309800,1511000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,第一預備金,司法支出,4.10.5,仍照上年度預算數編列。 2010,3405310100,531045000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般行政,司法支出,4.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費504,017千元,較上年度增列 職員6人與法警4人之人事費、員工薪俸晉 級差額及退休離職儲金等10,594千元。 2.基本行政工作維持費11,020千元,較上年 度減列辦公廳室水電等經費227千元。 3.辦理司法行政業務費16,008千元,較上年 度增列辦公廳室整修等經費2,346千元。" 2010,3405311000,21172000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,審判業務,司法支出,4.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費5,278千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費578千 元。 2.辦理刑事案件業務經費15,894千元,較上 年度減列義務辯護律師酬金等經費2,818 千元。" 2010,3405319000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般建築及設備,司法支出,4.11.3.1, 2010,3405319800,423000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,第一預備金,司法支出,4.11.4,仍照上年度預算數編列。 2010,3405320100,361442000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般行政,司法支出,4.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費340,872千元,較上年度增列 職員2人與法警1人之人事費、員工薪俸晉 級差額及退休離職儲金等7,514千元。 2.基本行政工作維持費9,033千元,較上年 度減列水電費等467千元。 3.辦理司法行政業務費11,537千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費38千元。" 2010,3405321000,13308000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,審判業務,司法支出,4.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費3,417千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費430千 元。 2.辦理刑事案件業務經費9,891千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費1,345 千元。" 2010,3405329000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般建築及設備,司法支出,4.12.3.1, 2010,3405329800,466000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,第一預備金,司法支出,4.12.4,仍照上年度預算數編列。 2010,3405330100,420962000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般行政,司法支出,4.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費390,632千元,較上年度增列 法警1人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等12,948千元。 2.基本行政工作維持費13,082元,較上年度 減列替代役宿舍租金等809千元。 3.辦理司法行政業務費17,248千元,較上年 度增列辦公廳室整修等經費5,213千元。" 2010,3405331000,17837000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,審判業務,司法支出,4.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費3,673千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費14,164千元,較上 年度減列義務辯護律師酬金等經費6,046 千元。" 2010,3405339000,889000,其他設備,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般建築及設備,司法支出,4.13.3.1, 2010,3405339800,385000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,第一預備金,司法支出,4.13.4,仍照上年度預算數編列。 2010,3405340100,124794000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般行政,司法支出,4.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費116,114千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費4,529千元,較上年 度減列水電費等206千元。 3.辦理司法行政業務費4,151千元,較上年 度減列職務宿舍整修等經費1,220千元。" 2010,3405341000,7427000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,審判業務,司法支出,4.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費2,269千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費5,158千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費1,390 千元。" 2010,3405349000,16000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般建築及設備,司法支出,4.14.3.1, 2010,3405349800,127000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,第一預備金,司法支出,4.14.4,仍照上年度預算數編列。 2010,3405410100,1357507000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般行政,司法支出,4.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,238,288千元,較上年度核 實減列人事費31,084千元,增列職員26人 與法警4人之人事費21,444千元,計淨減9 ,640千元。 2.基本行政工作維持費46,899千元,較上年 度增列辦公廳室租金等經費6,226千元。 3.辦理司法行政業務費72,320千元,較上年 度增列辦公廳室整修等經費18,381千元。" 2010,3405411000,139895000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,審判業務,司法支出,4.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費61,590千元,較上 年度增列消費者債務清理等業務委外經費 558千元。 2.辦理刑事案件業務經費26,483千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費182千 元。 3.辦理民事執行業務經費51,822千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費387千 元。" 2010,3405411200,8108000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,少年事件處理,司法支出,4.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費724千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費7,384 千元,較上年度減列辦理少年安置、處分 或治療等經費333千元。" 2010,3405411400,2854000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.15.4,"本年度預算數2,854千元,係辦理公證及提 存業務經費,與上年度同。" 2010,3405419000,8721000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.15.5.1, 2010,3405419800,1223000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,第一預備金,司法支出,4.15.6,仍照上年度預算數編列。 2010,3405420100,567626000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般行政,司法支出,4.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費525,366千元,較上年度增列 職員13人與法警1人之人事費、員工薪俸 晉級差額及退休離職儲金等13,909千元。 2.基本行政工作維持費20,966千元,較上年 度減列辦公廳室水電等經費1,176千元。 3.辦理司法行政業務費21,294千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費2,055千元。" 2010,3405421000,76721000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,審判業務,司法支出,4.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費36,379千元,較上 年度增列消費者債務清理等業務委外經費 6,565千元。 2.辦理刑事案件業務經費16,998千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費857千 元。 3.辦理民事執行業務經費23,344千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費863千 元。" 2010,3405421200,5723000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,少年事件處理,司法支出,4.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費439千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,284 千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 或治療等經費608千元。" 2010,3405421400,882000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.16.4,"本年度預算數882千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2010,3405429000,9386000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.16.5.1, 2010,3405429800,390000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,第一預備金,司法支出,4.16.6,仍照上年度預算數編列。 2010,3405430100,974500000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,一般行政,司法支出,4.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ 1.人員維持費896,316千元,較上年度核實 減列人事費18,747千元,增列職員26人與 法警3人之人事費19,256千元,計淨增509 千元。 2.基本行政工作維持費38,136千元,較上年 度減列辦公廳室租金等2,402千元。 3.辦理司法行政業務費40,048千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費9,273千元。" 2010,3405431000,121974000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,審判業務,司法支出,4.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費57,637千元,較上 年度增列消費者債務清理等業務委外經費 1,168千元。 2.辦理刑事案件業務經費29,751千元,較上 年度減列義務辯護律師酬金等經費2,722 千元。 3.辦理民事執行業務經費34,586千元,較上 年度增列辦理民執業務委拍等經費5,689 千元。" 2010,3405431200,8325000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,少年事件處理,司法支出,4.17.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費1,651千元, 與上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費6,674 千元,較上年度減列辦理少年安置、處分 或治療等經費767千元。" 2010,3405431400,819000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.17.4,"本年度預算數819千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2010,3405439000,2789000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣板橋地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.17.5.1, 2010,3405439800,561000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,第一預備金,司法支出,4.17.6,仍照上年度預算數編列。 2010,3405470100,717298000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般行政,司法支出,4.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費670,067千元,較上年度核實 減列人事費3,707千元,增列職員33人與 法警4人之人事費24,803千元,計淨增21, 096千元。 2.基本行政工作維持費19,520千元,較上年 度減列水電費等536千元。 3.辦理司法行政業務費27,711千元,較上年 度增列辦公廳室整修等經費1,726千元。" 2010,3405471000,114526000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,審判業務,司法支出,4.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費42,354千元,較上 年度增列消費者債務清理等業務委外經費 4,164千元。 2.辦理刑事案件業務經費29,104千元,較上 年度減列購置審判設備等經費153千元。 3.辦理民事執行業務經費43,068千元,較上 年度增列辦理民執業務委拍等經費12,753 千元。" 2010,3405471200,10031000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,少年事件處理,司法支出,4.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費792千元,較 上年度增列辦理公務送達郵資等經費378 千元。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費9,239 千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 或治療等經費1,017千元。" 2010,3405471400,1587000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.18.4,"本年度預算數1,587千元,係辦理公證及提 存業務經費,較上年度增列辦理公務送達郵 資等經費72千元。" 2010,3405479000,1295000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.18.5.1, 2010,3405479800,340000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,第一預備金,司法支出,4.18.6,仍照上年度預算數編列。 2010,3405480100,369676000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般行政,司法支出,4.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費345,073千元,較上年度增列 職員7人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等7,686千元。 2.基本行政工作維持費10,433千元,較上年 度減列水電費等334千元。 3.辦理司法行政業務費14,170千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費1,160千元。" 2010,3405481000,41086000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,審判業務,司法支出,4.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費17,302千元,較上 年度增列消費者債務清理等業務委外經費 3,579千元。 2.辦理刑事案件業務經費13,546千元,較上 年度增列購置審判設備等經費10千元。 3.辦理民事執行業務經費10,238千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費541千 元。" 2010,3405481200,4824000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,少年事件處理,司法支出,4.19.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費288千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,536 千元,較上年度減列辦理少年安置、處分 或治療等經費1,208千元。" 2010,3405481400,441000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.19.4,"本年度預算數441千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2010,3405488500,5748000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.19.5,"辦理擴遷建辦公廳室計畫先期規劃費如列數 。" 2010,3405489000,64000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.19.6.1, 2010,3405489800,335000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,第一預備金,司法支出,4.19.7,仍照上年度預算數編列。 2010,3405490100,249908000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般行政,司法支出,4.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費229,485千元,較上年度核實 減列人事費2,395千元,增列職員5人之人 事費3,195千元,計淨增800千元。 2.基本行政工作維持費9,815千元,較上年 度增列辦公廳室清潔維護等經費173千元 。 3.辦理司法行政業務費10,608千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費1,178千元。" 2010,3405491000,28375000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,審判業務,司法支出,4.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費12,555千元,較上 年度增列消費者債務清理等業務委外經費 1,479千元。 2.辦理刑事案件業務經費7,297千元,較上 年度減列義務辯護律師酬金等經費498千 元。 3.辦理民事執行業務經費8,523千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費835千 元。" 2010,3405491200,3286000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,少年事件處理,司法支出,4.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費171千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,115 千元,較上年度減列辦理少年安置、處分 或治療等經費625千元。" 2010,3405491400,300000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.20.4,"本年度預算數300千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2010,3405499000,0,土地購置,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.20.5.1, 2010,3405499800,527000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,第一預備金,司法支出,4.20.6,仍照上年度預算數編列。 2010,3405500100,1072367000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般行政,司法支出,4.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費999,556千元,較上年度增列 職員28人、法警2人之人事費、員工薪俸 晉級差額及退休離職儲金等24,432千元。 2.基本行政工作維持費31,267千元,較上年 度減列水電費等經費868千元。 3.辦理司法行政業務費41,544千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費1,922千元。" 2010,3405501000,124383000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,審判業務,司法支出,4.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費51,348千元,較上 年度增列消費者債務清理等業務委外經費 2,905千元。 2.辦理刑事案件業務經費21,744千元,較上 年度減列義務辯護律師酬金等經費766千 元。 3.辦理民事執行業務經費51,291千元,較上 年度增列辦理民執業務委拍等經費2,737 千元。" 2010,3405501200,9034000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,少年事件處理,司法支出,4.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費562千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費8,472 千元,較上年減列辦理少年安置、處分或 治療等經費2,002千元。" 2010,3405501400,1544000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.21.4,"本年度預算數1,544千元,係辦理公證及提 存業務經費,與上年度同。" 2010,3405509000,2166000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.21.5.1, 2010,3405509800,708000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,第一預備金,司法支出,4.21.6,仍照上年度預算數編列。 2010,3405510100,241841000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般行政,司法支出,4.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費223,628千元,較上年度增列 職員5人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等5,346千元。 2.基本行政工作維持費7,367千元,較上年 度增列辦公廳室清潔維護等經費19千元。 3.辦理司法行政業務費10,846千元,較上年 度增列影印機耗材等經費217千元。" 2010,3405511000,28267000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,審判業務,司法支出,4.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費13,258千元,較上 年度增列消費者債務清理等業務委外經費 744千元。 2.辦理刑事案件業務經費4,600千元,較上 年度減列義務辯護律師酬金等經費773千 元。 3.辦理民事執行業務經費10,409千元,較上 年度增列辦理民執業務委拍等經費1,900 千元。" 2010,3405511200,5059000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,少年事件處理,司法支出,4.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費295千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,764 千元,與上年度同。" 2010,3405511400,507000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.22.4,"本年度預算數507千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2010,3405519000,1790000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.22.5.1, 2010,3405519800,513000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,第一預備金,司法支出,4.22.6,仍照上年度預算數編列。 2010,3405520100,460629000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般行政,司法支出,4.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費435,268千元,較上年度增列 職員12人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等11,530千元。 2.基本行政工作維持費10,330千元,較上年 度減列辦公廳室水電等經費457千元。 3.辦理司法行政業務費15,031千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費1,047千元。" 2010,3405521000,53801000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,審判業務,司法支出,4.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費21,723千元,較上 年度增列消費者債務清理等業務委外經費 1,060千元。 2.辦理刑事案件業務經費10,763千元,較上 年度減列義務辯護律師酬金等經費1,264 千元。 3.辦理民事執行業務經費21,315千元,較上 年度增列辦理民執業務委拍等經費2,545 千元。" 2010,3405521200,4687000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,少年事件處理,司法支出,4.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費103千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,584 千元,較上年度減列辦理少年安置、處分 或治療等經費1,542千元。" 2010,3405521400,453000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.23.4,"本年度預算數453千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2010,3405528500,5723000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.23.5,"辦理擴遷建辦公廳室及檔證大樓計畫先期規 劃費如列數。" 2010,3405529000,3200000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.23.6.1, 2010,3405529800,283000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,第一預備金,司法支出,4.23.7,仍照上年度預算數編列。 2010,3405530100,322723000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般行政,司法支出,4.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費296,403千元,較上年度增列 職員5人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等8,579千元。 2.基本行政工作維持費10,984千元,較上年 度增列辦公廳室清潔維護等經費175千元 。 3.辦理司法行政業務費15,336千元,較上年 度增列辦公廳室整修等經費3,159千元。" 2010,3405531000,36169000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,審判業務,司法支出,4.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費13,224千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費839千 元。 2.辦理刑事案件業務經費8,556千元,較上 年度減列義務辯護律師酬金等經費1,496 千元。 3.辦理民事執行業務經費14,389千元,與上 年度同。" 2010,3405531200,5502000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,少年事件處理,司法支出,4.24.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費38千元,與上 年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,464 千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 或治療等經費251千元。" 2010,3405531400,267000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.24.4,"本年度預算數267千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2010,3405539000,645000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.24.5.1, 2010,3405539800,263000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,第一預備金,司法支出,4.24.6,仍照上年度預算數編列。 2010,3405540100,369834000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般行政,司法支出,4.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費335,473千元,較上年度增列 職員5人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等8,387千元。 2.基本行政工作維持費16,272千元,較上年 度減列水電費等1,077千元。 3.辦理司法行政業務費18,089千元,較上年 度增列設施及機械設備養護等經費4,675 千元。" 2010,3405541000,40762000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,審判業務,司法支出,4.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費15,445千元,較上 年度增列消費者債務清理等業務委外經費 210千元。 2.辦理刑事案件業務經費10,810千元,較上 年度減列義務辯護律師酬金等經費1,523 千元。 3.辦理民事執行業務經費14,507千元,與上 年度同。" 2010,3405541200,4625000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,少年事件處理,司法支出,4.25.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費432千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,193 千元,減列辦理少年安置、處分或治療等 經費39千元。" 2010,3405541400,603000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.25.4,"本年度預算數603千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2010,3405549000,156000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.25.5.1, 2010,3405549800,258000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,第一預備金,司法支出,4.25.6,仍照上年度預算數編列。 2010,3405560100,748697000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般行政,司法支出,4.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費679,094千元,較上年度核實 減列人事費1,000千元,增列職員20人及 法警2人之人事費14,624千元,計淨增13, 624千元。 2.基本行政工作維持費35,369千元,較上年 度減列水電費等1,768千元。 3.辦理司法行政業務費34,234千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費723千元。" 2010,3405561000,98108000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,審判業務,司法支出,4.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費33,909千元,較上 年度增列消費者債務清理等業務委外經費 2,665千元。 2.辦理刑事案件業務經費20,977千元,較上 年度減列義務辯護律師酬金等經費1,900 千元。 3.辦理民事執行業務經費43,222千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費600千 元。" 2010,3405561200,7124000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,少年事件處理,司法支出,4.26.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費236千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費6,888 千元,較上年度減列辦理少年安置、處分 或治療等經費28千元。" 2010,3405561400,1292000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.26.4,"本年度預算數1,292千元,係辦理公證及提 存業務經費,與上年度同。" 2010,3405569000,600000,營建工程,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.26.5.1, 2010,3405569800,456000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,第一預備金,司法支出,4.26.6,仍照上年度預算數編列。 2010,3405580100,1096555000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般行政,司法支出,4.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,008,158千元,較上年度核 實減列人事費2,000千元,增列職員33人 與法警3人之人事費24,801千元,計淨增2 2,801千元。 2.基本行政工作維持費46,831千元,較上年 度增列租賃公務車輛等經費599千元。 3.辦理司法行政業務費41,566千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費9,533千元。" 2010,3405581000,167544000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,審判業務,司法支出,4.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費78,988千元,較上 年度增列消費者債務清理等業務委外經費 8,329千元。 2.辦理刑事案件業務經費36,286千元,較上 年度減列義務辯護律師酬金等經費1,753 千元。 3.辦理民事執行業務經費52,270千元,較上 年度增列辦理民執業務委拍等經費11,201 千元。" 2010,3405581400,2594000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.27.3,"本年度預算數2,594千元,係辦理公證及提 存業務經費,與上年度同。" 2010,3405589000,5810000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.27.4.1, 2010,3405589800,791000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,第一預備金,司法支出,4.27.5,仍照上年度預算數編列。 2010,3405590100,399679000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般行政,司法支出,4.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費368,807千元,較上年度增列 職員10人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等7,372千元。 2.基本行政工作維持費14,495千元,較上年 度增列辦公廳室租金等1,526千元。 3.辦理司法行政業務費16,377千元,較上年 度增列聘用工讀生協助辦理法院業務等經 費734千元。" 2010,3405591000,50152000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,審判業務,司法支出,4.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費20,233千元,較上 年度增列消費者債務清理等業務委外經費 2,365千元。 2.辦理刑事案件業務經費7,794千元,較上 年度減列義務辯護律師酬金等經費587千 元。 3.辦理民事執行業務經費22,125千元,較上 年度增列辦理民執業務委拍等經費4,487 千元。" 2010,3405591200,7008000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,少年事件處理,司法支出,4.28.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費1,146千元, 與上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,862 千元,較上年度減列辦理少年安置、處分 或治療等經費1,384千元。" 2010,3405591400,763000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.28.4,"本年度預算數763千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2010,3405599000,4003000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.28.5.1, 2010,3405599800,280000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,第一預備金,司法支出,4.28.6,仍照上年度預算數編列。 2010,3405600100,185614000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般行政,司法支出,4.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費170,994千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等952 千元。 2.基本行政工作維持費6,207千元,較上年 度減列水電費等186千元。 3.辦理司法行政業務費8,413千元,較上年 度增列辦公廳室整修等經費152千元。" 2010,3405601000,15822000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,審判業務,司法支出,4.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費5,139千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費27千元 。 2.辦理刑事案件業務經費4,685千元,較上 年度增列購置審判設備等經費3千元。 3.辦理民事執行業務經費5,998千元,與上 年度同。" 2010,3405601200,3951000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,少年事件處理,司法支出,4.29.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費68千元,與上 年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,883 千元,與上年度同。" 2010,3405601400,251000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.29.4,"本年度預算數251千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2010,3405609000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.29.5.1, 2010,3405609800,133000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,第一預備金,司法支出,4.29.6,仍照上年度預算數編列。 2010,3405610100,225456000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般行政,司法支出,4.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費206,925千元,較上年度核實 減列人事費887千元,增列職員2人之人事 費1,454千元,計淨增567千元。 2.基本行政工作維持費8,181千元,較上年 度減列水電費等427千元。 3.辦理司法行政業務費10,350千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費3,677千元。" 2010,3405611000,24401000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,審判業務,司法支出,4.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費10,601千元,較上 年度增列消費者債務清理等業務委外經費 915千元。 2.辦理刑事案件業務經費6,592千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費285千 元。 3.辦理民事執行業務經費7,208千元,與上 年度相同。" 2010,3405611200,8518000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,少年事件處理,司法支出,4.30.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費649千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費7,869 千元,較上年度減列辦理少年安置、處分 或治療等經費818千元。" 2010,3405611400,252000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.30.4,"本年度預算數252千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2010,3405619000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.30.5.1, 2010,3405619800,162000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,第一預備金,司法支出,4.30.6,仍照上年度預算數編列。 2010,3405620100,214761000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般行政,司法支出,4.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費196,332千元,較上年度增列 職員4人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等3,397千元。 2.基本行政工作維持費8,619千元,較上年 度減列水電費等256千元。 3.辦理司法行政業務費9,810千元,較上年 度減列電氣設施養護等經費71千元。" 2010,3405621000,24582000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,審判業務,司法支出,4.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費9,014千元,較上 年度增列消費者債務清理等業務委外經費 1,488千元。 2.辦理刑事案件業務經費8,600千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費1千元 。 3.辦理民事執行業務經費6,968千元,與上 年度同。" 2010,3405621200,3978000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,少年事件處理,司法支出,4.31.3,"本年度預算數與上年度比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費579千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,399 千元,較上年度減列辦理少年安置、處分 或治療等經費686千元。" 2010,3405621400,199000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.31.4,"本年度預算數199千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2010,3405629000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.31.5.1, 2010,3405629800,153000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,第一預備金,司法支出,4.31.6,仍照上年度預算數編列。 2010,3405630100,264444000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般行政,司法支出,4.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費241,322千元,較上年度核實 減列人事費3,611千元,增列職員4人之人 事費2,735千元,計淨減876千元。 2.基本行政工作維持費10,589千元,較上年 度減列辦公廳室水電等經費304千元。 3.辦理司法行政業務費12,533千元,較上年 度增列辦公廳室整修等經費15千元。" 2010,3405631000,30455000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,審判業務,司法支出,4.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費12,698千元,較上 年度增列消費者債務清理等業務委外經費 1,654千元。 2.辦理刑事案件業務經費8,422千元,較上 年度減列義務辯護律師酬金等經費154千 元。 3.辦理民事執行業務經費9,335千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費175千 元。" 2010,3405631200,3487000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,少年事件處理,司法支出,4.32.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費76千元,與上 年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,411 千元,較上年度減列辦理少年安置、處分 或治療等經費161千元。" 2010,3405631400,537000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.32.4,"本年度預算數537千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2010,3405639000,590000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.32.5.1, 2010,3405639800,196000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,第一預備金,司法支出,4.32.6,仍照上年度預算數編列。 2010,3405640100,103088000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般行政,司法支出,4.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費89,400千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等385千 元。 2.基本行政工作維持費7,209千元,較上年 度減列水電費等296千元。 3.辦理司法行政業務費6,479千元,較上年 度增列設施及機械設備養護等經費108千 元。" 2010,3405641000,5564000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,審判業務,司法支出,4.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費2,445千元,較上 年度增列消費者債務清理等業務委外經費 190千元。 2.辦理刑事案件業務經費1,711千元,較上 年度減列審判業務所需設備購置費63千元 。 3.辦理民事執行業務經費1,408千元,與上 年度同。" 2010,3405641200,614000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,少年事件處理,司法支出,4.33.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費65千元,與上 年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費549千 元,較上年度減列辦理少年安置、處分或 治療等經費12千元。" 2010,3405641400,245000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.33.4,"本年度預算數245千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2010,3405649000,645000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.33.5.1, 2010,3405649800,89000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,第一預備金,司法支出,4.33.6,仍照上年度預算數編列。 2010,3405800100,153630000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年法院,一般行政,司法支出,4.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費133,531千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等1,21 1千元。 2.基本行政工作維持費11,237千元,較上年 度減列水電費等471千元。 3.辦理司法行政業務費8,862千元,較上年 度減列電氣設施養護等經費427千元。" 2010,3405801200,20504000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年法院,少年事件處理,司法支出,4.34.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費6,231千元, 較上年度減列辦理公務送達郵資等經費56 1千元。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費14,273 千元,與上年度同。" 2010,3405809000,2610000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄少年法院,一般建築及設備,司法支出,4.34.3.1, 2010,3405809800,966000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年法院,第一預備金,司法支出,4.34.4,仍照上年度預算數編列。 2010,3405900100,26030000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般行政,司法支出,4.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費23,682千元,較上年度核實減 列人事費33千元。 2.基本行政工作維持費971千元,較上年度 減列法官職務宿舍租金等97千元。 3.辦理司法行政業務費1,377千元,較上年 度增列電腦設備養護等經費211千元。" 2010,3405901000,1675000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,審判業務,司法支出,4.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費327千元,較上年 度減列辦理公務送達郵資等經費150千元 。 2.辦理刑事案件業務經費1,348千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費482千 元。" 2010,3405909000,4950000,營建工程,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般建築及設備,司法支出,4.35.3.1, 2010,3405909800,28000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,第一預備金,司法支出,4.35.4,仍照上年度預算數編列。 2010,3405910100,74221000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,一般行政,司法支出,4.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費66,862千元,較上年度增列書 記官1人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等878千元。 2.基本行政工作維持費2,531千元,較上年 度減列水電費等9千元。 3.辦理司法行政業務費4,828千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費538千元。" 2010,3405911000,3812000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,審判業務,司法支出,4.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費1,245千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費71千元 。 2.辦理刑事案件業務經費1,972千元,較上 年度減列義務辯護律師酬金等經費151千 元。 3.辦理民事執行業務經費595千元,與上年 度同。" 2010,3405911200,854000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,少年事件處理,司法支出,4.36.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費148千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費706千 元,與上年度同。" 2010,3405911400,92000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.36.4,"本年度預算數92千元,係辦理公證及提存業 務經費,與上年度同。" 2010,3405919000,357000,其他設備,司法院主管,福建金門地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.36.5.1, 2010,3405919800,67000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,第一預備金,司法支出,4.36.6,仍照上年度預算數編列。 2010,3405930100,21177000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,一般行政,司法支出,4.37.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費15,858千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等4千元 。 2.基本行政工作維持費903千元,較上年度 減列水電費等40千元。 3.辦理司法行政業務費4,416千元,較上年 度增列辦公廳室整修等經費338千元。" 2010,3405931000,1230000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,審判業務,司法支出,4.37.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費441千元,較上年 度減列辦理公務送達郵資等經費82千元。 2.辦理刑事案件業務經費708千元,較上年 度減列義務辯護律師酬金等經費43千元。 3.辦理民事執行業務經費81千元,較上年度 減列辦理公務送達郵資等經費70千元。" 2010,3405931200,205000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,少年事件處理,司法支出,4.37.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費116千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費89千元 ,與上年度同。" 2010,3405931400,27000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.37.4,"本年度預算數27千元,係辦理公證及提存業 務經費,與上年度同。" 2010,3405939000,0,交通及運輸設備,司法院主管,福建連江地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.37.5.1, 2010,3405939800,28000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,第一預備金,司法支出,4.37.6,仍照上年度預算數編列。 2010,3506010100,349118000,無細項,考試院主管,考試院,一般行政,考試支出,5.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費284,187千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費50,321千元,較上年 度減列辦公廳舍管理等經費5,872千元, 增列汰換辦公設備及辦理80周年慶活動等 經費3,415千元,計淨減2,457千元。 3.資訊業務14,610千元,較上年度減列資訊 設備及操作維護等經費22千元。" 2010,3506011200,5450000,無細項,考試院主管,考試院,議事業務,考試支出,5.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.考銓議事業務1,527千元,與上年度同。 2.考銓業務考察3,923千元,較上年度增列 國內實地參訪等經費1,207千元。" 2010,3506011300,1751000,無細項,考試院主管,考試院,法制業務,考試支出,5.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法制作業及法規編印707千元,較上年度 減列購置辦公文具等經費79千元。 2.訴願審議及督導1,044千元,較上年度減 列會議資料印製等經費116千元。" 2010,3506011400,19956000,無細項,考試院主管,考試院,施政業務及督導,考試支出,5.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.考試及訓練及(合)格證書管理製發業務3, 060千元,與上年度同。 2.考銓施政業務審查及督導3,178千元,較 上年度增列辦理考試督導等經費170千元 。 3.考銓及公務人力資源叢書編譯6,481千元 ,較上年度增列辦理文官通訊月刊、周年 慶專刊、回顧展及統計調查等經費2,300 千元。 4.考試及格人員聯繫及施政成果宣導1,500 千元,與上年度同。 5.考銓研究發展2,512千元,較上年度增列 委託研究等經費824千元。 6.國際文官制度學術交流3,225千元,較上 年度增列辦理國際研討會等經費1,709千 元。" 2010,3506019000,5085000,交通及運輸設備,考試院主管,考試院,一般建築及設備,考試支出,5.1.5.1, 2010,3506019800,1050000,無細項,考試院主管,考試院,第一預備金,考試支出,5.1.6,仍照上年度預算數編列。 2010,3506100100,292244000,無細項,考試院主管,考選部,一般行政,考試支出,5.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費269,319千元,較上年度增列 職員3人之人事費及員工薪俸晉級差額等 經費3,000千元。 2.基本行政工作維持費22,925千元,較上年 度減列購置題庫大樓設備等經費2,963千 元,增列車輛養護費及印刷費等256千元 ,計淨減2,707千元。" 2010,3506101000,0,無細項,考試院主管,考選部,考試業務,考試支出,5.2.2,"上年度考試業務預算,本年度改由考選業務 基金編列,所列556,560千元如數減列。" 2010,3506101400,16932000,試題研編及審查,考試院主管,考選部,考試業務研究改進,考試支出,5.2.3.1, 2010,3506109000,0,交通及運輸設備,考試院主管,考選部,一般建築及設備,考試支出,5.2.4.1, 2010,3506109800,784000,無細項,考試院主管,考選部,第一預備金,考試支出,5.2.5,仍照上年度預算數編列。 2010,3506200100,389359000,無細項,考試院主管,銓敘部,一般行政,考試支出,5.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費341,620千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費28,898千元,較上年 度增列編製公務人員月刊等經費831千元 。 3.資訊系統之使用及管理18,841千元,較上 年度減列辦理資通安全相關作業等經費2, 060千元。" 2010,3506200200,14537000,無細項,考試院主管,銓敘部,人事法制及銓敘,考試支出,5.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動人事法制及銓敘行政業務3,381千元 ,較上年度減列文具用品、資料印刷等經 費1,884千元 。 2.人事法制、管理及銓敘業務11,156千元, 較上年度增列補助公務人員協會及退休人 員社福團體會務運作等經費6,434千元。" 2010,3506209800,776000,無細項,考試院主管,銓敘部,第一預備金,考試支出,5.3.3,仍照上年度預算數編列。 2010,6106200300,215770000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員保險管理及監理,社會保險支出,5.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公務人員保險管理及監理業務1,410千元 ,與上年度同。 2.補助公教人員保險事務經費214,360千元 ,與上年度同。" 2010,6306205800,47292000,無細項,考試院主管,銓敘部,早期退休公教人員生活困難照護金,福利服務支出,5.3.5,"本年度預算數47,292千元,係對早期退休公 教人員生活特別困難者每年三節發給照護金 ,較上年度減列11,034千元。" 2010,7606205300,19938161000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,5.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公務人員退休給付18,991,724千元,較上 年度增列退休給付957,775千元。 2.公務人員撫卹給付412,200千元,與上年 度同。 3.公務人員殮葬補助34,820千元,與上年度 同。 4.政務人員退職酬勞金給付432,052千元, 較上年度增列退職酬勞金3,494千元。 5.公(政)務人員因公傷殘死亡慰問金17,997 千元,與上年度同。 6.撥補政務人員退撫基金不足經費49,368千 元,較上年度增列38,368千元。" 2010,7706200600,2756000,公務人員退休撫卹管理,考試院主管,銓敘部,退休撫卹業務,退休撫卹業務支出,5.3.7.1, 2010,3506300100,121528000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,一般行政,考試支出,5.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費105,795千元,較上年度增列 職員及技工4人之人事費及員工薪俸晉級 差額等經費4,195千元。 2.基本行政工作維持費15,733千元,較上年 度增列辦公器具養護費及高解析度視訊會 議系統等經費3,633千元。" 2010,3506301100,4362000,保障業務,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,保障暨培訓,考試支出,5.4.2.1, 2010,3506309800,1300000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,第一預備金,考試支出,5.4.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 2010,3506400100,115998000,無細項,考試院主管,國家文官培訓所,一般行政,考試支出,5.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費77,895千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費1,330千元。 2.基本行政工作維持費24,314千元,較上年 度減列水電、辦公設備維修等經費497千 元。 3.資訊管理業務13,789千元,與上年度同。" 2010,3506401100,130932000,無細項,考試院主管,國家文官培訓所,國家文官培訓業務,考試支出,5.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公務人員考試錄取人員訓練53,029千元, 較上年度增列高普初考及地方特考錄取人 員訓練等經費8,126千元。 2.公務人員晉升官等訓練70,589千元,較上 年度減列薦任晉升簡任官等訓練等經費5, 987千元,增列警佐晉升警正官等訓練經 費16,100千元,計淨增10,113千元。 3.公務人員訓練之國際交流1,455千元,與 上年度同。 4.公務人員訓練相關圖書資訊之蒐集分析及 服務5,859千元,較上年度增列辦理全國 公務人員閱讀活動等經費650千元。" 2010,3506409000,50000000,營建工程,考試院主管,國家文官培訓所,一般建築及設備,考試支出,5.5.3.1, 2010,3506409800,540000,無細項,考試院主管,國家文官培訓所,第一預備金,考試支出,5.5.4,仍照上年度預算數編列。 2010,7706500100,38204000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費33,983千元,較上年度增列職 員3人之人事費974千元。 2.基本行政工作維持費4,221千元,較上年 度減列業務聯繫及郵資等經費287千元, 增列辦公器具保養維修等經費141千元, 計淨減146千元。" 2010,7706502100,2570000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,退撫基金監理,退休撫卹業務支出,5.6.2,"本年度預算數2,570千元,係辦理退撫基金 監理業務所需經費,較上年度增列848千元 。" 2010,7706509800,100000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.6.3,仍照上年度預算數編列。 2010,7606605300,166947000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,5.7.1,"新增依公務人員退休撫卹基金管理條例規定 編列退撫基金近3年收益未達法定收益撥補 經費如列數。" 2010,7706600100,112274000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費101,938千元,較上年度增列 約聘人員2人之人事費、員工薪俸晉級差 額及退休離職儲金等經費3,130千元。 2.基本行政工作維持費10,336千元,較上年 度減列辦公大樓水電等經費587千元,增 列購置檔案儲存櫃等經費1,187千元,計 淨增600千元。" 2010,7706600600,31439000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,退撫基金管理,退休撫卹業務支出,5.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基金收支及保管之規劃27,465千元,較上 年度減列電腦設備維護等經費286千元, 增列財經資訊源租用費及基金資料庫整合 升級等經費10,763千元,計淨增10,477千 元。 2.基金收繳及退撫給與之撥付3,974千元, 較上年度減列印製退撫給與通知等經費19 2千元。" 2010,7706609800,300000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.7.4,仍照上年度預算數編列。 2010,3607010100,663078000,無細項,監察院主管,監察院,一般行政,監察支出,6.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ 1.人員維持費611,257千元,較上年度增列 職員6人之人事費等7,620千元。 2.基本行政工作維持費46,454千元,較上年 度增列一般事務費等549千元。 3.資訊管理5,367千元,與上年度同。" 2010,3607010300,11227000,無細項,監察院主管,監察院,議事業務,監察支出,6.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.議事行政7,035千元,較上年度減列一般 事務費等1,000千元。 2.國際監察事務活動4,192千元,較上年度 增列一般事務費等835千元。" 2010,3607010900,25214000,無細項,監察院主管,監察院,調查巡察業務,監察支出,6.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.調查巡察業務23,679千元,較上年度增列 一般事務費等214千元。 2.委員國外考察1,535千元,與上年度同。" 2010,3607011200,15302000,無細項,監察院主管,監察院,財產申報業務,監察支出,6.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公職人員財產申報9,021千元,較上年度 增列通訊費及一般事務費等694千元。 2.政治獻金申報5,032千元,較上年度減列 通訊費及物品等4,141千元。 3.新增利益衝突及遊說1,249千元。" 2010,3607019000,16330000,營建工程,監察院主管,監察院,一般建築及設備,監察支出,6.1.5.1, 2010,3607019800,922000,無細項,監察院主管,監察院,第一預備金,監察支出,6.1.6,仍照上年度預算數編列。 2010,3607100100,1082471000,無細項,監察院主管,審計部,一般行政,監察支出,6.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,021,260千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等經費840千元。 2.基本行政工作維持費51,110千元,較上年 度減列臨時人員酬金等經費73千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修10,101 千元,較上年度減列辦公設備購置等經費 12,043千元。" 2010,3607101000,30990000,無細項,監察院主管,審計部,中央政府審計,監察支出,6.2.2,"本年度預算數30,990千元,係執行審計工作 所需之文具用品及出差旅費等,較上年度減 列國外旅費等285千元。" 2010,3607102000,16309000,無細項,監察院主管,審計部,縣市地方審計,監察支出,6.2.3,"本年度預算數16,309千元,係執行縣市地方 審計工作所需之文具用品及出差旅費等,與 上年度同。" 2010,3607109000,0,營建工程,監察院主管,審計部,一般建築及設備,監察支出,6.2.4.1, 2010,3607109800,3375000,無細項,監察院主管,審計部,第一預備金,監察支出,6.2.5,仍照上年度預算數編列。 2010,3607600100,69853000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,一般行政,監察支出,6.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費65,955千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休人員慰問金等883 千元。 2.基本行政工作維持費3,619千元,較上年 度減列一般事務費等78千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修279千 元,較上年度減列購置事務設備等經費12 1千元。" 2010,3607601000,2021000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,審計業務,監察支出,6.3.2,"本年度預算數2,021千元,係執行審計工作 所需之文具用品及出差旅費等,與上年度同 。" 2010,3607609800,136000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,第一預備金,監察支出,6.3.3,仍照上年度預算數編列。 2010,3607700100,62611000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,一般行政,監察支出,6.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費58,450千元,較上年度減列技 工退休離職儲金等1,031千元。 2.基本行政工作維持費3,798千元,較上年 度減列房屋建築養護等經費55千元。 3.資訊設備汰換及辦公設備整修363千元, 較上年度減列購置辦公設備等經費127千 元。" 2010,3607701000,1308000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,審計業務,監察支出,6.4.2,"本年度預算數1,308千元,係執行審計工作 所需之文具用品及出差旅費等,與上年度同 。" 2010,3607709800,102000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,第一預備金,監察支出,6.4.3,仍照上年度預算數編列。 2010,3708010100,1145043000,無細項,內政部主管,內政部,一般行政,民政支出,7.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,018,218千元,與上年度同 。 2.基本行政工作維持費118,696千元,較上 年度減列物品、房屋建築養護、車輛及辦 公器具養護費等經費10,361千元,增列其 他業務租金、設備及投資、行政管理工作 等經費15,925千元,計淨增5,564千元。 3.統計業務專案計畫經費8,129千元,較上 年度減列建立內政統計資料庫及內政統計 各項調查等經費427千元。" 2010,3708011000,1239383000,無細項,內政部主管,內政部,民政業務,民政支出,7.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.地方自治督導經費5,567千元,較上年度 減列研修地方制度法規等經費372千元, 增列規劃及推動縣市合併改制直轄市作業 等經費3,232千元,計淨增2,860千元。 2.公民參政暨政黨政治經費1,560千元,較 上年度減列委託學術機構辦理遊說法規範 研究等經費528千元,增列受理政治團體 及政黨立(備)案等經費155千元,計淨 減373千元。 3.加強推廣實踐禮儀規範經費8,632千元, 較上年度減列補助法人團體辦理禮制研究 等經費584千元,增列考察國葬制度等經 費116千元,計減列468千元。 4.政黨審議業務經費1,270千元,較上年度 增列考察政黨組織及政黨相關規範等經費 195千元。 5.宗教事務推動與發展經費12,439千元,較 上年度減列補助宗教團體及學術研究機構 辦理促進宗教融合業務及宗教團體訪視等 經費2,118千元,增列輔導宗教團體辦理 兩岸宗教交流活動、宗教組織登錄查詢系 統維修等經費1,390千元,計減列728千元 。 6.地方行政工作經費886,207千元,較上年 度淨增37,533千元,包括: (1)鄉鎮市辦理公共造產等經費46,185千 元,較上年度減列2,489千元。 (2)補助苗栗縣政中心遷建工程計畫,總 經費842,337千元,分5年辦理,除以前 年度已編列700,000千元外,本年度續 編71,337千元,較上年度減列128,663 千元。 (3)上年度補助嘉義市政中心北棟興建工 程計畫,本年度暫緩編列,所列200,00 0千元如數減列。 (4)補助村里集會所活動中心興建及修繕 計畫,總經費1,300,000千元,分4年辦 理,除98年度已編列400,000千元外, 本年度續編第2年經費253,895千元,較 上年度減列146,105千元。 (5)新增補助臺中市新市政中心市政府大 樓興建計畫,總經費1,000,000千元, 分2年辦理,本年度編列第1年經費500, 000千元。 (6)新增建置地方公職人員及村里幹事資 訊管理系統經費2,790千元。 (7)新增調解案件成立獎勵金經費12,000 千元。 7.殯葬管理經費286,658千元,較上年度淨 減127,901千元,包括: (1)上年度辦理嚴重地層下陷地區墳墓遷 移計畫預算業已編竣,所列10,000千元 如數減列。 (2)辦理合宜殯葬觀念之推動及相關消費 保護活動等經費4,186千元,較上年度 減列373千元。 (3)補助殯葬設施示範計畫第2期總經費1, 532,472千元,分4年辦理,除98年度已 編列400,000千元外,本年度續編第2年 經費282,472千元,較上年度減列117,5 28千元。 8.協助民間各界辦理國家重大慶典37,050千 元,較上年度減列1,950千元。" 2010,3708011500,88463000,無細項,內政部主管,內政部,戶政業務,民政支出,7.1.3,"本年度預算數內容與上年度之比較如下: 1.督導改進戶籍行政經費2,248千元,與上 年度同。 2.加強改進國籍行政經費618千元,較上年 度增列考察國籍政策暨其實務運作經費50 千元。 3.辦理戶籍人口統計經費1,776千元,與上 年度同。 4.推行人口政策經費13,772千元,較上年度 增列加強規劃與執行人口政策經費10,570 千元。 5.戶役政資訊作業及管理經費68,642千元, 較上年度減列購置親等關係主機系統設備 及辦理相關應用軟體開發、資料庫建置等 經費24,000千元,增列戶役政資訊系統全 國骨幹網路通訊費、戶役政資訊系統相關 設備購置及維護等經費8,601千元,計淨 減15,399千元。 6.戶政人員之培訓經費1,407千元,與上年 度同。 7.上年度辦理日據時期戶籍資料建置計畫預 算業已編竣,所列60,000千元如數減列。" 2010,3708012500,151080000,測量及方域,內政部主管,內政部,地政業務,民政支出,7.1.4.1, 2010,3708012700,950617000,無細項,內政部主管,內政部,土地測量,民政支出,7.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費458,377千元,較上年度增列1 ,586千元。 2.基本行政工作維持費9,831千元,較上年 度減列物品及國內旅費等經費603千元, 增列配合薪資系統修正及潮州辦公室外牆 翻修等所需經費1,100千元,計淨增497千 元。 3.地籍圖重測計畫,總經費4,347,595千元 ,分9年辦理,除95至98年度已編列1,486 ,882千元外,本年度續編第5年經費351,4 73千元,較上年度減列人事費、對臺灣省 各縣市之補助等經費37,966千元,增列委 託辦理地籍測量人員訓練班等業務費4,93 1千元,計淨減33,035千元。 4.測繪控制點管理維護經費18,199千元,較 上年度減列機械設備費等經費2,396千元 。 5.資料供應及受託測量經費18,677千元,較 上年度減列辦理都市計畫樁埋設、地籍圖 複印圖、測量電子資料流通供應等作業費 1,461千元。 6.測繪資訊與技術管理應用經費1,721千元 ,較上年度減列業務費91千元。 7.測繪科技發展計畫經費17,645千元,較上 年度減列建立測繪資料業務費21,152千元 ,增列補助學術團體及測繪學術研討會等 經費6,228千元,計淨減14,924千元。 8.國土測繪資料整合,總經費2,192,182千 元,分10年辦理,除95至98年度已編列61 6,661千元外,本年度續編第5年經費74,6 94千元,較上年度減列29,877千元。" 2010,3708012800,293021000,無細項,內政部主管,內政部,土地開發,民政支出,7.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費124,057千元,較上年度減列 技工3人之人事費3,200千元。 2.基本行政工作維持費6,122千元,較上年 度減列教育訓練及辦公室租金等經費96千 元。 3.規劃設計監工業務經費10,692千元,較上 年度增列運輸設備等經費2,797千元。 4.農村社區土地重劃示範計畫,總經費為1, 368,516千元,分6年辦理,除98年度已編 列69,940千元外,本年度續編第2年經費1 52,150千元,較上年度增列82,210千元。" 2010,3708013000,348814000,無細項,內政部主管,內政部,內政資訊業務,民政支出,7.1.7,"本年度預算數之內容與上年度預算之比較如 下: 1.規劃及推動辦公室自動化作業經費51,452 千元,較上年度減列改進現有作業系統等 經費6,267千元,增列建立主機、區域網 路及個人電腦間連線環境等經費10,102千 元,計淨增3,835千元。 2.自然人憑證發證及應用推廣計畫,總經費 297,440千元,分4年辦理,除97至98年度 已編列82,000千元外,本年度續編第3年 經費70,000千元,較上年度增列23,000千 元。 3.行政資訊系統開發及維護處理經費23,662 千元,較上年度減列出納管理資訊系統改 版經費3,237千元,增列人事行政資訊系 統、新婚夫妻e管家協助持家及網路募款 作業聯合平台建置等經費15,433千元,計 淨增12,196千元。 4.國家地理資訊系統計畫,總經費5,561,67 2千元,分10年辦理,除95至98年度已編 列1,032,772千元外,本年度續編第5年經 費203,700千元,較上年度減列40,100千 元。" 2010,3708019000,0,交通及運輸設備,內政部主管,內政部,一般建築及設備,民政支出,7.1.8.1, 2010,3708019800,28603000,無細項,內政部主管,內政部,第一預備金,民政支出,7.1.9,仍照上年度預算數編列。 2010,6108013700,60354806000,無細項,內政部主管,內政部,社會保險業務,社會保險支出,7.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.社會保險之研究規劃經費451千元,較上 年度減列辦理研究及規劃等經費24千元。 2.農民保險業務經費24,793,323千元,較上 年度增列農民參加農民保險、全民健康保 險補助等經費839,537千元。 3.農民保險監理業務經費2,149千元,較上 年度減列審查業務等經費113千元。 4.低收入戶健康保險業務經費2,054,740千 元,較上年度核實減列低收入戶參加全民 健康保險補助及彌補以前年度保險費補助 不敷數等經費112,915千元。 5.中重度身心障礙者及70歲以上中低收入老 人參加全民健康保險業務經費3,253,564 千元,較上年度核實減列全民健康保險保 費補助等經費292,974千元。 6.辦理國民年金保險業務經費30,245,753千 元,較上年度核實減列老年及身心障礙者 基本保證年金2,054,568千元、增列資訊 系統維護費等經費223千元,計淨減2,054 ,345千元。 7.國民年金監理業務經費4,826千元,較上 年度減列監理業務經費152千元。" 2010,6208013800,1458866000,無細項,內政部主管,內政部,社會救助業務,社會救助支出,7.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.督導辦理各項救助工作業務經費272,073 千元,較上年度核實減列補助低收入戶生 活費等76,309千元,增列1957福利關懷專 線經費32,575千元,計淨減43,734千元。 2.低收入戶健保病患住院膳食費濟助業務經 費130,150千元,較上年度核實減列補助 低收入戶住院病患膳食費等6,850千元。 3.辦理急難救助工作經費838,907千元,較 上年度核實減列馬上關懷專案計畫及急難 救助金補助等經費239,416千元。 4.小康計畫低收入戶精神病患收治經費217, 736千元,較上年度增列病患公費就養及 醫療補助等經費22,736千元。" 2010,6308013500,448290000,無細項,內政部主管,內政部,社會行政業務,福利服務支出,7.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健全人民團體組織及推行改善社會風氣業 務經費421,114千元,較上年度減列補助 社會團體辦理節慶活動等經費9,707千元 ,增列補助二二八事件紀念基金會經費39 3,420千元,計淨增383,713千元。 2.健全職業團體組織業務經費6,549千元, 較上年度減列補助職業團體推展工作等經 費142千元。 3.健全合作社場組織業務經費10,266千元, 較上年度減列輔導合作社場業務等經費1, 938千元,增列系統開發經費744千元,計 淨減1,194千元。 4.強化合作事業輔導業務經費8,971千元, 較上年度減列合作社輔導等經費1,622千 元,增列委託會計師稽核儲蓄互助社經費 900千元,計淨減722千元。 5.輔導社會福利慈善事業基金會健全發展業 務經費1,390千元,較上年度減列輔導業 務通訊費73千元,增列辦理基金會財務查 核經費450千元,計淨增377千元。" 2010,6308013600,5208353000,無細項,內政部主管,內政部,社會福利服務業務,福利服務支出,7.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推展社會福利綜合工作經費43,803千元, 較上年度減列辦理綜合性社會福利業務等 經費1,909千元,增列辦理全國社會福利 資源整合系統推廣作業等經費18,740千元 ,計淨增16,831千元。 2.推展婦女福利服務經費254,156千元,較 上年度減列補助辦理單親家庭服務等經費 17,891千元,增列補助地方政府辦理特殊 境遇家庭扶助服務等經費170,613千元, 計淨增152,722千元。 3.推展老人福利服務經費2,197,767千元, 較上年度核實減列辦理長期照顧十年計畫 等經費724,146千元。 4.推展社區發展工作經費45,536千元,較上 年度減列辦理社區精神倫理建設等經費12 ,420千元。 5.規劃建立社會工作專業經費9,280千元, 較上年度減列補助專業教育訓練研習等經 費1,174千元,增列辦理繼續教育課程積 分審查認定等經費1,299千元,計淨增125 千元。 6.推展身心障礙福利服務經費1,052,927千 元,較上年度減列補助各類身心障礙福利 機構辦理教養、養護服務等經費79,548千 元。 7.建立社會福利志願服務制度經費24,932千 元,較上年度減列辦理志願服務人員研習 訓練等經費4,940千元。 8.辦理社會役業務經費3,741千元,較上年 度減列役籍管理及督導考核等經費323千 元。 9.推展家庭暴力、性侵害及性騷擾防治業務 經費213,857千元,較上年度減列家庭暴 力、性侵害及性騷擾被害人保護扶助制度 規劃、專業研習訓練及防治教育專書、手 冊等經費4,352千元。 10.附屬社會福利機構收容教養業務經費194 ,196千元,較上年度減列174,708千元。 11.新增公益彩券回饋金撥充社會福利基金1 ,168,158千元。 12.上年度辦理工作所得補助方案預算業已 編竣,所列17,650,000千元如數減列。" 2010,5608112000,220188000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,公園規劃業務,農業支出,7.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.督導國家公園建設計畫之推動及宣導經費 57,714千元,較上年度減列國家公園永續 經營生態旅遊計畫等相關經費83,186千元 。 2.蒐集並編譯有關國家公園法規及資料經費 6,000千元,與上年度同。 3.都會公園管理與維護經費80,224千元,較 上年度增列高雄、台中及台南都會公園公 共設施維護等經費38,224千元。 4.新增台灣中海拔檜木林區資源調查及經營 管理計畫經費9,800千元。 5.新增台江地區資源調查及經營管理計畫經 費66,450千元。 6.上年度辦理高雄都會公園及衛武營都會公 園開發計畫等預算業已編竣,所列377,20 0千元如數減列。" 2010,5608113000,620254000,墾丁國家公園經營管理,內政部主管,營建署及所屬,國家公園經營管理,農業支出,7.2.2.1, 2010,5708110100,1092526000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,一般行政,工業支出,7.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕ 1.人員維持費959,489千元,較上年度核實 減列人事費42,324千元。 2.基本行政工作維持費51,500千元,較上年 度減列一般行政作業等經費5,469千元。 3.營建資訊系統開發管理與維護經費81,537 千元,較上年度增列建築管理資訊深化服 務計畫等經費1,537千元。" 2010,5708111000,14034079000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,營建業務,工業支出,7.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理國土、海岸地區及土資場等計畫之研 擬審議、規劃管理經費141,035千元,較 上年度增列國家地理資訊系統建置及推動 十年計畫等經費2,067千元。 2.都市計畫法規研擬、案件審議及都市開發 建設經費312,922千元,較上年度減列推 動辦理臺南市五條港再生計畫250,000千 元及都市更新示範計畫等經費603,659千 元,增列台南市安平港歷史風貌園區計畫 206,000千元,計淨減647,659千元。 3.國民住宅計畫、住宅政策之推動及建築開 發經理業輔導管理經費19,933千元,較上 年度減列辦理住宅資訊統計彙報經費1,05 0千元。 4.推動建築許可、施工管理及使用維護等工 作經費69,845千元,較上年度減列推動綠 建築等相關工作經費9,787千元。 5.辦理建築師、營造業等管理與輔導工作計 畫經費6,301千元,較上年度減列加強營 造業輔導及改進工作等經費4,142千元。 6.執行維護公共安全方案與公寓大廈及社區 管理經費50,236千元,較上年度減列建築 物實施耐震能力評估及補強方案等經費3, 849千元。 7.辦理公共設施及推動營建科技業務經費5, 960千元,較上年度減列營建科技計畫等 相關業務經費4,797千元。 8.推動市區道路、共同管道及下水道等業務 管理81,835千元,較上年度減列「M台灣 計畫-寬頻管道建置計畫」經費5,000,00 0千元,增列委辦國土資訊系統整體建置 計畫公共設施管線資料管理供應系統等經 費77,318千元,計淨減4,922,682千元。 9.辦理振興建築投資業減輕購屋者利息負擔 經費10,790,574千元,較上年度淨增1,53 0,441千元,包括: (1)辦理振興建築投資業補貼利息318,905 千元,較上年度減列61,899千元。 (2)辦理三三三安家專案青年購屋貸款利 息補貼200,479千元,較上年度減列68, 719千元。 (3)辦理健全房地產市場措施購屋貸款利 息補貼2,489,801千元,較上年度減列4 90,945千元。 (4)辦理九二一利息補貼原購屋貸款借款 人負擔之利息差額補貼經費2,000千元 ,較上年度增列133千元。 (5)林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利 息補貼3,000千元,較上年度減列743千 元。 (6)辦理整體住宅政策實施方案,撥補住 宅基金3,380,789千元,較上年度減列8 43,986千元。 (7)辦理青年安心成家方案,撥補住宅基 金1,623,600千元,較上年度增列224,6 00千元。 (8)新增因應景氣振興經濟優惠購屋貸款 利息補貼方案,撥補住宅基金2,772,00 0千元。 10.辦理都市計畫與營建行政經費34,238千 元,較上年度增列加強營造業輔導及改進 等工作經費3,061千元。 11.台灣城鄉風貌整體規劃示範計畫1,897,2 00千元,較上年度減列810,900千元。 12.辦理臺北縣新莊副都心設立中央合署辦 公大樓計畫總經費6,824,907千元,分6年 辦理,96至98年度已編列295,394千元, 本年度續編第4年經費600,000千元,較上 年度增列504,606千元。 13.新增辦理烏日中部行政中心興建計畫規 劃設計及先期作業經費24,000千元。" 2010,5708112100,412894000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,區域及都市規劃業務,工業支出,7.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費121,698千元,較上年度核實 減列人事費6,347千元。 2.基本行政工作維持費13,656千元,較上年 度減列無障礙設施及油料等經費2,857千 元,增列通訊及資訊設備等經費658千元 ,計淨減2,199千元。 3.城鄉發展經費29,986千元,較上年度減列 辦理鳳林休閒渡假園區促參開發案等經費 2,141千元,增列國際濕地科學家學會研 習訓練、國際都市發展協會(INTA)第34 屆年會、辦理海岸及區域建設等經費6,69 1千元,計淨增4,550千元。 4.區域規劃經費247,554千元,較上年度減 列辦理東部永續發展綱要計畫、建立易致 災地區之安全建地劃設機制與準則計畫等 經費19,075千元,增列國家地理資訊系統 建置及推動十年計畫經費1,366千元,計 淨減17,709千元。 5.上年度中興新村再發展計畫預算業已編竣 ,所列65,800千元如數減列。" 2010,5708119000,9000000,營建工程,內政部主管,營建署及所屬,一般建築及設備,工業支出,7.2.6.1, 2010,5708119800,3017000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,第一預備金,工業支出,7.2.7,本年度預算數較上年度減列如列數。 2010,5808115500,2414172000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,道路建設及養護,交通支出,7.2.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.市區道路建設發展及研究考核經費22,814 千元,較上年度減列3,306千元。 2.台北都會區快速道路系統整體發展計畫1, 240,616千元,較上年度減列1,759,384千 元。 3.桃園航空城客運園區聯外道路計畫經費7, 095千元,較上年度減列105,905千元。 4.既有市區道路景觀與人行環境改善計畫經 費1,143,647千元,較上年度減列756,353 千元。 5.上年度生活圈道路系統建設計畫預算,納 入振興經濟擴大公共建設特別預算編列, 所列6,120,700千元如數減列。 6.上年度東西向快速公路交流道聯絡道改善 計畫預算業已編竣,所列158,800千元如 數減列。" 2010,5908118100,1200000000,離島建設基金,內政部主管,營建署及所屬,非營業特種基金,其他經濟服務支出,7.2.9.1, 2010,7108114000,0,無細項,內政部主管,營建署及所屬,下水道管理業務,環境保護支出,7.2.10,"上年度污水下水道建設計畫預算,納入振興 經濟擴大公共建設特別預算編列,所列12,9 50,085千元如數減列。" 2010,7308118100,0,營建建設基金,內政部主管,營建署及所屬,非營業特種基金,社區發展支出,7.2.11.1, 2010,3708210100,15389209000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,一般行政,民政支出,7.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費15,319,351千元,較上年度增 列考績晉級所需之人事費49,752千元。 2.基本行政工作維持費69,858千元,較上年 度減列環境清潔外包及車輛油料等經費1, 563千元。" 2010,3708211000,1206697000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警政業務,民政支出,7.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.強化警備應變措施及維護社會治安經費16 9,516千元,較上年度減列協勤民防團隊 運作活動作業費與裝備器材經費、春安及 擴大臨檢工作等經費27,432千元。 2.交通安全維護及交通秩序規劃經費15,641 千元,較上年度減列替代役交通助理人員 專業訓練及辦理各項專業講習班等經費65 1千元。 3.端正警察風紀及強化各警察單位內部管理 經費259,616千元,較上年度減列政風刊 物印刷等經費1,408千元,增列捐助中華 民國退休警察人員協會總會及政風案件調 查旅費等915千元,計淨減493千元。 4.外事管理及促進國際警察合作經費10,554 千元,較上年度減列辦理國際警察首長協 會亞太地區年會及外事工作調查等經費5, 341千元。 5.加強機場及商港貨櫃安全檢查業務經費7, 275千元,較上年度減列執行港口安全維 護工作替代役男專業訓練及安檢業務輔導 工作等經費903千元。 6.警察業務管理經費503,266千元,較上年 度增列辦理臺灣地區犯罪被害經驗、提升 治安滿意度調查及購置勤務用子彈等經費 15,285千元。 7.加強警察教育訓練業務經費106,384千元 ,較上年度減列體技交流活動、常年訓練 教官鐘點費及各項訓練設施養護等經費11 ,599千元。 8.電子處理警政資料經費134,445千元,較 上年度減列社會安全保障計畫、電腦印表 機及儲存設備租金等經費15,847千元,增 列軟體委外服務、開發及赴美考察警政資 料整合情形等經費885千元,計淨減14,96 2千元。" 2010,3708211200,404718000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警務管理,民政支出,7.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.警察電訊所辦理有線及無線電訊電路工作 經費159,087千元,較上年度減列教育訓 練、通訊及物品費等4,651千元,汰換多 功能載波機、工程車、勤務車各2輛及數 位攝影機等設備經費7,662千元,增列建 築物耐震評估作業費、設施及機械設備養 護費及未經銓敘退休人員優惠存款利息補 貼等經費6,783千元,辦理污水下水道工 程、汰購小容量微波設備、備用模組、數 位微波通訊設備、警政署彙接系統、機房 改善工程、工程車1輛、勤務車2輛及冷氣 機等設備經費41,152千元,計淨增35,622 千元。 2.警察機械修理廠辦理警用武器與車輛維修 及零組件製造業務經費11,686千元,較上 年度減列保險、房屋及車輛養護費等263 千元,汰換車輛維修綜合型車用電腦診斷 機、內視鏡及消防受信總機等設備經費35 0千元,增列建築物耐震評估作業費及各 項設施養護費等1,841千元,汰換智慧型 微油螺旋式空壓機、中型警備車1輛及冷 氣機等設備經費1,302千元,計淨增2,530 千元。 3.警察廣播電臺辦理治安交通宣導工作業務 經費69,041千元,較上年度減列教育訓練 、通訊及員警服裝費等817千元,汰購竹 子山94.3天線及4英寸電纜、發射站STL接 收機及勤務車、工程車各1輛等設備經費6 ,000千元,增列土地租金及退休人員三節 慰問金等2,161千元,重建新竹臺圍牆、 汰換台中臺調幅702KHZ發射機、總臺及各 地區臺不鏽鋼消防水箱等設備經費6,436 千元,計淨增1,780千元。 4.民防防情指揮管制所辦理防情管制業務及 通信設施工作經費40,358千元,較上年度 減列文具用品、水電費及員警服裝費等67 5千元,汰購手持多功能頻譜分析儀等設 備經費587千元,增列物品、資訊維護費 及影印機租金等584千元,辦理污水下水 道工程、汰換中央遙控警報系統、高頻無 線電接收機及高頻功率放大器等設備經費 23,146千元,計淨增22,468千元。 5.鐵路警察局辦理鐵路治安維護工作經費59 ,054千元,較上年度減列物品等經費523 千元,偵防車4輛、巡邏車1輛及監視錄音 播音系統1套等設備經費7,390千元,增列 房屋及各項設施養護費等3,515千元,辦 理污水下水道工程、汰購監視系統1套、 巡邏車1輛、偵防機車5輛、巡邏機車10輛 等設備經費6,816千元,計淨增2,418千元 。 6.高雄港務警察局辦理高雄港區治安維護工 作經費12,031千元,較上年度減列教育訓 練費、水電費、各項設施養護、員警服裝 費及退休人員三節慰問金等經費540千元 ,增列未經銓敘退休人員優惠存款利息差 額補貼等經費96千元,計淨減444千元。 7.臺中港務警察局辦理臺中港及麥寮工業專 用港港區治安維護工作經費7,932千元, 較上年度減列超時加班費、水電費、員警 服裝費及退休人員三節慰問金等經費339 千元,汰換勤務車1輛、交流警報器及電 話小總機等設備經費1,160千元,增列值 班費、稅捐及規費5千元,汰換巡邏車1輛 及數位電話錄音系統等設備經費1,211千 元,計淨減283千元。 8.基隆港務警察局辦理基隆港區治安維護工 作經費6,758千元,較上年度減列水電費 、通訊費及退休人員三節慰問金等經費29 3千元,增列未經銓敘退休人員優惠存款 利息差額補貼等經費57千元,計淨減236 千元。 9.花蓮港務警察局辦理花蓮港及和平工業專 用港港區治安維護工作經費5,586千元, 較上年度減列教育訓練費、水電費及退休 人員三節慰問金等239千元,汰購電視等 設備經費254千元,增列員工車票補助費1 4千元,汰購飲水機及無線電電源供應器 等設備經費256千元,計淨減223千元。 10.國家公園警察大隊辦理國家公園園區治 安維護工作經費33,185千元,較上年度減 列水電費、通訊費及超時加班費等1,131 千元、汰換巡邏車1輛及傳真機等設備經 費1,693千元,增列建築物耐震評估作業 費及退休人員三節慰問金等1,013千元, 汰換巡邏車1輛、巡邏機車6輛及冷氣機等 設備經費2,426千元,計增列615千元。" 2010,3708211300,540397000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,保安警察業務,民政支出,7.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.保安警察第一總隊辦理派遣、訓練、警戒 及秩序維護業務等經費191,021千元,較 上年度減列超時加班費、通訊費、環境清 潔及房屋建築養護費等4,305千元,石牌 營區室內靶場地質改良及舊有排水溝施作 工程、辦公大樓消防改善工程、室內游泳 池防漏整修工程及實踐樓升降設備整修工 程、汰換一般運補車2輛、冷氣機及傳真 機等設備經費12,656千元,增列土地租金 、建築物耐震評估作業費、維安隊執行勤 務訓練各項消耗品等經費12,745千元,石 牌營區整修室內靶場擋彈牆、更新空調排 風管與綜合教室天花板工程、汰換大、中 型警備車各1輛、石牌營區綜合教室空調 系統、辦公桌椅及維安應勤裝備等設備經 費19,469千元,計淨增15,253千元。 2.保安警察第二總隊保智大隊辦理查緝盜版 、仿冒、保護智慧財產權業務經費11,147 千元,較上年度減列員警服裝費、退休人 員三節慰問金及照護金等310千元,增列 環境清潔及未經銓敘退休人員優惠存款利 息差額補貼等經費190千元,計淨減120千 元。 3.保安警察第三總隊辦理貨櫃安全檢查業務 經費71,362千元,較上年度減列教育訓練 、水電費及各項設備養護費等2,259千元 ,汰換巡邏車3輛、冷氣機及影印機等設 備經費4,699千元,增列檢查儀錪化納感 測子經費8,000千元、整修建物頂樓防水 工程、汰換巡邏車4輛、購置中型警備車5 輛及傳真機等設備經費8,770千元,計淨 增9,812千元。 4.保安警察第四總隊辦理警力派遣、訓練、 警戒及秩序維護業務等經費49,013千元, 較上年度減列加班值班費及醫師診療費等 388千元,興建體技館工程、汰換大型警 備車1輛、熱水鍋爐及碎紙機等設備經費2 1,127千元,增列改善精誠樓操場及辦公 大樓抽水站處理工程、汰換大型警備車1 輛、影印機及辦公桌椅等設備經費9,032 千元,計淨減12,483千元。 5.保安警察第五總隊辦理警力派遣、訓練、 警戒及秩序維護業務等經費81,316千元, 較上年度減列教育訓練及講座鐘點費等2, 753千元,興建室內靶場、警用停車棚工 程、汰換中型警備車1輛及冷氣機等設備 經費18,322千元,增列仁武營區操場地坪 整修及建築物耐震評估作業費等8,704千 元,興建體技館工程、汰換大型警備車1 輛、改善仁武營區避雷系統、遷移變壓器 等工程及汰換碎紙機等設備經費23,330千 元,計淨增10,959千元。 6.保安警察第六總隊辦理國家首長安全警衛 及中央憲政機關駐衛業務等經費118,937 千元,較上年度減列員警學分補助費、郵 電及各項設備養護費等2,456千元,汰購 偵防車4輛、人事管理指紋機及槍櫃等設 備經費10,960千元,增列建築物耐震評估 作業費、警官隊勤務旅費及未經銓敘退休 人員優惠存款利息差額補貼等經費7,848 千元,汰換偵防車1輛、機車13輛及監視 系統等設備經費3,055千元,計淨減2,513 千元。 7.臺灣保安警察總隊辦理維護派駐機構之安 全經費17,601千元,較上年度減列水電費 等121千元,汰購鼓風爐、廣播系統等設 備經費436千元,增列建築物耐震評估作 業費、資訊操作維護費等391千元,辦理 污水下水道工程、汰換勤務車1輛、巡邏 機車2輛、冷氣機及影印機等設備經費5,9 12千元,計淨增5,746千元。" 2010,3708211400,363716000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,國道警察業務,民政支出,7.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費50,187千元,較上年 度減列公務表冊印刷等經費849千元,增 列公務車養護費及未經銓敘退休人員優惠 存款利息差額補貼等經費2,376千元,計 淨增1,527千元。 2.維持交通秩序及安全經費313,529千元, 較上年度淨增34,202千元,包括: (1)交通秩序及安全工作經費235,488千元 ,較上年度減列水電費、通訊費及交通 違規案件舉發作業處理等經費4,742千 元,增列郵寄違規通知單郵資、巡邏車 養護費及各警察隊炊事勞務外包等經費 7,309千元,計淨增2,567千元。 (2)建置人犯偵訊室、辦公廳舍裝設氣密 窗及盥洗設施整修等工程、升級固定式 照相系統設備、汰換巡邏車20輛、酒精 測定器及辦公事務設備等經費78,041千 元。 (3)上年度建置人犯留置室、辦公廳舍整 修及防漏等工程、汰換巡邏車23輛、酒 精測定器及辦公事務設備等預算業已編 竣,所列46,406千元如數減列。" 2010,3708211500,1083214000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,刑事警察業務,民政支出,7.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費96,905千元,較上年 度減列辦公廳舍租金、搬遷費及公務車輛 油料等經費30,410千元,增列環境清潔、 國有公用財產火險及廳舍公共意外責任險 等經費2,202千元,計淨減28,208千元。 2.犯罪資料及指紋分析電腦化經費26,319千 元,較上年度減列指紋電腦系統維護及教 育訓練等經費1,294千元,增列影印機租 金549千元,計淨減745千元。 3.國際刑警組織聯繫及偵防涉外案件經費8, 717千元,較上年度減列國際刑警偵辦佈 建及偵防涉外案件工作費等經費86千元。 4.爆炸物案件現場採證與蒐證工作訓練經費 15,542千元,較上年度減列刑事鑑識專才 能力培育經費及刑事實驗室認證課程培訓 等經費2,769千元,增列刑事技術人員講 習、鑑識中心各項鑑驗耗材及器材維護等 經費14,634千元,計淨增11,865千元。 5.偵辦與督導刑案偵破及檢肅流氓經費232, 145千元,較上年度減列刑事技術人員講 習及國際刑事鑑識工作研討等經費9,532 千元,增列推行自行車防竊、兩岸共同打 擊犯罪及刑案佈建調閱通聯工作等經費60 ,534千元,計淨增51,002千元。 6.辦理刑事偵防綜合業務經費121,498千元 ,較上年度減列鑑識中心各項鑑驗耗材及 器材維護等經費15,707千元,增列通訊傳 輸等經費4,509千元,計淨減11,198千元 。 7.充實刑事警察設備經費582,088千元,較 上年度淨增12,399千元,包括: (1)擴充NEC指紋電腦系統中程計畫,總經 費90,500千元,分3年辦理,除97至98 年度已編列68,593千元外,本年度續編 最後1年經費21,907千元,較上年度減 列20,486千元。 (2)建置科技犯罪防制工作中程計畫軟硬 體設備,總經費556,500千元,分3年辦 理,除97至98年度已編列283,000千元 外,本年度續編最後1年經費273,500千 元,較上年度增列127,000千元。 (3)建置中華電信NGN核心網路暨IP骨幹網 路通訊監察系統工作中程計畫,總經費 249,000千元,分3年辦理,除98年度已 編列80,673千元外,本年度續編第2年 經費127,292千元,較上年度增列46,61 9千元。 (4)建立全國警察機關鑑識單位重大刑案 現場分類情資整合作業軟硬體經費4,00 0千元。 (5)建置165專線二代系統經費13,940千元 。 (6)建置刑事科技中心實驗室設施工程及C CTV監視系統設備工程等經費60,657千 元。 (7)整修萬芳路廳舍經費5,000千元。 (8)汰換偵防車1輛經費560千元。 (9)汰購刑事、鑑識偵防器材等經費26,53 5千元。 (10)汰購辦公事務及檔案櫃等設備經費3, 854千元。 (11)購置數位環場攝影機及NMR核磁共振 設備經費14,500千元。 (12)增設數位偵詢室設備經費21,000千元 。 (13)購置刑事科技大樓實驗室辦公器具經 費9,343千元。 (14)上年度建置刑事科技中心實驗設施工 程、汰換特種警備車3輛、刑事偵防器 材、165專線建立金融機構警示帳戶稽 核比對系統及建置犯罪資料分析平台相 關軟硬體等預算業已編竣,所列300,12 3千元如數減列。" 2010,3708211600,1150970000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,初級警察教育,民政支出,7.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政及教學工作維持費99,219千元, 較上年度增列優惠存款利息補貼、電子資 源館藏授權使用費,非法佔用宿舍及工程 訴訟等經費27,063千元。 2.基本教學訓輔工作經費151,070千元,較 上年度增列66,838千元,包括: (1)辦理教學訓輔工作經費78,115千元, 較上年度增列民族樓、親民樓等浴廁整 修及自強樓迴廊整修等經費11,983千元 。 (2)新增樹人樓及校園污水下水道工程, 汰購會議室麥克風系統、毒物實驗、刑 事採證等教學及應勤設備經費72,955千 元。 (3)上年度整修運動場PU跑道工程、汰換 公文處理印刷機、移動式檔案櫃、氣體 自動滅火設備、靶機及刑事採證設備等 預算業已編竣,所列18,100千元如數減 列。 3.學生公費888,681千元,較上年度核實減 列學生生活津貼等經費156,348千元。 4.辦理招生考試工作經費12,000千元,與上 年度同,全數以招生考試報名費及出售簡 章收入支應。" 2010,3708219000,44152000,土地購置,內政部主管,警政署及所屬,一般建築及設備,民政支出,7.3.8.1, 2010,3708219800,47000000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,第一預備金,民政支出,7.3.9,本年度預算數較上年度減列如列數。 2010,3708410100,529646000,無細項,內政部主管,中央警察大學,一般行政,民政支出,7.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費505,357千元,較上年度核實 減列人事費10,000千元。 2.基本行政工作維持費24,289千元,較上年 度增列退休人員優惠存款利息差額補貼等 經費2,690千元。" 2010,3708410200,578296000,無細項,內政部主管,中央警察大學,高級警察教育,民政支出,7.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.教務行政及警察博物館工作維持經費7,41 9千元,與上年度同。 2.教學訓輔基本工作維持經費236,246千元 ,較上年度增列充實教學設備等經費33,9 79千元。 3.出國研究及出席國際會議經費681千元, 較上年度增列參加台灣與加拿大合辦之高 等教育會議出國計畫等經費361千元。 4.軍訓服役、警用技能教學及學生生活管理 經費36,822千元,與上年度同。 5.員警升(在)職教育訓練及生活管理經費 16,443千元,較上年度減列警佐班及消佐 班訓練教師鐘點費等4,342千元。 6.學生公費268,885千元,較上年度減列學 生生活津貼等經費807千元。 7.鑑定工作及推廣教育學分班業務經費800 千元,全數以鑑定費與學分費收入支應, 較上年度減列教育學分班經費60千元。 8.辦理招生考試工作經費11,000千元,全數 以招生考試報名費收入支應,較上年度減 列試務經費2,140千元。" 2010,3708419000,4000000,營建工程,內政部主管,中央警察大學,一般建築及設備,民政支出,7.4.3.1, 2010,3708419800,1459000,無細項,內政部主管,中央警察大學,第一預備金,民政支出,7.4.4,仍照上年度預算數編列。 2010,3708510100,460367000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,一般行政,民政支出,7.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費432,642千元,較上年度增列 職員8人及考績晉級等經費28,082千元。 2.基本行政工作維持費27,725千元,較上年 度減列辦公廳舍水電及管理費等1,982千 元。" 2010,3708511000,1378719000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,消防救災業務,民政支出,7.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.消防管理業務經費39,413千元,較上年度 減列水電及通訊費等1,896千元,增列印 製消防月刊經費1,985千元,計淨增89千 元。 2.加強災害管理工作經費10,216千元,較上 年度減列辦理編印災害防救法規及製作各 類災害防救宣導等經費3,541千元。 3.加強火災預防工作經費35,085千元,較上 年度減列教學訓練用各項設備等經費12,3 65千元,增列補助居家燃氣熱水器遷移更 換經費8,000千元、人民線上申辦電子化 系統及消防安全檢查列管電子化系統等經 費3,000千元,計淨減1,365千元。 4.加強危險物品管理工作經費86,011千元, 較上年度減列印製定期檢驗鋼瓶合格標示 及辦理液化石油氣定期檢驗、登錄管理、 督導評鑑、檢驗卡申請等經費2,822千元 。 5.加強災害搶救工作經費154,027千元,較 上年度淨增85,588千元,包括: (1)辦理各類化學災害搶救訓練、示範演 習及充實搶救裝備器材等經費14,162千 元,較上年度增列6,848千元。 (2)提升消防單位化學災害搶救能力計畫 ,總經費374,500千元,分4年辦理,除 98年度已編列61,125千元外,本年度續 編第2年經費131,125千元,較上年度增 列70,000千元。 (3)新增原住民族基礎建設方案-提升山 地鄉消防救災效能計畫,總經費615,67 0千元,分3年辦理,本年度編列第1年 經費8,740千元。 6.加強緊急救護工作經費30,962千元,較上 年度減列執行救護人員接種流感疫苗經費 等655千元、購置緊急救護應勤裝備器材 等經費13,605千元,合共減列14,260千元 。 7.加強火災調查工作經費5,167千元,較上 年度減列火災勘查及鑑定設備等經費3,86 8千元。 8.加強教育訓練工作經費44,872千元,較上 年度減列赴加拿大參加第13屆世界警察消 防運動會等經費713千元,增列辦理在職 教育、消防役訓練等經費9,596千元,計 淨增8,883千元。 9.加強民力運用工作經費149,411千元,較 上年度淨減97,831千元,包括: (1)充實民間救難團體及救難志願組織裝 備器材計畫,總經費586,714千元,分4 年辦理,除97至98年度已編列171,299 千元外,本年度續編第3年經費90,092 千元,較上年度增列64,653千元。 (2)辦理民間災害防救志願組織編訓業務 等經費59,319千元,較上年度減列辦理 義消督導考核、幹部講習及競技等經費 11,241千元。 (3)上年度辦理充實義勇消防組織裝備器 材計畫預算業已編竣,所列151,243千 元如數減列。 10.加強救災救護指揮工作經費20,371千元 ,較上年度增列電腦軟硬體設備維護等經 費6,096千元。 11.加強特種搜救工作經費69,642千元,較 上年度減列特種災害搶救設備及應勤設備 等經費4,203千元、消防雲梯車1輛經費21 ,000千元,增列建置救災車輛暨消防器材 所需庫房經費20,000千元,計淨減5,203 千元。 12.加強消防訓練中心工作經費242,427千元 ,較上年度淨增54,653千元,包括: (1)建置消防署訓練中心新建工程計畫, 總經費2,365,602千元,分8年辦理,除 92至98年度已編列2,228,252千元外, 本年度續編最後1年經費137,350千元, 較上年度減列32,146千元。 (2)辦理消防署訓練中心營運管理等經費1 05,077千元,較上年度增列86,799千元 。 13.加強災害防救工作經費485,032千元,較 上年度淨減37,311千元,包括: (1)辦理災害防救管考協調、整備及督導 各級政府執行災害防救業務等經費201, 411千元,較上年度增列辦理防救災專 用微波通訊系統維運管理及中央災害應 變中心電話交換機系統維護等經費31,3 82千元。 (2)中央災害應變中心中部備援建置計畫 ,總經費452,835千元,分3年辦理,除 98年度已編列12,103千元外,本年度續 編第2年經費118,370千元,較上年度增 列106,267千元。 (3)中央災害應變中心南部正式備援合建 共構計畫,總經費537,054千元,分3年 辦理,除98年度已編列234,659千元外 ,本年度續編第2年經費25,405千元, 較上年度減列209,254千元。 (4)災害防救深耕計畫,總經費400,500千 元,分5年辦理,除98年度已編列40,14 7千元外,本年度續編第2年經費87,460 千元,較上年度增列47,313千元。 (5)新增辦理1919急難通信平台計畫經費5 2,386千元。 (6)上年度辦理強化中央災害應變中心備 援機制補助屏東縣建置南部備援中心及 辦理國家災害防救兵棋演習計畫預算業 已編竣,所列65,405千元如數減列。 14.加強國家搜救指揮中心工作經費6,083千 元,較上年度減列辦理國際搜救年會及資 訊系統整合等經費337千元。" 2010,3708512000,248021000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,港務消防業務,民政支出,7.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基隆港務消防業務61,367千元,較上年度 核實減列人事費894千元。 2.台中港務消防業務51,272千元,較上年度 增列員工薪俸晉級差額等經費2,531千元 。 3.高雄港務消防業務114,171千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額等經費3,524千 元。 4.花蓮港務消防業務21,211千元,較上年度 增列員工薪俸晉級差額等經費792千元。" 2010,3708519000,0,交通及運輸設備,內政部主管,消防署及所屬,一般建築及設備,民政支出,7.5.4.1, 2010,3708519800,1620000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,第一預備金,民政支出,7.5.5,仍照上年度預算數編列。 2010,3708550100,197995000,無細項,內政部主管,役政署,一般行政,民政支出,7.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費181,746千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費16,249千元,較上年 度增列辦公房屋結構補強、維修及環境清 潔等經費4,411千元。" 2010,3708551000,4247731000,無細項,內政部主管,役政署,役政業務,民政支出,7.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.徵兵處理經費245,214千元,較上年度減 列補助地方政府辦理役男體檢及複檢等經 費13,561千元。 2.役政人員培訓計畫經費1,083千元,較上 年度減列辦理役政人員及替代役役男訓練 檢討會經費57千元。 3.軍人權益與其家屬之優待扶助及特別災害 救助經費381,174千元,較上年度減列常 備役役男暨其家屬生活扶慰助及軍人公墓 管理維護、整修建工程等經費74,016千元 。 4.兵役宣導工作經費3,638千元,較上年度 減列辦理替代役雙月刊等經費191千元。 5.後備軍人補充兵替代役備役之管理與召集 演習經費650千元,較上年度減列督導直 轄市及縣市政府辦理替代役備役資料總清 查經費34千元。 6.辦理替代役工作經費3,615,972千元,較 上年度減列替代役役男軍事基礎訓練及替 代役役男暨其家屬生活扶慰助等經費28,2 85千元,增列替代役役男薪給、主副食及 服裝等經費463,429千元,計淨增435,144 千元。" 2010,3708559800,2000000,無細項,內政部主管,役政署,第一預備金,民政支出,7.6.3,仍照上年度預算數編列。 2010,3708580100,2870878000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,一般行政,民政支出,7.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,846,786千元,較上年度減 列移由外交部編列之駐外人員25人人事費 110,221千元,核實增列薪給、考績獎金 晉級、退休離職儲金等經費134,541千元 ,計淨增24,320千元。 2.基本行政工作維持費24,092千元,較上年 度減列機械設備等經費297千元。" 2010,3708581100,1408097000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,入出國及移民管理業務,民政支出,7.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.貫徹執行入出國及移民政策經費196,412 千元,較上年度減列水電、文具用品、設 施及機械設備養護費等經費17,438千元, 增列辦公廳舍租金及廳舍整修等經費35,5 64千元,計淨增18,126千元。 2.執行移出輔導及國際事務工作經費25,105 千元,較上年度減列駐外人員之業務費等 經費27,262千元。 3.建立整體性入出國及移民管理資訊系統經 費650,719千元,較上年度淨增429,203千 元,包括: (1)電腦維護費、耗材及軟硬體設備建置 等經費191,204千元,較上年度減列入 出境相關證函及購置系統軟體等經費30 ,312千元。 (2)新增入出國及移民資訊系統整合更新 再造計畫,總經費1,500,000千元,分3 年辦理,本年度編列第1年經費459,515 千元。 4.執行移民輔導居留收容管理經費494,275 千元,較上年度淨減13,034千元,包括: (1)違反入出國及移民相關法規者收容、 遣返業務等經費58,695千元,較上年度 減列委辦費及給養費等8,509千元。 (2)新增興建宜蘭收容所行政大樓及舊有 收容區改善計畫,總經費89,843千元, 分4年辦理,除98年度已支應1,500千元 外,本年度編列第2年經費2,226千元。 (3)辦理移民政策、移民輔導、移民機構 管理及定居、居留業務等經費335,512 千元,較上年度減列移入人口生活調查 及相關業務資料建置等12,775千元,增 列委託辦理移民輔導諮詢專線等經費5, 760千元,計淨減7,015千元。 (4)防制人口販運執行計畫,總經費464,2 36千元,分4年辦理,除97至98年度已 編列193,988千元外,本年度續編第3年 經費97,842千元,較上年度增列264千 元。 5.違反入出國及移民相關法規之調查處理經 費12,530千元,較上年度減列武器射擊教 育訓練費等經費3,844千元。 6.執行國境管理及查驗許可經費13,281千元 ,較上年度減列證照查驗業務等經費1,43 6千元。 7.加強入出國及移民服務經費15,775千元, 較上年度增列各服務站志工通譯服務等經 費4,854千元。" 2010,3708589000,2200000,交通及運輸設備,內政部主管,入出國及移民署,一般建築及設備,民政支出,7.7.3.1, 2010,3708589800,2000000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,第一預備金,民政支出,7.7.4,仍照上年度預算數編列。 2010,5208610100,86278000,無細項,內政部主管,建築研究所,一般行政,科學支出,7.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費78,454千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費7,824千元,較上年 度增列資訊操作維護費及檔案管理相關設 備等950千元。" 2010,5208615500,467624000,無細項,內政部主管,建築研究所,建築研究業務,科學支出,7.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃經費26,346千元,較上年度減列 古蹟暨歷史建築保存修復與活用中程綱要 計畫3,314千元,增列整合住宅補貼資源 實施方案及全人關懷建築科技計畫等經費 3,862千元,計淨增548千元。 2.安全防災經費47,884千元,較上年度減列 都市及建築防災科技發展中程綱要計畫12 7千元,增列建築防火科技發展中程綱要 計畫及防火實驗中心試驗服務計畫等經費 1,616千元,計淨增1,489千元。 3.工程技術經費163,172千元,較上年度減 列智慧化居住空間產業發展計畫17,599千 元,增列建築產業技術發展中程綱要計畫 、風雨風洞實驗室及材料實驗中心試驗服 務計畫等經費3,560千元,計淨減14,039 千元。 4.環境控制經費230,222千元,較上年度減 列生態城市綠建築推動方案8,669千元, 增列綠建築與永續環境科技中程綱要及性 能實驗中心試驗服務計畫等經費2,883千 元,計淨減5,786千元。" 2010,5208619800,180000,無細項,內政部主管,建築研究所,第一預備金,科學支出,7.8.3,仍照上年度預算數編列。 2010,3708650100,395653000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,一般行政,民政支出,7.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費359,111千元,與上年度同。 2.基本工作維持費36,542千元,較上年度減 列水電及通訊費等348千元、汰換總隊部 及各勤務隊電腦暨其週邊設備費1,000千 元、退休人員三節慰問金20千元,合共減 列1,368千元。" 2010,3708651000,563329000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,空中勤務業務,民政支出,7.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.航務、機務及飛安經費543,683千元,較 上年度減列空勤、地勤人員教育訓練及航 空用油等經費18,085千元,增列飛行人員 緊急發報機及救生背心裝備等經費12,250 千元,計淨減5,835千元。 2.勤務指揮工作經費19,646千元,較上年度 減列總隊部資訊及通訊系統保固維護等經 費2,242千元,增列人事差勤系統改版擴 充等經費3,838千元,計淨增1,596千元。" 2010,3708659000,10000000,營建工程,內政部主管,空中勤務總隊,一般建築及設備,民政支出,7.9.3.1, 2010,3708659800,1000000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,第一預備金,民政支出,7.9.4,本年度編列第一預備金如列數。 2010,6308710100,64041000,無細項,內政部主管,兒童局,一般行政,福利服務支出,7.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費45,771千元,較上年度增列約 聘4人之人事費1,000千元。 2.基本行政工作維持費18,270千元,較上年 度增列購置異地備援網路磁碟機、辦公室 套裝軟硬體及開發兒少資料整合平台等經 費3,831千元。" 2010,6308716500,5433823000,無細項,內政部主管,兒童局,兒童及少年福利業務,福利服務支出,7.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理兒童及少年綜合規劃業務經費15,041 千元,較上年度減列辦理兒少人權活動等 經費1,567千元。 2.辦理兒童及少年福利服務業務經費2,091, 302千元,較上年度減列辦理推展兒童及 少年生活照顧與安置輔導服務等經費6,58 2千元,增列兒童及少年醫療補助、弱勢 家庭兒童及少年緊急生活扶助計畫、十八 歲以下低收入戶暨弱勢兒童及少年醫療補 助等經費85,428千元,計淨增78,846千元 。 3.辦理兒童及少年保護重建業務經費218,90 4千元,較上年度減列辦理兒童少年保護 調查、訓練等經費11,374千元,增列增聘 兒少保護專責社工人力等經費60,314千元 ,計淨增48,940千元。 4.辦理兒童托育服務業務經費3,010,223千 元,較上年度減列保母托育管理與托育費 用補助計畫及辦理托兒所幼童平安保險等 經費895,709千元,增列幼兒托教補助計 畫經費128,802千元,計淨減766,907千元 。 5.辦理少年防制輔導業務經費98,353千元, 較上年度減列辦理福利服務活動及兒童少 年性交易防制輔導相關業務等經費18,763 千元。" 2010,6308719800,270000,無細項,內政部主管,兒童局,第一預備金,福利服務支出,7.10.3,仍照上年度預算數編列。 2010,3911010100,7919514000,無細項,外交部主管,外交部,一般行政,外交支出,8.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費7,662,426千元,較上年度增 列本部及其他機關駐外職員薪俸晉級差額 與新增內政部入出國及移民署駐外職員25 人等之人事費315,519千元。 2.基本行政工作維持費145,054千元,較上 年度減列雜項設備費及一般事務費等4,65 0千元。 3.檔案及資訊處理102,254千元,較上年度 減列教育訓練費、資訊操作維護費及資訊 軟硬體設備費等18,638千元。 4.亞東關係協會事務管理6,425千元,較上 年度增列對日工作經費1,946千元。 5.北美事務協調委員會事務管理3,355千元 ,較上年度減列國外旅費及其他業務租金 等177千元。" 2010,3911011000,139181000,外交業務管理,外交部主管,外交部,外交業務,外交支出,8.1.2.1, 2010,3911011300,3448184000,無細項,外交部主管,外交部,駐外機構業務,外交支出,8.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.駐外使領單位基本行政工作維持費3,138, 464千元,較上年度減列水電費、房屋建 築養護費、車輛及辦公器具養護費及雜項 設備等8,305千元,增列館官舍租金等292 ,475千元,計淨增284,170千元。 2.駐外經濟單位基本行政工作維持費96,810 千元,與上年度同。 3.駐外文化單位基本行政工作維持費33,500 千元,較上年度增列一般事務費等2,334 千元。 4.駐外新聞單位基本行政工作維持費102,20 1千元,較上年度減列一般事務費等2,096 千元。 5.駐外觀光單位基本行政工作維持費26,758 千元,較上年度減列其他業務租金等671 千元。 6.駐外僑務單位基本行政工作維持費17,233 千元,較上年度減列一般事務費等1,239 千元。 7.駐外科技單位基本行政工作維持費15,936 千元,較上年度減列物品及一般事務費等 11,794千元。 8.駐外文化中心基本行政工作維持費1,382 千元,較上年度減列國外旅費856千元。 9.駐外醫療衛生推廣業務基本行政工作維持 費2,945千元,與上年度同。 10.駐外原子能科學發展業務基本行政工作 維持費1,651千元,較上年度減列國外旅 費596千元。 11.駐外金融單位基本行政工作維持費1,756 千元,較上年度減列國外旅費504千元。 12.新增駐外移民單位基本行政工作維持費9 ,548千元。" 2010,3911011400,1511089000,無細項,外交部主管,外交部,國際會議及交流,外交支出,8.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.參與國際組織活動469,559千元,較上年 度減列國際組織會費及對國內團體之捐助 等經費17,975千元。 2.協助各種國際交流914,170千元,較上年 度淨減16,191千元,包括: (1)學術交流165,679千元,較上年度增列 2,914千元。 (2)文化交流125,552千元,較上年度增列 18,311千元。 (3)經貿外交257,910千元,較上年度增列 13,354千元。 (4)其他國際交流活動365,029千元,較上 年度減列50,770千元。 3.出國訪問127,360千元,較上年度減列3,1 13千元。" 2010,3911011500,12549322000,無細項,外交部主管,外交部,國際合作,外交支出,8.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.駐外技術服務1,316,551千元,較上年度 增列委託辦理友邦技術人員來華受訓觀摩 及中南美地區駐外技術團等經費18,189千 元。 2.加強雙邊及多邊合作11,232,771千元,較 上年度減列參與各項雙邊及多邊合作計畫 經費543,874千元。" 2010,3911016100,260755000,無細項,外交部主管,外交部,國際關懷與救助,外交支出,8.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.對國際之關懷救助及重建256,182千元, 較上年度減列災難救助及重建等經費43,0 64千元。 2.旅外國人急難救助4,573千元,較上年度 減列355千元。" 2010,3911019000,322446000,營建工程,外交部主管,外交部,一般建築及設備,外交支出,8.1.7.1, 2010,3911019800,180000000,無細項,外交部主管,外交部,第一預備金,外交支出,8.1.8,本年度預算數較上年度增列如列數。 2010,391101A000,3104509000,無細項,外交部主管,外交部,外交支出機密預算,外交支出,8.1.9, 2010,3911100100,193454000,無細項,外交部主管,領事事務局,一般行政,外交支出,8.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費156,764千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費36,690千元,較上年 度增列提升行政資訊系統功能等經費3,15 0千元。" 2010,3911101000,611668000,無細項,外交部主管,領事事務局,領事事務管理,外交支出,8.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費38,485千元,較上年 度減列簽證主機系統應用軟體提升等經費 15,419千元,增列文件證明系統電腦化建 置等經費16,467千元,計淨增1,048千元 。 2.印刷及製作護照499,139千元,較上年度 減列印製晶片護照及晶片護照設備等經費 144,689千元。 3.印製申請證照表件及須知18,875千元,較 上年度減列文件證明防偽貼紙等經費1,76 6千元,增列印製出國旅行安全實用手冊 及購置文宣品資料夾等經費2,857千元, 計淨增1,091千元。 4.加強領務服務工作40,841千元,較上年度 增列海外旅遊安全資訊及為民服務政策宣 導、購置駐外館處電動鋼印機及汰換駐外 館處領務大廳設備等經費32,347千元。 5.領務電信傳遞9,128千元,較上年度增列 領務資訊設備遞送郵資等經費600千元。 6.領務分支機構工作維持費5,200千元,與 上年度同。" 2010,3911109000,4200000,其他設備,外交部主管,領事事務局,一般建築及設備,外交支出,8.2.3.1, 2010,3911109800,1500000,無細項,外交部主管,領事事務局,第一預備金,外交支出,8.2.4,仍照上年度預算數編列。 2010,3911201000,49025000,外交領事人員訓練,外交部主管,外交領事人員講習所,外交領事人員講習,外交支出,8.3.1.1, 2010,3911209800,125000,無細項,外交部主管,外交領事人員講習所,第一預備金,外交支出,8.3.2,仍照上年度預算數編列。 2010,4614010100,809747000,無細項,國防部主管,國防部,一般行政,國防支出,9.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費218,030千元,較上年度核實 減列人事費25,341千元。 2.基本行政工作維持費200,744千元,較上 年度增列營區安全維護系統建置、博愛分 案接管搬遷專案及行政作業等經費41,963 千元。 3.戰略規劃及國防評估作業費102,000千元 ,較上年度增列按日按件計資酬金及行政 作業等經費35,334千元。 4.國防資源管理作業費70,937千元,較上年 度減列行政作業等經費1,461千元。 5.法務、訴願及督察作業費33,132千元,較 上年度減列行政作業等經費1,180千元。 6.後備動員作業費26,696千元,較上年度減 列委辦費及行政作業等經費3,988千元。 7.政務綜合作業費158,208元,較上年度增 列文書檔案管理中心規劃設計、國防部圖 書館數位化作業及行政作業等經費24,624 千元。" 2010,4614020100,3781032000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事行政,國防支出,9.2.1,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部711,086千元。 (2)海軍司令部436,073千元。 (3)空軍司令部448,968千元。 (4)聯合後勤司令部205,715千元。 (5)後備司令部338,566千元。 (6)憲兵司令部127,641千元。 (7)總政治作戰局271,121千元。 (8)軍備局148,061千元。 (9)主計局61,688千元。 (10)軍醫局355,860千元。 (11)國防大學23,994千元。 (12)中正國防幹部預備學校3,873千元。 (13)軍政幕僚及聯參單位370,515千元。 (14)參謀本部128,713千元。 (15)飛彈指揮部6,673千元。 (16)軍事情報局29,445千元。 (17)電訊發展室42,097千元。 (18)資電作戰指揮部31,115千元。 (19)軍法審檢及監獄單位39,828千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)人事行政經費251,424 千元,較上年 度減列一般事務費及物品採購等經費24 ,347千元。 (2)情報及測量作業經費165,630千元,較 上年度減列裝備器材維護業務等經費16 ,058千元。 (3)軍法及法制作業經費39,371千元,較 上年度減列冤獄賠償等經費37,500千元 。 (4)採購及外購軍品作業費251,348千元, 較上年度增列軍品採購作業等經費19,9 00千元。 (5)史政作業經費10,828千元,較上年度 減列一般事務費及物品採購等經費1,20 3千元。 (6)計畫管理作業經費17,147千元,較上 年度減列作戰及施政計畫督導評鑑等經 費92千元。 (7)效益評估作業經費1,912千元,與上年 度同。 (8)官兵權益保障作業經費7,206千元,與 上年度同。 (9)研考作業經費1,756千元,較上年度減 列一般事務等經費6千元。 (10)主計作業經費65,919千元,與上年度 同。 (11)行政事務經費1,635,480千元,較上 年度增列基層單位一般事務等經費67,0 40千元。 (12)其他作業經費125,748千元,較上年 度增列突發災害、重大意外慰問等經費 20,000千元。 (13)國會連絡作業經費4,781千元,與上 年度同。 (14)案管作業經費32,619千元,較上年度 減列教育訓練等經費3,300千元。 (15)戰技術督察作業經費56,411千元,較 上年度減列各項戰技術及飛安督考作業 等經費6,268千元。 (16)政戰綜合作業經費639,510千元,較 上年度減列心戰裝備等經費55,173千元 。 (17)軍事醫療作業經費385,070千元,較 上年度增列軍人因公醫療補助等經費54 ,369千元。 (18)軍眷服務經費88,872千元,較上年度 減列軍眷服務活動土地租金等經費58,9 56千元。" 2010,4614020200,925481000,無細項,國防部主管,國防部所屬,情報行政,國防支出,9.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.行政管理經費750,056千元,較上年度增 列裝備維護、設備及投資等經費391,703 千元。 2.情報教育訓練經費46,480千元,較上年度 增列語文培訓、反制應變等教育訓練經費 8,377千元。 3.情報建築及設備經費128,945千元,較上 年度增列情報及特勤相關設備等經費8,04 5千元。" 2010,4614021200,6518212000,無細項,國防部主管,國防部所屬,教育訓練業務,國防支出,9.2.3,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部1,145,877千元。 (2)海軍司令部419,186千元。 (3)空軍司令部2,304,948千元。 (4)聯合後勤司令部142,476千元。 (5)後備司令部930,247千元。 (6)憲兵司令部135,028千元。 (7)總政治作戰局52,879千元。 (8)軍備局30,125千元。 (9)主計局2,484千元。 (10)軍醫局57,027千元。 (11)國防大學255,937千元。 (12)中正國防幹部預備學校38,108千元。 (13)軍政幕僚及聯參單位895,171千元。 (14)參謀本部72,155千元。 (15)飛彈指揮部11,711千元。 (16)軍事情報局9,424千元。 (17)電訊發展室5,520千元。 (18)資電作戰指揮部7,460千元。 (19)軍法審檢及監獄單位2,449千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)軍事書籍編印經費32,201千元,較上 年度減列印製等經費3,578千元。 (2)教育行政經費1,325,398千元,較上年 度減列各項教育訓練等經費89,232千元 。 (3)動員整備經費1,300,363千元,較上年 度減列後備軍人教育召集等經費35,516 千元。 (4)國軍準則發展經費68,900千元,較上 年度減列準則資料審查、校稿等經費7, 655千元。 (5)部隊特別補助經費372,215千元,較上 年度減列一般事務等經費44,960千元。 (6)作戰與訓練綜合作業經費3,419,135千 元,較上年度減列物品採購及教育訓練 等經費271,636千元。" 2010,4614021400,54320184000,無細項,國防部主管,國防部所屬,後勤及通資業務,國防支出,9.2.4,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部5,265,050千元。 (2)海軍司令部11,562,757千元。 (3)空軍司令部17,360,092千元。 (4)聯合後勤司令部16,794,398千元。 (5)後備司令部436,649千元。 (6)憲兵司令部239,261千元。 (7)總政治作戰局228,444千元。 (8)軍備局295,661千元。 (9)主計局35,474千元。 (10)軍醫局311,087千元。 (11)國防大學130,366千元。 (12)中正國防幹部預備學校26,624千元。 (13)軍政幕僚及聯參單位459,035千元。 (14)參謀本部130,880千元。 (15)飛彈指揮部57,638千元。 (16)軍事情報局55,562千元。 (17)電訊發展室83,869千元。 (18)資電作戰指揮部806,177千元。 (19)軍法審檢及監獄單位41,160千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)裝備零附件購製經費13,307,389千元 ,較上年度減列各項裝備零附件購製等 經費5,657,011千元。 (2)補給品及服裝購製經費1,931,081千元 ,較上年度減列忠勇分案搬遷及餐儲設 備採購等經費126,594千元。 (3)油料採購經費8,660,390千元,較上年 度減列1,341,939千元。 (4)庫儲補給與管理作業經費1,142,742千 元,較上年度增列彈庫設施整修等經費 71,191千元。 (5)軍事單位裝備保修經費14,284,407千 元,較上年度減列各式裝備保修經費4, 268,204千元。 (6)一般彈藥購製與維護經費4,832,349千 元,較上年度減列各式彈藥購製等經費 7,032,619千元。 (7)運輸作業經費792,261千元,較上年度 增列人員運輸等經費10,000千元。 (8)後勤綜合勤務經費895,559千元,較上 年度減列物品採購等經費439,587千元 。 (9)設施修繕維護與管理經費1,889,445千 元,較上年度增列官兵生活設施等修繕 維護經費90,641千元。 (10)營產管理經費120,471千元,較上年 度減列建物登記等經費13,434千元。 (11)水電供應經費2,507,175千元,較上 年度減列水電費9,681千元。 (12)一般作戰設施經費637,287千元,與 上年度同。 (13)通信電子與資訊管理經費3,260,417 千元,較上年度增列通資電裝備維護經 費2,204,986千元。 (14)電腦兵棋作業經費59,211千元,較上 年度減列電腦維護等經費1,408千元。" 2010,4614021500,42951455000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般裝備,國防支出,9.2.5,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部20,846,667千元。 (2)海軍司令部6,963,507千元。 (3)空軍司令部13,370,101千元。 (4)聯合後勤司令部164,839千元。 (5)後備司令部574,481千元。 (6)憲兵司令部219,424千元。 (7)總政治作戰局14,811千元。 (8)軍備局37千元。 (9)軍醫局133,660千元。 (10)國防大學265千元。 (11)中正國防幹部預備學校30千元。 (12)參謀本部153,059千元。 (13)飛彈指揮部15,464千元。 (14)軍事情報局8,145千元。 (15)電訊發展室265,713千元。 (16)資電作戰指揮部221,252千元。 2.本年度預算數之內容如下: (1)一般武器及戰備支援裝備購製經費41, 373,327千元,包括: <1>陸軍司令部成功艇計畫,總經費215 ,214千元,98-100年執行,以前年度 已編列123,386千元,本年度編列25, 581千元。 <2>陸軍司令部核生化效期軍品整備計 畫,總經費21,334千元,98-102年執 行,以前年度已編列4,265千元,本 年度編列834千元。 <3>陸軍司令部核生化偵檢車計畫,總 經費375,274千元,97-99年執行,以 前年度已編列268,037千元,本年度 編列107,237千元。 <4>陸軍司令部高性能快艇計畫,總經 費732,871千元,96-99年執行,以前 年度已編列382,609千元,本年度編 列350,262千元。 <5>陸軍司令部裝步戰鬥車計畫,總經 費56,920,143千元,95-103年執行, 以前年度已編列6,723,774千元,本 年度編列137,871千元。 <6>陸軍司令部輕、中型戰術輪車計畫 ,總經費9,946,483千元,93-99年執 行,以前年度已編列6,673,462千元 ,本年度編列3,273,021千元。 <7>陸軍司令部戰甲砲車延壽計畫,總 經費9,637,409千元,91-104年執行 ,以前年度已編列4,787,733千元, 本年度編列363,792千元。 <8>陸軍司令部桅頂偵搜儀(MMS)系統整 備計畫,總經費813,376千元,97-10 1年執行,以前年度已編列146,819千 元,本年度編列332,091千元。 <9>陸軍司令部新型通用直升機計畫, 總經費71,127,419千元,97-105年執 行,以前年度已編列14,755,036千元 ,本年度編列1,083,610千元。 <10>陸軍司令部新型攻擊直升機計畫, 總經費58,858,991千元,97-103年執 行,以前年度已編列14,809,772千元 ,本年度編列14,036,362千元。 <11>陸軍司令部99-102年金、馬防區計 畫性雷區排除計畫,總經費1,844,70 0千元,99-102年執行,本年度編列5 40,514千元。 <12>陸軍司令部核生化防護與應援裝備 整備計畫經費43,180千元。 <13>陸軍司令部堆高機計畫經費48,720 千元。 <14>陸軍司令部多功能工兵車計畫,總 經費542,922千元,99-101年執行, 本年度編列200,881千元。 <15>海軍司令部7.62公厘狙擊槍計畫, 總經費115,342千元,98-99年執行, 以前年度已編列89,882千元,本年度 編列25,460千元。 <16>海軍司令部光華六號計畫後續艇量 產案,總經費24,895,639千元,94-1 01年執行,以前年度已編列13,819,3 52千元,本年度編列5,111,553千元 。 <17>海軍司令部各式靶機具採購計畫, 總經費375,952千元,97-101年執行 ,以前年度已編列326,122千元,本 年度編列11,984千元。 <18>海軍司令部油彈補給艦計畫,總經 費5,267,458千元,99-102年執行, 本年度編列84,114千元。 <19>海軍司令部核生化通用裝備計畫, 總經費7,746千元,98-102年執行, 以前年度已編列1,549千元,本年度 編列296千元。 <20>海軍司令部神鷹教練儀效能更新搬 遷計畫,總經費383,725千元,98-10 0年執行,以前年度已編列95,931千 元,本年度編列142,978千元。 <21>海軍司令部移動式吊車計畫,總經 費92,700千元,98-99年執行,以前 年度已編列1,000千元,本年度編列9 1,700千元。 <22>海軍司令部雄風三型飛彈系統計畫 ,總經費11,887,688千元,96-102年 執行,以前年度已編列6,555,152千 元,本年度編列1,174,338千元。 <23>海軍司令部特勤任務裝備,總經費 98,373千元,97-99年執行,以前年 度已編列83,223千元,本年度編列15 ,150千元。 <24>海軍司令部換裝暨新購電羅經計畫 ,總經費322,403千元,99-103年執 行,本年度編列96,803千元。 <25>海軍司令部特種作戰用橡皮艇計畫 經費109,041千元。 <26>空軍司令部E-2T型機性能提升計畫 ,總經費5,959,703千元,97-100年 執行,以前年度已編列560,000千元 ,本年度編列2,686,946千元。 <27>空軍司令部三五快砲系統精進計畫 ,總經費3,125,060千元,98-101年 執行,以前年度已編列874,999千元 ,本年度編列339,164千元。 <28>空軍司令部台東基地空勤餐廳新建 計畫附屬設備,總經費1,324千元,9 7-99年執行,本年度編列1,324千元 。 <29>空軍司令部志航基地消音試車屋採 購計畫,總經費479,328千元,99-10 2年執行,本年度編列5,911千元。 <30>空軍司令部固定式飛彈陣地電力系 統改善計畫,總經費456,654千元,9 7-100年執行,以前年度已編列166,6 39千元,本年度編列94,048千元。 <31>空軍司令部空軍經國號戰機性能提 升計畫,總經費16,833,402千元,98 -101年執行,以前年度已編列1,076, 800千元,本年度編列799,254千元。 <32>空軍司令部查核機自動飛航查核系 統建置計畫,總經費656,876千元,9 9-101年執行,本年度編列160,980千 元。 <33>空軍司令部救護機採購計畫,總經 費4,341,519千元,97-100年執行, 以前年度已編列626,777千元,本年 度編列208,845千元。 <34>空軍司令部愛二性能提升及採購愛 三計畫,總經費137,522,602千元,9 6-103年執行,以前年度已編列31,50 3,266千元,本年度編列7,969,913千 元。 <35>空軍司令部靶機系統籌建計畫,總 經費921,495千元,98-99年執行,以 前年度已編列278,250千元,本年度 編列643,245千元。 <36>空軍司令部嘉義基地興建半地下化 彈庫工程計畫,總經費124,574千元 ,97-99年執行,以前年度已編列58, 449千元,本年度編列66,125千元。 <37>空軍司令部慣性導航儀換裝雷射陀 螺儀計畫,總經費611,701千元,97- 100年執行,以前年度已編列184,849 千元,本年度編列35千元。 <38>聯合後勤司令部基地聯保廠機具更 新計畫,總經費210,941千元,98-10 0年執行,以前年度已編列81,769千 元,本年度編列105,306千元。 <39>聯合後勤司令部鐵路運輸輸具籌購 計畫,總經費414,826千元,93-99年 執行,以前年度已編列355,604千元 ,本年度編列59,222千元。 <40>後備司令部公文暨檔案管理資訊系 統整合計畫,總經費45,000千元,98 -99年執行,以前年度已編列25,000 千元,本年度編列20,000千元。 <41>後備司令部後備部隊武器檢整封存 計畫,總經費48,600千元,98-100年 執行,以前年度已編列16,200千元, 本年度編列16,200千元。 <42>後備司令部資訊機房消防及空調設 施更新計畫,總經費35,360千元,98 -99年執行,以前年度已編列20,408 千元,本年度編列14,952千元。 <43>後備司令部輕、中型戰術輪車計畫 ,總經費1,055,545千元,96-99年執 行,以前年度已編列644,628千元, 本年度編列410,917千元。 <44>後備司令部戰備濾毒罐、防護包、 神經毒劑解毒針籌補計畫,總經費19 ,070千元,97-102年執行,以前年度 已編列7,628千元,本年度編列1,357 千元。 <45>憲兵司令部5.56公厘T91步槍計畫 ,總經費214,870千元,94-99年執行 ,以前年度已編列180,908千元,本 年度編列33,962千元。 <46>憲兵司令部軍事偵察裝備計畫,總 經費101,110千元,98-102年執行, 以前年度已編列19,225千元,本年度 編列27,485千元。 <47>憲兵司令部通用化學裝備計畫,總 經費28,636千元,96-100年執行,以 前年度已編列21,901千元,本年度編 列4,817千元。 <48>憲兵司令部輕、中型戰術輪車計畫 ,總經費672,360千元,95-99年執行 ,以前年度已編列568,169千元,本 年度編列104,191千元。 <49>憲兵司令部衛戍安全裝備計畫,總 經費49,200千元,97-101年執行,以 前年度已編列22,700千元,本年度編 列10,100千元。 <50>憲兵司令部憲兵隊防護裝備計畫, 總經費39,160千元,98-99年執行, 以前年度已編列800千元,本年度編 列38,360千元。 <51>總政治作戰局偵防器材汰換計畫, 總經費26,480千元,97-101年執行, 以前年度已編列11,800千元,本年度 編列4,745千元。 <52>參謀本部聯戰指揮中心整建工程計 畫,總經費945,282千元,98-102年 執行,以前年度已編列10,649千元, 本年度編列116,606千元。 <53>飛彈指揮部輕、中型戰術輪車計畫 ,總經費32,616千元,98-99年執行 ,以前年度已編列18,797千元,本年 度編列13,819千元。 <54>軍事情報局偵防車汰換計畫,總經 費29,231千元,96-100年執行,以前 年度已編列19,531千元,本年度編列 8,125千元。 (2)政戰裝備經費60,557千元,包括: <1>陸軍司令部政教視聽器材計畫,總 經費198,203千元,97-101年執行, 以前年度已編列133,946千元,本年 度編列18,615千元。 <2>海軍司令部政教視聽器材計畫,總 經費72,213千元,97-101年執行,以 前年度已編列44,188千元,本年度編 列7,991千元。 <3>空軍司令部政教視聽器材計畫,總 經費88,293千元,97-101年執行,以 前年度已編列36,222千元,本年度編 列17,357千元。 <4>後備司令部政教視聽器材計畫,總 經費33,340千元,97-101年執行,以 前年度已編列13,774千元,本年度編 列6,522千元。 <5>憲兵司令部政教視聽器材計畫,總 經費22,274千元,97-101年執行,以 前年度已編列8,552千元,本年度編 列300千元。 <6>總政治作戰局政教視聽器材計畫, 總經費49,820千元,97-101年執行, 以前年度已編列20,504千元,本年度 編列9,772千元。 (3)採購及外購軍品作業經費136,092千元 。 (4)偵測暨測量製圖裝備經費242,363千元 ,包括: <1>電訊發展室先進電子偵收系統計畫 ,總經費894,000千元,99-102年執 行,本年度編列222,000千元。 <2>電訊發展室情報整合系統計畫,總 經費485,611千元,97-99年執行,以 前年度已編列485,456千元,本年度 編列155千元。 <3>電訊發展室籌建機動偵收能量計畫 ,總經費41,316千元,98-99年執行 ,以前年度已編列21,108千元,本年 度編列20,208千元。 (5)訓練模擬儀器經費599,863千元,包括 : <1>陸軍司令部輕兵器射擊訓練模擬器 計畫,總經費391,651千元,98-100 年執行,以前年度已編列120,132千 元,本年度編列31,288千元。 <2>陸軍司令部戰場心理抗壓模擬系統 計畫,總經費302,035千元,97-99年 執行,以前年度已編列236,803千元 ,本年度編列65,232千元。 <3>陸軍司令部部隊簡易型戰車射擊、 駕駛訓練模擬器計畫,總經費173,66 4千元,98-99年執行,以前年度已編 列99,800千元,本年度編列73,864千 元。 <4>海軍司令部劍龍教練儀系統更新暨 聲納聽音教室整建計畫,總經費46,4 38千元,98-99年執行,以前年度已 編列24,493千元,本年度編列21,945 千元。 <5>空軍司令部M2000-5模擬機性能提升 暨連網計畫,總經費932,982千元,9 8-100年執行,以前年度已編列309,8 09千元,本年度編列778千元。 <6>空軍司令部空勤人員求生訓練裝備 籌建計畫,總經費336,862千元,99- 102年執行,本年度編列1,425千元。 <7>空軍司令部空戰即時演訓系統籌建 計畫,總經費975,570千元,98-100 年執行,以前年度已編列255,159千 元,本年度編列98,718千元。 <8>空軍司令部飛航管制模擬訓練系統 計畫,總經費347,400千元,98-100 年執行,以前年度已編列65,767千元 ,本年度編列69,899千元。 <9>後備司令部T91步槍射擊訓練模擬系 統建置計畫,總經費297,780千元,9 8-101年執行,以前年度已編列117,7 86千元,本年度編列19,900千元。 <10>後備司令部後備部隊模組化教學暨 專長鑑測設施(備)建置計畫,總經 費449,970千元,97-100年執行,以 前年度已編列250,270千元,本年度 編列84,002千元。 <11>軍醫局高G人體離心機機電控制系 統更新計畫,總經費231,018千元,9 8-99年執行,以前年度已編列98,206 千元,本年度編列132,812千元。 (6)一般通電裝備經費472,637千元,包括 : <1>陸軍司令部新式戰砲甲車車內通話 系統計畫,總經費954,393千元,97- 104年執行,以前年度已編列35,551 千元,本年度編列66,896千元。 <2>空軍司令部地對空VHF無線電裝備籌 購計畫,總經費464,291千元,96-99 年執行,以前年度已編列379,053千 元,本年度編列85,238千元。 <3>空軍司令部戰術導航儀換裝計畫, 總經費868,043千元,99-102年執行 ,本年度編列67,187千元。 <4>參謀本部國軍通資電指管共通作業 環境系統建置計畫,總經費47,457千 元,98-102年執行,以前年度已編列 12,334千元,本年度編列9,495千元 。 <5>電訊發展室衛星通信系統計畫,總 經費103,136千元,98-99年執行,以 前年度已編列80,362千元,本年度編 列22,774千元。 <6>資電作戰指揮部陸基電子反制系統 先導型計畫,總經費899,000千元,9 9-101年執行,本年度編列161,003千 元。 <7>資電作戰指揮部資訊戰反制作戰系 統計畫經費9,379千元。 <8>資電作戰指揮部電子戰支援系統計 畫,總經費492,498千元,99-101年 執行,本年度編列50,665千元。 (7)一般武器先期選擇與採購準備經費66, 616千元。" 2010,4614021900,132095421000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事人員,國防支出,9.2.6,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部472,025千元。 (2)海軍司令部1,724,189千元。 (3)空軍司令部945,600千元。 (4)聯合後勤司令部6,659,667千元。 (5)後備司令部9,213,565千元。 (6)憲兵司令部38,601千元。 (7)總政治作戰局540千元。 (8)軍備局151,526千元。 (9)主計局112,402,493千元。 (10)軍醫局2,069千元。 (11)國防大學1,187千元。 (12)中正國防幹部預備學校171千元。 (13)參謀本部274,426千元。 (14)飛彈指揮部1,626千元。 (15)軍事情報局5,500千元。 (16)電訊發展室180,478千元。 (17)資電作戰指揮部5,019千元。 (18)軍事審檢及監獄單位16,739千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)薪餉57,534,802千元,較上年度增列2 ,650,427千元。 (2)各項加給52,820,661千元,較上年度 增列2,697,758千元。 (3)主副食與口糧經費6,656,655千元,較 上年度增列1,188,045千元。 (4)各類人員保險及作業經費9,210,579千 元,較上年度增列339,596千元。 (5)各類人員退撫儲金補助經費5,285,785 千元,較上年度增列205,033千元。 (6)駐外人員薪給586,939千元,較上年度 增列70,775千元。" 2010,4614029000,803648000,土地購置,國防部主管,國防部所屬,一般建築及設備,國防支出,9.2.7.1,"本年度預算數各單位編列情形如下: 1.陸軍司令部1,247,786千元。 2.海軍司令部391,160千元。 3.空軍司令部1,131,112千元。 4.聯合後勤司令部849,468千元。 5.後備司令部1,239,028千元。 6.憲兵司令部82,423千元。 7.總政治作戰局5,243,420千元。 8.軍備局818,381千元。 9.主計局27,757千元。 10.軍醫局672,394千元。 11.國防大學83,799千元。 12.中正國防幹部預備學校15,539千元。 13.參謀本部6,546千元。 14.軍事情報局144,932千元。 15.電訊發展室124,384千元。 16.資電作戰指揮部76,324千元。 17.軍事審檢及監獄單位8,270千元。" 2010,4614029800,890000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,第一預備金,國防支出,9.2.8,本年度預算數較上年度減列如列數。 2010,461402B000,31887345000,無細項,國防部主管,國防部所屬,國防支出(機密計畫),國防支出,9.2.9, 2010,5214021800,141858000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般科學研究,科學支出,9.2.10,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部3,000千元。 (2)海軍司令部3,000千元。 (3)空軍司令部3,000千元。 (4)軍備局49,500千元。 (5)軍醫局83,358千元。 2.本年度預算數之內容如下: (1)軍品研發58,500千元,包括: <1>各單位軍品研發經費9,000千元。 <2>軍備局中山科學研究院國防科技學 術合作計畫經費49,500千元。 (2)醫學研究83,358千元,包括: <1>軍醫局國防醫學研究計畫經費44,64 1千元。 <2>軍醫局國軍核生化防護戰備整備計 畫經費38,717千元。" 2010,521402C000,7356119000,無細項,國防部主管,國防部所屬,科學支出(機密計畫),科學支出,9.2.11, 2010,7114022300,623270000,無細項,國防部主管,國防部所屬,環保業務,環境保護支出,9.2.12,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部132,508千元。 (2)海軍司令部80,106千元。 (3)空軍司令部189,962千元。 (4)聯合後勤司令部88,544千元。 (5)後備司令部22,696千元。 (6)憲兵司令部7,044千元。 (7)總政治作戰局1,812千元。 (8)軍備局2,366千元。 (9)主計局180千元。 (10)軍醫局45,432千元。 (11)國防大學23,598千元。 (12)中正國防幹部預備學校2,522千元。 (13)軍政幕僚及聯參單位15,309千元。 (14)參謀本部353千元。 (15)飛彈指揮部570千元。 (16)軍事情報局1,599千元。 (17)電訊發展室3,195千元。 (18)資電作戰指揮部1,294千元。 (19)軍法審檢及監獄單位4,180千元。 2.本年度預算數623,270千元,係環境保護 設施維護經費,較上年度增列左營後勤指 揮部污染清除及油槽清理等經費26,960千 元。" 2010,7614022100,1254000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,退休撫卹,退休撫卹給付支出,9.2.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.撫卹與撫慰金經費1,058,000千元,較上 年度減列17,000千元。 2.遺族援護經費196,000千元,較上年度減 列2,000千元。" 2010,8914022200,1718300000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍眷維持,其他支出,9.2.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.軍人子女教育補助經費198,000千元,較 上年度減列7,000千元。 2.軍眷實物代金經費10,300千元,較上年度 減列700千元。 3.軍眷水電補助經費850,000千元,較上年 度增列678,000千元。 4.軍眷生育、婚喪補助經費660,000千元, 較上年度減列25,000千元。" 2010,4017010100,441782000,無細項,財政部主管,財政部,一般行政,財務支出,10.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費329,271千元,較上年度減列 駐衛警1人及工友1人之人事費1,279千元 、技工工友退職金600千元,增列員工薪 俸晉級差額等472千元,計淨減1,407千元 。 2.基本行政工作維持費112,511千元,較上 年度減列印製稅務行業標準分類表經費及 辦公大樓水電費等7,921千元。" 2010,4017011400,2913000,無細項,財政部主管,財政部,關務行政規劃督導,財務支出,10.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.關稅政策687千元,與上年度同。 2.督導通關及查緝業務862千元,較上年度 減列蒐集國際組織及先進國家單一窗口制 度資料等經費123千元,增列辦理推動跨 國相互承認優質企業資格業務所需通訊及 印製會議資料等經費322千元,計淨增199 千元。 3.提升保稅功能及簡化退稅業務735千元, 與上年度同。 4.國際關務629千元,較上年度減列購買國 際關務及財經書刊等經費199千元。" 2010,4017017400,0,無細項,財政部主管,財政部,投資事業股權移轉,財務支出,10.1.3,"上年度出售臺灣土地開發公司及中央再保險 公司國庫持股所需證券交易稅及手續費等預 算業已編竣,所列3,322千元如數減列。" 2010,4017019800,3800000,無細項,財政部主管,財政部,第一預備金,財務支出,10.1.4,仍照上年度預算數編列。 2010,5917016000,173500000,無細項,財政部主管,財政部,捐助支出,其他經濟服務支出,10.1.5,"本年度預算數173,500千元,係對亞洲開發 銀行第10期亞洲開發基金捐助,總金額694, 000千元,分4年捐助,98年度已編列173,50 0千元,本年度續編第2年捐助款,與上年度 同。" 2010,5917018100,4500334000,國有財產開發基金,財政部主管,財政部,非營業特種基金,其他經濟服務支出,10.1.6.1, 2010,5917018200,61682000,中美洲銀行股本,財政部主管,財政部,投資支出,其他經濟服務支出,10.1.7.1, 2010,6117015500,13826741000,無細項,財政部主管,財政部,對公教人員保險養老給付補助,社會保險支出,10.1.8,"本年度預算數13,826,741千元,係撥補公教 人員保險法修正後公教人員養老給付實現數 ,較上年度減列3,403,259千元。" 2010,4017100100,204433000,無細項,財政部主管,國庫署,一般行政,財務支出,10.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費184,217千元,較上年度減列 職員1人之人事費及技工工友退職給付等5 ,647千元。 2.基本行政工作維持費20,216千元,較上年 度減列資訊軟硬體設備費、國外旅費及水 電費等2,354千元,增列通訊費及雜項設 備費等2,278千元,計淨減76千元。" 2010,4017101000,537467000,無細項,財政部主管,國庫署,國庫業務,財務支出,10.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國庫行政管理34,234千元,較上年度增列 資訊服務經費及資訊軟硬體設備費等5,13 5千元。 2.歲入預算作業2,219千元,較上年度減列 徵求委託書經費2,372千元,增列辦理公 股管理相關會議經費200千元,計淨減2,1 72千元。 3.國債管理作業5,651千元,較上年度減列 通訊費及公債發行刊登費等722千元。 4.會核重大支出法案與地方財政業務1,274 千元,較上年度減列通訊費288千元。 5.菸酒管理作業63,032千元,較上年度減列 舉辦公聽會、座談會所需專家學者出席費 、地方政府查緝績效優良獎勵金等2,026 千元,增列酒品認證計畫經費及私劣酒檢 舉人獎勵金等5,553千元,計淨增3,527千 元。 6.私劣菸品查緝作業319,964千元,較上年 度減列雜項設備費及運費等546千元,增 列補助地方政府查緝私劣菸經費及獎勵金 等142,850千元,計淨增142,304千元。 7.公益彩券回饋金運用計畫經費111,093千 元,較上年度減列公益彩券回饋金執行績 效報告審查費及補助公益彩券經銷商照護 經費等20,056千元,增列補助地方政府辦 理公益彩券形象建立宣導計畫經費等21,3 53千元,計淨增1,297千元。" 2010,4017109800,1000000,無細項,財政部主管,國庫署,第一預備金,財務支出,10.2.3,仍照上年度預算數編列。 2010,8117104500,125526738000,無細項,財政部主管,國庫署,國債付息,債務付息支出,10.2.4,"本年度預算數125,526,738千元,係中央政 府未償公債、中長期借款、國庫券及短期借 款等利息費用,較上年度減列2,434,447千 元。" 2010,8217104600,524886000,無細項,財政部主管,國庫署,國債經理,還本付息事務支出,10.2.5,"本年度預算數524,886千元,係辦理國債發 行及還本付息所需經費,較上年度增列13,5 00千元。" 2010,8617102000,10960000000,無細項,財政部主管,國庫署,地方政府統籌分配稅款短少補助,專案補助支出,10.2.6,"本年度預算數10,960,000千元,係金融業營 業稅收入移作金融重建基金財源後,依加值 型及非加值型營業稅法第11條規定,撥補地 方政府所短少之中央統籌分配稅款,較上年 度增列480,000千元。" 2010,4017200100,432040000,無細項,財政部主管,賦稅署,一般行政,財務支出,10.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費389,354千元,較上年度核實 減列人事費3,712千元。 2.基本行政工作維持費42,686千元,較上年 度減列中部辦公室辦公廳舍裝修費及水電 費等2,450千元,增列汰購電腦設備及建 置財政部公文管理系統之更新案件管制系 統等經費8,520千元,計淨增6,070千元。" 2010,4017201000,78340000,無細項,財政部主管,賦稅署,賦稅業務,財務支出,10.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.革新稅制改善稅政經費16,315千元,較上 年度減列推行賦稅改革經費及大陸地區旅 費20,187千元,增列推動稅制與簡化稅政 及編印稅款經收手冊等經費6,139千元, 計淨減14,048千元。 2.租稅教育與宣傳及健全風紀經費5,056千 元,較上年度增列促進稽徵機關與民眾交 流等經費400千元。 3.營業稅、菸酒稅稅務督導及貨物稅完稅價 格評定經費1,144千元,與上年度同。 4.稅務稽核及稽徵業務經費4,021千元,較 上年度增列營利事業所得稅不合常規移轉 訂價之國外資料庫使用費900千元。 5.稅務行政管理經費15,133千元,較上年度 增列稅務人員輔建住宅貸款利息差額補貼 等經費1,596千元。 6.防治菸品稅捐逃漏經費36,671千元,較上 年度增列查緝逃漏菸品稅捐作業經費16,9 26千元。" 2010,4017205000,5262250000,無細項,財政部主管,賦稅署,統一發票給獎及推行,財務支出,10.3.3,"本年度預算數5,262,250千元,係依加值型 及非加值型營業稅法第58條規定,由營業稅 收入總額提撥作為統一發票給獎及推行經費 ,較上年度增列240,380千元。" 2010,4017209000,0,交通及運輸設備,財政部主管,賦稅署,一般建築及設備,財務支出,10.3.4.1, 2010,4017209800,735000,無細項,財政部主管,賦稅署,第一預備金,財務支出,10.3.5,仍照上年度預算數編列。 2010,8617202000,7001876000,無細項,財政部主管,賦稅署,地方政府稅款短少補助,專案補助支出,10.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.地方政府土地增值稅款短少補助1,517,87 6千元,係土地增值稅稅率調降後,依據 土地稅法第33條第2項規定,撥補直轄市 及縣(市)政府98年度稅收之實質損失, 較上年度增列319,457千元。 2.新增地方政府遺產及贈與稅款短少補助5, 484,000千元,係遺產及贈與稅稅率調降 及免稅額調高後,依據遺產及贈與稅法第 58條之1規定,撥補直轄市、市政府及鄉 (鎮、市)公所98年度稅收之實質損失。" 2010,4017350100,5587873000,無細項,財政部主管,關稅總局及所屬,一般行政,財務支出,10.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費5,377,850千元,較上年度減 列駕駛4人、工友5人之人事費4,286千元 及員工考績獎金、不休假加班費等123,49 2千元,增列職員20人之人事費及員工晉 級差額等28,932千元,計淨減98,846千元 。 2.基本行政工作維持費210,023千元,較上 年度減列交通車租金及車輛油料費等4,45 7千元,增列文件掃瞄及儀器設備養護等 經費13,659千元,計淨增9,202千元。" 2010,4017350200,799873000,無細項,財政部主管,關稅總局及所屬,關稅業務,財務支出,10.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.稽徵業務221,956千元,較上年度減列水 電費3,169千元,增列退稅業務委外服務 費1,551千元、出口區辦公廳舍整修及增 購雷射激光元素分析儀設備等經費11,128 千元,計淨增9,510千元。 2.查緝業務380,364千元,較上年度減列建 置機動式貨櫃檢查儀計畫經費339,000千 元、緝毒犬培訓中心建置計畫經費76,591 千元、倉庫租金42,943千元、巡邏車購置 及私貨銷毀處理等經費46,389千元,增列 艦艇養護經費29,462千元,計淨減475,46 1千元。其中緝毒犬培訓中心建置計畫總 經費293,651千元,分6年辦理,截至98年 度已編列146,939千元,本年度續編第4年 經費42,000千元。 3.關稅資料處理166,726千元,較上年度減 列資訊服務費及電腦資訊設備購置經費等 37,389千元。 4.海上助航業務30,827千元,較上年度減列 汰換運星艦電羅經、雷達等經費4,171千 元,增列購置雷達標杆經費3,960千元, 計淨減211千元。" 2010,4017359000,1300000,交通及運輸設備,財政部主管,關稅總局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.4.3.1, 2010,4017359800,12850000,無細項,財政部主管,關稅總局及所屬,第一預備金,財務支出,10.4.4,仍照上年度預算數編列。 2010,5917350300,271345000,無細項,財政部主管,關稅總局及所屬,優質經貿網絡,其他經濟服務支出,10.4.5,"新增優質經貿網絡計畫總經費2,716,560千 元,分5年辦理,本年度編列第1年經費271, 345千元。" 2010,4017400100,818718000,無細項,財政部主管,國有財產局及所屬,一般行政,財務支出,10.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費725,771千元,較上年度減列 技工1人、工友1人之人事費712千元及核 實減列人事費11,155千元,合共減列11,8 67千元。 2.基本行政工作維持費92,947千元,較上年 度增列辦公廳舍環境清潔費及辦公事務設 備汰購費等3,540千元。" 2010,4017400200,1395296000,無細項,財政部主管,國有財產局及所屬,國有財產業務,財務支出,10.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國有財產接收保管經費64,454千元,較上 年度減列未登記土地測量、複丈及勘(清 )查業務經費等5,687千元。 2.國有財產管理及處分經費1,261,442千元 ,較上年度增列恢復國有非公用土地原有 風貌計畫經費等303,544千元。其中恢復 國有非公用土地原有風貌計畫總經費1,55 9,947千元,分4年辦理,97至98年度已編 列592,751千元,本年度續編第3年經費51 9,277千元。 3.國有財產改良利用經費13,896千元,較上 年度增列國有土地改良利用業務經費等5, 943千元。 4.國有財產電腦化業務經費55,504千元,較 上年度增列電力及電腦機房維護費等8,75 4千元。" 2010,4017409000,22588000,營建工程,財政部主管,國有財產局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.5.3.1, 2010,4017409800,600000,無細項,財政部主管,國有財產局及所屬,第一預備金,財務支出,10.5.4,仍照上年度預算數編列。 2010,4017450100,2110240000,無細項,財政部主管,臺北市國稅局,一般行政,財務支出,10.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,923,589千元,較上年度減 列約僱人員6人之人事費2,731千元,增列 員工保險費等1,429千元,計淨減1,302千 元。 2.基本行政工作維持費186,651千元,較上 年度增列配合臺北市政府辦理環河南北路 沿線高樓夜間照明景觀改善等經費4,708 千元。" 2010,4017450200,487093000,無細項,財政部主管,臺北市國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務經費20,649千元,較上年度增列 各項租稅教育及宣導活動等經費1,255千 元。 2.直接稅案件審查及複核經費62,282千元, 較上年度減列寄送營利事業所得稅通知函 及結算申報滯報通知書等郵資2,160千元 。 3.稅款徵收及處理經費141,389千元,較上 年度增列承受行政執行處無法拍定之不動 產相關應納稅費等32,157千元。 4.間接稅稽徵經費108,025千元,較上年度 減列證券及期貨交易稅代徵人獎金等3,60 5千元。 5.法務案件處理經費17,456千元,較上年度 減列檢舉違章漏稅舉發人財務罰鍰獎金等 302千元。 6.電子處理及運用經費137,292千元,較上 年度減列課稅資料外包登錄及電子表單簽 核系統委外服務等經費13,054千元。" 2010,4017459000,6916000,交通及運輸設備,財政部主管,臺北市國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.6.3.1, 2010,4017459800,3573000,無細項,財政部主管,臺北市國稅局,第一預備金,財務支出,10.6.4,仍照上年度預算數編列。 2010,4017460100,2274774000,無細項,財政部主管,臺灣省北區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,009,705千元,與上年度同 。 2.基本行政工作維持費265,069千元,較上 年度增列公共藝術品維護及花蓮縣分局進 駐新辦公大樓搬遷等經費14,059千元。" 2010,4017460200,566172000,無細項,財政部主管,臺灣省北區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務經費25,214千元,較上年度減列 辦理稅務服務所需郵資及書表印製費等3, 578千元,增列稅務服務客服中心相關經 費2,595千元,計淨減983千元。 2.直接稅案件審查及複核經費72,188千元, 較上年度減列辦理直接稅案件審查及複核 所需書表印製費等7,785千元。 3.稅款徵收及處理經費153,033千元,較上 年度減列辦理稅款徵收所需書表印製費等 11,488千元,增列委託便利超商代徵手續 費及承受行政執行處無法拍定之不動產相 關應納稅費等51,554千元,計淨增40,066 千元。 4.間接稅稽徵經費104,029千元,較上年度 減列辦理間接稅稽徵所需書表印製費等6, 995千元。 5.法務案件處理經費21,896千元,較上年度 減列辦理法規事務所需法令彙編及書表印 製費等581千元。 6.電子處理及運用經費189,812千元,較上 年度增列終端資訊設備環境更新及提供納 稅民眾各項列舉申報資料相關服務費等經 費8,247千元。" 2010,4017469000,815000,土地購置,財政部主管,臺灣省北區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.7.3.1, 2010,4017469800,4192000,無細項,財政部主管,臺灣省北區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.7.4,仍照上年度預算數編列。 2010,4017470100,1927039000,無細項,財政部主管,臺灣省中區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,767,032千元,較上年度減 列約僱人員3人之人事費及員工考績獎金 等4,029千元。 2.基本行政工作維持費160,007千元,較上 年度減列辦公室租金及汰購碎紙機經費等 16,653千元。" 2010,4017470200,412202000,無細項,財政部主管,臺灣省中區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務經費21,730千元,較上年度增列 各項租稅教育及宣導費用451千元。 2.直接稅案件審查及複核經費69,041千元, 與上年度同。 3.稅款徵收及處理經費103,496千元,較上 年度增列承受行政執行處無法拍定之不動 產相關應納稅費22,233千元。 4.間接稅稽徵經費80,292千元,較上年度減 列營業稅各項專案查核作業經費4,725千 元。 5.法務案件處理經費9,479千元,較上年度 減列檢舉違章漏稅舉發人財務罰鍰獎金1, 761千元。 6.電子處理及運用經費128,164千元,較上 年度減列欠稅移送執行無紙化作業及沙鹿 稽徵所辦公大樓電腦主機建置、終端設備 搬遷等經費9,250千元。" 2010,4017479000,140677000,營建工程,財政部主管,臺灣省中區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.8.3.1, 2010,4017479800,1000000,無細項,財政部主管,臺灣省中區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.8.4,仍照上年度預算數編列。 2010,4017480100,1831467000,無細項,財政部主管,臺灣省南區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,685,333千元,較上年度減 列約僱人員1人及工友1人之人事費1,122 千元,增列員工薪俸晉級差額等1,258千 元,計淨增136千元。 2.基本行政工作維持費146,134千元,較上 年度減列空調系統汰換及進駐新辦公大樓 所需購置活動櫃等經費17,729千元。" 2010,4017480200,393129000,無細項,財政部主管,臺灣省南區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務經費21,493千元,較上年度減列 納稅服務及教育宣導經費等100千元。 2.直接稅案件審查及複核經費56,968千元, 較上年度減列所得稅案件審查及複核作業 經費等318千元。 3.稅款徵收及處理經費93,528千元,較上年 度減列書表印製經費等5,466千元,增列 承受行政執行處無法拍定之不動產相關應 納稅費及委託便利超商代徵手續費等20,5 07千元,計淨增15,041千元。 4.間接稅稽徵經費83,778千元,較上年度增 列辦理營業稅課稅資料跨機關整合機制及 推動營業人使用電子發票等經費2,295千 元。 5.法務案件處理經費14,144千元,較上年度 增列檢舉違章漏稅舉發人財務罰鍰獎金1, 854千元。 6.電子處理及運用經費123,218千元,較上 年度減列欠稅移送執行無紙化作業經費及 電腦設備搬遷費等4,621千元,增列強化 資訊安全防護及視訊系統服務費等2,969 千元,計淨減1,652千元。" 2010,4017489000,0,營建工程,財政部主管,臺灣省南區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.9.3.1, 2010,4017489800,4050000,無細項,財政部主管,臺灣省南區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.9.4,仍照上年度預算數編列。 2010,4017500100,1045756000,無細項,財政部主管,高雄市國稅局,一般行政,財務支出,10.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費968,600千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費77,156千元,較上年 度減列發電機整修、水電費及辦公室租金 等6,649千元,增列文具紙張及雜項設備 等3,210千元,計淨減3,439千元。" 2010,4017500200,187096000,無細項,財政部主管,高雄市國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務經費14,675千元,與上年度同。 2.直接稅案件審查及複核經費9,082千元, 較上年度增列國外旅費120千元。 3.稅款徵收及處理經費42,046千元,較上年 度減列委託金融機構經收國稅手續費及印 製欠稅清冊等4,647千元,增列郵資、承 受行政執行處無法拍定之不動產相關應納 稅費及委託便利超商代徵手續費等12,595 千元,計淨增7,948千元。 4.間接稅稽徵經費30,821千元,較上年度減 列證券及期貨交易稅代徵人獎金等726千 元。 5.法務案件處理經費5,374千元,較上年度 增列檢舉違章漏稅舉發人財務罰鍰獎金72 0千元。 6.電子處理及運用經費85,098千元,較上年 度減列數據通訊網路租金及資訊軟體設備 購置經費等7,470千元,增列電子化資料 整合服務費及稅務語音系統維護費等7,14 7千元,計淨減323千元。" 2010,4017509000,1372000,交通及運輸設備,財政部主管,高雄市國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.10.3.1, 2010,4017509800,1539000,無細項,財政部主管,高雄市國稅局,第一預備金,財務支出,10.10.4,仍照上年度預算數編列。 2010,4017550100,157543000,無細項,財政部主管,臺北區支付處,一般行政,財務支出,10.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費143,672千元,較上年度核實 減列人事費1,216千元。 2.基本行政工作維持費13,871千元,較上年 度減列購置蓋章機等經費1,008千元,增 列汰換冷氣機及傳真機等經費1,900千元 ,計淨增892千元。" 2010,4017551000,58684000,無細項,財政部主管,臺北區支付處,費款支付,財務支出,10.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.庫款管制及支付經費30,145千元,較上年 度減列郵寄支付通知單郵資等2,055千元 ,增列跨行通匯手續費等1,000千元,計 淨減1,055千元。 2.庫款支付資料處理經費28,539千元,較上 年度減列更新高速備份軟硬體設備等經費 11,047千元,增列電子支付系統用伺服器 等經費12,395千元,計淨增1,348千元。" 2010,4017559000,0,交通及運輸設備,財政部主管,臺北區支付處,一般建築及設備,財務支出,10.11.3.1, 2010,4017559800,340000,無細項,財政部主管,臺北區支付處,第一預備金,財務支出,10.11.4,仍照上年度預算數編列。 2010,4017600100,438393000,無細項,財政部主管,財稅資料中心,一般行政,財務支出,10.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費419,002千元,較上年度增列 年終工作獎金及健保費等473千元。 2.基本行政工作維持費19,391千元,較上年 度減列小型冰水送風機排水管及空調保溫 層工程經費等3,348千元,增列電梯保養 經費等1,163千元,計淨減2,185千元。" 2010,4017601000,466262000,無細項,財政部主管,財稅資料中心,財稅資訊業務,財務支出,10.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國稅核課系統及資料集中處理59,851千元 ,較上年度增列賦稅優質服務提昇計畫等 經費14,962千元。其中賦稅優質服務提昇 計畫總經費100,500千元,分年辦理,本 年度編列第1年經費14,218千元。 2.地方稅核課系統及資料集中處理53,905千 元,較上年度減列賦稅(國稅)資訊系統整 合再造更新計畫規劃經費等43,300千元, 增列地方稅資訊平台整合應用經費等29,5 49千元,計淨減13,751千元。 3.徵課管理系統286,369千元,較上年度減 列欠稅移送執行無紙化作業經費等8,423 千元,增列賦稅資訊系統整合再造更新整 體實施計畫經費等277,606千元,計淨增2 69,183千元。其中賦稅資訊系統整合再造 更新整體實施計畫總經費3,196,997千元 ,係由該中心與五區國稅局分3年辦理, 其中該中心負擔計畫總經費2,293,273千 元,本年度編列第1年經費276,606千元。 4.電腦資源管理34,884千元,較上年度減列 通訊費等41,160千元,增列推動電子發票 之監督審驗服務經費等12,766千元,計淨 減28,394千元。 5.財稅資料管理24,197千元,較上年度減列 汰換登錄設備等經費5,424千元。 6.辦公室自動化及管理資訊7,056千元,較 上年度減列辦公室自動化系統委外維護經 費355千元。" 2010,4017609000,55000,交通及運輸設備,財政部主管,財稅資料中心,一般建築及設備,財務支出,10.12.3.1, 2010,4017609800,1655000,無細項,財政部主管,財稅資料中心,第一預備金,財務支出,10.12.4,仍照上年度預算數編列。 2010,4017700100,37227000,無細項,財政部主管,財稅人員訓練所,一般行政,財務支出,10.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費34,092千元,較上年度核實減 列人事費539千元。 2.基本行政工作維持費3,135千元,較上年 度減列建築物結構安全檢查等經費228千 元,增列伺服器主機及出納管理資訊系統 等經費487千元,計淨增259千元。" 2010,4017700200,53740000,無細項,財政部主管,財稅人員訓練所,財稅人員訓練,財務支出,10.13.2,"本年度預算數53,740千元,係辦理學員訓練 所需經費,較上年度減列廁所整修工程等經 費9,312千元,增列講座鐘點費及學員宿舍 整修工程等經費7,256千元,計淨減2,056千 元。" 2010,4017709800,450000,無細項,財政部主管,財稅人員訓練所,第一預備金,財務支出,10.13.3,仍照上年度預算數編列。 2010,5120010100,715527000,無細項,教育部主管,教育部,一般行政,教育支出,11.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費573,995千元,較上年度核實 減列人事費18千元。 2.基本行政工作維持費118,773千元,較上 年度增列擴大辦理政風業務研習、駐衛警 服裝、總機與檔案點收業務人力及檔案庫 房消毒等經費3,216千元。 3.辦公房屋整修及購置事務機具經費22,759 千元,較上年度增列辦公室整修及設備更 新等經費12,209千元。" 2010,5120010200,10066165000,高等教育行政及督導,教育部主管,教育部,高等教育,教育支出,11.1.2.1, 2010,5120010300,940376000,中等教育督導及師資培育,教育部主管,教育部,中等教育,教育支出,11.1.3.1, 2010,5120010400,10101078000,國民教育行政及督導,教育部主管,教育部,國民教育,教育支出,11.1.4.1, 2010,5120010500,1041527000,社會教育行政及督導,教育部主管,教育部,社會教育,教育支出,11.1.5.1, 2010,5120010600,1270492000,無細項,教育部主管,教育部,學校體育與衛生教育,教育支出,11.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.學校體育衛生行政工作維持費3,269千元 ,與上年度同。 2.加強學校體育活動及教學發展經費964,34 2千元,較上年度減列辦理校際運動競賽 與活動及改善體育專業學校教學環境計畫 等經費77,578千元,增列建置重點運動項 目區域性人才培育體系計畫、補助學校運 動場地設施整建及充實體育器材等經費30 9,543千元,計淨增231,965千元。 3.促進學校學生健康計畫經費192,760千元 ,較上年度減列校園學生健康促進活動1 千元,整建國民中小學營養午餐廚房及汰 換設備等經費100,000千元,增列充實各 縣市國民中小學營養師員額經費32,800千 元,計淨減67,201千元。 4.一人一運動及一校一團隊經費63,040千元 ,較上年度減列活絡校內外體育活動等經 費15,300千元。 5.學校特殊教育體育活動及教學發展經費28 ,454千元,與上年度同。 6.新增推動學生健康體位計畫經費18,627千 元。 7.上年度國民中小學學生健康體位五年計畫 預算業已編竣,所列18,627千元如數減列 。" 2010,5120010700,781675000,學生事務與輔導,教育部主管,教育部,訓育與輔導,教育支出,11.1.7.1, 2010,5120010900,785821000,一般教育推展,教育部主管,教育部,各項教育推展,教育支出,11.1.8.1, 2010,5120018100,7308444000,國立大學校院校務及附設醫院基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,教育支出,11.1.9.1, 2010,5120019800,466161000,無細項,教育部主管,教育部,第一預備金,教育支出,11.1.10,仍照上年度預算數編列。 2010,5320011100,1209907000,加強社會藝術與文化活動,教育部主管,教育部,加強文化與育樂活動,文化支出,11.1.11.1, 2010,5320018100,32715000,國立社教機構作業基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,文化支出,11.1.12.1, 2010,7620012100,15392725000,無細項,教育部主管,教育部,學校教職員暨社教機構聘任人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,11.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.學校教職員及社教機構聘任人員退休及撫 卹金9,855,700千元,較上年度增列50,44 9千元。 2.補貼國立高級中等以上學校退休人員一次 退休金優惠存款利息差額5,537,025千元 ,較上年度減列221,615千元。" 2010,6521710100,81160000,無細項,教育部主管,國立中國醫藥研究所,一般行政,醫療保健支出,11.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費57,092千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費80千元。 2.基本行政工作維持費21,340千元,較上年 度增列儀器設備保養及維護等經費415千 元。 3.資訊工作維持費2,728千元,較上年度增 列購置資訊軟硬體設備經費5千元。" 2010,6521711000,64048000,無細項,教育部主管,國立中國醫藥研究所,研究及實驗,醫療保健支出,11.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藥物研究與實驗經費58,527千元,較上年 度減列購置研究用儀器設備等經費11,716 千元。 2.中醫學研究經費1,024千元,與上年度同 。 3.中藥養護植栽經費2,020千元,較上年度 減列設置告示牌及解說牌等經費500千元 。 4.專著及提要編印業務經費2,477千元,與 上年度同。" 2010,6521719800,150000,無細項,教育部主管,國立中國醫藥研究所,第一預備金,醫療保健支出,11.2.3,"仍照上年度預算數編列。                      " 2010,5121720100,95846000,無細項,教育部主管,國立編譯館,一般行政,教育支出,11.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費74,350千元,較上年度核實減 列人事費213千元。 2.基本行政工作維持費17,408千元,較上年 度減列水電費等1,710千元,增列房屋建 築養護費及一般事務費等2,305千元,計 淨增595千元。 3.資訊應用及管理4,088千元,較上年度減 列出版資源管理系統及學術名詞檢核系統 等經費4,586千元,增列資訊設備維護費6 71千元,計淨減3,915千元。" 2010,5121721000,50506000,學術著作編譯印行,教育部主管,國立編譯館,館務業務活動,教育支出,11.3.2.1, 2010,5121729800,679000,無細項,教育部主管,國立編譯館,第一預備金,教育支出,11.3.3,仍照上年度預算數編列。 2010,5321730100,202060000,無細項,教育部主管,國家圖書館,一般行政,文化支出,11.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費150,149千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費51,911千元,較上年 度增列藝術暨視聽資料中心營運及圖書委 託倉儲管理等經費4,479千元。" 2010,5321731000,41323000,圖書資訊徵集,教育部主管,國家圖書館,館務業務活動,文化支出,11.4.2.1, 2010,5321739000,20911000,其他設備,教育部主管,國家圖書館,一般建築及設備,文化支出,11.4.3.1, 2010,5321739800,845000,無細項,教育部主管,國家圖書館,第一預備金,文化支出,11.4.4,仍照上年度預算數編列。 2010,5121760100,53041000,無細項,教育部主管,國立教育資料館,一般行政,教育支出,11.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費29,781千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費40 5千元。 2.基本行政工作維持費19,086千元,較上年 度增列南海館舍建築物耐震結構補強及防 水等經費14,043千元。 3.資訊作業維持費4,174千元,較上年度增 列購置資訊耗材及資訊軟硬體設備等經費 115千元。" 2010,5121760200,41731000,無細項,教育部主管,國立教育資料館,館務業務活動,教育支出,11.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.教育資料蒐集與研究經費15,983千元,較 上年度增列提升教育資源自動化服務品質 計畫等經費1,617千元。 2.教育政策之宣導與推廣經費9,478千元, 較上年度增列專案推廣活動等經費237千 元。 3.視聽教育經費16,270千元,較上年度減列 教育頻道影片製作計畫等經費2,696千元 。" 2010,5121769800,503000,無細項,教育部主管,國立教育資料館,第一預備金,教育支出,11.5.3,仍照上年度預算數編列。 2010,5121770100,40713000,無細項,教育部主管,國立臺灣藝術教育館,一般行政,教育支出,11.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費27,164千元,較上年度核實減 列人事費等405千元。 2.基本行政工作維持費12,242千元,較上年 度減列水電及機電設施養護費等200千元 。 3.資訊作業維持費1,307千元,較上年度減 列購置電腦設備等經費249千元,增列南 海學園電信數據專線租金等192千元,計 淨減57千元。" 2010,5121771000,38654000,無細項,教育部主管,國立臺灣藝術教育館,館務業務活動,教育支出,11.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藝術教育研究與推展19,596千元,較上年 度減列出版藝術教學輔助教材及藝術教育 資訊網資源整合等經費6,076千元,增列 教育部文藝創作獎活動計畫、獎助跨領域 藝術教育創作與研究計畫、臺灣本土音樂 教材徵選(出版)計畫等經費5,177千元, 計淨減899千元。 2.藝術教育展覽及演出19,058千元,較上年 度減列雙語翻譯及行政支援等經費565千 元,增列視覺藝術、表演藝術教育、辦理 全國學生創意偶戲比賽及藝術教育師資研 習等經費1,059千元,計淨增494千元。" 2010,5121779000,0,營建工程,教育部主管,國立臺灣藝術教育館,一般建築及設備,教育支出,11.6.3.1, 2010,5121779800,131000,無細項,教育部主管,國立臺灣藝術教育館,第一預備金,教育支出,11.6.4,仍照上年度預算數編列。 2010,5321780100,203557000,無細項,教育部主管,國立國父紀念館,一般行政,文化支出,11.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費158,616千元,較上年度核實 減列移撥駐衛警1人之人事費596千元。 2.基本行政工作維持費28,733千元,較上年 度減列中山樓管理所保全業務委外經費1, 200千元,增列建築物粉刷養護及購置辦 公事務設備等經費2,770千元,計淨增1,5 70千元。 3.機電設施保養經費8,298千元,較上年度 減列噴水池燈光及音樂改善工程等經費4, 112千元。 4.中山公園設施及景觀維護經費6,179千元 ,較上年度減列中山公園各項設施及機具 養護經費174千元,增列購置園藝工具等 經費41千元,計淨減133千元。 5.館務資訊及諮詢服務經費1,731千元,較 上年度減列購置電腦週邊耗材經費200千 元,增列購置資訊軟硬體設備經費225千 元,計淨增25千元。" 2010,5321781000,27908000,館務活動,教育部主管,國立國父紀念館,館務業務活動,文化支出,11.7.2.1, 2010,5321782000,15243000,無細項,教育部主管,國立國父紀念館,中山樓樓務管理,文化支出,11.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費6,466千元,較上年 度增列印刷及環境佈置等經費62千元。 2.機電設施維持經費3,141千元,較上年度 增列購置辦公事務設備及物品等經費171 千元。 3.接待工作維持費100千元,較上年度減列 致贈外賓紀念品經費50千元。 4.大樓環境與警衛工作維持費5,536千元, 較上年度增列清潔維護及保全業務委外經 費1,336千元。" 2010,5321789000,740000,交通及運輸設備,教育部主管,國立國父紀念館,一般建築及設備,文化支出,11.7.4.1, 2010,5321789800,900000,無細項,教育部主管,國立國父紀念館,第一預備金,文化支出,11.7.5,仍照上年度預算數編列。 2010,5321790100,158249000,無細項,教育部主管,國立中正紀念堂管理處,一般行政,文化支出,11.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費118,354千元,較上年度核實 減列人事費2,386千元。 2.基本行政工作維持費37,435千元,較上年 度減列購置機械設備等經費2,048千元, 增列機電與園藝維護等經費3,131千元, 計淨增1,083千元。 3.資訊業務經費2,460千元,較上年度減列 購置電腦設備等經費300千元。" 2010,5321790200,28638000,無細項,教育部主管,國立中正紀念堂管理處,處務業務,文化支出,11.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文教服務經費19,818千元,較上年度減列 購置書籍及門禁設備等經費400千元,增 列委託研究與辦理終身學習課程及學術研 討會等經費3,025千元,計淨增2,625千元 。 2.展覽活動經費8,820千元,較上年度減列 辦理各項展覽活動等經費900千元,增列 購置展場及典藏庫設備等經費897千元, 計淨減3千元。" 2010,5321799000,4102000,營建工程,教育部主管,國立中正紀念堂管理處,一般建築及設備,文化支出,11.8.3.1, 2010,5321799800,750000,無細項,教育部主管,國立中正紀念堂管理處,第一預備金,文化支出,11.8.4,仍照上年度預算數編列。 2010,5321840100,98398000,無細項,教育部主管,國立臺灣史前文化博物館,一般行政,文化支出,11.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費57,222千元,較上年度增列職 員2人之人事費及員工薪俸晉級差額等2,9 47千元。 2.基本行政工作維持費41,176千元,較上年 度減列水電費和雜項設備費等709千元。" 2010,5321842000,288101000,無細項,教育部主管,國立臺灣史前文化博物館,館務業務活動,文化支出,11.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.展示推廣教育活動業務經費9,776千元, 較上年度增列辦理卑南30年特展經費1,85 9千元。 2.資訊管理業務經費2,201千元,較上年度 減列資訊硬體設備費43千元。 3.考古與史前文物之規劃研究及典藏業務經 費9,398千元,較上年度減列辦理考古遺 址現場研究發掘與展示計畫等8,040千元 。 4.卑南文化公園園區管理業務經費17,522千 元,較上年度減列水電費和設施及機械設 備養護費等131千元。 5.工務機電管理經費25,405千元,較上年度 減列設施及機械設備養護費等1,357千元 及增列停車場改善工程經費1,340千元, 計淨減17千元。 6.公共服務活動之規劃及推動經費9,035千 元,較上年度減列雜項設備費等17千元。 7.卑南文化公園第二期計畫總經費711,105 千元,分5年辦理,97至98年度已編列496 ,589千元,本年度續編第3年經費28,764 千元,較上年度增列14,580千元。 8.國立臺灣史前文化博物館南科館興建計畫 總經費1,500,000千元,分5年辦理,97至 98年度已編列48,815千元,本年度續編第 3年經費186,000千元,較上年度增列157, 850千元。" 2010,5321849800,200000,無細項,教育部主管,國立臺灣史前文化博物館,第一預備金,文化支出,11.9.3,仍照上年度預算數編列。 2010,5321870100,147090000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般行政,文化支出,11.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費134,681千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費9,984千元,較上年 度增列南海學園保全業務委外及汰換空調 設備等經費1,346千元。 3.資訊作業維持費2,425千元,與上年度同 。" 2010,5321870200,55414000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,臺務業務活動,文化支出,11.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.節目製作經費18,590千元,較上年度增列 節目主持費與來賓酬金等3,982千元。 2.機務維修管理經費9,438千元,較上年度 減列電費等300千元。 3.彰化分臺節目製作及機務管理經費4,859 千元,較上年度增列數位資訊中心基本維 持費300千元。 4.高雄分臺節目製作及機務管理經費4,482 千元,與上年度同。 5.花蓮分臺節目製作及機務管理經費2,605 千元,較上年度增列房舍修繕等經費50千 元。 6.臺東分臺節目製作及機務管理經費2,468 千元,較上年度增列房舍修繕等經費100 千元。 7.節目推廣調查研究經費2,972千元,較上 年度減列廣播教育行銷推廣等經費161千 元。 8.舉辦全國學生音樂比賽經費10,000千元, 較上年度增列委託地方政府辦理決賽等經 費400千元。" 2010,5321879000,0,交通及運輸設備,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般建築及設備,文化支出,11.10.3.1, 2010,5321879800,245000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,第一預備金,文化支出,11.10.4,仍照上年度預算數編列。 2010,3423010100,636799000,無細項,法務部主管,法務部,一般行政,司法支出,12.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費435,919千元,較上年度核實 減列人事費26,500千元。 2.基本行政工作維持費128,975千元,較上 年度增列所屬機關廳舍整修、規劃等經費 41,999千元。 3.研討(考)暨進修業務經費12,333千元, 較上年度增列業務宣導等經費1,382千元 。 4.各項法規問題研究經費1,113千元,與上 年度同。 5.資訊管理業務經費58,459千元,與上年度 同。" 2010,3423011400,1784256000,無細項,法務部主管,法務部,法務行政,司法支出,12.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理法律事務業務經費18,318千元,與上 年度同。 2.辦理檢察行政業務經費70,398千元,較上 年度增列辦理兩岸共同打擊犯罪及司法互 助等經費11,126千元。 3.辦理矯正行政業務經費192,846千元,較 上年度減列矯正機關收容人疾病醫療及性 侵害加害人刑後強制治療等經費43,523千 元。 4.辦理司法保護業務經費335,545千元,較 上年度增列辦理社會勞動處遇、戒毒成功 計畫及犯罪被害人保護業務等經費237,52 7千元。 5.辦理政風工作業務經費40,873千元,較上 年度增列倡廉宣導等經費5,000千元。 6.辦理收容人給養業務經費1,126,276千元 ,係各監獄與戒治所收容人、少年輔育院 與少年矯正學校學生收容人及各技能訓練 所受感訓處分人之給養經費,較上年度增 列210,604千元。" 2010,3423014100,6809714000,無細項,法務部主管,法務部,矯正業務,司法支出,12.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費5,692,738千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等27 ,700千元。 2.基本行政工作維持費563,609千元,較上 年度減列機電、消防及戒護安全設施維護 等經費32,803千元。 3.辦理矯正、醫療及訓練業務經費553,367 千元,較上年度減列替代役役男勤務及管 理、戒護安全設備等經費28,693千元,增 列中區醫療專區等經費32,022千元,計淨 增3,329千元。" 2010,3423018700,51819000,無細項,法務部主管,法務部,改善監所計畫,司法支出,12.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國定古蹟-嘉義舊監獄修復工程中程計畫 ,總經費228,975千元,分5年辦理,96至 98年度已編列47,000千元,本年度續編第 4年經費50,000千元,較上年度增列25,00 0千元。 2.臺灣臺中女子監獄擴建房舍計畫,總經費 600,162千元,分5年辦理,97至98年度已 編列14,000千元,本年度續編第3年經費1 ,819千元,較上年度減列2,181千元。 3.上年度臺灣新店戒治所整建修繕工程預算 業已編竣,所列14,725千元如數減列。" 2010,3423019000,9150000,交通及運輸設備,法務部主管,法務部,一般建築及設備,司法支出,12.1.5.1, 2010,3423019800,82507000,無細項,法務部主管,法務部,第一預備金,司法支出,12.1.6,本年度預算數較上年度增列如列數。 2010,5223015000,5810000,無細項,法務部主管,法務部,司法科技業務,科學支出,12.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新增偵查筆錄記錄速度與正確性效能改善 之研究經費710千元。 2.新增遠距視訊醫療合作計畫經費5,100千 元。 3.上年度辦理受保護管束人行蹤監控系統研 發計畫預算業已編竣,所列5,609千元如 數減列。" 2010,6223012100,481175000,無細項,法務部主管,法務部,犯罪被害補償金,社會救助支出,12.1.8,"本年度預算數481,175千元,係依犯罪被害 人保護法規定編列犯罪被害補償金,較上年 度增列481,155千元。" 2010,7623012000,40000000,無細項,法務部主管,法務部,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,12.1.9,"本年度預算數40,000千元,係依司法官退休 退養金給與辦法規定編列司法官退休及退養 所需給付經費,與上年度同。" 2010,8923013000,43573000,無細項,法務部主管,法務部,國家賠償金,其他支出,12.1.10,"本年度預算數43,573千元,係依國家賠償法 規定編列辦理國家賠償經費,與上年度同。" 2010,3423100100,60725000,無細項,法務部主管,司法官訓練所,一般行政,司法支出,12.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費44,640千元,較上年度核實減 列人事費1,489千元。 2.基本行政工作維持費16,085千元,較上年 度減列設施及機械設備養護等經費699千 元。" 2010,3423101000,254203000,無細項,法務部主管,司法官訓練所,司法人員訓練,司法支出,12.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.司法官訓練業務經費238,082千元,較上 年度增列司法官學員人事費及膳食費等18 ,341千元。 2.司法工作人員訓練業務經費16,121千元, 較上年度減列檢察事務官學員人事費及購 置辦公設備等經費5,955千元。" 2010,3423109800,898000,無細項,法務部主管,司法官訓練所,第一預備金,司法支出,12.2.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 2010,3423120100,50002000,無細項,法務部主管,矯正人員訓練所,一般行政,司法支出,12.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費38,987千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等4,137 千元。 2.基本行政工作維持費11,015千元,較上年 度增列行政事務等經費1,494千元。" 2010,3423121000,26600000,無細項,法務部主管,矯正人員訓練所,矯正訓練,司法支出,12.3.2,"本年度預算數26,600千元,係辦理矯正訓練 業務經費,較上年度減列學員講義、試卷印 製等經費1,393千元。" 2010,3423129800,503000,無細項,法務部主管,矯正人員訓練所,第一預備金,司法支出,12.3.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 2010,3423150100,68761000,無細項,法務部主管,法醫研究所,一般行政,司法支出,12.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費49,959千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等3,296 千元。 2.基本行政工作維持費18,802千元,較上年 度減列辦公廳舍整修等經費6,262千元。" 2010,3423151000,47691000,無細項,法務部主管,法醫研究所,法醫業務,司法支出,12.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法醫訓練研究經費7,445千元,較上年度 增列購置檢驗儀器等經費2,227千元。 2.法醫病理鑑定及指導地檢署法醫業務經費 32,873千元,較上年度增列委託辦理病理 切片等經費493千元。 3.毒物化學鑑定經費4,703千元,較上年度 增列委託辦理毒物檢驗等經費285千元。 4.血清證物鑑定經費2,623千元,較上年度 增列辦理無名屍DNA建檔及家屬認領比對 等經費671千元。 5.北區解剖室維持經費47千元,較上年度減 列鑑定設備養護經費3千元。" 2010,3423159000,0,交通及運輸設備,法務部主管,法醫研究所,一般建築及設備,司法支出,12.4.3.1, 2010,3423159800,366000,無細項,法務部主管,法醫研究所,第一預備金,司法支出,12.4.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2010,5223151100,43057000,無細項,法務部主管,法醫研究所,鑑識科技業務,科學支出,12.4.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理法醫病理鑑識研究計畫經費27,095千 元,較上年度增列購置鑑識儀器設備等經 費6,284千元。 2.辦理毒物化學鑑識研究計畫經費11,296千 元,較上年度減列購置液相層析質譜儀等 經費584千元。 3.辦理血清證物鑑識研究計畫經費4,666千 元,較上年度減列實驗秏材等經費134千 元。" 2010,3423180100,118175000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,一般行政,司法支出,12.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費93,227千元,較上年度核實減 列人事費2,000千元。 2.基本行政工作維持費24,948千元,較上年 度增列辦公廳舍租金及行政事務等經費4, 352千元。" 2010,3423181000,23906000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行業務,司法支出,12.5.2,"本年度預算數23,906千元,係辦理及督導執 行業務經費,較上年度增列廳舍設施維修及 執行案件處理等經費8,259千元。" 2010,3423184000,1160604000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行案件處理,司法支出,12.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費750,480千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等12,0 00千元。 2.基本行政工作維持費195,455千元,較上 年度減列行政事務費等3,703千元。 3.辦理執行業務經費214,669千元,較上年 度增列執行業務委外人力及檔案室整修等 經費50,047千元。" 2010,3423188500,87607000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,行政執行機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.行政執行署及士林行政執行處辦公廳舍自 有化中程計畫,總經費611,138千元,分 年辦理,以前年度已編列58,500千元,本 年度續編84,956千元,較上年度增列84,9 56千元。 2.行政執行署高雄行政執行處辦公廳舍自有 化中程計畫,總經費354,628千元,分4年 辦理,98年度已編列2,000千元,本年度 續編第2年經費2,651千元,較上年度增列 651千元。" 2010,3423189000,0,交通及運輸設備,法務部主管,行政執行署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.5.5.1, 2010,3423189800,11344000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,第一預備金,司法支出,12.5.6,仍照上年度預算數編列。 2010,3423200100,163938000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,一般行政,司法支出,12.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費149,300千元,較上年度增列 駕駛1人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等12,611千元。 2.基本行政工作維持費14,568千元,較上年 度減列辦公房舍租金等3,433千元。 3.非常上訴理由及判決要旨編印經費70千元 ,與上年度同。" 2010,3423201000,28832000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.非常上訴暨第三審刑事案件處理經費1,28 8千元,較上年度減列通訊及購置辦公設 備等經費1,976千元。 2.督導肅貪暨重大刑事案件辦理經費8,135 千元,較上年度增列購置辦公設備等經費 782千元。 3.辦理選舉查察業務經費13,409千元,較上 年度減列辦理縣、市長選舉查察賄選業務 等經費1,091千元。 4.特別偵查組案件偵辦經費6,000千元,與 上年度同。" 2010,3423209000,2358000,交通及運輸設備,法務部主管,最高法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.6.3.1, 2010,3423209800,548000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.6.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2010,3423300100,576351000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,一般行政,司法支出,12.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費512,515千元,較上年度核實 減列人事費4,662千元。 2.基本行政工作維持費25,178千元,較上年 度減列購置法警制服及整修消防安全設施 等經費6,104千元。 3.檢舉與查緝毒品獎金38,658千元,較上年 度增列檢舉與查緝毒品獎勵金等經費4,03 8千元。" 2010,3423301000,181677000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,檢察業務,司法支出,12.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費156, 321千元,較上年度增列汰換檢察機關設 備等經費6,880千元。 2.辦理重大刑案鑑定及涉外刑事案件等業務 經費25,278千元,與上年度同。 3.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費78千 元,與上年度同。" 2010,3423304100,2068733000,羈押管理,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,羈押收容業務,司法支出,12.7.3.1, 2010,3423309000,2045000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.7.4.1, 2010,3423309800,24669000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,第一預備金,司法支出,12.7.5,本年度預算數較上年度增列如列數。 2010,3423310100,150285000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,一般行政,司法支出,12.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費144,579千元,較上年度核實 減列人事費150千元。 2.基本行政工作維持費5,706千元,較上年 度減列行政事務等經費2千元。" 2010,3423311000,4746000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.8.2,"本年度預算數4,746千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度減列國內 旅費等115千元。" 2010,3423319800,590000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.8.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 2010,3423320100,125435000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,一般行政,司法支出,12.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費119,327千元,較上年度核實 減列人事費3,419千元。 2.基本行政工作維持費6,108千元,較上年 度減列車輛油料等經費334千元。" 2010,3423321000,3154000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.9.2,"本年度預算數3,154千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度增列防制 貪污與經濟犯罪等經費221千元。" 2010,3423329000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.9.3.1, 2010,3423329800,374000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.9.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2010,3423330100,143531000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,一般行政,司法支出,12.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費135,080千元,較上年度核實 減列人事費2,591千元。 2.基本行政工作維持費8,451千元,較上年 度減列水電等經費260千元。" 2010,3423331000,3403000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.10.2,"本年度預算數3,403千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度增列防制 貪污與經濟犯罪等經費26千元。" 2010,3423339000,865000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.10.3.1, 2010,3423339800,424000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.10.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2010,3423340100,55904000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,一般行政,司法支出,12.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費51,934千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等2,839 千元。 2.基本行政工作維持費3,970千元,較上年 度減列房屋建築養護等經費58千元。" 2010,3423341000,1952000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.11.2,"本年度預算數1,952千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度減列購置 辦公設備等經費6千元。" 2010,3423349000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.11.3.1, 2010,3423349800,159000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.11.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2010,3423350100,14549000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,一般行政,司法支出,12.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費12,389千元,較上年度核實減 列人事費3,953千元。 2.基本行政工作維持費2,160千元,與上年 度同。" 2010,3423351000,1035000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,檢察業務,司法支出,12.12.2,"本年度預算數1,035千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,與上年度同。" 2010,3423359800,80000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,第一預備金,司法支出,12.12.3,仍照上年度預算數編列。 2010,3423410100,812317000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費736,985千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等8,00 0千元。 2.基本行政工作維持費75,332千元,較上年 度減列辦公房舍租金等經費4,398千元。" 2010,3423411000,33190000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費28,9 55千元,較上年度增列整修廳舍及汰換設 備等經費1,339千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,23 5千元,與上年度同。" 2010,3423419000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.13.3.1, 2010,3423419800,2387000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.13.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2010,3423420100,339717000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費312,202千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等14,5 00千元。 2.基本行政工作維持費27,515千元,較上年 度減列辦公文具耗材及環境清潔等經費91 7千元。" 2010,3423421000,22414000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費20,0 60千元,較上年度增列防貪、肅貪及查察 賄選等經費700千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,35 4千元,與上年度同。" 2010,3423428500,9124000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.14.3,"臺灣士林地方法院檢察署擴建辦公廳舍中程 計畫,總經費698,245千元,分5年辦理,98 年度已編列6,000千元,本年度續編第2年經 費9,124千元,較上年度增列3,124千元。" 2010,3423429000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.14.4.1, 2010,3423429800,1001000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.14.5,本年度預算數較上年度增列如列數。 2010,3423430100,575177000,無細項,法務部主管,臺灣板橋地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費533,897千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等18,0 50千元。 2.基本行政工作維持費41,280千元,較上年 度增列辦公廳舍與機電設施養護及行政事 務等經費459千元。" 2010,3423431000,29668000,無細項,法務部主管,臺灣板橋地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費25,7 35千元,較上年度減列相驗解剖及檢驗鑑 定等經費472千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,93 3千元,較上年度減列尿液檢驗鑑定等經 費1,609千元。" 2010,3423439000,55000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣板橋地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.15.3.1, 2010,3423439800,1701000,無細項,法務部主管,臺灣板橋地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.15.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2010,3423470100,468901000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費436,000千元,較上年度核實 減列人事費6,257千元。 2.基本行政工作維持費32,901千元,較上年 度減列辦公房舍租金等經費810千元。" 2010,3423471000,25516000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費18,7 53千元,較上年度減列相驗解剖及檢驗鑑 定等經費783千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費6,76 3千元,較上年度減列觀護事務等經費29 千元。" 2010,3423478500,0,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.16.3,"臺灣桃園地方法院檢察署遷建計畫,總經費 1,403,510千元,分年辦理,97至98年度已 編列75,928千元,本年度暫緩編列,上年度 所列50,928千元如數減列。" 2010,3423479000,3310000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.16.4.1, 2010,3423479800,2695000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.16.5,本年度預算數較上年度增列如列數。 2010,3423480100,234186000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費208,477千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等4,03 9千元。 2.基本行政工作維持費25,709千元,較上年 度減列設施及機械設備養護等經費45千元 。" 2010,3423481000,11455000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費8,68 1千元,較上年度減列購置辦公設備等經 費299千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,77 4千元,與上年度同。" 2010,3423489000,700000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.17.3.1, 2010,3423489800,692000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.17.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2010,3423490100,156139000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費146,013千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等1,47 8千元。 2.基本行政工作維持費10,126千元,較上年 度增列行政事務等經費680千元。" 2010,3423491000,23747000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費21,8 87千元,較上年度增列購置土地等經費9, 454千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,86 0千元,與上年度同。" 2010,3423499000,3610000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.18.3.1, 2010,3423499800,480000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.18.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2010,3423500100,624938000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費594,815千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等15,4 20千元。 2.基本行政工作維持費30,123千元,較上年 度減列房屋建築養護等經費2,346千元。" 2010,3423501000,37080000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費31,5 16千元,較上年度減列購置辦公設備等經 費406千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,56 4千元,與上年度同。" 2010,3423509000,750000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.19.3.1, 2010,3423509800,1840000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.19.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2010,3423510100,153801000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費144,594千元,較上年度核實 減列人事費200千元。 2.基本行政工作維持費9,207千元,較上年 度減列行政事務等經費239千元。" 2010,3423511000,12694000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費10,1 73千元,較上年度增列防制貪污與經濟犯 罪等經費171千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,52 1千元,較上年度減列尿液檢驗鑑定等經 費133千元。" 2010,3423519000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.20.3.1, 2010,3423519800,471000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.20.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2010,3423520100,273629000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費261,566千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等4,92 8千元。 2.基本行政工作維持費12,063千元,較上年 度減列車輛油料等經費212千元。" 2010,3423521000,21339000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費16,1 55千元,較上年度減列購置辦公設備等經 費59千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,18 4千元,與上年度同。" 2010,3423529000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.21.3.1, 2010,3423529800,839000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.21.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2010,3423530100,167423000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費159,768千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等1,70 0千元。 2.基本行政工作維持費7,655千元,較上年 度減列房屋建築養護等經費2,401千元。" 2010,3423531000,13417000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費10,1 37千元,較上年度減列相驗解剖及檢驗鑑 定等經費121千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,28 0千元,與上年度同。" 2010,3423539000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.22.3.1, 2010,3423539800,515000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.22.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2010,3423540100,220029000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費204,230千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等499 千元。 2.基本行政工作維持費15,799千元,較上年 度減列設施及機械設備養護等經費1,920 千元。" 2010,3423541000,15309000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費11,7 03千元,較上年度增列整修廳舍及汰換設 備等經費1,419千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,60 6千元,與上年度同。" 2010,3423548500,7542000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.23.3,"臺灣嘉義地方法院檢察署擴(遷)建辦公廳舍 計畫,總經費463,541千元,分年辦理,以 前年度已編列455,999千元,本年度續編最 後1年經費7,542千元。" 2010,3423549000,640000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.23.4.1, 2010,3423549800,670000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.23.5,本年度預算數較上年度增列如列數。 2010,3423560100,418641000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費394,066千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等3,60 0千元。 2.基本行政工作維持費24,575千元,較上年 度減列資訊服務耗材等經費2,084千元。" 2010,3423561000,32798000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費25,2 43千元,較上年度增列防制貪污與經濟犯 罪等經費917千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費7,55 5千元,較上年度減列尿液檢驗鑑定等經 費500千元。" 2010,3423569000,1330000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.24.3.1, 2010,3423569800,1284000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.24.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2010,3423580100,712809000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費672,652千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等10,2 50千元。 2.基本行政工作維持費40,157千元,較上年 度減列辦公房舍租金及機電設施養護等經 費1,654千元。" 2010,3423581000,48403000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費37,8 82千元,較上年度減列辦公文具耗材及第 二辦公室翻修等經費35,015千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費10,5 21千元,較上年度減列尿液檢驗鑑定等經 費1,192千元。" 2010,3423588500,169199000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.25.3,"臺灣鳳山地方法院檢察署辦公廳舍新建計畫 ,總經費1,897,270千元,分年辦理,以前 年度已編列523,812千元,本年度續編169,1 99千元,較上年度增列133,635千元。" 2010,3423589000,960000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.25.4.1, 2010,3423589800,2192000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.25.5,本年度預算數較上年度增列如列數。 2010,3423590100,205570000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費194,754千元,較上年度核實 減列人事費940千元。 2.基本行政工作維持費10,816千元,較上年 度增列辦公房舍租金等經費951千元。" 2010,3423591000,16752000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費13,0 44千元,較上年度減列興建第二辦公廳舍 先期規劃費等5,286千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,70 8千元,與上年度同。" 2010,3423599000,1055000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.26.3.1, 2010,3423599800,633000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.26.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2010,3423600100,115668000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費103,303千元,較上年度核實 減列人事費5,041千元。 2.基本行政工作維持費12,365千元,較上年 度增列行政事務等經費311千元。" 2010,3423601000,9016000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費7,19 5千元,較上年度減列相驗解剖及檢驗鑑 定等經費662千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,82 1千元,與上年度同。" 2010,3423609000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.27.3.1, 2010,3423609800,872000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.27.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2010,3423610100,136613000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費126,661千元,較上年度核實 減列人事費2,953千元。 2.基本行政工作維持費9,952千元,較上年 度增列行政事務等經費99千元。" 2010,3423611000,10487000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費7,59 2千元,較上年度減列購置辦公設備等經 費1,440千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,89 5千元,與上年度同。" 2010,3423619000,700000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.28.3.1, 2010,3423619800,811000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.28.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2010,3423620100,132866000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費121,900千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等410 千元。 2.基本行政工作維持費10,966千元,較上年 度增列設施及機械設備養護費等149千元 。" 2010,3423621000,10194000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費7,67 4千元,較上年度減列相驗解剖及檢驗鑑 定等經費739千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,52 0千元,與上年度同。" 2010,3423629800,995000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.29.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 2010,3423630100,164031000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕ 1.人員維持費150,158千元,較上年度核實 減列人事費3,743千元。 2.基本行政工作維持費13,873千元,較上年 度增列行政業務委外等經費346千元。" 2010,3423631000,12116000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費9,38 8千元,較上年度減列通訊等經費747千元 。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,72 8千元,與上年度同。" 2010,3423639000,1000000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.30.3.1, 2010,3423639800,1253000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.30.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2010,3423640100,69245000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費61,748千元,較上年度核實減 列人事費1,391千元。 2.基本行政工作維持費7,497千元,較上年 度減列車輛油料等經費221千元。" 2010,3423641000,4790000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費3,77 6千元,較上年度減列購置辦公設備等經 費254千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,01 4千元,與上年度同。" 2010,3423648500,3027000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.31.3,"臺灣澎湖地方法院檢察署擴(遷)建辦公廳舍 計畫,總經費281,185千元,分年辦理,以 前年度已編列278,158千元,本年度續編最 後1年經費3,027千元,較上年度減列16,696 千元。" 2010,3423649000,55000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.31.4.1, 2010,3423649800,215000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.31.5,本年度預算數較上年度增列如列數。 2010,3423900100,16991000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,一般行政,司法支出,12.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費15,313千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等236千 元。 2.基本行政工作維持費1,678千元,較上年 度減列車輛油料等經費85千元。" 2010,3423901000,1338000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.32.2,"本年度預算數1,338千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度減列購置 辦公設備等經費140千元。" 2010,3423909000,5950000,營建工程,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.32.3.1, 2010,3423909800,52000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.32.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2010,3423910100,40722000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費37,216千元,較上年度核實減 列人事費1,295千元。 2.基本行政工作維持費3,506千元,較上年 度增列宿舍拆除等經費101千元。" 2010,3423911000,2176000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費1,76 7千元,較上年度減列購置辦公設備等經 費589千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費409 千元,較上年度減列尿液檢驗鑑定等經費 30千元。" 2010,3423919000,2610000,交通及運輸設備,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.33.3.1, 2010,3423919800,237000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.33.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2010,3423920100,12518000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費11,000千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費1,518千元,較上年 度減列整修偵查庭等經費325千元。" 2010,3423921000,2888000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.34.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費2,66 6千元,較上年度增列整修廳舍及汰換設 備等經費1,651千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費222 千元,與上年度同。" 2010,3423929800,100000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.34.3,仍照上年度預算數編列。 2010,3423950100,4793488000,無細項,法務部主管,調查局,一般行政,司法支出,12.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費4,507,738千元,較上年度減 列駐衛警1人、駕駛3人之人事費2,697千 元,增列員工薪俸晉級差額及退休離職儲 金等19,697千元,計淨增17,000千元。 2.基本行政工作維持費137,670千元,較上 年度減列水電及車輛油料等經費1,774千 元。 3.一般行政業務經費75,473千元,較上年度 減列購置空調主機等經費8,031千元。 4.資訊作業經費31,190千元,較上年度減列 購置資訊設備及耗材等經費1,000千元。 5.人員訓練經費40,180千元,較上年度減列 水電及通訊等經費320千元。 6.出國參加會議及訓練經費1,237千元,較 上年度減列國外旅費118千元。" 2010,3423951000,96888000,調查工作,法務部主管,調查局,司法調查業務,司法支出,12.35.2.1, 2010,3423952000,90708000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科學及通訊監察業務,司法支出,12.35.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.科技鑑識工作經費20,091千元,較上年度 減列儀器養護等經費339千元。 2.電訊工作經費4,201千元,較上年度增列 通訊耗材等經費280千元。 3.通訊監察工作經費66,416千元,較上年度 減列監察專線租金等經費1,280千元。" 2010,3423959000,0,土地購置,法務部主管,調查局,一般建築及設備,司法支出,12.35.4.1, 2010,3423959800,13244000,無細項,法務部主管,調查局,第一預備金,司法支出,12.35.5,本年度預算數較上年度增列如列數。 2010,5223953000,39704000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科技業務,科學支出,12.35.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.數位證據保全與鑑識分析提昇延續計畫經 費7,251千元,較上年度增列委託辦理國 人聲紋特性及比對方式研究等經費276千 元。 2.新增科技鑑識與犯罪查緝量能提昇計畫經 費32,453千元。 3.上年度偵查蒐證量能提昇計畫預算業已編 竣,所列35,150千元如數減列。" 2010,5226011300,968929000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業科技發展,科學支出,13.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.優化商業推動計畫經費105,549千元,較 上年度減列優化商業創新與網路發展、體 驗經濟跨業網路推動及商業優化人才培育 等經費12,940千元。 2.物流與供應鏈管理發展計畫經費124,054 千元,較上年度減列物流基磐整合與效率 化推動等經費14,455千元。 3.新網路商務發展計畫經費93,703千元,較 上年度增列新世代網路創新服務發展計畫 等經費5,255千元。 4.流通業創新服務推動暨人才引流計畫經費 34,304千元,較上年度減列職能人力發展 等經費12,217千元。 5.台灣美食之科技化服務及創新計畫32,447 千元,較上年度減列台灣美食科技化服務 及創新整體機制暨輔導計畫等經費5,464 千元。 6.流通服務業智慧商店實驗推動計畫27,058 千元,較上年度減列流通業科技創新應用 服務與營業模式相關人才培訓課程等經費 2,122千元。 7.商業發展科技研究能量建置及輔導計畫40 7,625千元,較上年度增列補助業者投入 新服務商品等研發及創新經費73,563千元 。 8.無線射頻辨識(RFID)系統整合及應用推動 計畫經費144,189千元,較上年度減列RFI D加值應用旗艦示範及加工食品流通履歷 追蹤等計畫經費15,811千元。" 2010,5226014000,1326511000,科技管理專案計畫,經濟部主管,經濟部,科技專案,科學支出,13.1.2.1, 2010,5226014200,9890000,無細項,經濟部主管,經濟部,延攬海外科技人才,科學支出,13.1.3,"本年度預算數9,890千元,係辦理延攬海外 科技人才專案所需經費,較上年度減列一般 事務費等1,495千元。" 2010,5226014400,6156000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦業及土石永續發展,科學支出,13.1.4,"本年度預算數6,156千元,係辦理礦場國土 保育防災計畫所需經費,較上年度增列一般 事務費等259千元。" 2010,5726012000,49117000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦務行政與管理,工業支出,13.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.礦業行政及輔導經費24,460千元,較上年 度減列情境管理分析台灣礦業及土石之資 源政策、推動東部玉里地區蛇紋石產業策 略研究等經費6,503千元。 2.礦場保安管理與礦害預防經費9,393千元 ,較上年度減列礦場保安資料建置等經費 1,741千元。 3.土石管理與遏止盜濫採經費13,469千元, 較上年度減列遏止盜濫採砂石航照監測、 土石採取專區規劃等經費15,755千元。 4.礦業及土石資源資料庫系統計畫總經費12 ,765千元,分7年辦理,98年度已編列1,9 65千元,本年度續編第2年經費1,795千元 ,較上年度減列委辦費等170千元。" 2010,5926010100,1684837000,無細項,經濟部主管,經濟部,一般行政,其他經濟服務支出,13.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,286,297千元,較上年度減 列職員1人、聘用6人、技工1人及駕駛1人 之人事費等15,386千元,增列工友1人之 人事費557千元,計淨減14,829千元。 2.基本行政工作維持費178,745千元,較上 年度減列水電費等906千元。 3.資訊管理經費86,957千元,較上年度減列 一般事務費等312千元。 4.經濟統計調查經費32,570千元,較上年度 減列辦理各項經濟統計調查等經費3,716 千元。 5.研究發展規劃管理經費9,777千元,較上 年度減列印製國內外經濟情勢分析月刊等 經費1,978千元。 6.專業人員研究訓練經費43,209千元,較上 年度增列委託辦理國際經濟事務研究班訓 練課程規劃等經費4,598千元。 7.經貿談判經費47,282千元,較上年度減列 一般事務費等2,977千元。" 2010,5926011000,7562000,無細項,經濟部主管,經濟部,國營事業管理,其他經濟服務支出,13.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.事業發展企劃經費4,090千元,較上年度 減列辦理研討會等經費454千元。 2.重機事業管理經費1,594千元,較上年度 減列赴事業實地查證等經費177千元。 3.化工事業管理經費1,054千元,較上年度 減列赴事業實地查證等經費117千元。 4.公股管理經費824千元,較上年度減列民 營化員工權益法律諮詢費92千元。" 2010,5926011100,12192000,無細項,經濟部主管,經濟部,投資審議,其他經濟服務支出,13.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.僑外資、陸資來台投資之審核與管理經費 3,930千元,較上年度減列對外人投資風 險評估等經費1,525千元。 2.對大陸地區投資、技術合作之審核及管理 經費1,546千元,較上年度減列通訊費等9 5千元。 3.國外投資與大陸商務、經貿、科技人士來 台活動之審核及管理經費875千元,較上 年度減列一般事務費等49千元。 4.投資案件電腦處理作業經費5,841千元, 較上年度減列資訊服務費等1,300千元。" 2010,5926011200,488258000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業現代化,其他經濟服務支出,13.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.促進物流產業發展計畫總經費147,388千 元,分4年辦理,97至98年度已編列30,03 0千元,本年度續編第3年經費10,635千元 ,較上年度減列物流倉儲用地及倉儲設施 防火標章認證輔導等經費1,365千元。 2.創新台灣品牌商圈計畫總經費1,012,440 千元,分4年辦理,97至98年度已編列183 ,440千元,本年度續編第3年經費76,483 千元,較上年度減列價值行銷廣宣等經費 13,517千元。 3.改進傳統市集經營管理計畫總經費486,00 0千元,分4年辦理,96至98年度已編列81 ,412千元,本年度編列最後1年經費20,12 3千元,較上年度減列傳統市集廣宣及教 育訓練工作等經費2,877千元。 4.提升商業服務品質計畫總經費516,600千 元,分4年辦理,97至98年度已編列136,1 79千元,本年度續編第3年經費56,670千 元,較上年度減列商業人才培育及商業行 銷輔導等經費9,400千元。 5.商業服務設計暨廣告服務業發展計畫總經 費753,350千元,分4年辦理,97至98年度 已編列57,057千元,本年度續編第3年經 費23,749千元,較上年度減列人才培訓工 作等經費4,251千元。 6.商工行政服務e網通資訊系統軟體維護計 畫41,185千元,較上年度減列辦理商工行 政資訊相關活動等經費5,805千元。 7.企業e幫手計畫總經費778,500千元,分4 年辦理,97至98年度已編列214,818千元 ,本年度續編第3年經費102,467千元,較 上年度減列商工電子公文交換及訊息系統 設備擴充規模等經費24,333千元。 8.健全營運主體維護商業秩序經費156,946 千元,較上年度增列委託地方政府辦理公 司登記業務等經費29,310千元。" 2010,5926011500,44415000,無細項,經濟部主管,經濟部,經濟行政與管理,其他經濟服務支出,13.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.工商企業輔導與管理經費38,053千元,較 上年度減列公司登記文書處理費等9,159 千元。 2.技術行業行政與管理經費6,362千元,較 上年度減列技術行業登記文書處理費等59 0千元。" 2010,5926011600,25341000,無細項,經濟部主管,經濟部,貿易調查業務,其他經濟服務支出,13.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.進口救濟與不公平貿易調查經費6,876千 元,較上年度減列產業損害預警模型計畫 等經費1,124千元。 2.國際事務協調合作與行政救濟經費1,037 千元,較上年度減列短程車資124千元。 3.進口救濟法令蒐集及諮詢服務經費2,638 千元,較上年度減列替代役相關經費等1, 145千元。 4.貿易救濟防火牆經費8,000千元,與上年 度同。 5.建構貿易救濟安全網經費6,790千元,較 上年度減列建置受進口威脅產業專屬社群 網站等經費1,210千元。" 2010,5926011700,292315000,無細項,經濟部主管,經濟部,配合中興新村高等研究園區推動計畫,其他經濟服務支出,13.1.12,"新增辦理中興新村高等研究園區計畫所需經 費如列數。" 2010,5926012400,33121000,國際經濟合作,經濟部主管,經濟部,國際經濟合作與促進投資,其他經濟服務支出,13.1.13.1, 2010,5926018000,244620000,台灣自來水股份有限公司,經濟部主管,經濟部,營業基金,其他經濟服務支出,13.1.14.1, 2010,5926018100,1945467000,經濟作業基金,經濟部主管,經濟部,非營業特種基金,其他經濟服務支出,13.1.15.1, 2010,5926019000,188516000,營建工程,經濟部主管,經濟部,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.1.16.1, 2010,5926019800,41019000,無細項,經濟部主管,經濟部,第一預備金,其他經濟服務支出,13.1.17,本年度預算數較上年度減列如列數。 2010,6326016200,8802000,無細項,經濟部主管,經濟部,早期退休人員生活困難濟助金,福利服務支出,13.1.18,"本年度預算數8,802千元,係台灣鋁業、台 灣省農工企業及高雄硫酸錏公司等裁撤單位 早期退休人員生活困難之年節濟助金,與上 年度同。" 2010,7626016000,9202000,無細項,經濟部主管,經濟部,退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,13.1.19,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.台灣鋁業公司退休人員月退休金1,092千 元,與上年度同。 2.鹽務人員退休撫卹經費8,110千元,與上 年度同。" 2010,5226102200,6094311000,無細項,經濟部主管,工業局,工業技術升級輔導,科學支出,13.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.發展新興與重點產業經費2,601,232千元 ,較上年度減列辦理平面顯示器設備及材 料自製率躍升計畫、生醫產業計畫等經費 448,454千元,增列辦理推動半導體製程 設備暨零組件躍升計畫、奈米技術產業化 推動計畫等經費99,119千元,計淨減349, 335千元。 2.協助產業升級與轉型經費2,713,784千元 ,較上年度減列辦理材料與化工產業發展 計畫、機械產業發展推動計畫等經費282, 189千元,增列辦理區域產業高值化推動 計畫、食品產業體系整合與加值推動計畫 等經費188,381千元,計淨減93,808千元 。 3.塑造產業永續環境經費476,667千元,較 上年度減列辦理產業永續發展計畫等經費 52,801千元,增列辦理地方型群聚產業振 興計畫等經費10,855千元,計淨減41,946 千元。 4.強化產業人力資源經費302,628千元,較 上年度減列辦理鼓勵國外企業在台設立全 球訓練中心計畫、創新產學研發菁英培育 計畫等經費95,911千元。" 2010,5726100100,346022000,無細項,經濟部主管,工業局,一般行政,工業支出,13.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費300,377千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費23,931千元,較上年 度減列一般事務費及雜項設備費等1,450 千元。 3.資訊管理經費21,714千元,較上年度減列 資訊軟硬體設備費1,152千元。" 2010,5726102000,261447000,無細項,經濟部主管,工業局,工業管理,工業支出,13.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.產業政策企劃經費5,782千元,較上年度 減列物品及補助設立台灣工業史蹟館計畫 4,637千元。 2.產業行政與管理經費45,115千元,較上年 度減列42,669千元,包括: (1)委託直轄市及縣市政府代辦工廠設立 登記與辦理永續產業發展管理相關業務 等經費28,747千元,較上年度減列3,03 7千元。 (2)全國整體性特殊事業廢棄物清理計畫 總經費839,156千元,分15年辦理,90 至98年度已編列213,224千元,本年度 續編第10年經費16,368千元,較上年度 減列33,632千元。 (3)上年度辦理協助未登記業者聚集地區 土地使用變更計畫預算業已編竣,所列 6,000千元如數減列。 3.電動機車產業發展推動計畫總經費1,635, 600千元,分4年辦理,本年度續編第2年 經費40,550千元,較上年度減列109,450 千元。 4.新增裝修松山菸廠暨台灣創意設計中心進 駐計畫170,000千元。 5.上年度北中南老舊工業區之更新與開發, 本年度納入振興經濟擴大公共建設特別預 算編列,所列812,896千元如數減列。" 2010,5726109800,3000000,無細項,經濟部主管,工業局,第一預備金,工業支出,13.2.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2010,5826101000,0,無細項,經濟部主管,工業局,M台灣計畫-行動台灣應用推動,交通支出,13.2.5,"上年度M台灣計畫-行動台灣應用推動計畫 預算業已編竣,所列750,000千元如數減列 。" 2010,5926200100,532428000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費450,000千元,較上年度減列 員工薪俸等15,745千元。 2.基本行政工作維持費55,295千元,較上年 度減列一般事務費等776千元。 3.國貿行政人員訓練經費1,335千元,與上 年度同。 4.資訊管理業務經費25,798千元,較上年度 減列資訊服務費等8,635千元。" 2010,5926201000,712833000,輸出入貿易,經濟部主管,國際貿易局及所屬,國際貿易,其他經濟服務支出,13.3.2.1, 2010,5926209800,3527000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.3.3,仍照上年度預算數編列。 2010,5226310400,357131000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立及維持國家度量衡標準,科學支出,13.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國家度量衡標準實驗室計畫234,013千元 ,較上年度減列委託辦理二維影像標準系 統研究等經費28,982千元。 2.奈米技術計量標準計畫41,672千元,較上 年度減列委託辦理奈米粒子環境懸浮量測 技術及晶圓級薄膜機械性質量測技術研究 等經費22,328千元。 3.影像顯示產業標準與檢測規範推展計畫44 ,698千元,較上年度減列委託辦理二維亮 度色度計調校技術研究等經費3,296千元 。 4.低頻無線時頻傳播系統建置計畫17,461千 元,較上年度減列低頻無線時頻傳播系統 展示平台測試等經費2,539千元。 5.優質生活產業檢測標準與驗證技術計畫19 ,287千元,較上年度減列委託辦理軟性電 子檢測技術與量測標準等經費23,617千元 。" 2010,5226310500,212718000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立及維護國家標準,科學支出,13.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國家標準發展策略及調和規劃計畫12,664 千元,較上年度減列委託辦理無線射頻識 別領域標準調和等經費4,702千元。 2.網路通訊國際標準分析及參與制定計畫36 ,000千元,較上年度增列參與國際標準制 定及輔導業者積極參與國際標準組織等經 費6,840千元。 3.產業技術標準活絡暨參與國際標準制定計 畫19,157千元,較上年度增列委託辦理中 華民國IECQ制度國家管理機構運作等經費 4,416千元。 4.能源科技產品標準及檢測驗證計畫105,60 6千元,較上年度減列建置低壓儲氫測試 系統設備及委託商品履歷制度等經費16,8 94千元。 5.新增健康照護產業標準檢測與驗證平台計 畫21,291千元。 6.新增推動兩岸標準檢測認驗證合作計畫18 ,000千元。" 2010,5926310100,1339518000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,159,188千元,較上年度減 列獎金等200千元。 2.基本行政工作維持費114,698千元,較上 年度增列建築物修繕等經費18,998千元。 3.資訊作業環境之設置與維護經費42,767千 元,較上年度減列資訊設備維護等1,466 千元。 4.一般管理及專業訓練經費465千元,較上 年度減列訓練費24千元。 5.商品及食品檢驗創新服務計畫總經費150, 962千元,分4年辦理,97至98年度已編列 46,340千元,本年度編列第3年經費22,40 0千元,較上年度增列購置資訊設備等經 費40千元。" 2010,5926310200,551611000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,標準檢驗及度政管理,其他經濟服務支出,13.4.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.標準制定及正字標記管理經費20,172千元 ,較上年度減列委託辦理全國標準化獎之 推廣與服務等經費1,168千元。 2.標準資料建立與服務經費7,753千元,較 上年增列一般事務費等38千元。 3.強化商品檢驗及驗證效能經費77,920千元 ,較上年度減列委託辦理食品代施檢驗業 務等經費692千元。 4.企劃檢驗驗證及國際事務經費48,303千元 ,較上年度減列市場監督管理等經費806 千元。 5.發展檢試驗暨技術服務經費189,917千元 ,較上年度減列汰換雜項設備及設施養護 等經費3,821千元。 6.度量衡管理及代施檢定經費161,142千元 ,較上年度增列委託辦理度量衡代施檢定 等經費6,927千元。 7.度量衡器檢定檢查事務經費46,404千元, 較上年度增列購置度量衡器檢定設備等經 費4,130千元。" 2010,5926319800,500000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.4.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2010,5226413000,78063000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,智慧財產權科技發展,科學支出,13.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.智慧財產專業人員培訓22,872千元,較上 年度減列委辦費及對國內團體之捐助等經 費4,623千元。 2.本國專利全文數位化計畫35,232千元,較 上年度減列資訊服務費752千元。 3.新增辦理國外專利資訊檢索優質化計畫所 需經費19,959千元。" 2010,5926410100,908494000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,一般行政,其他經濟服務支出,13.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持720,111千元,較上年度增列職 員60人之人事費20,834千元。 2.基本行政工作維持88,966千元,較上年度 增列中央百世大樓冰水主機、周邊設施更 新案分攤款及辦公室租金等經費34,350千 元。 3.資訊管理60,554千元,較上年度減列資訊 服務費及文案系統設備更新等經費2,590 千元。 4.文書及檔案管理38,863千元,較上年度減 列專利、商標檔卷及裝訂工作等經費1,44 8千元。" 2010,5926411000,457458000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,推動保護智慧財產權,其他經濟服務支出,13.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃訓練宣導及國際合作55,145千元,較 上年度減列辦理台北國際發明展等經費1, 712千元。 2.專利行政及審查115,778千元,較上年度 增列資訊軟硬體設備費等626千元。 3.商標行政及審查12,344千元,較上年度增 列委託研究各國商標代理制度計畫等經費 691千元。 4.著作權及營業秘密之管理17,686千元,較 上年度減列委辦費與審議、調解及諮詢委 員之兼職費等950千元。 5.智慧財產權資料建立與服務129,189千元 ,較上年度減列辦公房屋租金等5,801千 元。 6.查禁仿冒工作41,316千元,較上年度減列 檢舉及偵破仿冒案件人員之獎勵金等2,64 8千元。 7.智慧財產權網路服務優質化計畫總經費38 6,758千元,分4年辦理,97至98年度已編 列104,589千元,本年度續編第3年經費86 ,000千元,較上年度增列資訊軟硬體設備 費等20,000千元。" 2010,5926419800,2850000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,第一預備金,其他經濟服務支出,13.5.4,仍照上年度預算數編列。 2010,5226551100,325524000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,水資源科技發展,科學支出,13.6.1,"本年度預算數325,524千元,係辦理水環境 與生態科技、公共給水質量提升與管理科技 發展、強化水旱災防救科技研發與落實運作 、水再生利用產業科技發展、水資源經營管 理科技研究、氣候變遷對水環境之衝擊與調 適研究等計畫委託研究所需經費,較上年度 減列水再生利用產業科技發展計畫等經費17 ,951千元。其中水再生模型廠建置操作計畫 總經費100,000千元,分3年辦理,98年度已 編列30,000千元,本年度續編列第2年經費4 0,000千元,較上年度增列10,000千元。" 2010,5626550100,1920043000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,一般行政,農業支出,13.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,820,980千元,較上年度增 列職員102人之人事費等69,410千元。 2.基本行政工作維持費99,063千元,較上年 度減列教育訓練費及機械設備費等3,129 千元。" 2010,5626551200,643406000,水資源企劃及保育,經濟部主管,水利署及所屬,水利建設及保育管理,農業支出,13.6.3.1, 2010,5626559800,2310000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,第一預備金,農業支出,13.6.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2010,5226752000,703641000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業科技應用,科學支出,13.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.運用科技升級轉型經費252,166千元,較 上年度減列運用科技提升中小企業競爭力 環境政策研究等經費36,078千元,增列辦 理推動中小企業節能減碳輔導經費29,938 千元,淨減6,140千元。 2.產學合作育成倍增經費309,922千元,較 上年度減列生技產業聚落育成推動計畫等 經費15,814千元。 3.創新產業群聚發展經費141,553千元,較 上年度減列管理顧問服務科技發展等經費 2,868千元,增列辦理創新中小企業智慧 財產價值計畫經費24,794千元,淨增21,9 26千元。" 2010,5926750100,137705000,無細項,經濟部主管,中小企業處,一般行政,其他經濟服務支出,13.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費112,615千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費20,869千元,與上年 度同。 3.租用電腦機組及相關配備經費4,221千元 ,較上年度減列電腦設備租金等519千元 。" 2010,5926751000,7030198000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業發展,其他經濟服務支出,13.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.營造優質發展環境經費96,823千元,較上 年度增列辦理在地關懷主動服務中小企業 專案計畫經費63,804千元。 2.提升創新創業能量經費49,365千元,較上 年度增列辦理新竹生物醫學園區產業及育 成中心、2010年在台舉辦國際中小企業世 界大會等經費31,300千元。 3.促進數位加值應用經費117,021千元,較 上年度減列121,244千元,包括: (1)辦理行政業務資訊系統維護、功能擴 充等經費17,021千元,較上年度減列系 統維護等經費1,244千元。 (2)創造中小企業數位機會計畫總經費2,2 73,000千元,分4年辦理,97至98年度 已編列420,000千元,本年度續編第3年 經費100,000千元,較上年度減列120,0 00千元。 4.強化經營管理能力經費47,680千元,較上 年度減列辦理中小企業經營管理輔導等經 費4,307千元。 5.活絡地方經濟動能經費69,643千元,較上 年度減列11,723千元,包括: (1)推動互助合作輔導等經費19,636千元 ,較上年度減列加強工商團體服務功能 等經費283千元。 (2)地方特色產業深耕加值四年計畫總經 費400,000千元,分4年辦理,97至98年 度已編列123,894千元,本年度續編第3 年經費50,007千元,較上年度減列11,4 40千元。 6.增強財務融通機制經費5,649,666千元, 較上年度減列388,800千元,包括: (1)強化投資業務功能計畫等經費28,466 千元,與上年度同。 (2)捐助中小企業信用保證基金5,611,200 千元,較上年度減列388,800千元。 (3)中小企業融資加值服務計畫總經費400 ,000千元,分5年辦理,97至98年度已 編列20,000千元,本年度續編第3年經 費10,000千元,與上年度同。 7.補助地方產業發展基金經費1,000,000千 元,與上年度同。" 2010,5926759800,990000,無細項,經濟部主管,中小企業處,第一預備金,其他經濟服務支出,13.7.4,仍照上年度預算數編列。 2010,5726800100,364567000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般行政,工業支出,13.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費338,177千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費21,106千元,較上年 度減列一般事務費、水電費、車輛及辦公 器具養護費與國內旅費等1,433千元,增 列設施及機械設備養護費等280千元,計 淨減1,153千元。 3.資訊管理經費5,284千元,較上年度減列 物品及國內旅費等45千元。" 2010,5726801000,71242000,加工出口區管理,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,加工出口區業務,工業支出,13.8.2.1, 2010,5726809800,5000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,第一預備金,工業支出,13.8.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2010,5226904000,340849000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質科技研究發展,科學支出,13.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.地震地質與地變動潛勢分析經費44,031千 元,較上年度減列委辦費及斷層地質鑽探 等經費4,811千元。 2.地質敏感區災害潛勢評估與監測經費41,0 17千元,較上年度減列委辦費、一般事務 費及資訊軟體設備等經費4,334千元。 3.大台北地區特殊地質災害調查與監測第二 期經費41,238千元,較上年度減列委辦費 及地質鑽探等經費6,835千元。 4.台灣西南海域新興能源天然氣水合物資源 調查與評估經費84,230千元,較上年度減 列委辦費等11,785千元。 5.斷層活動性觀測研究第二階段經費35,172 千元,較上年度減列委辦費及GPS連續追 蹤站購置等經費4,120千元。 6.新增台灣山區地下水資源調查研究整體計 畫第一期經費95,161千元。" 2010,5726900100,115308000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,一般行政,工業支出,13.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費105,600千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費9,708千元,較上年 度減列一般事務費等405千元。" 2010,5726901000,76884000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質調查研究,工業支出,13.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本地質調查經費12,170千元,較上年度 減列一般事務費、購置網路設備及相關軟 體等經費1,604千元。 2.地質圖資建置及整合供應經費28,320千元 ,較上年度增列三維圖台軟硬體暨週邊設 備擴充與更新、擴增地質圖資行動整合服 務功能模組等經費4,320千元。 3.台灣地區地下水區水文地質調查及地下水 資源評估經費7,957千元,較上年度減列 委辦費、其他業務租金及購置會議簡報相 關設備等經費1,414千元。 4.新增都市防災地質圖測勘發展計畫經費9, 890千元。 5.新增地下水保育管理計畫-水文地質調查 研究經費18,547千元。 6.上年度都會區地下地質與工程環境調查預 算業已編竣,所列10,937千元如數減列。" 2010,5726909800,100000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,第一預備金,工業支出,13.9.4,本年度預算數較上年度減列如數。 2010,5226963000,52988000,無細項,經濟部主管,能源局,能源科技計畫,科學支出,13.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.再生能源及節約能源技術經費52,988千元 ,較上年度減列氣化技術開發與淨煤技術 發展等計畫經費97,612千元。 2.上年度能源產業溫室氣體管理與輔導預算 業已編竣,所列103,500千元如數減列。" 2010,5726960100,199626000,無細項,經濟部主管,能源局,一般行政,工業支出,13.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費140,550千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費26,600千元,較上年 度增列按日按件計資酬金等463千元。 3.資訊管理經費32,476千元,較上年度減列 資訊軟硬體設備費等1,149千元。" 2010,5726962000,373908000,無細項,經濟部主管,能源局,能源政策與管理,工業支出,13.10.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.能源政策經費31,099千元,較上年度減列 辦理能源永續發展對總體經濟之影響等經 費5,039千元。 2.油氣管理經費2,456千元,與上年度同。 3.電業管理經費15,962千元,較上年度減列 辦理合格汽電共生系統效率查驗及效益評 估等經費9,500千元。 4.節能與再生能源宣導及管理經費324,391 千元,較上年度增列113,095千元,包括 : (1)辦理車輛耗能管理措施研究與執行等 經費7,091千元,較上年度減列委辦費2 05千元。 (2)新增LED道路標示牌設置計畫28,500千 元。 (3)辦理LED交通號誌燈節能專案計畫總經 費987,300千元,分3年辦理,98年度已 編列204,000千元,本年度續編第2年經 費288,800千元,較上年度增列84,800 千元。" 2010,5726969800,500000,無細項,經濟部主管,能源局,第一預備金,工業支出,13.10.4,仍照上年度預算數編列。 2010,5229011800,38221000,無細項,交通部主管,交通部,交通科技研究發展,科學支出,14.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.通訊整體資源規劃及研究計畫經費32,050 千元,較上年度減列電信編碼計畫整體規 劃研究等經費5,550千元。 2.新增交通技術發展規劃研究計畫經費6,17 1千元。 3.上年度委外辦理公路鋪面維護及補強技術 之研發預算業已編竣,所列4,623千元如 數減列。" 2010,5829010100,770201000,無細項,交通部主管,交通部,一般行政,交通支出,14.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費571,292千元,較上年度增列 聘用人員16人及工友1人之人事費等17,25 8千元。 2.基本行政工作維持費117,924千元,較上 年度減列水電費、教育訓練費及國內旅費 等12,827千元,增列一般事務費及其他業 務租金等12,289千元,計淨減538千元。 3.交通統計經費11,244千元,較上年度減列 車輛及辦公器具養護費等5,303千元,增 列通訊費及一般事務費等4,054千元,計 淨減1,249千元。 4.財務管理經費1,521千元,較上年度減列 教育訓練費等169千元。 5.資訊管理經費63,220千元,較上年度減列 資訊服務費2,422千元,增列資訊軟硬體 設備費362千元,計淨減2,060千元。 6.國土資訊系統整體建置計畫5,000千元, 與上年度同。" 2010,5829011000,240297000,無細項,交通部主管,交通部,航政業務規劃及督導,交通支出,14.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.航政管理103,682千元,較上年度減列按 日按件計資酬金與對載客小船經營業及船 舶運送業之補貼經費11,712千元,增列委 託辦理海岸電臺所需經費與國際衛星輔助 搜救系統及通信設備維護經費等4,949千 元,計淨減6,763千元。 2.港務管理97,990千元,較上年度減列按日 按件計資酬金及國內旅費等120千元,增 列補助臺東市富岡港碼頭工程、補助縣市 政府辦理交通船碼頭規劃設計、設施改善 及疏浚工程等97,635千元,計淨增97,515 千元。 3.現職船員專業訓練21,288千元,係配合19 78年航海人員訓練、發證及當值標準國際 公約暨其修正案規定,辦理各項船員專業 訓練所需經費,較上年度減列設施及機械 設備養護費及委辦費等3,381千元。 4.海運通信資訊系統專案17,337千元,較上 年度減列委辦費等2,350千元。" 2010,5829011100,2602000,無細項,交通部主管,交通部,郵電業務規劃及督導,交通支出,14.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.郵電業務管理690千元,較上年度減列一 般事務費及國內旅費等423千元。 2.頻譜規劃及產業輔導1,912千元,較上年 度減列一般事務費及國內旅費等466千元 。" 2010,5829011200,280999000,路政管理,交通部主管,交通部,路政業務規劃及督導,交通支出,14.1.5.1, 2010,5829014800,317733000,無細項,交通部主管,交通部,道路交通安全,交通支出,14.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.道路交通安全工作督導與查核4,228千元 ,較上年度減列雜項設備費等60千元。 2.加強道路交通秩序整頓及行車安全155,10 0千元,較上年度減列政府機關間之補助 等12,519千元。 3.強化全民路權與用路安全觀念158,405千 元,較上年度減列一般事務費、政府機關 間之補助等經費11,709千元。" 2010,5829016500,362650000,無細項,交通部主管,交通部,軌道工程興建管理,交通支出,14.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費329,840千元,較上年度減列 員工薪俸及晉級差額等29,308千元。 2.基本行政工作維持費32,810千元,較上年 度減列其他業務租金、一般事務費及物品 等3,528千元。" 2010,5829017200,109864000,無細項,交通部主管,交通部,軌道安全提升與改善,交通支出,14.1.8,"新增軌道安全提升及改善經費如列數,包括 : 1.人員維持費100,000千元,係職員83人之 人事費。 2.基本行政工作維持費9,864千元,係辦理 軌道安全提升及改善各項行政事務經費。" 2010,5829018000,4187159000,臺灣鐵路管理局,交通部主管,交通部,營業基金,交通支出,14.1.9.1, 2010,5829018600,1934900000,鐵路建設計畫,交通部主管,交通部,鐵公路重要交通工程,交通支出,14.1.10.1, 2010,5829018700,495710000,無細項,交通部主管,交通部,偏遠地區交通建設,交通支出,14.1.11,"本年度預算數495,710千元,係補助金門縣 政府辦理水頭港區港池浚挖暨陸域填築工程 、金門商港整體規劃及未來發展計畫(101-1 05年)與水頭港區整體細部規劃等經費,較 上年度增列465,710千元。" 2010,5829019800,18000000,無細項,交通部主管,交通部,第一預備金,交通支出,14.1.12,本年度預算數較上年度增列如列數。 2010,5829110100,292009000,無細項,交通部主管,民用航空局,一般行政,交通支出,14.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費284,665千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等3,372千元。 2.基本行政工作維持費7,344千元,較上年 度減列公務車輛牌照稅及保險費等109千 元,增列租賃辦公設備等經費2,605千元 ,計淨增2,496千元。" 2010,5829110200,316000,無細項,交通部主管,民用航空局,空運及航管業務,交通支出,14.2.2,"本年度預算數316千元,係派員赴國外辦理 航空保安與危險物品外站查核及出席國際航 空無線電協會年會等經費,較上年度減列21 千元。" 2010,5829119800,1200000,無細項,交通部主管,民用航空局,第一預備金,交通支出,14.2.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 2010,5229212000,151308000,氣象科技研究,交通部主管,中央氣象局,氣象科技研究發展,科學支出,14.3.1.1, 2010,5929210100,554346000,無細項,交通部主管,中央氣象局,一般行政,其他經濟服務支出,14.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費523,627千元,較上年度核實 減列人事費4,045千元。 2.基本行政工作維持30,719千元,較上年度 減列辦公房舍、機器設備及車輛保險等經 費508千元,增列購置高山離島公務運補 作業用之特殊用途車輛等經費2,331千元 ,計淨增1,823千元。" 2010,5929211000,312691000,無細項,交通部主管,中央氣象局,氣象測報,其他經濟服務支出,14.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.氣象觀測69,521千元,較上年度減列地面 氣象測報系統高速傳輸線路費等7,029千 元,增列更新氣象觀測自動測報系統資訊 軟硬體設備費等241千元,計淨減6,788千 元。 2.天氣預報及颱風測報29,449千元,較上年 度減列數值天氣預報作業系統高速電腦維 護費等5,624千元,增列天氣資訊影音串 流製作及播放雛形系統建置等經費2,800 千元,計淨減2,824千元。 3.氣象通信及雷達測報44,558千元,較上年 度減列分年更新各氣象雷達站老舊測試儀 錶等經費7,352千元,增列購置雷達備用 零組件等經費456千元,計淨減6,896千元 。 4.台灣地區雨量自動測報系統汰換及增設計 畫34,377千元,較上年度減列購置電腦及 週邊設備等經費200千元,增列購置機械 設備等經費11,200千元,計淨增11,000千 元。 5.西南氣流豪雨觀測及預報實驗計畫26,849 千元,較上年度減列購置叢集電腦等經費 15,624千元,增列微波降雨雷達等經費10 ,000千元,計淨減5,624千元。 6.氣象衛星更新計畫23,547千元,較上年度 減列網路及資料儲存設備等經費6,699千 元,增列衛星觀測儀器校驗用微波輻射儀 等經費6,387千元,計淨減312千元。 7.衛星資料接收及處理10,912千元,較上年 度減列數據通訊專線費等1,109千元,增 列伺服器更新及防毒軟體等經費5,758千 元,計淨增4,649千元。 8.氣象儀器檢校26,615千元,較上年度減列 汰換傳統水銀氣壓計為電子式氣壓計等經 費3,631千元,增列自動雨量及氣象遙測 系統維護費等153千元,計淨減3,478千元 。 9.海象測報35,550千元,較上年度減列潮位 站、波浪站及資料浮標站數據線路費等經 費3,992千元,增列佈建海象監測網及精 進海象預報計畫所需海象儀器設備等經費 7,000千元,計淨增3,008千元。 10.氣象服務業務開發與推展11,313千元, 較上年度減列資料管理伺服器等經費1,50 6千元,增列氣象展示場展示工程等經費7 38千元,計淨減768千元。" 2010,5929219000,18825000,營建工程,交通部主管,中央氣象局,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.3.4.1, 2010,5929219800,880000,無細項,交通部主管,中央氣象局,第一預備金,其他經濟服務支出,14.3.5,仍照上年度預算數編列。 2010,5829318100,2520300000,交通作業基金,交通部主管,觀光局及所屬,非營業特種基金,交通支出,14.4.1.1, 2010,5929310100,293935000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,14.4.2,"本年度預算數之內容與上年度預算數之比較 如下: 1.人員維持費229,203千元,較上年度核實 減列人事費102千元。 2.基本行政工作維持費64,732千元,較上年 度減列購置雜項設備等經費1,298千元。" 2010,5929311000,3557734000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,觀光業務,其他經濟服務支出,14.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.觀光國際事務82,500千元,較上年度減列 國際宣傳推廣及行銷等經費58,898千元。 2.觀光業務調查與規劃51,232千元,較上年 度增列行政資訊網網站改版及功能擴充等 經費20,840千元。 3.觀光資源保育與開發12,821千元,較上年 度減列1,500,223千元,包括: (1)資源保育工作維持經費12,821千元, 較上年度減列委辦費等223千元。 (2)上年度建構美麗台灣-風華再現計畫 自本年度起改由交通作業基金項下觀光 發展基金編列,所列1,500,000千元如 數減列。 4.觀光業務管理與服務及從業人員訓練13,2 60千元,較上年度減列補助觀光業活動等 經費11,010千元。 5.國民旅遊事業管理與推廣70,052千元,較 上年度增列補助民間團體辦理觀光活動等 經費9,496千元。 6.旅館及民宿之管理與輔導17,079千元,較 上年度減列補助旅館及民宿業活動等經費 400千元。 7.旅遊服務中心18,549千元,較上年度減列 水電費等460千元。 8.桃園機場旅客服務中心1,441千元,與上 年度同。 9.高雄機場旅客服務中心800千元,與上年 度同。 10.新增補助交通作業基金3,290,000千元, 係補助觀光發展基金辦理觀光拔尖領航方 案所需經費。" 2010,5929311100,4123836000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,國家風景區開發與管理,其他經濟服務支出,14.4.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.東北角暨宜蘭海岸國家風景區開發與管理 307,909千元,較上年度增列20,370千元 ,包括: (1)人員維持費64,468千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等226千元。 (2)基本行政工作維持費10,541千元,較 上年度增列房屋修繕等經費2,344千元 。 (3)東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計 畫總經費1,137,000千元,分4年辦理, 97至98年度已編列375,100千元,本年 度續編第3年經費232,900千元,較上年 度增列17,800千元。 2.東部海岸國家風景區開發與管理305,903 千元,較上年度增列49,817千元,包括: (1)人員維持費82,182千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等1,685千元。 (2)基本行政工作維持費12,411千元,較 上年度增列轄區觀光產業調查等經費1, 422千元。 (3)東部海岸國家風景區建設計畫總經費6 90,000千元,分4年辦理,97至98年度 已編列304,600千元,本年度續編第3年 經費211,310千元,較上年度增列46,71 0千元。 3.澎湖國家風景區開發與管理335,227千元 ,較上年度增列54,880千元,包括: (1)人員維持費48,169千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等605千元。 (2)基本行政工作維持費7,858千元,較上 年度增列物品等經費475千元。 (3)澎湖國家風景區建設計畫總經費1,080 ,000千元,分4年辦理,97至98年度已 編列375,400千元,本年度續編第3年經 費279,200千元,較上年度增列53,800 千元。 4.大鵬灣國家風景區開發與管理906,142千 元,較上年度減列574,877千元,包括: (1)人員維持費29,969千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等871千元。 (2)基本行政工作維持費7,402千元,較上 年度減列水電費等19千元。 (3)大鵬灣國家風景區建設計畫總經費1,6 85,000千元,分4年辦理,97至98年度 已編列765,000千元,本年度續編第3年 經費199,823千元,較上年度減列283,6 77千元。 (4)大鵬灣環灣景觀道路建設計畫總經費2 ,393,948千元,分3年辦理,97至98年 度已編列1,701,000千元,本年度續編 第3年經費668,948千元,較上年度減列 292,052千元。 5.花東縱谷國家風景區開發與管理189,397 千元,較上年度減列47,691千元,包括: (1)人員維持費35,510千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等975千元。 (2)基本行政工作維持費7,677千元,較上 年度減列水電費等76千元。 (3)花東縱谷國家風景區建設計畫總經費8 50,000千元,分4年辦理,97至98年度 已編列404,800千元,本年度續編第3年 經費146,210千元,較上年度減列48,59 0千元。 6.馬祖國家風景區開發與管理223,505千元 ,較上年度增列50,519千元,包括: (1)人員維持費28,327千元,較上年度核 實減列人事費79千元。 (2)基本行政工作維持費6,028千元,較上 年度減列水電費等52千元。 (3)馬祖國家風景區建設計畫總經費581,0 00千元,分4年辦理,97至98年度已編 列252,000千元,本年度續編第3年經費 189,150千元,較上年度增列57,150千 元。 (4)上年度馬祖地區傳統建築聚落保存計 畫預算業已編竣,所列6,500千元如數 減列。 7.日月潭國家風景區開發與管理197,085千 元,較上年度減列259,609千元,包括: (1)人員維持費38,645千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等1,497千元。 (2)基本行政工作維持費11,440千元,較 上年度減列水電費等6千元。 (3)日月潭國家風景區建設計畫總經費1,8 16,000千元,分4年辦理,97至98年度 已編列828,100千元,本年度續編第3年 經費147,000千元,較上年度減列261,1 00千元。 8.參山國家風景區開發與管理經費294,016 千元,較上年度減列10,113千元,包括: (1)人員維持費58,576千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等955千元。 (2)基本行政工作維持費10,180千元,較 上年度減列水電費等78千元。 (3)參山國家風景區建設計畫總經費969,4 00千元,分4年辦理,97至98年度已編 列478,950千元,本年度續編第3年經費 225,260千元,較上年度減列10,990千 元。 9.阿里山國家風景區開發與管理260,014千 元,較上年度減列34,607千元,包括: (1)人員維持費38,541千元,較上年度核 實減列人事費500千元。 (2)基本行政工作維持費8,303千元,較上 年度增列物品等經費123千元。 (3)阿里山國家風景區建設計畫總經費1,1 69,000千元,分4年辦理,97至98年度 已編列547,400千元,本年度續編第3年 經費213,170千元,較上年度減列34,23 0千元。 10.茂林國家風景區開發與管理349,995千元 ,較上年度增列21,065千元,包括: (1)人員維持費35,867千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等1,503千元。 (2)基本行政工作維持費7,068千元,較上 年度增列物品等經費202千元。 (3)茂林國家風景區建設計畫總經費1,522 ,950千元,分4年辦理,97至98年度已 編列716,000千元,,本年度續編第3年 經費307,060千元,較上年度增列19,36 0千元。 11.北海岸及觀音山國家風景區開發與管理2 77,476千元,較上年度減列59,646千元, 包括: (1)人員維持費40,181千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等1,588千元。 (2)基本行政工作維持費8,315千元,較上 年度減列水電費等47千元。 (3)北海岸及觀音山國家風景區建設計畫 總經費1,291,000千元,分4年辦理,97 至98年度已編列560,167千元,本年度 續編第3年經費228,980千元,較上年度 減列61,187千元。 12.雲嘉南濱海國家風景區開發與管理258,5 99千元,較上年度減列23,912千元,包括 : (1)人員維持費35,539千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等719千元。 (2)基本行政工作維持費8,960千元,較上 年度增列物品等經費550千元。 (3)雲嘉南濱海國家風景區建設計畫總經 費1,233,702千元,分4年辦理,97至98 年度已編列527,132千元,本年度續編 第3年經費214,100千元,較上年度減列 25,181千元。 13.西拉雅國家風景區開發與管理218,568千 元,較上年度減列34,553千元,包括: (1)人員維持費20,313千元,較上年度核 實減列人事費138千元。 (2)基本行政工作維持費7,505千元,較上 年度增列物品等經費35千元。 (3)西拉雅國家風景區建設計畫總經費1,0 71,000千元,分4年辦理,97至98年度 已編列435,200千元,本年度續編第3年 經費190,750千元,較上年度減列34,45 0千元。" 2010,5929319800,7008000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,14.4.5,本年度預算數較上年度增列如列數。 2010,5229512000,188401000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸科技應用研究業務,科學支出,14.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.提昇海洋科技永續發展計畫總經費318,81 8千元,分4年辦理,98年度已編列75,440 千元,本年度續編第2年經費73,043千元 ,較上年度減列2,397千元。 2.運輸建設效能強化科技研發計畫總經費11 2,282千元,分4年辦理,96至98年度已編 列83,923千元,本年度續編最後1年經費2 8,359千元,較上年度減列259千元。 3.防災科技發展計畫總經費62,416千元,分 4年辦理,96至98年度已編列49,126千元 ,本年度續編最後1年經費13,290千元, 較上年度減列640千元。 4.智慧型運輸系統發展計畫總經費155,630 千元,分4年辦理,96至98年度已編列116 ,086千元,本年度續編最後1年經費39,54 4千元,較上年度增列20千元。 5.無線射頻辨識(RFID)技術應用服務計畫 總經費34,475千元,分4年辦理,96至98 年度已編列25,640千元,本年度續編最後 1年經費8,835千元,較上年度減列665千 元。 6.新增運輸部門因應氣候變遷之政策評估決 策支援系統計畫,總經費128,000千元, 分5年辦理,本年度編列第1年經費25,330 千元。 7.上年度運輸部門能源領域科技研究發展計 畫預算業已編竣,所列21,912千元如數減 列。" 2010,5829510100,167273000,無細項,交通部主管,運輸研究所,一般行政,交通支出,14.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費137,788千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等2,425千元。 2.基本行政工作維持費25,994千元,較上年 度增列公文管理資訊系統維護等經費265 千元。 3.資訊管理3,491千元,較上年度增列購置 資訊軟體設備等經費211千元。" 2010,5829511000,76441000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸研究業務,交通支出,14.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.運輸研究業務29,706千元,較上年度減列 研究實驗耗材等經費806千元。 2.運輸部門中長程公共建設發展作業評估計 畫總經費125,000千元,分5年辦理,98年 度已編列24,000千元,本年度續編第2年 經費23,000千元,較上年度減列1,000千 元。 3.交通服務e網通計畫總經費58,750千元, 分4年辦理,97至98年度已編列18,550千 元,本年度續編第3年經費16,980千元, 較上年度增列7,180千元。 4.交通網路資料庫資料管理供應系統計畫總 經費72,000千元,分7年辦理,98年度已 編列7,275千元,本年度續編第2年經費6, 755千元,較上年度減列520千元。" 2010,5829512100,81678000,無細項,交通部主管,運輸研究所,港研中心管理業務,交通支出,14.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費75,130千元,較上年度核實減 列人事費1,849千元。 2.港研中心管理業務6,548千元,較上年度 增列大樓保全及清潔維護等經費119千元 。" 2010,5829519000,0,交通及運輸設備,交通部主管,運輸研究所,一般建築及設備,交通支出,14.5.5.1, 2010,5829519800,788000,無細項,交通部主管,運輸研究所,第一預備金,交通支出,14.5.6,仍照上年度預算數編列。 2010,5829710100,4515216000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,一般行政,交通支出,14.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費4,422,546千元,較上年度減 列員工工作獎金等經費3,385千元。 2.基本行政工作維持費92,670千元,較上年 度減列辦理交通事業公路人員升資考試作 業等經費9,207千元。" 2010,5829711000,5587076000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,公路及監理業務管理,交通支出,14.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公路監理業務870,000千元,較上年度增 列辦理強制執行作業所需郵資等經費19,2 11千元。 2.汽車技術訓練79,548千元,較上年度減列 講座鐘點費等4,040千元。 3.資訊管理105,841千元,較上年度減列購 置電腦軟體及耗材等經費2,569千元。 4.公路車輛機械管理159,246千元,較上年 度減列車輛汰換經費及油料等36,094千元 。 5.公路養護行政199,695千元,較上年度減 列第四區養護工程處頭城工務段辦公室基 地徵收補償經費等31,881千元。 6.新增公路公共運輸發展計畫4,172,746千 元,係辦理服務性及偏遠路線營運虧損補 貼、公共運輸環境改善與推動優質運輸服 務等所需經費。 7.上年度提昇地方公共交通網計畫預算業已 編竣,所列1,700,000千元如數減列。" 2010,5829712000,17586453000,公路新建及養護計畫,交通部主管,公路總局及所屬,公路建設及改善計畫,交通支出,14.6.3.1, 2010,5829719000,328842000,營建工程,交通部主管,公路總局及所屬,一般建築及設備,交通支出,14.6.4.1, 2010,5829719800,3262000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,第一預備金,交通支出,14.6.5,仍照上年度預算數編列。 2010,9036010100,95512000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,一般行政,邊政支出,15.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費83,047千元,較上年度核實減 列人事費994千元。 2.基本行政工作維持費9,242千元,較上年 度增列一般事務等經費472千元。 3.加強員工在職訓練285千元,與上年度同 。 4.資訊管理2,938千元,較上年度增列汰換 資訊設備經費69千元。" 2010,9036012000,17748000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,蒙事業務,邊政支出,15.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動與蒙古、大陸內蒙古及全球蒙族地區 之交流5,763千元,較上年度增列辦理兩 岸蒙古青年交流活動等經費1,069千元。 2.在臺蒙胞聯繫與生活輔導200千元,較上 年度減列聯繫蒙胞及補助低收入蒙胞生活 救助等經費250千元。 3.輔導蒙族青年接受教育3,913千元,較上 年度減列學生獎、助學金暨輔導等經費80 2千元。 4.輔導蒙族青年來臺研習中華文化及中文2, 600千元,較上年度增列學員來臺交通及 學雜費等經費610千元。 5.辦理蒙古、大陸內蒙古及全球蒙族地區專 業人才訓練及進修5,272千元,較上年度 減列專業研習訓練等經費1,360千元。" 2010,9036013000,15674000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,藏事業務,邊政支出,15.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動與藏族地區之交流4,430千元,較上 年度減列辦理與藏族地區學術、文化或民 族事務交流與推動工作等經費1,170千元 。 2.提升國內藏胞生活與文化發展6,255千元 ,較上年度增列補助國內藏胞暨居留藏胞 生活救助、技能輔導、急難救助及補助國 內西藏相關團體輔導藏胞適應本土社會等 經費2,250千元。 3.整合民間資源服務海外藏族4,989千元, 較上年度減列聯繫海外藏族、蒐集資料及 援助等經費700千元。" 2010,9036017000,5562000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,推動蒙藏研究,邊政支出,15.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.建構國際蒙藏學術樞紐與交流平台2,000 千元,與上年度同。 2.鼓勵蒙藏研究及交流,培育國內蒙藏研究 人才1,283千元,較上年度減列補助蒙藏 學者來臺或赴蒙藏地區講學研究等經費24 5千元。 3.推動蒙藏現況研究2,279千元,較上年度 減列訂閱蒙藏現況雜誌等經費71千元。" 2010,9036019800,594000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,第一預備金,邊政支出,15.1.5,仍照上年度預算數編列。 2010,5336015000,13749000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,蒙藏文化業務,文化支出,15.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.發揮蒙藏文化社教功能6,389千元,較上 年度減列辦理蒙藏地區文化研習活動等經 費527千元。 2.舉辦及輔導民間社團辦理蒙藏文化教育活 動1,860千元,較上年度增列補助蒙藏或 其他團體辦理各項活動等經費880千元。 3.蒙藏文化豐富臺灣文化推廣活動5,500千 元,較上年度增列邀請大陸蒙藏文化博物 館來臺交流展覽等經費853千元。" 2010,4139010100,360881000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,一般行政,僑務支出,16.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費308,703千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費6,000千元。 2.基本行政工作維持費35,800千元,較上年 度減列物品等經費539千元。 3.資訊管理與維護經費16,378千元,較上年 度減列資訊設備等經費839千元。" 2010,4139011000,108234000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民及僑團聯繫服務與接待,僑務支出,16.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強僑社聯繫及舉辦區域性活動經費19,5 61千元,較上年度減列輔助僑團舉辦年會 等經費5,542千元。 2.召開僑務委員會議經費12,199千元,較上 年度減列海外代表返國參加會議機票款等 經費5,110千元。 3.舉辦僑務工作研討會及邀訪活動經費12,1 24千元,較上年度減列辦理活動等經費25 0千元。 4.落實僑務工作增進溝通服務經費21,324千 元,較上年度減列輔助僑團辦理華人社區 活動等經費6,640千元。 5.僑胞參與國家節慶與接待服務經費43,026 千元,較上年度減列回國參加慶典僑胞國 內參訪活動等經費6,508千元。" 2010,4139012400,168341000,華僑文化社教及海外青年活動,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民社教業務,僑務支出,16.1.3.1, 2010,4139012500,70200000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,回國升學僑生服務,僑務支出,16.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.輔助及鼓勵海外僑生回國升學經費3,050 千元,較上年度減列辦理海外僑生保薦委 員及升學輔導教師回國研習活動等經費11 0千元。 2.在學僑生輔導與照顧經費62,468千元,較 上年度增列輔助僑生參加全民健康保險等 經費3,527千元。 3.畢業僑生聯繫與輔導經費4,682千元,較 上年度減列輔助海外留台畢業僑生校友會 辦理活動等經費244千元。" 2010,4139012600,40956000,華僑新聞資訊服務,僑務委員會主管,僑務委員會,華僑通訊業務,僑務支出,16.1.5.1, 2010,4139012700,54250000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民經濟業務,僑務支出,16.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.海外華人經濟資訊彙編並鼓勵華僑回國投 資經費9,064千元,較上年度減列邀請海 外相關產業人士返國考察投資商機等經費 926千元。 2.培訓僑商經貿人才協助僑營企業發展經費 23,246千元,較上年度減列僑商事業經營 管理研習活動等經費195千元。 3.聯繫海外僑商組織並協助推展業務經費21 ,940千元,較上年度減列輔助僑商組織舉 辦年會等經費145千元。" 2010,4139019800,10000000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,第一預備金,僑務支出,16.1.7,仍照上年度預算數編列。 2010,5139012300,204178000,僑校發展與輔助,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民文教業務,教育支出,16.1.8.1, 2010,5142010500,1263200000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,醫學臨床教學研究,教育支出,17.1.1,"本年度預算數1,263,200千元,係各榮民總 醫院臨床教學研究經費,與上年度同。" 2010,5142010700,137463000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵就學、職訓,教育支出,17.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.退除役官兵就學獎助經費90,759千元,較 上年度增列榮民就學補助等經費4,070千 元。 2.榮民職業技術訓練經費46,704千元,較上 年度減列一般事務費及物品等15,596千元 ,增列稅捐及規費50千元,計淨減15,546 千元。" 2010,6142010400,11559757000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民及榮眷健康保險,社會保險支出,17.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.榮民健康保險經費5,600,002千元,較上 年度增列451,222千元。 2.榮眷健康保險經費1,963,995千元,較上 年度減列51,926千元。 3.榮民健保部分負擔醫療經費3,995,760千 元,較上年度增列174,730千元。" 2010,6242010900,777622000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵服務救助與照顧,社會救助支出,17.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費119,009千元,較上 年度減列水電費及房屋建築養護費等14,2 17千元,增列購置雜項設備等27,725千元 ,計淨增13,508千元。 2.清寒榮民子女就學補助經費65,921千元, 較上年度減列37,459千元。 3.志工服務照護榮民經費110,317千元,較 上年度增列2,400千元。 4.榮民、遺眷急難救助慰問及殘障遺孤照護 經費380,975千元,較上年度增列45,284 千元。 5.八二三參戰義務役官兵年節慰問經費101, 400千元,較上年度減列1,890千元。" 2010,6342010100,3715454000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般行政,福利服務支出,17.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費3,306,394千元,較上年度核 實減列人事費609千元。 2.基本行政工作維持費110,702千元,較上 年度減列水電費、機械及雜項設備費等7, 279千元,增列一般事務費、房屋及機械 設備養護費等9,219千元,計淨增1,940千 元。 3.幹部在職及役男替代役訓練經費6,667千 元,較上年度減列1,177千元。 4.辦理統計與資訊管理作業經費71,691千元 ,較上年度減列資訊設備費及一般事務費 等21,036千元,增列通訊費及物品等10,7 00千元,計淨減10,336千元。 5.辦理榮工公司非營造業務經費220,000千 元,較上年度增列94,024千元。" 2010,6342010200,107418000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵輔導業務,福利服務支出,17.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.輔導與管理7,326千元,較上年度減列榮 民糾紛調處等輔導作業經費1,000千元。 2.政令宣導與溝通54,000千元,與上年度同 。 3.文教宣慰與榮民節活動7,452千元,較上 年度減列辦理活動等經費1,600千元。 4.榮民與榮眷生活輔導宣慰及座談經費10,3 98千元,較上年度增列辦理各項座談等經 費726千元。 5.單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業經 費8,093千元,較上年度減列遺骸整理、 遷厝及祭祀等經費4,463千元。 6.海內外退伍軍人聯繫作業經費20,149千元 ,與上年度同。" 2010,6342010300,2402821000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民醫療照護,福利服務支出,17.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.對榮民及特定醫療體系之補助1,854,541 千元,較上年度增列補助各榮民(總)醫院 等經費4,870千元。 2.長期照顧與身心障礙醫療復健服務312,96 2千元,較上年度減列長期照護所需藥品 及衛材等經費23,244千元,增列購置傷殘 輔具等經費20,000千元,計淨減3,244千 元。 3.各級榮民醫院品質管理督導作業8,857千 元,與上年度同。 4.社區醫療服務及居家護理作業118,498千 元,與上年度同。 5.醫事人力培訓與專業教育訓練41,130千元 ,較上年度減列醫事人力訓練及公費生培 育經費9,800千元。 6.高齡醫學發展與照護55,000千元,較上年 度增列5,000千元。 7.新世代健康領航計畫-中期照護服務模式 ,總經費792,900千元,分4年辦理,98年 度已編列11,833千元,本年度續編第2年 經費11,833千元,與上年度同。" 2010,6342010600,37593000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,林區及農場永續經營,福利服務支出,17.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.林區及各農場經營管理經費34,105千元, 較上年度減列森保處林區維護等基本行政 工作維持補助經費2,769千元。 2.國家農場國土復育計畫經費3,488千元, 與上年度同。" 2010,6342010800,14449232000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民安養及養護,福利服務支出,17.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費583,803千元,較上 年度減列租金及水電費等13,352千元,增 列照顧服務員經費及房屋建築養護費等45 ,056千元,計淨增31,704千元。 2.就養榮民生活等經費13,803,534千元,較 上年度減列就養榮民生活費等778,382千 元,增列炊事及沐浴用燃料費等1,220千 元,計淨減777,162千元。 3.就養榮民養護材料費18,863千元,較上年 度減列2,000千元。 4.就養榮民文康活動及住院年節慰問23,902 千元,較上年度減列就養榮民文康活動等 經費276千元。 5.廢水廢棄物及環境保護作業19,130千元, 較上年度減列雜項設備費420千元。" 2010,6342019000,508523000,營建工程,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般建築及設備,福利服務支出,17.1.10.1, 2010,6342019800,30000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,第一預備金,福利服務支出,17.1.11,本年度預算數較上年度減列如列數。 2010,7642019600,99500000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休給付,退休撫卹給付支出,17.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.官兵一次退除役給付4,033,323千元,較 上年度增列一次退伍金等經費880,086千 元。 2.大陸已退來台軍官給付半俸44,801千元, 較上年度減列8,070千元。 3.退休及贍養官兵薪給73,112,809千元,較 上年度減列退休俸及生活補助費2,238,34 9千元。 4.退休及贍養官兵主副食實物代金1,716,73 2千元,較上年度減列43,390千元。 5.退休及贍養官兵眷屬各項補助20,203,770 千元,較上年度增列眷屬實物代金、眷屬 生活補助費及優惠存款利息差額補助等經 費451,330千元。 6.國軍單身退除役官兵宿舍服務與管理17,5 35千元,較上年度減列702千元。 7.國軍在台期間赴大陸作戰被俘歸來人員慰 問金2,500千元,較上年度減列2,000千元 。 8.軍職人員退伍金其他現金給與補償金368, 530千元,較上年度減列38,905千元。" 2010,7742019700,43183000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休業務,退休撫卹業務支出,17.1.13,"本年度預算數43,183千元,係辦理退除業務 作業經費,較上年度減列1,417千元。" 2010,5245010100,429068000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,一般行政,科學支出,18.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費328,520千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費3,489千元。 2.基本行政工作維持費18,701千元,較上年 度減列機械設備養護及汰換1輛公務車等 經費5,064千元。 3.資訊管理經費81,847千元,較上年度減列 資訊設備等租金2,000千元、購置個人電 腦及週邊設備等經費1,506千元,增列應 用系統開發與更新等經費4,970千元,計 淨增1,464千元。" 2010,5245012100,2425997000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫,科學支出,18.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.財團法人國家同步輻射研究中心之建立與 發展經費40,000千元,較上年度減列10,0 00千元。 2.財團法人國家同步輻射研究中心運轉維護 經費1,217,263千元,較上年度減列加速 器光源運轉維護與技術提升、光束線運轉 維護與建造、機電與溫控設施及基本行政 運作安全管理、用戶推廣等經費79,428千 元,增列科學實驗站運轉維護與建造及台 灣光子源實驗設施建置等經費108,938千 元,計淨增29,510千元。 3.台灣光子源同步加速器興建計畫,總經費 6,885,680千元,95年度由「行政院國家 科學技術發展基金」支應100,000千元, 其餘分7年辦理,截至98年度已編列1,880 ,317千元,本年度續編第4年經費1,168,7 34千元,較上年度增列349,041千元。" 2010,5245012200,4839854000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,財團法人國家實驗研究院發展計畫,科學支出,18.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.財團法人國家實驗研究院之建立與發展經 費137,362千元,較上年度增列運作經費 等1,939千元。 2.財團法人國家實驗研究院跨領域科技整合 發展與服務經費243,804千元,較上年度 減列遙測酬載技術研發經費20,489千元, 增列強震即時警報系統研究、高解析數位 地球地理資訊展示平台、橋樑安全監測研 發平台、生醫電子研發平台等經費129,59 8千元,計淨增109,109千元。 3.太空科技發展經費1,201,047千元,較上 年度減列太空科技服務計畫、國際科學研 究計畫、次軌道科學實驗計畫、小型發射 載具、導航系統關鍵技術等經費405,025 千元,增列遙測衛星計畫、基礎設施維護 計畫等經費321,128千元,計淨減83,897 千元。 4.高速計算與網路應用研究經費836,590千 元,較上年度增列強化計算科學共用平台 經費68,614千元。 5.晶片設計實作計畫經費242,821千元,較 上年度減列建立晶片設計與實作服務平台 、晶片系統與異質整合系統測試平台及建 置晶片設計研發平台等經費13,450千元。 6.奈米元件研究與技術人才培育服務計畫經 費505,292千元,較上年度導入工廠營運 管制系統及整併研究服務領域,減列奈米 元件製程運維相關經費7,554千元。 7.地震工程之運作及發展經費228,800千元 ,較上年度減列實驗設施維運與地震工程 及地震學之整合相關經費7,262千元,增 列震災風險評估與管理平台1,952千元, 計淨減5,310千元。 8.建構全國實驗動物資源服務中心經費309, 434千元,較上年度減列實驗動物技術服 務及模式動物與技術服務等經費21,915千 元,增列實驗動物資源供應及南部設施新 興產能擴充等經費39,007千元,計淨增17 ,092千元。 9.科技政策研究與資訊服務經費268,583千 元,較上年度減列人事費及國內跨領域醫 工創新人才培訓經費等9,041千元,增列 我國學術文獻表現追蹤及政府科技計畫管 理資訊網之建置等經費12,533千元,計淨 增3,492千元。 10.儀器科技發展計畫經費288,475千元,較 上年度減列檢測與製程設備推廣與服務平 台等經費545千元。 11.災害防救科技發展與運用計畫經費152,9 85千元,較上年度增列國土資訊系統災害 防救應用推廣計畫及其他減災研究、政策 推廣等經費15,293千元。 12.海洋研究船新建計畫,總經費1,643,915 千元,95年度由「行政院國家科學技術發 展基金」支應26,190千元,其餘分年辦理 ,96至98年度已編列1,105,955千元,本 年度續編第4年經費57,691千元,較上年 度減列289,041千元。 13.海洋科技發展計畫經費300,897千元,較 上年度減列台灣長期觀測與研究計畫、海 洋資源能源與災防研究、國家海洋資料庫 整合與資訊網建置及海洋生物科技研發計 畫等相關經費39,808千元,增列海洋探測 科技研發計畫相關經費3,205千元,計淨 減36,603千元。 14.颱風洪水研究發展計畫經費66,073千元 ,較上年度增列水文技術研發相關經費6, 877千元。" 2010,5245018100,29441182000,國家科學技術發展基金,國家科學委員會主管,國家科學委員會,非營業特種基金,科學支出,18.1.4.1, 2010,5245019800,1510000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,第一預備金,科學支出,18.1.5,仍照上年度預算數編列。 2010,5145101100,358142000,行政管理,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,國立科學工業園區實驗高級中學,教育支出,18.2.1.1, 2010,5245100100,282732000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,18.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費248,593千元,較上年度減列 退休離職儲金1,878千元及勞保保險補助8 64千元,合共減列2,742千元。 2.基本行政工作維持費34,139千元,較上年 度減列檔案電子儲存管理及配合節能減碳 照明汰換等經費1,319千元,增列配合節 能減碳汰換冷氣冰水主機及附屬設備等經 費13,631千元,計淨增12,312千元。" 2010,5245101000,131924000,綜合企劃,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,18.2.3.1, 2010,5245101500,495967000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,新竹生物醫學園區,科學支出,18.2.4,"新竹生物醫學園區計畫總經費18,377,173千 元,分23年辦理。92至98年度已編列11,412 ,784千元,本年度續編第8年經費495,967千 元,較上年度減列公共藝術先期設置作業費 及污水處理廠工程費等98,000千元,增列臨 時人員酬金等經費1,935千元,生技標準廠 房、臨床醫學中心、生醫科技產品研發中心 及產業育成中心興建經費124,990千元,計 淨增28,925千元。" 2010,5245108100,124432000,科學工業園區管理局作業基金,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,非營業特種基金,科學支出,18.2.5.1, 2010,5245109800,1000000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,18.2.6,仍照上年度預算數編列。 2010,5145201100,404774000,無細項,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,國立南科國際實驗高級中學,教育支出,18.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費186,006千元,較上年度增列 教職員等人事費及員工薪俸晉級差額等經 費7,363千元。 2.基本行政工作維持24,945千元,較上年度 增列其他業務租金、設施及機械設備養護 費等1,685千元。 3.教學訓輔業務193,823千元,較上年度減 列校舍新建工程經費152,361千元及一般 事務費等362千元,合共減列152,723千元 。其中國立南科國際實驗高級中學校舍新 建工程計畫,總經費815,000千元,分年 辦理,97至98年度已編列626,199千元, 本年度續編第3年經費175,585千元,較上 年度減列152,361千元。" 2010,5245200100,200272000,無細項,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,18.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費160,212千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,622千元。 2.基本行政工作維持費40,060千元,較上年 度減列影印機租金及辦公設備維護等經費 3,551千元。" 2010,5245201000,48029000,綜合企劃,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,18.3.3.1, 2010,5245208100,279841000,科學工業園區管理局作業基金,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,非營業特種基金,科學支出,18.3.4.1, 2010,5245209800,1442000,無細項,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,18.3.5,仍照上年度預算數編列。 2010,5245300100,176456000,無細項,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局,一般行政,科學支出,18.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費143,586千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 9,981千元。 2.基本行政工作維持費32,870千元,較上年 度減列租用公務車輛租金、油料費等669 千元及工讀生4名薪資1,120千元,增列文 書、事務及財產管理委外業務5,687千元 、辦公室清潔及雜項設備等經費428千元 ,計淨增4,326千元。" 2010,5245301000,288750000,投資推廣,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局,園區業務推展,科學支出,18.4.2.1, 2010,5245308100,1123812000,科學工業園區管理局作業基金,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局,非營業特種基金,科學支出,18.4.3.1, 2010,5245309800,1000000,無細項,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局,第一預備金,科學支出,18.4.4,仍照上年度預算數編列。 2010,5248010100,308002000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,一般行政,科學支出,19.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費280,554千元,較上年度減列 技工1人之人事費448千元。 2.基本行政工作維持費20,828千元,較上年 度增列汰換辦公室節能機具等經費423千 元。 3.規劃及管理電腦系統經費6,620千元,較 上年度增列資訊設備費等經費277千元。" 2010,5248011000,13520000,原子能科學發展,原子能委員會主管,原子能委員會,原子能管理發展業務,科學支出,19.1.2.1, 2010,5248019000,55000,交通及運輸設備,原子能委員會主管,原子能委員會,一般建築及設備,科學支出,19.1.3.1, 2010,5248019800,585000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,第一預備金,科學支出,19.1.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2010,7148100100,52957000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,一般行政,環境保護支出,19.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費48,377千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費377千元。 2.基本行政工作維持費4,580千元,較上年 度減列房屋建築養護費等123千元。" 2010,7148101000,640000,天然游離輻射偵測,原子能委員會主管,輻射偵測中心,環境輻射偵測,環境保護支出,19.2.2.1, 2010,7148109800,100000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,第一預備金,環境保護支出,19.2.3,仍照上年度預算數編列。 2010,7148200100,59213000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,一般行政,環境保護支出,19.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費55,725千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費2,387千元,較上年 度減列辦公事務設備養護等經費23千元。 3.規劃及管理電腦系統1,101千元,較上年 度減列資訊設備費等52千元。" 2010,7148201000,5810000,放射性物料管理作業,原子能委員會主管,放射性物料管理局,放射性物料管理,環境保護支出,19.3.2.1, 2010,7148209800,10000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,第一預備金,環境保護支出,19.3.3,本年度預算數與上年度同。 2010,5248300100,1342393000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,一般行政,科學支出,19.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,309,829千元,較上年度核 實減列人事費396千元。 2.基本行政工作維持費32,564千元,較上年 度減列按日按件計資酬金、一般事務費及 資訊設備費等1,092千元。" 2010,5248301200,24094000,綜合計畫,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技計畫管考、設施運轉維護及安全,科學支出,19.4.2.1, 2010,5248302100,268797000,輻射應用科技研究,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技研發計畫,科學支出,19.4.3.1, 2010,5248303000,127970000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,推廣核能技術應用,科學支出,19.4.4,"本年度預算數127,970千元,係辦理推廣核 能技術應用經費,以服務收入支應,較上年 度減列物品、設施及機械設備養護等經費19 ,195千元,增列保障工作權益,促進短、中 、長期就業,增加高階人力進用等經費19,1 95千元,增減互抵後,與上年度同。" 2010,5248309000,0,交通及運輸設備,原子能委員會主管,核能研究所,一般建築及設備,科學支出,19.4.5.1, 2010,5248309800,10000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,第一預備金,科學支出,19.4.6,仍照上年度預算數編列。 2010,5251011200,938538000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業科技研究發展,科學支出,20.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業生物技術研發經費404,915千元,較 上年度增列農業創新管理暨農業生技產業 化關鍵技術綜合開發等經費214,335千元 。 2.畜牧業科技研發經費51,927千元,較上年 度減列加強畜禽育種、管理及品質改進技 術研發等經費9,087千元。 3.食品科技研發經費44,999千元,較上年度 減列優良農產品驗證相關技術研究等經費 6,036千元。 4.農業科技研發經費17,547千元,較上年度 減列加強國際農業科技合作與人才培育等 經費3,344千元。 5.農業政策研究及科技管理經費340,440千 元,較上年度增列農業科專計畫推動暨績 效管理等經費54,832千元。 6.農業電子化研發經費57,847千元,較上年 度減列農業電子化發展策略分析與規劃等 經費18,613千元。 7.環境資源保育經費14,731千元,較上年度 減列加強農業水利科技研究發展等經費2, 901千元。 8.生物多樣性研究經費6,132千元,較上年 度減列農業生物遺傳資源保育及利用等經 費1,218千元。" 2010,5651010100,604124000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,一般行政,農業支出,20.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費516,576千元,較上年度核實 減列人事費4,073千元。 2.基本行政工作維持費85,190千元,較上年 度增列農業人員工程專業技能培訓暨宣導 等經費147千元。 3.農業法規管理及訴願審議經費2,358千元 ,較上年度減列訴願審議業務電腦化建置 等經費82千元。" 2010,5651011000,1988266000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業管理,農業支出,20.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理經費301,141千元,較上年度減 列建構健康效率永續經營的產銷環境等經 費62,355千元。 2.科技管理經費41,736千元,較上年度增列 台北國際花卉博覽會農業科技大展等經費 12,110千元。 3.農田水利管理經費39,565千元,較上年度 減列農田水利事業經營發展之宣導與教育 訓練等經費8,868千元。 4.畜牧管理經費571,454千元,較上年度減 列推動動物保護等經費51,049千元。 5.輔導推廣經費612,760千元,較上年度減 列強化農會組織建構永續經營制度等經費 192,496千元。 6.國際農業諮商與合作經費292,781千元, 較上年度增列辦理亞太種子協會2010年年 會等經費27,390千元。 7.農業統計調查經費38,120千元,較上年度 減列農業綜合調查等經費2,449千元。 8.農業生物技術園區管理經費90,709千元, 較上年度增列公共設施清潔及維護費等3, 355千元。" 2010,5651011100,18833487000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業發展,農業支出,20.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動農業經營企業化建構高價值產銷體系 經費81,603千元,較上年度減列推動農業 經營企業化建立農業中衛體系等經費24,0 40千元。 2.農田水利會營運改善計畫經費580,910千 元,與上年度同。 3.台灣蘭花生物科技園區總經費2,060,000 千元,分9年辦理,92至98年度已編列1,4 40,000千元,本年度續編第8年經費330,6 00千元,較上年度增列園區建設等經費26 0,600千元。 4.加強農田水利建設計畫總經費14,367,560 千元,分年辦理,98年度已編列3,261,39 0千元,本年度續編第2年經費3,580,084 千元,較上年度增列農田水利設施興辦及 更新改善等經費318,694千元。 5.農村再生計畫經費727,330千元,較上年 度增列大佃農企業化經營畜牧產銷設施等 經費34,844千元。 6.國土資訊系統整體建置經費14,489千元, 較上年度增列農地資源空間資訊建置及整 合等經費1,489千元。 7.建構優質農業資訊服務體系經費33,214千 元,較上年度減列農業行動化雙向加值服 務平台等經費9,286千元。 8.屏東農業生物技術園區總經費8,365,245 千元,分11年辦理,92至98年度已編列6, 100,245千元,本年度續編第8年經費466, 370千元,較上年度減列927,630千元。 9.補助農業發展基金經費11,933,109千元, 較上年度減列肥料價差補貼等經費2,987, 515千元。 10.補助農業天然災害救助基金經費1,085,7 78千元,與上年度同。" 2010,5651018100,5694000,農業特別收入基金,農業委員會主管,農業委員會,非營業特種基金,農業支出,20.1.5.1, 2010,5651019800,60327000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,第一預備金,農業支出,20.1.6,本年度預算數較上年度增列如列數。 2010,6351012400,50033304000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,老年農民福利津貼,福利服務支出,20.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.執行老年農民福利津貼核發業務經費33,3 04千元,較上年度減列委辦費3,700千元 。 2.發放老年農民福利津貼經費50,000,000千 元,較上年度核實增列104,228千元。" 2010,5251021300,87598000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業試驗研究,科學支出,20.2.1,"本年度預算數87,598千元,係辦理林業及自 然資源保育研究經費,較上年度減列生物資 源永續利用之研究等計畫18,505千元。" 2010,5651020100,2412545000,無細項,農業委員會主管,林務局,一般行政,農業支出,20.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,149,307千元,較上年度核 實減列人事費1,513千元。 2.基本行政工作維持費263,238千元,較上 年度減列辦公房舍及其他建築修繕等經費 3,824千元。" 2010,5651021000,235950000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業管理,農業支出,20.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.林業文化園區經費16,740千元,較上年度 減列園區房舍建物整修等經費3,260千元 。 2.野生物保育經費219,210千元,較上年度 減列野生動植物保育經營管理等經費38,9 65千元。" 2010,5651021100,5909983000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業發展,農業支出,20.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.森林生態系經營經費308,645千元,較上 年度減列林業文化資產古蹟歷史建築再利 用等經費225,705千元。 2.林地管理與森林保護經費676,837千元, 較上年度增列國有林合法出租造林地補償 收回等經費424,537千元。 3.厚植森林資源經費957,515千元,較上年 度增列樹木褐根病防治及竹製精品創新技 術開發等經費106,515千元。 4.國有林治理與復育經費450,653千元,較 上年度減列林道邊坡改善工程等經費381, 347千元。 5.生態旅遊系統建置發展經費710,177千元 ,較上年度減列步道維護及遊樂區設施整 建等經費66,073千元。 6.補助林務發展及造林基金經費502,000千 元,較上年度減列298,000千元。 7.平地造林計畫經費1,984,798千元,較上 年度增列設置平地森林遊樂區等經費419, 798千元。 8.綠資源維護經費319,358千元,較上年度 增列外來入侵種監測、移除及自然地景普 查等經費39,358千元。 9.上年度國土保育計畫預算業已編竣,所列 887,000千元如數減列。" 2010,5651029800,4000000,無細項,農業委員會主管,林務局,第一預備金,農業支出,20.2.5,仍照上年度預算數編列。 2010,5251031000,17273000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持試驗研究,科學支出,20.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.山坡地及農業生態工程研究經費8,271千 元,較上年度減列集水區野溪暨坑溝改善 技術研發等經費4,729千元。 2.土石流警戒技術整合應用研究經費4,500 千元,較上年度增列坡地災害預報技術應 用等經費500千元。 3.農村再生及風貌建設研究經費4,502千元 ,較上年度減列從農業經營角度探討農舍 興建機制等經費1,728千元。" 2010,5651030100,555998000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,一般行政,農業支出,20.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費488,098千元,較上年度核實 減列人事費10,654千元。 2.基本行政工作維持費67,900千元,較上年 度增列辦公廳舍整修等經費30,000千元。 3.上年度辦理坡地水土資源管理預算業已編 竣,所列117,785千元如數減列。" 2010,5651031000,3937296000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持發展,農業支出,20.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.整體性治山防災經費1,076,330千元,較 上年度減列特定水土保持區劃定與治理等 經費1,043,670千元。 2.推動農村再生經費2,857,666千元,較上 年度增列農村社區建設等經費1,484,570 千元。 3.國土資訊系統整體建置計畫經費3,300千 元,較上年度增列山坡地空間資料庫擴充 等經費300千元。" 2010,5651039800,4800000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,第一預備金,農業支出,20.3.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2010,5251041000,499678000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業試驗研究,科學支出,20.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物品種改良與蒐集經費111,622千元, 較上年度減列中草藥之優質生產與安全利 用研究等經費11,270千元。 2.作物栽培及採後處理技術研究經費135,51 6千元,較上年度減列土壤與植體營養診 斷技術等經費19,987千元。 3.植物保護技術研究經費82,880千元,較上 年度增列水果產業研究團隊整合等經費9, 775千元。 4.農業生物技術研究經費71,356千元,較上 年度減列強化農業科技園區研發及農企業 技術提升等經費14,230千元。 5.農業技術服務經費98,304千元,較上年度 增列蝴蝶蘭量產品種生理檢測服務平台之 建置與研究等經費7,145千元。" 2010,5651040100,524943000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,一般行政,農業支出,20.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費440,793千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費348千元。 2.基本行政工作維持費84,150千元,較上年 度增列公共安全設施改善工程及辦理田間 試驗、檢測工作等經費8,110千元。" 2010,5651041100,55345000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業數位化發展,農業支出,20.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國土資訊系統經費49,397千元,較上年度 增列台灣土壤資源資訊及農業地區土地覆 蓋資料庫建置等經費11,397千元。 2.農業行動化雙向加值服務經費5,948千元 ,較上年度減列休閒農業深度旅遊之導覽 服務暨行銷平台開發等經費8,782千元。 3.上年度辦理建構安全飲食生活U化服務基 礎預算業已編竣,所列10,000千元如數減 列。" 2010,5651049800,300000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,第一預備金,農業支出,20.4.4,仍照上年度預算數編列。 2010,5251051000,190718000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業科技試驗研究,科學支出,20.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.森林及生物多樣性領域科技試驗研究經費 142,926千元,較上年度增列健全森林碳 管理及外來種生物監測管理等經費6,006 千元。 2.E化領域科技試驗研究經費18,603千元, 較上年度減列建構安全農業管理資訊系統 等經費10,183千元。 3.農業領域科技試驗研究經費405千元,較 上年度減列生態資訊系統建構等經費54千 元。 4.生物技術領域科技試驗研究經費26,894千 元,較上年度增列推動林木種苗產業及生 技產品商品化平台等經費2,181千元。 5.農業政策研究及科技管理經費1,890千元 ,較上年度減列膠彩畫紙研發等經費6,72 0千元。" 2010,5651050100,347565000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,一般行政,農業支出,20.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費286,935千元,較上年度增列 員工退休離職儲金等經費1,992千元。 2.基本行政工作維持費56,523千元,較上年 度減列一般事務費等394千元。 3.解說教育與推廣經費4,107千元,與上年 度同。" 2010,5651052000,168462000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業發展,農業支出,20.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.試驗林生態系示範經營經費79,489千元, 較上年度減列六龜及福山試驗林區房屋建 築工程等經費3,711千元。 2.林道及聯外道路維護整建經費4,500千元 ,較上年度減列各試驗林區之林道整修工 程等經費8,300千元。 3.國家植物園建設經費47,892千元,較上年 度增列恆春熱帶植物園民俗植物區整建工 程等經費27,892千元。 4.長期生態研究基礎資料庫整合經費6,724 千元,較上年度減列教育訓練費等276千 元。 5.綠色造林計畫經費29,857千元,較上年度 減列資訊設備購置等經費143千元。" 2010,5651059800,200000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,第一預備金,農業支出,20.5.4,仍照上年度預算數編列。 2010,5251061200,224132000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,水產試驗研究,科學支出,20.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.海洋漁業資源調查與研究經費22,857千元 ,較上年度減列台灣周邊海域漁場環境監 測等經費12,033千元。 2.水產養殖技術研究經費12,739千元,較上 年度減列開發觀賞魚產業關鍵技術研究等 經費14,458千元。 3.水產物之處理與加工研究經費12,590千元 ,較上年度減列機能性藻油開發研究等經 費4,165千元。 4.水產資訊整合與運用研究經費15,743千元 ,較上年度減列潛水型RFID在水產種原庫 種魚管理之應用研究等經費5,455千元。 5.淡水生物養殖研究30,446千元,較上年度 增列吳郭魚品系保存及優質種苗商業化生 產技術之研發等經費5,283千元。 6.海水生物養殖研究經費43,498千元,較上 年度增列建立基因改造水產生物田間試驗 設施風險評估技術平台等經費20,833千元 。 7.沿近海資源調查與研究經費13,224千元, 較上年度減列台灣西南海域底棲魚類群聚 生態調查及其在漁業管理之應用研究等經 費1,510千元。 8.水產生物技術研究經費28,934千元,較上 年度減列與以色列進行零換水養殖技術研 究等經費2,338千元。 9.東部海洋生物資源研究經費17,425千元, 較上年度增列開發觀賞魚產業推動計畫等 經費1,060千元。 10.澎湖海洋生物資源研究經費26,676千元 ,較上年度增列豹鱠種魚培育及幼苗量產 技術研發等經費2,924千元。" 2010,5651060100,403101000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,一般行政,農業支出,20.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費282,565千元,較上年度核實 減列人事費10,513千元。 2.基本行政工作維持費93,316千元,較上年 度增列淡水中心魚池隔堤改建及排水溝整 建工程等經費18,860千元。 3.漁業試驗船新建計畫總經費281,200千元 ,分5年辦理,96至98年度已編列200,100 千元,本年度續編第4年經費27,220千元 ,較上年度增列27,120千元。 4.上年度辦理建置台灣沿近海漁場環境資料 庫預算業已編竣,所列2,000千元如數減 列。" 2010,5651061100,174860000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,國家水產生物種原庫,農業支出,20.6.3,"籌建國家水產生物種原庫─台東支庫計畫總 經費990,000千元,分8年辦理,95至98年度 已編列420,200千元,本年度續編第5年經費 174,860千元,較上年度減列75,140千元。" 2010,5651062000,32625000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,水產發展,農業支出,20.6.4,"本年度預算數之內容如下: 1.新增建立石斑魚無特定病原種魚培育與種 苗量產模場經費30,000千元。 2.新增水產技術知識行動化加值服務經費2, 625千元。" 2010,5651069800,200000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,第一預備金,農業支出,20.6.5,仍照上年度預算數編列。 2010,5251071000,355163000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,畜牧試驗研究,科學支出,20.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.畜產科學研究經費198,765千元,較上年 度增列種畜禽產業研究、RFID與產品安全 追溯管理等經費11,144千元。 2.畜產技術研究經費156,398千元,較上年 度增列生醫產業供應體系建立等經費30,7 09千元。" 2010,5651070100,426104000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,一般行政,農業支出,20.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費370,858千元,較上年度核實 減列人事費3,437千元。 2.基本行政工作維持費55,246千元,較上年 度增列分所遷場機電設施維護等經費15,1 03千元。" 2010,5651072000,5678000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,科技基礎建設,農業支出,20.7.3,"本年度預算數5,678千元,係辦理無線射頻 辨識技術於畜禽生產管理之應用經費,較上 年度減列無線射頻與條碼辨識技術應用於土 雞生產履歷等經費6,822千元。" 2010,5651079800,200000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,第一預備金,農業支出,20.7.4,仍照上年度預算數編列。 2010,5251081200,258496000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,動物衛生試驗研究,科學支出,20.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.動物疫病診斷、檢驗、監測與防治技術研 發經費166,720千元,較上年度增列人畜 共通傳染病監測等經費11,513千元。 2.動物用藥品檢定技術研發經費91,776千元 ,較上年度增列基因轉殖動物用生物技術 產品研究等經費10,353千元。" 2010,5651080100,165476000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,一般行政,農業支出,20.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費112,768千元,較上年度核實 減列人事費775千元。 2.基本行政工作維持費49,518千元,較上年 度減列展示中心整建工程等經費1,877千 元。 3.動物用藥品檢定資訊系統開發3,190千元 ,較上年度減列動物醫療資訊系統開發等 經費6,410千元。" 2010,5651089800,100000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,第一預備金,農業支出,20.8.3,仍照上年度預算數編列。 2010,5251091000,170556000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農業藥物及植物保護試驗研究,科學支出,20.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.殘毒管制研究經費41,421千元,較上年度 增列強化農產品安全檢測及監測體系運作 之研究等經費2,056千元。 2.應用毒理研究經費21,810千元,較上年度 減列農藥其他成份基因毒性影響評估等經 費3,367千元。 3.農藥化學研究經費18,829千元,較上年度 減列市售天然植物保護資材關鍵成分之鑑 別等經費851千元。 4.生物藥劑研究經費29,145千元,較上年度 減列液化澱粉芽孢桿菌之商品化產品開發 等經費2,851千元。 5.農藥應用研究經費22,425千元,較上年度 增列畜產生物與遺傳資源保存利用等經費 1,700千元。 6.公害防治研究經費22,697千元,較上年度 增列水產品品質安全及管理等經費639千 元。 7.技術服務與輔導研究經費14,229千元,較 上年度減列農藥登記管理及應用查詢系統 發展等經費2,600千元。" 2010,5651090100,138936000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,一般行政,農業支出,20.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費127,567千元,較上年度核實 減列人事費1,416千元。 2.基本行政工作維持費11,369千元,較上年 度減列汰換四輪傳動車輛等經費1,113千 元。" 2010,5651092000,42993000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農藥檢驗及登記管理,農業支出,20.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農產品農藥殘留檢驗與分析經費22,024千 元,較上年度增列農藥登記委託田間試驗 及成份檢驗等經費3,250千元。 2.農藥品質規格檢驗分析與測試經費18,516 千元,較上年度增列建置植物保護資材製 劑研究實驗工廠等經費7,943千元。 3.農藥登記單一窗口作業及販售業者培訓經 費2,453千元,較上年度減列田間農產品 農藥殘留監測技術提升計畫等經費520千 元。 4.上年度辦理RFID於農產品藥物殘留檢測管 理之應用預算業已編竣,所列5,000千元 如數減列。" 2010,5651099800,100000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,第一預備金,農業支出,20.9.4,仍照上年度預算數編列。 2010,5251101000,99296000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,特有生物研究,科學支出,20.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.特有動物保育研究經費21,480千元,較上 年度增列台灣黑熊異種間核轉置胚之複製 與保存技術研究等經費1,573千元。 2.特有植物保育研究經費24,334千元,較上 年度減列台灣地區特有之瀕絕植物登錄及 保育研究等經費3,765千元。 3.特殊生態系保育研究經費17,840千元,較 上年度增列應用無線感測網路建構濕地生 態效益環境監測網等經費3,240千元。 4.野生物資源管理研究經費12,953千元,較 上年度減列台灣野生動物樣本採集保存與 粒腺體核酸序列資料庫建立之研究等經費 785千元。 5.生態教育推廣研究經費8,556千元,較上 年度減列牛樟芝段木培養及其子實體開發 應用等經費4,362千元。 6.試驗站經營研究經費14,133千元,較上年 度增列校園參與式建構台灣蛾類監測系統 等經費668千元。" 2010,5651100100,206733000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般行政,農業支出,20.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費133,700千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,807千元。 2.基本行政工作維持費73,033千元,較上年 度增列七股研究中心經營管理及生物多樣 性教育推廣等經費19,216千元。" 2010,5651109800,80000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,第一預備金,農業支出,20.10.3,仍照上年度預算數編列。 2010,5251111000,76009000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,茶業技術研究改良,科學支出,20.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.茶作技術改良經費35,723千元,較上年度 減列發展有機茶健康管理體系茶葉產品供 應鏈等經費179千元。 2.茶葉加工技術之試驗研究經費13,904千元 ,較上年度減列茶葉加工產品創新技術研 究等經費2,659千元。 3.茶業機械試驗研究經費4,356千元,較上 年度減列茶園機械試驗研究等經費1,248 千元。 4.茶業推廣與輔導經費6,133千元,較上年 度減列優質安全茶葉產銷價值鏈資訊系統 開發等經費1,591千元。 5.茶葉農藥殘留檢測技術研究經費7,859千 元,較上年度減列茶葉安全管理模式建立 等經費1,476千元。 6.新增烏龍茶微量元素檢測技術之開發經費 8,034千元。" 2010,5651110100,158559000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,一般行政,農業支出,20.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費137,296千元,較上年度核實 減列人事費1,051千元。 2.基本行政工作維持費21,263千元,較上年 度增列廠區建物整修工程等經費3,269千 元。" 2010,5651119800,100000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,第一預備金,農業支出,20.11.3,仍照上年度預算數編列。 2010,5251121000,92348000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,種苗研究與改良,科學支出,20.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.種苗經營試驗與改良經費7,836千元,較 上年度增列景觀綠肥油菊採種試驗等經費 714千元。 2.品種改良研究經費12,376千元,較上年度 減列作物種原收集與更新等經費8千元。 3.繁殖技術研發應用經費29,016千元,較上 年度增列蝴蝶蘭與春石斛高育成率之種苗 生產等經費1,136千元。 4.生物技術開發與應用經費20,333千元,較 上年度減列香藥草與蝴蝶蘭技術提昇等經 費1,718千元。 5.技術服務推廣經費16,035千元,較上年度 增列亞太地區植物品種保護體系及種苗產 業研究與應用等經費5,314千元。 6.農場經營及種苗量產研究經費1,644千元 ,較上年度增列因應氣候變遷建立玉米採 種體系等經費479千元。 7.熱帶園藝作物試驗研究經費5,108千元, 較上年度增列木瓜三倍體選育運用於品種 保護研究等經費962千元。" 2010,5651120100,204485000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,一般行政,農業支出,20.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費97,612千元,較上年度核實減 列人事費5,266千元。 2.基本行政工作維持費42,617千元,較上年 度增列大蓄水池、深水井及附屬設備維護 等經費262千元。 3.植物品種檢定經費64,256千元,較上年度 增列植物品種檢定技術開發與應用等經費 46,546千元。 4.上年度辦理建構安全飲食生活U化服務基 礎計畫預算業已編竣,所列2,000千元如 數減列。" 2010,5651129800,100000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,第一預備金,農業支出,20.12.3,仍照上年度預算數編列。 2010,5251131200,91583000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物育種及栽培利用技術研發經費45,953 千元,較上年度減列園藝作物品種改良及 栽培技術改進等經費2,247千元。 2.作物生產環境技術研發經費24,544千元, 較上年度增列有機栽培植物病蟲害整合性 防治創新技術開發等經費1,540千元。 3.農業推廣與農民輔導研究經費8,316千元 ,與上年度同。 4.生物技術及遺傳資源與多樣性經費12,770 千元,與上年度同。" 2010,5651130100,157082000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般行政,農業支出,20.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費122,169千元,較上年度核實 減列人事費1,524千元。 2.基本行政工作維持費31,113千元,較上年 度增列土壤肥力分析及作物營養診斷服務 中心設置等經費4,340千元。 3.新品種新技術推廣及產銷輔導經費3,500 千元,較上年度減列產銷輔導推廣等經費 3,300千元。 4.建立農業技術視訊諮詢服務經費300千元 ,較上年度減列購置數位攝影機等經費30 千元。" 2010,5651139800,100000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.13.3,仍照上年度預算數編列。 2010,5251141000,36045000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業科技研發經費19,489千元,較上年度 減列葉用枸杞與桑之優質生產與安全利用 研究等經費7,392千元。 2.農業政策研究經費4,071千元,較上年度 減列建構農村新風貌等經費169千元。 3.防疫檢疫科技研發經費12,485千元,較上 年度減列台灣原生蘭科植物與香草植物種 原基因庫之建立等經費1,973千元。" 2010,5651140100,112428000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,一般行政,農業支出,20.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費87,321千元,較上年度核實減 列人事費1,337千元。 2.基本行政工作維持費24,807千元,較上年 度減列購置蠶室溫度調節設備等經費535 千元。 3.建立農業技術視訊諮詢服務300千元,較 上年度減列RFID與二維條碼於倉儲管理之 策略研究與應用等經費4,030千元。" 2010,5651149800,100000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.14.3,仍照上年度預算數編列。 2010,5251151000,108784000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費57,874千元,較上年度 減列釀酒用酵母菌之篩選與應用等經費14 ,473千元。 2.作物環境研究經費31,661千元,較上年度 減列溫室內電動升降式網架及搬運系統之 研製等經費7,663千元。 3.作物推廣研究經費13,474千元,較上年度 減列台中地區農民對農業導入數位學習之 認知研究等經費746千元。 4.坡地農業研究經費5,775千元,較上年度 減列坡地農業改良等經費890千元。" 2010,5651150100,153375000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,一般行政,農業支出,20.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費121,972千元,較上年度核實 減列人事費361千元。 2.基本行政工作維持費26,828千元,較上年 度增列試驗田間溫室、遮雨棚及作業室工 程等經費3,016千元。 3.建立農業技術視訊諮詢服務經費300千元 ,與上年度同。 4.推動農業產業整體發展經費4,275千元, 較上年度減列補助農民團體產銷活動及設 施等經費1,225千元。" 2010,5651159800,100000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.15.3,仍照上年度預算數編列。 2010,5251161000,100394000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費26,246千元,較上年度 減列雜糧作物品種改良及栽培技術改進等 經費2,820千元。 2.作物環境研究經費29,990千元,較上年度 減列亞熱帶蔬果花卉產製銷自動化之研發 等經費3,785千元。 3.農業推廣研究經費8,579千元,較上年度 減列農業產銷班經營效率提昇之研究等經 費1,770千元。 4.分場農業試驗研究經費35,579千元,較上 年度減列良質米分子輔助育種之研究等經 費1,712千元。" 2010,5651160100,172624000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般行政,農業支出,20.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費134,737千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費758千元。 2.基本行政工作維持費30,761千元,較上年 度增列分場辦公大樓防漏修繕等經費301 千元。 3.農業經營輔導經費5,593千元,較上年度 減列推動農業產業整體發展等經費273千 元。 4.農業技術視訊諮詢服務經費1,533千元, 較上年度減列雲嘉南地區農業產銷資訊行 動化應用推廣之研究經費1,017千元。" 2010,5651169800,100000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.16.3,仍照上年度預算數編列。 2010,5251171000,95463000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農園作物經費49,424千元,較上年度減列 雜糧作物育種及生產技術改良等經費3,17 2千元。 2.作物環境經費18,311千元,較上年度減列 開發作物施肥新技術等經費1,702千元。 3.農業推廣經費6,264千元,較上年度減列 農業推廣教育及輔導等經費1,026千元。 4.旗南作物經費14,749千元,較上年度增列 有機水稻及蔬菜生產體系改進之研究等經 費42千元。 5.澎湖作物經費6,715千元,較上年度減列 栽培技術改進及多樣化利用之研究等經費 185千元。" 2010,5651170100,136904000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,一般行政,農業支出,20.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費94,140千元,較上年度核實減 列人事費768千元。 2.基本行政工作維持費36,310千元,較上年 度減列水電費等353千元。 3.農業經營輔導經費6,161千元,與上年度 減列推動農業產業整體發展等經費255千 元。 4.農業技術視訊諮詢服務經費293千元,較 上年度減列國內旅費等37千元。" 2010,5651179800,200000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.17.3,仍照上年度預算數編列。 2010,5251181000,72089000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究24,611千元,較上年度減列 中草藥之優質生產與安全利用研究等經費 5,637千元。 2.作物環境研究17,639千元,較上年度減列 強化農業科技產學合作研發及農企業育成 連結等經費3,941千元。 3.農業推廣研究10,930千元,較上年度減列 農業政策研究及科技管理等經費1,683千 元。 4.分場農業試驗研究18,909千元,較上年度 增列果樹產業體質之改進等經費464千元 。" 2010,5651180100,106741000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,一般行政,農業支出,20.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費82,210千元,較上年度核實減 列人事費1,409千元。 2.基本行政工作維持費20,781千元,較上年 度增列辦公廳舍防漏節能整修工程等經費 602千元。 3.農業經營輔導經費3,450千元,較上年度 減列推動農業產業整體發展等經費1,150 千元。 4.農業行動化雙向加值服務經費300千元, 較上年度減列休閒農業深度旅遊之導覽服 務暨行銷整合平台等經費1,000千元。" 2010,5651189800,100000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.18.3,仍照上年度預算數編列。 2010,5251191000,46868000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費21,294千元,較上年度 減列藥用作物優質生產與安全利用之研究 等經費7,261千元。 2.作物環境研究經費14,078千元,較上年度 減列鳳梨釋迦有機栽培管理模式之建立等 經費2,003千元。 3.農業推廣研究經費3,884千元,較上年度 減列蝴蝶蘭溫室調控系統之開發研究等經 費633千元。 4.果園管理研究經費7,612千元,較上年度 減列建構作物優質生產知識整合平台等經 費1,024千元。" 2010,5651190100,91685000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,一般行政,農業支出,20.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費73,000千元,較上年度核實減 列人事費556千元。 2.基本行政工作維持費13,820千元,較上年 度減列辦公廳舍改建工程等經費7,466千 元,增列購置合理化施肥感應電漿光譜儀 等經費6,987千元,計淨減479千元。 3.發展溫控精緻農業經費2,000千元,較上 年度增列研究適合作物等經費900千元。 4.推動農產業整體發展經費2,565千元,較 上年度減列獎補助費135千元。 5.建立農業技術視訊諮詢服務經費300千元 ,較上年度減列物品等經費30千元。 6.上年度辦理農業經營輔導預算業已編竣, 所列1,000千元如數減列。" 2010,5651199800,100000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.19.3,仍照上年度預算數編列。 2010,5251201200,156755000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業科技研究發展,科學支出,20.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.生物技術在水產養殖之應用經費3,652千 元,較上年度增列優質石斑多重基因標誌 分子檢測技術及套組產品研發經費1,488 千元。 2.提升養殖漁業生產與管理技術研究經費47 ,637千元,較上年度增列漁產品、觀賞魚 及種苗外銷認證開發研究經費27,187千元 。 3.加強海洋漁業資源合理利用及管理經費67 ,935千元,較上年度減列海域環境汙染對 漁業資源損害防制研究經費6,448千元。 4.水產品加工及安全檢測經費10,397千元, 較上年度減列奈米保健開發經費190千元 。 5.漁業經貿政策及制度研究經費6,244千元 ,較上年度減列台灣漁業政策規劃研究等 經費4,294千元。 6.漁業資訊之應用經費6,300千元,較上年 度減列強化漁船動靜態資料整合研究等經 費150千元。 7.國際漁業科技合作經費1,629千元,較上 年度減列參與國際漁業組織研究經費237 千元。 8.漁業生產及管理自動化經費12,961千元, 較上年度增列石斑魚工廠化中間育苗與養 殖系統整合研發等經費1,251千元。" 2010,5651200100,360779000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般行政,農業支出,20.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費304,720千元,較上年度核實 減列人事費15,586千元。 2.基本行政工作維持費56,059千元,較上年 度增列辦公廳舍修繕等經費1,637千元。" 2010,5651202000,1017137000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業管理,農業支出,20.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理經費67,945千元,較上年度增列 漁港維護及娛樂漁業等經費26,684千元。 2.漁政管理經費129,028千元,較上年度減 列獎勵國人上漁船等經費197,669千元。 3.遠洋漁業管理經費232,131千元,較上年 度減列辦理減船措施等經費208,623千元 。 4.養殖漁業管理經費274,454千元,較上年 度增列海水養殖及水產種苗等重點產業輔 導管理等經費192,558千元。 5.遠洋漁業開發經費49,639千元,較上年度 增列通訊費等1,287千元。 6.休漁獎勵經費200,000千元,較上年度增 列休漁獎勵金30,000千元。 7.漁業電台管理經費63,940千元,較上年度 減列發電機等維修經費459千元。" 2010,5651203000,2598189000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業發展,農業支出,20.20.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.漁業多元化經營建設經費1,238,174千元 ,較上年度減列辦理改善地層下陷等經費 446,756千元。 2.補助漁業發展基金經費1,346,945千元, 較上年度減列506千元。 3.農村再生計畫經費13,070千元,較上年度 減列漁村再生公共設施建設經費147,218 千元。 4.上年度辦理國土保育計畫預算業已編竣, 所列300,000千元如數減列。 5.上年度辦理地區性農業建設與發展預算業 已編竣,所列20,000千元如數減列。" 2010,5651209800,1140000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,第一預備金,農業支出,20.20.5,仍照上年度預算數編列。 2010,5251503000,350846000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫技術研發,科學支出,20.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業生物技術研發經費20,704千元,較上 年度增列建立符合國際規範之十字花科蔬 菜及瓜類種傳病害檢定技術平台等經費6, 525千元。 2.防疫檢疫科技研發經費312,832千元,較 上年度減列植物有害生物監測技術之開發 及研發重要動植物疾病快速診斷鑑定技術 等經費11,850千元。 3.檢疫產業電子化自動化經費17,310千元, 較上年度減列狂犬病預防注射管理系統擴 充等經費3,214千元。" 2010,5651500100,689731000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般行政,農業支出,20.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費542,745千元,較上年度增列 職員8人之人事費及員工薪俸晉級差額等 經費14,386千元。 2.基本行政工作維持費146,986千元,較上 年度減列員工教育訓練費等152千元。" 2010,5651501000,821297000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫管理,農業支出,20.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.動物防疫業務經費224,540千元,較上年 度增列辦理全國豬瘟及口蹄疫撲滅工作等 經費17,912千元。 2.動物檢疫業務經費32,026千元,較上年度 減列輸出入動植物檢疫系統網路化便捷化 擴充等經費1,697千元。 3.植物防疫業務經費144,455千元,較上年 度增列辦理植物疫情監測及緊急防治工作 等經費59,901千元。 4.植物檢疫業務經費57,290千元,較上年度 減列檢疫偵測犬隊訓練等經費6,117千元 。 5.企劃業務經費34,949千元,較上年度減列 辦理進出口動植物疫病害蟲檢測診斷鑑定 工作等經費507千元。 6.屠宰衛生檢查業務經費277,029千元,較 上年度增列辦理肉品衛生安全維護計畫等 經費12,676千元。 7.動植物防檢疫經費51,008千元,較上年度 增列防檢疫病蟲害監測調查及防治等經費 232千元。" 2010,5651509000,214850000,營建工程,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般建築及設備,農業支出,20.21.4.1, 2010,5651509800,1500000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,第一預備金,農業支出,20.21.5,仍照上年度預算數編列。 2010,5251601000,1445000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融研發,科學支出,20.22.1,"本年度預算數1,445千元,係辦理農業金融 體系營運策略研究經費,較上年度減列放寬 農漁會信用部投資有價證券之限制研究等經 費1,565千元。" 2010,5651600100,100665000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,一般行政,農業支出,20.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費86,664千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費1,054千元。 2.基本行政工作維持費14,001千元,較上年 度減列物品購置等經費735千元。" 2010,5651601000,4329173000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融業務,農業支出,20.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業金融教育及資訊經費25,757千元,較 上年度增列整合農漁業及金融資訊共同利 用系統建置等經費10,387千元。 2.農業金融機構管理經費13,154千元,較上 年度減列補助重新設立信用部及合併之農 漁會資訊設備等經費12,090千元。 3.農業融資及金融法令經費937千元,較上 年度減列專案農貸業務輔導考核講習等經 費1,474千元。 4.對農業信用保證基金捐助經費289,325千 元,較上年度減列10,675千元。 5.新增投資全國農業金庫經費4,000,000千 元。" 2010,5651609800,200000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,第一預備金,農業支出,20.22.4,仍照上年度預算數編列。 2010,5251701000,184927000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧科技研發,科學支出,20.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農糧作物產銷技術研發經費93,837千元, 較上年度減列水稻良質米育種及生產技術 改良之研究等經費24,542千元。 2.農糧產業生物技術研發經費33,341千元, 較上年度減列植物組織培養技術開發及種 苗生技產業輔導之研究等經費5,993千元 。 3.農糧生產自動化研發經費9,321千元,較 上年度減列農業生產自動化研發等經費2, 872千元。 4.農產運銷電子化研發經費15,059千元,較 上年度減列推動農產品運銷系統電子化研 究等經費1,193千元。 5.作物環境科技研發經費2,132千元,較上 年度減列加強農場廢棄物資源化之研究等 經費625千元。 6.農產加工科技研發經費15,766千元,較上 年度減列開發農產品之加工技術研究等經 費4,669千元。 7.強化農業科技產學研合作研發經費15,471 千元,較上年度減列執行植物細胞粉碎及 DNA萃取系統之研發等經費2,585千元。" 2010,5651700100,792393000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般行政,農業支出,20.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費751,012千元,較上年度核實 減列人事費3,538千元。 2.基本行政工作維持費41,381千元,較上年 度減列水電費等272千元。" 2010,5651701000,2633488000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧管理,農業支出,20.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理經費169,411千元,較上年度減 列重要農糧產品生產申報制度建立等經費 8,409千元。 2.作物生產管理經費93,219千元,較上年度 減列加強基因轉殖植物安全管理等經費95 ,535千元。 3.農業資材管理經費97,761千元,較上年度 減列加強肥料管理及農田土壤維護等經費 127,978千元。 4.運銷加工管理經費130,383千元,較上年 度減列台北市花卉批發市場遷建等經費12 3,875千元。 5.糧食產業管理經費73,072千元,較上年度 增列營造花東縱谷花海長廊景觀等經費8, 069千元。 6.分署農糧管理經費45,029千元,較上年度 減列辦理農情調查等經費803千元。 7.農村再生計畫總經費2,881,150千元,分4 年辦理,98年度已編列300,000千元,本 年度續編第2年經費764,493千元,較上年 度增列464,493千元。 8.發展花卉產業與推動國際花卉博覽會計畫 總經費3,613,000千元,分3年辦理,98年 度已編列1,950,000千元,本年度續編第2 年經費900,000千元,較上年度減列1,050 ,000千元。 9.新增精緻農業健康卓越方案經費360,120 千元。" 2010,5651709800,1000000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,第一預備金,農業支出,20.23.4,仍照上年度預算數編列。 2010,6154011400,62319830000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工保險業務,社會保險支出,21.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.研議勞工保險基金財務及就業保險業務4, 221千元,較上年度增列辦理就業保險法 令制度宣導等經費3,961千元。 2.研議承保及現金給付業務5,497千元,較 上年度減列辦理勞保年金制度宣導等經費 4,424千元。 3.建立完善職業災害保險制度業務3,624千 元,較上年度增列辦理職業災害勞工相關 保險權益宣導等經費1,200千元。 4.補助有一定雇主勞工及其眷屬參加全民健 保經費15,295,275千元,較上年度增列1, 322,012千元。 5.補助職業工人等及其眷屬參加全民健保經 費14,339,297千元,較上年度增列1,106, 811千元。 6.補助有一定雇主勞工參加勞工保險及就業 保險經費12,538,605千元,較上年度增列 298,628千元。 7.補助職業工人等參加勞工保險經費14,770 ,015千元,較上年度增列981,093千元。 8.補助辦理勞保、農保及職業災害勞工保護 業務所需行政事務費2,732,854千元,較 上年度減列31,870千元。 9.補助未加入勞保而遭遇職業災害之勞工補 償經費60,000千元,與上年度同。 10.新增補助辦理就業保險業務所需行政事 務費570,442千元。 11.新增直轄市非設籍勞保欠費繳款專案補 助2,000,000千元。" 2010,6354010100,609251000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,一般行政,福利服務支出,21.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費467,936千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費9,536千元。 2.基本行政工作維持費97,819千元,較上年 度減列教育訓練費等2,740千元。 3.訴願審議業務1,900千元,與上年度同。 4.法制業務2,200千元,與上年度同。 5.統計業務管理15,631千元,較上年度增列 人力需求調查等經費221千元。 6.勞工資訊業務23,765千元,較上年度增列 資訊系統更新擴充等經費222千元。" 2010,6354011100,109494000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞資關係業務,福利服務支出,21.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.輔導工會組織健全發展40,290千元,較上 年度增列補助工會辦理勞工教育訓練等經 費833千元。 2.強化勞資夥伴關係7,555千元,較上年度 增列集體協商及勞資爭議協調技巧相關訓 練等經費2,085千元。 3.健全勞資爭議處理制度61,649千元,較上 年度增列補助勞工權益基金等經費49,102 千元。" 2010,6354011200,733769000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞動條件業務,福利服務支出,21.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健全勞動基準法制及有效落實執行4,264 千元,較上年度增列勞動檢查專業知能訓 練等經費89千元。 2.健全合理工資、工時制度2,167千元,較 上年度減列委託研究等經費233千元。 3.加強特別保護與落實性別工作平等法5,27 8千元,較上年度減列辦理建構性別工作 平等專屬網頁等經費563千元。 4.落實勞工退休制度3,034千元,較上年度 減列委辦費等63千元。 5.補助辦理勞工退休金業務所需行政事務費 719,026千元,較上年度增列21,344千元 。" 2010,6354011300,98083000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工福利業務,福利服務支出,21.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動職工福利,改善勞工生活2,568千元 ,較上年度減列辦理弱勢勞工福利服務活 動等經費614千元。 2.規劃商港相關工會勞工福利,增進碼頭工 人福祉23,427千元,以商港服務費支應, 較上年度減列444千元。 3.輔助托兒福利服務8,858千元,較上年度 減列宣導經費683千元。 4.加強推行勞工教育16,174千元,較上年度 減列輔導民間團體辦理勞動事務進修教育 等經費9,000千元。 5.策辦勞工服務工作44,604千元,較上年度 增列策辦立即關心計畫等經費9,717千元 。 6.勞工教育學苑管理2,452千元,較上年度 增列辦理勞工教育學苑委託經營招標作業 經費2,000千元。" 2010,6354011500,43152000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工安全衛生業務,福利服務支出,21.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動事業單位安全衛生自主管理體系及改 善教育訓練品質16,115千元,較上年度減 列推動全國職場安全週等經費2,160千元 。 2.健全勞動安全制度,推動落實防災措施3, 100千元,較上年度減列宣導及輔導訓練 等經費74千元。 3.積極推動職業病預防工作10,637千元,較 上年度減列培訓職場健康推進種子人員等 經費271千元。 4.建構災害預防機制與輔導改善安全設施5, 200千元,較上年度減列防爆電氣設備認 證模式及監督管理查核機制等經費579千 元。 5.推動化學品管理與資訊應用機制8,100千 元,較上年度減列宣導及輔導訓練等經費 600千元。" 2010,6354011600,222969000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工檢查業務,福利服務支出,21.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健全勞動檢查體制4,672千元,較上年度 減列訂(修)定檢查作業程序及職業災害 預防圖說等經費698千元。 2.降低一般行業職業災害6,685千元,較上 年度減列高危險事業關鍵性危害預防作業 之光碟及多媒體製作等經費1,308千元。 3.災害防救暨職業衛生檢查5,300千元,較 上年度減列實施作業環境測定採樣分析等 經費1,360千元。 4.降低營造業職業災害6,522千元,較上年 度減列辦理公共工程金安獎活動等經費97 8千元。 5.危險性機械及設備檢查與管理199,790千 元,以檢查收入支應,較上年度增列12,5 43千元。" 2010,6354011700,27758000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,綜合規劃業務,福利服務支出,21.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動研究發展7,690千元,較上年度減列 兒童勞動互動式遊戲網頁維護等經費4,13 0千元。 2.強化計畫管考1,918千元,較上年度減列 管考業務及研習等經費1,370千元。 3.拓展國際勞動事務12,700千元,較上年度 減列補助參加國際性勞動事務等經費3,05 2千元。 4.強化勞動力規劃及組織效能5,450千元, 較上年度減列更新英文網頁內容及發行英 文簡訊等經費350千元。" 2010,6354012200,98841000,北區檢查所,勞工委員會主管,勞工委員會,檢查所管理,福利服務支出,21.1.9.1, 2010,6354018000,4645000,勞工保險局,勞工委員會主管,勞工委員會,營業基金,福利服務支出,21.1.10.1, 2010,6354019800,6709000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,第一預備金,福利服務支出,21.1.11,仍照上年度預算數編列。 2010,6454011800,34113000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,技能檢定業務,國民就業支出,21.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動辦理技能檢定1,845千元,較上年度 減列委託辦理定期定點即測即評學科測試 行政經費等1,169千元。 2.強化技能檢定基準21,256千元,較上年度 增列技能檢定學術科題庫命製等經費14,3 68千元。 3.規劃及督導全國技能檢定事務1,638千元 ,與上年度同。 4.技術士證核發及題庫管理9,374千元,較 上年度減列題庫系統維護等經費581千元 。 5.上年度技能競賽預算,改由就業安定基金 編列,所列19,179千元如數減列。" 2010,6454110100,1024422000,無細項,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,一般行政,國民就業支出,21.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,001,899千元,較上年度減 列員工超時加班費等127千元。 2.基本行政工作維持費19,639千元,較上年 度減列辦公室租金等經費743千元。 3.資訊管理業務2,770千元,較上年度減列 數據通信費等858千元。 4.法務業務管理114千元,與上年度同。" 2010,6454110200,1796000,綜合規劃,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,職業訓練業務,國民就業支出,21.2.2.1, 2010,6454110400,13363000,泰山職訓中心管理,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,職訓中心管理,國民就業支出,21.2.3.1, 2010,6454110500,6658000,北基宜花金馬區就服中心管理,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,就服中心管理,國民就業支出,21.2.4.1, 2010,6454119800,2600000,無細項,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,第一預備金,國民就業支出,21.2.5,仍照上年度預算數編列。 2010,5254610100,94847000,無細項,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,一般行政,科學支出,21.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費86,393千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費2,000千元。 2.基本行政工作維持費8,454千元,較上年 度減列水電及空調設施養護等經費757千 元。" 2010,5254611100,51762000,勞工安全調查研究,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,勞工安全衛生研究,科學支出,21.3.2.1, 2010,5254619000,18050000,其他設備,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,一般建築及設備,科學支出,21.3.3.1, 2010,5254619800,100000,無細項,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,第一預備金,科學支出,21.3.4,仍照上年度預算數編列。 2010,6354710100,104923000,無細項,勞工委員會主管,勞工退休基金監理會,一般行政,福利服務支出,21.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費82,607千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等1,826 千元。 2.基本行政工作維持費22,316千元,較上年 度減列公務車租金及購置事務機具設備等 789千元。" 2010,6354710200,18777000,無細項,勞工委員會主管,勞工退休基金監理會,勞工退休基金監理業務,福利服務支出,21.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基金投資與運用規劃2,491千元,較上年 度減列辦理基金國內外委託經營作業、受 託機構與保管機構之遴選與審查等經費2, 556千元。 2.基金業務之研考及控管16,286千元,較上 年度減列購置電腦軟硬體設備等經費1,46 2千元。" 2010,6354719800,800000,無細項,勞工委員會主管,勞工退休基金監理會,第一預備金,福利服務支出,21.4.3,仍照上年度預算數編列。 2010,5157011100,116720000,無細項,衛生署主管,衛生署,公費生培育工作,教育支出,22.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.醫學系公費生培育工作59,620千元,較上 年度減列獎助醫學系公費生待遇、補(捐) 助承辦學校教學用設備等經費24,380千元 。 2.地方養成公費生培育工作57,100千元,較 上年度減列捐助承辦學校教學用設備經費 3,060千元,增列獎助地方養成公費生待 遇經費20,160千元,計淨增17,100千元。" 2010,5257011700,754533000,科技發展工作,衛生署主管,衛生署,科技業務,科學支出,22.1.2.1, 2010,6157012000,40679000,全民健康保險工作,衛生署主管,衛生署,全民健康保險業務,社會保險支出,22.1.3.1, 2010,6157014000,28963000,無細項,衛生署主管,衛生署,長期照護保險業務,社會保險支出,22.1.4,"本科目係新增,本年度預算數28,963千元, 係辦理長期照護保險需要調查與規劃等所需 經費。" 2010,6157018100,876858000,全民健康保險紓困基金,衛生署主管,衛生署,非營業特種基金,社會保險支出,22.1.5.1, 2010,6257013000,0,無細項,衛生署主管,衛生署,漢生病病人補償及保障計畫,社會救助支出,22.1.6,"上年度辦理漢生病病人補償及保障計畫預算 業已編竣,所列300,000千元如數減列。" 2010,6557010100,590302000,無細項,衛生署主管,衛生署,一般行政,醫療保健支出,22.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費520,383千元,較上年度減列 駕駛1人之人事費448千元,增列聘用人員 28人之人事費、員工薪俸晉級差額、退休 離職儲金等經費21,048千元,計淨增20,6 00千元。 2.基本行政工作維持費69,919千元,較上年 度減列辦公廳舍修繕、器具養護等經費14 ,307千元,增列採購稽核委員實地查核等 經費1,456千元,計淨減12,851千元。" 2010,6557011000,3450844000,無細項,衛生署主管,衛生署,醫政業務,醫療保健支出,22.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.醫政法規與醫事人員及機構管理13,007千 元,較上年度減列醫事人員繼續教育課程 及積分審查工作等經費2,112千元,增列 醫事人員特考審查經費500千元,計淨減1 ,612千元。 2.醫療業務督導管理7,193千元,較上年度 減列辦理精神衛生法教育訓練及緊急醫療 通訊志工教育訓練等經費2,043千元,增 列醫療財團法人及醫療社團法人財務報告 審查作業等經費1,800千元,計淨減243千 元。 3.醫療替代役8,290千元,較上年度減列水 電費、房屋修繕費及替代役役男辦公廳舍 租金3,557千元。 4.健全醫療衛生體系207,870千元,較上年 度減列推動社區衛生醫療防疫服務、電子 病歷輔導、醫院評鑑、查核機制建立與實 施等經費31,300千元,增列辦理醫療服務 國際化相關計畫等經費10,510千元,計淨 減20,790千元。 5.全面提升醫事機構服務品質100,894千元 ,較上年度減列提升血液供輸品質計畫、 臨床檢驗、放射品質工作及醫療廢棄物清 除處理等經費43,460千元。 6.醫事人力規劃與訓練2,352,036千元,較 上年度減列教學醫院教學費用、一般醫學 訓練計畫等經費154,538千元,增列辦理 住院醫師招募及師資培訓等經費27,582千 元,計淨減126,956千元。 7.建立優質之緊急醫療救護體系173,985千 元,較上年度減列婦產科醫師與助產人員 業務合作試辦計畫、遠距救護即時通系統 等經費39,288千元,增列緊急醫療資訊系 統計畫等經費12,537千元,計淨減26,751 千元。 8.加強精神疾病防治與心理衛生工作587,56 9千元,較上年度減列非愛滋藥癮者替代 療法計畫、濟助康復之家復健床位等經費 167,162千元,增列濟助精神疾病嚴重病 人強制鑑定、強制住院及強制社區治療醫 療費用與獎勵精神衛生相關機關、團體從 事病人社區照顧等經費139,949千元,計 淨減27,213千元。" 2010,6557011100,831492000,無細項,衛生署主管,衛生署,護理及健康照護業務,醫療保健支出,22.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.山地離島醫療保健行政工作34,922千元, 較上年度減列辦理離島地區緊急醫療轉診 服務等經費2,835千元。 2.推動護理行政工作621千元,較上年度減 列通訊費19千元。 3.落實長照十年計畫及身心障礙醫療復健網 絡290,576千元,較上年度減列委託辦理 整合照顧制度、兒童聯合評估中心及捐助 一般護理之家、日間照護等經費112,215 千元,增列委託辦理護理機構品質管理及 捐助辦理中期照護創新服務計畫等經費10 ,000千元,計淨減102,215千元。 4.強化護理人力培育與功能提升45,461千元 ,較上年度減列委託辦理護理助產業務政 策規劃及推動專科護理師之培育等經費6, 637千元。 5.加強山地離島及原住民醫療保健服務459, 912千元,較上年度減列補助山地離島衛 生所室辦公廳舍修繕及擴建等經費36,022 千元。" 2010,6557011400,192250000,無細項,衛生署主管,衛生署,國民健康資訊建設計畫,醫療保健支出,22.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動實施電子病歷32,415千元,較上年度 減列電子病歷瀏覽系統等經費11,793千元 。 2.營運醫事憑證管理中心62,445千元,較上 年度減列醫事憑證IC卡卡材費45,000千元 ,增列憑證管理中心營運及系統擴充等經 費24,143千元,計淨減20,857千元。 3.衛生機關單一入口及資訊整合應用75,300 千元,較上年度減列公共衛生資訊整合應 用服務系統等經費21,906千元。 4.推動健康資料加值應用22,090千元,較上 年度減列健康資料中心維運經費5,968千 元,增列開發健康指標與基礎資料庫及資 訊設備購置等經費4,340千元,計淨減1,6 28千元。" 2010,6557011500,89500000,無細項,衛生署主管,衛生署,國立新竹醫院籌設計畫,醫療保健支出,22.1.11,"本科目係新增,本年度預算數89,500千元, 係辦理國立新竹醫院規劃設計及興建工程, 總經費8,852,118千元,分10年辦理,本年 度編列第1年經費。" 2010,6557011600,71717000,無細項,衛生署主管,衛生署,企劃業務,醫療保健支出,22.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.衛生業務企劃10,680千元,較上年度增列 辦理提升公共衛生行政人員之能力與專業 素養訓練等經費5,793千元。 2.衛生業務管理考核2,255千元,較上年度 減列通訊費等96千元。 3.衛生政策推展20,126千元,較上年度減列 辦理全國衛生保健志工保險費及衛生政策 宣導等經費1,895千元。 4.國際衛生行政人才培訓4,796千元,與上 年度同。 5.衛生統計及調查分析12,738千元,較上年 度減列家庭醫療保健消費研究調查等經費 1,292千元。 6.衛生教育模式之建立與推廣21,122千元, 較上年度增列辦理提升衛教方法及技能、 衛生教育推廣等經費3,471千元。" 2010,6557011700,99376000,無細項,衛生署主管,衛生署,國際衛生業務,醫療保健支出,22.1.13,"本年度預算數之內容較上年度之比較如下: 1.加強辦理參與國際性衛生組織活動18,958 千元,較上年度減列參加國際衛生組織活 動等經費4,050千元。 2.推動雙邊國際衛生合作與交流28,584千元 ,較上年度減列辦理推動雙邊國際衛生合 作與交流等經費1,116千元。 3.加強辦理區域性多邊國際衛生合作交流16 ,811千元,較上年度減列辦理區域性多邊 國際衛生合作交流等經費4,120千元。 4.國際醫療援助及合作35,023千元,較上年 度增列辦理中長期醫療援助與公共衛生合 作計畫等經費1,600千元。" 2010,6557011800,131883000,無細項,衛生署主管,衛生署,衛生醫療資訊業務,醫療保健支出,22.1.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.衛生行政資訊業務49,816千元,較上年度 增列公文線上簽核系統開發等經費6,976 千元。 2.全國醫療資訊網業務75,848千元,較上年 度減列公用類系統維護及改版等經費2,36 9千元。 3.電子化衛生署推動計畫6,219千元,較上 年度減列電子表單及預算控制系統擴充等 經費1,835千元。" 2010,6557011900,3923183000,無細項,衛生署主管,衛生署,醫院營運業務,醫療保健支出,22.1.15,"本年度預算數3,923,183千元,係辦理所屬 醫院營運輔導經費,較上年度減列人事費補 助、輔導所屬醫院營運業務等經費117,463 千元,增列補助偏遠離島地區署立醫院建置 醫療設施等經費12,971千元,計淨減104,49 2千元。" 2010,6557018100,50000000,醫療藥品基金,衛生署主管,衛生署,非營業特種基金,醫療保健支出,22.1.16.1, 2010,6557019000,93000000,營建工程,衛生署主管,衛生署,一般建築及設備,醫療保健支出,22.1.17.1, 2010,6557019800,10000000,無細項,衛生署主管,衛生署,第一預備金,醫療保健支出,22.1.18,仍照上年度預算數編列。 2010,5257050400,333937000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,科技發展工作,科學支出,22.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.防疫科技發展研究及科技管理117,645千 元,較上年度減列試劑耗材等經費27,885 千元。 2.結合學術界促進防疫科技發展73,511千元 ,較上年度減列委託防疫研究經費15,989 千元。 3.結核病防治整合型計畫63,481千元,較上 年度減列儀器設備維護等經費175千元。 4.物質成癮整合型計畫5,300千元,較上年 度減列委託研究計畫經費200千元。 5.新增新興再浮現傳染病偵測與應用計畫74 ,000千元。 6.上年度建立我國病原體基因資料庫計畫預 算業已編竣,所列84,163千元如數減列。" 2010,6557050100,1033071000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,一般行政,醫療保健支出,22.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費974,264千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費5,772千元。 2.基本行政工作維持費58,807千元,較上年 度減列資訊軟硬體經費2,300千元,增列 文書檔案室整修等經費20,801千元,計淨 增18,501千元。" 2010,6557050200,6247819000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,防疫業務,醫療保健支出,22.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃及綜合業務155,798千元,較上年度 減列辦公房舍租金等39,683千元。 2.檢疫防疫業務184,099千元,較上年度增 列全國機場港口三通檢疫等經費7,096千 元。 3.慢性傳染病防治業務436,673千元,較上 年度減列對國內團體獎補助等經費22,338 千元,增列機械設備等經費22,998千元, 計淨增660千元。 4.緊急應變整備業務1,765,567千元,較上 年度減列署立感染症防治中心工程等經費 82,132千元,增列物資整備購置疫苗及抗 病毒藥劑等經費1,445,248千元,計淨增1 ,363,116千元。 5.疾病監測及調查業務131,243千元,較上 年度增列資訊維護等經費16,717千元。 6.傳染病研究及檢驗業務172,892千元,較 上年度減列實驗室試劑耗材等經費23,979 千元。 7.血清疫苗研製業務127,711千元,較上年 度增列新建免疫馬場工程等經費24,493千 元。 8.傳染病防治醫療業務2,742,495千元,與 上年度同。 9.新增補助國家疫苗基金補助經費531,341 千元。 10.上年度預防接種防治業務改由國家疫苗 基金編列,所列531,341千元如數減列。" 2010,6557059000,16900000,營建工程,衛生署主管,疾病管制局,一般建築及設備,醫療保健支出,22.2.4.1, 2010,6557059800,50000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,第一預備金,醫療保健支出,22.2.5,仍照上年度預算數編列。 2010,5257301800,215025000,無細項,衛生署主管,國民健康局,科技發展工作,科學支出,22.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人口健康調查研究101,243千元,較上年 度增列辦理出生世代長期追蹤調查研究計 畫等經費13,649千元。 2.重要婦幼健康問題之研究調查與改進15,4 33千元,較上年度增列推展婦女健康、孕 產婦、嬰幼兒及生育保健研究計畫等經費 1,013千元。 3.兒童及青少年保健研究發展15,939千元, 較上年度增列兒童健康促進研究計畫等經 費4,864千元。 4.推動成人及中老年健康研究發展4,150千 元,較上年度減列辦理成人及中老年健康 研究計畫等經費6,333千元。 5.社區及職場健康傳播與健康風險研究21,5 50千元,較上年度增列國人體位與飲食型 態調查等經費5,245千元。 6.衛生教育模式研發與評價6,144千元,較 上年度減列網站行銷健康資訊研究計畫等 經費77千元。 7.推動癌症防治研究發展15,770千元,較上 年度減列辦理癌症研究計畫等經費464千 元。 8.推動慢性腎臟病防治研究發展29,050千元 ,較上年度減列慢性腎臟疾病研究計畫等 經費26,200千元。 9.電磁場健康效應流行病學研究5,746千元 ,較上年度增列電磁波人體暴露研究計畫 等經費2,324千元。" 2010,6557300100,485832000,無細項,衛生署主管,國民健康局,一般行政,醫療保健支出,22.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費406,452千元,較上年度核實 減列人事費5,524千元。 2.基本行政工作維持費79,380千元,較上年 度增列整修辦公廳舍等經費39,280千元。" 2010,6557301000,22256000,無細項,衛生署主管,國民健康局,國民健康業務,醫療保健支出,22.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人口健康指標監測785千元,較上年度減 列國內旅費等87千元。 2.婦幼及生育保健5,657千元,較上年度減 列電腦及週邊設備等經費1,544千元。 3.兒童及青少年保健5,842千元,較上年度 減列電腦及週邊設備等經費941千元。 4.成人及中老年保健3,574千元,較上年度 減列電腦及週邊設備等經費1,257千元。 5.健康促進宣導與衛生人員訓練1,277千元 ,較上年度減列國內旅費等233千元。 6.衛生所人員線上學習5,121千元,較上年 度減列衛生所人員培訓等經費1,169千元 。 7.上年度消化系癌症防治預算業已編竣,所 列8,000千元如數減列。" 2010,6557301700,2727440000,無細項,衛生署主管,國民健康局,預防保健業務,醫療保健支出,22.3.4,"本年度預算數2,727,440千元,係辦理孕婦 產前檢查、子宮頸癌及乳癌篩檢、兒童及成 人預防保健計畫等經費,較上年度減列1,66 0千元。" 2010,6557309800,10000,無細項,衛生署主管,國民健康局,第一預備金,醫療保健支出,22.3.5,仍照上年度預算數編列。 2010,5257400300,113246000,無細項,衛生署主管,中醫藥委員會,科技業務,科學支出,22.4.1,"本年度預算數113,246千元,較上年度減列 推動中草藥奈米化相關研究計畫、健全中藥 審查法規及臨床試驗環境等經費20,980千元 ,增列提昇中醫藥教育訓練計畫、建構中藥 用藥安全計畫、執行落實中醫藥現代化與國 際化整合型計畫等經費15,497千元,計淨減 5,483千元。" 2010,6557400100,64083000,無細項,衛生署主管,中醫藥委員會,一般行政,醫療保健支出,22.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費55,707千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費580千元。 2.基本行政工作維持費8,376千元,較上年 度減列保險費及設備購置等經費403千元 。" 2010,6557400200,14956000,中醫規劃及管理工作,衛生署主管,中醫藥委員會,中醫中藥業務,醫療保健支出,22.4.3.1, 2010,6557409800,10000,無細項,衛生署主管,中醫藥委員會,第一預備金,醫療保健支出,22.4.4,仍照上年度預算數編列。 2010,6157600100,2992889000,無細項,衛生署主管,中央健康保險局,一般行政,社會保險支出,22.5.1,"本年度預算數之內容如下: 1.新增人員維持費2,889,031千元,係職員2 ,732人、工友73人、技工38人及駕駛40人 之人事費。 2.新增基本行政工作維持費103,858千元。" 2010,6157600200,2883090000,無細項,衛生署主管,中央健康保險局,健保業務,社會保險支出,22.5.2,"本年度預算數之內容如下: 1.新增承保業務1,568,818千元,係辦理健 保IC卡首發遺失換補發及委託職業工會、 農漁會及鄉鎮市區公所辦理健保業務等經 費。 2.新增財務業務45,572千元,係委託辦理保 費收入及醫療費用匯撥等經費。 3.新增醫務管理業務119,192千元,係委託 辦理審查中醫、牙醫、西醫基層及醫院總 額支付制度等經費。 4.新增醫審暨藥材業務3,898千元,係辦理 藥品特材及醫療服務審查等經費。 5.新增健保資訊業務370,965千元,係辦理 保險資訊整合平台及憑證安全管理等經費 。 6.新增企劃及綜合業務59,085千元,係辦理 保險業務企劃及宣導等經費。 7.新增推動及應用國際疾病分類業務22,500 千元,係委託辦理培訓並認證編碼人員等 經費。 8.新增各分區業務組業務693,060千元,係 辦理承保案件受理收繳及醫療費用給付案 件受理核付等經費。" 2010,6157609800,100000,無細項,衛生署主管,中央健康保險局,第一預備金,社會保險支出,22.5.3,本年度編列第一預備金如列數。 2010,5257700300,943539000,無細項,衛生署主管,食品藥物管理局,科技發展工作,科學支出,22.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藥物科技發展計畫331,069千元,較上年 度減列全面提升藥物上市臨床試驗之關鍵 環境計畫等經費30,783千元。 2.醫衛科技政策研究計畫10,368千元,較上 年度增列設置人體器官保存庫登記驗證體 系等經費368千元。 3.物質成癮整合型計畫52,785千元,較上年 度減列藥癮戒治政策及治療模式研究計畫 等經費5,491千元。 4.食品安全與營養科技計畫240,386千元, 較上年度減列建立健康食品保健功效評估 方法研究計畫等經費10,626千元。 5.奈米國家型計畫41,741千元,較上年度減 列奈米生物安全實驗室設備維修等經費7, 352千元。 6.農業生物技術產業化發展方案28,239千元 ,較上年度減列基因改造食品安全評估環 境建置經費1,161千元。 7.新增建立食品風險預警系統238,951千元 。" 2010,6557700100,592222000,無細項,衛生署主管,食品藥物管理局,一般行政,醫療保健支出,22.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費537,553千元,較上年度增列 職員75人之人事費及員工薪俸晉級差額等 經費90,143千元。 2.基本行政工作維持費54,669千元,較上年 度增列辦公房舍租金及整修工程等經費25 ,336千元。" 2010,6557700200,781592000,無細項,衛生署主管,食品藥物管理局,食品藥物管理業務,醫療保健支出,22.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃風險管理及消費者保護業務92,239千 元,較上年度增列衛生法規專業人才培訓 、建構國家風險評估機制業務等經費57,5 37千元。 2.食品管理業務153,403千元,較上年度增 列辦理國內食品衛生安全管理及加強進口 食品安全管理計畫等經費72,234千元。 3.藥品及新興生技藥品管理業務219,322千 元,較上年度減列辦理國民健康訪問暨藥 物濫用調查等經費5,587千元。 4.醫療器材及化粧品管理業務35,012千元, 較上年度增列委託醫療器材優良製造規範 查廠及辦理品質系統文件審核等經費1,95 2千元。 5.研究檢驗管理業務95,344千元,較上年度 增列購置蛋白質分析儀及純水製造機設備 等經費20,275千元。 6.區管理中心業務42,745千元,較上年度增 列購置檢驗用超高壓液相層析儀及自動電 位滴定儀設備等經費25,883千元。 7.資訊統計管理業務143,527千元,較上年 度增列建置輸入食品邊境查驗管理資訊系 統等經費108,046千元。" 2010,6557709000,0,交通及運輸設備,衛生署主管,食品藥物管理局,一般建築及設備,醫療保健支出,22.6.4.1, 2010,6557709800,20000,無細項,衛生署主管,食品藥物管理局,第一預備金,醫療保健支出,22.6.5,仍照上年度預算數編列。 2010,5260011700,58995000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,科技發展,科學支出,23.1.1,"本年度預算數58,995千元,係委託及補助辦 理環境科學及技術研究經費,較上年度增列 資源化產品環境相容性評估及配套驗證等經 費3,040千元。" 2010,7160010100,573171000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,一般行政,環境保護支出,23.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費525,805千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額、退休離職儲金等經費 11,908千元。 2.基本行政工作維持費41,954千元,較上年 度減列新生報業大樓裝修工程等經費9,64 2千元。 3.車輛管理經費2,596千元,較上年度減列 油料等經費87千元。 4.辦理統計業務經費2,816千元,與上年度 同。" 2010,7160011000,128531000,綜合企劃,環境保護署主管,環境保護署,綜合計畫,環境保護支出,23.1.3.1, 2010,7160011100,35271000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,空氣品質保護及噪音管制,環境保護支出,23.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.空氣品質管理策略規劃及推動160千元, 與上年度同。 2.固定空氣污染源管制1,840千元,與上年 度同。 3.交通工具空氣污染防制55千元,與上年度 同。 4.全球大氣品質保護10,303千元,較上年度 增列辦理溫室氣體減量管理能力建構與制 度設計等經費10,000千元。 5.噪音、振動及非屬原子能游離輻射管制22 ,913千元,與上年度同。" 2010,7160011200,187449000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,水質保護,環境保護支出,23.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.水質保護政策及水體品質規劃管理2,497 千元,與上年度同。 2.土壤及地下水污染法規檢討及預防33,480 千元,較上年度減列研擬相關法令及配套 措施等經費2,520千元。 3.湖泊水庫及河川污染防治66,336千元,較 上年度減列辦理淡水河系污染整治工作等 經費3,867千元。 4.事業廢水行政管制及經濟誘因管理34,740 千元,較上年度減列辦理事業水污染防治 措施及管理等經費25,000千元。 5.工業區下水道及生活污水管制12,000千元 ,與上年度同。 6.海域污染防治規劃管理及海洋放流管制38 ,396千元,較上年度減列建立海洋污染防 治及化學品資料庫等經費6,520千元。" 2010,7160011300,259422000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,廢棄物管理,環境保護支出,23.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.一般廢棄物管理及全分類零廢棄113,252 千元,較上年度增列設置高效能生質氣化 試驗設施等經費34,315千元。 2.事業廢棄物管理及零廢棄推動110,170千 元,較上年度減列辦理即時追蹤稽查系統 功能提升等經費4,008千元。 3.資源循環再利用推動36,000千元,較上年 度減列強化農業廢棄物處理及再利用工作 等經費23,323千元。" 2010,7160011400,261969000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境衛生及毒物管理,環境保護支出,23.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公共環境衛生管理60,000千元,較上年度 增列辦理E化平台建置及維護等經費18,49 2千元。 2.執行環境用藥管理2,928千元,與上年度 同。 3.毒性化學物質運作管理10,124千元,較上 年度減列辦理毒性化學物質運送車輛裝設 即時追蹤系統等經費1,800千元。 4.毒性化學物質災害防救體系179,417千元 ,較上年度減列234,249千元,包括: (1)強化毒化物安全管理及災害應變計畫( 第二期)總經費1,586,100千元,分4年 辦理,本年度編列第1年經費175,534千 元。 (2)辦理全國性毒性化學物質災害防救應 變等經費3,883千元,較上年度減列訓 練及演習等經費9,783千元。 (3)上年度強化毒化物安全管理及災害應 變計畫預算業已編竣,所列400,000千 元如數減列。 5.飲用水管理9,500千元,較上年度增列飲 用水水源水質保護區地理資訊系統整合及 擴充等經費2,278千元。" 2010,7160011500,68660000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,管制考核及糾紛處理,環境保護支出,23.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.重要施政計畫追蹤管制考核4,500千元, 較上年度減列環保政策風險管理等經費33 1千元。 2.推動環保標章及第二類環境保護產品計畫 39,384千元,較上年度增列加強宣導綠色 消費等經費21,729千元。 3.污染管制調查及環工技師簽證15,500千元 ,較上年度增列推動環境工程業管理條例 法制及輔導等經費4,700千元。 4.公害糾紛處理與鑑定8,060千元,較上年 度減列研議環境損害責任制度之建立等經 費1,098千元。 5.公害糾紛損害賠償事件之責任裁決1,216 千元,與上年度同。" 2010,7160011600,293561000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境監測資訊,環境保護支出,23.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.環境監測規劃管理與品質保證96,685千元 ,較上年度減列辦理水質自動監測試作等 經費7,300千元。 2.空氣品質監測規劃與網站管理48,872千元 ,與上年度同。 3.規劃設計環境保護資訊系統39,000千元, 較上年度減列環境地理圖資系統維護及更 新等經費422千元。 4.操作及維護環境保護資訊系統25,671千元 ,較上年度增列電腦系統異地備援維護管 理等經費1,507千元。 5.環境品質監測發展計畫83,333千元,較上 年度減列建立全國性環境水質監測資訊中 心等經費10,067千元。" 2010,7160018800,520009000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,區域環境管理,環境保護支出,23.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費333,694千元,較上年度核實 減列人事費180千元。 2.推動區域環境保護工作95,400千元,較上 年度減列辦理公有一般廢棄物處理設施監 控等經費10,988千元。 3.執行環保稽查督察管制工作57,486千元, 較上年度增列購置稽查儀器設備等經費51 5千元。 4.環保警察經費33,429千元,較上年度減列 汰換警用資訊軟硬體設備等經費1,183千 元。" 2010,7160019800,4000000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,第一預備金,環境保護支出,23.1.11,仍照上年度預算數編列。 2010,5260101100,9000000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,科技發展,科學支出,23.2.1,"本年度預算數9,000千元,係委託辦理環境 檢驗科技研究發展經費,較上年度減列被動 式半透膜應用之研究等經費709千元。" 2010,7160100100,148198000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,一般行政,環境保護支出,23.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費134,157千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費14,041千元,較上年 度增列辦公房舍及設施養護等經費296千 元。" 2010,7160101000,16444000,檢驗業務規劃管理,環境保護署主管,環境檢驗所,環境檢驗,環境保護支出,23.2.3.1, 2010,7160109800,450000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,第一預備金,環境保護支出,23.2.4,仍照上年度預算數編列。 2010,7160200100,52165000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,一般行政,環境保護支出,23.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費44,525千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費520千元。 2.基本行政工作維持費7,640千元,較上年 度減列檔案應用室、庫房場地修繕等經費 453千元。" 2010,7160201000,34903000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,環境保護人員訓練,環境保護支出,23.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.環保專業訓練22,064千元,較上年度減列 辦理專業人員訓練班期相關工作等經費1, 888千元。 2.環保證照訓練及證書核發管理5,755千元 ,較上年度增列建置環保專業證照訓練電 腦閱卷系統等經費500千元。 3.綜合企劃7,084千元,較上年度增列編製 數位教材等經費925千元。" 2010,7160209800,200000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,第一預備金,環境保護支出,23.3.3,仍照上年度預算數編列。 2010,3763010100,415971000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,一般行政,民政支出,24.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費389,791千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及主副食費等6,063千 元。 2.基本行政工作維持費26,180千元,較上年 度減列辦公廳舍設施及機械設備養護費等 351千元。" 2010,3763010200,228445000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,海岸及海域巡防業務,民政支出,24.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理作業經費2,754千元,較上年度 減列委託研究等經費1,761千元。 2.巡防查緝作業經費16,341千元,較上年度 減列海巡專業訓練等經費1,996千元。 3.情報蒐整作業經費33,353千元,較上年度 減列績優諮詢人員獎補助等經費5,549千 元。 4.後勤支援作業經費18,693千元,較上年度 減列各項廳舍整建等經費15,550千元。 5.通訊資訊管理作業經費100,381千元,較 上年度減列資訊網路設施及機房設施委外 維護等經費4,057千元。 6.勤務管制作業經費601千元,較上年度減 列物品購置等經費293千元。 7.海洋事務推動作業經費4,113千元,較上 年度減列國內旅費等經費11千元。 8.海巡基地籌建及未來發展計畫,總經費2, 327,416千元,分10年辦理,95至98年度 已編列715,940千元,本年度續編第5年經 費52,209千元,較上年度減列188,458千 元。" 2010,3763019000,0,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海岸巡防署,一般建築及設備,民政支出,24.1.3.1, 2010,3763019800,5000000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,第一預備金,民政支出,24.1.4,仍照上年度預算數編列。 2010,3763100100,3108549000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,一般行政,民政支出,24.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費3,043,251千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等9,564千元。 2.基本行政工作維持費65,298千元,較上年 度減列房屋建築養護等經費12,583千元。" 2010,3763100200,2867583000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,海洋巡防業務,民政支出,24.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.後勤業務558,580千元,較上年度減列艦 艇油料等經費93,699千元。 2.海域綜合管理5,248千元,較上年度減列 船位回報系統設備養護等經費3,006千元 。 3.維護海域秩序及資源保護23,766千元,較 上年度增列艦艇衛星通訊船位控管系統性 能精進建置等經費1,548千元。 4.艦艇建造及維修480,822千元,較上年度 減列艦艇歲修、定保及機械儀器養護等經 費64,061千元。 5.海事專業訓練14,666千元,較上年度增列 各項專業訓練等經費1,897千元。 6.海域偵防查緝4,574千元,較上年度減列 一般事務等經費2,383千元。 7.海上巡防5,643千元,較上年度減列專業 訓練等經費2,027千元。 8.汰換巡護船1艘總經費1,062,960千元,分 4年辦理,96至98年度已編列753,660千元 ,本年度續編最後1年經費255,032千元, 較上年度減列157,368千元。 9.汰換巡防艦1艘總經費1,497,332千元,分 4年辦理,以前年度已編列規劃設計費25, 650千元,96至98年度已編列1,031,426千 元,本年度續編最後1年經費423,674千元 ,較上年度增列126,561千元。 10.汰換巡防救難艇7艘總經費1,513,255千 元,分4年辦理,98年度已編列212,127千 元,本年度續編第2年經費372,125千元, 較上年度增列159,998千元。 11.新增強化海巡編裝發展方案艦艇新建及 延壽計畫總經費20,869,097千元,分8年 辦理,本年度編列第1年經費723,453千元 。" 2010,3763109000,76429000,營建工程,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,一般建築及設備,民政支出,24.2.3.1, 2010,3763109800,10000000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,第一預備金,民政支出,24.2.4,仍照上年度預算數編列。 2010,3763200100,5118314000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,一般行政,民政支出,24.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費5,099,444千元,較上年度增 列進用義務役、志願役軍職人員相關人事 費及員工薪俸晉級差額等362,901千元。 2.基本行政工作維持費18,870千元,較上年 度減列印刷及環境佈置等經費4,120千元 。" 2010,3763200200,194111000,海岸巡防規劃及管理,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,海岸巡防業務,民政支出,24.3.2.1, 2010,3763209000,0,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,一般建築及設備,民政支出,24.3.3.1, 2010,3763209800,10000000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,第一預備金,民政支出,24.3.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2010,3271150100,306066000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,一般行政,行政支出,25.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費250,715千元,較上年度減列 退離職工之人事費10,447千元。 2.基本行政工作維持30,881千元,較上年度 減列物品、一般事務費及獎補助費等1,13 7千元,增列教育訓練費及兼職費等44千 元,計淨減1,093千元。 3.行政管理24,470千元,較上年度減列車票 費補助、水電費及通訊費等3,447千元, 增列房屋建築養護費2,405千元,計淨減1 ,042千元。" 2010,3271150200,17598000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,施政業務,行政支出,25.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.民政社衛業務935千元,較上年度減列車 票費補助及按日按件計資酬金等527千元 。 2.文教業務2,156千元,較上年度減列設施 及機械設備養護費3千元。 3.經建財務業務643千元,較上年度減列車 票費補助費、設施及機械設備養護費等29 千元。 4.省政資料館營運管理7,839千元,較上年 度減列設施及機械設備養護費743千元, 增列一般事務費及房屋建築養護費等2,69 0千元,計淨增1,947千元。 5.法規業務844千元,較上年度減列設施及 機械設備養護費2千元。 6.圖書館營運管理5,181千元,較上年度減 列通訊費、物品及設施及機械設備養護費 等624千元,增列一般事務費及資訊軟硬 體設備費等787千元,計淨增163千元。" 2010,3271150300,30529000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,公共事務與車輛管理,行政支出,25.1.3,"本年度預算數30,529千元,係辦理中興新村 環境清潔維護及車輛管理經費,較上年度減 列加班值班費、物品、一般事務費及設施及 機械設備養護費等5,143千元,增列獎金1,2 90千元,計淨減3,853千元。" 2010,3271150400,74852000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,交通行政與管理,行政支出,25.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.車輛事故鑑定業務72,266千元,較上年度 減列水電費、通訊費、一般事務費、房屋 建築養護費、資訊軟硬體設備費及雜項設 備費等985千元,增列人事費、物品及運 輸設備費等177千元,計淨減808千元。 2.車輛事故覆議業務2,586千元,與上年度 同。" 2010,3271150500,2511000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,加強地方自治與文化推展,行政支出,25.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.教師申訴評議業務1,944千元,與上年度 同。 2.教育活動業務567千元,與上年度同。" 2010,3271159000,9732000,其他設備,省市地方政府,臺灣省政府,一般建築及設備,行政支出,25.1.6.1, 2010,3271159800,1000000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,第一預備金,行政支出,25.1.7,仍照上年度預算數編列。 2010,3271160100,61554000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般行政,行政支出,25.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費44,710千元,較上年度減列1, 143千元。 2.基本行政工作維持費10,722千元,較上年 度減列1,480千元。 3.進修訓練費250千元,與上年度同。 4.聯繫業務1,150千元,與上年度同。 5.園區藝文活動400千元,與上年度同。 6.檔案管理4,322千元,較上年度增列416千 元。" 2010,3271160200,1619000,諮議員費用,省市地方政府,臺灣省諮議會,議員諮詢業務,行政支出,25.2.2.1, 2010,3271160300,1358000,召開大會,省市地方政府,臺灣省諮議會,議事業務,行政支出,25.2.3.1, 2010,3271160400,2703000,研究發展及諮詢,省市地方政府,臺灣省諮議會,研究業務,行政支出,25.2.4.1, 2010,3271169000,950000,其他設備,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般建築及設備,行政支出,25.2.5.1, 2010,3271169800,10000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,第一預備金,行政支出,25.2.6,仍照上年度預算數編列。 2010,5371160500,6678000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,臺灣議政史料典藏及展示業務,文化支出,25.2.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.學術研究發展286千元,較上年度增列20 千元。 2.典藏展示809千元,較上年度增列139千元 。 3.推廣教育340千元,較上年度增列20千元 。 4.行政業務5,243千元,較上年度增列1,160 千元。" 2010,5171185100,54673683000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市教育補助,教育支出,25.3.1,"本年度預算數54,673,683千元,較上年度減 列5,457,200千元,其補助項目如下: 1.補助台灣省各縣市教育人員人事費、基本 辦公費、外籍英語教師及校地徵收還本付 息等經費42,348,901千元。 2.補助台灣省各縣市國民中小學學校營養午 餐、中途學校、國中雜費減免、學校水電 費與老舊危險校舍整建及相關設施經費10 ,000,000千元。 3.補助台灣省各縣市教師專案退休經費1,41 4,782千元。 4.補助高雄市國民教育經費910,000千元。" 2010,5871186000,9150000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市交通補助,交通支出,25.3.2,"本年度預算數9,150,000千元,係補助台灣 省各縣市辦理交通建設與道路養護及道安計 畫等經費,與上年度同。" 2010,5971186100,16350000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市其他經濟服務補助,其他經濟服務支出,25.3.3,"本年度預算數16,350,000千元,較上年度增 列300,000千元,其補助項目如下: 1.補助台灣省各縣市辦理各項基本設施等經 費12,750,000千元。 2.依台灣省各縣市開源節流執行績效與各項 施政計畫及預算考核成績撥付之補助款3, 600,000千元。" 2010,6171186600,2754828000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會保險補助,社會保險支出,25.3.4,"本年度預算數2,754,828千元,係補助台灣 省各縣市依法應負擔之全民健康保險及農民 健康保險等保費補助,較上年度增列1,182, 266千元。" 2010,6271186700,6120227000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會救助補助,社會救助支出,25.3.5,"本年度預算數6,120,227千元,係補助台灣 省各縣市中低收入戶老人生活津貼、低收入 戶生活補助等經費,較上年度增列520,555 千元。" 2010,6371186800,13569789000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市福利服務補助,福利服務支出,25.3.6,"本年度預算數13,569,789千元,係補助台灣 省各縣市推展身心障礙者、兒童、少年、老 人及婦女等福利服務經費,較上年度增列23 3,226千元。" 2010,8671188400,29962693000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市專案補助,專案補助支出,25.3.7,"本年度預算數29,962,693千元,較上年度增 列5,135,935千元,其補助項目如下: 1.補助台灣省各縣市公務、警察、消防人員 人事費及基本辦公費等29,462,693千元。 2.直轄市及縣市辦理促參案件績效獎勵等經 費500,000千元。" 2010,3271550100,61640000,無細項,省市地方政府,福建省政府,一般行政,行政支出,25.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費53,813千元,較上年度增列核 定進用秘書長1人及政風室主任1人之人事 費2,349千元。 2.基本行政工作維持費7,827千元,較上年 度增列42千元。" 2010,3271550200,6010000,無細項,省市地方政府,福建省政府,省政服務,行政支出,25.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人才培育與表揚經費594千元,與上年度 同。 2.接待閩籍僑胞及社團服務經費1,861千元 ,較上年度增列1,225千元。 3.督導金馬地區業務經費3,555千元,較上 年度減列1,265千元。" 2010,3271559000,132000,營建工程,省市地方政府,福建省政府,一般建築及設備,行政支出,25.4.3.1, 2010,3271559800,1150000,無細項,省市地方政府,福建省政府,第一預備金,行政支出,25.4.4,仍照上年度預算數編列。 2010,8671558400,1891519000,無細項,省市地方政府,福建省政府,金馬地區專案補助,專案補助支出,25.4.5,"本年度預算數1,891,519千元,係補助金門 及連江縣政府經常性支出、基層建設及警政 支出等經費,與上年度同。" 2010,8671908400,25500000000,無細項,省市地方政府,台北市及高雄市統籌分配稅款減少專案補助,台北市及高雄市統籌分配稅款減少專案補助,專案補助支出,25.5.1,"本年度預算數25,500,000千元,係配合96年 5月23日地方制度法修正通過,台北縣依現 行財政收支劃分法規定,參與中央統籌分配 稅款直轄市43%分配,致台北市及高雄市所 獲之統籌分配稅款因此減少,為降低對其財 源之影響,爰由中央分別給予專案補助15,5 00,000千元及10,000,000千元,與上年度同 。" 2010,5171915100,12480000000,無細項,省市地方政府,縣市平衡預算及繳款專案補助,縣市退休教育人員優存差額利息補助,教育支出,25.6.1,"本科目係新增,本年度預算數12,480,000千 元,係補助台灣省各縣市應繳納之退休教育 人員優惠存款差額利息經費。" 2010,6171916600,6000000000,無細項,省市地方政府,縣市平衡預算及繳款專案補助,縣市以前年度健保保費繳款補助,社會保險支出,25.6.2,"本科目係新增,本年度預算數6,000,000千 元,係鼓勵台灣省各縣市繳納積欠以前年度 全民健康保險保費補助經費。" 2010,8671912000,3520000000,無細項,省市地方政府,縣市平衡預算及繳款專案補助,縣市退休公務人員優存差額利息補助,專案補助支出,25.6.3,"本科目係新增,本年度預算數3,520,000千 元,係補助台灣省各縣市應繳納之退休公務 、警察、消防人員優惠存款差額利息經費。" 2010,8671918400,10000000000,無細項,省市地方政府,縣市平衡預算及繳款專案補助,縣市繳款及台北縣準用直轄市專案補助,專案補助支出,25.6.4,"本年度預算數之內容與上年度比較如下: 1.補助台北縣準用直轄市規定所增加之支出 負擔經費10,000,000千元,與上年度同。 2.上年度縣市積欠以前年度退休人員優惠存 款差額利息等繳款補助預算業已編竣,所 列10,000,000千元如數減列。" 2010,8771918500,0,無細項,省市地方政府,縣市平衡預算及繳款專案補助,縣市平衡預算補助,平衡預算補助支出,25.6.5,"上年度辦理縣市平衡預算補助預算業已編竣 ,所列10,000,000千元如數減列。" 2010,8979018900,1997000000,無細項,災害準備金,災害準備金,災害準備金,其他支出,26.1.1, 2010,9080019900,7990000000,無細項,第二預備金,第二預備金,第二預備金,第二預備金,27.1.1,